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INFORME DE AUDITORÍA dd/mm/aa CONTENIDO 1.- Objetivo de la Auditoria Interna 2.- Alcance de la Auditoria 3.- Criterios de Auditoria y documentos de referencia 4.- Auditores internos y procesos auditados 5.- Resultados de la Auditoría Interna (Hallazgos de la auditoria y descripción de No Conformidad/Observación/ Oportunidad de Mejora) 6.- Conclusiones de la Auditoria Indicador Medición Valor esperado Porcentaje de procedimientos del sistema auditados Total de procedimientos auditados / Total de procedimientos del sistema * 100 Incrementar 1% en relación a la auditoria anterior Porcentaje de auditores internos del SGC capacitados No. de auditores(as) capacitados(as)/ Total de auditores capacitados 100% de equipo auditor capacitado Eficiencia en el programa (Auditorías realizadas/auditorias planeadas)*100 100% Eficiencia del SGC (No conformidades encontradas /total de no conformidades de la auditoria anterior)*100 Disminuir una no conformidad con respecto a la auditoria anterior Total de acciones correctivas encontradas/ Total de acciones correctivas de la auditoria anterior*100 Disminuir una acción correctiva con respecto a la auditoria anterior Total de oportunidades de mejora encontradas/ Total de oportunidades de mejora de la auditoria anterior*100 Incrementar una oportunidad de mejora con respecto a la anterior 7.- Acciones de seguimiento 8.- Anexo: Plan de Auditoria Procedimiento: Auditorías Internas Código: I-SGC-UPAM-19-04 Versión: 01 Responsable del proceso: Jefatura de Oficina de Gestión de la Calidad Requerimiento: 8.2.2 Hoja: 01 de: 01

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INFORME DE AUDITORÍAdd/mm/aa

CONTENIDO

1.- Objetivo de la Auditoria Interna

2.- Alcance de la Auditoria

3.- Criterios de Auditoria y documentos de referencia

4.- Auditores internos y procesos auditados

5.- Resultados de la Auditoría Interna (Hallazgos de la auditoria y descripción de No Conformidad/Observación/ Oportunidad de Mejora)

6.- Conclusiones de la Auditoria

Indicador Medición Valor esperadoPorcentaje de procedimientos

del sistema auditadosTotal de procedimientos

auditados / Total de procedimientos del sistema *

100

Incrementar 1% en relación a la auditoria anterior

Porcentaje de auditores internos del SGC capacitados

No. de auditores(as) capacitados(as)/ Total de

auditores capacitados

100% de equipo auditor capacitado

Eficiencia en el programa (Auditorías realizadas/auditorias

planeadas)*100

100%

Eficiencia del SGC

(No conformidades encontradas /total de no

conformidades de la auditoria anterior)*100

Disminuir una no conformidad con respecto a

la auditoria anterior

Total de acciones correctivas encontradas/ Total de

acciones correctivas de la auditoria anterior*100

Disminuir una acción correctiva con respecto a la

auditoria anterior

Total de oportunidades de mejora encontradas/ Total de oportunidades de mejora de

la auditoria anterior*100

Incrementar una oportunidad de mejora con

respecto a la anterior

7.- Acciones de seguimiento8.- Anexo: Plan de Auditoria

Procedimiento: Auditorías Internas Código: I-SGC-UPAM-19-04 Versión: 01

Responsable del proceso: Jefatura de Oficina de Gestión de la Calidad

Requerimiento: 8.2.2 Hoja: 01 de: 01