Ficha de proceso:
GESTIÓN DEL RIESGO Fecha: 12/02/2015
Versión: 01
RESPONSABLE DEL PROCESO: Dirección
ALCANCE:
OBJETIVO
ENTRADAS PROVEEDORESRequisitos de la norma OEC DNA
Actividades relativas a los procesos operativos. Toda la empresa
SALIDAS CLIENTES
Matriz de evalaución de riesgos Toda la empresa
Procedimientos de mitigación asociados a las actividades operativas. Toda la empresa
Plan de actuación frente a eventos no planificados. Toda la empresa
DESARROLLO DEL PROCESO
Actividades del proceso Documentos asociados Registro Controles Responsable
Matriz de evaluación Dirección
Matriz de evaluación Todos los riesgos evalaudos. Dirección
Procedimientos adecuados a los riesgos evaluados Dirección
Dirección
Dirección
Elaborado por: Leonardo Fleitas Revisado y aprobado por: Leonardo Fleitas
Firma: Firma:
LEONARDO FLEITASDespachante de Aduana
Código: FP 12
Alcanza los diferentes procesos operativos en cuanto a la planificación y ejecución de actividades, proyectos y políticas orientadas a minimizar los riesgos que puedan afectar la cadena logística.
Disminuir el riesgo y la vulnerabilidad de la empresa frente a actos ilícitos, generando una cultura para la prevención. Planificación de la atención de emergencias y de eventos no planificados.
Considerar todos los procesos de la empresa.Registrar en la Matriz de evaluación
Procedimientos documentados sobre
aspectos de seguridad
Chequeos de verificación
Control de todas las medidas de seguridad implementadas
Planes de actuación frente a emergencias
Identificar escenarios que deban contar con Plan de emergencia
Modificaciones respecto a la edición anterior: No aplica a la primera versión.
Planificación de medidas de contingencia
Verificación de la correcta implementación de las medidas
de control
Evaluación de los riesgos en base a la Probabilidad y Consecuencia
potencial de los mismos.
Identificación de peligros asociados a las actividades
operativas
Elaboración de planes de control para situaciones no previstas
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