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GTC 45 ACTUALIZADA

GTC 45 ACTUALIZADAING. EDUARDO JANACET SINNINGGUA TCNICA COLOMBIANA 45 ACTUALIZADAOBJETO.

Proporcionar directrices para la identificacin de los peligros y valorar los riesgos de seguridad y de salud en el trabajo.

Nota: Estos lineamientos se podrn ajustar a las necesidades, actividades y recursos disponiblesDEFINICIN DE TRMINOS Nivel de Deficiencia (ND) : Es la magnitud de la relacin esperable entre, el conjunto de peligros detectados y su relacin con los posibles incidentes Vs la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.Nivel de Exposicin (NE) : Es la situacin de exposicin a un riesgo que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.

Nivel de Probabilidad ( NP ) : Es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposicin. Nivel de Consecuencias ( NC ): Es una medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de Riesgo: es la magnitud de un riesgo especifico resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.Riesgo: Combinacin de la probabilidad que ocurra un evento o exposiciones a peligros y la severidad de la lesin o enfermedad que se pueda generar.

Riesgo Aceptable: es el riesgo que ha sido reducido hasta niveles en que la organizacin puede tolerar con respecto a su poltica siso.Actividad Rutinaria: actividad que forma parte de la operacin normal de la organizacin, esta actividad es planificada y estandarizable.

Actividad No Rutinaria: actividad que no forma parte de la operacin normal de la organizacin, que no es estandarizable.PASOS BSICOS PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE LOS RIESGOS Pasos para la identificacin de peligros y valorizacin de los riesgos

Clasificar las actividades Se debe prepara una lista de los procesos existentes en la organizacin, esta lista debe incluir:

InstalacionesPersonasProcedimientosMaquinaria y equiposIdentificar los peligros Se debe identificar todos aquellos peligros relacionados con cada actividad laboral.

Nota: se debe considerar quien y como puede ser afectado

IDENTIFICAR LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS Identificar los controles existentes en la organizacin para reducir los riesgos asociados a cada peligro.Evaluar el riesgoCalificar el riesgo asociado a cada peligro

Nota: se debe tener en cuenta los controles existentes y la eficacia de los mismos y determinar la probabilidad y consecuencias si estos fallan.Aceptabilidad del riesgoSe debe aplicar criterios para determinar el grado de aceptabilidad del riesgo identificado.

Se debe decidir si los controles S y S.T existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control.Plan de accin Se debe establecer un plan de accin para el control de los riesgos a fin de mejorar los controles existentes si es necesarios.

Despus de establecido y aplicado el plan de accin de debe re-valorar con base a los controles propuestos.Recoleccin de informacin para la aplicacin de la gtc 45 actualizadaCLASIFICAR PROCESOS, ACTIVIDADES Y TAREASUn trabajo preliminar indispensable para la evaluacin de riesgos es preparar una lista de actividades de trabajo y reunir la informacin necesaria sobre ellas.

NOTA: Es de vital importancia incluir tareas no rutinarias como mantenimiento y tareas rutinarias como de produccin.Descripcin y clasificacin de peligros Se recomienda plantear una serie de preguntas como:

Existe una situacin que pueda generar dao?

Quin (o que) puede sufrir dao)

Cmo puede ocurrir el dao?

Cundo puede ocurrir el dao?

Efectos posibles Para establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud de los trabajadores se debe tener en cuenta las siguientes preguntas:

Como el trabajador expuesto puede ser afectado? Cual es el dao que le puede ocurrir?CLASIFICACIN DE LA GRAVEDAD DE LOS NIVELES DE DAO

CONTROLES EXISTENTES Identificar los controles existentes para cada uno de los peligros identificados y clasificarlos.

FuenteMedioIndividuo

VALORACIN DEL RIESGOLa valoracin del riesgo incluye la determinacin de los criterios de aceptabilidad del riesgo, la evaluacin de los riesgos, teniendo en cuenta los controles existentes.

Nota: en la valorizacin se tienen en cuenta si el riesgo es aceptable si o no.Evaluacin del riesgoProceso de determinar la probabilidad de que ocurran eventos especficos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso sistemtico de la informacin disponible.

Para evaluar el Nivel de Riesgo (NR) se debera determinar lo siguiente:

NR = NP X NCDONDE NP= Nivel de Probabilidad NC= Nivel de ConsecuenciaA su vez, para determinar el Nivel de Probabilidad (NP) se requiere:

NP= ND X NEDONDE ND= Nivel de deficiencia NE= Nivel de exposicin

Importante.La determinacin del Nivel de Deficiencia para peligros provenientes de agentes higinicos ( fsico, qumico, biolgicos, etc. ) se realizan de forma cualitativa teniendo en cuenta el Anexo C de la GTC 45 y se puede realizar de forma cuantitativa teniendo en cuenta el Anexo D de la GTC 45.

IMPORTANTE.Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencias directa mas grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Preparacin de planes de accin Criterios para establecer controles Si existen una identificacin de los peligros y una valoracin de los riesgos en forma detallada, la organizacin puede determinar criterios para priorizar sus controles.

Nota: para establecer los controles aplicar se deben de tener como mnimo los siguientes 3 criterios.Controles Nmeros de Trabajadores Expuestos: Importante tenerlo en cuenta para identificar el alcance del control a implementar.

Peor Consecuencia: Se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.

Inversin con Relacin al Impacto Esperado de los Controles: Para este fin se debe aplicar el factor de justificacin GTC 45 Anexo F

MEDIDAS DE INTERVENCIN

NOTA.Para esto se deben tener en cuanta los controles existentes, y determinar si estos son suficientes o necesitan mejorarse con otros nuevos. MEDIDAS DE INTERVENCIN Eliminacin: Modificar un diseo para eliminar el peligro, ej. introduccin de dispositivos mecnicos de alzamiento para eliminar un peligro de manipulacin manual.

Sustitucin: Sustituir por un material menos peligroso o reducir la energa del sistema. Ej. Reducir la fuerza, el amperaje, la presin, la temperatura, etc.

gControles de Ingeniera: Instalar sistemas de ventilacin, proteccin para las maquinas, enclavamiento, cerramientos acsticos, etc.

Sealizacin, advertencias y/o controles administrativos: Instalacin de alarmas y procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso , capacitacin del personal, etc.

Equipo de proteccin personal: Uso de gafas de seguridad, proteccin auditiva, mascaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes

REVISIN DEL PLAN DE ACCIN La organizacin debe establecer un proceso de verificacin del plan de accin seleccionado.

Esta revisin se debe ejecutar con personal experto interno y/o externo.

Esta actividad de revisin garantiza que el proceso de valoracin de los riesgos y los criterios establecidos son los correctos y funcionan de manera eficaz.MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN

Factor de justificacin El factor de justificacin se calcula en funcin de la magnitud del riesgo, de un factor de reduccin del riesgo de un factor dependiente del costo econmico de esta operacin.

Formula del Factor de Justificacin NRi x FJ = DDonde:

J= Factor De Justificacin NRi= Magnitud Del Riesgo Inicial Para un PeligroF= Factor De Reduccin Del Riesgod= Factor De Costo

NOTA: El factor de justificacin se calcula para cada una de las medidas que se pudieran implementar.Factor De Reduccin

NRi - NRf F = x 100 NRi

Donde: NRi y NRf son respectivamente las magnitudes de riesgos antes y despus de implementar las medidas de intervencin.Importante.Con la aplicacin del factor de justificacin se podr conocer cual de las medidas tiene mejor relacin beneficio costo en la eliminacin o reduccin de un determinado riesgo.