PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
5
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
003
003
003
003
006
006
006
006
006
006
DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
SUPERVISION Y CONTROL
SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
DEMARCACION TERRITORIAL
ORGANIZACION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES
1 317 999
32 238 782
820 980
744 916
4 644 547
860 534
1 095 680
4 695 439
5 385 000
1 880 516
1 317 999
32 238 782
820 980
744 916
4 644 547
860 534
1 095 680
4 695 439
5 385 000
1 880 516
3
1
3
4
1
3
1
3
1
3
4
1
3
4
1
3
1
3
3
1 317 999
24 574 484
6 415 298
1 249 000
182 328
638 652
244 916
500 000
1 285 988
2 903 159
455 400
378 532
440 002
42 000
470 680
625 000
1 281 308
3 414 131
5 385 000
1 317 999
24 574 484
6 415 298
1 249 000
182 328
638 652
244 916
500 000
1 285 988
2 903 159
455 400
378 532
440 002
42 000
470 680
625 000
1 281 308
3 414 131
5 385 000
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
457 073 164 457 073 164
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
6
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001
478 196 420 70 149 780 548 346 200
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
05
05
05
05
03
03
03
03
006
014
014
014
015
003
006
006
006
COORDINACION DE POLITICAS, PROGRAMAS INTEGRALES E INTERSECTORIALES
ENTREGA DE INCENTIVO ECONOMICO DE CARACTER TEMPORAL A LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS COMO APOYO YSUJETO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
DIRECCION, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS - JUNTOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA SEDE CENTRAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
APOYO A LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION DEL ESTADO
APOYO PARA MEJORAR LA OFERTA PRODUCTIVA Y FACILITAR EL COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
1 880 516
293 893 880
6 106 120
100 000 000
3 388 771
597 000
9 990 000
6 097 366
4 438 890
23 310 000
33 186 780
13 653 000
1 880 516
293 893 880
6 106 120
100 000 000
3 388 771
597 000
33 300 000
39 284 146
18 091 890
1
3
3
4
7
3
7
4
2
5
5
5
5
352 932
1 527 584
28 818 747
263 642 461
1 432 672
6 006 120
100 000
100 000 000
3 388 771
597 000
9 990 000
6 097 366
4 438 890
23 310 000
33 186 780
13 653 000
352 932
1 527 584
28 818 747
263 642 461
1 432 672
6 006 120
100 000
100 000 000
3 388 771
597 000
33 300 000
39 284 146
18 091 890
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
457 073 164
21 123 256
70 149 780
457 073 164
91 273 036
5
1
2
3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
28 771 168
3 388 771
57 991 692
28 771 168
3 388 771
57 991 692
455 540 492 455 540 492GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
7
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS001
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
478 196 420 70 149 780 548 346 200TOTAL PLIEGO :
5
6
4
5
7
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
365 388 861
21 123 256
1 532 672
70 149 780
365 388 861
91 273 036
1 532 672
455 540 492
22 655 928
70 149 780
455 540 492
92 805 708
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
8
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA002
47 274 814 1 173 518 49 609 112
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
03
03
03
05
03
003
006
006
006
015
006
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PRODUCCION Y DIFUSION DE INFORMACION ESTADISTICA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CENSOS NACIONALES
5 290 195
402 774
2 659 174
13 882 857
4 039 814
21 000 000
1 021 099
152 419
6 311 294
555 193
2 659 174
15 043 637
4 039 814
21 000 000
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
2
5
2 162 352
2 629 043
304 800
194 000
304 650
56 124
42 000
1 726 145
507 689
425 340
6 661 853
6 079 144
1 141 860
4 039 814
21 000 000
871 099
150 000
152 419
2 162 352
3 500 142
304 800
344 000
304 650
208 543
42 000
1 726 145
507 689
425 340
6 661 853
7 239 924
1 141 860
4 039 814
21 000 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
26 274 814
21 000 000
1 173 518
28 609 112
21 000 000
5
6
1
2
3
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
10 855 000
4 039 814
9 272 000
1 914 000
1 023 518
10 855 000
4 039 814
11 456 298
1 914 000
26 080 814
21 194 000
1 023 518
150 000
28 265 112
21 344 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 160 780
1 160 780
1 160 780
1 160 780
1 160 780
1 160 780
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
9
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA002
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
47 274 814 1 173 518 49 609 112TOTAL PLIEGO :
6
5
7
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL 21 000 000
194 000
150 000
21 000 000
344 000
21 194 000 150 000 21 344 000GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 160 780
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
10
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL006
36 972 306 3 000 000 39 972 306
1 TOTAL ACTIVIDADES05
07
07
07
07
015
003
003
024
024
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES
ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION
464 306
3 798 000
17 705 550
5 200 470
9 803 980
3 000 000
464 306
3 798 000
17 705 550
8 200 470
9 803 980
2
4
3
1
3
4
7
3
7
3
463 306
1 000
3 798 000
1 775 000
15 476 550
219 000
235 000
5 200 470
9 803 980
2 500 000
500 000
463 306
1 000
3 798 000
1 775 000
15 476 550
219 000
235 000
7 700 470
500 000
9 803 980
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OTROS GASTOS CORRIENTES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
36 972 306 3 000 000 39 972 306
36 972 306 3 000 000 39 972 306TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
1 775 000
463 306
34 279 000
220 000
235 000
2 500 000
500 000
1 775 000
463 306
36 779 000
220 000
735 000
36 737 306
235 000
2 500 000
500 000
39 237 306
735 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
11
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE007
10 034 000 13 334 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
03
048
048
048
048
048
FORMULACION DE POLITICAS Y NORMAS NACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL
FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL
PROMOCION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES
2 926 811
2 507 522
1 945 294
365 610
2 288 763
2 926 811
2 507 522
5 245 294
365 610
2 288 763
1
3
4
1
3
1
3
1
3
1
3
2 305 549
572 262
49 000
1 408 229
1 099 293
327 464
1 617 830
313 730
51 880
502 028
1 786 735
2 305 549
572 262
49 000
1 408 229
1 099 293
327 464
4 917 830
313 730
51 880
502 028
1 786 735
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
10 034 000 13 334 000
10 034 000 13 334 000TOTAL PLIEGO :
5
1
3
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
4 857 000
5 128 000
49 000
4 857 000
8 428 000
49 000
10 034 000 13 334 000GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
3 300 000
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
12
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
DIRECCION NACIONAL DE INTELIGENCIA010
42 186 000 8 000 42 194 000
1 TOTAL ACTIVIDADES07
07
07
003
003
021
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
8 746 571
3 697 847
29 741 582
8 000
8 746 571
3 705 847
29 741 582
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
8 090 658
601 693
52 320
1 900
2 919 167
732 500
37 680
8 500
19 490 175
3 337 807
6 540 000
373 600
8 000
8 090 658
601 693
52 320
1 900
2 919 167
732 500
37 680
16 500
19 490 175
3 337 807
6 540 000
373 600
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
42 186 000 8 000 42 194 000
42 186 000 8 000 42 194 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
30 500 000
4 672 000
6 630 000
384 000
8 000
30 500 000
4 672 000
6 630 000
392 000
41 802 000
384 000
8 000
41 802 000
392 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
13
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
DESPACHO PRESIDENCIAL011
22 000 054 21 121 22 021 175
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
05
003
003
003
006
015
DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
SUPERVISION Y CONTROL
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
OBLIGACIONES PREVISIONALES
1 554 254
14 349 407
851 528
5 229 411
15 454
21 121
1 554 254
14 370 528
851 528
5 229 411
15 454
1
3
4
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
2
1 206 950
315 228
32 076
5 593 140
6 706 143
1 900 124
150 000
660 200
186 528
4 800
4 524 310
642 101
63 000
15 454
21 121
1 206 950
315 228
32 076
5 593 140
6 727 264
1 900 124
150 000
660 200
186 528
4 800
4 524 310
642 101
63 000
15 454
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
22 000 054 21 121 22 021 175
22 000 054 21 121 22 021 175TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
11 984 600
15 454
7 850 000
2 000 000
150 000
21 121
11 984 600
15 454
7 871 121
2 000 000
150 000
21 850 054
150 000
21 121
21 871 175
150 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
14
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA012
22 841 000 43 014 992
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
03
03
03
03
03
03
03
003
003
067
067
067
067
067
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
PROMOCION Y PROTECCION AMBIENTAL
DESARROLLO INTEGRAL DE ZONAS COCALERAS
PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS
CONTROL DE LA PRODUCCION Y TRAFICO DE DROGAS CON FINES ILICITOS
DESARROLLO ALTERNATIVO POZUZO - PALCAZU
2 988 089
6 626 239
409 348
4 644 427
1 378 896
757 994
6 036 007
2 988 089
8 111 843
1 053 748
6 654 423
1 378 896
907 994
21 919 999
1
3
4
7
1
3
7
1
3
1
3
7
1
3
1
3
5
2 408 149
432 662
135 940
11 338
3 085 666
3 485 653
54 920
379 348
30 000
4 327 427
317 000
912 496
466 400
441 914
316 080
6 036 007
2 408 149
432 662
135 940
11 338
3 085 666
4 921 257
104 920
379 348
674 400
4 327 427
2 313 796
13 200
912 496
466 400
441 914
466 080
21 919 999
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
16 804 993
6 036 007
21 094 993
21 919 999
5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 11 555 000 11 555 000
16 738 735 20 965 535GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 173 992
1 485 604
644 400
2 009 996
150 000
15 883 992
1 435 604
50 000
644 400
1 996 796
13 200
150 000
15 883 992
4 290 000
15 883 992
4 226 800
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
15
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA012
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
22 841 000 43 014 992TOTAL PLIEGO :
5
6
3
4
5
7
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
5 047 795
135 940
6 036 007
66 258
9 274 595
135 940
21 919 999
129 458
16 738 735
6 102 265
20 965 535
22 049 457
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
20 173 992
4 226 800
15 883 992
63 200
4 226 800
15 947 192
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
16
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
CONSEJO NACIONAL DE DESCENTRALIZACION013
14 452 000 16 152 340
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
05
05
05
05
003
003
006
014
014
014
014
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
SUPERVISION Y CONTROL
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
FORTALECIMIENTO REGIONAL
FORTALECIMIENTO LOCAL
2 416 420
5 785 556
166 100
1 630 592
497 407
2 662 325
1 293 600
2 416 420
7 485 896
166 100
1 630 592
497 407
2 662 325
1 293 600
1
3
1
3
4
7
3
3
3
3
3
680 596
1 735 824
1 666 310
4 017 226
2 020
100 000
166 100
1 630 592
497 407
2 662 325
1 293 600
680 596
1 735 824
1 666 310
5 663 022
2 020
154 544
166 100
1 630 592
497 407
2 662 325
1 293 600
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
14 452 000 16 152 340
14 452 000 16 152 340TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
2 346 906
12 003 074
2 020
100 000
2 346 906
13 648 870
2 020
154 544
14 352 000
100 000
15 997 796
154 544
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
1 700 340
1 700 340
1 645 796
54 544
1 700 340
1 700 340
1 645 796
54 544
1 645 796
54 544
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
17
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
COMISION NACIONAL DE LA JUVENTUD - CNJ014
5 975 000 5 975 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
003
006
006
GESTION ADMINISTRATIVA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD
1 735 474
1 988 910
2 250 616
1 735 474
1 988 910
2 250 616
1
3
4
1
3
4
1
3
137 640
1 524 514
73 320
1 125 371
851 539
12 000
721 635
1 528 981
137 640
1 524 514
73 320
1 125 371
851 539
12 000
721 635
1 528 981
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
5 975 000 5 975 000
5 975 000 5 975 000TOTAL PLIEGO :
5
1
3
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
1 984 646
3 905 034
85 320
1 984 646
3 905 034
85 320
5 975 000 5 975 000GASTOS CORRIENTES
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
18
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE PUEBLOS ANDINOS AMAZONICOS Y AFROPERUANOS - INDEPA017
6 836 000 6 836 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
03
05
003
003
003
006
006
014
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
SUPERVISION Y CONTROL
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION DE BIODIVERSIDAD
PLAN DE PROTECCION DE LA RESERVA KUGAPAKORI, NAHUA NANTI Y OTROS
DESARROLLO CON IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS ANDINOS, AMAZONICOS Y AFROPERUANOS
454 000
2 742 000
40 000
800 000
2 000 000
800 000
454 000
2 742 000
40 000
800 000
2 000 000
800 000
3
7
1
3
7
3
3
3
3
7
408 800
45 200
2 250 000
440 950
51 050
40 000
800 000
2 000 000
779 250
20 750
408 800
45 200
2 250 000
440 950
51 050
40 000
800 000
2 000 000
779 250
20 750
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
6 836 000 6 836 000
6 836 000 6 836 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
2 250 000
4 469 000
117 000
2 250 000
4 469 000
117 000
6 719 000
117 000
6 719 000
117 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
19
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU070
39 383 000 960 000 40 343 000
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
07
07
07
07
07
07
07
07
003
003
024
024
024
024
024
024
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS
MANTENIMIENTO Y PROVISION DE MATERIAL CONTRA INCENDIO, RESCATE Y MEDICO
REEQUIPAMIENTO DE COMPAÑIAS DE BOMBEROS
CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA SALVADORA COSMOPOLITA N° 17
CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMPAÑIA ATALAYA Nº 139
355 400
14 038 600
309 420
19 342 212
2 900 000
1 215 776
1 221 592
853 312
106 688
355 400
14 891 912
309 420
106 688
19 342 212
2 900 000
1 215 776
1 221 592
3
1
3
7
3
3
3
7
5
5
355 400
6 515 000
7 495 968
27 632
309 420
19 342 212
2 900 000
1 215 776
1 221 592
813 312
40 000
106 688
355 400
6 515 000
8 309 280
67 632
309 420
106 688
19 342 212
2 900 000
1 215 776
1 221 592
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
36 945 632
2 437 368
960 000
37 905 632
2 437 368
39 383 000 960 000 40 343 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
6 515 000
27 503 000
2 437 368
2 927 632
920 000
40 000
6 515 000
28 423 000
2 437 368
2 967 632
34 018 000
5 365 000
920 000
40 000
34 938 000
5 405 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
20
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION DEL PERU - IRTP116
30 619 679 7 000 000 37 619 679
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
09
09
09
09
003
003
017
017
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
PRODUCCION Y TRANSMISION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO Y DE TV
RECUPERACION DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISION DE LA TELEVISION ESTATAL
2 081 860
5 498 344
16 514 475
6 525 000
148 468
1 765 526
5 086 006
2 230 328
7 263 870
21 600 481
6 525 000
1
3
4
1
3
1
3
7
5
1 119 380
882 480
80 000
3 433 004
2 065 340
7 284 616
9 229 859
6 525 000
148 468
1 765 526
4 586 006
500 000
1 119 380
1 030 948
80 000
3 433 004
3 830 866
7 284 616
13 815 865
500 000
6 525 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
24 094 679
6 525 000
7 000 000
31 094 679
6 525 000
30 619 679 7 000 000 37 619 679TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
11 837 000
12 177 679
80 000
6 525 000
6 500 000
500 000
11 837 000
18 677 679
80 000
6 525 000
500 000
24 094 679
6 525 000
6 500 000
500 000
30 594 679
7 025 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
21
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL183
1 849 000 43 420 000 45 269 000
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
11
11
11
11
11
11
003
003
043
043
043
043
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
ACCIONES DE PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
ACCIONES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
ASISTENCIA A LAS ACCIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO DEL INDECOPI
295 000
430 000
1 124 000
4 319 404
6 212 290
7 753 691
9 681 272
10 895 343
4 558 000
4 319 404
6 212 290
8 048 691
10 111 272
12 019 343
4 558 000
1
3
4
1
3
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
7
5
295 000
430 000
1 124 000
3 445 498
734 906
139 000
3 074 837
2 737 453
400 000
5 593 603
1 958 488
201 600
6 223 578
1 709 294
1 748 400
6 249 425
2 656 918
189 000
1 800 000
4 558 000
3 445 498
734 906
139 000
3 074 837
2 737 453
400 000
5 593 603
2 253 488
201 600
6 223 578
2 139 294
1 748 400
6 249 425
3 780 918
189 000
1 800 000
4 558 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
1 849 000
38 862 000
4 558 000
40 711 000
4 558 000
5
1
3
4
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
1 849 000
24 586 941
9 797 059
2 278 000
24 586 941
11 646 059
2 278 000
1 849 000 36 662 000 38 511 000GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
22
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL183
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
1 849 000 43 420 000 45 269 000TOTAL PLIEGO :
6
5
7
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
4 558 000
2 200 000
4 558 000
2 200 000
6 758 000 6 758 000GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
23
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
PODER JUDICIAL004
1 TOTAL ACTIVIDADES02
02
02
02
02
02
02
002
002
002
002
003
006
006
CONTROL DE LA MAGISTRATURA
PROCESOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA
PROTECCION E INTEGRACION SOCIAL DEL ADOLESCENTE INFRACTOR
PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA
GESTION ADMINISTRATIVA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
6 930 914
33 114 846
15 390 594
551 954 888
31 493 666
4 290 062
2 004 415
2 097 370
916 416
5 082 606
331 166
74 675 268
3 101 200
746 944
92 400
54 000
7 847 330
38 197 452
15 721 760
626 630 156
34 594 866
5 037 006
2 096 815
2 151 370
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
3 157 607
3 773 307
16 119 034
16 668 295
327 517
6 402 822
8 987 772
296 655 036
253 561 058
632 483
1 106 311
14 555 831
16 937 835
1 943 636
2 346 426
1 187 750
816 665
916 416
5 082 606
331 166
74 675 268
1 200 000
1 901 200
746 944
92 400
3 157 607
3 773 307
916 416
16 119 034
16 668 295
5 410 123
6 402 822
8 987 772
331 166
296 655 036
253 561 058
75 307 751
1 106 311
14 555 831
18 137 835
1 901 200
1 943 636
2 346 426
746 944
1 187 750
816 665
92 400
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
729 503 007 85 000 000 814 503 007
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
24
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
PODER JUDICIAL004
739 395 134 85 000 000 15 567 750 839 962 884
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
02
05
02
02
006
015
002
002
SUPERVISION Y CONTROL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA LA SEDE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA
2 097 370
82 226 252
6 000 000
3 892 127
54 000
15 567 750
2 151 370
82 226 252
6 000 000
19 459 877
1
3
4
2
5
5
1 068 129
1 029 241
82 226 252
6 000 000
3 892 127
54 000
15 567 750
1 068 129
1 029 241
54 000
82 226 252
6 000 000
19 459 877
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
729 503 007
9 892 127
85 000 000
15 567 750
814 503 007
25 459 877
739 395 134 85 000 000 15 567 750 839 962 884TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
341 089 845
82 226 252
304 120 599
960 000
9 892 127
1 106 311
1 200 000
83 800 000
15 567 750
341 089 845
82 226 252
305 320 599
84 760 000
25 459 877
1 106 311
728 396 696
10 998 438
85 000 000
15 567 750
813 396 696
26 566 188
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
25
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA040
8 533 000 1 855 000 10 388 000
1 TOTAL ACTIVIDADES02
02
003
030
GESTION ADMINISTRATIVA
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
3 705 676
4 827 324
66 905
1 788 095
3 772 581
6 615 419
1
3
4
7
1
3
4
7
2 316 718
1 176 770
212 188
2 030 756
2 661 846
134 722
39 405
27 500
1 753 095
35 000
2 316 718
1 216 175
212 188
27 500
2 030 756
4 414 941
134 722
35 000
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
8 533 000 1 855 000 10 388 000
8 533 000 1 855 000 10 388 000TOTAL PLIEGO :
5
6
1
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
4 347 474
3 838 616
346 910
1 792 500
62 500
4 347 474
5 631 116
346 910
62 500
8 533 000
1 792 500
62 500
10 325 500
62 500
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
26
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DE JUSTICIA006
1 TOTAL ACTIVIDADES02
02
02
02
02
02
02
05
002
002
002
003
003
006
006
014
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PROMOCION AL ACCESO A LA JUSTICIA
DIFUSION DE LA LEGISLACION NACIONAL
GESTION ADMINISTRATIVA
ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
SUPERVISION Y CONTROL
PROMOCION DE LA MUJER
1 288 319
15 492 239
457 178
8 034 016
2 832 753
3 041 534
554 062
3 344
202 123
1 372 589
10 390
163 091
1 288 319
15 694 362
1 829 767
8 044 406
2 832 753
3 204 625
554 062
3 344
1
3
4
1
3
1
3
7
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
7
1
3
290 427
773 924
223 968
1 771 591
13 720 648
434 636
22 542
1 882 353
5 316 555
11 100
824 008
208 082
21 821
2 602 850
1 257 847
1 750 687
33 000
155 654
398 408
202 123
921 606
450 983
10 390
135 146
27 945
290 427
773 924
223 968
1 771 591
13 922 771
434 636
944 148
450 983
1 882 353
5 326 945
11 100
824 008
208 082
21 821
2 602 850
1 257 847
1 885 833
33 000
27 945
155 654
398 408
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
37 248 529 1 748 193 38 996 722
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
27
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DE JUSTICIA006
39 649 182 1 748 193 53 397 760
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
05
05
02
014
015
002
PROMOCION DE LA MUJER
OBLIGACIONES PREVISIONALES
GESTION DE PROYECTOS
3 344
5 545 084
2 400 653
3 344
5 545 084
14 401 038
3
2
5
3 344
5 545 084
2 400 653
3 344
5 545 084
14 401 038
BIENES Y SERVICIOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
37 248 529
2 400 653
1 748 193
38 996 722
14 401 038
39 649 182 1 748 193 53 397 760TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
6 000 590
5 545 084
22 007 929
2 870 918
2 400 653
824 008
1 269 265
478 928
6 000 590
5 545 084
23 277 194
2 870 918
14 401 038
1 302 936
36 424 521
3 224 661
1 269 265
478 928
37 693 786
15 703 974
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
12 000 385
12 000 385
12 000 385
12 000 385
12 000 385
12 000 385
12 000 385
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
28
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION060
3 091 357 1 385 240 4 476 597
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
05
003
003
003
015
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
OBLIGACIONES PREVISIONALES
517 366
735 011
1 326 230
512 750
175 753
507 655
701 832
693 119
1 242 666
2 028 062
512 750
1
3
7
1
3
4
7
1
3
7
2
384 666
107 700
25 000
278 882
391 129
5 000
60 000
969 326
191 904
165 000
512 750
175 753
507 655
701 832
384 666
283 453
25 000
278 882
898 784
5 000
60 000
969 326
893 736
165 000
512 750
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
3 091 357 1 385 240 4 476 597
3 091 357 1 385 240 4 476 597TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
1 632 874
512 750
690 733
5 000
250 000
1 385 240
1 632 874
512 750
2 075 973
5 000
250 000
2 841 357
250 000
1 385 240
4 226 597
250 000
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
29
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO061
177 102 942 2 562 375 179 665 317
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
02
02
02
02
02
02
05
02
02
002
002
002
002
003
003
015
002
002
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
REINTEGRACION SOCIAL
FONDO CONTRAVALOR PERU -JAPON
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
OBLIGACIONES PREVISIONALES
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL E.P. EL MILAGRO TRUJILLO LA LIBERTAD - CONSTRUCCION DEPABELLONES PARA 360 INTERNOS
REMODELACION INTEGRAL Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALBERGUE EN EL ESTABLECIMIENTOPENITENCIARIO DE MOYOBAMBA
420 833
1 067 000
66 528 094
8 000 000
1 925 723
84 000 447
7 188 894
3 292 951
4 679 000
1 455 360
1 107 015
420 833
1 067 000
67 983 454
8 000 000
1 925 723
85 107 462
7 188 894
3 292 951
4 679 000
3
3
3
4
7
7
3
1
3
4
7
2
5
5
420 833
1 067 000
64 519 532
400 387
1 608 175
8 000 000
1 925 723
77 924 827
5 947 738
24 000
103 882
7 188 894
3 292 951
4 679 000
910 992
544 368
657 119
449 896
420 833
1 067 000
65 430 524
400 387
2 152 543
8 000 000
1 925 723
77 924 827
6 604 857
24 000
553 778
7 188 894
3 292 951
4 679 000
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OTROS GASTOS DE CAPITAL
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
OBLIGACIONES PREVISIONALES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
169 130 991
7 971 951
2 562 375
171 693 366
7 971 951
5
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 77 924 827 77 924 827
159 418 934 1 568 111 160 987 045GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
30
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO061
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
177 102 942 2 562 375 179 665 317TOTAL PLIEGO :
5
6
2
3
4
5
7
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
7 188 894
73 880 826
424 387
7 971 951
9 712 057
1 568 111
994 264
7 188 894
75 448 937
424 387
7 971 951
10 706 321
159 418 934
17 684 008
1 568 111
994 264
160 987 045
18 678 272
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
31
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA096
5 235 000 5 235 000
1 TOTAL ACTIVIDADES03
03
03
03
003
003
003
003
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
GESTION ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES
PREVENCION Y DETECCION DE LAVADO DE ACTIVOS
1 576 418
923 446
464 812
2 270 324
1 576 418
923 446
464 812
2 270 324
1
3
1
3
1
3
1
3
937 538
638 880
612 592
310 854
198 680
266 132
1 279 820
990 504
937 538
638 880
612 592
310 854
198 680
266 132
1 279 820
990 504
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
5 235 000 5 235 000
5 235 000 5 235 000TOTAL PLIEGO :
5
1
3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS 3 028 630
2 206 370
3 028 630
2 206 370
5 235 000 5 235 000GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
32
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DEL INTERIOR007
1 TOTAL ACTIVIDADES05
07
07
07
07
07
07
07
015
003
006
006
006
022
022
022
OBLIGACIONES PREVISIONALES
GESTION ADMINISTRATIVA
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
SUPERVISION Y CONTROL
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
DESARROLLO DE ACCIONES DE CARACTER RESERVADO
ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL
1 019 094 706
380 837 802
5 969 155
3 914 234
1 561 118
655 126
32 674 916
32 823 171
6 811 946
2 146 700
1 019 094 706
387 649 748
5 969 155
3 914 234
1 561 118
655 126
32 674 916
34 969 871
2
4
1
3
4
7
1
3
4
1
3
4
1
3
4
1
3
1
3
4
1
652 562 608
366 532 098
219 138 870
62 605 466
99 093 466
2 314 565
3 603 366
51 224
362 229
3 545 301
6 704
944 906
596 636
19 576
552 960
102 166
10 957 666
1 576 969
20 140 281
10 901 241
1 626 146
5 185 800
652 562 608
366 532 098
219 138 870
64 231 612
99 093 466
5 185 800
2 314 565
3 603 366
51 224
362 229
3 545 301
6 704
944 906
596 636
19 576
552 960
102 166
10 957 666
1 576 969
20 140 281
10 901 241
OBLIGACIONES PREVISIONALES
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
3 647 255 054 46 496 518 3 776 874 068
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
83 122 496
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
33
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DEL INTERIOR007
1 TOTAL ACTIVIDADES07
07
07
07
07
07
07
022
022
022
022
022
022
022
ENSEÑANZA PROFESIONAL Y ESPECIFICA MILITAR Y POLICIAL
LUCHA CONTRA EL TRAFICO Y USO DE ESTUPEFACIENTES
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE NACIONALES Y EXTRANJEROS
NORMAS Y CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS
SERVICIO MEDICO HOSPITALARIO MILITAR Y POLICIAL
VIGILANCIA POLICIAL DE NATURALEZA CIVIL
ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL
32 823 171
50 330 381
6 562 742
2 752 845
268 137 352
1 840 656 195
1 285 311
2 146 700
489 660
13 035 948
7 659 605
6 500 544
9 852 115
34 969 871
50 820 041
19 598 690
10 412 450
274 637 896
1 933 630 806
1 285 311
3
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
1
3
4
7
21 921 930
32 528 886
8 901 660
8 899 835
5 625 943
822 615
114 184
2 454 294
252 623
45 928
200 640 888
8 141 097
59 355 367
1 316 103 869
243 326 952
281 225 374
1 395 355
751 345
244 830
244 830
1 960 818
9 042 412
2 032 718
5 440 005
2 219 600
3 788 436
2 712 108
7 802 234
2 049 881
23 317 285
751 345
32 528 886
9 146 490
8 899 835
244 830
7 586 761
9 865 027
114 184
2 032 718
2 454 294
5 692 628
45 928
2 219 600
200 640 888
11 929 533
59 355 367
2 712 108
1 316 103 869
255 030 709
301 881 562
60 614 666
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
3 647 255 054 46 496 518 3 776 874 068
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
83 122 496
3 901 523
20 656 188
58 564 785
83 122 496
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
34
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DEL INTERIOR007
1
2
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL PROYECTOS
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA TNTE BERGGERIE EN MAYNAS -LORETO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERAS PNP CORBATA EN MAYNAS -LORETO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE VIGILANCIA DE FRONTERA PNP REMANZO EN MAYNAS -LORETO
CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA DIVISION DE UNIDADES ESPECIALES PNP
CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA JEFATURA PROVINCIAL Y COMISARIA PNP DE RIOJA - SAN MARTIN
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POLOBAYA - AREQUIPA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP SICUANI - CANCHIS - CUSCO
REHABILITACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO POLICIAL 6 DEDICIEMBRE-ESCUELA TECNICA SUPERIOR PNP LA UNION - PIURA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA, SALAS DE TRABAJO Y DORMITORIOS DEL INSTITUTO DEALTOS ESTUDIOS POLICIALES-INAEP
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP UCHUGLLA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA COMISARIA PNP CASCAS -LA LIBERTAD
REMODELACION, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI - PUNO
1 285 311
439 197
439 197
439 197
1 590 196
439 310
118 000
422 915
50 000
34 875
43 250
113 728
122 665
1 285 311
439 197
439 197
439 197
1 590 196
439 310
118 000
422 915
50 000
34 875
43 250
113 728
122 665
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1 285 311
439 197
439 197
439 197
1 590 196
439 310
118 000
422 915
50 000
34 875
43 250
113 728
1 285 311
439 197
439 197
439 197
1 590 196
439 310
118 000
422 915
50 000
34 875
43 250
113 728
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
3 647 255 054
6 261 667
46 496 518
3 776 874 068
6 261 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
83 122 496
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
35
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DEL INTERIOR007
2 TOTAL PROYECTOS07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
REMODELACION, AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL PUESTO DE CONTROL FRONTERIZO KASANI - PUNO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP URIPA - CHINCHEROS - APURIMAC
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP MANCHAY - PACHACAMAC - LIMA
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMISARIA PNP SANTA FELICIA - LA MOLINA - LIMA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO CHIRIMOTO - OMIA - AMAZONAS
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN
CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP ATALAYA UCAYALI
CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP BELLAVISTA - ABANCAY - APURIMAC
CONSTRUCCION LOCAL COMISARIA PNP CHAVIN DE HUANTAR HUARI - ANCASH
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP POZUZO EN OXAPAMPA - PASCO
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP NARANJOS EN PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL DESTACAMENTO ANTISUBVERSIVO PNP AMBAR - HUAURA - LIMA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP CABANA SUR - LUCANAS-AYACUCHO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN TERRENOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, EN LAPARCELA B DEL DISTRITO DE SURCO-LIMA
122 665
638 123
32 550
31 000
43 250
43 250
345 867
345 867
67 050
117 744
50 000
50 000
50 000
25 000
122 665
638 123
32 550
31 000
43 250
43 250
345 867
345 867
67 050
117 744
50 000
50 000
50 000
25 000
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
122 665
638 123
32 550
31 000
43 250
43 250
345 867
345 867
67 050
117 744
50 000
50 000
50 000
25 000
122 665
638 123
32 550
31 000
43 250
43 250
345 867
345 867
67 050
117 744
50 000
50 000
50 000
25 000
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
6 261 667 6 261 667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
36
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DEL INTERIOR007
3 653 516 721 46 496 518 3 783 135 735
2 TOTAL PROYECTOS07
07
022
022
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ENLACE DE MICROONDAS PUNTO A PUNTO DE LA SEDE DE LA III-DIRTEPOL LALIBERTAD CON EL COMPLEJO POLICIAL ALCIDES VIGO HURTADO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES TRONCALIZADO DE LA PNP EN LA CIUDAD DE TRUJILLO
10 420
159 016
10 420
159 016
5
5
10 420
159 016
10 420
159 016
INVERSIONES
INVERSIONES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
TOTAL PLIEGO :
6 261 667 6 261 667
3 653 516 721 46 496 518 3 783 135 735TOTAL PLIEGO :
5
6
1
2
3
4
5
7
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
OBLIGACIONES PREVISIONALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
INVERSIONES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
1 802 526 317
652 562 608
356 682 092
835 484 037
6 261 667
1 960 818
29 339 418
15 196 282
1 804 487 135
652 562 608
389 923 033
856 140 225
6 261 667
73 761 067
3 647 255 054
6 261 667
31 300 236
15 196 282
3 703 113 001
80 022 734
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0
0
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
RECURSOSORDINARIOS
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CREDITO
RECURSOSDETERMINADOS TOTAL
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
83 122 496
83 122 496
3 901 523
20 656 188
58 564 785
24 557 711
58 564 785
PAGINA :
MEF/DNPP
ANEXO :
FPR40C5
DISTRIBUCION DEL GASTO DEL GOBIERNO NACIONAL POR ACTIVIDAD Y PROYECTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2006
22:11:55
37
2(EN NUEVOS SOLES)
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2007
M. DE RELACIONES EXTERIORES008
1 TOTAL ACTIVIDADES05
13
13
13
13
13
13
13
13
015
003
003
003
006
006
029
045
045
OBLIGACIONES PREVISIONALES
GESTION ADMINISTRATIVA
PROTOCOLO Y CEREMONIAL DEL ESTADO
SISTEMA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
SUPERVISION Y CONTROL
ESPECIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO
DESARROLLO FRONTERIZO, LIMITES Y POLITICA ANTARTICA
DESARROLLO DE ACCIONES DE POLITICA EXTERIOR
6 062 696
27 299 345
857 463
401 946
4 492 861
87 508
946 722
8 684 218
339 213 639
42 196 046
2 475 170
436 784
868 400
427 800
2 396 000
6 062 696
69 495 391
857 463
2 877 116
4 929 645
87 508
1 815 122
9 112 018
341 609 639
2
1
3
4
7
1
3
1
3
7
1
3
1
3
1
3
4
1
3
4
6 062 696
8 232 890
18 241 959
824 496
153 863
703 600
169 146
232 800
2 332 061
2 160 800
27 508
60 000
166 522
390 200
390 000
215 218
144 000
8 325 000
8 356 046
33 040 000
800 000
2 075 170
400 000
436 784
868 400
427 800
6 062 696
8 232 890
26 598 005
33 864 496
800 000
153 863
703 600
169 146
2 307 970
400 000
2 332 061
2 597 584
27 508
60 000
166 522
1 258 600
390 000
215 218
571 800
8 325 000
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS DE CAPITAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS CORRIENTES
TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.
GOBIERNO NACIONALPliego :
388 282 478 49 000 000 437 282 478
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FUENTES DE F
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