UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DENAYARIT

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DENAYARIT Oficio No . SG/0278/19/SG Tepic, Nayarit, a 21 de marzo de 2019 AUTÓNOMA DE NAYARIT E N TE. DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACIÓN Adjunto al presente remito a usted, para abono en cuenta, comprobantes de gastos efectuados por la cantidad de: - ------------ ------- ---------- -------------------- $2,013.47 (Do s mil trece pesos 47/100 M. N.), más ficha de depósito original por la cantidad de: -$985 .53 (Novecientos ochenta y cinco pesos 53/100M . N.), mismos que en total amparan el importe del cheque No. 138 de BANAMEX, de la cuenta número 3629791 Departamentos 2019, que tuvo a bien expedir el día 8 de marzo de 2019,-a nombre de su servidor por la cantidad de : -- -$3,000.00 (Tres mil pesos 00/ 100 M .N), lo anterior, por concepto de viáticos asistir al Consejo de Unidad Académica Preparatoria No. 10, de Valle de Banderas, para la elección de terna de candidatos a director, realizado el lunes 11 de marzo del actual. Programa Operativo Anual 2019 Descripción de la Meta Académica 1 Admva. Atender el 100% de las capacitaciones solicitadas sobre legisla ció n y legis la ción y procesos Met a Académica de elección de Consejeros a la comunidad universitaria interesada en participar en la s.s. integr ac ión de Consejo Ge neral Univers it ari o y Consejo de Unid ad Académica, para mejorar la gobernabilidad institucional tendiente a la prevención y erradicación de conflictos en el 2019. Fuente de Recurso Ordinario Financiamiento: Acción 5.5.1. Atender todas las so li citudes de capacitación sobre legislación y normatividad, a la comunidad universitaria. En espera de que lo anterior cumpla con lo requerido, agradezco de atención NAYAR. · (i enviándole un afectuoso saludo. . A T E N T M E N T y ·" · .. .... L f\JÍ VERSAL"

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DENAYARIT

Oficio No. SG/0278/19/SG Tepic, Nayarit, a 21 de marzo de 2019

AUTÓNOMA DE NAYARIT

E N TE.

DE FINANZAS Y ADMIN ISTRACIÓN

Adjunto al presente remito a usted, para abono en cuenta, comprobantes de gastos efectuados por la cantidad de: - ------------ ------- ---------- -------------------- $2,013.47

(Dos mil trece pesos 47/100 M.N.), más ficha de depósito original por la cantidad de: -$985.53

(Novecientos ochenta y cinco pesos 53/100M. N.), mismos que en total amparan el importe del cheque No. 138 de BANAMEX, de la cuenta número 3629791 Departamentos 2019, que tuvo a bien expedir el día 8 de marzo de 2019,-a nombre de su servidor por la cantidad de : -- -$3,000.00

(Tres mil pesos 00/ 100 M .N), lo anterior, por concepto de viáticos asistir al Consejo de Unidad

Académica Preparatoria No. 10, de Valle de Banderas, para la elección de terna de candidatos a director, realizado el lunes 11 de marzo del actual.

Programa Operativo Anual 2019

Descripción de la Meta Académica 1 Admva. Atender el 100% de las capacitaciones solicitadas sobre legislación y legislación y procesos

Meta Académica de elección de Consejeros a la comunidad universitaria interesada en participar en la

s.s. integración de Consejo General Universitario y Consejo de Unidad Académica, para mejorar la gobernabilidad institucional tendiente a la prevención y erradicación de conflictos en el 2019.

Fuente de Recurso Ordinario

Financiamiento:

Acción 5.5.1. Atender todas las so licitudes de capacitación sobre legislación y normatividad, a la comunidad universitaria.

En espera de que lo anterior cumpla con lo requerido, agradezco de r~.rbfAMQ¡;t;J;W. atención %'~ NAYAR. · (i enviándole un afectuoso saludo. ~~ ~\. . ~l ~..;,

A T E N T M E N T y ·" · .. .... ~ L f\JÍVERSAL"

NO

1

2

3

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

FT-AC-25/REV.OO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS

Relación de documentos que se anexan al oficio No. SG/0278/19/SG

Area: SECRETARIA GENERAL

NO OFICIO FECHA FOLIO EMPRESA IMPORTE CONCEPTO

SG/0278/1 12/03/201 9 943820 GRUPO OCTANO, $500.00 Combustible Estaqu itas NiSSAN color 9/SG EA- S.A. DE C.V. blanco, placas PE-58-779 por traslado a

FD35- la U.A.P. No. 10. 4FA8-9898-

576C9D F2F066

SG/0278/1 12/03/2019 59C3FF LINO OMAR $730.52 Alimentos para 2 personas por traslado a 9/SG A8- FREGOSO MARTINEZ la U.A.P. No. 10, por la elección de terna

645A- de Director. 458A-A893-

E8E701 DA3FA1

SG/0278/1 12/03/2019 66f3f15 GASOLINERA DEL $782.95 Combustible Estaquitas Nissan color 9/SG 5-e594- RIO MOLOLOA S.A. blanco, placas PE-58-779 por traslado a

4d88- DE C.V. la U.A.P. No. 10. 8949-

21ac09 77683d

TOTAL: $2,013.47

"Por lo que en terminas de lo establecido por el articulo 69 y 698 del Código Fiscal de la Federación. 7 fracción VI de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, declaro bajo protesta de decir verdad que, a partir de la fecha del presente, es responsabi lidad única y exclusiva del suscri to, el uso, destino y ejercicio del recurso público

recibido, asl como la comprobación e información relativa a su gasto de conformidad con las despisiciones legales aplicables y realizar la correcta verificación de los proveedores de bienes y/o servicios que no se encuentran identificados como EFOS y/o EDOS en el portal del SATo en el Diari~~&~iB I ~rJ~ Federación"

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1 111 11111 11111 111 SG/0278/19/SG

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Tepic Nayarit; jueves, 21 de marzo d .: . . :019 ~:_·~

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SECRETA FilA Gt:t\;EHAL

Página 1 de 1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Certificate No. :39829

DIRECCION DE FINANZAS FT-AC-26/REV.OO

RELACIÓN DE ALIMENTOS DE TRABAJO

Relación de documentos que se anexan al oficio SG/0278/19/SG de fecha 21 de marzo de 2019.

6542 Lino Ornar Fregoso Martínez 730.52

TOTAL $730.52

Justificación y/o Beneficio del Evento: 1.· Consumo de alimentos para 2 personas por asistencia al Consejo de Unidad Académica Preparatoria No. 10, de Valle de Banderas, para la elección de terna de candidatos a director, realizado el lunes 11 de marzo del actual.

Relación de personas asistentes al Evento: 1.· Dr. Eduardo Arcadia, Director de Gobierno y Desarrollo Político y el M.F. Jairo Noé Jiménez Domínguez; Subdirector de Planeación.

Me responsabilizo de !a autenticidad de las facturas y documentos que se presentan. Tepic, Nay~~~\~ ~~1 :fi7L~~rzo de 2019

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'Ad!í"ci:rl5:fd'Rvarrete Méndez Secretario General

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/ !.?'::.~~~~::~>-/!~ ~~-¡- ~:\. " C;"\ 1 ~~-df1 ~-'- •

~ :[!~M. l! ~ ·~-~~~~ ~~~

SECRETA RIA Gt:i\i EriAL

GR~PO OCTANO, S.A. DE C.V.

E.S. 04 767

GOC9303301 F4

SIIC 0000105728

TEL. (01 311) 214- 1771

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

UAN751127960

CIUDAD DE LA CULTURA S/N - TEPIC CENTRO

TEPIC NAYARIT MEXICO 63000

Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD UNIDAD

23.354 LITRO

CANTIDAD CON LETRA:

QUINIENTOS PE SOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

CLAVE

32011

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 101 EFECTIVO

MAGNA

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

A PEMEX

FACTURA ELECTRÓNICA

Referencia: 8D8153246

Folio Fiscal: 943820EA-FD35-4FA8-9898-576C9DF2F066

Certificado: 00001000000404012793

Certi ficado SAT: 00001000000406258094

Fecha de emisión: 2019-03-12T09:28:29

Fecha de certificación: 2019-03-12T10:29:00

Lugar de expedición : 63180

EMITIDO EN:

GRUPO OCTANO, S.A. DE C. V.

GOC9303301 F4

8LVD. TEPIC - XALISCO 1958 COL. MIRAVALLES TEPIC

TEPIC, NAYARIT MEXICO C.P. 63180

DESCRIPCION PRECIO

18.5154

SU8TOTAL:

002 IVA (16.00 %)

TOTAL

IMPORTE

432 .40

432.40

67.60

500.00

AaduhPOk4h2B02vSE9AqJaxraVL/K2yGcAindqmH7eU40PHanUN6XUxi+HlqkuLZb0uQnzQjCNPlxTGrtBvVk5ovr6yfxEZPmbjN

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YD4 8RrrZ 9 fSmr9S j NN21 ZxiNKEt 6M/ dTZ Iol kOEIHAJSUi F4lg9u9NZ8N2 IoV / qtHPddEuUZ6 me ex f cXAbnGOridaJQ Phi rTzvCp

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SELLO DEL SAT

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4YKPNJhan+H/IRBM4HXd3kpCt7Ti3paFXQtpZVxRS9QxP9pAS7XMSkiOTws9T4u3XQepeLOFcsimUHeEy9+6JVVTyFF/YIFB8ibin

RvuO imolHRLj P512 zetU9hXDrApyzct~biAhFXFKI o YJlNVkmBxj VYI j SDCI'IRookOs 4 SI•IXtRSeTEbYOmnBi 3 f eDNaUGS OdM2 FDzCZ

tfMZp/9a f kOP8flyuGgRiruOBDvERosDFuGTyTwlyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1 ll.li943B20EA-FD35-4FA8-989B-576C9DF2F066I2019-03 - 12Tl0:29:00IAaduhPOk4h2B02vSE9AqJaxraVL/K2yGcAindqmH7eU40PHanUN6XUxi+HlqkuLZ

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l~QUorHHCj YD4 8RrrZ 9 f Smr 9S j NM21 ZxHIKE t 6M/ dTZiolkOEI'IiAJS Ui F4lg9u9NZ 8N2 IoV / qtHPddEuUZ 6mccx f cXAbnGOr idaJQPhi rTzvCp2ldXS 3 VGOcmf vAS pe i

/ wTpQOSEDhg5IkhlOUzZOBcw==I00001000000406258094I 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI. CFOt vJ.J

Forma de pago Método de pago Moneda:

01- Efectivo PUE- Pago en una sola exhibición MXN - Peso Mexicano

Folio Fecha

- 6542 12/3/ 2019 11:28:07

Datos del cliente Cliente: UNIVERS IDAD AUTO NOMA DE NAYARIT R.F.C.: UAN75 11 27960 Uso CFDI: G03- Gastos en general Domicilio: CIUDAD DE lA CULTURA No. S/N, CENTRO, C.P. 63000, TEPIC, NAYARIT, MEXICO

Cantidad Unidad Clave Unidad SAT

E48-1.00 Un idad de

servicio

Importe con letra:

SETECIENTOS TREI NTA PESOS 52/100 M.N.

CFDI Relacionado: Tipo Relación :­CFDI Relacionado:

Clave Producto/ Servicio

90101501-Restaurantes

Concepto 1 Descripción

Consumo

CONSUMO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019

Valor Unitario

629. 76

Descuentos

0.00

Sub total

Impuestos Trasladados

Total

Impuestos

00 2 -IVA -100.76

Serie del Certificado del emisor Folio fiscal

00001000000408455549

No. de Serie del Certificado del SAT Fecha y hora de certifi cación

59C3 FF AB -645A-4 58A-A89 3-E BE 701 DA3 FA 1 00001000000404486074 Marzo 12 2019 - 11:28:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDi junLP6kk4HDHFY2TFCRQ8iGO+K/hquu97T7jW177fV/JAGyvEky7jpqlj/RU70ekzOuiSOTOWHmA/90Y+p2CES G 7 dJ 60fT c+fr Z59 DVyrKhq e BYnx R9 jN Akc 07 J+s6b DCG + T eCyu4sQsAg 7 5H i h ROe B P H 11 h Ej 5 B90Pvl0myygqx i lx8ZT66 fZQNt 1 FSkyH 18or PIGa YVgOZKLb u o h8Y67ZvRbvaG 81 H d4Lsmz0q h k2 BOQmvKm 73 FP j HcwJ kOi QJC7 tNZg3gDL 7zp FgssStdtgdge LRB Ks HsLL3 jj qom5 u b hXIT rs9 jtP31XY dq 2j 1 ET w Ka 7y9s eyNo5 bO/OBwd N A==

Sello del SAT ILKTpCSVTQOF8dQtXCMFWa30J27ggkK iiHnU6kiOC7Wv3 IFBULFOqOXOOy2cEwbSPNi4NvfLbSG1BION k!TFDAWtiYVtl60QoOir8iW51XWAWu9eqGH+rpvQqXhrcbDewVnKxufCyMEnlPhZXsDZcFZOxJ3eQ/RQ Y+376LOotqueF ITkyUxNsx HxGDnC4dQnVWI9VB3xOO+InjCE4z82uEPvxz3gmvonG80/qUe3znDRWSRw bBOMtrc5NRrAdg+mZDh1S90jYBs1tbooYG1euzDiCe6mHfKkKql5p90WETDmWE4fi5NtiZOfsJf3s3va QtczLQ1oB89uxlOGTIHHZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT lll.li59C3FFA8-645A-458A-A893-EBE701DA3FA1I2019-03-12Tl1:28: 101 MAS0810247CO ljunL P6kk4 H OH FY2TFC RQ8iG 0+ K/ hq u u9 7T7 jW177N / JAGyvE ky7j pqlj/RU70ekz0ui SOTOWH mA/90Y+p 2 C ESG 7 dJ 60fT c+fr Z59 DVyr Kh q e B YnxR9 j N AkcD 7 J +s6b DCG + T eCyu4sQsAg 75 Hi h ROe BP H 11 h Ej 5 B90Pv 1 Omyygqxilx8ZT66fZQNt 1 FS kyH 18orP.I6a YVgOZKLb uoh8Y6 7ZvRbva G Bl H d4 Ls mzOq hk2 BOQm vKm 7 3 FPj HcwJ kOiQJ C7tNZg3g DL 7z p Fgss S tdtgdg e LR8 Ks Hs L L3 jjq o m S u bhX 1Trs9 jtP31X'I dq 2jl ETwKa 7 y9seyNo5bO/OBwdNA== 10000100000040448607411

Importe

629.76

629.76

100.76

730.52

• GASOLINERA DEL RIO MOLOLOA S.A. DE C.V.

GRM050308QVS FACTURA

S 12887

PEMEX Folio Fiscal 66f3fl55-e594-4d88-8949-21ac0977683d

Fecha de Emisión: 2019-03-12 14:43:59

Forma de Pago : 04 - Tarjeta de crédito Fecha de Certificación : 2019-03-12 15:44

RFC : UAN751127960

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Cliente

Lugar de Expedición : 63050

Tipo de Comprobante : 1 - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Uso CFDI :G03 - Gastos en general

NUmero ClaveProdServ ldentincaclón

15101506 1

Can t. 37.6418

Clave Unidad

LTR MAGNA SIN

IMPORTE CON LETRA

Descripción Precio Descto.

$ 17.99

Impuesto

002-!VA $105.79

SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MXN - Peso Mexicano 95/100 M.N. SUB- TOTAL

I.V.A.

Descuento

TOTAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI : UusLyMx6Z65GI!TsrlJHGfOVRtU65Cyl5xrhmn8r6dmsvArHziXv4YF5cnpwy+kjtpXJ5jSKSLBmHnd7vbcGHQBZtBQ2XblXHhbSE +hakkxRSNJQw!To3XuuqqkTM+/F4GNifF3mWLxu+QofvmC>adkNLEFdMjSiZEZrtNmUp3va40ZCpy4/3dXEJmuQHFQC8Vwe o5eUvzodw1UqKQj6mOXpoB/N8hL9YHF7vbDARxdl06qDGQwoGshDpnCNaFTTvfcsu506pE5w1DgFddXfb5518etT4boWCN5 15Ypl/yVUQJcTnOR5uhotYI9HeuUzlJYBmDRuRAOvzCultu<mw= = SELLO DEL SAT: sRibv/YhkjpuaStmoPc2zBa/QffOIOkQc/TYnToNC8VHiEoijAqrjm/+byv3R2JSYOUHay10JBs6mUYoDSQ+gZSCrMXQRwj34cA QNGurjlpkqDLTKINP+yF8uc9KqCOGtox84KgbNW2dldWPmnwY4pLYqcOHhiKeJs5YxPz5R70XiqsOZ+05tH+y/CRFd21TBxGUb DbdBCX/QvE3+WQf/mq1zEMTEhh8mljOhOTAYADpbtPCq9NqXkKI4d4u37odfLEUHn1pEVS5it3ZTOZ3eqrrXYT9Vtlr0Qe2F01Z EAeeLcBLVT69eWZAThaSmMtth4JmtUio<hziTrohzfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

ll1 .1 155f3fl55 -e 594-4d88-894~21ac0977683d I2019-Q3-12Tl5 :44 :05ILS01305189RSI UusLyMx6Z65Gi!TsrlJHGfOVRtU65Cyl5xr hmn8n5dmsvArHziXv4YFScnpwy+kjtpXJSjSKSLBmHnd7vbcGHQBZtBQ2XblXHhbSE+hakkxRSNJQw!To3XuuqqkTM +/F4GNif F3mWLxu+QofvmC>adkNLEFdMjSiZEZrtNmUp3va40ZCpy4/3dXEJmuQHFQC8Vweo5eUvzodw1UqKQj6mOxpoB/N8hL9YHF 7vbDARxdl06qDGQwoGshDpnONaFTTvfcsuSD6pESw!DgfddXfbSS18etT4boWCN615Ypl/yVLfQlcTnORSuhotY19HeuUzllYB mDRuRAOvzCultLKmw== I00001000000408254801II

No. Certificado: 00001000000404012042 Certificado SAT: 00001000000408254801

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 3.3

601 - General de Ley Personas Morales

lmporle

$ 677.16

$ 677.16

$ 105.79

$0.00

$782.95

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,, 1

UNIVERSIDAD fi,UTÓNOMA DE NAYARIT

Dr. Eduardo Arcadia Cambero

OFICIO DE COMISIÓN

Puesto: Director de Gobierno y Desarrollo Político No. de Empleado: 51222 Adscripción: Comisionado a la Secretaría General

Tepic, Nayarit, 8 de marzo de 20i9

Por este conducto, le informo que ha sido comisionado para asistir a la Unidad Académica Preparatoria No. 1 O de Valle de Banderas.

Con motivo de: Asistir al Consejo de Unidad Académica para elección de terna de candidatos a Director de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 O de Valle de Banderas.

c.c.p-.- Archivo. c.c.p.- Secretaría de Finanzas.

Por el día: 11 de marzo de 2019

SECRET..C\RIA GC:I\íEi=<AL

UI\JIVERSIDAD AUTÓI\JOMA DE t'AYARIT

M.F. Jairo Noé Jiménez Domínguez No. de Empleado:84110 Adscripción: Secretaría General

T epic, Nayarit, 8 de marzo de 2019

OFICIO DE COMISIÓN

Por este conducto, le informo que ha sido comisionado para asistir a la Unidad Académica Preparatoria · No. 1 O de Valle de Banderas.

Con motivo de: Asistir al Consejo de Unidad Académica para elección de terna de candidatos a Director de la Unidad Académica Preparatoria No. 1 O de Valle de Banderas.

c.c.p-. -Archivo. c.c.p. - Secretaría de Finanzas.

Por el día: 11 de marzo de 2019

•.

M.A.E. Aq( arr e Méndez Secretario General

S E C R ET.L\ ~~ 1 /:'-, G t:i'-: E t=iAL.

¡

CONCEPTO

MAR. , 08 DE 2019

ADRIAN NAVARRETE MEN DEZ

(TRES MIL PESOS, 00/100 M.N. )

FT-AE-03 1 REV. 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYAR!T CHEQUE POLIZA

11 11 111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111

$ 3,000.00

08/03/2019 12:40:51 p. m.

CHEQUE RECIBIDO POR:

GASTOS POR COMPROBAR. RECURSO PARA VIATICOAS POR ASISTENCIA AL CONSEJO DE UNIDAD ACADEMINCA. OFICIO NO. SG/0216/19/SG. FECHA 08/03/19.

1.1.3.1 .1.568

No. Cheque: 138 No. Cuenta: BANAMEX CTA. 3629791 DEPARTAMENTOS 2019 NOMBRE Y FIRMA

FONDO CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA DEPENDENCIA FUNCION DEBE HABER

SUMAS IGUALES: --

VALANIS ' ' 1

MTRO. RICARDO GOMEZ ALVARE.Z

FORMULO REVISO AUTORIZO 1 POLIZA No.

-