Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DEL ESTADO DE MEXICO
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
ESTADO DE MEXICO
Superficie: 21,461 kms2 Porcentaje superficie nacional: 1.1 %
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
México 2004Población 13,800,000 % de la Población Nacional 13.4%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 659,942,957 Aportación al PIB Nacional 9.5%PIB per Cápita (pesos) 47,822.0 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.7Empleo formal IMSS, 2005 1,048,379.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 8.0%Mortalidad Infantil* (2005) 16.0 Esperanza de Vida (2005) 74.6* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$ 659,942,957 (Miles)$ 659,942,957 (Miles) 9.5 %9.5 %
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$ 47,822$ 47,822
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de
Participación en 2004
Total 155 547 247 155 744 407 162122754 100%G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca 4 877 180 5 061 580 4853833 0.03G.D. 2 Minería 694 846 684 474 730717 0.15G.D. 3 Industria manufacturera 48 471 821 47 252 503 48670673 66.6G.D. 4 Construcción 4 246 979 3 704 918 446274 0.0G.D. 5 Electricidad, gas y agua 1 269 850 1 134 266 1107437 2.5G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 33 417 101 33 540 958 34928748 31.5G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 16 606 902 17 190 447 1896564 0.1G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
24 426 918 26 270 951 2636083013.9
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 23 376 526 23 315 954 23940697
0.9
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 858 221 874 868 +16,64
Eventuales 286 142 314 869 +28,727
Total 1 144 363 1 189 737 + 45,374
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dolares) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 1 395.9 469.8 794.8 722.3 675 3 453.4 743.1 1 142.7
Agropecuario 0 1.7 0.1 0 0 0 0 -0.4
Minería 7.1 2.3 0.4 0.3 4.8 0 0 0
Industria manufacturera 1 181.6 260 306.2 413.2 392.7 3 277.0 506.7 878.7
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción -8 -2.2 -1.5 25.1 19.5 72.4 21.1 82
Comercio 133.9 127.7 47.6 134.3 49.5 63 121.2 87.2
Transportes y comunicaciones 23.5 9 124.4 5.8 -11.2 0 0.6 0
Servicios financieros 39.3 60.6 223.8 91.7 31.2 36.1 82.1 100.9
Otros servicios a/ 18.5 10.6 93.9 52 188.5 4.9 11.4 -5.6
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto Entidad
Participación % en el
total nacional
Lugar nacional
Unidades médicas 1 279 6.7 4°
Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa ND ND NDRecursos materiales b Camas censables 6 513 8.5 2°
Consultorios 4 783 9 2°
Laboratorios de análisis clínicos 92 7 2°Personal médico c 12 834 8.2 2°
En contacto directo con el paciente 11 463 8.1 2° Generales 3 519 8.5 2°
Especialistas 5 589 8.3 2°
En adiestramiento d 2 355 7.2 3° En otras labores 1 371 9.3 2°
Personal paramédico c e 42 286 9.5 2° Enfermeras f 15 415 7.7 2°
Otros 26 871 11 2°
Consultas externas (Miles) 27 333 10.2 2° Generales 21 541 11.5 1°
Especializadas g 2 790 6.8 3° De urgencia 1 885 7 3°
Odontológicas 1 116 8.6 2°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
México 2006
ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 1,928 69,353 2.7% 1,969 69,538 3.1%
Confianza 434 15,498 2.8% 426 15,566 2.7%
Honorarios 53 1,687 3.1% 54 1,620 3.3%
Becarios 15 1,684 0.8% 16 1,694 0.9%
Residentes 1,473 1,499
Total 2,430 89,695 2.7% 2,465 89,917 3.01%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaMéxico
2006ISSSTE
2006Participación México
Mayo 07*ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
205,946 2,424,773 8.49% 204,788 2,411,143 8.49%
Familiares de
Trabajadores
273,288 7,297,397 7.86% 570,064 7,229,440 7.89%
Pensionados 36,170 578,392 6.25% 36,905 588,670 6.27%
Familiares Pensionados
31,798 498,386 6.38% 32,444 507,259 6.40%
Total 847,202 10,798,948 7.85% 844,201 10,736,512 7.86%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
México 2006 ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 8 251 3.19% 8 250 3.20%Farmacias 1 99 14.75% 93Bibliotecas 9 61 13.51% 9 61 14.75%
Centros Deportivos
7 7
Centros Culturales
10 74 13.51% 10 74 13.51%
Talleres para Jubilados
2 104 1.92% 2 104 1.92%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
1 133 0.75% 1 137 0.75%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
México 2006
ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
11 11
Clínicas Hospital
70 71
Clínicas de Especialidad
1 17 5.88% 1 17 5.88%
Clínicas de Medicina Familiar
6 87 6.90% 7 88 5.68%
Unidades de Medicina Familiar
32 905 3.54% 32 905 3.54%
Consultorios Auxiliares
2 80 2.50% 2 80 2.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
México 2006
ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 40 1,074 3.72% 41 1,075 3.81%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 11 11
Total 42 1,197 3.51% 43 1,199 3.59%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Idicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
México 2006
ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 236 5,661 4.17% 249 5,679 4.38%Laboratorios 10 227 4.41% 11 229 4.80%Eq Rayos X 14 411 3.41% 16 415 3.86%
Mastógrafos 1 57 1.79% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 6 184 3.26% 7 185 3.76%
Tomógrafos 26 26
Camas Censables
80 6,823 1.17% 80 6,833 1.17%
Camas de Tránsito
48 3,490 1.38% 48 3,500 1.38%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
México 2006 ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 1,115,894 21,928,233 5.09% 485,681 9,276,946 5.24%
Recetas 1,466,116.0 20,267,510 5.29% 616,898.0 11,469,328 5.38%
Medicamentos Surtidos
4,560,682 63,739,034 4.27% 1,841,759 44,319,583 4.16%
Egresos Hospitalarios
4,479 348,641 1.28% 1,801 143,154 1.26%
Actos Quirúrgicos
7,189 237,834 1.95% 989 85,346 1.16%
Partos Atendidos
498 38,179 1.30% 179 13,355 1.34%
Urgencias 6,565 818,670 0.80% 5,659 349,625 1.62%
Defunciones Hospitalarias
182 10,890 1.67% 68 4,562 1.49%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal Médico
México 2006
ISSSTE 2006
Participación México Mayo 2007
ISSSTE Mayo 2007
Participación
Médicos 487 17,926 2.72% 511 18,309 2.79%
Enfermeras 462 20,797 2.22% 474 21,004 2.26%
Paramédicos 106 4,648 2.28% 114 4,785 2.38%
Administrativos 371 8,823 4.20% 411 9,151 4.49%
Servicios Generales 158 7,430 2.13% 159 7,505 2.12%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesMéxico
2006ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
34,721 559,428 6.21% 35,425 569,462 6.22%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
2,503,311.1 45,555,368 54.95% 1,164,831.1 21,006,922 5.74%
Pensiones en Nómina
RT
1,449 18,964 7.64% 1,480 19,208 7.71%
Costo de Nómina RT
(miles)
50,977.3 701,302 7.27% 21,586.7 308,274 7.30%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesMéxico
2006ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 268 2,634 10.71% 50 1,033 4.84%
Monto(miles)
6,657.5 60,828 10.94% 944.8 21,626 4.37%
Gastos de FuneralMéxico
2006ISSSTE 2006
Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 531 9,781 5.43% 2.21 3,988 5.53%
Monto(miles)
8,814.0 170,794 4.93% 3,850.5 75,168 5.11%
*Cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesMéxico 2006 ISSSTE
2006Participación México
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Corto Plazo 16,105 415,477 3.88% 5,683 143,365 3.97%
MontoCorto Plazo
(miles)
202,701.0 5,179,540
3.91% 71,570.0 1,780,451 4.02%
Complementarios
2,270 76,655 2.96% 764 23,099 3.31%
Monto Complementario
s(miles)
2.95 3,671,606
2.95% 37,095.9 1,129,178 3.29%
Especiales 478 8,756 5.48% 189 3,491 5.41%
Monto Especiales
(miles)
8,597.2 157,206 5.47% 3,371.0 62,548 5.39%
*cifras preliminares
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISMéxico 2006 ISSSTE
2006Participación México
Mayo 07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Niños Atendidos
493 32,922 1.50% 410 28,715 1.43%
Niños Inscritos
548 26,303 2.08% 383 26,899 1.42%
Lugares Disponibles
82 25,625 0.32% 82 26,020 0.32%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Estado de México -ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEMéxico 2006 ISSSTE 2006 Participación México Mayo
07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 16,369 79,047 20.71% 3,009 12,618 23.85%
Monto(miles)
4,860,625 25,179,497 19.30% 919,133 3,908,448 23.52%
SITYF
México 2006 ISSSTE 2006 Participación México Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
434,724 7,904,242 5.50% 153,638 2,894,722 5.31%
Venta en Farmacias (miles)
786 1,192,760 0.07% 332 427,592 0.08%
TURISSSTEMéxico 2006 ISSSTE
2006Participación México Mayo
07*ISSSTE
Mayo 07*Participación
Derechohabientes atendidos
69,651 1,717,605 4.06% 29,072 466,658 6.23%
Venta de Servicios(miles)
7,851.5 1,229,712 0.64% 2,289.4 321,907 0.71%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Información Básica
Numero de PlazasCosto Anual Nomina
(m.p.)
Población Amparada
Población Usuaria
Numero de Trabajadores
Fam. de Trabajadores Pensionados
Fam. De Pens.
2,036 317,922.00 980,819 751,140 240,443 401,102 57,917 50,127
(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
38,340.6 30.6 51.1
4,905.3 3.9 6.5
4,176.5 3.3 5.6
3,055.6 2.4 4.1
24,568.4 19.6 32.7
75,046.4 59.7 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
5,886.1 4.7 69.0
251.4 0.2 2.9
28.2 0.0 0.3
2,361.3 1.9 27.8
8,527.0 6.6 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
26549.5 21.2 63.7
5344.0 4.3 12.8
2993.5 2.4 7.2
6808.8 5.4 16.341,695.8 33.4 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
75,046.4 8,527.0 41,695.8 125,425.4
INFORMACIÒN BÀSICA
Estructura Medica
015 204 00 H.G. A TOLUCA (P)
015 208 00 C.M.F. B TLALNEPANTLA (P)
015 205 00 C.M.F. B ECATEPEC DE MORELOS (P)
015 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
Mas 31 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
015 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO
015 304 70 VELATORIO NO. 004, PARQUE MEMORIAL
015 304 01 E.B.D.I. No. 103, TOLUCA (P)
Mas 16 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
015 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
015 142 00 DPTO DE OBRAS Y SERV GRALES
015 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
Area Médica
51.1%4.1%
5.6%
32.7%
6.5%
Prestaciones
27.8%
0.3%
2.9%
69.0%
Administración16.3%
12.8%
63.7%
7.2%
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo
Situación Presupuestal por Capítulo
(miles de pesos)Capítulo Cierre Ant Por comp Ejerc
Anual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes Capítulo 1000 20,395.4 8,475.5 3,745.0 8,508.5 3,757.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,867.4 2,867.4 2,867.4 5,641.1 889.6 Capítulo 2000 46,887.4 41,532.7 18,529.5 41,857.3 19,559.2 0.0 0.0 24,494.4 3,621.3 79.0 15,937.6 40,511.0 19,638.0 1,346.2 -78.8 Capítulo 3000 61,428.0 65,462.5 26,434.8 72,760.0 28,638.8 2,932.4 1,030.2 46,616.4 6,504.8 118.0 21,104.3 70,771.1 28,757.2 1,988.9 -118.4 Capítulo 5000 12,658.4 0.0 0.0 1,468.4 1,468.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,468.4 1,468.4 Capítulo 6000 139.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 761.0 849.5 269.5 831.2 290.6 0.0 0.0 551.3 10.7 0.0 280.0 831.3 290.7 -0.1 -0.1GRAN TOTAL: 142,269.9 116,320.1 48,978.8 125,425.4 53,713.9 2,932.4 1,030.2 71,662.1 10,136.8 197.0 40,189.3 114,980.8 51,553.2 10,444.6 2,160.7
Capítulo Programado Ejercido Capítulo 1000 3,757.0 2,867.4 Capítulo 2000 19,559.2 15,937.6 Capítulo 3000 28,638.8 21,104.3 Capítulo 5000 1,468.4 0.0 Capítulo 6000 0.0 0.0 Capítulo 7000 290.6 280.0
Original Modificado Precompromiso Compromiso Total Disponible
3,757.0
19,559.2
28,638.8
1,468.4
0.0
290.6
2,867.4
15,937.6
21,104.3
0.0
0.0
280.0
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0 30,000.0 35,000.0
Cap
ítulo Ejercido
Programado
6000
7000
5000
3000
2000
1000
Mayo 2007
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Capítulo
Original ModificadoPrecompr
omiso CompromisoPor Comp
robar Ejercido Total Disponible
Anual Al mes Anual Al mesAnua
lAl mes
Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
(D) $89,433,632.19$89,433,
632.19$102,04
9,684.53$102,04
9,684.53$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$101,05
0,051.92$101,05
0,051.92$101,05
0,051.92$999,6
32.61$999,6
32.61
(G) $89,433,632.19$89,433,
632.19$102,04
9,684.53$102,04
9,684.53$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$101,05
0,051.92$101,05
0,051.92$101,05
0,051.92$999,6
32.61$999,6
32.61 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
(D) $4,413,597.84$4,413,5
97.84$10,006,
813.13$10,006,
813.13$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$9,943,1
17.90$9,943,1
17.90$9,943,1
17.90$63,69
5.23$63,69
5.23
(G) $4,413,597.84$4,413,5
97.84$10,006,
813.13$10,006,
813.13$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$9,943,1
17.90$9,943,1
17.90$9,943,1
17.90$63,69
5.23$63,69
5.23 FONDO (5) PENSIONES
(D) $62,471.12$62,471.
12$105,97
2.77$105,97
2.77$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$105,97
2.77$105,97
2.77$105,97
2.77 $0.00 $0.00
(G) $62,471.12$62,471.
12$105,97
2.77$105,97
2.77$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$105,97
2.77$105,97
2.77$105,97
2.77 $0.00 $0.00 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES
(D) $223,927.00$223,92
7.00$156,67
6.78$156,67
6.78$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$153,45
1.78$153,45
1.78$153,45
1.78$3,225.
00$3,225.
00
(G) $223,927.00$223,92
7.00$156,67
6.78$156,67
6.78$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$153,45
1.78$153,45
1.78$153,45
1.78$3,225.
00$3,225.
00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
(D) $35,344,609.85$35,344,
609.85$31,457,
588.91$31,457,
588.91$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$31,017,
343.19$31,017,
343.19$31,017,
343.19$440,2
45.72$440,2
45.72
(G) $35,344,609.85$35,344,
609.85$31,457,
588.91$31,457,
588.91$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$31,017,
343.19$31,017,
343.19$31,017,
343.19$440,2
45.72$440,2
45.72
GRAN TOTAL: $129,478,238.00$129,47
8,238.00$143,77
6,736.12$143,77
6,736.12$0.00 $0.00$0.0
0 $0.00 $0.00$142,26
9,937.56$142,26
9,937.56$142,26
9,937.56$1,506,798.56
$1,506,798.56
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones México
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.82 0.30 1.00
FEBRERO 7.45 0.81 0.30 1.00
MARZO 7.50 0.84 0.30 1.00 0.70
ABRIL 7.55 0.62 0.30 1.00 0.70
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.76 1.00 0.00 1.00 0.00 0.93 0.89 1.00 0.80 0.00
FEBRERO 7.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.89 0.65 1.00 0.00 1.00 0.00 0.95 0.91 1.00 1.00 0.80
MARZO 7.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.76 0.65 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
ABRIL 7.55 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.77 0.66 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.92 1.00 0.00 0.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.45 7.45 19
FEBRERO 7.45 1.00 0.00 1.00 1.00 7.54 7.50 21
MARZO 7.50 1.00 0.00 1.00 1.00 7.64 7.55 20
ABRIL 7.55 1.00 0.00 1.00 1.00 7.45 7.53 20
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Lugar
Compromisos:
MEXICO
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
MEXICO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
MEXICO
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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