PROCEDIMIENTOS PARA GENERAR LA DIFERENCIA DE
CAMBIO DE CIERRE DEL EJERCICIO 2016
NOTA.- 1
Balance de Comprobación antes del asiento de Diferencia de Cambio de Cierre 2016
1.-
Para iniciar el procedimiento del asiento de diferencia de cambio de cierre 2016, hay
que ingresar a Google, buscar Tipo de Cambio SBS, Seleccionar y hacer clic en TIPO
de cambio sbs Cambio SBS
2.-
Seleccionar y hacer clic en TIPO DE CAMBIO SBS
3.-
Ingresar la fecha al 30/12/2016, hacer clcic en Concultar
4.-
Podemos observar el tipo de cambio de compras y ventas al 31/12/2016
De conformidad a lo establecido en el inciso d) del artículo 34º del Reglamento de la
Ley del Impuesto a la Renta (Decreto Supremo Nº 122-94-EF y normas modificatorias)
a fin de expresar en moneda nacional los saldos en moneda extranjera correspondientes
a cuentas del Balance General, se deberá considerar lo siguiente:
A.-Para la cuentas del ACTIVO, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado
compra cotización de oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la
fecha del balance general, de acuerdo con la publicación que realiza la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
B.-Para la cuentas del PASIVO, se utilizará el tipo de cambio promedio ponderado
venta cotización de oferta y demanda que corresponde al cierre de operaciones de la
fecha del balance general, de acuerdo con la publicación que realiza la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
TIPO DE CAMBIO DE CIERRE CONTABLE 2016 Para efectos del Cierre
Contable 2016 y elaboración de los Estados Financieros del ejercicio gravable 2016, el
tipo de cambio aplicable en dólares americanos es el siguiente:
TIPO DE CAMBIO DE COMPRAS, PARA LOS ACTIVOS: S/. 3.352
TIPO DE CAMBIO DE VENTAS, PARA LOS PASIVOS: S/. 3.360
Esta información es de utilidad para efectos del Impuesto a la Renta. Tengamos
presente que el día viernes 30 de diciembre de 2016 fue el último día de cierre de
cotizaciones para el tipo de cambio de acuerdo con la publicación que realiza la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones., motivo por el cual éste se repite al día 31 de diciembre de 2016.
5.-
Para generar la diferencia de cambio anual, lo primero que hay que hacer es registrar un
nuevo Sub-diario con la letra “J”, y procedemos ingresando al sistema PACON por la
opción de Registros, Seleccionar y hacer clic en Subdiairo
6.-
Hacer clic en Nuevo, en el Subdia digitar la aletra J, en descripción digitar
DIFERENCIA DE CAMBIIO CIERRE, en Codigo del Libro o registro digitar 05,
hacer clic en Grabar, Hacer clic en Salir
7.-
Para hacer el asiento Diferencia de Cambio Documento, hay que ingresar por
Generar, seleccionar y hacer clic en Diferencia de Cambio Documento
8.-
Digitar lo siguiente: Mes 12, Fecha 31/12/2016, Subdiairo J, Ctas de Activo 3.352, Ctas
de Pasivo 3.360, hacer clic en Procesar, Generar
9.-
Ingresar por Generar, seleccionar y hace clic en Ultimo subdiario
10.-
Ingresar por Generar, seleccionar y hacer clic en Mayorizar Plan contable
11.-
Hacer clic en Apertura, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Novivembre, Diciembre, y Mayorizar.
12.-
Hacer clic en Regresar
13.-
Ingresar por Listados, Seleccionar Balance de Comprobación, Balance 10 Columnas
NOTA.- 2
Balance de Comprobación después del asiento de DIFERENCIA DE CAMBIO POR DOCUMENTO
14.-
Para hacer el asiento Diferencia de Cambio Mayor, hay que ingresar por Generar,
seleccionar y hacer clic en Diferencia de Cambio Mayor
15.-
Digitar lo siguiente: Mes 12, Fecha 31/12/2016, Subdiairo J, Ctas de Activo 3.352, Ctas
de Pasivo 3.360, hacer clic en Procesar, Transferencia.
16.-
Ingresar por Generar, Seleccionar y hacer clic en Mayorizar Plan Contable
17.-
Hacer clic en Apertura, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Setiembre, Octubre, Novivembre, Diciembre, y Mayorizar.
18.-
Hacer clic en Regresar
19.-
Ingresar por Generar, Seleccionar y hacer clic en Cuenta corriente
20.-
Seleccionar y hacer clic en Activación solo Pendiente, hacer clic en Generar
21.-
Seleccionar y hacer clic en Regresar
22.-
Ingresar por Listados, Seleccionar Balance de Comprobación, Balance 10 Columnas
NOTA.- 3
Balance de Comprobación después del asiento de DIFERENCIA CAMBIO MAYOR
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