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117
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
042014
021978
022499
030535
043370
043464
042027
041738
016610
041999
042000
042001
042002
042004
042005
042012
042013
042016
042019
CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DELA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUACONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION NUEVAVICTORIA - RENTEMAMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO MICHINAL -TRAPICHILLO - CUMBAMEJORAMIENTO GENETICO DEL GANADOVACUNO EN LA REGION AMAZONASMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGO ROCALY -TRAPICHILLO - CUMBAMEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGOCHULLABAMBA - TRAPICHILLO - CUMBAREFORESTACION Y FORESTACION DE LAMARGEN DERECHA DEL RIO UTCUBAMBA DELA PROVINCIA DE BAGUACONSTRUCCION DEL DRENAJE DEL VALLE DEHUAYABAMBA RODRIGUEZ DE MENDOZA,PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZONASRECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE AULASDEL CESM BRAULIO DE CAMPORREDONDORECUPERACION DE AULAS CENTRO PILOTO DEEDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA Nº16347 - PAMPAENTSARECUPERACION DE DOS AULAS, SS.HH. YEQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLARDEL C.E.P. Nº 16364 - SHAIMRECUPERACION DE AULAS, DIRECCION, SS.HH.Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLARC.E.P. N° 17109 - TUUTINRECUPERACION DE DOS AULAS Y AMPLIACIONDE DIRECCION, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR C.E.I. N° 263 BELENRECUPERACION Y AMPLIACION DE UN AULATALLER, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CONMOBILIARIO ESCOLAR CEO N° 011 - URAKUSAAMPLIACION DE CENTRO DE COMPUTO,LABORATORIO DE BIOLOGIA, SS.HH. YEQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO C.T.I.YUTUPISAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA IEPM Nº16345 -MAMAYAQUEAMPLIACION C.E.P Nº 16334 - LA POZA
RECUPERACION DE AULAS, AMBIENTEADMINISTRATIVO, SS.HH. Y MOBILIARIOESCOLAR DEL C.E.P.S.M.A. DANIEL DANDUCHOP. N° 16316 - TUNTUNGOS - IMAZAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION INSTITUCIONEDUCATIVA SECUNDARIA CESAR VALLEJO-
500 000
501 256
88 663
18 398
81 222
267 052
300 000
800 000
757 730
301 137
214 957
118 200
149 249
135 615
135 723
210 487
128 650
253 041
526 110
500 000
501 256
88 663
18 398
81 222
267 052
300 000
800 000
757 730
301 137
214 957
118 200
149 249
135 615
135 723
210 487
128 650
253 041
526 110
PLIEGO :
19 724 882 19 724 882 2 TOTAL PROYECTO
03
04
04
04
04
04
04
07
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
003
009
009
009
009
009
011
024
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
061
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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118
MEF / DNPP
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LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
042023
042024
042028
043379
043465
042009
042017
042018
042025
042030
042658
043373
043374
MAGDALENA - CHACHAPOYAS
RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DEIESD 16711 - YUMIGKUSRECUPERACION DE AULAS Y DIRECCION DE LAI.E. Nº 16202 - COPALLIN DE ARAMANGO -ARAMANGOAMPLIACION Y RECUPERACION DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº 16220 - NUEVO HORIZONTE -BAGUA GRANDECONSTRUCCION DE AULAS, DIRECCION YSS.HH. DEL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO PUBLICO - LONYA GRANDEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA I.E.S.AGROPECUARIA SAGRADO CORAZON DEJESUS - COPALLINELECTRIFICACION RURAL DEL AA.HH. SAN LUIS(LUIS ZULIBARRIA URETA - LAS POMA ROSAS -LOS ALGARROBOS Y HOSPITAL REGIONAL )ELECTRIFICACION DE CENTRO POBLADO VISTAALEGRE Y CASERIOSELECTRIFICACION DEL CPM SAN RAMON YCASERIOSELECTRIFICACION RURAL DE LASLOCALIDADES BODOQUE Y PUEBLO NUEVO,DISTRITO BAGUA GRANDE - UTCUBAMBAMEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DEAGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE SANEAMIENTO LIMABAMBA,DISTRITO DE LIMABAMBA - RODRIGUEZ DEMENDOZA - AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y AMPLIACION DEL ALCANTARILLADODE LA LOCALIDAD DE LONGAR, DISTRITO DELONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA -AMAZONASCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E IMPLEMENTACION DE LETRINASPARA LA COMUNIDAD NATIVA ALTO IPACUMA -DISTRITO NIEVA, PROVINCIA DECONDORCANQUI - AMAZONASCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DELSISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EIMPLEMENTACIÓN DE LETRINAS DE LASCOMUNIDADES DE NAJAIM PARAISO,PUTUYAKAT, MONTERRICO, SANTA FE YNUEVA UNIDA ¿ DISTRITO DE NIEVA,PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS
333 870
251 045
230 438
357 522
202 228
542 446
518 493
640 804
454 375
1 421 825
1 421 835
300 000
789 991
333 870
251 045
230 438
357 522
202 228
542 446
518 493
640 804
454 375
1 421 825
1 421 835
300 000
789 991
PLIEGO :
19 724 882 19 724 882 2 TOTAL PROYECTO
09
09
09
09
09
10
10
10
10
14
14
14
14
061
061
061
061
061
035
035
035
035
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
119
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LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
440 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
19 724 882 19 724 882
041739
039003
039004
039005
039006
039007
039389
014766
026839
028726
029610
042006
042010
042022
043463
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTODE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA LOCALIDADDE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE RODRIGUEZDE MENDOZA - AMAZONASEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL GUSTAVOLANATTA LUJAN DE BAGUAEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTA MARIA DENIEVAEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL SANTIAGOAPOSTOL DE BAGUA GRANDEEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. HUAMPAMI DE LAMICRORED CENEPA, RED CONDORCANQUI,DIRESA AMAZONASEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. COLLONCE DE LAMICRORED COLLONCE, RED CHACHAPOYAS,DIRESA AMAZONASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD OCALLICONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE ELCEDRON - ARAMANGOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PUSAC - CHUQUIBAMBAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ELMILAGRO - CRUCE LA VERSALLAMEJORAMIENTO CARRETERA ASERRADERO -EL INGENIO, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIAUTCUBAMBAREHABILITACION DE TROCHA CARROZABLEURAKUZA - CHIANGOSCONSTRUCCION DE LA CARRETERAPOMACOCHAS - NUEVO GUALULOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERAMAGUNCHAL - TAMBOLICMEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLEEL PARCO - TOLOPAMPA A NIVEL DE BASE YSUB BASE
733 014
134 220
163 539
162 895
31 754
32 212
199 000
394 717
643 480
698 400
465 402
968 585
853 321
968 783
323 198
733 014
134 220
163 539
162 895
31 754
32 212
199 000
394 717
643 480
698 400
465 402
968 585
853 321
968 783
323 198
PLIEGO :
19 724 882 19 724 882
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
048
064
064
064
064
064
064
052
052
052
052
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
120
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
000526
042129
042130
042133
042138
042140
042150
042160
026379
031597
031893
018385
022314
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DERIEGO Y RESERVORIO PINTAPATA DELDISTRITO DE TURPAY PROVINCIA DE GRAUMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGOHUAYLLACHAYOCCONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGORANRACANCHA-CARHUAYACO ALTO, DISTRITOOCCOBAMBA, PROVINCIA CHINCHEROS,REGION APURIMAC.MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DERIEGO Y CONSTRUCCION DE RESERVORIOSAN FERNANDO DEL DISTRITO MICAELABASTIDAS, PROVINCIA GRAU, REGIONAPURIMAC.MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGOCOCHAPAMPA DISTRITO HAQUIRA PROVINCIACOTABAMBAS REGION APURIMACAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CANALMANZANAYOCC - LUYCHUBAMBA EN LACOMUNIDAD DE LUCUCHANGA DEL DISTRITODE PICHIRHUA - ABANCAYCONSTRUCCION IRRIGACION UCHUPUCRO -CHUYAMA, ANEXO DE CHUYAMA, DISTRITO DEHUACCANA, PROVINCIA DE CHINCHEROS,REGION APURIMACSUSTITUCION, MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DELCOLEGIO SECUNDARIO VARIANTE INDUSTRIALFEDERICO VILLARREAL INTEGRADO Y ELCENTRO EDUCATIVO PRIMARIO DE MENORESMENORES N° 54077 - SALINAS- ANDAHUAYLASMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA YEQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA Nº 19 DE TALAVERA, PROVINCIA DEANDAHUAYLAS - APURIMACSUSTITUCION Y AMPLIACION DE LAINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CSM JOSEMARIA FLORES DE HUACCANA DEL DISTRITODE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS-APURIMACELECTRIFICACION RURAL (10) POBLADOSVALLE DE ONGOY- HAMBURQUE - PORVENIR -PROGRESO - MOZOBAMBA - SANTA ROSA -MIRAFLORES - MOLLEPATA - BARROPATAELECTRIFICACION RURAL DE LASCOMUNIDADES DE VISACOCHA, MINUNE,HUANCARPUQUIO, SAN MATEO, PACCASEÑA,ACHOTALO, JULLO, PAYCCOPATA, TIVAYO
3 714 635
382 554
707 770
497 457
227 074
99 632
708 621
444 748
671 863
231 500
569 552
784 650
759 416
3 714 635
382 554
707 770
497 457
227 074
99 632
708 621
444 748
671 863
231 500
569 552
784 650
759 416
PLIEGO :
28 914 635 28 914 635 2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
04
04
04
09
09
09
10
10
009
009
009
009
009
009
009
009
061
061
061
035
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
121
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
027656
017479
021598
021603
030199
031249
031643
042063
042064
042067
042069
042139
042157
ELECTRIFICACION LIMAPATA ALTA DELDISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DEABANCAY, REGION APURIMACINCREMENTAR LA PRODUCCION EXTENSIVA DETRUCHA Y PEJERREY EN RIOS Y LAGUNASPARA MEJORAR LA DIETA ALIMENTARIA DELOS POBLADORES EN LA REGION APURIMACMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YAMPLIACION DEL ALCANTARILLADO DELCENTRO POBLADO DE HAQUIRAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO COTABAMBASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA Y DESAGUE DE CURAHUASICONSTRUCCION DEL SISTEMA DEEVACUACION DE AGUAS PLUVIALES AQUEBRADAS NATURALES DE LA CIUDAD DEABANCAYMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YCONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DEALCANTARILLADO DE RANRACANCHAPROVINCIA DE CHINCHEROS REGIONAPURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DEL C S OCOBAMBAMEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDADDE RESPUESTA DE LOS SERVICIOSGENERALES - MANTENIMIENTO, CENTRAL DEESTERILIZACION, LAVANDERIA, NUTRICION YSALA DE OPERACIONES DEL HOSPITALGUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DE ABANCAY,DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUDMATERNO INFANTILES DEL PRIMER NIVEL DEATENCION EN LOS PUESTOS DE SALUD NUEVAHUILLCAYHUA, PALLACCOCHA, MOLLEPATA,BELEN ANTA Y TANQUIYAUREC DE LAPROVINCIA DE ANDAHUAYLAS DE LA MICROMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DE LA MICRO RED HUACCANAMEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOSDE SALUD DEL HOSPITAL DE CHALHUANCA(CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTOCATEGORIA I - 4), PROVINCIA DE AYMARAES,DEPARTAMENTO DE APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DE I NIVEL DE ATENCION EN LOS
53 820
200 000
12 000
100 000
2 084 229
924 894
151 646
662 075
1 978 286
1 591 771
1 937 506
1 991 238
1 756 812
53 820
200 000
12 000
100 000
2 084 229
924 894
151 646
662 075
1 978 286
1 591 771
1 937 506
1 991 238
1 756 812
PLIEGO :
28 914 635 28 914 635 2 TOTAL PROYECTO
10
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
035
044
047
047
047
047
047
064
064
064
064
064
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
122
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
442 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC
28 914 635 28 914 635
042166
042167
017760
021984
042127
PS: SAÑAYCA DEL DIST DE SAÑAYCA;COLCABAMBA DIST DE COLCABAMBA YSARAYCA DIST DE YANACA DE LA MR DECHALHUANCA, RED ABANCAY DIRESAAPURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESALUD: PS SABAINO, PS ANTILLA, PS MATARA YPS HUAQUIRCA, DE LA MICRORED ANTABAMBA- DIRESA APURIMACMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNOINFANTILES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIONDEL C.S.PACUCHA, P.S.PUCULLOCCOCHA YP.S.ARGAMA DE LA MICRORED PACUCHACONSTRUCCION CARRETERA MOLINOPATA -MAUCACALLE - ABANCAY - APURIMACCONSTRUCCION CARRETERA MITOBAMBAANTABAMBA-DISTRITO OCOBAMBA-PROVINCIACHINCHEROS-REGION APURIMACREHABILITACION CARRETERA CURASCOPROGRESO PROVINCIA DE GRAU
1 978 282
1 591 937
1 488 919
109 706
502 042
1 978 282
1 591 937
1 488 919
109 706
502 042
PLIEGO :
28 914 635 28 914 635
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
16
16
16
064
064
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
123
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
000540
026746
017439
042390
018497
018560
029582
030918
043347
043348
026998
031561
018561
027858
028683
029542
030919
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DELLABORATORIO QUIMICO AGRICOLA DELINSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICOEDUCATIVO FAUSTINO FRANCO EN SAMUELPASTOR, CAMANA - AREQUIPAAMPLIACION DE ELECTRIFICACION VALLE DETAMBO - VALLE ARRIBA - PROVINCIA DE ISLAY -AREQUIPAAMPLIACION DEL SISTEMA DEELECTRIFICACION RURAL DE LATERALES DELDISTRITO DE SANTA RITA DE SIGUAS,PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPAAMPLIACION DE LA RED DE DESAGUE DELDISTRITO DE CHARACATOINSTALACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUEDEL AA. HH. HELBERTH SALMAVIDES - CAMANA- AREQUIPACONSTRUCCION DEL RESERVORIO APOYADOR2 PARA EL SECTOR ALTO HUARANGAL, CONONORTE - CAMANACONSTRUCCION DEL RESERVORIO N-26A ENEL CONO NORTE, CERRO COLORADO -AREQUIPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LALOCALIDAD DE CHAPARRA - CARAVELI -AREQUIPAINSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE LOMAS - CARAVELI - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DELCENTRO DE SALUD DE OCOÑA - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE ATENCIONDEL CENTRO DE SALUD COTAHUASICONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIATURISTICA DEL VALLE DE CHILINA - AREQUIPACONSTRUCCION DE LA CARRETERA ISPACAS -LA BARRERA, DISTRITO DE YANAQUIHUA -CONDESUYOSCONSTRUCCION DEL PUENTE ALCA EN LAUNION, AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO ALOS DISTRITOS DE CALLALLI, SIBAYO Y TUTI,CAYLLOMA - AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIVAY -YANQUE, TRAMO KM 62+200 AL KM 64+920,
2 042 148
314 367
1 088 274
675 245
1 114 201
370 958
951 635
1 105 479
1 000 000
659 485
1 710 860
1 062 000
456 057
922 930
531 368
676 564
648 551
2 042 148
314 367
1 088 274
675 245
1 114 201
370 958
951 635
1 105 479
1 000 000
659 485
1 710 860
1 062 000
456 057
922 930
531 368
676 564
648 551
PLIEGO :
2 042 148
2 042 148
14 370 960
14 370 960
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
14
09
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
064
029
035
035
047
047
047
047
047
047
064
064
052
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
124
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
443 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
2 042 148 14 370 960 16 413 108
038749
039965
039968
CAYLLOMA - AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHIVAY -TUTI, CAYLLOMA - AREQUIPAREHABILITACION DE LA ANTIGUA CARRETERAA YURA EN CERRO COLORADO, AREQUIPAMEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A ALTOLA PUNTA EN LA PROVINCIA DE ISLAY,AREQUIPA
400 964
157 137
524 885
400 964
157 137
524 885
PLIEGO :
14 370 960 14 370 960
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
16
16
16
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
125
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
26 583 184 26 583 184
000526
001707
042820
042822
042823
042853
043354
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOLIQUIDACION DE OBRAS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE IRRIGACIONINTEGRAL COLCAMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE RIEGO DE RAZUHUILLCACONSTRUCCION SISTEMA DE IRRIGACIONINTEGRAL SECCHA - CHANQUIL - INCARACCAYRECUPERACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVODE LOS SUELOS DE LA MICRO CUENCA DELRIO ANCHIHUAY - VALLE RIO APURIMACCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGOPRESURIZADO EN LAS COMUNIDADES DECORA CORA - HOSPITAL PAMPA - ANTAURUMI -LLACCTA - PARCCAY - UYMAY COFRADIA -MUSSUCC LLACCTA DEL DISTRITO DE IGUAIN
9 583 184
8 411 000
1 301 422
4 075 409
1 295 404
916 765
1 000 000
9 583 184
8 411 000
1 301 422
4 075 409
1 295 404
916 765
1 000 000
PLIEGO :
26 583 184 26 583 184
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
04
04
009
009
009
009
009
009
009
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
126
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
445 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
2 181 919 2 181 919
043338
043339
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LALOCALIDAD DE SANTA CRUZ - CAJAMARCAREPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DELPUESTO DE SALUD DE YARARAHUE
2 000 000
181 919
2 000 000
181 919
PLIEGO :
2 181 919 2 181 919
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
047
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
127
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
8 245 727 8 245 727
000526
021818
023133
043372
043380
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOAMPLIACION DEL PABELLON DE INGENIERIAAGROINDUSTRIAL SEDE SICUANI-UNSAACCONSTRUCCION DE VIVIENDA ESTUDIANTIL -UNSAACCONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. SANJUAN BAUTISTA - COYAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEPLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUASSERVIDAS EN LA LOCALIDAD DEPAUCARTAMBO
1 000 000
800 000
4 784 801
1 000 000
660 926
1 000 000
800 000
4 784 801
1 000 000
660 926
PLIEGO :
8 245 727 8 245 727
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
09
09
09
14
009
029
029
061
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
128
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
447 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
22 736 446 22 736 446
000526
041690
042805
043353
043357
043351
043352
021317
031550
041686
043466
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOCONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGOATACCOCHA - RAYUSCCAMEJORAMIENTO CANAL DE RIEGOPUMAMACHAY-ANDAYMARCA -INTIVILCACONSTRUCCION CANAL DE RIEGO ILLAHUASI-HUIRPACANCHAFORESTACION Y REFORESTACION EN LA ZONAINTERMEDIA MICROCUENCAS: SICRA YOPAMAYODESARROLLO DEL TURISMO COSMOGONICO,HISTORICO, ARTISTICO DE AVENTURA Y ECOAGRARIO - ANGARAESSUSTITUCION DE AULAS EN EL COLEGIO DEVARONES JOSE MARIA ARGUEDAS - LIRCAYCONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLECASMAMEJORAMIENTO DE CARRETERA CORERAC -SAN MIGUEL DE CURIS - SAN ISIDRO DEHUIRPACANCHA - TAMBO CRUZMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LACARRETERA COCAS - CHIVINCURICONSTRUCCION CARRETERA ISTAY MUCHCA,PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAVELICA
10 416 816
847 931
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 673 520
419 441
1 000 000
2 133 227
1 471 699
773 812
10 416 816
847 931
1 000 000
1 000 000
2 000 000
1 673 520
419 441
1 000 000
2 133 227
1 471 699
773 812
PLIEGO :
22 736 446 22 736 446
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
09
09
16
16
16
16
009
009
009
009
011
034
061
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
129
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
000526
001083
001085
001087
026447
042849
031791
021713
035457
018993
018383
000130
018994
001093
001094
001100
022036
042847
042848
042850
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOCANAL DE IRRIGACION CHINCHANCOCHA
CANAL DE IRRIGACION HUECROCOCHA IIIETAPACANAL DE IRRIGACION TANTAMAYO II ETAPA
CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACIONNUEVAS FLORES - HUAYLLACANCHA -HUAMPOYCANALES DE RIEGO AGUAJE, CUCHARA YCORVINAREFORESTACION CON FINES DE PROTECCIONDE SUELOS Y APROVECHAMIENTOSOSTENIBLE FORESTAL EN HERMILIOVALDIZANAMPLIACION DE MURO DE CONTENCION YDEFENSA RIBEREÑA DE LOS RIOS HUERTAS YHUALLAGA EN LA CIUDAD DE AMBOCONSTRUCCION DE 08 AULAS EN LAINSTITUCION EDUCATIVA CESAR VALLEJOMENDOZA -CAHUAC, DISTRITO DE CAHUAC -YAROWILCA - HUANUCOELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADESRURALES DE LA MICROCUENCA DEMANCAPOZOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA UNIONCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DECARRETERASRECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDMATERNO PERINATAL DEL CENTRO DE SALUDDE HUACAYBAMBACARRETERA TANTAMAYO - MONZON
CARRETERA ACOTAMBO - SAN PEDRO DECHONTACARRETERA HUACAYBAMBA - COCHABAMBA -ARANCAY TRAMO: COCHABAMBA - ARANCAYMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LACARRETERA SANTO DOMINGO - MUÑA -RINCONADA - MONOPAMPACONSTRUCCION C.V. YANAJANCA - PARAISO-TRAMO LA PERLA - 03 DE MAYOMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LACARRETERA ALLPAMARCA - YURAGMARCA ENEL DISTRITO DE PANAOCONSTRUCCION C.V. RIO NEGRO PUENTEPIEDRA
2 157 008
21 036
84 779
15 816
1 341 605
1 785 176
15 000
132 533
507 056
59 287
410 625
744 077
38 273
23 809
18 216
14 107
2 814 801
1 657 194
1 773 196
1 390 916
2 157 008
21 036
84 779
15 816
1 341 605
1 785 176
15 000
132 533
507 056
59 287
410 625
744 077
38 273
23 809
18 216
14 107
2 814 801
1 657 194
1 773 196
1 390 916
PLIEGO :
16 472 008 16 472 008 2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
04
04
07
09
10
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
009
009
009
009
009
009
011
024
061
035
047
064
064
052
052
052
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
130
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
448 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO
16 472 008 16 472 008
042851 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL SANANDRES - NUEVA AMERICA
1 467 498 1 467 498
PLIEGO :
16 472 008 16 472 008
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
16 052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
131
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
000526
042819
029720
030728
030730
042785
043355
043356
043358
039066
039067
039068
039069
039070
039071
039072
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOCONSTRUCCION DE REPRESA ISHPA Y CANALDE DISTRIBUCION MASMA CHICCHEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE SHUAROMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADOEN LA LOCALIDAD DE HUAMALI-JAUJA-JUNINMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DEQUICHUAYAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEINGENIO DEL DISTRITO DE INGENIO -HUANCAYOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE E INSTALACION DEALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE SANANTONIO Y NAYLAMP DE SONOMORO -PANGOA - SATIPOMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANMARTIN DE PANGOAMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SINCOSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL DANIELA. CARRION - HUANCAYOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL ELCARMEN - HUANCAYOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL FELIXMAYORCA SOTO DE TARMAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL LAMERCED DE LA PROVINCIA CHANCHAMAYO ALESTABLECIMIENTO DE MAYOR COMPLEJIDADMEJORAMIENTO EL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL MANUELHIGA ARAKAKI DE SATIPOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL HOSPITAL DEAPOYO JUNINMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL C.S. PICHANAKI -
2 981 886
1 055 533
789 946
853 024
395 818
1 309 404
1 192 718
1 774 908
960 198
254 100
254 100
204 750
204 750
204 750
204 750
157 500
2 981 886
1 055 533
789 946
853 024
395 818
1 309 404
1 192 718
1 774 908
960 198
254 100
254 100
204 750
204 750
204 750
204 750
157 500
PLIEGO :
17 257 902 17 257 902 2 TOTAL PROYECTO
04
04
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
009
009
047
047
047
047
047
047
047
064
064
064
064
064
064
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
132
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
17 257 902 17 257 902
039073
039074
039075
039076
039077
039079
039084
039085
042831
MICRO RED PICHANAKI DE LA REDCHANCHAMAYO DE LA DIRESA JUNINMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD JOSE AGURTO TELLO DE EL TAMBOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD DE SAN MARTIN DE PANGOAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD DAVID GUERRERO DUARTE DECONCEPCIONMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE REFERENCIAY CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO DESALUD - PEDRO SANCHEZ MEZA - CHUPACAEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL DANIEL A.CARRION - HUANCAYOEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL DOMINGOOLAVEGOYA JAUJAEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUDPICHANAKI- RED CHANCHAMAYO DIRESA JUNINEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL CENTRO DE SALUD JOSEAGURTO TELLO- EL TAMBO DE LA RED VALLEDEL MANTARO DE LA DIRESA JUNINMEJORAMIENTO Y REHABILITACION CAMINOSVECINALES DE LA CUENCA DEL MIRICHARO -MARGEN IZQUIERDA RIO PICHANAKI - DISTRITODE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO
157 500
168 000
157 500
157 500
599 168
512 710
92 677
92 343
2 522 369
157 500
168 000
157 500
157 500
599 168
512 710
92 677
92 343
2 522 369
PLIEGO :
17 257 902 17 257 902
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
16
064
064
064
064
064
064
064
064
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
133
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
1 800 000 1 800 000
000498 VIGILANCIA Y CONSERVACION DEDOCUMENTOS
1 800 000 1 800 000
PLIEGO :
1 800 000 1 800 000
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
03 003
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
134
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
452 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE
9 720 476 9 720 476
000270
040081
GESTION DE PROYECTOS
REHABILITACION DEL CANAL HUALLABAMBA -MOTUPE - LAMBAYEQUE
8 377 476
1 343 000
8 377 476
1 343 000
PLIEGO :
9 720 476 9 720 476
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
03
04
003
009
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
135
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
453 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO
8 000 000 8 000 000
000189
000192
000195
000186
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLARDESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DEMENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIADE MENORESDESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL
2 360 676
2 505 806
3 060 230
73 288
2 360 676
2 505 806
3 060 230
73 288
PLIEGO :
8 000 000 8 000 000
TOTAL PLIEGO :
1 TOTAL ACTIVIDAD
09
09
09
09
026
027
028
031
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
136
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
029417
031601
042329
042339
042332
042330
042814
042809
042810
042331
031598
029422
029427
029428
018271
029418
039660
042854
029429
029426
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIONAGRICOLA EN LA PROVINCIA DE TAHUAMANUMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEGANADO VACUNO EN MADRE DE DIOSTRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LAPRODUCCCION AGRICOLA EN MADRE DE DIOSMEJORAMIENTO DE GANADO VACUNO -CEDEGA - PUERTO MALDONADOCAPACITACION A PRODUCTORES DE GANADOVACUNO EN MADRE DE DIOSREFORESTACION CON ESPECIES DE RAPIDOCRECIMIENTO - SECTOR LA PAMPAINCREMENTO DE LA CAPACIDAD DEPRODUCCION DE ESPECIES FRUTALES EN ELEJE CARRETERO MAVILA-UNION PROGRESOTRATAMIENTO DE CARCAVA EN EL AA.HH.NUEVO AMANECER DE PUERTO MALDONADOAMPLIACION DEFENSA RIBEREÑA COMUNIDADGAMITANAPROCESAMIENTO DE LECHE
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA ESPECIAL Nº 1 STELLA MARIS DEPUERTO MALDONADOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LASMERCEDESREPOSICION E INCREMENTO DEINFRAESTRUCTURA PARA LA I.E CAP. ALIPIOPONCE VASQUEZREPOSICION E INCREMENTO DE LAINFRAESTRUCTURA PARA LA I.E LA PASTORACENTRAL HIDROELECTRICA SHINTUYA YPEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO SALVACIONDOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOSPOBLADOS DEL EJE CARRETERO TRAMOPLANCHON-MAVILA-VILLA ROCIODOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOSAA.HH. LAS LOMAS DE LA JOYA, EL AGUAJAL YJOSE ABELARDO QUIÑONESDOTACION DE ENERGIA ELECTRICA A LOSPOBLADOS CHORRILLOS, TUPAC AMARU, TRESISLASAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA YDESAGUE EN VILLA SALVACIONCAPACITACION, SENSIBILIZACION Y DIFUSIONAMBIENTAL EN LAS PROVINCIAS DETAHUAMANU Y TAMBOPATA
849 635
322 924
84 563
54 237
263 261
73 533
724 864
92 084
98 658
242 264
20 119
149 050
40 112
88 126
3 167 215
822 236
614 202
713 531
1 831 840
40 000
849 635
322 924
84 563
54 237
263 261
73 533
724 864
92 084
98 658
242 264
20 119
149 050
40 112
88 126
3 167 215
822 236
614 202
713 531
1 831 840
40 000
PLIEGO :
16 717 858 16 717 858 2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
04
04
07
07
09
09
09
09
09
10
10
10
10
14
14
009
009
009
009
010
011
011
024
024
012
031
061
061
061
035
035
035
035
047
048
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
137
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
029878
031529
039617
039620
039621
039622
039623
039624
039625
039626
039628
039629
039638
039639
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUDDEL HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES DEIBERIAMEJORA DE LA CALIDAD DE PRESTACION DELOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DELHOSPITAL SANTA ROSA DE MADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOSINTENSIVOS DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIADEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTOMALDONADOEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. JORGE CHAVEZ DE LAMICRORED JORGE CHAVEZ DE LA DIRESAMADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. BOCA COLORADO DE LAMICRORED BOCA COLORADO DE LA DIRESAMADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. HUEPETUHE DE LAMICRORED HUEPETUHE DIRESA MADRE DEDIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. LABERINTO DE LAMICRORED LABERINTO DE LA DIRESA MADREDE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. IÑAPARI DE LAMICRORED IBERIA DE LA DIRESA MADRE DEDIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE UCINDEL HOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTOMALDONADOEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. PLANCHON DE LAMICRORED PLANCHON DE LA DIRESA MADREDE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. MAZUKO DE LAMICRORED MAZUKO DIRESA MADRE DE DIOSEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DEEMERGENCIA DEL C.S. SALVACION DE LAMICRORED SALVACION DE LA DIRESA MADREDE DIOSEQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DEEMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARTIN DEPORRES DE IBERIAEQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE LASALA DE OPERACIONES DE EMERGENCIA DELHOSPITAL SANTA ROSA DE PUERTOMALDONADO
576 574
802 139
393 667
53 337
56 313
59 282
61 316
60 476
59 699
61 260
58 400
54 307
572 026
32 322
576 574
802 139
393 667
53 337
56 313
59 282
61 316
60 476
59 699
61 260
58 400
54 307
572 026
32 322
PLIEGO :
16 717 858 16 717 858 2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
064
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
138
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
454 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
16 717 858 16 717 858
040182
029425
042807
042808
042811
029420
029424
029430
MEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL CENTRO DE SALUD NUEVOMILENIOCONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ALTOMALECON -VARSOVIA-RIO PIEDRASREHABILITACION DEL PONTON DEL AA.HH.BARRIO NUEVO DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADOREHABILITACION DEL PONTON DEL AA.HH. ELNARANJAL DE LA CIUDAD DE PUERTOMALDONADOREHABILITACION TROCHA CARROZABLESHINTUYA-ITAHUANA PUNTOS CRITICOSMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAPORTUARIA DEL EMBARCADERO DE TRESISLASAMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAPORTUARIA FLUVIAL EN LOS DISTRITOS DEFITZCARRALD Y MANUMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURAPORTUARIA DEL EMBARCADERO DE LAPASTORA
2 055 654
45 823
48 926
75 022
99 692
469 854
343 927
385 388
2 055 654
45 823
48 926
75 022
99 692
469 854
343 927
385 388
PLIEGO :
16 717 858 16 717 858
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
16
16
16
16
16
16
16
064
052
052
052
052
054
054
054
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
139
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
455 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
3 676 886 3 676 886
015350
018203
CONSTRUCCION DE CARRETERA CORALAQUEICHUÑA, CHOJATA - ICHUÑAREHABILITACION Y CONSTRUCCION EMPALMERD 113-QUINISTAQUILLAS-MATALAQUE EN LAPROV.GSC.
1 500 000
2 176 886
1 500 000
2 176 886
PLIEGO :
3 676 886 3 676 886
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
16
16
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
140
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
456 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
21 600 000 21 600 000
000526
029683
029684
030472
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERACARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO -LLAUPI - OXAPAMPAMEJORAMIENTO DE LA CARRETERAYANAHUANCA - CERRO DE PASCOCONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA HUACHON - HUANCABAMBA
1 500 000
354 551
8 867 659
10 877 790
1 500 000
354 551
8 867 659
10 877 790
PLIEGO :
21 600 000 21 600 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
16
16
16
009
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
141
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
000267
000347
000192
000625
000538
000540
001832
040186
042321
017845
019192
030742
034057
035587
035651
037363
GESTION ADMINISTRATIVA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DEMENORESVIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
ATENCION BASICA DE SALUD
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD
OBRAS III ETAPA CHIRA PIURA
MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACIONHIDROENERGETICO DEL ALTO PIURAINTERCONEXION ELECTRICA VECINAL PERU -ECUADOR IV ETAPAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOSSISTEMAS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DETAMBOGRANDEAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DELSISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DETUNAL (DISTRITO LALAQUIZ - PROV.HUANCABAMBA)AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELDISTRITO DE MONTERO - AYABACA - PIURACONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA YSANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DECHUTUQUE, MALA VIDA, SAN RAMON, LOSJARDINES, KM. 960 Y NUEVO POZO OSCURO DELOS DISTRITOS DE BERNAL Y CRISTO NOSVALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURACONSTRUCCION DE SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMENDEROS ALTO Y BAJO, PROVINCIA DEHUANCABAMBA-PIURACONSTRUCCION SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YLETRINAS EN LOS CASERIOS DEHUANCACARPA BAJO-HUANCACARPA ALTO(SECTOR LAS MINAS)-DISTRITO DEHUANCABAMBAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE DE LOS CP DE MALLARES, LAGOLONDRINA, TANGARARA, MONTERON Y
209 783
3 918 578
1 228 556
643 083
1 965 348
144 000
11 377 005
4 000 000
1 338 976
1 000 000
1 540 917
1 834 870
1 358 252
213 316
231 081
402 851
209 783
1 965 348
3 918 578
144 000
1 228 556
643 083
11 377 005
4 000 000
1 338 976
1 000 000
1 540 917
1 834 870
1 358 252
213 316
231 081
402 851
PLIEGO :
144 000
6 000 000
8 109 348
49 757 787
1 965 348
49 757 787
1
2
TOTAL ACTIVIDAD
TOTAL PROYECTO
03
05
09
14
14
14
04
10
10
14
14
14
14
14
14
14
003
015
027
063
064
064
009
035
035
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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142
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
6 000 000 1 965 348 144 000 49 757 787 57 867 135
038458
042318
042319
042320
043362
043364
018641
041920
001765
022037
042812
043361
043363
043367
SAMAN, DISTRITO DE MARCAVELICA -PROVINCIA DE SULLANA-PIURAREHABILITACION, MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO- DISTRITO DE LAS LOMASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOSCASERIOS DE SANTA VICTORIA, CHOCAN YSAN FRANCISCO DEL DISTRITO DEQUERECOTILLOAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL ENLAS LOCALIDADES DE PAMPA ELERA BAJA,PAMPA ELERA ALTA, PUEBLO NUEVO DEPAMPA ELERA ALTA, CHIPILLICO, POTRERILLO,SAUCE, MONTE DE LOS OLIVOS, TONGAL(CONSTRUCCION) - PRONASARAGUA Y SANEAMIENTO SALALA PRONASAR(REH)AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DEAYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURAMEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAPOTABLE PARA EL SECTOR 6 DEL A.H NUEVAESPERANZA DEL DISTRITO DE PIURA - PIURAREDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD DEL HOSPITAL DE APOYO III SULLANAMEJORAMIENTO DE LA CAPACIDADRESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD II -TALARA, PROVINCIA DE TALARA - PIURAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA FAIQUE - HUARMACACONSTRUCCION DE CARRETERATAMBOGRANDE - KM. 21 DE LA VIA PIURA-CHULUCANASMEJORAMIENTO DE LA CARRETERADEPARTAMENTAL CHULUCANAS -TAMBOGRANDE DEPARTAMENTO DE PIURAREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIASDEL CENTRO POBLADO CRUCETA -TAMBOGRANDEMEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LACARRETERA SULLANA - EL ALAMOR DEL EJEVIAL N° 2 DE INTERCONEXION VIAL PERÚ -ECUADORESTUDIO TECNICO PARA CARRETERACOSTANERA PAITA SECHURA
3 200 000
601 242
1 534 457
183 929
3 225 501
1 383 104
1 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
8 000 000
932 286
100 000
300 000
3 200 000
601 242
1 534 457
183 929
3 225 501
1 383 104
1 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
8 000 000
932 286
100 000
300 000
PLIEGO :
49 757 787 49 757 787
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
14
14
14
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
047
047
047
047
047
047
064
064
052
052
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
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LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
458 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO
5 457 477 5 457 477
000526
017296
042317
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOINNOVACION Y TRANSFERENCIATECNOLOGICA PARA EL CULTIVO DE PAPAYAEN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DEL ORO -ALTO INAMBARI Y YANAHUAYAPROMOCION DEL CULTIVO DE CACAO EN ELVALLE INAMBARI - SANDIA PUNO
4 498 042
78 045
881 390
4 498 042
78 045
881 390
PLIEGO :
5 457 477 5 457 477
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
009
012
012
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
000526
042323
042324
042806
042612
042613
042616
042626
042322
021165
021730
016629
042790
042795
042855
REHABILITACION Y RECONSTRUCCION-FENOMENO EL NIÑOMEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DELLABORATORIO DE PRODUCCION YTRANSFERENCIA DE EMBRIONES DE GANADOVACUNO TROPICALFORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION DEGANADERIA EN LA REGION SAN MARTINRECUPERACION DE INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DE LA I.E. Nº 00021 RICARDOPALMA - PUEBLO LIBRE - MOYOBAMBA - SANMARTINELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSSOMOS LIBRES Y PUEBLO NUEVOELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSDE HUAJA E ISHICHIHUI, COMPRENSION DELDISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA ELDORADO REGION SAN MARTINELECTRIFICACION RURAL DE LOS CASERIOSDE CARRIZAL Y NUEVO CUTERVO,JURISDICCION DEL DISTRITO DE JEPELACIO,PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SANMARTIN.ELECTRIFICACION DE 06 LOCALIDADES DELDISTRITO DE BAJO BIAVOINDUSTRIALIZACION DEL CULTIVO DE PALMAACEITERA EN LA SUB CUENCA DE LOS RIOSCAYNARACHI Y SHANUSI COMO ALTERNATIVADE DESARROLLO SOCIO ECONOMICOREHABILITACION, MEJORAMIENTO,AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA YCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DESAGUEDE NUEVA CAJAMARCAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DESAUCE Y 8 DE JULIOCONSTRUCCION PUENTE VEHICULARATUMPAMPA SOBRE EL RIO CUMBAZA YACCESOS EN LA LOCALIDAD DE MORALES,DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA DE SANMARTINREHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA PUENTE SHITARIYACU - VISTOSOCHICO (L=14.000 KM.)CONSTRUCCION DE LA CARRETERA VECINALSAN MARCOS - SELVA ALEGRE, EN ELDISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DEMOYOBAMBA.REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LACARRETERA VECINAL SAPOSOA - EL DORADOEN LA LOCALIDAD DE EL DORADO, DISTRITO
4 148 429
259 647
232 992
1 690 119
590 088
398 752
425 136
1 875 752
740 440
1 543 734
1 000 000
2 486 286
1 290 600
1 332 862
1 810 667
4 148 429
259 647
232 992
1 690 119
590 088
398 752
425 136
1 875 752
740 440
1 543 734
1 000 000
2 486 286
1 290 600
1 332 862
1 810 667
PLIEGO :
19 825 504 19 825 504 2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
09
10
10
10
10
11
14
14
16
16
16
16
009
010
010
061
035
035
035
035
003
047
047
052
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
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LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
19 825 504 19 825 504
DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA
PLIEGO :
19 825 504 19 825 504
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
461 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES
12 000 000 12 000 000
042674
042669
042670
042671
042672
042673
019002
042668
043359
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DEEXPORTACION DE BANANO ORGANICO EN LOSDISTRITOS DE CORRALES Y PAMPAS DEHOSPITALAMPLIACION DE MURO DE CONTENCION EN ELSECTOR CHERRELIQUE-CASITASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEEVACUACION DE AGUAS PLUVIALES ENQUEBRADA LOS POZOS SECTOR COSTAVERDE - ZORRITOSCONSTRUCCION DE ENROCADO ENCEMENTERIO VIRGEN DEL CARMENCANAVERAL - CASITASDRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO POBLADO LATOTORA - MATAPALO TUMBESCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJEPLUVIAL EN LA CALLE ZARUMILLA MATAPALO -TUMBESMEJORAMIENTO RUTA RD-105 TRAMOCARRETERA PAPAYAL-MATAPALOVIA MULTICARRIL TRAMO CTAR TUMBES -CRUCE NUEVO TUMBESMEJORAMIENTO Y REHABILITACION RUTADEPARTAMENTAL RD 23-117 HDA FERNANDEZ -CAÑAVERAL - RICA PLAYA - FRANCOS
1 357 479
99 182
99 010
99 800
84 530
96 015
6 090 000
73 984
4 000 000
1 357 479
99 182
99 010
99 800
84 530
96 015
6 090 000
73 984
4 000 000
PLIEGO :
12 000 000 12 000 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
07
07
07
07
07
16
16
16
009
024
024
024
024
024
052
052
052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
462 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI
5 334 631 5 334 631
031119
019219
021504
027833
040099
ASISTENCIA TECNICA EN EL ESTABLECIMIENTOY MANEJO SOSTENIBLE DE CAMU CAMUINJERTO (MYRCIARIA DUBIA HBK) EN LASPROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y PADREABADASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCIONDE CAFE ORGANICO Y SU TRANSFORMACIONAGROINDUSTRIAL EN OVENTENICAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARAEL APROVECHAMIENTO DEL EXCEDENTE DE LAPRODUCCION DE PLATANO EN LA PROVINCIADE PADRE ABADFOMENTO DEL CULTIVO DE PALMA ACEITERAEN LA ZONA DE NESHUYA Y AGUAYTIAINSTALACION DEL PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO AGUAYTIA - REGION UCAYALI
289 369
350 990
306 524
2 987 748
1 400 000
289 369
350 990
306 524
2 987 748
1 400 000
PLIEGO :
5 334 631 5 334 631
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
10
009
012
012
012
035
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
463 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA
13 903 434 13 903 434
021541
021656
023109
027610
028689
030108
039857
039517
016350
017512
018470
018927
019294
021654
023114
029697
043344
043345
CANAL MATRIZ HUARALICA - TUTUMO
CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACIONLUCUMOPAMPA-HUAMPARA-QUINOCAYMEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACIONHAUSUCARA - PIEDRA PATOCONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DEPURMACANA VIRGEN DE LAS MERCEDES,TAITALAYNES Y SANTO DOMINGOMEJORAMIENTO DEL CANAL EX - HACIENDAHUANDOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LACOMUNIDAD CAMPESINA HUACA PUNACONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA NIÑOS YADOLESCENTES - HUARALMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y LETRINAS EN EL CENTROPOBLADO SAN GRACIANOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA YDESAGUE DE ASTOBAMBAMEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUAPOTABLE CENTRO POBLADO LA HUERTAMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE SAN BARTOLOME - HUAROCHIRISISTEMA DE DESAGUE EN LA COMUNIDADCAMPESINA DE UTCASMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE PATIVILCAINSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA ELAAHH SAN ISIDRO-HUARALREHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLELAMPIANMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO - VILLA EL CARMEN SECTORII Y LOS OLIVOSMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DEL C.P.M. SAN BARTOLOME- II ETAPA
2 362 801
518 374
1 294 459
818 743
1 727 528
818 799
1 177 745
1 181 551
367 224
400 979
353 553
154 428
435 750
461 735
635 601
485 479
543 171
165 514
2 362 801
518 374
1 294 459
818 743
1 727 528
818 799
1 177 745
1 181 551
367 224
400 979
353 553
154 428
435 750
461 735
635 601
485 479
543 171
165 514
PLIEGO :
13 903 434 13 903 434
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
04
04
04
04
04
04
04
05
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
009
009
009
009
009
009
009
014
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
11/06/200710:48:09
149
MEF / DNPP
(EN NUEVOS SOLES)
PAGINA :
LEY Nº 29035 DEL CREDITO SUPLEMENTARIO DEL AÑO FISCAL 2007
ANEXO 3A
RECURSOS ORDINARIOS
RAIR57A3DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO
Y GRUPO GENERICO DE GASTO PARA EL AÑO FISCAL 2007
465 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
10 000 000 10 000 000
043346 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LASAVS. PACHACUTEC Y SALVADOR ALLENDE -LIMA SUR
10 000 000 10 000 000
PLIEGO :
10 000 000 10 000 000
TOTAL PLIEGO :
2 TOTAL PROYECTO
16 052
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
OBLIGACIONESPREVISIONALES
BIENESY
SERVICIOS
OTROSGASTOS
CORRIENTES
INVERSIONES INVERSIONESFINANCIERAS
OTROSGASTOS DE
CAPITAL
INTERESES YCARGOS DE LA
DEUDA
AMORTIZACIONDE LA
DEUDA
RESERVADE
CONTINGENCIATOTALTIPO
FU. PROG.ACT/PROY.
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