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CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL GESTIÓN 2019

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CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS INICIAL

GESTIÓN 2019

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BRINDAR PROTECCIÓN INTEGRAL

DE SALUD EN LOS REGÍMENES DE

ENFERMEDAD, MATERNIDAD Y

RIESGOS PROFESIONALES A LA

POBLACIÓN ASEGURADA, BAJO

LOS PRINCIPIOS DE

UNIVERSALIDAD, SOLIDARIDAD,

UNIDAD DE GESTIÓN, ECONOMÍA,

OPTIMIZANDO LOS RECURSOS Y

AMPLIANDO LA COBERTURA.

MISIÓN INSTITUCIONAL

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VISIÓN INSTITUCIONAL

SER LÍDER NACIONAL EN LA

PROVISIÓN DE SERVICIOS

INTEGRALES DE SALUD, CON

OPORTUNIDAD, CALIDAD Y

CALIDEZ.

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OBJETIVO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

El OBJETIVO PRINCIPAL DE LA

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA

PAZ ES BRINDAR DE FORMA

OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD DE CALIDAD Y CON

CALIDEZ A TODA SU POBLACIÓN

PROTEGIDA, OPTIMIZANDO EL

USO DE RECURSOS E INSUMOS

BUSCANDO AMPLIAR EL NIVEL

DE COBERTURA.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)

LA CAJA NACIONAL DE SALUD

(CNS) CUENTA CON UN P.E.I.

OFICIALMENTE APROBADO

MEDIANTE RESOLUCIÓN DE

DIRECTORIO 128/2017 Y

RESOLUCIÓN MINISTERIAL

0426.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)

EL P.E.I. MARCA EL NORTE A SEGUIR EN NUESTRA

INSTITUCIÓN, CON UN SISTEMA ENFOCADO EN LA

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD, ES

DECIR, CON PRIORIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE

ATENCIÓN SIN DESCUIDAR LOS DEMÁS SERVICIOS

DE ATENCIÓN MÉDICA Y BASADO EN NUEVE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FUNDAMENTALES.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)

CINCO OBJETIVOS DEL P.E.I. ESTAN ENMARCADOS

EN PROCESOS SUSTANTIVOS DE SALUD.

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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (P.E.I.)

CUATRO OBJETIVOS DEL P.E.I. ESTAN ENMARCADOS

EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS.

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ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) CON EL P.E.I.

EL POA DE LA REGIONAL LA PAZ

SE ENCUENTRA ARTICULADO AL

P.E.I. MEDIANTE OPERACIONES

REGISTRADAS Y ENLAZADAS A 36

ACCIONES ESTRATÉGICAS, ESTAS

ACCIONES ESTÁN ARTICULADAS A

LOS NUEVE OBJETIVOS DEL PLAN

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

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CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

EL GRÁFICO MUESTRA EL NIVEL DE

CUMPLIMIENTO DE OPERACIONES

DEL POA DE ACUERDO A LA ÚLTIMA

EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE

AL PRIMER TRIMESTRE DE LA

GESTIÓN 2019 MOSTRANDO UN 47%

DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO

DE METAS.

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CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

AGENCIA DISTRITAL EL ALTO (ADEA)

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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD (CNS)

• RESUELVE :

PRIMERO.- CREAR LA AGENCIA DISTRITAL EL ALTO, COMO UNIDAD

DESCONCENTRADA DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LA CNS, EN

LA PAZ DE ACUERDO AL INFORME TÉCNICO, POR EL DEPARTAMENTO

NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

DE LA CNS EN LA PAZ.

SEGUNDO.- INSTRUIR AL GERENTE GENERAL DE LA ENTIDAD

ORDENAR A LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE LA CNS EN LA PAZ,

REALIZAR LAS ACTIVIDADES QUE CORRESPONDAN PARA LA

INMEDIATA OPERATIVIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA

DISTRITAL DE EL ALTO EN SU ETAPA FINAL.

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PRIMERA FASE DE IMPLEMENTACIÓN (ADEA)

PLAN DE DESCONCENTRACIÓN

EFECTIVA DE LA AGENCIA

DISTRITAL EL ALTO (ADEA),

PRESTANDO COMODIDAD,

MENOR GASTO Y TIEMPO DE

TRÁMITES A NUESTROS

ASEGURADOS.

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PRESUPUESTO AGENCIA DISTRITAL EL ALTO (ADEA) GESTIÓN 2019

• IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DEL PLAN PILOTO DE LA AGENCIA DISTRITAL EL ALTO.

• FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SALUD, DESCONCENTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

DE LA UNIDAD DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS.

• EFECTIVIZAR LA APERTURA PROGRAMÁTICA E INCLUSIÓN DE PRESUPUESTO.

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INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA

LA AGENCIA DISTRITAL EL ALTO

SE REALIZARON PUBLICACIONES EN

PRENSA DE EXRESIONES DE INTERÉS

PARA LA INFRAESTRUCTURA

REQUERIDA:

CONSTARÍA DE 500 METROS DE

INFRAESTRUCTURA PARA LOS

AMBIENTES ADMINISTRATIVOS DE LA

AGENCIA DISTRITAL EL ALTO (ADEA).

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CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

JEFATURA REGIONAL DE SERVICIOS GENERALES

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS DE ENERO A MARZO 2019

INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2019

RUBROS PRESUPUESTO

VIGENTE EN Bs.

EJECUCIÓN

DEVENGADO EN Bs.

% DE

EJECUCIÓN

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS

ADMINISTRACIONES PUBLICAS 15.166.235,00 2.287.008,18 15,08%

TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS 7.878.405,00 970.060,30 12,31%

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD - -

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 1.070.776.370,00 128.529.958,60 12,00%

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.093.821.010,00 131.787.027,08 12,05%

DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACTIVOS

FINANCIEROS 450.877.640,00 76.097.047,24 16,88%

INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE

CAPITAL - 43.197.219,36

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 450.877.640,00 119.294.266,60 26,46%

TOTAL INGRESOS REGIONAL LA PAZ 1.544.698.650,00 251.081.293,68 16,25%

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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE ENERO A MARZO 2019

GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2019

GRUPOS DE GASTO PRESUPUESTO

VIGENTE EN Bs.

EJECUCIÓN

DEVENGADO EN Bs.

% DE

EJECUCIÓN

SERVICIOS PERSONALES 763.325.463,00 170.535.305,09 22,34%

SERVICIOS NO PERSONALES 147.142.440,00 11.265.712,91 7,66%

MATERIALES Y SUMINISTROS 235.624.861,00 6.579.063,45 2,79%

ACTIVOS REALES 303.691.284,00 - 0,00%

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y

DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 30.111.390,00 61.104.389,80 202,93%

TRANSFERENCIAS 45.243.212,00 9.673.670,90 21,38%

OTROS GASTOS 19.560.000,00 2.635.399,16 13,47%

TOTAL GASTOS LA PAZ 1.544.698.650,00 261.793.541,31 16,95%

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COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS E INGRESOS

GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2019

EJECUCIÓN GASTOS EN Bs. EJECUCIÓN INGRESOS EN Bs. DIFERENCIA EN Bs.

261.793.541,31 251.081.293,68 (10.712.247,63)

SE RECOMIENDA RECUPERACIÓN DE MORAS Y

CAPTACIÓN DE EMPRESAS POR LAS UNIDADES

CORRESPONDIENTES

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MORA AL 31 DE MARZO 2019

ESTADO IMPORTE EN BS. CANTIDAD

DE CASOS

INCOBRABLE DE RECUPERAR SEGÚN

Art.466 68.811.208,76 2.508

EJECUTORIADA A FAVOR DE LA C.N.S.

PROBABLE A RECUPERAR 41.301607,64 714

EN PROCESO DE RECUPERACIÓN 297.192.881,06 1.652

TOTAL MORA A RECUPERAR 338.494.488,70 2.366

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PROYECCIÓN DE INGRESOS A DICIEMBRE 2019

INGRESOS CORRIENTES

RUBROS PRESUPUESTO VIGENTE

2019 EN Bs.

EJECUCIÓN A

MARZO 2019 EN Bs.

PROYECCIÓN A

DICIEMBRE 2019 EN Bs.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 15.166.235,00 2.287.008,18 9.148.032,72

TASAS DERECHOS Y OTROS INGRESOS 7.878.405,00 970.060,30 3.880.241,20

INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA

PROPIEDAD

-

-

- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD

SOCIAL 1.070.776.370,00 128.529.958,60 514.119.834,40

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.093.821.010,00 131.787.027,08 527.148.108,32

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RESUMEN ESTADÍSTICO DE ASEGURADOS Y DESAFILIADOS HASTA MARZO 2019

REGIONAL LA PAZ

BENEFICIARIOS

POLICLINICAS ASEGURADOS ESPOSAS HIJOS PADRES TOTAL

MANCO KAPAC 54.467 23.699 50.250 645 129.061

9 DE ABRIL 106.906 34.700 51.433 1.426 194.465

CENTRAL 60.626 18.303 47.474 785 127.188

MIRAFLORES 58.570 19.543 35.164 1.036 114.313

EL ALTO 73.476 40.098 52.154 362 166.090

VILLA FATIMA 39.710 17.364 28.612 463 86.149

18 DE MAYO 19.731 11.941 15.239 184 47.095

VIACHA 11.269 6.562 12.025 42 29.898

JUDICIAL 1.454 788 1.820 43 4.105

C. ESP. EL ALTO 18.446 7.371 17.166 16 42.999

VILLA ADELA 30.796 13.605 28.165 255 72.821

VILLA TUNARI 67.736 24.500 44.593 256 137.085

CARANAVI 1.589 204 863 0 2.656

CORO CORO 342 133 256 0 731

ACHACACHI 521 315 466 0 1.302

COLQUIRI 1.075 1.130 3.606 0 5.811

TOTAL ASEGURADOS 546.714 220.256 389.286 5.513 1.161.769

TOTAL DESAFILIADOS

TITULARES 9.649

TOTAL DESAFILIADOS

BENEFICIARIOS 6.290

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REPORTE ESTADÍSTICO DE ASEGURADOS DE ENERO A MARZO 2019

DETALLE TOTAL

TITULARES NUEVOS 4.850

TITULARES REINGRESO 14.056

TITULARES BAJAS 9.531

BENEFICIARIOS ALTAS 14.658

BENEFICIARIOS REINFRESO 23.417

BENEFICIARIOS BAJAS 6.195

TITULARES 2.743

BENEFICIARIOS 2.724

TOTAL TRÁMITES 61.314

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RESUMEN DE MOVIMIENTO DE PERSONAL AL 31 DE MARZO 2019

DETALLE RESUMEN

DESIGNACIONES 1

ACEFALÍAS 556

CRECIMIENTO VEGETATIVO

REGIONAL LA PAZ 700

CRECIMIENTO VEGETATIVO

SANTIAGO SEGUNDO 746

DESVINCULACIONES LABORALES 68

ROTACIONES DE PERSONAL 109

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64%

25%

11%

RESUMEN GENERAL DE CONTRATOS

SALUD

ADMINISTRATIVA

SERVICIO

CONTRATOS REGIONAL LA PAZ DE ENERO A MARZO 2019

N° CONTRATOS CANTIDAD PRESUPUESTO

EN Bs.

1 ÁREA SALUD 848 5,355.493

2 ÁREA

ADMINISTRATIVA 317 1,488.882

3 ÁREA SERVICIO 161 679.581

TOTAL CONTRATOS 1326 7,523.956

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CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

JEFATURA MÉDICA REGIONAL LA PAZ

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LA SUPERVISIÓN DE NUTRICIÓN REALIZÓ LAS SIGUIENTES TAREAS:

• ACTUALIZÓ Y VALIDÓ SU MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES, DOCUMENTO TÉCNICO NORMATIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DONDE SE DESCRIBEN Y ESTABLECEN SUS FUNCIONES. GRACIAS A ESTE MANUAL SE REALIZA LA ORGANIZACIÓN DE TODAS LAS ATENCIONES EN CONSULTA EXTERNA.

• SUPERVISIONES CONTINUAS A LOS DISTINTOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL Y A SUS CONSULTAS EXTERNAS.

• DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA LA POBLACIÓN PROTEGIDA, SE ORGANIZARÁ UNA FERIA NUTRICIONAL PROYECTADA PARA EL MES DE AGOSTO.

SUPERVISIÓN REGIONAL DE NUTRICIÓN

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SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA

LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA TIENE COMO OBJETIVOS:

• LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN DOTACIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS.

• LA SUPERVISIÓN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD ORAL.

• REALIZAR CAMPAÑAS DE SELLADORES Y FLÚOR EN LA MUJER EMBARAZADA Y

MENORES DE 6 AÑOS.

• LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS CONSULTORIOS EN ENDODONCIA,

ODONTOPEDIATRIA.

• PROGRAMAR LAS VISITAS DEL BUS ODONTOLÓGICO EN LA FUENTE DE TRABAJO

DEL BENEFICIARIO.

• REALIZAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN INTRA Y EXTRA

INSTITUCIONALES.

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PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE ODONTOLOGÍA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

CANTIDAD DE PROCESOS

MONTOS EJECUTADOS EN Bs.

ANPE (Apoyo Nacional a la Producción y Empleo)

5

198.610 324.766 62.315

593.286 193.220

Contratación menor 2 TOTAL: 1.355.782 SALDO: 1.644.218

PRESUPUESTO ASIGNADO EN Bs.

3.000.000

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SUPERVISIÓN REGIONAL DE ENFERMERÍA

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES INDICADOR RESULTADO %

REALIZADO META

MEJORAR LA ATENCIÓN DE

ENFERMERÍA EN LA REGIONAL LA PAZ

1. IMPLEMENTAR MÉTODOS DE GESTIÓN

POR COMPETENCIA

1.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

100% PERSONAL CAPACITADO

Y/O ESPECIALIZADO

SUPERVISIÓN CAPACITANTE EN

UNIDADES CRÍTICAS 35% 100%

1.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

Nº PERSONAL CAPACITADO

MEJORAS DE ATENCIÓN DE ENFERMERAS

20% 100%

1.3 RECLUTAMIENTO BASADO EN LA POTENCIALIDAD DE

ENFERMERÍA

Nº ITEMS ASIGNADOS/Nº

ITEMS EN ACEFALIA

ÍTEMS DE ENFERMERÍA ASIGNADOS

70% 100%

2. FORTALECER LA ATENCIÓN DEL 1er

NIVEL

2.1 PROGRAMA CAPACITACIÓN

3 CURSOS PERSONAL CAPACITADO

EN 1er NIVEL 10% 100%

2.2 SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN POR

INDICADOR

COMITÉ DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

(CAI)

INFORMACIÓN SISTEMATIZADA Y

CONFIABLE 35% 100%

3. ABASTECER OPORTUNAMENTE LOS INSUMOS MÉDICOS EN

LA REGIONAL LA PAZ

EJECUTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO

GESTIÓN DE INSUMOS

ÍTEMS CON SALDOS ACTUALIZADOS

50% 100%

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UNIDAD REGIONAL DE SUMINISTROS

EL OBJETIVO DE ESTA UNIDAD ES VIGILAR EL USO EFICIENTE Y EFECTIVO DE

LOS BIENES, SERVICIOS E INSUMOS MÉDICOS EN LOS CENTROS DE SALUD

DE LOS TRES NIVELES DE ATENCIÓN, QUE CONFORMAN LA SEGURIDAD

SOCIAL A CORTO PLAZO DE LA REGIONAL LA PAZ, PARA GARANTIZAR UNA

MEJOR ATENCIÓN A LOS ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS.

ESTA UNIDAD CUMPLE LAS FUNCIONES DE:

• PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN, ESTIMACIÓN DE NECESIDADES DE LOS

INSUMOS MÉDICOS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL LA

PAZ.

• SUPERVISIÓN PERIÓDICA DE LAS UNIDADES QUE GESTIONAN LOS

INSUMOS MÉDICOS Y DE LAS CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN.

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PRESUPUESTO DE LA UNIDAD REGIONAL DE SUMINISTROS

PRESUPUESTO

ASIGNADO EN Bs.

RESULTADOS

PRIORIZADOS

PROGRAMACIÓN

EN Bs.

MODALIDAD DE

CONTRATACION

FECHA DE

CUMPLIMIENTO

4.996.425,70

ABASTECIMIENTO DE

INSUMOS MÉDICOS

REGIONAL LA PAZ EN

UN 50%

3.959.150,00 1.COMPRA DIRECTA

2.FONDO DE AVANCE MAYO - 2019

1.037.275,70

1.CONTRATACION

MENOR

2.ANPE

MAYO - 2019

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A LA FECHA LA SUPERVISIÓN DE LABORATORIO CUMPLIÓ LAS FUNCIONES DE:

• HABILITAR EN EL SEDES LA PAZ A 5 CENTROS DE SALUD DE LA REGIONAL LA PAZ,

LOS CUALES YA FUERON INSPECCIONADOS Y APROBADOS. CONTINUARÁ ESTA

LABOR DE INSPECCIÓN PARA HABILITAR OTROS 15 CENTROS DE SALUD.

• REALIZAR CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS A LOS SERVICIOS DE

LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA ALCANZAR UN 100% DE CALIDAD.

• IMPLEMENTAR NUEVAS PRUEBAS DE EXÁMENES COMPLEMENTARIOS DE

PLASMAFERESIS Y CRIOPRESERVACIÓN PARA EL PROYECTO DE TRANSPLANTE

DE MÉDULA ÓSEA.

• EJECUCIÓN FAVORABLE PARA LA COMPRA DE SERVICIOS DE EXÁMENES

COMPLEMENTARIOS DE TACROLIMUS Y CICLOSPORINAS PARA PACIENTES

RENALES.

SUPERVISIÓN REGIONAL DE LABORATORIO

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PRESUPUESTO

ASIGNADO EN Bs.

COMPRAS

PROGRAMADAS

COMPRAS EN

EJECUCIÓN

PORCENTAJE

DE EJUCIÓN

FECHAS

PROGRAMADAS

RESULTADOS

6.000.000

160 ITEMS

REACTIVOS DE

LABORATORIO

72 ITEMS

EJECUTADOS

45%

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ABASTECIMIENTO

DE REACTIVOS

MÉDICOS PARA LA

REGIONAL LA PAZ

EN UN 85%

88 ITEMS

PROGRAMADOS

55%

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE LABORATORIO

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LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA TIENE LA MISIÓN DE:

• MANTENER EL PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO EN

MEDICAMENTOS SOBRE EL 90%.

• ABASTECER OPORTUNAMENTE DE MEDICAMENTOS A TODOS

LOS CENTROS DE SALUD.

• SUPERVISAR PERMANENTEMENTE LOS SERVICIOS DE

FARMACIA DE TODOS LOS CENTROS DE SALUD.

• INFORMAR Y EDUCAR CONTINUAMENTE A LOS ASEGURADOS

SOBRE MEDICAMENTOS.

SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA

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LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA TIENE

PROYECTADO IMPLEMENTAR UN SERVICIO DE

DOSIS DIARIA EN LOS HOSPITALES OBRERO N°1,

MATERNO INFANTIL Y LUIS URIA, ESTO PARA

PODER REALIZAR UN MEJOR CONTROL Y

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEÚTICO EN

PACIENTES HOSPITALIZADOS COADYUVANDO

CON EL PLANTEL MÉDICO EN LA RECUPERACIÓN

DEL PACIENTE.

SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA

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CENTRO SANITARIO ENERO % FEBRERO % MARZO % HAIG OBRERO Nº 1 94 94 94

HODE MATERNO INFANTIL 95 92 94 HODE OTORINOFTALMOLOGICO 95 94 91

HODE PSIQUIATRIA 92 94 92 HODE ONCOLOGICO 0 99 99

CIMFA MANCO KAPAC 92 92,2 92,2 CIMFA 9 DE ABRIL 92,3 93 90 CIMFA CENTRAL 99 99,2 94 CIMFA EL ALTO 94 94 94

CIMFA 18 DE MAYO 93 95 95 CIMFA VILLA FATIMA 94 97 96 CIMFA VILLA ADELA 96 90 93

CIMFA VILLA TUNARI 96,5 96 95 CIMFA VIACHA 96 96,67 96,28

CIMFA MIRAFLORES 95 96,5 96,5 HISE GERIATRIA 94,6 95 96,6

HISE LUIS URIA DE LA OLIVA 97 97,2 97 HIS VIACHA 96 96,67 96,28

PAISE LA PAZ 96 96 96 PAISE EL ALTO 96 96 95

PORCENTAJE DE ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS A MARZO 2019

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PRESUPUESTO DE LA SUPERVISIÓN REGIONAL DE FARMACIA

PRESUPUESTO MONTO TOTAL

ASIGNADO EN Bs. DISTRIBUCIÓN

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ASIGNADO EN Bs.

6.500.000,00

FONDO ROTATORIO 1.000.000,00

PAGO DE FACTURAS POR COMPRA

MEDICAMENTOS POR PACIENTE 1.452.320,01

COMPRAS EN PROCESO 4.000.000,00

TOTAL EJECUTADO 6.452.320,01

SALDO 47.679,99

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EL OBJETIVO DE

ESTA SUPERVISIÓN

ES LOGRAR REDUCIR

LA SATURACIÓN EN

LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS.

SUPERVISIÓN REGIONAL DE EMERGENCIAS

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NUEVA RED DE EMERGENCIAS REGIONAL LA PAZ

CON LA FINALIDAD DE AMPLIAR LA COBERTURA

DE ATENCIÓN EN SITUACIONES O ENFERMEDADES

QUE REQUIERAN ATENCIÓN PRONTA DE URGENCIA

O EMERGENCIA, LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL

LA PAZ DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

REFUERZA SU NUEVA RED DE EMERGENCIAS EN

LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO.

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NUEVA RED DE EMERGENCIAS REGIONAL LA PAZ

LA NUEVA RED DE EMERGENCIAS REGIONAL LA PAZ PRESTA SERVICIO LAS 24 HORAS TODOS LOS DÍAS DE

LA SEMANA INCLUIDOS FERIADOS EN LOS SIGUIENTES CENTROS DE PRIMER NIVEL Y HOSPITALES DE

SEGUNDO Y TERCER NIVEL.

CENTROS DE SALUD DE PRIMER NIVEL CON EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

• PAISE EL ALTO

• CIMFA 9 DE ABRIL

• CIMFA MANCO KAPAC

• CIMFA VILLA FÁTIMA

CENTROS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL CON EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

• HODE PSIQUIATRÍA

• HODE OTORRINO OFTALMOLÓGICO

• HISE LUIS URÍA DE LA OLIVA

• HISE GERIÁTRICO

• HIS VIACHA

CENTROS DE SALUD DE TERCER NIVEL CON EMERGENCIAS LAS 24 HORAS

• HAIG OBRERO Nº 1

• HODE MATERNO INFANTIL

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SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN DIGITAL DE

EMERGENCIAS MÉDICAS (S.I.D.E.M.)

ESTE NUEVO SISTEMA APLICARÁ

EL CONCEPTO DE TELEMEDICINA

EN NUESTROS CENTROS DE

SALUD QUE SON PARTE DE LA

RED DE EMERGENCIAS. EL

PRESUPUESTO DESTINADO PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DEL

S.I.D.E.M. FUE DE MÁS DE 90 MIL

BOLIVIANOS.

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PARA ESTA GESTIÓN LA

SUPERVISIÓN DE HOSPITALES

FORTALECERÁ LA PROVISIÓN

DE EQUIPAMIENTO MÉDICO,

PARA ESTO EL PRESUPUESTO

DESTINADO A EQUIPAMIENTO

PARA LA GESTIÓN 2019

ASCIENDE A 50 MILLONES DE

BOLIVIANOS QUE SE

DISTRIBUYERON DE LA

SIGUIENTE MANERA.

CENTRO MONTO ASIGNADO EN Bs.

HAIG OBRERO 15.000.000,00

HODE MATERNO INFANTIL 15.000.000,00

HODE ONCOLÓGICO 10.200.000,00

HISE IBR 900.000,00

HISE L.U.O. 6.000.000,00

OTROS CENTROS 2.900.000,00

TOTAL 50.000.000,00

SUPERVISIÓN REGIONAL DE HOSPITALES

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EN FEBRERO DEL 2019 SE PONE EN FUNCIONAMIENTO EL NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO

UBICADO EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE LA PAZ CON UNA INVERSIÓN APROXIMADA DE

UN MILLÓN 600 MIL BOLIVIANOS.

NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

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EL OBJETIVO DE ESTE NUEVO CENTRO ES EL DE FORTALECER EL SERVICIO

DE ONCOLOGÍA DESCONCENTRANDO LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN EL

HOSPITAL MATERNO INFANTIL. INICIA SU ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EL 21 DE

FEBRERO DEL 2019.

NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

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GRACIAS AL NUEVO CENTRO

ONCOLÓGICO SE ELIMINÓ LA

LISTA DE ESPERA PARA

QUIMIOTERAPIA.

EL PROMEDIO MENSUAL DE

CIRUGÍAS SE INCREMENTÓ

EN UN 50%

TIPO DE PRESTACIONES FEBRERO MARZO

QUIMIOTERAPIA 110 101

CIRUGÍA ONCOLÓGICA 7 33

CUIDADOS PALIATIVOS 373 267

CONSULTA EXTERNA 615 947

TRANSFUSIONES 53 15

FISIOTERAPIA 203 198

TOTAL 1361 1561

PRESTACIONES DEL NUEVO CENTRO ONCOLÓGICO

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CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

PROYECTOS DE INVERSIÓN GESTIÓN 2019

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PARA LA GESTIÓN 2019 EXISTEN PROYECTOS DE

INVERSIÓN Y PRE INVERSIÓN REGISTRADOS EN EL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA). CON EL OBJETIVO

CLARO DE FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE

NUESTRA REGIONAL Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE

INFRAESTRUCTURA DE NUESTROS ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD SE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROYECTOS YA

INICIADOS Y SE IMPLEMENTARÁN PROYECTOS DE

RECIENTE CREACIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

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INSCRITO EN EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL COMO

PROYECTO DE CONTINUIDAD

CON UN MONTO DESTINADO

DE MÁS DE 21 MILLONES DE

BOLIVIANOS PARA LA

CONSTRUCCIÓN Y MÁS DE UN

MILLON 200 MIL BOLIVIANOS

PARA LA SUPERVISIÓN

CORRESPONDIENTE.

NUEVOS BLOQUES PARA ALMACENES GENERALES DE LA REGIONAL

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NUEVO GALPÓN DE ALMACENAJE DE ACTIVOS FIJOS

NUEVO GALPÓN FUNCIONAL CON UN MONTO INVERTIDO DE MÁS DE 167

MIL BOLIVIANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y NUEVE MIL BOLIVIANOS PARA

LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.

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NUEVO BLOQUE ANEXO PARA EL HOSPITAL DE VIACHA

INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL CON UN MONTO DE

TRES MILLONES DE BOLIVIANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 150 MIL

BOLIVIANOS PARA LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.

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NUEVA RED DE GAS NATURAL PARA EL HOSPITAL LUIS URÍA DE LA OLIVA

INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO DE

CONTINUIDAD CON UN MONTO DE MÁS DE UN MILLÓN 800 MIL BOLIVIANOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 93 MIL BOLIVIANOS PARA LA SUPERVISIÓN

CORRESPONDIENTE.

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NUEVOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL OBRERO N°1

INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO DE INVERSIÓN

CON UN MONTO DE MÁS DE 18 MILLONES DE BOLIVIANOS. CONSISTE EN LA COMPRA

DEL EQUIPAMIENTO RESPECTIVO QUE BRINDARÁ AL HOSPITAL OBRERO LA

CAPACIDAD DE SUMINISTRAR ESTE IMPORTANTE ELEMENTO.

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REFACCIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL DEL HOSPITAL OBRERO N°1

INSCRITO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO DE INVERSIÓN

CON UN MONTO DE MÁS DE 8 MILLONES DE BOLIVIANOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

MÁS DE 300 MIL BOLIVIANOS PARA LA SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.

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INSCRITO EN EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL COMO PROYECTO

DE CONTINUIDAD CON UN MONTO DE

21 MILLONES 300 MIL BOLIVIANOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MÁS DE

600 MIL BOLIVIANOS PARA LA

SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE,

ACTUALMENTE ESTA EN PROCESO DE

EJECUCIÓN.

NUEVO CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACIÓN INFANTIL (CIRI)

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NUEVO CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR (CIMFA) SUR

INSCRITO EN EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL COMO

PROYECTO DE CONTINUIDAD

CON UN MONTO DE MÁS DE

11 MILLONES DE BOLIVIANOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

MÁS DE 400 MIL BOLIVIANOS

PARA LA SUPERVISIÓN

CORRESPONDIENTE.

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INSCRITO EN EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL COMO

PROYECTO DE CONTINUIDAD CON

UN MONTO DE MÁS DE CINCO

MILLONES 600 MIL BOLIVIANOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MÁS

DE 200 MIL BOLIVIANOS PARA LA

SUPERVISIÓN CORRESPONDIENTE.

NUEVO CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR (CIMFA) MIRAFLORES

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INSCRITO EN EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL COMO

PROYECTO DE CONTINUIDAD

CON UN MONTO DE SIETE

MILLONES 500 MIL BOLIVIANOS

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y

MÁS DE 300 MIL BOLIVIANOS

PARA LA SUPERVISIÓN

CORRESPONDIENTE.

NUEVO CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA FAMILIAR (CIMFA) VILLA FÁTIMA

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INSCRITO EN EL PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL (POA) COMO

PROYECTO DE CONTINUIDAD,

HOY SE ENCUENTRA EN SU

FASE DE EQUIPAMIENTO CON

UN MONTO DESTINADO DE MÁS

DE 74 MILLONES DE

BOLIVIANOS PARA SU PUESTA

EN FUNCIONAMIENTO EN ESTA

GESTIÓN 2019.

HOSPITAL APÓSTOL SANTIAGO II

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EL NUEVO COMPLEJO ESTARÁ UBICADO ENTRE LAS CALLES 15 Y 16 DE CALACOTO, DONDE

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EL INSTITUTO BOLIVIANO DE REHABILITACIÓN. ESTA MEGA

OBRA CONTARÁ CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 1.400 MILLONES DE BOLIVIANOS Y TENDRÁ

UNA SUPERFICIE DE MÁS DE 60 MIL M2 CON CAPACIDAD PARA MÁS DE 600 CAMAS. EL

DISEÑO FINAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE APROBACIÓN PARA PRÓXIMAMENTE INICIAR

SU LICITACIÓN.

NUEVO COMPLEJO HOSPITALARIO DEL SUR

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CAJA NACIONAL DE SALUD

ADMINISTRACIÓN REGIONAL LA PAZ

¡CUIDAMOS TU SALUD!

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN