Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIAPAS
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
Chiapas
Superficie: 73,887 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.8%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Chiapas 2004Población 4,263,200 % de la Población Nacional 4.1%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 118,079,191 Aportación al PIB Nacional 1.7%PIB per Cápita (pesos) 27,697.3 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 6.1Empleo formal IMSS, 2005 157,314.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 1.2%Mortalidad Infantil* (2005) 23.9 Esperanza de Vida (2005) 73.1
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$118,079,191 millones$118,079,191 millones 1.7%1.7%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$27,697.3$27,697.3
Composición PIB Estatal
Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004
% de Participaci
ón en 2004
Total 26 438 496 26 883 285 28196635 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 3 967 480 4 165 529 4380549 16%G.D. 2 Mineria 474 276 444 728 360862 1%G.D. 3 Industria manufacturera 990 175 967 447 923911 3%G.D. 4 Construcción 1 950 248 2 027 897 2886790 10%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 2 658 239 2 640 861 2662439 9%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 3 453 793 3 431 038 3539097 13%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 2 110 401 2 152 121 2192009 8%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmoviliarias y dealquiles
5 319 746 5 514 887 568392620%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 5 812 047 5 803 827 5829051 21%
Información Económica
Fuente: INEGI
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 143,479 143,073 -406
Eventuales 25,026 24,413 -613
Total 168,505 167,486 -1019
Total de Trabajadores Asegurados en el IMSSTotal de Trabajadores Asegurados en el IMSS
Sector (Millones de Dólares)
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 4.3 2.2 -0.9 2.3 1.4 11.9 1.4 0.2Agropecuario 0 0 -0.6 0 0 0 0 0Minería 0 0 0 0 0 0 0 0Industria manufacturera 3.8 2.3 -0.3 0.2 -0.9 3.1 1.2 0
Electricidad y agua 0 0 0 0 0 0 0 0Construcción 0 0 0 0.5 0 0 0 0Comercio 0.5 -0.1 0 1.1 2.4 8.5 0 0Transportes y comunicaciones
0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros 0 0 0 0 0 0.2 0.2 0.2Otros servicios a/ 0 0 0 0.5 0 0 0 0
Información Económica
Fuente: INEGI
Infraestructura y Recursos del Sector SaludInfraestructura y Recursos del Sector Salud
Concepto EntidadParticipación %
en el total nacionalLugar
nacional
Unidades médicas 1 551 8.1 1°
Hospitales a ND ND ND
Unidades de consulta externa ND ND ND
Recursos materiales b
Camas censables 1 978 2.6 14°
Consultorios 2 007 3.8 8°
Laboratorios de análisis clínicos 68 5.2 4°
Personal médico c 3 978 2.6 14°
En contacto directo con el paciente3 735 2.6 13°
Generales 1 734 4.2 6°
Especialistas 1 379 2.1 17°
En adiestramiento d 622 1.9 17°
En otras labores 243 1.6 21°
Personal paramédico c e 10 701 2.4 14°
Enfermeras f 5 226 2.6 14°
Otros 5 475 2.2 16°
Consultas externas (Miles) 9 859 3.7 8°
Generales 8 242 4.4 6°
Especializadas g 632 1.5 21°
De urgencia 632 2.3 17°
Odontológicas 353 2.7 13°
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May07*
Participación
Base 1,352 69,353 1.95% 1,336 69,538 1.92%
Confianza 284 15498 1.83% 290 15566 1.86%
Honorarios 68 1,687 4.03% 58 1,620 3.58%
Becarios 46 1,684 2.73% 46 1,694 2.72%
Residentes 1,473 0.00% 0 1,499 0%
Total 1,750 89,695 1.95% 1,730 89,917 1.92%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaChiapas
2006ISSSTE
2006Participación Chiapas
May 07*ISSSTE
May 07*Participación
Trabajadores
65,398 2,424,773 2.70% 65,030 2,411,143 2.70%
Familiares de
Trabajadores
166,836 7,297,397 2.29% 165,897 7,229,440 2.29%
Pensionados 13,011 578,392 2.25% 13,147 588,670 2.23%
Familiares Pensionados
10,296 498,386 2.07% 10,403 507,259 2.05%
Total 255,541 10,798,948 2.37% 254,477 10,736,512 2.37%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Tiendas 10 251 3.98% 10 250 4.00%Farmacias 3 99 3.03% 3 93 3.23%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%
Centros Deportivos
0 7 0% 0 7 0%
Centros Culturales
1 74 1.35% 1 74 1.35%
Talleres para Jubilados
1 104 0.96% 1 104 0.96%
Agencias Turissste
1 38 2.63% 1 38 2.63%
Estancias de Bienestar
3 133 2.26% 3 137 2.26%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.00% 1 25 4.00%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
3 70 4.29% 3 71 4.23%
Clínicas de Especialidad
0 17 0% 0 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
1 87 1.15% 1 88 1.14%
Unidades de Medicina Familiar
37 905 4.09% 37 905 4.09%
Consultorios Auxiliares
6 80 7.50% 6 80 7.50%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
1er nivel 44 1,074 4.10% 44 1,075 4.09%2do nivel 4 112 3.57% 4 113 3.54%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%
Total 48 1,197 4.01% 48 1,199 4.00%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Consultorios 160 5,661 2.83% 160 5,679 2.82%Laboratorios 7 227 3.08% 7 229 3.06%Eq Rayos X 30 411 7.30% 30 415 7.23%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 4 184 2.17% 4 185 2.15%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
165 6,823 2.42% 165 6,833 2.41%
Camas de Tránsito
118 3,490 3.40% 118 3,500 3.39%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Consultas 485,183 21,928,233 2.21% 211,102 9,276,946 2.28%
Recetas 690,074.0 20,267,510 2.49% 268,163.0 11,469,328 2.34%
Medicamentos Surtidos
2,449,677 63,739,034 2.30% 883,198 44,319,583 1.99%
Egresos Hospitalarios
6,981 348,641 2.00% 2,883 143,154 2.01%
Actos Quirúrgicos
6,267 237,834 1.70% 1,020 85,346 1.20%
Partos Atendidos
931 38,179 2.42% 364 13,355 2.73%
Urgencias 10,541 818,670 1.29% 4,101 349,625 1.17%
Defunciones Hospitalarias
177 10,890 1.63% 72 4,562 1.58%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 2007
ISSSTE May 2007
Participación
Médicos 390 17,926 2.18% 387 18,309 2.11%
Enfermeras 426 20,797 2.05% 420 21,004 2.00%
Paramédicos 72 4,648 1.55% 74 4,785 1.55%
Administrativos 179 8,823 2.03% 181 9,151 1.98%
Servicios Generales 146 7,430 1.97% 145 7,505 1.93%
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesChiapas
2006ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Pensiones en Nómina Ordinaria
12,748 559,428 2.28% 12,884 569,462 2.26%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
1,099,722.3 45,555,368 2.41% 498,310.9 21,006,922 2.37%
Pensiones en Nómina
RT
263 18,964 1.39% 263 19,208 1.37%
Costo de Nómina RT
(miles)
13,410.8 701,302 1.91% 5,759.4 308,274 1.95%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesChiapas
2006ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 65 2,634 2.47% 92 1,033 9.00%
Monto(miles)
1,447.3 60,828 2.38% 1,023.4 21,626 4.73%
Gastos de FuneralChiapas
2006ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 232 9,781 2.37% 111 3,988 2.78%
Monto(miles)
4,440.9 170,794 2.60% 2,401.5 75,168 3.19%
*Cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Prestamos PersonalesChiapas
2006ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Corto Plazo 8,082 415,477 1.95% 2,092 143,365 1.46%
MontoCorto Plazo
(miles)
112,226.1 5,179,540 2.17% 26,660.7 1,780,451 1.50%
Complementarios
1,924 76,655 2.51% 541 23,099 2.34%
Monto Complementario
s(miles)
102,159.13,671,606
2.78%30,288.5 1,129,178 2.68%
Especiales 166 8,756 1.90% 56 3,491 1.60%
Monto Especiales
(miles)
2,953.2 157,206 1.88% 1,010.8 62,548 1.62%
*cifras preliminares
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISChiapas
2006ISSSTE 2006
Participación Chiapas May 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Niños Atendidos
841 32,922 2.55% 780 28,715 2.27%
Niños Inscritos
732 26,303 2.78% 730 26,899 2.71%
Lugares Disponibles
307 25,625 1.20% 307 26,020 1.18%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Comparativo Chiapas-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTE
Chiapas 2006
ISSSTE 2006
Participación ChiapasMay 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Número 2,154 79,047 2.72% 244 12,618 1.93%
Monto(miles)
712,192 25,179,497 2.83% 74,486 3,908,448 1.91%
SITYF
Chiapas2006
ISSSTE 2006
Participación ChiapasMay 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Venta en Tiendas (miles)
169,651 7,904,242 2.15% 64,883 2,894,722 2.24%
Venta en Farmacias
(miles)
52,896 1,192,760 4.43% 18,966 427,592 4.44%
TURISSSTEChiapas
2006ISSSTE 2006
Participación ChiapasMay 07*
ISSSTE May 07*
Participación
Derechohabientes atendidos
34,179 1,717,605 1.99% 11,891 466,658 2.55%
Venta de Servicios(miles)
18,267.5 1,229,712 1.49% 7,500.9 321,907 2.33%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
INFORMACION BASICA:
NÚMERO DE PLAZAS
COSTO ANUAL NOMINA (miles de
pesos)
POBLACIÓN AMPARADA
POBLACIÓN USUARIA
NÚMERO DE TRABAJADORES
FAMILIARES DE TRABAJADORES
PENSIONADOSFAMILIARES DE PENSIONADOS
1675 209,529.7 281,722 249,880 72,557 146,580 14,657 15,853
( Miles de Pesos )
Estructura Medica Modificado% de Participacion
Delegacion% de Participacion
Fondo
007 204 00 H.G. A DR. BELISARIO DOMINGUEZ, TUXTLA G. (P) 35,755.64 34.4 47.3
007 205 00 C.H.C DR. ROBERTO NETTEL FLORES, TAPACH. (P) 13,900.13 13.4 18.4
007 207 00 C.H. A COMITAN DE DOMINGUEZ (P) 6,111.79 5.9 8.1
007 205 07 U.M.F. PIJIJIAPAN (S) 15.03 0 0
Mas 28 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX) 19,864.08 19.1 26.2
Presupuesto Fondo Medico 75,646.67 72.5 100
Estructura Servicios Sociales Modificado% de
Participacion % de
Participacion 007 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO 5,664.25 5.5 68.9
007 304 02 E.B.D.I. No. 128 TAPACHULA, CHIS. (P) 1,009.81 1 12.3
007 304 01 E.B.D.I. No. 037, TUXTLA GUTIERREZ (P) 641.36 0.6 7.8
007 304 03 E.B.D.I. No. 142, TUXTLA GUTIERREZ (P) 603.68 0.6 7.3
Mas 3 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 299.81 0.3 3.7
Presupuesto Prestaciones Sociales 8,218.91 8 100
Estructura Administrativos Modificado% de
Participacion % de
Participacion
007 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION 9,547.85 9.2 47.9
007 142 00 DEPARTMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS 4,922.54 4.7 24.7
007 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS 3,511.57 3.4 17.6
007 300 00 SUBDELEGACION DE PRESTACIONES 429.66 0.4 2.2
Mas 7 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX) 1,522.78 1.5 7.6
Presupuesto Administrativo 19,934.40 19.1 100
Estructura Delegacional Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
TOTAL DELEGACION 75,646.67 8,218.91 19,934.40 103,892.42
48%
8%0%
26%
18%
69%
8%7% 4%
12%
47%18%
2% 8%
25%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
(miles de pesos)Precompromiso
Compromiso
Por Comprobar Ejercido Disponible
Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes Al mes1000 13,348.9 5,604.6 13,137.0 5,522.0 0.0 0.0 0.0 4,720.9 801.12000 25,939.0 11,506.2 25,250.1 10,243.4 129.0 2,491.2 292.3 10,539.4 -296.03000 49,024.9 20,407.3 57,489.1 23,134.7 37.1 2,417.2 603.1 23,327.9 -193.25000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07000 8,351.0 2,649.8 8,016.2 2,263.0 5.5 0.0 0.0 2,263.0 -0.1Total 96,663.8 40,167.9 103,892.4 41,163.0 171.6 4,908.3 895.4 40,851.1 311.9
Capítulo Programado Ejercido1000 5,521.99 4,720.92000 10,243.37 10,539.43000 23,134.72 23,327.95000 0.00 0.07000 2,262.96 2,263.0
Cap.Original Modificado
5,521.99
10,243.37
23,134.72
0.00
2,262.96
4,720.9
10,539.4
23,327.9
0.0
2,263.0
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
7000
5000
3000
2000
1000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $81,718,508.93 $81,718,508.93 $108,321,834.83 $108,321,834.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $1,222,392.37 $1,222,392.37
(G) $81,718,508.93 $81,718,508.93 $108,321,834.83 $108,321,834.83 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $107,099,442.46 $1,222,392.37 $1,222,392.37
(D) $2,846,166.97 $2,846,166.97 $8,651,883.02 $8,651,883.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $25.83 $25.83
(G) $2,846,166.97 $2,846,166.97 $8,651,883.02 $8,651,883.02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $8,651,857.19 $25.83 $25.83
(D) $176,081.00 $176,081.00 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $106,013.81 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00
(G) $176,081.00 $176,081.00 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $106,013.81 $106,013.81 $106,013.81 $0.00 $0.00
(D) $17,844,370.00 $17,844,370.00 $21,127,749.18 $21,127,749.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,837,367.18 $21,837,367.18 $21,837,367.18 -$709,618.00 -$709,618.00
(G) $17,844,370.00 $17,844,370.00 $21,127,749.18 $21,127,749.18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $21,837,367.18 $21,837,367.18 $21,837,367.18 -$709,618.00 -$709,618.00
GRAN TOTAL: $102,585,126.90 $102,585,126.90 $138,207,480.84 $138,207,480.84 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $137,694,680.64 $137,694,680.64 $137,694,680.64 $512,800.20 $512,800.20
CapítuloOriginal Modificado
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
Precompromiso Compromiso Total Disponible
FONDO (5) PENSIONES
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión. Calificaciones Chiapas
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 0.94 0.30 0.08 1.00
FEBRERO 6.23 0.94 0.30 0.21 1.00
MARZO 6.47 0.96 0.30 0.15 1.00 1.00
ABRIL 6.53 0.96 0.30 0.08 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.81 1.00 0.58 0.86 0.58 0.17 1.00 0.29 1.00 0.62 0.80 1.00 0.00
FEBRERO 6.23 0.00 0.00 1.00 1.00 0.91 1.00 0.44 0.73 0.34 0.16 1.00 0.29 0.94 1.00 0.80 0.80 1.00
MARZO 6.47 0.82 0.00 1.00 1.00 0.93 1.00 0.33 0.70 0.57 0.27 1.00 0.29 1.00 0.62 1.00 0.00 0.80
ABRIL 6.53 1.00 0.81 1.00 1.00 0.96 1.00 0.54 0.74 0.48 0.45 1.00 0.57 1.00 1.00 0.80 1.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 0.90 1.00 1.00 1.00 6.23 6.23 29
FEBRERO 6.23 0.90 1.00 1.00 1.00 6.71 6.47 28
MARZO 6.47 0.90 1.00 1.00 1.00 6.65 6.53 28
ABRIL 6.53 0.90 1.00 1.00 1.00 7.71 6.83 27
Compromisos:
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación
Calificación
Acumulada
Lugar
Compromisos:
CHIAPAS
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
CHIAPAS
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
CHIAPAS
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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