Cuenta General de la República 2013 Pág. 375
8. GASTO SOCIAL
A. POBREZA Y POBREZA EXTREMA
La pobreza total y la pobreza extrema en el Perú continúan reduciéndose. La pobreza total se redujo en 1,9
puntos porcentuales (pp), de 25,8% en el 2012 a 23,9% en el 2013, evidenciando que 491 mil personas
dejaron de ser pobres en este último año. La pobreza extrema se redujo en 1,3pp, de 6% en el 2012 a 4,7%
en el 2013, lo que equivale a que 375 mil 821 personas dejaron esta condición. Sin embargo, según ámbito
de residencia, en el área rural, los niveles de pobreza total y pobreza extrema son altos y poco flexibles a la
baja, en comparación a los datos del ámbito urbano. En el 2013 la pobreza rural alcanzó al 48%,
representando más del triple de la pobreza urbana (16,1%). A su vez, la pobreza extrema en el ámbito rural
afectó al 16% de la población, mientras en el área urbana afectó al 1% de la población.
La población de pobres no extremos (pobreza total menos pobreza extrema) se redujo de 19,8% en el 2012 a
19,2% en el 2013. Esta población se caracteriza por tener un gasto per cápita superior al costo de la canasta
básica de alimentos, pero inferior al valor de la canasta básica de consumo (Línea de Pobreza) que permite
satisfacer las necesidades mínimas.
Uno de los factores más relevantes para la disminución de la pobreza es el incremento del gasto e ingresos,
especialmente en el segmento de la población más pobre. En el 30% de la población más pobre el gasto se
incrementó en 6%. Este aumento del gasto se debe principalmente a las transferencias públicas, que
crecieron en 27% (Juntos, Pensión 65, Bono Gas, Beca 18, entre otros). El gasto promedio de la población
total se incrementó en 1,9%, en el año 2013.
B. GASTO SOCIAL
El gasto social en programas de alcance universal, como la educación y la salud, y principales programas
sociales de lucha contra la pobreza e inclusión social alcanzó un monto de S/. 56 680 millones en el 2013, lo
que representa un crecimiento de más de 110% respecto al gasto social del año 2006 (S/. 26 928 millones).
Asimismo, con respecto al año 2012 el incremento del gasto social fue de 16%, destacando el incremento de
los montos ejecutados de las funciones de educación (15,6%), previsión social (10,9%), salud (18,4%),
protección social (19,2%) y saneamiento (9,1%).
Cabe resaltar que los mayores incrementos en la función Salud se debieron al aumento de los recursos para
salud individual y para salud colectiva, mientras que en el caso de la función Educación, su mayor gasto se
POBREZA TOTAL SEGÚN ÁMBITO,2011‐2013 (% de la población)
ÁMBITOS 2011 2012 2013Var (pp)
2013‐2012
NACIONAL 27,8 25,8 23.9 ‐1.9
URBANA 18,0 16,6 16.1 ‐0.5
RURAL 56,1 53,0 48.0 ‐5.0
NACIONAL 6,3 6,0 4.7 ‐1.3
URBANA 1,4 1,4 1.0 ‐0.4
RURAL 20,5 19,7 16.0 ‐3.7
FUENTE: INEI, ENAHO 2013
POBREZA TOTAL
Pobreza extrema
(% de la población)
POBREZA TOTAL Y EXTREMA SEGÚN ÁMBITO
27,8
18,0
56,1
25,8
16,6
53,0
23,9
16,1
48,0
0
10
20
30
40
50
60
Nacional Urbana Rural
2011 2012 2013
Cuenta General de la República 2013 Pág. 376
sustentó por los mayores recursos ejecutados en educación primaria, secundaria e inicial, así como en
infraestructura y equipamiento de los colegios en todos los niveles.
Durante el 2013, el gasto público destinado a los programas de lucha contra la pobreza e inclusión social
ascendió a S/. 10 605 millones, equivalente a un crecimiento de 27,1% en relación al 2012, manteniendo la
tendencia creciente de los últimos años. Asimismo, el gasto social básico creció en 18,2% y el
complementario en 17,1%.
Gasto en los principales programas sociales
Los recursos presupuestales asignados a los principales programas sociales de lucha contra la pobreza,
pobreza extrema y vulnerabilidad, así como para la promoción de la inclusión social, que en total suman 23
programas, han continuado la tendencia creciente de los últimos años, pasando de un monto de S/. 6 313
millones en el 2010 a S/. 11 226 millones en el 2013, equivalente a un incremento del 78% en dicho período.
Con respecto al 2012 (S/. 8 995 millones ejecutados), el total acumulado de estos programas registró un
incremento del 24,8% en el 2013, acorde con la importancia dada por el Gobierno a la lucha contra la
pobreza y exclusión social.
Millones de Nuevos Soles
GASTO SOCIAL POR PRINCIPALES FUNCIONES
1/ Incluye gastos previsionales (pensiones). No incluye el gasto por contribuciones
del sector privado a ESSALUD ni sociedades de beneficencia.
13 533 14 829 17 111
10 28412 279
14 196
14 597
15 344
17 3334 374
6 416
8 040
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2011 2012 2013
Educación y Cultura Salud y Saneamiento Protección y Previsión Social 1/ Resto
42 788
56 680
48 869
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gasto Social Total 1/
29 548 32 469 38 122 40 616 42 788 48 869 56 680
Cobertura Universal (Educacion y Salud) 2/
12 847 14 953 18 125 18 839 20 402 23 992 26 640
Educación 8 688 9 606 11 010 11 293 11 960 13 688 15 522
Salud 4 159 5 348 7 114 7 546 8 442 10 304 11 119
Programas de lucha contra la pobreza e inclusión social 4 918 6 040 7 376 7 716 7 655 8 342 10 605
Gastos Previsionales 3/
9 448 9 241 9 764 10 605 11 639 11 587 12 854
Resto Gasto Social 4/
2 335 2 235 2 857 3 456 3 092 4 947 6 580
Gasto del Gobierno General 5/
54 833 64 435 73 433 83 372 87 864 97 958 112 500
1/ Preliminar para el año 2013. Considera los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Incluye gastos previsionales.
2/ Comprende función Educación y Cultura, función Salud y Saneamiento, menos los programas de pobreza respectivos. No incluye su gasto previsional
3/ Considera obligaciones previsionales y sus gastos administrativos correspondientes.
4/ Considera resto del gasto social de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local).
5/ Considera los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.
FUENTE: MEF ‐ SIAF (07ABR2014), BCRP
PERÚ: GASTO PÚBLICO
(Millones de nuevos soles)
Cuenta General de la República 2013 Pág. 377
Los programas que ejecutaron la mayor cantidad de recursos durante el 2013 son el Programa Nacional de
Saneamiento Urbano y Rural (MVCS), con S/. 2 667 millones1; Programa Nacional de Infraestructura
Educativa ‐ PRONIED (MINEDU), con S/. 1 298 millones1; Programa Nacional de Alimentación Escolar
QaliWarma (MIDIS), con S/. 1 132 millones; Seguro Integral de Salud (SIS‐MINSA), con S/. 1 112 millones;
Programa Nacional de Apoyo Directo más Pobres ‐ JUNTOS (MIDIS), con S/. 891 millones; Programa Integral
de Mejoramiento de Barrios (MVCS), con S/. 565 millones1; Programa Nacional de Asistencia Solidaria
Pensión 65 (MIDIS), con S/. 452 millones; Programa Techo Propio (MVCS), con S/. 447 millones; entre los
principales.
C. NUTRICIÓN Y SALUD
La Encuesta Nacional de Salud ‐ ENDES 2013 encuentra cierto avance en nutrición infantil2 pero con
resultados mixtos en salud a nivel nacional.
La desnutrición crónica3 en niños menores de 5 años, bajo el patrón de la OMS, afectó al 17,5% de niños, lo
que representa una disminución de 0,6 puntos porcentuales (pp) respecto al 2012. En el área rural la
desnutrición crónica aumentó en 0,4 pp (del 31,9% en el 2012 al 32,3% en el 2013). En el ámbito urbano, la
desnutrición crónica registró una ligera disminución (0,2 pp). Por regiones, solo la Sierra presentó
disminución en sus niveles de desnutrición crónica de 0,6 pp; sin embargo el peor retroceso estuvo en la
Selva donde aumentó de 21,6% a 24,1%; y el Resto en la Costa con un aumento de 0,6 pp. Lima
Metropolitana se mantuvo sin variación. A nivel departamental, por cuarto año consecutivo Huancavelica
presenta la mayor desnutrición crónica, la cual afecta al 42,6% de niños y niñas menores de 5 años.
Según la ENDES 2013, el 88,6% de los nacimientos ocurrieron en un establecimiento de salud público o
privado, 1,8 pp superior al 2012 y 6,6 pp de incremento en relación al 2009. El 68,6% de niños entre 18 y 29
meses de edad recibió todas las vacunas que le corresponden a su edad, cifra inferior en 5,3 pp con relación
al 2012 (73,9%). En el 2013, con respecto a la tasa de morbilidad infantil las EDA4 mantuvieron su tendencia
decreciente. Sin embargo, las IRA5 mostraron un deterioro a nivel nacional. La intervención pública a través
del Programa Articulado Nutricional ‐ PAN, el Seguro Integral de Salud ‐ SIS y el programa JUNTOS, han
contribuido a mejorar parcialmente el estado de salud de las niñas y niños del país y a atender sus dolencias.
1 Considera transferencias de partidas efectuadas por el programa a gobiernos regionales y locales. 2Irma Elo (1992). Utilization of maternal health-care services in Peru: the role of the women’s education. 3Según INEI-ENDES 2013, la desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las niñas y niños. 4 Enfermedades Diarreicas Aguda 5 Infecciones Respiratorias Agudas
FUENTE: INEI, ENDES 2007 ‐ 2012
23.8 23.2
19.5 18.1 17.5
0
5
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011 2012 2013
EVOLUCION DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA PATRÓN OMS(% EN MENORES DE 5 AÑOS) Ámbitos geográficos 2009 2010 2011 2012 2013
Nacional 23.8 23.2 19.5 18.1 17.5
Ámbito de residencia
Urbano 14.2 14.1 10.1 10.5 10.3
Rural 40.3 38.8 37.0 31.9 32.3
Región natural
Lima Metropolitana 7.5 8.6 6.8 4.1 4.1
Resto Costa 13.0 14.9 9.5 11.9 12.5
Sierra 37.5 34.4 30.7 29.3 28.7
Selva 28.1 28.5 28.2 21.6 24.1
Fuente: INEI, ENDES 2007 - 2012
POR ÁMBITOS GEOGRÁFICOS, PATRON OMS
(% en menores de 5 años)
EVOLUCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
Cuenta General de la República 2013 Pág. 378
Según la ENDES 2013, la prevalencia de EDA en niños menores de 36 meses se redujo en 1,6pp a nivel
nacional, pero con mayor énfasis en aquellos niños del ámbito rural (1,8pp). En el caso de las IRA, en niños
menores de 36 meses aumentaron en 0,2pp a nivel nacional, presentando su mayor aumento en el ámbito
urbano (1,6pp), aunque en el ámbito rural presentó una disminución (2,7pp).
D. EDUCACIÓN
Los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes6 – ECE 2013 muestran ligeros avances en las pruebas
de comprensión lectora y matemática. En el 2013 la ECE tuvo una cobertura del 99% a nivel de las
Instituciones Educativas y del 91% de la población estudiantil.
Los resultados de la prueba de comprensión lectora muestran que el 33% de los alumnos han logrado el
Nivel 2 (2,1pp mayor al alcanzado en el 2012). Más de la mitad de los alumnos (51,3%) se encuentran en el
Nivel 1 (en proceso de lograr) y casi 16% no entiende lo que lee.
En relación a la prueba de matemática, un poco más de la mitad (50,9%) de los alumnos no es capaz de
resolver problemas elementales (debajo del Nivel 1) empeorando con respecto al 2012 (49%). En el 2013, el
32,3% de los alumnos se encuentra en proceso del logro esperado (Nivel 1) reduciéndose 5,9 pp con respecto
al 2012. Y en el 2013, el 16,8% de los alumnos lograron resolver los problemas (Nivel 2), representando un
incremento de 4pp en relación al año 2012.
6La ECE está a cargo del Ministerio de Educación, y tiene como objetivo conocer el nivel de los niños en compresión lectora y matemática, sus resultados son clasificados en tres niveles: Nivel 2, el alumno realiza las tareas esperadas para el grado; Nivel 1, el alumno realiza solo las tareas de menor dificultad; y Debajo del Nivel 1, cuando el alumno no logra desarrollar ni las tareas más elementales.
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Nacional 18.9 17.6 15.3 13.7 18.3 17.8 14.6 14.8
Urbano 19.3 17.1 14.5 13.1 18.0 17.1 13.2 14.8
Rural 18.3 18.7 16.9 15.1 18.7 19.1 17.5 14.8
dFuente: INEI, ENDES 2007 ‐ 2012
Ámbitos geográficos
Menores de 36 meses que tuvieron enfermedad
diarreica aguda (EDA)
Menores de 36 meses que tuvieron infección
respiratoria aguda (IRA)
Indicadores de Morbilidad Infantil
(% en menores de 36 meses)
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 29.8 30.9 33.0 36.3 37.5 38.5 5.8 7.0 10.4
Nivel 1: En proceso del logro esperado 47,1 49,3 51.3 49,8 50,8 51.9 37,2 43,9 48.9
Debajo del Nivel 1 23,1 19,8 15.8 13,9 11,7 9.6 57.0 49,2 40.7
Nivel 2: Logran los aprendizajes del grado 13.2 12.8 16.8 15.8 15.2 19.4 3.7 4.1 6.5
Nivel 1: En proceso del logro esperado 35,8 38,2 32.3 40,2 42,4 35.2 19,8 22,8 20.6
Debajo del Nivel 1 51.0 49.0 50.9 44.0 42,4 45.4 76,5 73,1 72.9
Fuente: MINEDU‐UMC
Comprensión lectora
Matemática
NivelNacional Urbano Rural
Resultados de la Evaluación Censal a Estudiantes por Ámbito de Residencia 2011‐2013
(% alumnos de 2do de Primaria)
Cuenta General de la República 2013 Pág. 379
Los resultados de la prueba de comprensión lectora en la ECE 2013 muestran una continua mejora del
estudiante rural. En efecto, entre el 2012 y 2013, el grupo de alumnos de segundo de primaria del ámbito
rural que se encuentra por debajo del Nivel 1 en comprensión lectora se redujo en 8,5pp, y también se
redujo en 0,2% la incapacidad de resolver problemas elementales. Por otro lado, en la prueba matemática
se incrementó en 3,4pp los alumnos que logran comprender lo que leen, y aumentó en 2,4pp el porcentaje
de alumnos que lograron resolver problemas elementales, mientras en el ámbito urbano el porcentaje de
alumnos en nivel 1 empeoró en 3 pp. En cuanto a la característica de la institución educativa y desempeño,
se mantienen las diferencias a favor de las instituciones polidocentes.
Evaluación Censal a Estudiantes
Nivel 2 Comprensión Lectora
(% de alumnos de 2do de primaria)
Evaluación Censal a Estudiantes
Nivel 2 en Matemáticas
(% alumnos de 2do de primaria)
Fuente: MINEDU‐UMC.
A partir de la información de la ENAHO, las tasas de culminación oportuna de los niveles primaria y
secundaria mostraron resultados mixtos en el 2013. Por un lado, la culminación oportuna en primaria
presentó una ligera mejora a nivel nacional, debido básicamente por el aumento de 0,4pp en el ámbito
urbano, pero contrarrestado por la disminución (0,3pp) en el ámbito rural. De otro lado, la conclusión
oportuna en el nivel secundaria mostró un retroceso con respecto al año anterior.
E. BIENESTAR DEL HOGAR
El incremento en el ingreso durante el 2013 ha permitido mejorar la calidad de vida de la población,
especialmente de las zonas rurales del país. Así, a nivel nacional, el gasto real promedio per cápita de los
hogares entre el 2012 y 2013 se incrementó en 1,9%, siendo el ámbito rural el que presentó el mayor
crecimiento del ingreso real (6,1%), y sobre todo los hogares de la Sierra rural (7,2%) y Selva rural (4,9%).
0
10
20
30
40
50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Urbano RuralPolidocente Multigrado/Unidocente
0
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Urbano RuralPolidocente Multigrado/Unidocente
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Nacional 81.4 82.1 83.4 83.5 64.4 66.9 68.8 68.4
Urbana 88.0 88.2 88.6 89.0 67.7 75.0 71.4 75.9
Rural 68.6 69.9 72.8 72.5 36.4 43.9 42.9 47.4
Fuente: INEI, ENAHO
Tasa de Conclusión para la edad en primaria y secundaria según ámbito geográfico
(Porcentaje %)
Ámbitos
geográficos
Primaria Secundaria
12‐14 años 17‐19 años
Cuenta General de la República 2013 Pág. 380
8,311,6
1,2
16,9
22,2
7,9
43,4
55,0
28,4
0
10
20
30
40
50
60
Sin agua potable 1/ Sin servicios higiénicos 2/ Sin electricidad
Urbano Nacional Rural
Gasto real promedio per cápita mensual Gasto real per cápita mensual por ámbito, 2013/2012 y 2013/2010 por ámbitos y dominios
(Var. %) (Nuevos Soles, Var. %)
Nota: el gasto real se mide en Nuevos Soles constantes con año base 2013 a precios de Lima Metropolitana.
Fuente: INEI, ENAHO 2010‐2013
En el 2013 se observa un importante avance en la cobertura de servicios de agua, en saneamiento y
electricidad. El crecimiento del gasto público dirigido al cierre de brechas en el acceso a estos servicios en los
últimos años han comenzado a dar frutos en la mejora del acceso a agua potable, particularmente en zonas
rurales donde el porcentaje de hogares que no accede a servicios de agua potable se redujo 18,2pp del
61,7% en el 2011 al 43,4% el 2013. A pesar del avance, casi el 17% de hogares a nivel nacional carece de
servicios de agua potable. El acceso a servicios de electricidad rural se ha incrementado en 7,4pp (donde el
déficit de acceso se redujo del 35,8% en el 2011 al 28,4% en el 2013). Asimismo, el porcentaje de hogares
que no cuentan con servicios higiénicos continúa reduciéndose.
Al 2013, el acceso a servicios de teléfono celular, cable e internet viene creciendo de manera sostenida,
aunque mostrando resultados heterogéneos a nivel de ámbito. Vale destacar los aumentos progresivos en el
ámbito rural en acceder a telefonía celular (13,3pp), TV cable (2,3pp) e internet (0,5pp) entre el 2011 y 2013.
Var. % Var. %
2013/2012 2013/2010
Nacional 568 585 608 620 1.9 9.2
Urbano 669 681 705 711 0.8 6.3
Rural 285 308 322 342 6.1 20.0
Dominio
Costa urbana 629 654 673 656 ‐2.5 4.3
Costa rural 374 398 409 422 3.4 12.8
Sierra urbana 635 641 660 685 3.9 7.9
Sierra rural 275 293 309 332 7.2 20.7
Selva urbana 547 565 586 589 0.6 7.7
Selva rural 271 305 317 332 4.9 22.5
Lima Metropolitana 740 747 778 789 1.5 6.6
20132010 2011 2012
Brechas de acceso a servicios básicos, 2013
(Porcentaje de hogares)
Déficit de servicios básicos domiciliarios
(Porcentaje de Hogares)
1/ Incluye a los hogares sin conexión a red pública dentro o fuera de la vivienda, o sin pilón de uso público2/ Incluye a los hogares que no cuentan con conexión a red pública dentro o fuera de la vivienda, o sin pozo séptico Fuente: INEI, ENAHO 2011‐2013
2011 2012 2013Variación
2013‐2012
(pp)
Nacional 22.8 17.5 16.9 ‐5.9
Urbano 9.5 8.3 8.3 ‐1.3
Rural 61.7 45.2 43.4 ‐18.2
Nacional 23.0 22.6 22.2 ‐0.8
Urbano 11.7 11.0 11.6 ‐0.1
Rural 56.1 57.1 55.0 ‐1.2
Nacional 10.3 8.9 7.9 ‐2.4
Urbano 1.6 1.4 1.2 ‐0.4
Rural 35.8 31.4 28.4 ‐7.4
Fuente: INEI ‐ ENAHO: 2007‐2011
Sin agua potable 1/
Sin servicios higiénicos 2/
Sin electricidad
1,90,8
6,1
9,2
6,3
20,0
0
5
10
15
20
25
Nacional Urbano Rural
2013/2012 2013/2010
Cuenta General de la República 2013 Pág. 381
Asimismo, las brechas de acceso urbano ‐ rural y entre departamentos son aún muy altas en estos tres
servicios.
Acceso a servicios de teléfono celular, internet, TV cable y teléfono fijo, 2013
(%de hogares)
El acceso a bienes durables (computadora, cocina a gas, refrigeradora y lavadora) tuvo un avance
importante, básicamente, en el ámbito rural del país. En efecto, entre el 2012 y 2013, los hogares rurales
aumentaron sus tenencias en mayor proporción en cocina a gas (7,3pp), seguido de computadora (1,4pp),
refrigeradora (0,9pp) y lavadora (0,4pp).
Tenencia de Bienes Durables en el Hogar (% de Hogares)
F. EMPLEO
En el 2013, el empleo en empresas privadas de 10 y más trabajadores mostraron tasas de crecimiento
menores en comparación al año anterior.
Según la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, en el 2013 el empleo urbano tuvo un crecimiento promedio anual de 2,8% (en el
2012 fue 4%). En Lima Metropolitana se registró un crecimiento promedio anual de 3,5% (en el 2012 fue
4,2%) y en el Resto Urbano 0,8% (en el 2012 fue 2,9%). Por su lado, los sectores que mostraron un mayor
crecimiento del empleo urbano fueron comercio (5,1%), servicios (4,0%) y transporte y comunicaciones
(5,5%), mientras que presentaron tasas de crecimiento negativas la industria manufacturera (‐0,1%) y
extractivas (‐0,9%).
Celular1/
Nacional 75.3 79.7 82.0 2.3Urbano 83.9 86.9 88.2 1.3Rural 49.8 58.2 63.1 4.9
TV cableNacional 29.8 31.9 33.6 1.7Urbano 38.1 40.3 42.0 1.7Rural 5.4 6.8 7.7 0.9
InternetNacional 16.4 20.2 22.1 1.9Urbano 21.8 26.6 28.9 2.3Rural 0.5 0.8 0.9 0.1
Teléfono fijoNacional 29.9 29.4 28.6 ‐0.8Urbano 39.2 38.6 37.2 ‐1.5Rural 2.5 1.9 2.3 0.4
Variación
2013‐2012
(pp)
2011 2012 2013
88,2
42,0
28,937,2
82,0
33,6
22,128,6
63,1
7,70,9 2,3
0
20
40
60
80
100
Celular1/ TV cable Internet Teléfono f ijo
Urbano Nacional Rural
25,4
73,3
43,7
19,9
28,5
71,2
44,7
21,5
30,1
73,7
45,4
22,1
10
20
30
40
50
60
70
80
Computadora Cocina a gas Refrigeradora Lavadora
2011 2012 2013
Computadora
Nacional 25.4 28.5 30.1 1.6
Urbano 30.5 36.6 38.0 1.5
Rural 3.5 4.4 5.8 1.4
Cocina a gas
Nacional 73.3 71.2 73.7 2.4
Urbano 80.2 82.9 83.4 0.5
Rural 33.4 36.2 43.5 7.3
Refrigeradora
Nacional 43.7 44.7 45.4 0.7
Urbano 51.4 56.2 56.5 0.3
Rural 9.4 10.1 11.0 0.9
Lavadora
Nacional 19.9 21.5 22.1 0.6
Urbano 24.6 28.4 28.9 0.4
Rural 1.0 1.0 1.4 0.4
Variación
2013‐212
(pp)
2011 2012 2013
Cuenta General de la República 2013 Pág. 382
Perú Urbano 2007‐2013: Empleo en empresa de 10 trabajadores a más
(Var. % promedio anual)
Perú Urbano 2013: Empleo sectorial en empresas de 10 trabajadores a más
(Var. % promedio anual)
Fuente: MTPE, ENVME 2007‐2013.
El menor crecimiento del empleo y el deterioro en la tasa de desempleo podría ser uno de los factores que
estarían incidiendo en el menor impacto en la reducción de la pobreza, principalmente en el ámbito urbano.
Principales indicadores de empleo, 2012‐2013
Fuente: INEI, ENAHO 2013
G. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
Desde el inicio de los noventa el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Perú ha venido incrementándose
hasta lograr en el 2012 un valor similar al promedio de la región de América Latina y el Caribe (ALyC), la cual
a su vez se ha constituido en la segunda región del mundo con mayor IDH, luego de Europa y Asia Central. El
Informe de Desarrollo Humano 2013 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) da
cuenta que en el 2012 el Perú se encuentra en el grupo de países con un nivel de desarrollo alto con un valor
de IDH de 0,741, ubicándose en el puesto 77 entre 186 países, pero por detrás de Chile 0,819 (puesto 40),
Argentina 0,811 (puesto 45), Uruguay 0,792 (puesto 51), México 0,775 (puesto 61), Venezuela 0,748 (puesto
71), y por delante de Brasil 0,73 (puesto 85), Ecuador 0,724 (puesto 89) y Colombia 0,719 (puesto 91). Con
respecto al 2011 el Perú ha retrocedido una posición en el ranking del IDH, ante un menor ritmo de mejora
en indicadores de educación, salud e ingresos respecto a otros países de la región. Cabe mencionar que a
nivel mundial, los tres primeros lugares fueron para Noruega 0,995, Australia 0,938 y Estados Unidos 0,937.
2012 2013Var.
2013/2012
EMPLEO
Población en edad de trabajar ‐ PET (Miles de personas) 22 553 22 987 1.9%
Población Económicamente Activa ‐ PEA (Miles de personas) 16 540 16 757 1.3%
PEA ocupada (Miles de personas) 15 925 16 100 1.1%
Tasa de actividad (Porcentaje) 73.3 72.9 ‐0,4pp
Hombres 82.2 81.5 ‐0,6pp
Mujeres 64.5 64.2 ‐0,2pp
Tasa de desempleo (Porcentaje) 3.7 3.9 0,2pp
Tasa de desempleo urbano (Porcentaje) 4.7 4.8 0,1pp
Perú Urbano: Crecimiento promedio anual del empleo en empresas de 10 a + trabajadores 4.0 2.9 ‐
3,5
0,8
2,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Lima MetropolitanaResto UrbanoPerú Urbano
5,1
4,0
2,82,5
-0,1
-0,9
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Comercio Servicios NacionalUrbano
Transp. ycomunic.
Industria Extractivas
Cuenta General de la República 2013 Pág. 383
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en Perú y América Latina
Valor del IDH de Perú y América Latina Variación en las posiciones del ranking 2007‐2012
Fuente: PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2012.
H. INDICADORES SOCIALES SEGÚN GRANDES COMPONENTES
En el cuadro siguiente se detalla el Gasto Social según grandes componentes, ejecutado por el Gobierno en
una serie estadística de 8 años, donde se observa la evolución del presupuesto.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 7/
GASTO NO FINANCIERO DEL GOBIERNO GENERAL 2 48 617 54 833 64 435 73 433 83 372 87 864 97 958 112 500
GASTO SOCIAL TOTAL 26 928 29 548 32 469 38 122 40 616 42 788 48 869 56 680
1. GASTO SOCIAL NO PREVISIONAL 3/ 17 534 20 099 23 229 28 358 30 011 31 149 37 281 43 826
1.1 GASTO SOCIAL BÁSICO 4/ 7 114 8 566 10 560 12 139 13 213 14 104 16 381 19 355
1.2 GASTO SOCIAL COMPLEMENTARIO 5 10 420 11 533 12 668 16 218 16 798 17 045 20 901 24 471
2 GASTOS PREVISIONALES 6/ 9 394 9 448 9 241 9 764 10 605 11 639 11 587 12 854
1/ Considera una taxonomía del gasto social basada en registros t ìpicos del clasif icador funcional programático.
2/ Considera el gasto de los tres niveles de Gobierno: nacional, regional y local
3/ Incluye gasto de t ipo administrat ivo
4/ En el marco del Consenso de Oslo, éste se define como los gastos en: Educación Básica (Inicial y Primaria), Salud Básica,
Alimentación y Nutrición, Agua y Saneamiento.
5/ Corresponde al conjunto de act ividades y/o proyectos de carácter social que no están considerados dentro del gasto social,
básico, como por ejemplo: educación secundaria, educación superior, infraestructura social y product iva, electrif icación rural,
carreteras rurales, etc.
6/ Considera el gasto previsional de t ipo administrat ivo
7/ Preliminar
FUENTE SIAF-M EF (ABR14.)
CONCEPTOS
GASTO PÚBLICO Y SOCIAL SEGÚN GRANDES COMPONENTES 1/
(En Millones de Nuevos Soles)
En el siguiente cuadro, muestra el Gasto Social Básico según las funciones de Educación, Protección Social, Salud y Saneamiento durante el período 2006 al 2013.
Perú ALyCIDH 2012 0,741 0,741
Esperanza de vida al nacer (años) 74,2 74,7Años promedio de escolaridad (años) 8,7 7,8Años esperados de escolaridad (años) 13,2 13,7Ingreso nacional bruto per cápita (PPA en US$ de 2005) 9 306 10 300
Cuenta General de la República 2013 Pág. 384
GASTO SOCIAL BÁSICO SEGÚN FUNCIÓN 1/
CONCEPTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2/
EDUCACIÓN 3/ 3 519 3 937 5 049 5 274 5 409 5 606 6 342 7 690
PROTECCIÓN SOCIAL 923 1 423 785 1 631 1 847 1 846 1 944 2 785
SALUD 1 943 2 187 3 184 2 965 3 299 3 608 4 361 4 813
SANEAMIENTO 729 1 019 1 542 2 269 2 658 3 044 3 734 4 067
TOTAL: 7 114 8 566 10 560 12 139 13 213 14 104 16 381 19 355
1/ Incluye gasto básico administrat ivo
2/ Preliminar
3/ Comprende algunas act ividades de la función Cultura
Fuente SIAF-M EF (ABR14).
En el siguiente cuadro se muestra el Gasto Social No Previsional según la clasificación funcional del
presupuesto.
C ON C EPT O 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 /
PLANEAM., GESTIÓN Y RESERVA CONTINGENCIA 130 69 61 408 414
AGROPECUARIA 1 323 1 405 1 115 1 613 1 763
AMBIENTE 4 3 2 23 13
COMERCIO 3 8 13 10 7
COMUNICACIONES 129 150 198 137 140
CULTURA Y DEPORTE 145 160 120 215 214
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 9 3 1 3 8
EDUCACIÓN 12 039 12 521 13 413 14 614 16 897
ENERGÍ A 866 951 824 845 784
INDUSTRIA 4 10 1 1 5
JUSTICIA 26 21 31 67 94
MINERÍ A 1 7 4 9 5
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 234 258 297 440 714
PESCA 41 20 16 29 57
PROTECCIÓN SOCIAL 2 733 3 136 2 958 3 757 4 479
SALUD 6 065 6 341 7 239 8 561 10 139
SANEAMIENTO 2 292 2 700 3 045 3 718 4 057
TRABAJO 140 1 190 97 107 97
TRANSPORTE 1 545 575 1 255 2 174 2 872
TURISMO -.- 15 14
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 629 483 459 535 1 053
T OT A L : 28 358 30 011 31 149 37 281 43 826
1/ Incluye gastos administrativos
2/ Preliminar
Fuente SIAF - M EF (ABR14)
GA STO SOC IA L N O PR EV ISION A L SEGÚ N FU N C ION ES 1/
(En M illones de Nuevos Soles)
Cuenta General de la República 2013 Pág. 385
C ON C EPT O 2 0 0 9 2 0 10 2 0 11 2 0 12 2 0 13 2 /
PLANEAM., GESTIÓN Y RESERVA CONTINGENCIA 118 67 57 398 408
AGROPECUARIA 1 323 1 408 1 114 1 608 1 760
AMBIENTE 4 3 2 23 12
COMERCIO 3 8 13 10 7
COMUNICACIONES 128 150 198 137 140
CULTURA Y DEPORTE 141 155 119 213 214
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 9 4 1 3 8
EDUCACIÓN 6 769 7 116 7 808 8 274 9 207
ENERGÍ A 866 951 824 845 783
INDUSTRIA 4 10 1 1 5
JUSTICIA 26 21 30 68 94
MINERÍ A 1 7 4 9 5
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 234 257 297 440 714
PESCA 41 20 16 29 57
PREVISIÓN SOCIAL 2 10 0 0 0
PROTECCIÓN SOCIAL 1 101 1 279 1 113 1 812 1 693
SALUD 3 099 3 041 3 633 4 201 5 327
SANEAMIENTO 43 50 7 3 2
TRABAJO 140 185 98 107 97
TRANSPORTE 1 545 1 574 1 252 2 173 2 872
TURISMO 0 0 0 15 14
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 621 482 458 532 1 052
T OT A L : 16 218 16 798 17 045 20 901 24 471
1/ Incluye gastos administrativos
2/ Preliminar
Fuente SIAF - M EF (ABR14)
GA STO SOC IA L C OM PLEM EN TA R IO SEGÚ N FU N C ION ES 1/
(En M illones de Nuevos Soles)
CONCEPTO 2009 2010 2011 2012 2013 2/
PLANEAM.GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIAS 130 69 61 408 414
AGROPECUARIA 1 323 1 408 1 115 1 613 1 763
AMBIENTE 4 3 2 23 13
COMERCIO 3 8 13 10 7
COMUNICACIONES 128 150 198 137 140
CULTURA Y DEPORTE 145 160 120 215 214
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 9 3 1 3 8
EDUCACIÓN 12 039 12 521 13 413 14 614 16 897
ENERGÍ A 866 951 824 845 784
INDUSTRIA 4 11 1 1 5
JUSTICIA 26 21 31 68 94
MINERÍ A 1 7 3 9 11
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 234 258 297 440 714
PESCA 41 20 16 29 57
PREVISIÓN SOCIAL 9 766 10 611 11 639 11 588 12 849
PROTECCIÓN SOCIAL 2 732 3 126 2 958 3 757 4 478
SALUD 6 065 6 341 7 239 8 561 10 139
SANEAMIENTO 2 292 2 700 3 045 3 718 4 057
TRABAJO 140 185 98 106 97
TRANSPORTE 1 545 1 580 1 255 2 174 2 872
TURISMO 0 0 0 15 14
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 629 483 459 535 1 053
TOTAL : 38 122 40 616 42 788 48 869 56 680
1/ Incluye gastos administrativos
2/ Preliminar
FUENTE: SIAF - MEF (ABR14)
GA STO SOC IA L T OT A L SEGÚ N F U N C IÓN 1/
(En M illones de Nuevos Soles)
Cuenta General de la República 2013 Pág. 386
I. PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y EXTREMA POBREZA,
INCLUSION SOCIAL 2008 ‐ 2013
Los programas de inclusión social reflejan las intervenciones sociales más representativas del gobierno,
priorizándose aquellas que inciden en la lucha contra la pobreza (Pensión 65, Juntos, Cuna Más, QaliWarma,
Samu); mejora de oportunidades (Beca 18, Jóvenes a la Obra, Trabaja Perú) y la atención de enfermedades
de alta complejidad (Plan Cáncer) entre otros; es decir dichos programas se focalizan en la atención de
necesidades prioritarias que benefician a la población en situación vulnerable en sus diferentes etapas de su
vida y requieren la intervención del Estado.
El siguiente cuadro refleja el presupuesto detallado en grandes componentes como Educación/Salud;
presupuesto ejecutado por pliegos en programas de pobreza y extrema pobreza, en los cuales se encuentran
los programas de inclusión social.
Ejecuc.% del PBI
Ejecuc.% del PBI
Ejecuc.% del PBI
Ejecuc.% del PBI
Ejecuc.% del PBI
Ejecuc.% del PBI
I. EDUCACIÓN/ SALUD 14 953 4.2 18 125 5.0 18 839 4.5 20 402 4.3 23 992 4.7 26 640 4.9
Educación 2/ 9 605 2.7 11 010 3.0 11 293 2.7 11 960 2.5 13 688 2.7 15 522 2.9
Salud 2/ 5 348 1.5 7 115 2.0 7 546 1.8 8 442 1.8 10 304 2.0 11 118 2.1
II. PROG.POBREZA Y EXTREMA POBREZA 6 040 1.7 7 376 2.0 7 715 1.9 7 654 1.6 8 342 1.6 10 604 2.0
Educación 89 0.0 120 0.0 141 0.0 246 0.1 202 0.0 231 0.0
Salud 440 0.1 471 0.1 533 0.1 642 0.1 703 0.1 1 215 0.2
Agricultura 200 0.1 312 0.1 142 0.0 134 0.0 136 0.0 295 0.1
Economía y Finanzas 13 0.0 14 0.0 9 0.0 4 0.0 5 0.0 3 0.0
Energía y M inas 3/ 401 0.1 638 0.2 765 0.2 680 0.1 666 0.1 552 0.1
Transportes y Comunicaciones 3/ 375 0.1 744 0.2 703 0.2 569 0.1 767 0.2 927 0.2
Vivienda, Construcc. y Saneam. 3/ 1 281 0.4 1 220 0.3 1 293 0.3 1 458 0.3 1 535 0.3 2 005 0.4
Prog. Nac.Infraest.Educat.y Salud 449 0.1 627 0.2 659 0.2 890 0.2 508 0.1 445 0.1
Org.de Formaliz.de la Prop.Informal 76 0.0 110 0.0 110 0.0 78 0.0 73 0.0 125 0.0
M in. de la M ujer y Poblac.Vulnerab,4/ 71 0.0 84 0.0 113 0.0 124 0.0 146 0.0 169 0.0
Gob.Locales (Prog.Descentraliz.) 5/ 860 0.2 836 0.2 576 0.1 589 0.1 600 0.1 598 0.1
Trabjao y Promoc.del Empleo 213 0.1 153 0.0 213 0.1 117 0.0 199 0.0 132 0.0
M inist . de Desarrollo e Inclus.Soc. 1 302 0.4 1 611 0.4 1 870 0.5 1 686 0.4 2 371 0.5 2 994 0.6
Otros Gast.para Pob. y Pobreza Ext. 270 0.1 436 0.1 588 0.1 437 0.1 431 0.1 913 0.2
III. OTROS GASTOS SOCIALES 2 235 0.6 2 857 0.8 3 456 0.8 3 092 0.7 4 947 1.0 6 580 1.2
GASTO SOCIAL (I+II+III) 23 228 6.6 28 358 7.8 30 010 7.2 31 148 6.6 37 281 7.3 43 824 8.1
M EM O
Gasto Social Básico (Según Función) 10 560 3.0 12 139 3.3 13 213 3.2 14 104 3.0 16 381 3.2 19 355 3.6
Educación 5 049 1.4 5 274 1.5 5 409 1.3 5 606 1.2 6 342 1.2 7 690 1.4
Protección Social 785 0.2 1 631 0.4 1 847 0.4 1 846 0.4 1 944 0.4 2 785 0.5
Salud 3 184 0.9 2 965 0.8 3 299 0.8 3 608 0.8 4 361 0.9 4 813 0.9
Saneamiento 1 542 0.4 2 269 0.6 2 658 0.6 3 044 0.6 3 734 0.7 4 067 0.8
Gasto Social Complementario 12 668 3.6 16 218 4.5 16 798 4.0 17 045 3.6 20 901 4.1 24 471 4.5
Gastos Previsionales 9 241 2.6 9 765 2.7 10 605 2.6 11 639 2.5 11 587 2.3 12 854 2.4
GASTO SOCIAL TOTAL 32 469 9.2 38 122 10.5 40 616 9.8 42 788 9.1 48 869 9.6 56 680 10.5
1// Preliminar
2/ Corresponde a la función Educ., Cultura, Salud y Saneam., (sólo lo que se considera gasto social) menos los pogramas de extrema pobreza
respect ivos. No incluye su gasto previsional.
3/ Incluye act ividades ejecutadas por los Gobiernos Locales
4/ Excluye oblig.previsionales. Antes del 2004 estos programas const ituían pliegos presupuestales del Sector M ujer y Desarrollo Social. A part ir del 2004
pasaron a ser unidades ejecut.del Pliego M inist .de la M ujer y Des.Social - M IM DES (hoy M inist.de la M ujer y Poblaciones Vulnerables - M IM P).
5/ Comprende transferencias a gobiernos locales acreditados por: Comedores, Alimentos por Trabajo y Hogares y Albergues; Infraest.Social y Product iva.
2012 2013 1/
PRESUPUESTO EJECUTADO EN PORGRAM AS DE REDUCCIÓN DE EXTREM A POBREZA Y PROGRAM AS DE INCLUSIÓN SOCIAL 2008 - 2013
(En M illones de Nuevos Soles)
CONCEPTO
2008 2009 2010 2011
Cuenta General de la República 2013 Pág. 387
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL INFORME DEL GASTO SOCIAL
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
En el siguiente cuadro se muestra los programas de presupuesto de mayor importancia en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, cuya ejecución alcanzó a S/. 161 363,6 mil.
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERV. PÚB. DE TELECOM.E INFORMAC.ASOC. 109 958.6 92 325.0
0061 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEG.VIAL EN SIST.TRANSP.TERRESTRE 91 043.9 69 038.6
T OTA L : 2 0 1 0 0 2 .5 16 1 3 6 3 .6
PROGRAMA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL M INISTERIO DE TRANSPORTES Y COM UNICACIONES
(En M iles de Nuevos Soles)
PIM EJECUCIÓN
En el siguiente cuadro se presenta el programa presupuestal 0047 Acceso y Uso Adecuado de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados, con una programación de S/. 109 958,5 mil y una
ejecución de S/. 92 325,0 mil.
PROGRAMADA EJECUTADA PIM EJECUCIÓN
GESTIÓN DEL PROGRAMA
Gest ión de Programa Acción 14 14 8 569.2 5 585.6
ELABORACIÓN DE PERFILES DE INVERSIÓN PÚBLICA
Elaboración de Perf iles de Inversión Pública Estudio 8 8 7 406.7 3 316.7
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS
Elaboración de Estudios Informe 1 0 87.9 0.0
SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE LAS LOCALIDADES
Supervisión de los Proyectos de las Localidades Localidad 4810 4805 14 479.1 10 181.0
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
Supervisión y Control Informe 12 4 1 072.0 232.4
CAPACIT.EN CONOCIM.BÁS.DE TECNOLOG.DE INF. PARA SOST.PROY.A EMPREND.Y USUARIOS
Capac.en Conoc.Bás.de Tecn.de Inf .para Sostenib.de Proy.a Emprend.y Usuar. Pers.Capac. 900 0 156.8 0.0
DIFUSIÓN Y SENSIBILIZAC. SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET
Difusión y Sensibilizac.sobre ut ilidad del Serv.de Internet Pers.Inform. 400 0 57.0 0.0
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS
Evaluación de Impacto de los Proyectos Estudio 4 3 1 080.0 1 080.0
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES
Adquisición e Instalación de Sistemas HF Sistema 550 401 3 144.6 2 619.7
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SERV. DE TELECOMUNIC.DE INTERNET
Instalac. Y Operac. de Serv. de Telecomunicac. de Internet Conexiones 1433 1352 34 066.2 33 184.0
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SERV. DE TELECOMUNIC.DE TELEF.FIJA
Instalac. Y Operac. de Serv. de Telecomunicac. de Telef.Fija Conexiones 614 614 7 556.2 6 805.2
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SERV. DE TELECOMUNIC. DE TELEF.MOVIL
Inst lac.y Operac. de Serv.de Telecomunic.de Telef.M óvil Localidad 552 552 4 944.1 3 209.1
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE SERVICIOS DE TELEF.FIJA DE USO PÚBLICO
Inst lac. Y Operac. de Serv. de Telef.Fija de Uso Público Conexiones 3681 3572 27338.7 26111.3
TOTAL : 109 958.5 92 325.0
META FÍ SICA
PRESUPUESTO UNIDAD DE
MEDIDAACTIVIDADES DEL PROYECTO
0047 ACCESO Y USO ADECUADO DE SERV. PÚBLICOS DE TELECOMUNIC.E INFORMAC. ASOCIADOS
(En Miles de Nuevos Soles)
Cuenta General de la República 2013 Pág. 388
Como se puede apreciar, la actividad que más resalta es la Instalación y Operación de Servicios de
Telecomunicaciones de Internet, con una ejecución de S/. 33 184,0 mil y con 1,352 conexiones en todo el
país.
En el cuadro siguiente se muestra los gastos por los servicios efectuados y clasificados por departamentos.
PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN PIM EJECUCIÓN
ESTRUC.(
%) EJEC.
AMAZONAS 373.8 373.7 119.5 119.5 543.2 543.2 1 036.5 1 036.4 1.7
ANCASH 387.4 387.4 182.4 182.4 315.3 157.7 885.1 727.5 1.2
APURIMAC 578.0 578.0 347.5 347.5 69.2 37.3 994.7 962.8 1.5
AREQUIPA 43.7 43.7 17.5 17.5 95.8 47.9 157.0 109.1 0.2
AYACUCHO 1 175.5 1 041.5 320.7 320.7 250.2 147.9 1 746.4 1 510.1 2.4
CAJAMARCA 821.1 821.1 217.7 217.7 534.7 267.4 1 573.5 1 306.2 2.1
CUSCO 1 155.5 1 155.5 476.1 418.8 159.7 82.5 1 791.3 1 656.8 2.7
HUANCAVELICA 587.8 587.8 293.2 280.2 479.1 239.5 1 360.1 1 107.5 1.8
HUÁNUCO 784.1 784.1 182.3 182.3 281.1 140.5 1 247.5 1 106.9 1.8
ICA 215.6 215.6 60.1 36.4 21.3 10.7 297.0 262.7 0.4
JUNÍ N 768.0 762.0 349.2 235.6 135.8 135.8 1 253.0 1 133.4 1.8
LA LIBERTAD 618.4 618.4 134.8 134.8 407.9 203.9 1 161.1 957.1 1.5
LAMBAYEQUE 177.8 177.8 116.6 116.6 294.4 294.4 0.5
LIMA 82.0 81.4 140.4 140.4 178.2 89.1 400.6 310.9 0.5
LORETO 16 932.7 16 639.0 30 170.7 29 636.0 414.5 414.5 47 517.9 46 689.5 74.7
MADRE DE DIOS 200.3 101.2 51.9 29.2 7.1 7.1 259.3 137.5 0.2
MOQUEGUA 29.1 29.1 32.0 32.0 42.6 21.3 103.7 82.4 0.1
PASCO 163.9 163.9 44.6 44.6 120.0 60.0 328.5 268.5 0.4
PIURA 572.8 238.0 171.9 148.7 130.3 62.9 875.0 449.6 0.7
PUNO 1 192.3 833.2 329.6 235.7 420.5 210.3 1 942.4 1 279.2 2.0
SAN MARTÍ N 86.7 86.7 43.0 42.9 257.3 257.3 387.0 386.9 0.6
TACNA 216.0 216.0 218.9 218.9 16.0 8.0 450.9 442.9 0.7
TUMBES 26.2 26.2 23.3 23.3 49.5 49.5 0.1
UCAYALI 150.0 150.0 22.3 22.3 64.3 64.3 236.6 236.6 0.4
TOTAL GASTO SOCIAL: 27 338.7 26 111.3 34 066.2 33 184.0 4 944.1 3 209.1 66 349.0 62 504.4 100.0
FINANCIAM IENTO EJECUTADO PARA ACCESO A SERVICIOS DE TELECOM UNICACIONES
(En M iles de Nuevos Soles)
TELEFONÍ A PÚBLICA INTERNET TELEFONÍ A MÓVIL PRESUPUESTO
REGION
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad Ejecutora Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones – FITEL, ejecutó programas sociales, con la finalidad de lograr la conectividad del país
integrándolo mediante los servicios de telecomunicaciones de calidad y articulando su sostenibilidad.
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, presenta programas orientadas al Gasto Social, como el
Programa Nacional de Empleo Juvenil – Jóvenes a la Obra, así como el Programa para la Generación del
Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú, y por último Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado
de Trabajo.
A continuación se presenta el cuadro siguiente, donde se aprecia los programas presupuestales cuya
ejecución es de S/. 117 617,0 mil.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 389
0038 PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 30 515.8 29 617.2
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ 92 548.6 87 385.6
0102 INCLUSIÓN DE LOS JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO 850.3 614.2
TOTAL 123 914.7 117 617.0
PROGRAMA PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
(En Miles de Nuevos Soles)
PIM EJECUCIÓN
En el siguiente cuadro se muestra las actividades del Programa 0038 Programa Nacional de Empleo Juvenil
– Jóvenes a la Obra.
ACCIONES COMUNES 6 742.7 6 479.4 21.9
Gest ión del Programa 3 581.9 3 497.8 11.8
Gest ión Operat iva de Sedes 2 277.3 2 135.4 7.2
Seguimiento y M onitoreo del Programa 883.5 846.2 2.9
JOVENES EN SITUACIÓN DE POBREZA CON CAPAC.TÉCNICA DE NIVEL BÁSICO 13 933.4 13 392.2 45.2
Análisis de la Dinámica del M ercado Laboral 55.3 55.3 0.2
Conexión Laboral 849.3 840.5 2.8
Proceso de Elección de las Ent idades para Capacitación 11 705.1 11 196.6 37.8
Promoción de Oferta Formativa y Focaliz.de Jóvenes de Escasos Rec.Económ. 1 296.3 1 277.3 4.3
Selección de Cursos y Capacitac.Técnica de Nivel Básico 27.4 22.5 0.1
JOVENES EN SITUAC. DE POBREZA Y/ O VULNERAB. ACCEDEN A CAPAC.EN EMPREND. 9 839.7 9 745.6 32.9
Apoyo en la Promoc.y Comerc.de Prod.Produc.por Jóvenes Emprend. 5.8 5.8 0.0
Capacitación de Emprendimiento 826.3 817.7 2.8
Diagnóst.del M ercado Productivo del ámbito de Intervención 42.4 37.3 0.1
Proceso de Elecc. De las Inst ituc.y/o Personas Capacitadoras 8 815.6 8 736.9 29.5
Promoción de Oferta Formativa y Focaliz.de Jóvenes de Escasos Rec.Económ. 149.6 147.9 0.5
TOTAL : 30 515.8 29 617.2 100.0
PROGRAMAS
0038 PROGRAM A NACIONAL DE EM PLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA
(En M iles de Nuevos Soles)
PIM EJECUCIÓN
ESTRUCT.
(%)
EJECUCIÓN
Como se aprecia en el cuadro anterior, el proyecto Jóvenes en Situación de Pobreza con Capacitación
Técnica de Nivel Básico, presenta mayor ejecución, siendo un programa cuyo objetivo es desarrollar y
fortalecer las competencias laborales y de emprendimiento de los y las jóvenes de 16 a 24 años de edad en
situación de pobreza, pobreza extrema y jóvenes del ámbito rural y con discapacidad hasta los 29 años,
facilitando el acceso al mercado de trabajo formal.
Este programa no solo busca capacitarlos, sino también insertarlos al mercado y
generar emprendimiento para el desarrollo de un trabajo digno e independiente.
A continuación se presenta el Programa 0073 Programa para la Generación del
Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú.
Cuyo objetivo es generar empleo temporal, beneficiar a la población
desempleada y subempleada en condición de pobreza y pobreza extrema,
financiar proyectos de infraestructura básica con uso intensivo de mano de
obra no calificada, en zonas urbanas y rurales, desarrollar habilidades a través
del empleo temporal, promover el empleo sostenido y de calidad.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 390
En el siguiente cuadro se muestra las actividades del Programa 0073 Programa para la Generación del
Empleo Social Inclusivo – Trabaja Perú.
ACCIONES COMUNES 79 599.5 78 246.9 89.5
Gest ión del Programa 7 475.2 6 943.5 7.9
Transferencia de Recursos para Ejecuc. de Proy. de Inv. 72 124.3 71 303.4 81.6
EMPLEO TEMPORAL GENERADO 12 949.1 9 138.7 10.5
Asistencia Téc.y Evaluac.de Proy. Intensivos en M ano de Obra No Calif . 2 188.3 1 656.8 1.9
Difus.de M odal.de Interv.del Prog.para Des.de Proy.Intens.en M ano de Obra No Calif . 438.9 352.5 0.4
Implement.de Audit .Social para el Empleo Dedente de M ano de Obra No Calif . 2 364.6 1 501.4 1.7
Supervisión de los Proyectos en Ejecución 7 957.3 5 628.0 6.4
TOTAL : 92 548.6 87 385.6 100.0
PROGRAMAS
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ
(En Miles de Nuevos Soles)
PIM EJECUCIÓN
ESTRUCT.
(%)
EJECUCIÓN
Como se aprecia en el cuadro anterior, la actividad Transferencia de Recursos para la Ejecución de
Proyectos de Inversión, presenta mayor ejecución de S/. 71 303,4 mil, donde se programó 567 proyectos y
se ejecutó 603 proyectos.
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
En el siguiente cuadro se muestra el programa 0049 Programa Nacional de Apoyo a los más Pobres, con
una programación de S/. 890 287,2 mil y una ejecución de S/. 871 930,4 mil.
ACCIONES COMUNES 72 245.6 62 277.9 7.1
Dirección y Control 72 245.6 62 277.9 7.1
MEJOR.SOPORTE OPER.INFORM.DE GESTION INF.PROG.JUNTOS-LIMA 29.8 17.9 0.0
Fortalecimiento de Capacidades 29.8 17.9 0.0
HOGARES JUNTOS ACCEDEN A INCENT.MONET. POR CUMPLIR COMPROM.ASUM.SALUD, NUTRIC.Y/ O EDUC. 818 011.8 809 634.6 92.9
Af iliación de nuevos hogares seleccionados por Progr.Jntos a part ir de Inform.SISFOH 818 011.8 809 634.6 92.9
TOTAL : 890 287.2 871 930.4 100.0
PROGRAMAS
0049 PROGRAM A NACIONAL DE APOYO A LOS M ÁS POBRES 2013
(En Miles de Nuevos Soles)
PIM EJECUCIÓN
ESTRUCT.
(%)
EJECUCIÓN
El programa JUNTOS, asume el complejo rol de entregar en forma directa
a los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, incentivos
monetarios condicionados al cumplimiento de compromisos que asumen
las madres representantes de los hogares, para llevar a sus menores hijos
en los establecimientos de salud y centros educativos de las zonas donde
viven.
En el 2013 se logró atender a un total de 651 401 hogares abonados (incluye proceso regular y piloto EAT),
que según el grupo etario se distribuye en 143 823 hogares con niños menores de 36 meses, 108 161
hogares con niños de 3 a 5 años de edad y 399,417 hogares con niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 19
Cuenta General de la República 2013 Pág. 391
años; lo que representa el 99,8% de la meta total de hogares, de los cuales 648 734 hogares corresponden al
proceso regular ubicados en 14 departamentos, 140 provincias y 1 097 distritos.
El programa ha efectuado importantes avances en su contribución al desarrollo y capital humano, la
desnutrición crónica y el acceso a los servicios de salud y educación, así como en el trabajo con pueblos
indígenas donde el 35,7% de los hogares afiliados están conformados por Quechuas, Aymaras, Ashánincas y
otros; y el estudio efectuado en ámbitos indígenas demuestran que su intervención es pertinente en dichos
contextos.
Se incorporó en el 2013 a 127 966 nuevos hogares de 175 889 programados (estos incluyen el piloto de EAT).
En la perspectiva de identificar nuevas alternativas de entrega de incentivos monetarios, el Piloto de
Esquemas Alternativos de Transferencias (EAT) ha efectivizado en el presente ejercicio la entrega de
incentivos monetarios diferenciados según ciclo de vida del miembro del hogar y de forma individual, en el
que participan 3 128 hogares afiliados en 12 distritos de 5 departamentos para quienes se ha transferido
S/. 1,58 millones.
En el siguiente cuadro se muestra al programa 0097 Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65,
con una programación de S/. 444 724,9 mil y una ejecución de S/. 444 456,2 mil.
ADULTO MAYOR CON SUBVENC.MONET.SEGUN CONDIC.DEL PROGRAMA
Afiliación y Not if icación de Benef iciarios 1 640.3 1 634.4 0.4
Art iculac. con Gob.Reg.y Locales para Implementar y Fortalecer Serv.Sociales 5 089.0 5 029.8 1.1
Entrega de la Subvención M onetaria a los Benef iciarios 424 657.3 424 649.7 95.5
Ident if icación de Potenciales Benef iciarios del Programa 13 092.3 12 902.3 2.9
Verif icación de la Supervivencia de Benef iciarios 246.0 240.0 0.1
TOTAL : 444 724.9 444 456.2 100.0
PROGRAMAS
0097 PROGRAM A NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIIA - PENSIÓN 65
(En M iles de Nuevos Soles)
PIM EJECUCIÓN
ESTRUCT.
(%)
EJECUCIÓN
Cuyo objetivo es brindar protección social a los adultos mayores de 65
años a más que viven en situación de vulnerabilidad; entregándoles una
subvención económica que le permita incrementar su bienestar, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida.
En el año 2013, se atendió a 306 298 usuarios (personas adultas de 65
años a más en condición de extrema pobreza) con subvenciones
económicas, que representa el 99,7% de avance de meta física respecto
a lo programado anual, en 25 departamentos.
El programa se expandió a los distritos con comunidades nativas de todo el país, y está presente en 257
localidades atendiendo a 40,237 usuarios. A su vez, la cobertura del programa incluyó áreas de conflicto
latente como VRAEM (12,654 usuarios) y Alto Huallaga (3,417 usuarios).
Se han automatizado el registro de las operaciones en campo mediante el empleo de: i) aplicativo web
descentralizado para el soporte de las operaciones a nivel nacional – SISOPE; ii) aplicativo para dispositivos
móviles para la captura y georreferenciación de la información de usuarios y potenciales usuarios – AYZA.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 392
Se realizaron 817 campañas de salud, las cuales se desarrollaron a través de las Direcciones Regionales de
Salud en los lugares y fechas que se realiza con el pago de la subvención a los adultos mayores, logrando
atender a 86 525 usuarios en 24 departamentos del país.
En el siguiente cuadro se muestra al programa 0098 Programa Nacional CUNA MAS, con una programación
de S/. 47 064,2 mil y una ejecución de S/. 44 570,5 mil.
ACCIONES COMUNES 9 511.8 9 075.1 20.4
Gest ión del Programa 4 450.8 4 103.7 9.2
Seguimiento y M onitoreo del Programa 5 061.0 4 971.4 11.2
COMUN.ACCEDE ACOMP.PARA GENERAR ACC.QUE PROMUEVAN DES.INF. 10 575.0 10 063.7 22.6
Conformación y Gest ión de Comités de Gest.y Consejo de Vigilancia 10 339.1 9 837.6 22.1
Incorp.Propuestas Comunales para Des. Infant il en Espac.de Concertac. 216.0 216.0 0.5
Vigilancia Comunitaria en Desarrollo Infantil y Calidad del Servicio 19.9 10.1 0.0
FAMILIAS ACCED.A ACOMP.EN CUID.Y APREND.DE MENORES 36 MESES 26 977.4 25 431.7 57.1
Capacitación de Acompañantes y Facilitadores 11 879.1 11 782.3 26.4
Sesiones de Socialización e Interaprendizaje 1 943.3 1 149.8 2.6
Visitas Domiciliarias a Familias en Zonas Rurales 13 155.0 12 499.6 28.0
TOTAL : 47 064.2 44 570.5 100.0
PROGRAMAS
0098 PROGRAM A NACIONAL CUNA M AS
(En M iles de Nuevos Soles)
EJECUCIÓNPIM
ESTRUCT.
(%)
EJECUCIÓN
Cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de
pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.
Se ha brindado un servicio integral (conjunto de intervenciones que
aseguran el desarrollo y bienestar a través de cuidados básicos de
salud, nutrición y aprendizaje) a niñas y niños entre 6 y 47 meses
de edad, lográndose atender a 56, 312 niñas y niños, que
representan una ejecución de meta física del 87,2% respecto a la
meta programada anual (62 544 niñas y niños).
Se han realizado 596,055 visitas a 33,563 familias usuarias del
Servicio de Acompañamiento a Familias en las Regiones de
Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Junín, Ancash, La Libertad,
Loreto, Puno, Piura y Ucayali, lo que está favoreciendo la generación de mejores oportunidades para el
desarrollo integral de niñas y niños menores de 36 meses de edad y madres gestantes.
Se realizaron 9 959 sesiones e inter aprendizaje, en las que participaron 16,805 familias de las 14 Unidades
Territoriales que dialogaron y reflexionaron sobre las prácticas de cuidado y aprendizaje que se busca
fortalecer con las familias.
En el marco de la Capacitación de Acompañantes y Facilitadores, se capacitó a 2,891 personas que
realizaron las tareas de Capacitación Inicial, de las cuales, 2,460 fueron Facilitadores y 431 Acompañantes
Técnicos.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 393
Se logró la conformación de 1,528 organizaciones; 764 Comités de Gestión y 764 Consejos de Vigilancia con
un número de 35,031 familias focalizadas en las 14 Unidades Territoriales del Servicio de Acompañamiento
a Familias.
GOBIERNOS LOCALES
ACTIVIDAD 5001062 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
A fin de contribuir a elevar el nivel alimentario y nutricional de la población en
extrema pobreza, ejecutando acciones de apoyo y de seguridad alimentaria
dirigidas preferentemente a la atención de los grupos vulnerables y en alto
riesgo nutricional, en especial niños, madres gestantes y lactantes, personas con
tuberculosis, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de
riesgo moral y abandono, así como víctimas de violencia familiar y política, así
como a damnificados por situaciones de emergencia temporal.
El apoyo se presta a través de grupos organizados y centros de atención, ubicados preferentemente en
zonas urbano‐marginales y rurales, promoviendo iniciativas comunales en la ejecución de proyectos que
contribuyan el mejoramiento de sus condiciones de vida.
Las líneas de acción están dirigidas principalmente a elevar el nivel nutricional, abasteciendo
oportunamente con alimentos, mediante la entrega de raciones complementarias a los comedores
populares en el ámbito nacional, brindando un complemento alimentario balanceado a fin de mejorar la
calidad de vida de la población. Este programa es esencialmente protector.
En el siguiente cuadro se muestra al Programa de Alimentación Complementaria, que alcanzó una
programación de S/. 106 433,8 mil y una ejecución de S/. 89 467,9 mil.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 394
DEPARTAMENTO PIM EJECUCIÓN ESTRUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 1 861.7 1 738.7 1.9
GOB. LOCAL DE ANCASH 7 217.5 6 142.2 6.9
GOB. LOCAL DE APURIMAC 4 162.4 3 564.4 4.0
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 1 442.4 1 055.0 1.2
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 4 473.8 4 076.0 4.6
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 7 297.0 5 995.5 6.7
GOB. LOCAL DE CUSCO 6 981.9 5 554.4 6.2
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 4 951.8 4 219.7 4.7
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 3 467.5 3 066.6 3.4
GOB. LOCAL DE ICA 3 396.2 2 345.1 2.6
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 4 037.0 2 793.5 3.1
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 6 498.8 4 455.6 5.0
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 3 274.8 3 087.4 3.5
GOB. LOCAL DE LIMA 13 035.4 11 548.0 12.9
GOB. LOCAL DE LORETO 3 792.5 2 857.4 3.2
GOB. LOCAL DE MADRE DE DIOS 340.9 265.5 0.3
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 838.1 791.1 0.9
GOB. LOCAL DE PASCO 1 512.3 1 221.7 1.4
GOB. LOCAL DE PIURA 8 056.1 7 562.7 8.5
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 6 447.1 5 615.9 6.3
GOB. LOCAL DE PUNO 5 698.1 4 763.4 5.3
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 2 459.5 2 073.5 2.3
GOB. LOCAL DE TACNA 1 693.4 1 542.6 1.7
GOB. LOCAL DE TUMBES 1 435.5 1 291.4 1.4
GOB. LOCAL DE UCAYALI 2 062.1 1 840.6 2.1
TOTAL : 106 433.8 89 467.9 100.0
PROGRAM A DE COM PLEM ENTACIÓN ALIM ENTARIA EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se puede observar en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobresalen en este programa son:
en primer lugar Lima, le sigue Piura, y por último Ancash.
El Gobierno Local de Lima, con una programación presupuestaria de S/. 13 035,4 mil y una ejecución de
S/. 11 548,0 mil, destacan las Municipalidades con mayor ejecución los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de Lurigancho (Chosica) con una ejecución de S/. 4 746,8 mil, en el programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, se realizó 12 acciones, brindando alimentos a los comedores,
albergues y por trabajo, así mismo 12 acciones de subsidios a comedores y 671 beneficiarios
brindándose asistencias alimentaria a través de los comedores Piquicha.
‐ Municipalidad Provincial de Lima, con una ejecución de S/. 1 621,1 mil, en el programa Protección de
Poblaciones en Riesgo, se brindó asistencia alimentaria a comedores beneficiando a 2´920,673 raciones.
‐ Municipalidad Distrital de Los Olivos (Las Palmeras), con una ejecución de S/. 1 198,4 mil, a fin de
brindar asistencia alimentaria a comedores beneficiando a 1,492 pobladores.
El Gobierno Local de Piura, con una programación de S/. 8 056,1 mil y su ejecución de S/. 7 562,7 mil,
destacan las municipalidades con mayor ejecución los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Piura, con una programación de S/. 2 702,9 mil y su ejecución de
S/. 2 596,4 mil, en el Programa Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia alimentaria a
comedores beneficiando a 30, 000 pobladores.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 395
‐ Municipalidad Provincial de Sullana, con una programación del presupuesto de S/. 1 519,0 mil y una
ejecución de S/. 1 410,9 mil, brindó asistencia alimentaria a comedores, con 22 acciones.
‐ Municipalidad Provincial de Morropón‐Chulucanas, con una programación de S/. 1 273,4 mil y su
ejecución de S/. 1 263,6 mil, brindó asistencia alimentaria beneficiando a 16,869 pobladores.
El Gobierno Local de Ancash, con una programación de S/. 7 217, 5 mil y una ejecución de S/. 6 142,2 mil,
destacan las municipalidades con mayor ejecución, los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Santa – Chimbote, con una programación de S/. 1 896,4 mil y una
ejecución de S/. 1 526,4 mil, mediante el programa Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó
asistencia alimentaria a hogares y albergues, beneficiando a 28,328 pobladores.
‐ Municipalidad Provincial de Huaraz, con una programación de S/. 831,8 mil y su ejecución S/. 803,7
mil, brindó asistencia alimentaria a comedores, beneficiando a 628 pobladores.
ACTIVIDAD 5000466 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE
Los niños y niñas adolescentes constituyen uno de los
sectores más vulnerables de la población. Esta situación de
vulnerabilidad exige una especial protección por parte del
Estado, la familia y la comunidad.
Debido a los problemas que atañen a los niños, niñas y
adolescentes de nuestro país, son objeto de una especial
preocupación institucional, por tanto es necesario el respeto
de sus derechos.
En el siguiente cuadro se muestra al Programa Apoyo al Niño y Adolescente, que alcanzó una
programación de S/. 11 457,5 mil y una ejecución de S/. 9 206, 2 mil.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 396
DEPARTAMENTO PIM EJECUCIÓN ESTRUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 262.7 186.6 2.0
GOB. LOCAL DE ANCASH 755.1 526.6 5.7
GOB. LOCAL DE APURIMAC 5.1 5.1 0.1
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 133.3 114.1 1.2
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 286.0 238.1 2.6
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 140.1 111.7 1.2
GOB. LOCAL DE CUSCO 472.6 468.1 5.1
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 63.7 47.4 0.5
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 19.5 19.4 0.2
GOB. LOCAL DE ICA 22.0 22.0 0.2
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 795.9 676.5 7.3
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 611.4 437.3 4.8
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 10.2 5.1 0.1
GOB. LOCAL DE LIMA 6 527.1 5 271.0 57.3
GOB. LOCAL DE LORETO 364.3 306.5 3.3
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 69.6 12.1 0.1
GOB. LOCAL DE PASCO 188.8 152.5 1.7
GOB. LOCAL DE PIURA 582.1 478.2 5.2
GOB. LOCAL DE PUNO 136.0 127.9 1.4
GOB. LOCAL DE UCAYALI 12.0 0.0 0.0
TOTAL : 11 457.5 9 206.2 100.0
PROGRAMA APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se observa en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobresalen en este programa son: en
primer lugar Lima, le sigue Junín y luego Ancash.
En el Gobierno Local de Lima, alcanzó una programación de S/. 6 527,1 mil y una ejecución de S/. 5 271,0
mil, destacan las municipalidades con mayor ejecución los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Lima, con una programación de S/. 3 805,6 mil y una ejecución de
S/. 2 710,7 mil, mediante el programa de Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia al niño
y al adolescente beneficiando a 695 usuarios.
‐ Municipalidad Distrital de La Molina, con una programación de S/. 1 528,1 mil y una ejecución de
S/. 1 511,1 mil, mediante el programa de Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia al niño
y al adolescente beneficiando a 1 267 usuarios.
‐ Municipalidad Distrital de Barranco, con una programación de S/. 555,5 mil y una ejecución de
S/. 537,6 mil, mediante el programa de Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia al niño y
al adolescente realizando 51 acciones.
En el Gobierno Local de Junín, con una programación de S/. 795 9 mil y una ejecución de S/. 676,5 mil,
siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Satipo, con una programación de S/. 340 7 mil y su ejecución de S/. 340 7
mil, a través del programa Protección de Poblaciones en Riesgo, brindo asistencia al niño y al
adolescente, en beneficio de 400 usuarios.
‐ Municipalidad Distrital de El Tambo, con una programación de S/. 168,6 mil y una ejecución de
S/. 163,8 mil, mediante el programa Protección de Poblaciones en Riesgo, brindo albergue con atención
a 207 usuarios.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 397
En el Gobierno Local de Ancash, con una programación de S/. 755,1 mil y una ejecución de S/. 526,6 mil,
donde las municipalidades involucradas figuran los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Santa – Chimbote, con una programación de S/. 371,5 mil y una ejecución
de S/. 326,6 mil, a través del programa Protección de Poblaciones en Riesgo, mediante la defensoría
municipal al niño y al adolescente brindó atención a 220 usuarios.
ACTIVIDAD 5000631 DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE – DEMUNA
Fue creada para la protección y promoción del desarrollo integral de
la niñez y la adolescencia. Su función es brindar un servicio gratuito
de atención a cualquier caso vinculado a hechos o situaciones que
amenacen o vulneren los derechos del niño y adolescente.
Promueve y protege los derechos del niño y el adolescente, con
extensión a la madre y a la familia, promoviendo el fortalecimiento de
lazos familiares, el desarrollo personal y social de los grupos
poblacionales de mayor riesgo.
DEMUNA, busca prevenir y frenar el maltrato infantil mediante la
consejería a los niños y eventualmente a adultos víctimas de violencia
y en riesgo de ser involucradas en actividades como la trata de personas (pornografía infantil,
comercialización de drogas, explotación sexual, entre otras).
En el cuadro siguiente se muestra al Programa Defensa Municipal del Niño y el Adolescente ‐ DEMUNA ‐
que alcanzó una programación presupuestaria de S/. 23 621,4 mil y su ejecución de S/. 19 370,7 mil.
Como se observa en el cuadro siguiente, los Gobiernos Locales que sobresalen en este programa son: Lima,
Cusco y Piura.
En el Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 4 814,4 mil y una ejecución de S/. 3 987,2 mil,
donde las municipalidades involucradas se mencionan a los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de La Victoria, con una ejecución de S/. 768,9 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, efectuó una acción.
‐ Municipalidad Distrital de Puente Piedra, con una ejecución de S/. 436,3 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, efectuó 5,077 acciones.
‐ Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, con una ejecución de S/. 291,0 mil, a través del
programa Protección de Poblaciones en Riesgo, realizó 12 acciones.
En el Gobierno Local del Cusco, con una programación de S/. 2 849,9 mil y una ejecución de S/. 2 208,0 mil,
las municipalidades involucradas se mencionan a continuación:
‐ Municipalidad Distrital de Quimbiri, con una ejecución de S/. 371,1 mil, mediante el programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, realizó 7.93 acciones en DEMUNA y 6 acciones en la
implementación de la OMAPED, así mismo cuenta con 36 personas capacitadas para el funcionamiento
del centro de promoción y vigilancia comunal del ciudadano integral de la madre y del niño en el C.P. de
Cuenta General de la República 2013 Pág. 398
Lobo Tahuantinsuyo, distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco, y vigilancia comunitaria en el
desarrollo infantil y calidad del servicio, además cuenta con 36 personas capacitadas para este fin.
‐ Municipalidad Provincial de Canchis – Sicuani, con una ejecución de S/. 246,7 mil, mediante el
programa de Protección de Poblaciones en Riesgo, efectuó 2,000 casos tratados.
En el Gobierno Local de Piura, con una programación de S/. 371 7 mil y una ejecución de S/. 291,3 mil,
siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Piura, con una ejecución de S/. 291,3 mil, mediante el programa de
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó 12 acciones en este programa.
‐ Municipalidad Distrital de Tambo Grande, con una ejecución de S/. 219,8 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó 18 acciones en este programa.
DEPART AM ENT O PIM EJECUCIÓN EST RUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 110.1 104.3 0.5
GOB. LOCAL DE ANCASH 736.1 572.7 3.0
GOB. LOCAL DE APURIMAC 109.0 87.6 0.5
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 927.9 757.3 3.9
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 1 246.2 1 053.0 5.4
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 495.5 375.7 1.9
GOB. LOCAL DE CUSCO 2 849.9 2 208.0 11.4
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 229.9 190.1 1.0
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 451.0 410.7 2.1
GOB. LOCAL DE ICA 991.7 845.5 4.4
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 1 286.7 988.8 5.1
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 1 080.6 731.6 3.8
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 493.5 430.7 2.2
GOB. LOCAL DE LIMA 4 814.4 3 987.2 20.6
GOB. LOCAL DE LORETO 684.0 561.9 2.9
GOB. LOCAL DE MADRE DE DIOS 14.8 14.0 0.1
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 309.7 240.2 1.2
GOB. LOCAL DE PASCO 711.9 550.0 2.8
GOB. LOCAL DE PIURA 1 924.6 1 649.9 8.5
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 1 068.7 985.9 5.1
GOB. LOCAL DE PUNO 1 638.5 1 395.2 7.2
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 710.8 576.2 3.0
GOB. LOCAL DE TACNA 125.5 119.1 0.6
GOB. LOCAL DE TUMBES 355.2 307.9 1.6
GOB. LOCAL DE UCAYALI 255.2 227.2 1.2
TOTAL : 23 621.4 19 370.7 100.0
PROGRAMA DEFENSA MUNICIPAL DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Cuenta General de la República 2013 Pág. 399
ACTIVIDAD 5001779 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO
CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA – PANTBC
Este programa permite ejecutar actividades de complementación
alimentaria nutricional y evaluación nutricional, para contribuir a
la recuperación integral del paciente con tuberculosis y a la
protección de su familia.
El PANTBC, es de naturaleza intersectorial e intergubernamental,
porque el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS), participan de un diseño articulado, uno
para conducir y regular la prevención y control de la tuberculosis
en el país desde un enfoque de atención integral, y otro para
complementar la acción de rehabilitación de los enfermos a partir de un Programa de Complementación
Alimentaria de los grupos vulnerables y de extrema pobreza.
En el cuadro siguiente se muestra al Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio
con Tuberculosis y Familia – PANTBC, con una programación de S/. 7 807,6 mil y una ejecución de
S/. 5 799,4 mil.
DEP A RT AM ENT O PIM EJECUCIÓN EST RUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 42.5 40.3 0.7
GOB. LOCAL DE ANCASH 535.9 368.5 6.4
GOB. LOCAL DE APURIMAC 19.2 19.3 0.3
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 196.7 166.0 2.9
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 436.4 181.8 3.1
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 239.2 202.9 3.5
GOB. LOCAL DE CUSCO 725.9 460.5 7.9
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 38.9 29.4 0.5
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 188.6 186.2 3.2
GOB. LOCAL DE ICA 334.1 215.9 3.7
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 699.7 353.1 6.1
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 544.0 480.3 8.3
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 221.2 220.0 3.8
GOB. LOCAL DE LIMA 943.5 782.5 13.5
GOB. LOCAL DE LORETO 765.1 562.4 9.7
GOB. LOCAL DE MADRE DE DIOS 53.0 39.3 0.7
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 109.8 73.1 1.3
GOB. LOCAL DE PASCO 93.5 52.7 0.9
GOB. LOCAL DE PIURA 132.8 109.6 1.9
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 559.5 429.7 7.4
GOB. LOCAL DE PUNO 216.3 166.6 2.9
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 128.9 113.7 2.0
GOB. LOCAL DE TACNA 168.3 155.0 2.7
GOB. LOCAL DE TUMBES 63.2 54.9 0.9
GOB. LOCAL DE UCAYALI 351.4 335.7 5.8
TOTAL : 7 807.6 5 799.4 100.0
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO
(En M iles de Nuevos Soles)
CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC
Como se observa en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobresalen en este programa son: Lima y
Loreto.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 400
En el Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 943,5 mil y una ejecución de S/. 782,5 mil,
encontrándose las municipalidades involucradas, las siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Lima, con una ejecución de S/. 180,5 mil, a través del programa Protección
de Poblaciones en Riesgo, brindó 230 400 raciones.
‐ Municipalidad Distrital de Los Olivos (Las Palmeras), a través del programa Protección de Poblaciones
en Riesgo, benefició a 74.05 usuarios.
En el Gobierno Local de Loreto, con una programación de S/. 765,1 mil y una ejecución de S/. 562,4 mil,
encontrándose las municipalidades involucradas, las siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Maynas – Iquitos, con una ejecución de S/. 370,1 mil, mediante el programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, benefició a 2 500 usuarios.
‐ Municipalidad Provincial de Ucayali – Contamana, con una ejecución de S/. 89,9 mil, mediante el
programa Protección de Poblaciones en Riesgo, benefició a 60 usuarios.
ACTIVIDAD 5001059 VASO DE LECHE
Es un programa social creado con la finalidad de brindar asistencia alimentaria a la población más
vulnerable a través de la entrega de una ración diaria de alimentos a una población considerada vulnerable,
con el propósito de ayudar a superar la inseguridad alimentaria en la que se encuentra.
Este programa forma parte del conjunto de medidas del gobierno para la lucha contra la pobreza extrema.
Se orienta específicamente a complementar la alimentación de la población materno‐infantil a nivel
nacional: niños de 0 a 6 años, madres gestantes y en período de lactancia, siendo prioridad entre ellos la
atención de quienes presenten estado de desnutrición o se encuentren afectados por tuberculosis.
Dicho programa es nacional y llega a todos los distritos, siendo
financiado a través de transferencias directas de recursos
económicos del Ministerio de Economía y Finanzas a los
gobiernos locales (municipalidades distritales).
En el siguiente cuadro se muestra el Programa Vaso de Leche,
con una programación de S/. 412 775,1 mil y una ejecución de
S/. 402 843,1 mil.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 401
DEPART AM ENT O PIM EJECUCIÓN EST RUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 6 805.7 6 758.0 1.7
GOB. LOCAL DE ANCASH 15 027.9 14 594.8 3.6
GOB. LOCAL DE APURIMAC 8 768.6 8 713.0 2.2
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 14 185.2 13 315.5 3.3
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 10 474.8 10 376.3 2.6
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 25 195.7 24 844.3 6.2
GOB. LOCAL DE CUSCO 21 406.3 20 736.7 5.1
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 9 887.5 9 807.7 2.4
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 15 056.9 14 986.7 3.7
GOB. LOCAL DE ICA 6 966.8 6 801.0 1.7
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 20 457.8 19 840.4 4.9
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 18 470.7 17 523.8 4.4
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 12 212.3 12 092.2 3.0
GOB. LOCAL DE LIMA 121 550.6 119 087.3 29.6
GOB. LOCAL DE LORETO 18 545.4 18 120.2 4.5
GOB. LOCAL DE MADRE DE DIOS 1 337.6 1 337.1 0.3
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 1 642.0 1 605.0 0.4
GOB. LOCAL DE PASCO 5 156.0 4 975.5 1.2
GOB. LOCAL DE PIURA 25 344.3 24 361.5 6.0
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 10 560.6 10 132.8 2.5
GOB. LOCAL DE PUNO 19 005.8 18 669.2 4.6
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 11 578.9 11 393.6 2.8
GOB. LOCAL DE TACNA 2 860.6 2 661.2 0.7
GOB. LOCAL DE TUMBES 2 444.9 2 386.2 0.6
GOB. LOCAL DE UCAYALI 7 832.2 7 723.1 1.9
TOTAL : 412 775.1 402 843.1 100.0
PROGRAM A VASO DE LECHE
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se observa en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobre salen en este programa son: Lima,
Cajamarca y Piura.
Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 121 550,6 mil y una ejecución de S/. 119 087,3 mil,
cuyas municipalidades involucradas son los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de Comas, con una ejecución de S/. 12 981,2 mil, mediante el programa de
Protección de Poblaciones en Riesgo, se atendió el 23.75%.
‐ Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, con una ejecución de S/. 11 296,2 mil, a través del
programa Protección de Poblaciones en Riesgo, en beneficio de 90 870 usuarios, además brindó
asistencia alimentaria 12 acciones.
Gobierno Local de Cajamarca, con una programación de S/. 25 195,7 mil y una ejecución de S/. 24 844,3
mil, cuyas municipalidades involucradas son los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Cajamarca, con una ejecución de S/. 1 796,4 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, se brindó asistencia alimentaria ejecutándose una acción.
‐ Municipalidad Provincial de Cutervo, con una ejecución de S/. 1 006,0 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, se beneficiaron 3 500 usuarios del vaso de leche.
‐ Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, con una ejecución de S/. 1 103,6 mil, a través
del programa Protección de Poblaciones en Riesgo, se brindó asistencia alimentaria con 101,400
raciones a usuarios del vaso de leche.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 402
Gobierno Local de Piura, con una programación de S/. 25 344,3 mil y una ejecución de S/. 24 361,5 mil,
cuyas municipalidades involucradas se mencionan a continuación:
‐ Municipalidad Provincial de Piura, con una ejecución de S/. 2 764,2 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia alimentaria beneficiando a 128 753 usuarios.
‐ Municipalidad Provincial de Sullana, con una ejecución de S/. 1 849,9 mil, mediante el programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia alimentaria a través de raciones.
ACTIVIDAD 5000451 APOYO AL ANCIANO
Es muy importante el apoyo social en el bienestar y la salud de las
personas mayores. Es necesario exigir e implementar el apoyo social;
éstos han de dirigirse tanto al entorno próximo de las personas como
al contexto global en el que están inmersas.
La educación en el adulto mayor para aprender a vivir, es hoy una
tarea de primer orden para todos aquellos que desde la familia, la
comunidad, el centro de salud, centros educativos interactúen con
sujetos de la tercera edad.
En el siguiente cuadro se muestra al programa Apoyo al Anciano, que
alcanzó una programación presupuestal de S/. 4 181,0 mil y una
ejecución de S/. 3 298,7 mil.
DEPARTAMENTO PIM EJECUCIÓN ESTRUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE ANCASH 47.0 40.8 1.2
GOB. LOCAL DE APURIMAC 18.7 12.4 0.4
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 440.2 390.8 11.8
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 31.6 22.5 0.7
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 27.6 21.2 0.6
GOB. LOCAL DE CUSCO 114.5 104.5 3.2
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 33.9 25.5 0.8
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 7.7 6.4 0.2
GOB. LOCAL DE LIMA 2 739.5 2 007.3 60.9
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 69.6 55.5 1.7
GOB. LOCAL DE PASCO 48.8 27.7 0.8
GOB. LOCAL DE PIURA 15.2 15.2 0.5
GOB. LOCAL DE PUNO 90.9 85.8 2.6
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 14.4 12.3 0.4
GOB. LOCAL DE UCAYALI 481.4 470.8 14.3
TOTAL : 4 181.0 3 298.7 100.0
PROGRAM A APOYO AL ANCIANO EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se observa en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobre salen en este programa son: Lima,
Ucayali y Arequipa.
Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 2 739,5 mil y una ejecución de S/. 2 007,3 mil, cuyas
municipalidades involucradas son las siguientes:
Cuenta General de la República 2013 Pág. 403
‐ Municipalidad Provincial de Lima, con una ejecución de S/. 921,9 mil, a través del programa Protección
de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia beneficiando a 1 835 ancianos.
‐ Municipalidad Distrital de San Isidro, con una ejecución de S/. 266,3 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia de 25.6% de acciones.
‐ Municipalidad Distrital de Magdalena del Mar, con una ejecución de S/. 260,5 mil, a través del
programa Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó al adulto mayor de 22,913 atenciones.
Gobierno Local de Ucayali, con una programación de S/. 481,4 mil, y una ejecución de S/. 470,8 mil, cuyas
municipalidades implicadas son las siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, con una ejecución de S/. 469,9 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia al anciano de 12% de acciones.
Gobierno Local de Arequipa, con una programación de S/. 440,2 mil y una ejecución de S/. 390,8 mil, cuyas
municipalidades implicadas son los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de Sachaca, con una ejecución de S/. 228,9 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó 12% de atenciones a talleres productivos de este programa
social
‐ Municipalidad Distrital de Yanahuara, con una ejecución de S/. 76,0 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó apoyo al anciano y familia 1% de acción.
ACTIVIDAD 5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
A fin de generar y/o articular políticas públicas orgánicas que
focalizando en la familia, la acción de los sectores del Gobierno
Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y la sociedad,
constituyan un apoyo efectivo para que la familia pueda cumplir
plenamente sus funciones en beneficio del desarrollo integral de sus
miembros.
Protección, apoyo y promoción de la familia, velando porque las
personas que lo conforman se desarrollen integralmente en un
ámbito, de respeto a sus derechos, de reconocimiento de sus
deberes y de igualdad de oportunidades .
En el siguiente cuadro se muestra al programa Apoyo al Ciudadano y a la Familia, con una programación de
S/. 93 981,9 mil y una ejecución de S/. 81 342,4 mil.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 404
DEPART AM ENT O PIM EJECUCIÓNEST RUC.
(%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 3.3 3.3 0.0
GOB. LOCAL DE ANCASH 1 099.0 581.4 0.7
GOB. LOCAL DE APURIMAC 259.4 181.4 0.2
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 1 473.5 1 341.7 1.6
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 162.8 99.9 0.1
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 1 617.3 1 521.9 1.9
GOB. LOCAL DE CUSCO 1 845.2 1 084.7 1.3
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 354.5 210.0 0.3
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 662.0 550.6 0.7
GOB. LOCAL DE ICA 128.6 44.5 0.1
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 1 617.6 1 432.5 1.8
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 3 015.8 2 442.8 3.0
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 3 632.6 3 235.7 4.0
GOB. LOCAL DE LIMA 60 628.4 54 027.9 66.4
GOB. LOCAL DE LORETO 2 588.9 2 328.1 2.9
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 10.0 3.8 0.0
GOB. LOCAL DE PASCO 625.7 423.2 0.5
GOB. LOCAL DE PIURA 5 665.3 4 485.5 5.5
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 4 884.2 4 572.8 5.6
GOB. LOCAL DE PUNO 777.5 648.0 0.8
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 573.6 465.5 0.6
GOB. LOCAL DE TACNA 964.5 850.2 1.0
GOB. LOCAL DE TUMBES 766.0 233.8 0.3
GOB. LOCAL DE UCAYALI 626.2 573.2 0.7
TOTAL : 93 981.9 81 342.4 100.0
PROGRAM A APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAM ILIA EJECICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobre salen en este programa son:
Lima, la Provincia Constitucional del Callao y Piura.
Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 60 628,4 mil y su ejecución de S/. 54 027,9 mil, siendo
las municipalidades implicadas los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Lima, con una ejecución de S/. 19 454,6 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, se brindó asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado, 116
acciones.
‐ Municipalidad Distrital de Miraflores, con una ejecución de S/. 7 319, 4 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, se atendió a 56 405 beneficiarios para el fortalecimiento del
desarrollo humano integral.
‐ Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, con una ejecución de S/. 5 456,4 mil, a través del
programa Protección de Poblaciones en Riesgo, se brindó asistencia al ciudadano, familia y al
discapacitado.
Gobiernos Locales de la Provincia Constitucional del Callao, con una programación de S/. 4 884,2 mil y una
ejecución de S/. 4 572,8 mil, siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial del Callao, con una ejecución de S/. 2 647,4 mil, mediante el programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia al ciudadano, familia y discapacitado la cantidad
de 2 580 acciones.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 405
‐ Municipalidad Distrital de Ventanilla, con una ejecución de S/. 1 155,6 mil, mediante el programa de
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó la cantidad de 2 77 acciones, en la protección, apoyo social
y comunitario, así mismo brindó 1 051 acciones, para el fortalecimiento del desarrollo humano integral.
Gobiernos Locales de Piura, con una programación de S/. 5 665,3 mil y su ejecución de S/. 4 485,5 mil,
presentándose a las municipalidades involucradas siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Piura, con una ejecución de S/. 1 529,4 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó asistencia la cantidad de 5,098 acciones.
‐ Municipalidad Provincial de Sullana, con una ejecución de S/. 1 290,3 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó 270 acciones en asistencia al ciudadano, familia y al
discapacitado, 330 acciones para el fortalecimiento de la protección y previsión social, también 1,500
acciones en la implementación de OMAPED.
ACTIVIDAD 5000470 APOYO COMUNAL
Busca favorecer el desarrollo comunal de la población que se
encuentra en extrema pobreza, mediante la elaboración de
proyectos comunitarios, la implementación de iniciativas de las
familias campesinas en base a sub proyectos de diversificación
productiva y el manejo adecuado de recursos naturales, replicando
las tecnologías que han sido exitosamente introducidas en la sierra
del Perú.
Con la finalidad de establecer procedimientos para la ejecución de
los apoyos de carácter comunal, en beneficio de las poblaciones
más necesitadas, a través de trabajos complementarios de obras y asistencia técnica, en los diferentes
asentamientos humanos.
En el siguiente cuadro se muestra al programa Apoyo Comunal, con una programación de S/. 153 048,1 mil
y una ejecución de S/. 129 904,0 mil.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 406
DEPARTAM ENTO PIM EJECUCIÓN ESTRUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 3 278.6 2 994.8 2.3
GOB. LOCAL DE ANCASH 6 359.5 4 933.0 3.8
GOB. LOCAL DE APURIMAC 2 566.8 2 335.1 1.8
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 2 127.3 1 762.5 1.4
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 4 384.0 3 779.8 2.9
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 27 296.8 23 942.9 18.4
GOB. LOCAL DE CUSCO 14 199.5 12 335.1 9.5
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 4 992.8 4 273.5 3.3
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 15 477.7 14 107.6 10.9
GOB. LOCAL DE ICA 1 783.9 1 452.8 1.1
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 7 229.2 6 050.6 4.7
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 7 354.7 6 227.9 4.8
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 1 861.4 1 553.7 1.2
GOB. LOCAL DE LIMA 8 138.7 6 564.0 5.1
GOB. LOCAL DE LORETO 14 561.6 12 089.9 9.3
GOB. LOCAL DE MADRE DE DIOS 249.7 201.1 0.2
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 1 017.1 497.5 0.4
GOB. LOCAL DE PASCO 5 048.8 3 297.0 2.5
GOB. LOCAL DE PIURA 5 521.7 4 855.1 3.7
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 3 898.9 3 338.4 2.6
GOB. LOCAL DE PUNO 9 440.7 8 015.9 6.2
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 2 890.8 2 513.2 1.9
GOB. LOCAL DE TACNA 724.5 584.2 0.4
GOB. LOCAL DE TUMBES 603.7 405.2 0.3
GOB. LOCAL DE UCAYALI 2 039.7 1 793.2 1.4
TOTAL : 153 048.1 129 904.0 100.0
PROGRAM A APOYO COM UNAL EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, los Gobiernos locales que sobresalen en este programa son:
Cajamarca y Huánuco.
Gobierno Local de Cajamarca, con una programación de S/. 727 296,8 mil y una ejecución de S/. 23 942,9
mil, siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de Huarango, con una ejecución de S/. 2 133,0 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindo 12 acciones de apoyo comunal.
‐ Municipalidad Provincial de Cutervo, con una ejecución de S/. 1 625,8 mil, a través del programa
Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó 360 atenciones de apoyo comunal.
Gobierno Local de Huánuco, con una programación de S/. 15 477,7 mil y una ejecución de S/. 14 107,6 mil,
siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
‐ Municipalidad Provincial de Pachitea – Panao, con una ejecución de S/. 1 706,8 mil, a través del
programa Protección de Poblaciones en Riesgo, brindó apoyo comunal a 100 beneficiarios.
ACTIVIDAD 5000500 ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD
Debido a la persistencia o agravamiento de las enfermedades de
personas atendidas, la morbilidad y mortalidad por encima de niveles
promedio, el aumento de desnutrición crónica en la población infantil,
tasas elevadas de repitentes y deserción escolar, etc., se desarrolla
Cuenta General de la República 2013 Pág. 407
este programa, a fin brindar adecuada cobertura de servicios de salud materno infantiles y por ende a la
población.
En el cuadro siguiente se muestra al programa Atención Básica de Salud, con una programación de
S/. 52 334,4 mil y una ejecución de S/. 44 746,7 mil.
DEPART AM ENT O PIM EJECUCIÓN ESTRUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 221.5 210.3 0.5
GOB. LOCAL DE ANCASH 2 142.3 1 569.9 3.5
GOB. LOCAL DE APURIMAC 335.5 79.3 0.2
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 529.8 427.5 1.0
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 512.6 373.6 0.8
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 4 034.0 3 745.0 8.4
GOB. LOCAL DE CUSCO 4 597.3 4 066.7 9.1
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 1 153.6 1 045.5 2.3
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 313.2 286.3 0.6
GOB. LOCAL DE ICA 683.9 589.8 1.3
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 1 987.9 1 488.8 3.3
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 2 138.2 1 926.6 4.3
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 518.3 410.0 0.9
GOB. LOCAL DE LIMA 13 297.3 11 846.0 26.5
GOB. LOCAL DE LORETO 765.3 399.9 0.9
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 59.0 46.0 0.1
GOB. LOCAL DE PASCO 196.0 116.4 0.3
GOB. LOCAL DE PIURA 3 611.5 2 924.5 6.5
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 13 805.5 11 931.1 26.7
GOB. LOCAL DE PUNO 356.0 318.7 0.7
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 428.8 392.4 0.9
GOB. LOCAL DE TACNA 192.4 162.8 0.4
GOB. LOCAL DE TUMBES 61.1 60.7 0.1
GOB. LOCAL DE UCAYALI 393.4 328.9 0.7
TOTAL : 52 334.4 44 746.7 100.0
PROGRAM A ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se puede observar en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobresalen en este programa son:
la Provincia Constitucional del Callao y Lima.
Gobierno Local de la Provincia Constitucional del Callao, con una
programación de S/. 13 805,5 mil y una ejecución de S/. 11 931,1 mil,
siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de Ventanilla, con una ejecución
presupuestaria de S/. 7 131,6 mil, a través del programa Atención
Médica Básica, brindó 230 acciones de asistencia médica, así mismo 820
acciones de atención básica de salud, y 3,900 atenciones en el
fortalecimiento de salud y atención básica.
‐ Municipalidad Provincial del Callao, con una ejecución presupuestaria de S/. 3 663,9 mil, a través del
programa Atención Médica Básica.
Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 13 297,3mil y una ejecución de S/. 11 846,0 mil,
siendo las municipalidades involucradas los siguientes:
Cuenta General de la República 2013 Pág. 408
‐ Municipalidad Distrital de Los Olivos (Las Palmeras), con una ejecución de S/. 4 850,6 mil, a través del
programa Atención Médica Básica, brindó atención a 96,097 beneficiarios.
‐ Municipalidad Distrital de Santa Anita, con una ejecución de S/. 1 861,3 mil, a través del programa
Atención Médica Básica, brindo atención básica de salud a 116,064 usuarios.
ACTIVIDAD 5001038 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE DESASTRES
Cuyo objetivo es establecer un plan que permita prevenir, evitar o mitigar la pérdida de vidas, de bienes
materiales y el deterioro del medio ambiente, que como consecuencia de la manifestación de los peligros
naturales y/o antrópicos (tecnológicos) en cualquier ámbito del territorio regional, pueda convertirse en
emergencia o desastre, atentando contra el desarrollo sostenible del país.
Contribuir a la disminución de los efectos negativos ocasionados por los desastres tanto en la población
como en el territorio nacional y reducir el riesgo de ocurrencia de desastres ante el impacto de fenómenos
naturales, mediante acciones y obras de prevención y mitigación principalmente en los asentamientos
humanos.
En el siguiente cuadro se muestra el programa Prevención y Mitigación de Desastres, con una
programación de S/. 18 020,4 mil y una ejecución de S/. 13 514,5 mil.
DEPARTAMENTO PIM EJECUCIÓN ESTRUC. (%) EJEC.
GOB. LOCAL DE AMAZONAS 821.0 820.0 6.1
GOB. LOCAL DE ANCASH 418.9 311.4 2.3
GOB. LOCAL DE APURIMAC 267.7 61.6 0.5
GOB. LOCAL DE AREQUIPA 1 333.0 832.8 6.2
GOB. LOCAL DE AYACUCHO 201.7 131.7 1.0
GOB. LOCAL DE CAJAMARCA 934.9 856.0 6.3
GOB. LOCAL DE CUSCO 4 247.7 3 365.5 24.9
GOB. LOCAL DE HUANCAVELICA 240.3 211.6 1.6
GOB. LOCAL DE HUÁNUCO 861.0 664.9 4.9
GOB. LOCAL DE JUNÍ N 457.6 283.6 2.1
GOB. LOCAL DE LA LIBERTAD 982.9 810.5 6.0
GOB. LOCAL DE LAMBAYEQUE 195.3 187.3 1.4
GOB. LOCAL DE LIMA 2 011.0 1 947.1 14.4
GOB. LOCAL DE MADRE DE DIOS 13.5 9.7 0.1
GOB. LOCAL DE MOQUEGUA 1 214.1 980.5 7.3
GOB. LOCAL DE PASCO 1 502.0 440.1 3.3
GOB. LOCAL DE PIURA 445.4 408.1 3.0
GOB. LOCAL DE PROV.CONST.DEL CALLAO 269.2 215.7 1.6
GOB. LOCAL DE PUNO 478.7 319.8 2.4
GOB. LOCAL DE SAN MARTÍ N 70.7 49.6 0.4
GOB. LOCAL DE TACNA 1 043.8 607.0 4.5
GOB. LOCAL DE TUMBES 10.0 0.0 0.0
TOTAL : 18 020.4 13 514.5 100.0
PROGRAM A DE PREVENCIÓN Y M ITIGACIÓN DE DESASTRES EJERCICIO 2013
(En M iles de Nuevos Soles)
Como se observa en el cuadro anterior, los Gobiernos Locales que sobresalen en este programa son: Cusco y
Lima.
Gobierno Local del Cusco, con una programación de S/. 4 247,7 mil y una ejecución de S/. 3 365 ,5 mil,
siendo las municipalidades implicadas los siguientes:
Cuenta General de la República 2013 Pág. 409
‐ Municipalidad Distrital de Vilcabamba, con una ejecución de S/. 885,6 mil, a través del programa
Prevención de Desastres, brindó atención de riesgos y desastres en la cuenca de Vilcabamba – La
Convención – Cusco, con 0.79 acciones.
‐ Municipalidad Distrital de Ollantaytambo, con una ejecución de S/. 672,8 mil, a través del programa
Prevención de Desastres, brindó atención de emergencias por desastres naturales, con 116.62
intervenciones; así mismo la limpieza de canales de riego en la C.C. Ollanta, además la limpieza y
mantenimiento de la carretera Ollantaytambo – Patacancha, ambos en el distrito de Ollantaytambo –
Urubamba – Cusco, efectuándose dos intervenciones; lo mismo la remoción de escombros en la C.C. de
Tanccac, además la remoción de escombros y limpieza de canales de riego en el sector de Collcaracay
también en la C.C. de Phiry, en el distrito de Ollantaytambo – Urubamba‐ Cusco, realizando tres
intervenciones.
Gobierno Local de Lima, con una programación de S/. 2 011,0 mil, y su ejecución de S/. 1 947,1 mil, siendo
las municipalidades implicadas los siguientes:
‐ Municipalidad Distrital de San Isidro, con una ejecución de S/. 1 062,6 mil, a través del programa
Prevención de Desastres.
Cuenta General de la República 2013 Pág. 410
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