PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y BENEFICIARIOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD PARTICIPACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR
Elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
Financiara los costos de la elaboración de los estudios definitivos (Expediente Técnico).
Proporcionara información para la elaboración del estudio de pre inversión e inversión
Registrar, Evaluar y Aprobar el presente proyecto a través de su OPI
Financiamiento para su respectiva ejecución con fuentes de canon y Sobre canon
Sera la Unidad Ejecutora del proyecto
BENEFICIARIOS
Proporcionar informaciones de campo para la elaboración del presente estudio
Participara en la ejecución de la obra y en el mantenimiento de la infraestructura vial.
Aportara en Valor Humano para la Operación y Mantenimiento del Proyecto
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
GRUPO INVOLUCRADO PROBLEMAS PERCIVIDOS INTERESES
Municipalidad distrital de Huantar
Carencia de Infraestructura Víal Aperturar el acceso mediante una vía carrozable
transporte adecuado de sus productos
Disminuir los riesgos de transporte
Población Beneficiaria
Falta de infraestrcutura víalDotar de infraestructura víal
Bienestar de la población dentro de la jurisdicción del distrito
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Malestar en la población por la falta de transporte
Bajos niveles de desarrollo socio - economico en la zona de influencia
Malestar en la población por la falta de trasporte
Elevar los niveles socioeconomicos de la población afectada, según la disponibilidad y priorización presupuestalBajos niveles de desarrollo socio -
economico en la zona de influencia
ENTIDAD FASE MONTO TOTAL (S/.)* OBSERVACIÓN
Municipalidad distrital de Huantar
S/. 20,000.00 Sera la entidad de materializar el pedido de los beneficiarios
S/. 8,893.46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL HUANTAR S/. 893,436.42
Anualmente:
Se comprometen a matener el proyecto a traves de faenas y aportes propios S/. 5,607.36Cada 03 años:
S/. 22,994.85
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
METAS
MESES
UNIDM2 M3 M4
EXPEDIENTE TECNICO (1.5% CD) ###
OBRAS CIVILES 69961.91 104942.87 104942.87
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 3000.00 1500.00 1500.00
SUPERVISIÓN () 6,000.00 4,500.00 4,500.00
GASTOS GENERALES (10 % CD) 13992.38 10494.29 10494.29
UTILIDAD (10 % CD) 13992.38 10494.29 10494.29
TOTAL (S/.) ### 106,946.68 131,931.44 131,931.44
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
METAS
MESES
UNIDM2 M3 M4
EXPEDIENTE TECNICO (1.5% CD) ###
OBRAS CIVILES 0.10 0.15 0.15
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 0.20 0.10 0.10
SUPERVISIÓN () 0.20 0.15 0.15
GASTOS GENERALES (10 % CD) 0.20 0.15 0.15
Pre Inversión (Elaboración
del Perfil )
Inversión (Elaboración del estudio definitivo)
La municipalidad distrital de Huantar será la encargada de buscar el financiamento para la respectiva ejecución del present proyecto en toda su
etapa de Inversión.Inversión
(Ejecución física de la
Obra, incluye GG, U, IGV y Supervisión y
costo de mitigación ambiental)
A traves de sus recursos sera la entidad de finanaciar el proyecto para su respectiva ejecución en la etapa de Inversión
BENEFICIARIOS Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR DEL PROYECTO
(LOCALIDAD DE ANCHAC – PANCA – ACOPARA )
Post Inversión
(Operación y Funcionamie
nto)
M1
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
M1
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
UTILIDAD (10 % CD) 0.20 0.15 0.15
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
LONGITU DE LA TRAYECTORIA Km
TOTAL (Km) 1.60
Influencia del Margen de la Via (Ambos lados) 1.00
Extension Km2 3.20
Extension (has) 320.00
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
SUPERFICIE TOTAL AGROPECUARIA %
SUPERFICIE ÀGRICOLA 2785.84 48.34% 155
SUPERFICIE NO ÀGRICOLA 2977.58 51.66% 165
TOTAL AGROPECUARIA 5763.42 100.00% 320.00
FUENTE: III CENAGRO 1994
DESCRIPCIÓN TIPO DE ANALISIS TRAFICO EXISTENTE
Tipo de Análisis de demanda
No existe tráfico de vehículos motorizados y no motorizados
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
DESCRIPCIÓN SIN PROYECTO CON PROYECTO
Flujo de pasajeros % de crecimiento población del área de estudio = 0.87 % (Horizonte año 2 al 10).
Flujo de Carga
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL MTC, MANUAL DE CAMINOS VECINALES Y EL MARCO ECONOMICO MULTIANUAL 2009 - 2011
GBL
TOTAL DISTRITO (HAS)
Ambito Proyecto
(has)
Análisis en el sistema de transporte.
Análisis en el sistema de actividades y de producción
El medio de tranporte que usan para el traslado de sus productos es mediante sus animales de carga; no cuenta con una trocha carrozable
% de crecimiento población del área de estudio = 0.87 %
(Horizonte año 1 al 10).% de áreas agrícolas (Esc.
Neutro) = 0 (Horizonte Año 1 al 10) Se considera este
supuesto, dada la serie de tiempo 2000-2007 de la
frontera agrícola por tipo de cultivo; la cual muestra niveles decrecientes y/o
estancamiento en su evolución.
% de crecimiento de las areas de riego sera segun la Tasa de crecimiento del PBI Agropecuarios anual = 3.5% (Horizonte Año 1 al 10), asi mismos e dara una
variación agricola en el rendimiento del 30%
PARTICIPACIÓN
Elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
Financiara los costos de la elaboración de los estudios definitivos (Expediente Técnico).
Proporcionara información para la elaboración del estudio de pre inversión e inversión
Registrar, Evaluar y Aprobar el presente proyecto a través de su OPI
Financiamiento para su respectiva ejecución con fuentes de canon y Sobre canon
Sera la Unidad Ejecutora del proyecto
Proporcionar informaciones de campo para la elaboración del presente estudio
Participara en la ejecución de la obra y en el mantenimiento de la infraestructura vial.
Aportara en Valor Humano para la Operación y Mantenimiento del Proyecto
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
INTERESES
Aperturar el acceso mediante una vía carrozable
transporte adecuado de sus productos
Disminuir los riesgos de transporte
Dotar de infraestructura víal
Bienestar de la población dentro de la jurisdicción del distrito
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Elevar los niveles socioeconomicos de la población afectada, según la disponibilidad y priorización presupuestal
OBSERVACIÓN
Sera la entidad de materializar el pedido de los beneficiarios
Se comprometen a matener el proyecto a traves de faenas y aportes propios
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
MESES
M5 M6 M7 M8 DATOS
COSTO DIRECTO INC. IG 592897.56
S/. 8,893.46 SUBTOTAL 711,477.07
104942.87 104942.87 104942.87 104942.87 S/. 699,619.12 COSTO TOTAL 839,542.95 2250.00 2250.00 2250.00 2250.00 S/. 15,000.00 MITIGACIÓN 15000.00
4,500.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 S/. 30,000.00
10494.29 10494.29 6996.19 6996.19 S/. 69,961.91 893,436.42 10494.29 10494.29 6996.19 6996.19 S/. 69,961.91
132,681.44 132,681.44 124,185.25 124,185.25 893,436.42
MESES
M5 M6 M7 M8
1.00
0.15 0.15 0.15 0.15 1.00
0.15 0.15 0.15 0.15 1.00
0.15 0.15 0.10 0.10 1.00
0.15 0.15 0.10 0.10 1.00
La municipalidad distrital de Huantar será la encargada de buscar el financiamento para la respectiva ejecución del present proyecto en toda su
etapa de Inversión.
A traves de sus recursos sera la entidad de finanaciar el proyecto para su respectiva ejecución en la etapa de Inversión
TOTAL POR META (S/.)
TOTAL POR META
0.15 0.15 0.10 0.10 1.00
5.55%
5.55%
5.55%
FUENTE: III CENAGRO 1994
TRAFICO EXISTENTE
No existe tráfico de vehículos motorizados y no motorizados
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CON PROYECTO
% de crecimiento población del área de estudio = 0.87 % (Horizonte año 2 al 10).
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN RECOMENDACIONES DEL MTC, MANUAL DE CAMINOS VECINALES Y EL MARCO ECONOMICO MULTIANUAL 2009 - 2011
% Area de Influencia
El medio de tranporte que usan para el traslado de sus productos es mediante sus animales de carga; no cuenta con una trocha carrozable
% de crecimiento de las areas de riego sera segun la Tasa de crecimiento del PBI Agropecuarios anual = 3.5% (Horizonte Año 1 al 10), asi mismos e dara una
variación agricola en el rendimiento del 30%
POBLACIÓN DE REFERENCIA DISTRITO POBLACIÓN DE INFLUENCIA DE LOCALIDADPOBLACIÓN DE REFERENCIA RESULTADO POBLACIÓN DE REFERENCIA
Población Distrito Huantar 2003 12901 Población de LocalidadPoblación Distrito Huantar 2007 14933 Población de LocalidadTasa de Crecimiento Huantar (Censos: 1993 - 2007) 1.050 Población de LocalidadPoblación Distrito Huantar 2015 16235 Población de LocalidadPromedio de Personas/Familia 5 Población de LocalidadNº de familias Distrito d Huantar 2015 3247 Población de LocalidadFUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEI CENSOS: 1993 - 2007 Tasa de Crecimiento
Población de LocalidadPoblación de LocalidadPoblación de LocalidadPoblacion Total de Localidades (01) + (02) + (03)Promedio de Personas/Familia de la Localidad (01) + (02) + (03)
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA Nº familias en zona de Influencia (01),(02)y(03)
AÑO PERIODOPOBLACIÓN DE REFERENCIA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEI CENSOS: 1993 - 2007
POBLACIÒN FAMILIAS
0 2015 16235 3247 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE INFLUENCIA
1 2016 16406 3281AÑO
2 2017 16578 3316
3 2018 16752 3350 04 2019 16928 3386 15 2020 17106 3421 26 2021 17285 3457 37 2022 17467 3493 48 2023 17650 3530 59 2024 17836 3567 6
10 2025 18023 3605 7FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 8
910
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
POBLACIÓN DE INFLUENCIA DE LOCALIDADPOBLACIÓN DE REFERENCIA RESULTADO
Población de Localidad Acopara 1993 (01) 219Población de Localidad Anchac 1993 (02) 178Población de Localidad panca 1993 (03) 168Población de Localidad Acopara 2007 (01) 241Población de Localidad Anchac 2007 (02) 214Población de Localidad panca 2007 (03) 202Tasa de Crecimiento (01) + (02) + (03) (Censos: 1993 - 2007) 1.073Población de Localidad Acopara 2015 (01) 262Población de Localidad Anchac 2015 (02) 233Población de Localidad panca 2015 (02) 233Poblacion Total de Localidades (01) + (02) + (03) 2015 728Promedio de Personas/Familia de la Localidad (01) + (02) + (03) 5Nº familias en zona de Influencia (01),(02)y(03) 2015 146
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL INEI CENSOS: 1993 - 2007
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE INFLUENCIA
PERIODOPOBLACIÒN FAMILIAS
2015 728 1462016 736 1472017 744 1492018 752 1502019 760 1522020 768 1542021 776 1552022 784 1572023 793 1592024 801 1602025 810 162
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA
SIN PROYECTOCULTIVOS
IMD SEMANALLunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
Total Vehiculos 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 4.00Autos 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 8.00Combis 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00Bus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00Custer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
CULTIVOS Costo/Baño
Área a Cultivar (Ha) Autos 4 5Combis 12 3 2Bus 48Custer 24
Cant Capacid/pCapacid/pozaPoblacion
Pozas 12 5 60Picina 1 40 40
Cost/per22
Capacidad Pasajeros
Costo/Pasajero
IMD SEMANALDomingo
6.00 12 48 5768.00 37 148 17764.00 8 32 3841.00 2 8 961.00 2 8 96
IMD SEMAN
IMD MES
IMD AÑO
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO - SITUACION CON PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 1513
PREPARACION DE SUELOS 365Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45
SIEMBRA 190Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 2 15 30
LABORES CULTURALES 300Primer riego Jornal 4 15 60Segundo riego Jornal 4 15 60Deshierbo Jornal 6 15 90Abonamiento Jornal 2 15 30Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 480Semillas Kg 120 1.5 180Fertilizantes 250
Urea Kg 100 0.8 80Fosfato diamonio Kg 170 1 170
Pesticidas 50Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Dithane M45 mancoseb) Lt 1 20 20
COSECHA 178Trilla Jornal 3 15 45Guardianía Jornal 2 15 30Costales Sacos 26 0.5 13Gastos de transporte Kg 1800 0.05 90
COSTOS INDIRECTOS 121.04Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 75.65Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 45.39
COSTO TOTAL 1634.04
ANALISIS ECONOMICORENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 2000COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.82UTILIDAD (S/./Kg) 0.18COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.00
RESUMEN POR RUBROSMANO DE OBRA 751.04
Calificada 121.04No calificada 630
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 883Materiales y/o insumos 493Máquinas y/o equipos 390
COSTO TOTAL 1634.04FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE CEBADA - SITUACION CON PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 1443
PREPARACION DE SUELOS 325Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45
SIEMBRA 190Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 2 15 30
LABORES CULTURALES 300Primeri riego Jornal 4 15 60Segundo riego Jornal 4 15 60Deshierbo Jornal 6 15 90Abonamiento Jornal 2 15 30Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 450Semillas Kg 100 1.5 150Fertilizantes 250
Urea Kg 100 0.8 80Fosfato diamonio Kg 170 1 170
Pesticidas 50Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Dithane M45 mancoseb) Lt 1 20 20
COSECHA 178Trilla Jornal 3 15 45Guardianía Jornal 2 15 30Costales Sacos 26 0.5 13Transporte Kg 1800 0.05 90
COSTOS INDIRECTOS 115.44Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 72.15Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 43.29
COSTO TOTAL 1558.44
ANALISIS ECONOMICORENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 1800COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.87UTILIDAD (S/./Kg) 0.13COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.00
RESUMEN POR RUBROSMANO DE OBRA 730.44
Calificada 115.44No calificada 615
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 828Materiales y/o insumos 463Máquinas y/o equipos 365
COSTO TOTAL 1558.44
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO -SITUACION CON PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 3166.5
PREPARACION DE SUELOS 475Riego de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30
SIEMBRA 75Clasificación de semilla Jornal 1 15 15Siembra y tapado Jornal 4 15 60
LABORES CULTURALES 7651er y 2do aporque y abonamiento Jornal 35 15 525Deshierbo Jornal 4 15 60Primer riego Jornal 4 15 60Segundo riego Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 1114Semillas Kg 80 3.5 280Fertilizantes 364
Urea Kg 180 0.8 144Superfosfato de calcio triple 140 1 140Cloruro de potasio Kg 80 1 80
Pesticidas 470Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Aceite agrícola Lt 8 50 400Bacillus thuringiensisi Lt 0.5 80 40
COSECHA 737.5Cosecha y despanque Jornal 40 15 600Costales Sacos 35 0.5 17.5Transporte Kg 2400 0.05 120
COSTOS INDIRECTOS 253.32Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 158.325Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 94.99
COSTO TOTAL 3419.82ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 2400COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 1.42UTILIDAD (S/./Kg) 0.08COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.50
RESUMEN POR RUBROSMANO DE OBRA 1918.32
Calificada 253.32No calificada 1665
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 1501.5Materiales y/o insumos 1131.5Máquinas y/o equipos 370
COSTO TOTAL 3419.82FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA - SITUACION CON PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO NO INCLUYE GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 6838
PREPARACION DE SUELOS 495Limpieza de terreno Jornal 4 15 60Riegp de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 6 25 150Primera aradura Jornal 6 15 90Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45
SIEMBRA 260Surcado Yunta/día 4 25 100Siembra Jornal 4 15 60Tapado Yunta/día 4 25 100
LABORES CULTURALES 6001er y 2do aporque y abonamiento Jornal 12 15 180Deshierbo Jornal 8 15 120Primer riego Jornal 4 15 60Segundo riego Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 12 15 180
INSUMOS 3740Semillas Kg 1500 2 3000Fertilizantes 480
Urea Kg 200 0.8 160Fosfato diamonio Kg 220 1 220Cloruro de potasio Kg 100 1 100
Pesticidas 260Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab ) Kg 2 90 180Pegasol Lt 1 26 26Furadan (Carbofuran) Lt 2 12 24
COSECHA 1743Cosecha Jornal 40 15 600Costales Sacos 286 0.5 143Transporte Kg 20000 0.05 1000
COSTOS INDIRECTOS 547.04Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 341.9Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 205.14
COSTO TOTAL 7385.04ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 20000COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.37UTILIDAD (S/./Kg) 0.13COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 0.50
RESUMEN POR RUBROSMANO DE OBRA 2077.04
Calificada 547.04No calificada 1530
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 5308Materiales y/o insumos 3883Máquinas y/o equipos 1425
COSTO TOTAL 7385.04FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ CHOCLO -SITUACION CON PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 3349
PREPARACION DE SUELOS 475Riego de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Limpieza de acequias y bordos Jornal 3 15 45Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30
SIEMBRA 75Clasificación de semilla Jornal 1 15 15Siembra y tapado Jornal 4 15 60
LABORES CULTURALES 7651er y 2do aporque y abonamiento Jornal 35 15 525Deshierbo Jornal 4 15 60Primer riego Jornal 4 15 60Segundo riego Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 1114Semillas Kg 80 3.5 280Fertilizantes 364
Urea Kg 180 0.8 144Superfosfato de calcio triple 140 1 140Cloruro de potasio Kg 80 1 80
Pesticidas 470Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Aceite agrícola Lt 8 50 400Bacillus thuringiensisi Lt 0.5 80 40
COSECHA 920Cosecha Jornal 40 15 600Costales Sacos 40 0.5 20Transporte Kg 6000 0.05 300
COSTOS INDIRECTOS 267.92Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 167.45Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 100.47
COSTO TOTAL 3616.92ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 2400COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 1.51UTILIDAD (S/./Kg) 0.08COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.59
RESUMEN POR RUBROSMANO DE OBRA 1932.92
Calificada 267.92No calificada 1665
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 1684Materiales y/o insumos 1134Máquinas y/o equipos 550
COSTO TOTAL 3616.92
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ALFALFA - SITUACION CON PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 4150
PREPARACION DE SUELOS 565Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Desterronado Jornal 15 15 225Limpieza de acequias y bordos Jornal 4 15 60
SIEMBRA 120Siembra Jornal 4 15 60Tapado Jornal 4 15 60
LABORES CULTURALES 300Deshierbo Jornal 6 15 901ra y 2da fertilización Jornal 2 15 30Riegos Jornal 8 15 120Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 1290Semillas Kg 25 30 750Fertilizantes 470
Urea Kg 200 1 200Cloruro de potasio Kg 100 0.7 70Super fosfato triple Kg 100 2 200
Pesticidas 70Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Mancozab Lt 1 40 40
COSECHA 1875Siega Jornal 25 15 375Transporte Kg 30000 0.05 1500
COSTOS INDIRECTOS 332.00Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 207.5Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 124.50
COSTO TOTAL 4482.00
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 30000COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.15UTILIDAD (S/./Kg) 0.25COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 0.40
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 1457.00Calificada 332.00No calificada 1125MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 3025Materiales y/o insumos 1290Máquinas y/o equipos 1735
COSTO TOTAL 4482.00FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE TRIGO - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL
SOLES SOLESCOSTOS DIRECTOS 616
PREPARACION DE SUELOS 205Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Limpieza de terreno Jornal 3 15 45
SIEMBRA 110Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 2 15 30
LABORES CULTURALES 90Deshierbo Jornal 6 15 90
INSUMOS 120Semillas Kg 120 1 120
COSECHA 91Trilla Jornal 3 15 45Costales Sacos 12 0.5 6Transporte Kg 800 0.05 40
COSTOS INDIRECTOS 30.80Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 30.8
COSTO TOTAL 646.80
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 800COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.81UTILIDAD (S/./Kg) 0.19COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.00
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 336.80Calificada 30.80No calificada 306
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 310Materiales y/o insumos 120Máquinas y/o equipos 190
COSTO TOTAL 646.80FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE CEBADA - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIA
LABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO MEDIDA UNITARIO TOTAL
SOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 616
PREPARACION DE SUELOS 205Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Limpieza de terreno Jornal 3 15 45
SIEMBRA 110Siembra Jornal 2 15 30Tapado Yunta/día 2 25 50Tapado Jornal 2 15 30
LABORES CULTURALES 90Deshierbo Jornal 6 15 90
INSUMOS 120Semillas Kg 120 1 120
COSECHA 91Trilla Jornal 3 15 45Costales Sacos 12 0.5 6Transporte Kg 800 0.05 40
COSTOS INDIRECTOS 30.80Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 30.8
COSTO TOTAL 646.80
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 800COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.81UTILIDAD (S/./Kg) 0.19COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.00
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 336.80Calificada 30.80No calificada 306
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 310Materiales y/o insumos 120Máquinas y/o equipos 190
COSTO TOTAL 646.80FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ AMILACEO - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 1972.5
PREPARACION DE SUELOS 325Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de terreno Jornal 3 15 45Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30
SIEMBRA 105Clasificación de semilla Jornal 1 15 15Siembra y tapado Jornal 6 15 90
LABORES CULTURALES 3601er y 2do aporque y abonamiento Jornal 16 15 240Deshierbo Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 641Semillas Kg 80 1.5 120Fertilizantes 451
Urea Kg 180 0.8 144Superfosfato de calcio triple 140 1 140Cloruro de potasio Kg 167 1 167
Pesticidas 70Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Bacillus thuringiensisi Lt 0.5 80 40
COSECHA 541.5Cosecha y despanque Jornal 30 15 450Costales Sacos 23 0.5 11.5Transporte Kg 1600 0.05 80
COSTOS INDIRECTOS 98.63Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 98.625
COSTO TOTAL 2071.13ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 1600COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 1.29UTILIDAD (S/./Kg) 0.21COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.50
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 1163.63Calificada 98.63No calificada 1065
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 907.5Materiales y/o insumos 652.5Máquinas y/o equipos 255
COSTO TOTAL 2071.13FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE PAPA - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 4218
PREPARACION DE SUELOS 335Limpieza de terreno Jornal 4 15 60Riegp de machaco Jornal 2 15 30Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de terreno Jornal 3 15 45
SIEMBRA 260Surcado Yunta/día 4 25 100Siembra Jornal 4 15 60Tapado Yunta/día 4 25 100
LABORES CULTURALES 4951er y 2do aporque y abonamiento Jornal 10 15 150Riegos Jornal 8 15 120Control fitosanitario Jornal 15 15 225
INSUMOS 1878Semillas Kg 1200 1 1200Fertilizantes 444
Urea Kg 180 0.8 144Fosfato diamonio Kg 200 1 200Cloruro de potasio Kg 100 1 100
Pesticidas 234Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Ridomil Mz ( Metalaxil + Mancozab ) Kg 2 90 180Furadan (Carbofuran) Lt 2 12 24
COSECHA 1250Cosecha Jornal 30 15 450Costales Sacos 200 0.5 100Transporte Kg 14000 0.05 700
COSTOS INDIRECTOS 210.90Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 210.9
COSTO TOTAL 4428.90
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 14000COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.32UTILIDAD (S/./Kg) 0.18COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 0.50
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 1425.90Calificada 210.90No calificada 1215
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 3003Materiales y/o insumos 1978Máquinas y/o equipos 1025
COSTO TOTAL 4428.90FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAIZ CHOCLO - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREA COSTO SIN GAÑANTECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 2136
PREPARACION DE SUELOS 325Primera aradura Yunta/día 5 25 125Primera aradura Jornal 5 15 75Limpieza de terreno Jornal 3 15 45Surcado Yunta/día 2 25 50Surcado Jornal 2 15 30
SIEMBRA 105Clasificación de semilla Jornal 1 15 15Siembra y tapado Jornal 6 15 90
LABORES CULTURALES 3601er y 2do aporque y abonamiento Jornal 16 15 240Deshierbo Jornal 4 15 60Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 641Semillas Kg 80 1.5 120Fertilizantes 451
Urea Kg 180 0.8 144Superfosfato de calcio triple 140 1 140Cloruro de potasio Kg 167 1 167
Pesticidas 70Lasser (Metamidophos) Lt 1 30 30Bacillus thuringiensisi Lt 0.5 80 40
COSECHA 705Cosecha Jornal 30 15 450Costales Sacos 30 0.5 15Transporte Kg 4800 0.05 240
COSTOS INDIRECTOS 106.80Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 106.8
COSTO TOTAL 2242.80ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 1600COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 1.40UTILIDAD (S/./Kg) 0.21COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 1.61
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 1171.80Calificada 106.80No calificada 1065
MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 1071Materiales y/o insumos 656Máquinas y/o equipos 415
COSTO TOTAL 2242.80FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASH
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE ALFALFA - SITUACION SIN PROYECTO
ZONA SIERRA COSTO DE ALQUILER DE YUNTA/DIA S/. 25.00SIPERFICIE 01 HECTAREATECNOLOGIA MEDIALABOR CULTURAL Y ACTIVIDAD UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO
MEDIDA UNITARIO TOTALSOLES SOLES
COSTOS DIRECTOS 3735
PREPARACION DE SUELOS 460Primera aradura Yunta/día 4 25 100Primera aradura Jornal 4 15 60Segunda aradura Yunta/día 3 25 75Segunda aradura Jornal 3 15 45Desterronado Jornal 8 15 120Limpieza de acequias y bordos Jornal 4 15 60
SIEMBRA 120Siembra Jornal 4 15 60Tapado Jornal 4 15 60
LABORES CULTURALES 240Deshierbo Jornal 4 15 601ra y 2da fertilización Jornal 2 15 30Riegos Jornal 6 15 90Control fitosanitario Jornal 4 15 60
INSUMOS 1040Semillas Kg 25 20 500Fertilizantes 470
Urea Kg 200 1 200Cloruro de potasio Kg 100 0.7 70Super fosfato triple Kg 100 2 200
Pesticidas 70Lasser (Metamidophos) Kg 1 30 30Mancozab Lt 1 40 40
COSECHA 1875Siega Jornal 25 15 375Transporte Kg 30000 0.05 1500
COSTOS INDIRECTOS 298.80Costos administrativos 5% de Costos directos 5% 186.75Costos por asistencia técnica 3% de Costos directos 3% 112.05
COSTO TOTAL 4033.80
ANALISIS ECONOMICO
RENDIMIENTO POR HECTAREA (Kg/Ha) 17000COSTO POR KILOGRAMO (S/./KG) 0.24UTILIDAD (S/./Kg) 0.26COSTO EN CHACRA (S/./Kg) 0.50
RESUMEN POR RUBROS
MANO DE OBRA 1258.80Calificada 298.80No calificada 960MATERIALES Y/O INSUMOS,MAQUINAS Y/O EQUIPOS 2775Materiales y/o insumos 1040Máquinas y/o equipos 1735
COSTO TOTAL 4033.80
FUENTE : MANUAL DE COSTOS DE PRODUCCION DE LA DIRECCION REGIONAL AGRARIA DE ANCASHCUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
CULTIVOSAÑOS
TOTAL2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Área a Cultivar (Ha) 100% 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Maíz Choclo 26.8% 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 165.00
Papa 53.6% 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 330.00
Trigo 10.7% 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 66.00
Cebada Grano 8.9% 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55.00
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, POR CULTIVO - EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
CULTIVOS COSTO/HA (S/.)AÑOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Maíz Choclo S/. 2,349.60 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 S/. 352,440.00
Mano de Obra 1171.80 0.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 17577.00 175770.00
Calificada 106.80 0.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 16020.00
No calificada 1065.00 0.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 15975.00 159750.00
Materiales y Maquinarias 1071.00 0.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 16065.00 160650.00
Materiales y/o insumos 656.00 0.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 9840.00 98400.00
Máquinas y/o equipos 415.00 0.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 6225.00 62250.00
Servicio de Terceros 106.80 0.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 1602.00 16020.00
Papa S/. 4,639.80 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 S/. 1,391,940.00
Mano de Obra 1425.90 0.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 42777.00 427770.00
Calificada 210.90 0.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 63270.00
No calificada 1215.00 0.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 36450.00 364500.00
Materiales y Maquinarias 3003.00 0.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 90090.00 900900.00
Materiales y/o insumos 1978.00 0.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 59340.00 593400.00
Máquinas y/o equipos 1025.00 0.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 30750.00 307500.00
Servicio de Terceros 210.90 0.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 6327.00 63270.00
Trigo S/. 677.60 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 S/. 40,656.00
Mano de Obra 336.80 0.00 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 2020.80 20208.00
Calificada 30.80 0.00 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 1848.00
No calificada 306.00 0.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 1836.00 18360.00
Materiales y Maquinarias 310.00 0.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 1860.00 18600.00
Materiales y/o insumos 120.00 0.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 7200.00
Máquinas y/o equipos 190.00 0.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 1140.00 11400.00
Servicio de Terceros 30.80 0.00 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 184.80 1848.00
Cebada Grano S/. 677.60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S/. 34,034.00
Mano de Obra 336.80 0.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 1684.00 16840.00
Calificada 30.80 0.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 1540.00
No calificada 306.00 0.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 1530.00 15300.00
Materiales y Maquinarias 310.00 0.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 1550.00 15500.00
Materiales y/o insumos 120.00 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 6000.00
Máquinas y/o equipos 190.00 0.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 9500.00
Servicio de Terceros 30.80 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 154.00 1694.00
ÁREA (HA)
COSTO TOTAL (S/.)
FUENTE: COSTOA DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE ANCASH - ELABORACIÓN PROPIA
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, A PRECIOS PRIVADOS - EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
RUBROAÑOS
COSTO TOTAL (S/.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mano de Obra 0.0 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 64058.8 640588.0
Calificada 0.0 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 82678.0
No calificada 0.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 55791.0 557910.0
Materiales y Maquinarias 0.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 109565.0 1095650.0
Materiales y/o insumos 0.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 70500.0 705000.0
Máquinas y/o equipos 0.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 39065.0 390650.0
Servicio de Terceros 154.0 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 8267.8 82832.0
154.0 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 181891.6 1819070.0
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, A PRECIOS SOCIALES -. EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO"
RUBRO FCAÑOS
COSTO TOTAL (S/.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mano de Obra 0.00 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 30390.49 S/. 303,904.92
Calificada 0.909 0.00 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 7516.18 S/. 75,161.82
No calificada 0.410 0.00 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 22874.31 S/. 228,743.10
Materiales y Maquinarias 0.00 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 92071.43 S/. 920,714.29
Materiales y/o insumos 0.840 0.00 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 59243.70 S/. 592,436.97
Máquinas y/o equipos 0.840 0.00 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 32827.73 S/. 328,277.31
Servicio de Terceros 0.840 129.41 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 6947.73 S/. 69,606.72
COSTO TOTAL - PRECIOS SOCIALES 129.41 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 S/. 1,294,225.93
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA DE CULTIVO - PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN Nº 01 Y Nº 02
CULTIVOSAÑOS
TOTAL2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Área a Cultivar (Ha) 1.000 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00
Maíz Choclo 0.268 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 165.00
Papa 0.536 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 330.00
Trigo 0.107 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 66.00
Cebada Grano 0.089 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55.00
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO TOTAL - PRECIOS DE MERCADO
ÁREA (HA)
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, POR CULTIVO, PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN Nº 01 Y Nº 02
CULTIVOS COSTO/HA (S/.)AÑOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Maíz Choclo S/. 3,784.37 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 S/. 567,655.50
Mano de Obra 1932.92 0.00 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 28993.80 289938.00
Calificada 267.92 0.00 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 4018.80 40188.00
No calificada 1665.00 0.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 24975.00 249750.00
Materiales y Maquinarias 1684.00 0.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 25260.00 252600.00
Materiales y/o insumos 1134.00 0.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 17010.00 170100.00
Máquinas y/o equipos 550.00 0.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 8250.00 82500.00
Servicio de Terceros 167.45 0.00 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 2511.75 25117.50
Papa S/. 7,726.94 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 S/. 2,023,194.00
Mano de Obra 2077.04 0.00 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 32822.40 328224.00
Calificada 547.04 0.00 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 164112.00
No calificada 1530.00 0.00 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 16411.20 164112.00
Materiales y Maquinarias 5308.00 0.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 159240.00 1592400.00
Materiales y/o insumos 3883.00 0.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 116490.00 1164900.00
Máquinas y/o equipos 1425.00 0.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 42750.00 427500.00
Servicio de Terceros 341.90 0.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 10257.00 102570.00
Trigo S/. 826.69 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 S/. 102,581.40
Mano de Obra 751.04 0.00 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 4506.24 45062.40
Calificada 121.04 0.00 726.24 726.24 726.24 726.24 726.24 726.24 726.24 726.24 726.24 726.24 7262.40
No calificada 630.00 0.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 3780.00 37800.00
Materiales y Maquinarias 0.00 0.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 5298.00 52980.00
Materiales y/o insumos 493.00 0.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 2958.00 29580.00
Máquinas y/o equipos 390.00 0.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 2340.00 23400.00
Servicio de Terceros 75.65 0.00 453.90 453.90 453.90 453.90 453.90 453.90 453.90 453.90 453.90 453.90 4539.00
Cebada Grano S/. 1,630.59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 S/. 81,529.50
Mano de Obra 730.44 0.00 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 3652.20 36522.00
Calificada 115.44 0.00 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 577.20 5772.00
No calificada 615.00 0.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 3075.00 30750.00
Materiales y Maquinarias 828.00 0.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 4140.00 41400.00
Materiales y/o insumos 463.00 0.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 2315.00 23150.00
Máquinas y/o equipos 365.00 0.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 1825.00 18250.00
Servicio de Terceros 72.15 0.00 360.75 360.75 360.75 360.75 360.75 360.75 360.75 360.75 360.75 360.75 3607.50
FUENTE: COSTOA DE PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA DE ANCASH - ELABORACIÓN PROPIA
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN Nº 01 Y Nº 02 A PRECIOS PRIVADOS
RUBROAÑOS
COSTO TOTAL (S/.)2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Mano de Obra 0.00 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 69974.64 S/. 699,746.40
Calificada 0.00 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 21733.44 S/. 217,334.40
No calificada 0.00 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 48241.20 S/. 482,412.00
Materiales y Maquinarias 0.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 193938.00 S/. 1,939,380.00
Materiales y/o insumos 0.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 138773.00 S/. 1,387,730.00
Máquinas y/o equipos 0.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 55165.00 S/. 551,650.00
Servicio de Terceros 0.00 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 13583.40 S/. 135,834.00
0.0 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 263912.6 S/. 2,639,126.40
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN, POR CULTIVO Y POR RUBRO, PARA LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN Nº 01 Y Nº 02 A PRECIOS SOCIALES
RUBRO FCAÑOS
COSTO TOTAL (S/.)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mano de Obra 0.00 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 39536.56 S/. 395,365.65
Calificada 0.909 0.00 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 19757.67 S/. 197,576.73
No calificada 0.410 0.00 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 19778.89 S/. 197,788.92
Materiales y Maquinarias 0.00 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 162973.11 S/. 1,629,731.09
Materiales y/o insumos 0.840 0.00 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 116615.97 S/. 1,166,159.66
Máquinas y/o equipos 0.840 0.00 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 46357.14 S/. 463,571.43
Servicio de Terceros 0.840 0.00 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 11414.62 S/. 114,146.22
COSTO TOTAL - PRECIOS SOCIALES 0.0 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 202509.7 S/. 2,025,096.74
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTO TOTAL - PRECIOS DE MERCADO
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA ACTUAL DE CULTIVO - SITUACION "SIN PROYECTO" SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA ACTUAL DE CULTIVO - SITUACION "CON PROYECTO"
CULTIVOSAÑOS
CULTIVOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 1.000 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 82.00 Área a Cultivar (Ha)
Maíz Choclo 0.268 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 28.00 Maíz Choclo
Papa 0.536 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 Papa
Trigo 0.107 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Trigo
Cebada Grano 0.089 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Cebada Grano
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - SITUACION "SIN PROYECTO" RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO"
CULTIVOSAÑOS
CULTIVOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 Área a Cultivar (Ha)
Maíz Choclo 1600 0 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 44800 Maíz Choclo
Papa 14000 0 476000 476000 476000 476000 476000 476000 476000 476000 476000 476000 Papa
Trigo 800 0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Trigo
Cebada Grano 800 0 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 Cebada Grano
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - SITUACION "SIN PROYECTO" PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - SITUACION "CON PROYECTO"
CULTIVOSAÑOS
CULTIVOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 Área a Cultivar (Ha)
Maíz Choclo 0.60 0 26880 26880 26880 26880 26880 26880 26880 26880 26880 26880 Maíz Choclo
Papa 0.60 0 285600 285600 285600 285600 285600 285600 285600 285600 285600 285600 Papa
Trigo 0.60 0 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 Trigo
Cebada Grano 0.60 0 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 Cebada Grano
PRODUCCIÓN TOTAL (KG) 0 322080 322080 322080 322080 322080 322080 322080 322080 322080 322080 PRODUCCIÓN TOTAL (KG)
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "SIN PROYECTO" INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO", A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOSAÑOS
CULTIVOS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 Área a Cultivar (Ha)
Maíz Choclo 1.80 0 48384 48384 48384 48384 48384 48384 48384 48384 48384 48384 Maíz Choclo
Papa 1.60 0 456960 456960 456960 456960 456960 456960 456960 456960 456960 456960 Papa
Trigo 0.85 0 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 Trigo
Cebada Grano 0.85 0 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 4080 Cebada Grano
0 513504 513504 513504 513504 513504 513504 513504 513504 513504 513504
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
ÁREA (HA)
* PROYECTADA EN FUNCIÓN A LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRICOLA EN EL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL 2009 - 20011
REND (KG/HA)
% DE PROD
COSTO/KG (S/.)
INGRESOS TOTAL POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
INGRESOS TOTAL POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
INGRESOS POR EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-154.00 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40 331612.40
0.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00 513504.00
154.00 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60 181891.60
0.00 990338.66 1034237.45 1079672.70 1126698.19 1175369.57 1225744.45 1277882.44 1331845.27 1387696.80 1445503.13
0.00 1254251.30 1298150.09 1343585.34 1390610.83 1439282.21 1489657.09 1541795.08 1595757.91 1651609.44 1709415.77
0.00 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64 263912.64
154.00 658726.26 702625.05 748060.30 795085.79 843757.17 894132.05 946270.04 1000232.87 1056084.40 1113890.73
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
INGRESOS POR EL INCREMENTO EN LA PRODUCCIÓN AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓNAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FACTOR DE CORRECCIÓN 0.8403
-129.41 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31 302106.31
0.00 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97 431515.97
129.41 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65 129409.65
0.00 851483.01 888372.75 926553.64 966070.86 1006971.17 1049303.00 1093116.45 1138463.36 1185397.42 1233974.17
0.00 1053992.68 1090882.43 1129063.31 1168580.53 1209480.85 1251812.68 1295626.12 1340973.04 1387907.09 1436483.84
0.00 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67 202509.67
0.00 549376.70 586266.44 624447.32 663964.54 704864.86 747196.69 791010.13 836357.05 883291.10 931867.85
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
BENEFICIO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA SITUACIÓN
"SIN PROYECTO"
INGRESOS PRODUCCIÓN AGRICOLA
COSTO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
BENEFICIO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA SITUACIÓN
"CON PROYECTO"
INGRESOS PRODUCCIÓN AGRICOLA
COSTO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
BENEFICIO POR EL INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRICOLA A PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA SITUACIÓN
"SIN PROYECTO"
INGRESOS PRODUCCIÓN AGRICOLA
COSTO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
BENEFICIO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA SITUACIÓN
"CON PROYECTO"
INGRESOS PRODUCCIÓN AGRICOLA
COSTO POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
BENEFICIO POR EL INCREMENTO DE LA
PRODUCCIÓN AGRICOLA A PRECIOS SOCIALES
SUPERFICIE CULTIVADA, POR CULTIVO, SEGÚN LA CEDULA ACTUAL DE CULTIVO - SITUACION "CON PROYECTO"TC : 0.035 %
CULTIVOSAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 85 88 91 94 97 101 104 108 112 116
Maíz Choclo 0.268 28.00 28.98 29.99 31.04 32.13 33.26 34.42 35.62 36.87 38.16 39.50Papa 0.536 34.00 35.19 36.42 37.70 39.02 40.38 41.79 43.26 44.77 46.34 47.96Trigo 0.107 10.00 10.35 10.71 11.09 11.48 11.88 12.29 12.72 13.17 13.63 14.11Cebada Grano 0.089 10.00 10.35 10.71 11.09 11.48 11.88 12.29 12.72 13.17 13.63 14.11FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
RENDIMIENTO DE PRODUCCION EN Kg/Ha, POR CULTIVO, SEGÚN EL PLAN DE CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO"RED 1
CULTIVOSAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 85 88 91 94 97 101 104 108 112 116
Maíz Choclo 2400 0.00 69552.00 71986.32 74505.84 77113.55 79812.52 82605.96 85497.17 88489.57 91586.70 94792.24
Papa 20000 0.00 703800.00 728433.00 753928.15 780315.64 807626.69 835893.62 865149.90 895430.15 926770.20 959207.16
Trigo 2000 0.00 20700.00 21424.50 22174.36 22950.46 23753.73 24585.11 25445.59 26336.18 27257.95 28211.98
Cebada Grano 1800 0.00 18630.00 19282.05 19956.92 20655.41 21378.35 22126.60 22901.03 23702.56 24532.15 25390.78
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
PORCENTAJE DE LA PRODUCCION DESTINADA AL MERCADO PARA LA COMERCIALIZACION - SITUACION "CON PROYECTO"
CULTIVOSAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 85 88 91 94 97 101 104 108 112 116
Maíz Choclo 0.95 0 66074 68387 70781 73258 75822 78476 81222 84065 87007 90053
Papa 0.98 0 689724 713864 738850 764709 791474 819176 847847 877522 908235 940023
Trigo 0.95 0 19665 20353 21066 21803 22566 23356 24173 25019 25895 26801
Cebada Grano 0.95 0 17699 18318 18959 19623 20309 21020 21756 22517 23306 24121
PRODUCCIÓN TOTAL (KG) 0 793162 820923 849655 879393 910172 942028 974998 1009123 1044443 1080998
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
INGRESOS TOTALES GENERADOS POR LOS CULTIVOS - SITUACION "CON PROYECTO", A PRECIOS PRIVADOS
CULTIVOSAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Área a Cultivar (Ha) 82 85 88 91 94 97 101 104 108 112 116
Maíz Choclo 1.80 0.0 118934 123097 127405 131864 136479 141256 146200 151317 156613 162095
Papa 1.60 0.0 1103558 1142183 1182159 1223535 1266359 1310681 1356555 1404034 1453176 1504037
Trigo 0.85 0.0 16715 17300 17906 18532 19181 19852 20547 21266 22011 22781
Cebada Grano 0.85 0.0 15044 15570 16115 16679 17263 17867 18493 19140 19810 20503
0.0 1254251 1298150 1343585 1390611 1439282 1489657 1541795 1595758 1651609 1709416
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
ÁREA (HA)
* PROYECTADA EN FUNCIÓN A LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI AGRICOLA EN EL MARCO MACROECONOMICO MULTIANUAL 2009 - 20011
REND (KG/HA)
% DE PROD
COSTO/KG (S/.)
INGRESOS TOTAL POR PRODUCCIÓN AGRICOLA
CULTIVOSÁREA (HA)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Maíz Choclo 28.00
Papa 34.00
Trigo 10.00
Cebada Grano 10.00
TOTAL 82.00
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CULTIVOSRENDIMIENTO (KG/HA)
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Maíz Choclo 1600.00 2400.00
Papa 14000.00 20000.00
Trigo 800.00 2000.00
Cebada Grano 800.00 1800.00
TOTAL 17200.00 26200.00
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CULTIVOS% DESTINADO AL MERCADO
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Maíz Choclo 0.60 0.95
Papa 0.60 0.98
Trigo 0.60 0.95
Cebada Grano 0.60 0.95
TOTAL 2.40 3.83
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CULTIVOSCOSTO / KG
SIN PROYECTO CON PROYECTO
Maíz Choclo 1.80 1.80
Papa 1.60 1.60
Trigo 0.85 0.85
Cebada Grano 0.85 0.85
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Variado según la tasa de crecimiento del PBI Agricola, en
el Marco Macroeconomico Multianual 2009 -
2011
Aplicativo de la Guía Simplificada Caminos Vecinales- Análisis Costo Efectividad
1.GENERALIDADES
LEYENDA: Datos a ingresar
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANHAC – PANCA – ACOPARADepartamento: AncashProvincia: HuariDistrito: HuantarZona Geográfica: SierraHorizonte del Proyecto: 10 años
1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL
i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo
Resultados de los conteo de tráfico: Mes: JulioTipo de Vehículo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Automovil 2 1 0 0 0 0 0Camioneta 1 0 2 0 1 0 1C.R. 0 0 0 0 0 0 0Micro 0 0 0 0 0 0 0Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0Camión 2E 2 0 2 1 0 1 2Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 5 1 4 1 1 1 3
Nota: Conteo de 7 días de 24 horas para poyectos de inversión a nivel de perfil.
ii) Determinar los factores de corrección estacional de una estación de peaje cercano al camino
F.C.E. Vehículos ligeros: 1.00F.C.E. Vehículos pesados: 1.00
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo0
1
2
3
4
5
6
Nº de Vehículos/día
Veh/día
Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes.
iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días
Donde: Índice Medio Diario Semanal de la Muestra Vehícular TomadaÍndice Medio Anual
Vi = Volumen Vehícular diario de cada uno de los días de conteoFC = Factores de Corrección Estacional
Tipo de Vehículo Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día TOTALTotal DiariaLunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANA
Automovil 2 1 0 0 0 0 0 3 0 156Camioneta 1 0 2 0 1 0 1 5 1 261C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Camión 2E 2 0 2 1 0 1 2 8 1 417Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 5 1 4 1 1 1 3 16 2 834
r
IMDS =IMDa =
ANUAL(Vehiculos)
7ViIMDS
FCIMDIMD Sa *
2.2 Oferta Proyectada
Donde: Tránsito proyectado al año en vehículo por díaTránsito actual (año base) en vehículo por día
n = año futuro de proyeccciónr = tasa anual de crecimiento de tránsito
Tasa de Crecimiento x Región en % 1.07 Tasa de Crecimiento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)0.10 Tasa de Crecimiento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)
Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Tráfico Normal 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2Automovil 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00Camioneta 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00C.R. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Micro 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bus Grande 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Camión 2E 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00Camión 3E 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Tn =T0 =
rvp =rvc =
10 1
nn rTT
DATOS PARA TRAFICO LIGERO
DESCRIPCIÓN
Población N° habitantes (Proyectada al 2015) 16235 728
N° de integrantes por familia 5 5
N° familias 3247 146
N° salidas promedio de un miembro x familias/mes 8 8
N° de pasajeros locales x mes ida y vuelta 51952 2330
Promedio de pasajeros x día 1732 78
Capacidad pasajeros/vehículos ligeros (autos) 4 4
Capacidad pasajeros/vehículos ligeros (combis) 12 12
Capacidad pasajeros/vehículos ligeros (Bus) 48 48
Capacidad pasajeros/vehículos ligeros (Custer) 24 24
Demanda vehículo ligero/día para pasajeros (autos) 433 20 62.5%
Demanda vehículo ligero/día para pasajeros (combis) 144 7 21.9%
Demanda vehículo ligero/día para pasajeros (Bus) 36 2 6.3%
Demanda vehículo ligero/día para pasajeros (Custer) 72 3 9.4%
TOTAL DEMANDA VEHICULOS (IMD) 685 32
FUENTE: INEI, E INFORMACIONES DE CAMPO
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE VEHICULOS SEGÚN LA NECESIDAD DE LAS PERSONAS
TC DISTRITO : 1.073
AÑO
0 2015 28470 17794 6228 1112 584 4448
1 2016 28776 17985 6295 1124 590 4496
2 2017 29085 18178 6362 1136 596 4545
3 2018 29397 18373 6431 1148 603 4593
4 2019 29712 18570 6500 1161 609 4643
5 2020 30031 18769 6569 1173 616 4692
6 2021 30354 18971 6640 1186 622 4743
7 2022 30679 19174 6711 1198 629 4794
8 2023 31009 19381 6783 1211 636 4845
9 2024 31342 19589 6856 1224 643 4897
10 2025 31678 19799 6930 1237 650 4950
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE VEHICULOS POR EL EXCEDENTE DE LA PRODUCCIÓN
AREA DE REFERENCIA
DISTRITO
AREA DE INFLUENCIA
(LOC. (01)+(02))
POBLACIÓN BENEFICIADA*
POBLACIÓN QUE VIAJARA EN
AUTO**
POBLACIÓN QUE VIAJARA EN COMBIS***
POBLACIÓN QUE VIAJARA EN
BUS***
POBLACIÓN QUE VIAJARA EN CUSTER***
N° DE AUTOS(Vehic)
CON PROYECTO SIN PROYECTO
AÑO AÑO
0 2015 0 0 0 2015 0
1 2016 793162 793 1 2016 322080
2 2017 820923 821 2 2017 322080
3 2018 849655 850 3 2018 322080
4 2019 879393 879 4 2019 322080
5 2020 910172 910 5 2020 322080
6 2021 942028 942 6 2021 322080
7 2022 974998 975 7 2022 322080
8 2023 1009123 1009 8 2023 322080
9 2024 1044443 1044 9 2024 322080
10 2025 1080998 1081 10 2025 322080
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
* Con la consieración de que los vehiculos PICK UP tienen * Con la consieración de que los vehiculos PICK UP tienen
Tienen una capacidad de carga de 01 tn Tienen una capacidad de carga de 01 tn
DEMANDA TOTAL DE VEHICULOS A LO LARGO DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO /AÑO
SIN PROYECTO
AÑO
0 2015 4448 519 23 24 5015
1 2016 4496 525 23 25 5069
2 2017 4545 530 24 25 5123
3 2018 4593 536 24 25 5178
4 2019 4643 542 24 25 5234
5 2020 4692 547 24 26 5290
6 2021 4743 553 25 26 5347
7 2022 4794 559 25 26 5404
8 2023 4845 565 25 26 5462
9 2024 4897 571 26 27 5521
10 2025 4950 577 26 27 5580
TOTAL 51646 6025 269 282 58223
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
DEMANDA TOTAL DE VEHICULOS A LO LARGO DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO /DIA
CON PROYECTO
PRODUCCIÓN TOTAL QUE IRA AL MERCADO
(KG)
N° DE VEHICULOS PICK UP*(Vehic)
PRODUCCIÓN TOTAL QUE IRA AL MERCADO
(KG)
N° DE AUTOS(Vehic)
N° DE COMBIS(Vehic)
N° DE BUS(Vehic)
N° DE CUSTER(Vehic)
TOTAL VEHICULOS
(Und)
AÑO N° DE AUTOS N° DE COMBIS AÑO
0 2015 12 1 0 13 0
1 2016 12 1 0 13 1
2 2017 12 1 0 13 2
3 2018 13 1 0 14 3
4 2019 13 1 0 14 4
5 2020 13 1 0 14 5
6 2021 13 2 0 15 6
7 2022 13 2 0 15 7
8 2023 13 2 0 15 8
9 2024 13 2 0 15 9
10 2025 14 2 0 16 10
TOTAL 141 16 0 157 TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
TRÁFICO TOTAL DIARIO, EN FUNCIÓN AL SISTEMA DE ACTIVIDADES POR VEHÍCULOS PARA PASAJEROS Y CARGA
CON PROYECTO
AÑO PASAJEROS TOTAL AÑO
0 2015 13 0 13 0
1 2016 13 0 13 1
2 2017 13 0 13 2
3 2018 14 0 14 3
4 2019 14 0 14 4
5 2020 14 0 14 5
6 2021 15 0 15 6
7 2022 15 0 15 7
8 2023 15 0 15 8
9 2024 15 0 15 9
10 2025 16 0 16 10
TOTAL 157 0 157 TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
BALANCE OFERTA DEMANDA
POR AÑO POR DIA
AÑO AÑO
N° DE VEHICULOS PICK UP
TOTAL VEHICULOS
VEHICULOS(Und)
DEMANDA(Vehiculos)
OFERTA VIAL(Vehiculos)
DEFICIT(Vehiculos)
0 2015 5015 834 -4181 0
1 2016 5069 730 -4339 1
2 2017 5123 730 -4393 2
3 2018 5178 730 -4448 3
4 2019 5234 730 -4504 4
5 2020 5290 730 -4560 5
6 2021 5347 730 -4617 6
7 2022 5404 1095 -4309 7
8 2023 5462 730 -4732 8
9 2024 5521 730 -4791 9
10 2025 5580 730 -4850 10
TOTAL 58223 8499 -49723 TOTAL
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
4448 519 23 24
4496 525 23 25
4545 530 24 25
4593 536 24 25
4643 542 24 25
4692 547 24 26
4743 553 25 26
4794 559 25 26
4845 565 25 26
4897 571 26 27
4950 577 26 27
N° DE AUTOS(Vehic)
N° DE COMBIS(Vehic)
N° DE BUS(Vehic)
N° DE CUSTER(Vehic)
SIN PROYECTO
0 0
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
322080 322
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
* Con la consieración de que los vehiculos PICK UP tienen
Tienen una capacidad de carga de 01 tn
CON PROYECTO
AÑO
0 2015 4448 519 0 4967
1 2016 4496 525 322 5343
2 2017 4545 530 322 5397
3 2018 4593 536 322 5451
4 2019 4643 542 322 5506
5 2020 4692 547 322 5562
6 2021 4743 553 322 5618
7 2022 4794 559 322 5675
8 2023 4845 565 322 5733
9 2024 4897 571 322 5791
10 2025 4950 577 322 5849
TOTAL 51646 6025 3221 60892
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
SIN PROYECTO
PRODUCCIÓN TOTAL QUE IRA AL MERCADO
(KG)
N° DE VEHICULOS PICK UP*
(Vehic)
N° DE AUTOS(Vehic)
N° DE COMBIS(Vehic)
N° DE VEHIC PICK UP
(Und)
TOTAL VEHICULOS
(Und)
AÑO N° DE AUTOS N° DE COMBIS
2015 12 1 0 13
2016 12 1 1 14
2017 12 1 1 14
2018 13 1 1 15
2019 13 1 1 15
2020 13 1 1 15
2021 13 2 1 16
2022 13 2 1 16
2023 13 2 1 16
2024 13 2 1 16
2025 14 2 1 17
TOTAL 141 16 10 167
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
TRÁFICO TOTAL DIARIO, EN FUNCIÓN AL SISTEMA DE ACTIVIDADES POR VEHÍCULOS PARA PASAJEROS Y CARGA
SIN PROYECTO
AÑO PASAJEROS TOTAL
2015 13 0 13
2016 13 1 14
2017 13 1 14
2018 14 1 15
2019 14 1 15
2020 14 1 15
2021 15 1 16
2022 15 1 16
2023 15 1 16
2024 15 1 16
2025 16 1 17
TOTAL 157 10 167
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
AÑO
N° DE VEHICULOS PICK UP
TOTAL VEHICULOS
VEHICULOS(Und)
DEMANDA SIN PROYECTO(Vehiculos)
OFERTA VIAL SIN PROYECTO(Vehiculos)
DEFICIT CIN PROYECTO(Vehiculos)
DEMANDA CON PROYECTO(Vehiculos)
2015 13 2 -11 -11
2016 13 2 -11 -11
2017 13 2 -11 -11
2018 14 2 -12 -12
2019 14 2 -12 -12
2020 14 2 -12 -12
2021 15 2 -13 -13
2022 15 3 -12 -12
2023 15 2 -13 -13
2024 15 2 -13 -13
2025 16 2 -14 -14
TOTAL 157 23 -134 -134
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN UND RESULTADOLongitud Total km 1.60
Rendimiento/Peon m/día 20.00
Numero de Jornales jornales 80.00
Costo/Jornal (S/.) S/. 35.00
S/. 2,800.00
FACTOR DE CORRECCIÓN 0.75
S/. 2,100.00
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
COSTOS DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO FUENTE: ANEXO SNIP 08 (V 1.0) - MEF
DESCRIPCIÓN UND
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO (S/./ km/Año) S/. 14,371.78Limpieza de derecho de vía km 1.00 275.00 275.00
Limpieza de derrumbes y Huaycos menores m3 700.00 2.42 1694.00
Bacheo Localizado m3 525.00 16.61 8720.25
Escarificación, homog. y conformación del área de rodadura km 1.00 291.50 291.50
Limpieza de cunetas m3 150.00 0.61 91.50
Costo total de mantenimiento periodico directo (S/.) S/. 11,072.25Gastos Generales (10%) S/. 1,107.23
Sub Total de costo de mantenimiento periodico (S/.) S/. 12,179.48IGV (18%) S/. 2,192.31
S/. 22,994.85
FACTOR DE CORRECCIÓN (FC) 0.84
S/. 19,315.67
Costo de mantenimiento rutinario (cada años) en S/. /km / Año S/. 2,700.00
Gastos Generales (10%) S/. 270.00
Sub Total de costo de mantenimiento (S/.) S/. 2,970.00IGV (18%) S/. 534.60COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO (S/./ km/Año) S/. 3,504.60
S/. 5,607.36
FACTOR DE CORRECCIÓN (FC) 0.84
S/. 4,710.18
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA, CON DATOS DE CAMPO Y RECOMENDADOS POR EL MTC
COSTO EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
COSTO EN LA SITUACIÓN "SIN PROYECTO" A PRECIOS SOCIALES (S/.)
METRADO
COSTO UNT (S/.)
COSTO A PRECIOS PRIVADOS (S/.)
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/./Año) (CADA 03 AÑOS)
COSTO DE MANTENIMIENTO PERIODICO TOTAL A PRECIOS SOCIALES (S/./Año) (CADA 03 AÑOS)
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS (S/./Año) (CADA AÑOS)
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO TOTAL A PRECIOS SOCIALES (S/./Año) (CADA AÑOS)
COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
DESCRIPCIÓN UND
Acondicionamiento de botadero m3 6324.15 0.65 4110.70
Reacondicionamiento del área Ocupada/Campamento m2 36.00 1.79 64.44
Reacondicionamiento de área Ocupada/Maquina m2 172.71 2.05 354.06
Excavación y clausura de relleno Sanitario y letrinas und 2.00 1420.00 2840.00
Costo Directo de Mitigación Ambiental S/. 7,369.19Gastos Generales (10%) 736.92
Utilidad (5%) 368.46
Sub Total de costos de Mitigación Ambiental (S/.) S/. 8,474.57IGV (18%) S/. 1,525.42COSTO TOTAL DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/) S/. 10,000.00FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
METRADO
COSTO UNT (S/.)
COSTO A PRECIOS
PRIVADOS (S/.)
PRESUPUESTO DE ALT Nº01 COSTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA Nº01
Concepto Alternativa ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL PARCIAL (S/.)
OBRAS PROVISIONALES 39,648.41 A COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 8893.46
EXPLANACIONES 175,531.20 A-1 Expediente técnico (1.5% CD) 8893.46
PONTON 42,178.39 01 COSTO EN OBRAS CIVILES 71147.707 118579.512 355738.536 47431.805 592,897.56
MUROS DE CONTENCION 101,143.62 01.01 OBRAS PROVISIONALES 4757.809 7929.682 23789.046 3171.873 39,648.41
REVESTIMIENTOS DE CANAL 90,653.63 01.02 EXPLANACIONES 21063.744 35106.240 105318.720 14042.496 175,531.20
OBRAS DE ARTE 104,639.78 01.03 PONTON 5061.407 8435.678 25307.034 3374.271 42,178.39
FLETE 24,102.53 01.04 MUROS DE CONTENCION 12137.234 20228.724 60686.172 8091.490 101,143.62
Varios (CAPACITACION) 15,000.00 01.05 REVESTIMIENTOS DE CANAL 10878.436 18130.726 54392.178 7252.290 90,653.63
Costos Directos 592,897.56 01.06 OBRAS DE ARTE 12556.774 20927.956 62783.868 8371.182 104,639.78
Gastos Generales 10% 59,289.76 01.07 FLETE 2892.304 4820.506 14461.518 1928.202 24,102.53
Utilidad 10% 59,289.76 B COSTOS DE CAPACITACIÓN 1800.000 3000.000 9000.000 1200.000 15,000.00
Sub Total General 711,477.07
IGV 18% 128,065.88 C COSTO DIRECTO (A+B) 592897.56
Presupuesto de Obra 839,542.95Supervision de Obra 5.1% 30,000.00 D COSTOS INDIRECTOS (D-1+D-2+D-3) 118579.51
Estudio Definitivo 1.5% 8,893.46 D-1 Gastos generales (10% CD) 59,289.76
Mitigación Ambiental 15,000.00 D-2 Utilidad (10% CD) 59,289.76
Total de Inversión 893,436.42E SUB TOTAL DE COSTOS (S/.) (A+C+D) 711,477.07 F IGV (18% ST) 128065.88
SUPERVISOR DE OBRA 30000.00
PRESUPUESTO DE ALT Nº02 EXPEDIENTE TECNICO 8893.46
Concepto AlternativaMITIGACION AMBIENTAL 15000.00
893,436.42 OBRAS PROVISIONALES 39,648.41
EXPLANACIONES 175,531.20 FUENTE: Elaborado por el proyectista
PONTON 42,178.39
MUROS DE CONTENCION 101,143.62
REVESTIMIENTO DE CANAL 118,258.52 COSTO A PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA Nº02
OBRAS DE ARTE 104,639.78 ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL PARCIAL (S/.)FLETE 24,102.53
Varios (CAPACITACION) 15,000.00 A COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 9307.54
Costos Directos 620,502.45 A-1 Expediente técnico (1.5% CD) 9307.54
Gastos Generales 10% 62,050.25 01 COSTO EN OBRAS CIVILES 72660.294 121100.490 363301.470 48440.196 620,502.45
Utilidad 10% 62,050.25 01.01 OBRAS PROVISIONALES 4757.809 7929.682 23789.046 3171.873 39,648.41
Sub Total General 744,602.94 01.02 EXPLANACIONES 21063.744 35106.240 105318.720 14042.496 175,531.20
IGV 18% 134,028.53 01.03 PONTON 5061.407 8435.678 25307.034 3374.271 42,178.39
Presupuesto de Obra 878,631.47 01.04 MUROS DE CONTENCION 12137.234 20228.724 60686.172 8091.490 101,143.62
Supervision de Obra 4.8% 30,000.0001.05 REVESTIMIENTO DE CANAL 14191.022 23651.704 70955.112 9460.682 118,258.52
Estudio Definitivo 1.5% 9,307.54 01.06 OBRAS DE ARTE 12556.774 20927.956 62783.868 8371.182 104,639.78
Mitigación Ambiental 15,000.00 01.07 FLETE 2892.304 4820.506 14461.518 1928.202 24,102.53
Total de Inversión 932,939.01B COSTOS DE CAPACITACIÓN 1800.000 3000.000 9000.000 1200.000 15000.00
C COSTO DIRECTO (A+B) 620502.45
D COSTOS INDIRECTOS (D-1+D-2+D-3) 124100.49D-1 Gastos generales (10% CD) 62,050.25
D-2 Utilidad (10% CD) 62,050.25
E SUB TOTAL DE COSTOS (S/.) (A+C+D) 744,602.94 F IGV (18% ST) 134028.54
SUPERVISOR DE OBRA 30000.00
EXPEDIENTE TECNICO 8893.46
MITIGACION AMBIENTAL 15000.00
932,524.94
FUENTE: Elaborado por el proyectista
M.O CALIFICAD
AM.O NO
CALIFICADAEQUIPOS / HERRAM
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN UNICA (S/.) (E+F+G+H+I)
M.O CALIFICAD
AM.O NO
CALIFICADAEQUIPOS / HERRAM
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN UNICA (S/.) (E+F+G+H+I)
COSTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA Nº01
ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL PARCIAL (S/.)
A COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 6649.86A-1 Expediente técnico (1.5% CD) 6649.86
01 COSTO EN OBRAS CIVILES 60414.003 66455.404 279224.385 37229.918 443,323.71 01.01 OBRAS PROVISIONALES 4325.281 4757.809 19990.795 2665.439 31,739.32
01.02 EXPLANACIONES 19148.858 21063.744 88503.126 11800.417 140,516.15
01.03 PONTON 4601.279 5061.407 21266.415 2835.522 33,764.62
01.04 MUROS DE CONTENCION 11033.849 12137.234 50996.783 6799.571 80,967.44
01.05 REVESTIMIENTOS DE CANAL 9889.487 10878.436 45707.713 6094.362 72,570.00
01.06 OBRAS DE ARTE 11415.249 12556.774 52759.553 7034.607 83,766.18
01.07 FLETE 2629.367 2892.304 12152.536 1620.338 19,294.54
B COSTOS DE CAPACITACIÓN 1636.364 1800.000 7563.025 1008.403 12,007.79
FACTOR DE CORRECCIÓN (FC) 0.909 0.600 0.840 0.840
C COSTO DIRECTO (A+B) 443323.71
D COSTOS INDIRECTOS (D-1+D-2+D-3) 88664.74D-1 Gastos generales (10% CD) 44,332.37
D-2 Utilidad (10% CD) 44,332.37
5.06% E SUB TOTAL DE COSTOS (S/.) (A+C+D) 531,988.45
1.50% F IGV (18% ST) 95757.92
2.53% G SUPERVISOR DE OBRA 22431.72
H EXPEDIENTE TECNICO 6649.86
I MITIGACION AMBIENTAL 11215.86
668,043.81
FUENTE: Elaborado por el proyectista
COSTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA Nº02
ITEM DESCRIPCIÓN MATERIAL PARCIAL (S/.)
A COSTOS EN ESTUDIOS DEFINITIVOS 7270.75A-1 Expediente técnico (1.5% CD) 7270.75
01 COSTO EN OBRAS CIVILES 63425.446 69767.990 293142.817 39085.709 484,716.51 01.01 OBRAS PROVISIONALES 4325.281 4757.809 19990.795 2665.439 31,739.32
01.02 EXPLANACIONES 19148.858 21063.744 88503.126 11800.417 140,516.15
01.03 PONTON 4601.279 5061.407 21266.415 2835.522 33,764.62
01.04 MUROS DE CONTENCION 11033.849 12137.234 50996.783 6799.571 80,967.44
01.05 REVESTIMIENTO DE CANAL 12900.929 14191.022 59626.145 7950.153 94,668.25
01.06 OBRAS DE ARTE 11415.249 12556.774 52759.553 7034.607 83,766.18
01.07 FLETE 2629.367 2892.304 12152.536 1620.338 19,294.54
B COSTOS DE CAPACITACIÓN 1636.364 1800.000 7563.025 1008.403 13636.364
FACTOR DE CORRECCIÓN (FC) 0.909 0.600 0.840 0.840
C COSTO DIRECTO (A+B) 484716.51
D COSTOS INDIRECTOS (D-1+D-2+D-3) 96943.30D-1 Gastos generales (10% CD) 48,471.65
D-2 Utilidad (10% CD) 48,471.65
E SUB TOTAL DE COSTOS (S/.) (A+C+D) 581,659.81 F IGV (18% ST) 104698.77G SUPERVISOR DE OBRA 22431.72
H EXPEDIENTE TECNICO 6649.86
I MITIGACION AMBIENTAL 11215.86
726,656.01
FUENTE: Elaborado por el proyectista
M.O CALIFICADA
M.O NO CALIFICADA
EQUIPOS / HERRAM
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN UNICA (S/.) (E+F+G+H+I)
M.O CALIFICADA
M.O NO CALIFICADA
EQUIPOS / HERRAM
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, A PRECIOS PRIVADOS, PARA EL PROYECTO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN UNICA (S/.) (E+F+G+H+I)
COSTO DE INVERSIÓN Y COSTO DE INCREMENTO DE MANTENIMIENTO, PRECIOS SOCIALES INV 1
ALTERNATIVA N° 01
Nº AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO
INVERSIÓN
0 2015 668,043.81 668,043.81
1 2016 2,100.00 4,710.18 4,710.18
2 2017 2,100.00 4,710.18 4,710.18
3 2018 2,100.00 19,315.67 19,315.67
4 2019 2,100.00 4,710.18 4,710.18
5 2020 2,100.00 4,710.18 4,710.18
6 2021 2,100.00 19,315.67 19,315.67
7 2022 2,100.00 4,710.18 4,710.18
8 2023 2,100.00 4,710.18 4,710.18
9 2024 2,100.00 19,315.67 19,315.67
10 2025 2,100.00 4,710.18 -66,804.38 -62,094.20
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
CALCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA N° 01 BEN 1
AÑO FLUJO NETO FC
0 668043.81 0.00 -668043.81 1.00 -668043.81 -58612.20
1 4710.18 549376.70 544666.51 0.90 490690.55
2 4710.18 586266.44 581556.26 0.81 472004.10
3 19315.67 624447.32 605131.65 0.73 442467.05
4 4710.18 663964.54 659254.36 0.66 434271.27
5 4710.18 704864.86 700154.68 0.59 415507.72
6 19315.67 747196.69 727881.02 0.53 389154.92
7 4710.18 791010.13 786299.95 0.48 378727.98
8 4710.18 836357.05 831646.86 0.43 360873.61
9 19315.67 883291.10 863975.43 0.39 337749.40
10 -62094.20 931867.85 993962.05 0.35 350058.01
TASA DE DESCUENTO DE 11%VAN (EN SOLES) S/. 3,403,460.80TIR (EN %) 87.49%FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
* LOS COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y BENEFICIOS ESTAN A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTO INCREMENTAL COSTOS DE
MANTENIMIENTOCOSTOS DE
MANTENIMIENTOVALOR
RESIDUAL
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
FLUJO DE BENEFICIO
INCREMENTALVAN A PRECIOS
SOCIALES
CALCULO DEL INDICADOR BENEFICIO/COSTO
ALTERNATIVA N° 01
AÑO FLUJO DE COSTO
0 0.00 668043.81
1 549376.70 4710.18
2 586266.44 4710.18
3 624447.32 19315.67
4 663964.54 4710.18
5 704864.86 4710.18
6 747196.69 19315.67
7 791010.13 4710.18
8 836357.05 4710.18
9 883291.10 19315.67
10 931867.85 -62094.20
SUMA S/. 7,318,642.69 S/. 692,157.72B/C 10.57366
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
FLUJO DE BENEFICIOS
INV 1ALTERNATIVA N° 02
Nº AÑOSIN PROYECTO CON PROYECTO
INVERSIÓN
0 2015 726,656.01 726,656.01
1 2016 2,100.00 4,710.18 2,610.18
2 2017 2,100.00 4,710.18 2,610.18
3 2018 2,100.00 19,315.67 17,215.67
4 2019 2,100.00 4,710.18 2,610.18
5 2020 2,100.00 4,710.18 2,610.18
6 2021 2,100.00 19,315.67 17,215.67
7 2022 2,100.00 4,710.18 2,610.18
8 2023 2,100.00 4,710.18 2,610.18
9 2024 2,100.00 19,315.67 17,215.67
10 2025 2,100.00 4,710.18 -72,665.60 -70,055.42
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
BEN 1ALTERNATIVA N° 02
AÑO FLUJO NETO (FC)
0 726656.01 0.00 -726656.01 1.00 -726656.01
1 2610.18 549376.70 546766.51 0.90 492582.44
2 2610.18 586266.44 583656.26 0.81 473708.51
3 17215.67 624447.32 607231.65 0.73 444002.55
4 2610.18 663964.54 661354.36 0.66 435654.60
5 2610.18 704864.86 702254.68 0.59 416753.97
6 17215.67 747196.69 729981.02 0.53 390277.66
7 2610.18 791010.13 788399.95 0.48 379739.47
8 2610.18 836357.05 833746.86 0.43 361784.86
9 17215.67 883291.10 866075.43 0.39 338570.34
10 -70055.42 931867.85 1001923.27 0.35 352861.82
TASA DE DESCUENTO DE 11%VAN (EN SOLES) S/. 3,359,280.22TIR (EN %) 81.10%FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
* LOS COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y BENEFICIOS ESTAN A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTO INCREMENTAL COSTOS DE
MANTENIMIENTOCOSTOS DE
MANTENIMIENTOVALOR
RESIDUAL
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
FLUJO DE BENEFICIO
INCREMENTALVAN A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA N° 02
AÑO FLUJO DE COSTO
0 0.00 726656.01
1 549376.70 2610.18
2 586266.44 2610.18
3 624447.32 17215.67
4 663964.54 2610.18
5 704864.86 2610.18
6 747196.69 17215.67
7 791010.13 2610.18
8 836357.05 2610.18
9 883291.10 17215.67
10 931867.85 -70055.42
SUMA S/. 7,318,642.69 S/. 723,908.70B/C 10.10990
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
FLUJO DE BENEFICIOS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PARA UNA VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN DE +20% Y UNA VARIACIOÓN DEL BENEFICIO DE -20%
CALCULO DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD
ALTERNATIVA N° 01
AÑO FLUJO NETO FC
0 668043.81 0.00 -668043.81 1.00 -668043.811 4710.18 549376.70 544666.51 0.91 495151.382 4710.18 586266.44 581556.26 0.83 480625.013 19315.67 624447.32 605131.65 0.75 454644.374 4710.18 663964.54 659254.36 0.68 450279.605 4710.18 704864.86 700154.68 0.62 434740.976 19315.67 747196.69 727881.02 0.56 410869.867 4710.18 791010.13 786299.95 0.51 403496.208 4710.18 836357.05 831646.86 0.47 387969.409 19315.67 883291.10 863975.43 0.42 366409.92
10 -62094.20 931867.85 993962.05 0.39 383215.40TASA DE DESCUENTO DE 10%VAN (EN SOLES) S/. 3,599,358.29TIR (EN %) 87.49%FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
* LOS COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y BENEFICIOS ESTAN A PRECIOS SOCIALES
CALCULO DEL INDICADOR BENEFICIO/COSTO
ALTERNATIVA N° 01
AÑO
0 0.00 668043.811 549376.70 4710.182 586266.44 4710.183 624447.32 19315.674 663964.54 4710.185 704864.86 4710.186 747196.69 19315.67
FLUJO DE COSTO INCREMENTAL
FLUJO DE BENEFICIO
INCREMENTAL
VAN A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS
FLUJO DE COSTO
7 791010.13 4710.188 836357.05 4710.189 883291.10 19315.67
10 931867.85 -62094.20SUMA S/. 7,318,642.69 S/. 692,157.72
B/C 10.5737FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO MAXIMO DE LA INVERSIÓN QUE SOPORTARA EL PROYECTO, TAL QUE EL VAN TIENDA O CERO ALTERNATIVOS
ALTERNATIVAS INICIAL
0% 10% 20% 10% 20%ALTERNATIVA Nº 01VAN (Soles) 3599358.29 1223087.45 995281.93 1040901.54 630910.11
TIR (%) 87.49% 20.07% 17.89% 19.53% 16.32%
B/C 10.5737 2.4452 2.2831 2.3689 2.1056
ALTERNATIVA Nº 02VAN (Soles) 3555909.43 1104293.60 865688.64 932907.14 522915.71
TIR (%) 81.10% 18.90% 16.78% 18.37% 15.25%
B/C 10.1099 2.3579 2.2001 2.2860 2.0320
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
RANGO DE VARIACIONES DE LAS VARIABLES A ANALIZAR
DESCRIPCIÓN ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02VARIABLE
Costo de inversiónVAN (Soles) 3599358.29 3555909.43 Beneficios
TIR (%) 87.49% 81.10%
B/C 10.5737 10.1099
-43448.86
ALTERNATIVA
Alternativa Nº 01 63.690
Alternativa Nº 02 56.281
DESCRIPCIÓN
Monto de inversión a precios Privados S/. 893,436.42 S/. 932,524.94
INVERSIÓN (+10%)
INVERSIÓN (+20%)
BENEFICIO(-10%)
BENEFICIO(-20%)
Costo de inversión y beneficios
% DE INCREMENTO DE LA INVERCIÓN QUE HACE QUE EL
VAN TIENDA A CERO
ALTERNATIVAN° 01
ALTERNATIVAN° 02
Monto de inversión a precios Privados S/. 893,436.42 S/. 932,524.94
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA N° 02
AÑO FLUJO NETO (FC)
0 726656.01 0.00 -726656.01 1.00 -726656.011 2610.18 549376.70 546766.51 0.91 497060.472 2610.18 586266.44 583656.26 0.83 482360.543 17215.67 624447.32 607231.65 0.75 456222.134 2610.18 663964.54 661354.36 0.68 451713.935 2610.18 704864.86 702254.68 0.62 436044.906 17215.67 747196.69 729981.02 0.56 412055.257 2610.18 791010.13 788399.95 0.51 404573.848 2610.18 836357.05 833746.86 0.47 388949.079 17215.67 883291.10 866075.43 0.42 367300.53
10 -70055.42 931867.85 1001923.27 0.39 386284.79TASA DE DESCUENTO DE 10%VAN (EN SOLES) S/. 3,555,909.43TIR (EN %) 81.10%FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
* LOS COSTOS DE INVERSIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y BENEFICIOS ESTAN A PRECIOS SOCIALE
ALTERNATIVA N° 02
AÑO
0 0.00 726656.011 549376.70 2610.182 586266.44 2610.183 624447.32 17215.674 663964.54 2610.185 704864.86 2610.186 747196.69 17215.67
FLUJO DE COSTO
INCREMENTAL
FLUJO DE BENEFICIO
INCREMENTALVAN A PRECIOS
SOCIALES
FLUJO DE BENEFICIOS
FLUJO DE COSTO
7 791010.13 2610.188 836357.05 2610.189 883291.10 17215.67
10 931867.85 -70055.42SUMA S/. 7,318,642.69 S/. 723,908.70
B/C 10.1099FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO MAXIMO DE LA INVERSIÓN QUE SOPORTARA EL PROYECTO, TAL QUE EL VAN TIENDA O CERO ALTERNATIVOS
20%
630910.11 175299.08 0.1 227805.52 0.1 238604.96
16.32% 12.28% x 1223087.45 x 1104293.60
2.1056 1.8265 0.5369 0.4628
63.69 56.28
522915.71 45705.79
15.25% 11.32%
2.0320 1.7601
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
RANGO DE VARIACIONES DE LAS VARIABLES A ANALIZAR
VARIABLE RANGOCosto de inversión + 10% y 20%Beneficios - 10% y 20%
BENEFICIO(-20%)
INVER (+20%)
BENEF (-20%)
Costo de inversión y beneficios
Costo (+20%) Beneficio (-20%)
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
0% 10% 20%0.00
500000.00
1000000.00
1500000.00
2000000.00
2500000.00
3000000.00
3500000.00
4000000.00
GRAFICO NºANALISIS DE SENCIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES DE LA INVERSION
VALO
R AC
TUAL
NET
O A
PRE
CIO
S SO
CIAL
ES
CA
USA
EFE
CTO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
* *
* *
Aumento del Nivel de vida de la población beneficiada *
* Incremento del ingreso Percapita
PRO
POSI
TO
* Volumen de carga transportada * Conteo de trafico * Flujo vehicular * Costo de Flete * Tiempo de viaje *
CO
MPO
NEN
TES *
Superficies vías vehiculares *
Creacion de 1.6 km de trocha carrozable * *
* * * *
* Informe de control de calidadActa de entrega y obra
AC
CIO
NES
* Elaboración de estudios definitivos
* Resolución de aprobación del expediente tecnico *
Proceso de licitación oportuna * Contrato de ejecución * * Contrato de Supervisión
Monto total de la Inversión S/. 893,436.42 * * 0 S/. 592,897.56 *
0 10% S/. 59,289.76 * 0 10% S/. 59,289.760 S/. 711,477.07 Liquidación de Obra0 18% S/. 839,542.95
* 0 S/. 839,542.950 S/. 30,000.000 S/. 8,893.460 S/. 15,000.00
* Supervisión de obra 0 S/. 893,436.42
FUENTE: ELABORADO POR EL PROYECTISTA
Desarrollo Socio - Económico de la población del área de influencia
Incremento de la canasta básica familiar en un 10% despues de iniciada el funcionamiento del proyecto
Encuestas a hogares y tiendas comerciales
Verificación de los indices de crecimiento estadistico
Estudio de impacto en el área de influencia
Los pobladores de las localidades de Anchac – Panca – Acopara y otros del
área de influencia, tienen acceso continuo hacia los mercados locales, de consumo y a los servicios de educación
y salud
Se cumple el compromiso del mantenimiento del proyecto a lo
largo de la vida util del proyecto, por parte de los beneficiarios
Encuesta a los usuarios y transportista
Inventario víal por parte de la municipalidad local
Se cumple con las especificaciones técnicas de los
estudios definitivosVías disminuyen vulnerabilidad por efectos de las aguas de riego y/o
factores climatológicos
Creacionde cunetas, alcantarilla , puente, canal, muro de contencion,muro seco, a lo largo de la trocha
Valorizaciones e informes de avance de obra Adecuado mantenimiento de cías
existentes
Reporte de avance de la ejecución de la obra por parte de la unidad
ejecutora
creacion de la trocha Carrozable con superficie de rodadura , de 4.50 a
5.00 m , en 1.6 km aproximadamente
Informes Mensuales del Residente de Obra
Oportuna coordinación entre las autoridades locales y representantes de los
beneficiarios para su respectiva ejecución
Informes mensuales por parte de la Supervisión
Creacion de cunetas , en 1.6 km aproximadamente. Alcantarillas tipo TMC en 6 tramos a lo largo de los
1.6km
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