PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

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PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009

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DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II)

No se crearán nuevas plazas, salvo las que se deriven de movimientos compensados (Art. 16, fracción I, inciso a)

Limitar al mínimo el personal eventual y de honorarios . (Art. 16, fracción I, inciso d)

Los vehículos que se adquieran no podrán asignarse al uso personal de Servidores Públicos. (Art. 16, fracción II, inciso a)

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DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II, cont…)

Se reduce en un 10% el gasto en telefonía celular. (Art. 16, fracción II, inciso b)

Se reduce al mínimo los gastos de orden social, congresos, convenciones y exposiciones.

(Art. 16, fracción II, inciso e)

Se reduce al mínimo las asesorías, consultorías, estudios e investigaciones. (Art. 16, fracción II, inciso f)

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DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II, cont…)

Se deberá reducir en un 5% los gastos de comunicación social en radio y televisión (no se señala con respecto a qué se calculó el 5%) (Art. 16,

fracción II, inciso g)

Durante las campañas electorales, no podrán transmitirse mensajes en radio y televisión, salvo educación y salud. (Art. 18, segundo párrafo)

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Se consolidan compras de materiales, suministros y servicios. (Art. 16, fracción III)

La SHCP y SFP emitirán a más tardar el 31 de enero las disposiciones correspondientes y cada Secretaría integrará un programa de mediano plazo en materia de austeridad, que deberá incluirse en el primer informe trimestral que se presenta a la Cámara a través de la SHCP.

DISPOSICIONES DE AUSTERIDAD, MEJORA Y MODERNIZACION (Capítulo II, cont…)

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EVALUACION DEL DESEMPEÑO. (Capítulo VI)

La evaluación de los programas de ejecución directa la deberá realizar una Unidad Administrativa ajena a la operación y ejercicio del programa (en el caso de SAGARPA, esto implica que la Coordinación General de Enlace y Operación, deberá concentrar los recursos destinados a la contratación de la evaluación conforme a Reglas de Operación). (Art. 27, fracción VII).

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La Cámara de Diputados podrá emitir opinión sobre las Reglas de Operación, a más tardar 30 días naturales posteriores a su publicación en el DOF. (Art. 28, segundo párrafo)

Cada Dependencia, deberá dar respuesta a la Cámara de Diputados en un plazo no mayor a 30 días naturales, posteriores a la recepción de la opinión respectiva (Art. 28, tercer párrafo)

Las Entidades Federativas proporcionarán a la SAGARPA la estratificación de “Tipo de Productor” distinguiendo a los de menores ingresos respecto de los de medianos y altos ingresos. (Art. 35, fracción III)

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La SAGARPA, federalizará el 80% de adquisición de activos productivos, es decir, 10,648.7 MDP, con un pari-passu de 65% Federal y 35% Estatal. (Art. 35, fracción V, primer párrafo)

La apertura de ventanillas iniciará en febrero, para lo cual los Convenios Marco deberán estar formalizados el 31 de enero. (Art. 35, fracción V, segundo párrafo)

La federalización de recursos podrá realizarse tanto de adquisición de activos productivos como de otros componentes de otros programas. (Art. 35, fracción V, tercer párrafo)

Ver cálculo

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Los anexos técnicos por Entidad Federativa, deberán consignar la asignación establecida en el Tomo III correspondiente a SAGARPA. (Art. 35, fracción V, cuarto párrafo)

La primera ministración por el 70%, es decir 9,317.6 MDP, deberá realizarse a más tardar el último día hábil de febrero. (Art. 35, fracción V, quinto párrafo)

En caso de que no se formalicen dichos conveniosantes de esa fecha, se deberá de informar a Cámara de Diputados, SHCP y a SFP, dentro de los 15 días naturales posteriores al 27 de febrero. (Art. 35, fracción V, sexto párrafo)

Ver ejemplo

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El 10% restante para alcanzar el 80% a federalizar, es decir 1,331.1 MDP, se ministrará a más tardar en julio considerando la evaluación en la ejecución de la

primera ministración. (Art. 35, fracción V, séptimo párrafo)

De manera alternativa, la SAGARPA podrá ministrar la totalidad de recursos federalizados (80%) dentro

del primer trimestre del año, siempre y cuando la entidad federativa comprometa su aportación, ya sea con la aportación directa de su pari passu o bien con cargo a las participaciones federales que recibe el Ramo 33. (Art. 35, fracción VI)

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A más tardar el último día hábil de enero, la SAGARPA publicará en su página de Internet, la lista de sus

programas que den plena certidumbre a los beneficiarios. (Art. 35, fracción VIII, primer párrafo).

La SAGARPA, deberá elaborar antes del día último de marzo, la matriz de indicadores para resultados del

gasto federalizado. (Art. 35, fracción V, octavo párrafo)

La CIDRS presentará a más tardar el 31 de enero a la SHCP y a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados una matriz que cruce los programas y

componentes con los usos, subsectores y temas estratégicos incluidos en el Anexo 8.

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Esto para todas las dependencias que participan en el PEC, considerando que a la SAGARPA le corresponde al menos el 60% de los recursos de ejecución directa consignados en el apartado “usos” del Anexo 8. (Art. 35, fracción VIII, segundo párrafo)

Se deberá informar trimestralmente a la Cámara de Diputados, al CMDR y a los Sistemas Producto, los montos ejercidos por cada rama productiva, programa y componente (Art. 35, fracción VIII, tercer párrafo)

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El PESA se integra con 1,560.0 MDP y atiende además de los estados actuales (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Región Mixteca de Puebla) a los estados de Hidalgo, México y Sierra Zongolica en Veracruz. (Art. 36)

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PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2009

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PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROGRAMA Y COMPONENTE (millones de pesos)

PEF 2009 APROBADO COEJERCICIO EJECUCIÓN DIRECTA

70,705.4 10,648.7 60,056.6

PROGRAMAS Y COMPONENTES

TOTAL

Programa para la adquisición de activos productivos 13,310.9 7,955.0 5,355.9

Activos productivos tradicional 9,570.9 7,955.0 1,615.9

Agrícola 4,261.6 3,837.1 424.5

Ganadero 1,954.0 1,670.5 283.5

Pesca 748.2 652.8 95.4

Desarrollo Rural 2,607.1 1,794.6 812.5

Programas Estratégicos 3,740.0 3,740.0

Tecnificación de Riego y Agricultura Protegida 1,700.0 1,700.0

Trópico Húmedo 500.0 500.0

Recría Pecuaria 200.0 200.0

Acuacultura, sustitución de motores y otros 540.0 540.0

PROMAF 800.0 800.0

Programa de Apoyos Directos al Campo 16,803.1 16,803.1

PROCAMPO 16,803.1 16,803.1

3,532.1 3,532.1

Garantías y Otros Apoyos 1,562.0 1,562.0

Riesgo Compartido 1,000.0 1,000.0

970.1 970.1Fondo para la Administración de Riesgos de Precios Agropecuarios (500 millones para sector pecuario y 471.1 para el sector agrícola)

Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

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PEF 2009 APROBADO COEJERCICIO EJECUCIÓN DIRECTA

70,705.4 10,648.7 60,056.6

PROGRAMAS Y COMPONENTES

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROGRAMA Y COMPONENTE (millones de pesos)

Programa de atención a problemas estructurales 13,117.9 128.8 12,989.1

Diesel agropecuario 1,834.1 1,834.1

Diesel marino 965.0 965.0

Gasolina ribereña 165.0 165.0

Reconversión Productiva 651.6 128.8 522.8

Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización 9,502.2 9,502.2

Programa de soporte 4,925.4 2,041.5 2,883.9

Sanidades e inocuidad 3,313.7 946.7 2,367.1

134.0 100.0 34.11,013.7 994.9 18.8

Planeación y prospectiva 72.3 72.3

Promoción de exportaciones y ferias 344.3 344.3

Desarrollo de Mercados 47.3 47.3

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas 900.0 900.0

Contingencias Climatológicas 900.0 900.0

542.3 101.3 441.0

Apoyo a organizaciones sociales 322.3 322.3

Sistemas Producto 220.0 101.3 118.7

Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable

Capacitación y servicios de asistencia técnica, innovación y transferencia de tecnología

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PEF 2009 APROBADO COEJERCICIO EJECUCIÓN DIRECTA

70,705.4 10,648.7 60,056.6

PROGRAMAS Y COMPONENTES

TOTAL

PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR PROGRAMA Y COMPONENTE (millones de pesos)

Programas de educación e investigación 4,112.8 4,112.8CSAEGRO 54.2 54.2Colegio de Postgraduados 840.9 840.9Universidad Autónoma Chapingo 1,800.1 1,800.1Inifap 1,177.0 1,177.0Inapesca 240.5 240.5

5,990.7 422.2 5,568.5

1,260.7 422.2 838.5Programa Ganadero (PROGAN) 4,200.0 4,200.0Recursos biogenéticos y biodiversidad 210.0 210.0Bioenergía y fuentes alternativas 300.0 300.0Pesca 20.0 20.0Gasto administrativo 6,549.7 6,549.7SAGARPA 4,436.2 4,436.2CONAZA 50.8 50.8FEESA 108.2 108.2FIRCO 259.0 259.0INCA RURAL 34.4 34.4SENASICA 660.3 660.3SIAP 111.5 111.5SNICS 11.8 11.8ASERCA 328.4 328.4CONAPESCA 544.2 544.2Comité Nal. para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 5.2 5.2Inversión en Obra Pública 920.5 920.5SENASICA 575.0 575.0CONAPESCA 345.5 345.5

Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción PrimariaConservación y uso sustentable de suelo y agua (incluye 100 para DF)

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PRESUPUESTO APROBADO 2009 EN COEJERCICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

80% Gasto a Federalizar

Total* 70% 10%ESTADOS

128.8 112.7 16.1

176.8 154.7 22.1

104.4 91.3 13.0

189.5 165.9 23.7

248.1 217.1 31.0

116.1 101.6 14.5

679.4 594.5 84.9

347.1 303.8 43.4

84.1 73.6 10.5

279.0 244.1 34.9

461.1 403.5 57.6

416.4 364.3 52.0

370.6 324.3 46.3

529.2 463.1 66.2

451.5 395.1 56.4

470.7 411.8 58.8

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

México

Michoacán

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Guanajuato

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

10,648.7 9,317.7 1,331.1 TOTAL

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80% Gasto a Federalizar

Total* 70% 10%ESTADOS

228.9 200.3 28.6

221.5 193.8 27.7

198.1 173.3 24.8

616.6 539.5 77.1

479.2 419.3 59.9

210.8 184.5 26.4

132.0 115.5 16.5

283.3 247.8 35.4

457.9 400.7 57.2

483.5 423.0 60.4

301.4 263.7 37.7

367.4 321.5 45.9

159.7 139.8 20.0

747.5 654.1 93.4

309.9 271.1 38.7

398.3 348.5 49.8

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

Morelos

PRESUPUESTO APROBADO 2009 EN COEJERCICIO POR ENTIDAD FEDERATIVA (millones de pesos)

10,648.7 9,317.7 1,331.1 TOTAL

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PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO(millones de pesos)

Recursos Federalizados del

Ramo 08

Aportación concurrentes de las

entidades federativas

Suma de los recursos

concurrentes

Recursos de ejecución

directa de la CIDRS

Total Usos CIDRS y

Coejercicio 2009

Recursos de ejecución directa SAGARPA 60%

65% 35%(1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) (6=4*6%)

10,648.7 5,733.9 16,382.7 14,008.5 30,391.1 8,405.1

RAMAS PRODUCTIVAS Y TEMAS ESTRATÉGICOS

TOTAL

RAMAS PRODUCTIVAS 7,523.6 4,051.2 11,574.8 9,597.0 21,171.8

Agave 76.2 41.0 117.3 89.7 207.0

Arroz 57.5 30.9 88.4 11.6 100.0

Café 221.2 119.1 340.3 659.7 1,000.0

Caña de azúcar 252.9 136.2 389.1 1,900.0 2,289.1

252.9 136.2 389.1 0.0 389.1

0.0 0.0 0.0 1,600.0 1,600.0

Seguridad Social cañeros 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0

Otros apoyos del sector cañero 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Cebada 28.8 15.5 44.4 55.6 100.0Cítricos 256.3 138.0 394.3 200.0 594.3

0.0 0.0 0.0 150.0 150.0

0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

Recursos Concurrentes para Citricos 256.3 138.0 394.3 0.0 394.3

Caña de azúcar recursos concurrentes

Competitividad de la caña de azúcar

Competitividad para la comercialización de cítricos [agroindustria (1er trim.), comercialización (2do- 4to trim.)]

Apoyo a intermediarios financieros citrícolas

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PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO(millones de pesos)

Recursos Federalizados del

Ramo 08

Aportación concurrentes de las

entidades federativas

Suma de los recursos

concurrentes

Recursos de ejecución

directa de la CIDRS

Total Usos CIDRS y

Coejercicio 2009

Recursos de ejecución directa SAGARPA 60%

65% 35%(1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) (6=4*6%)

10,648.7 5,733.9 16,382.7 14,008.5 30,391.1 8,405.1

RAMAS PRODUCTIVAS Y TEMAS ESTRATÉGICOS

TOTAL

Forrajes 52.5 28.3 80.8 0.0 80.8

Frijol 248.8 134.0 382.7 617.3 1,000.0

Frutales de clima templado 115.4 62.1 177.6 0.0 177.6

Hortalizas 637.9 343.5 981.4 0.0 981.4

Maíz 868.3 467.5 1,335.8 764.2 2,100.0

Oleaginosas 194.2 104.6 298.8 1.2 300.0

Trigo 97.0 52.2 149.3 0.0 149.3

Hule Natural 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Sorgo 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Apicultura 107.9 58.1 166.0 100.0 266.0PROGAN 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Otros 107.9 58.1 166.0 0.0 166.0

Bovinos carne 818.3 440.6 1,258.9 2,652.0 3,910.9

Sacrificio Rastros TIF 0.0 0.0 0.0 470.0 470.0

PROGAN 0.0 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0

Otros 818.3 440.6 1,258.9 182.0 1,440.9

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PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO(millones de pesos)

Recursos Federalizados del

Ramo 08

Aportación concurrentes de las

entidades federativas

Suma de los recursos

concurrentes

Recursos de ejecución

directa de la CIDRS

Total Usos CIDRS y

Coejercicio 2009

Recursos de ejecución directa SAGARPA 60%

65% 35%(1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) (6=4*6%)

10,648.7 5,733.9 16,382.7 14,008.5 30,391.1 8,405.1

RAMAS PRODUCTIVAS Y TEMAS ESTRATÉGICOS

TOTAL

Bovinos leche 570.7 307.3 878.1 900.0 1,778.1

0.0 0.0 0.0 400.0 400.0

PROGAN lechero 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0

Programa de recria lechera 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0

Otros (leche) 570.7 307.3 878.1 0.0 878.1

Caprinos 143.8 77.5 221.3 75.0 296.3

Carne 136.8 73.7 210.4 0.0 210.4

Leche 7.1 3.8 10.9 0.0 10.9

Sacrificio Rastros TIF 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0

PROGAN 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

Ovinos 177.3 95.4 272.7 170.0 442.7

Sacrificio Rastros TIF 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

PROGAN 0.0 0.0 0.0 120.0 120.0

Otros 177.3 95.4 272.7 0.0 272.7

Ave carne 65.5 35.3 100.8 0.0 100.8

Huevo 6.5 3.5 10.0 0.0 10.0

Fondo de estabilización para la comercialización de leche

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PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO(millones de pesos)

Recursos Federalizados del

Ramo 08

Aportación concurrentes de las

entidades federativas

Suma de los recursos

concurrentes

Recursos de ejecución

directa de la CIDRS

Total Usos CIDRS y

Coejercicio 2009

Recursos de ejecución directa SAGARPA 60%

65% 35%(1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) (6=4*6%)

10,648.7 5,733.9 16,382.7 14,008.5 30,391.1 8,405.1

RAMAS PRODUCTIVAS Y TEMAS ESTRATÉGICOS

TOTAL

Porcinos 181.5 97.7 279.3 780.0 1,059.3

Sacrificio Rastros TIF 0.0 0.0 0.0 480.0 480.0

0.0 0.0 0.0 300.0 300.0

Otros 181.5 97.7 279.3 0.0 279.3

78.1 42.0 120.1 179.9 300.0

805.8 433.9 1,239.6 160.4 1,400.0

1,461.1 786.7 2,247.8 0.0 2,247.8

TEMAS ESTRATÉGICOS 3,125.1 1,682.8 4,807.9 4,411.5 9,219.4

Mecanización y equipamiento rural 46.6 25.1 71.8 228.3 300.0Tecnificación de riego 0.0 0.0 0.0 800.0 800.0

Uso eficiente de energía agropecuaria 1.6 0.9 2.5 149.5 152.0

256.9 138.3 395.2 104.8 500.0

Pesca y Acuacultura (incluye 1 MP para el Fondo del Pacífico)

Otros Productos (aguacate, mango, plátano, lechuguilla (ixtle), melón, piña, coco, zarzamora, fresa, tamarindo, hierbas finas, jamaica, alternativos, amaranto, hule, jatropha, sedicultura y sus sanidades y otros)

Infraestructura de rastros y obradores TIF

Equipamiento de agroindustria y centros de acopio

Fondo de estabilización para la comercialización (porcinos)

Page 25: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

25

PRESUPUESTO APROBADO 2009 POR USO(millones de pesos)

Recursos Federalizados del

Ramo 08

Aportación concurrentes de las

entidades federativas

Suma de los recursos

concurrentes

Recursos de ejecución

directa de la CIDRS

Total Usos CIDRS y

Coejercicio 2009

Recursos de ejecución directa SAGARPA 60%

65% 35%(1) (2) (3=1+2) (4) (5=3+4) (6=4*6%)

10,648.7 5,733.9 16,382.7 14,008.5 30,391.1 8,405.1

RAMAS PRODUCTIVAS Y TEMAS ESTRATÉGICOS

TOTAL

Fertilizantes 0.0 0.0 0.0 800.0 800.0

0.0 0.0 0.0 400.0 400.0

Compras consolidadas 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0

Biofertilizantes 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0

Agricultura controlada 182.7 98.4 281.1 718.9 1,000.0

Modernización de la flota pesquera 20.2 10.9 31.1 0.0 31.1

Infraestructura 2.9 1.5 4.4 0.0 4.4

Productos orgánicos 0.0 0.0 0.0 50.0 50.0

Desarrollo rural 2,136.9 1,150.6 3,287.6 1,560.0 4,847.6

PESA 0.0 0.0 0.0 1,560.0 1,560.0

Obras de pequeña infraestructura 109.7 59.1 168.8 0.0 168.8

Otros de Desarrollo Rural 2,027.2 1,091.6 3,118.8 0.0 3,118.8

Otros temas 317.8 171.1 489.0 0.0 489.0

Otros general 159.4 85.8 245.3 0.0 245.3

NOTA: de los 14,008.5 millones de pesos, la SAGARPA aportará mínimo el 60% del monto de los recursos no concurrentes durante el ejercicio físcal 2009.PESA se dirige a: Oaxaca 375 MP, Guerrero 375 MP, Chiapas 375 MP, Puebla 160 MP, Morelos 100 MP, Hidalgo 75 MP, EdoMéx 75 MP, Veracruz, Sierra de Zongolica, 25 MP y Tlaxcala y Tabasco sujetos a disponibilidad presupuestal.

Instrumentos financieros para la adquisición de fertilizantes

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ACCIONES A REALIZAR POR LA OFICIALÍA MAYOR

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ACCIONES A REALIZAR POR LA OFICIALÍA MAYOR

En atención a lo dispuesto en el Decreto de PEF 2009 en materia de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública, se fortalecerán las acciones para racionalizar el gasto y lograr ahorros, mediante:

La aplicación del Manejo Ambiental de la SAGARPA (MAS) en energía eléctrica y agua, principalmente, además de continuar con el componente de compras verdes.

Racionalización de la telefonía convencional y celular.

Compras consolidadas.

Renovación del parque vehicular deteriorado.

Arrendamiento de vehículos para transportar personal, en sustitución de vehículos propios.

Optimizar los gastos de operación de programas.

Page 28: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

28

ACCIONES A REALIZAR POR LA OFICIALÍA MAYOR

Se reservará el 1% de los recursos de programas de ejecución directa, para orientarlo a fortalecer acciones en el marco del Programa de Atención a Productores (PAP).

Del 4% de gastos de operación de los programas en coejercicio, al menos el 25% se destinará a ventanillas, es decir, un punto porcentual.

El restante 3%, se distribuirá hasta el 60% para ejecución por las entidades federativas y al menos el 40% para las delegaciones federales.

Page 29: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

29

SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO DE

INFORMACIÓN (SURI)

Page 30: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

30

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN SURI

Puesta en marcha del SURI con base en el SISER.Enero-Febrero de 2009.

Integración de la Gestión al Padrón Único de Beneficiarios.Enero –Febrero de 2009.

Desarrollo e implantación de la nueva plataforma SURI.Iniciando con los programas basados en padrón y concluyendo con los de demanda.Enero-Septiembre de 2009.

Page 31: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

31

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN SURI

Ejercicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Programa 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Adquisición de Activos ProductivosAgrícolaGanaderoDesarrollo RuralAcuacultura y Pesca

Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria.Conservación y uso sustentable del suelo y aguaReconversión ProductivaAcuacultura y Pesca

Desarrollo

SoporteSanidad e InocuidadAsistencia Técnica y CapacitaciónInnovación y Transferencia de TecnologíasSNIDRUS

Entrega de manuales y capacitación

Fortalecimiento de la Organización RuralApoyo a Organizaciones SocialesSistemas Producto

Apertura de ventanilla

PROMAF Fase de dictamen

Integración con el Padrón Único de Beneficiarios del Sector Agropecuario y Pesquero

Desarrollo de la nueva plataforma SURI

FASE DE DICTAMEN

Page 32: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

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CALENDARIO DE GASTO 2009

Page 33: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

33

RAMO PEF PR0GRAMA PRESUPUESTARIO AUTORIZADO COMPONENTE PRESUPUESTARIO I % II % III % IV % 2009

TOTAL 26,355.2 37.3 22,304.8 31.5 48,660.0 68.8 13,827.3 19.6 8,218.0 11.6 22,045.4 31.2 70,705.4

SEGUNDO SEMESTRE

%TRIMESTRE PRIMER

SEMESTRE%

TRIMESTRE

Programa para la adquisición de activos product. 7,702.1 57.9 3,183.7 23.9 10,885.8 81.8 2,291.6 17.2 133.5 1.0 2,425.1 18.2 13,310.9

En Coejercicio 7,300.7 76.3 947.4 9.9 8,248.1 86.2 1,227.3 12.8 95.5 1.0 1,322.8 13.8 9,570.9

Agrícola 3,404.4 79.9 141.0 3.3 3,545.4 83.2 620.6 14.6 95.5 2.2 716.2 16.8 4,261.6

Ganadero 1,461.7 74.8 397.8 20.4 1,859.5 95.2 94.5 4.8 - - 94.5 4.8 1,954.0

Pesca 609.7 81.5 77.0 10.3 686.6 91.8 61.6 8.2 - - 61.6 8.2 748.2

Desarrollo Rural 1,825.0 70.0 331.6 12.7 2,156.6 82.7 450.5 17.3 - - 450.5 17.3 2,607.1

Programas Estratégicos 401.4 10.7 2,236.3 59.8 2,637.7 70.5 1,064.3 28.5 38.0 1.0 1,102.3 29.5 3,740.0

Tecnificación de Riego y Agricultura Protegida 150.0 8.8 1,050.0 61.8 1,200.0 70.6 500.0 29.4 - - 500.0 29.4 1,700.0

Trópico húmedo 174.4 34.9 267.4 53.5 441.8 88.4 20.3 4.1 38.0 7.6 58.3 11.7 500.0

Recría Pecuaria - - 150.0 75.0 150.0 75.0 50.0 25.0 - - 50.0 25.0 200.0

Acuacultura, sustitución de motores y otros 77.0 14.3 368.9 68.3 445.9 82.6 94.1 17.4 - - 94.1 17.4 540.0

PROMAF - - 400.0 50.0 400.0 50.0 400.0 50.0 - - 400.0 50.0 800.0

Programa de Apoyos Directos al Campo 3,562.3 21.2 7,569.9 45.1 11,132.2 66.3 1,740.6 10.4 3,930.3 23.4 5,670.9 33.7 16,803.1

PROCAMPO 2,562.3 16.2 7,569.9 47.9 10,132.2 64.1 1,740.6 11.0 3,930.3 24.9 5,670.9 35.9 15,803.1

Ley de Capitalización 1,000.0 100.0 - - 1,000.0 100.0 - - - - - - 1,000.0 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural

2,532.1 71.7 500.0 14.2 3,032.1 85.8 500.0 14.2 - - 500.0 14.2 3,532.1

Garantías y otros apoyos 1,562.0 100.0 - - 1,562.0 100.0 - - - - - - 1,562.0

Riesgo Compartido - - 500.0 50.0 500.0 50.0 500.0 50.0 - - 500.0 50.0 1,000.0

Fondo para la Administracion de Riesgos de Precios Agropecuarios (500 millones para el sector Pecuario y 471.1 para el Sector Agricola)

970.1 100.0 - - 970.1 100.0 - - - - - - 970.1

Programa de atención a problemas estructurales 6,213.8 47.4 4,150.5 31.6 10,364.3 79.0 1,546.0 11.8 1,207.6 9.2 2,753.6 21.0 13,117.9

Diesel agropecuario 479.0 26.1 423.5 23.1 902.5 49.2 486.4 26.5 445.2 24.3 931.6 50.8 1,834.1

Diesel marino 342.5 35.5 177.4 18.4 519.9 53.9 226.5 23.5 218.6 22.7 445.1 46.1 965.0

Gasolina ribereña 74.6 45.2 34.5 20.9 109.1 66.1 38.9 23.6 17.0 10.3 55.9 33.9 165.0

Inducción y Reconversión Productiva 456.1 70.0 44.4 6.8 500.5 76.8 116.7 17.9 34.4 5.3 151.1 23.2 651.6

Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización 4,861.6 51.2 3,470.7 36.5 8,332.3 87.7 677.6 7.1 492.4 5.2 1,169.9 12.3 9,502.2

Programa de soporte 1,997.3 40.6 1,579.1 32.1 3,576.3 72.6 1,180.0 24.0 169.0 3.4 1,349.0 27.4 4,925.3

Sanidades e inocuidad 1,048.7 31.6 1,381.0 41.7 2,429.6 73.3 760.3 22.9 123.7 3.7 884.1 26.7 3,313.7 Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS)

121.5 90.7 - - 121.5 90.7 12.5 9.3 - - 12.5 9.3 134.0

Capacitación y servicios de asistencia técnica, innovación y transferencia de tecnología

709.6 70.0 10.0 1.0 719.6 71.0 294.1 29.0 - - 294.1 29.0 1,013.7

Planeación y prospectiva - - 50.0 69.2 50.0 69.2 22.3 30.8 - - 22.3 30.8 72.3

Promoción de exportaciones y ferias 117.5 34.1 90.8 26.4 208.3 60.5 90.8 26.4 45.3 13.1 136.0 39.5 344.3

Desarrollo de Mercados - - 47.3 100.0 47.3 100.0 - - - - - - 47.3

CALENDARIO DE GASTO 2009Por Programa y Componente (millones de

pesos)

Page 34: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

34

RAMO PEF PR0GRAMA PRESUPUESTARIO AUTORIZADO COMPONENTE PRESUPUESTARIO I % II % III % IV % 2009

TOTAL 26,355.2 37.3 22,304.8 31.5 48,660.0 68.8 13,827.3 19.6 8,218.0 11.6 22,045.4 31.2 70,705.4

SEGUNDO SEMESTRE

%TRIMESTRE PRIMER

SEMESTRE%

TRIMESTRE

Programa de Atención a Contingencias Climatológicas

90.0 10.0 630.0 70.0 720.0 80.0 90.0 10.0 90.0 10.0 180.0 20.0 900.0

Contingencias Climatológicas 90.0 10.0 630.0 70.0 720.0 80.0 90.0 10.0 90.0 10.0 180.0 20.0 900.0 Programas de apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural

232.0 42.8 82.1 15.1 314.1 57.9 218.5 40.3 9.7 1.8 228.2 42.1 542.3

Apoyo a organizaciones sociales 78.0 24.2 72.0 22.3 150.0 46.5 172.3 53.5 - - 172.3 53.5 322.3

Sistemas producto 154.0 70.0 10.1 4.6 164.1 74.6 46.2 21.0 9.7 4.4 55.9 25.4 220.0 Programa de uso sustentable de recursos naturales para la producción Primaria

927.7 15.5 1,800.9 30.1 2,728.6 45.5 3,134.3 52.3 127.8 2.1 3,262.1 54.5 5,990.7

Conservación y uso sustentable de suelo y agua (Incluye 100 mp para el Distrito Federal)

907.7 72.0 100.9 8.0 1,008.6 80.0 214.3 17.0 37.8 3.0 252.1 20.0 1,260.7

Programa Ganadero (PROGAN) 20.0 0.5 1,680.0 40.0 1,700.0 40.5 2,500.0 59.5 - - 2,500.0 59.5 4,200.0

Recursos biogenéticos y biodiversidad - - 20.0 9.5 20.0 9.5 100.0 47.6 90.0 42.9 190.0 90.5 210.0

Bioenergía y fuentes alternativas - - - 300.0 100.0 - 300.0 300.0

Pesca - - - 20.0 100.0 - 20.0 20.0

Programas de educación e investigación 989.1 24.1 1,183.2 28.8 2,172.3 52.8 1,061.1 25.8 879.3 21.4 1,940.4 47.2 4,112.7

UACH 390.6 21.7 555.1 30.8 945.7 52.5 511.4 28.4 343.0 19.1 854.4 47.5 1,800.1

COLPOST 232.3 27.6 228.3 27.2 460.6 54.8 204.8 24.4 175.5 20.9 380.3 45.2 840.9

CSAEGRO 11.3 20.8 15.0 27.6 26.2 48.4 15.2 28.1 12.8 23.6 28.0 51.6 54.2

INIFAP 305.4 25.9 321.4 27.3 626.8 53.3 267.6 22.7 282.6 24.0 550.1 46.7 1,177.0

INAPESCA 49.6 20.6 63.3 26.3 112.9 46.9 62.1 25.8 65.5 27.2 127.6 53.1 240.5

Gasto administrativo del Ramo 2,108.9 28.2 1,625.5 21.8 3,734.4 50.0 2,065.2 27.6 1,670.8 22.4 3,736.0 50.0 7,470.4

Secretaría 1,269.6 28.6 1,091.8 24.6 2,361.4 53.2 1,050.1 23.7 1,024.7 23.1 2,074.8 46.8 4,436.2

Organos Desconcentrados 649.4 25.2 442.6 17.2 1,092.0 42.4 925.3 35.9 559.3 21.7 1,484.6 57.6 2,576.6 SENASICA (Incluye Obra Pública en puntos de Inspección)

156.0 12.6 154.8 12.5 310.9 25.2 591.9 47.9 332.5 26.9 924.4 74.8 1,235.3

SNICS 4.5 38.5 3.0 25.4 7.5 63.9 2.3 19.8 1.9 16.3 4.3 36.1 11.8

ASERCA 101.7 31.0 84.9 25.9 186.6 56.8 75.3 22.9 66.4 20.2 141.7 43.2 328.4

SIAP 24.6 22.1 33.1 29.7 57.7 51.8 30.8 27.6 23.0 20.6 53.8 48.2 111.5

CONAPESCA (Incluye Obras de Infraestructura) 362.5 40.7 166.7 18.7 529.3 59.5 225.0 25.3 135.5 15.2 360.4 40.5 889.7

Entidades 189.9 41.5 91.1 19.9 280.9 61.4 89.8 19.6 86.9 76.1 176.6 38.6 457.6

FIRCO 64.4 24.9 65.6 25.3 130.0 50.2 66.4 25.6 62.7 0.0 129.1 49.8 259.0

INCA-RURAL 8.6 25.0 8.6 25.0 17.2 50.0 8.6 25.0 8.6 25.0 17.2 50.0 34.4

FEESA 102.2 94.4 2.1 1.9 104.3 96.4 1.9 1.8 2.0 1.8 3.9 3.6 108.2

CONAZA 13.4 26.5 13.5 26.5 26.9 53.0 11.6 22.8 12.3 24.2 23.9 47.0 50.8

COMITÉ NACIONAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CAÑA DE AZUCAR

1.3 25.0 1.3 25.0 2.6 50.0 1.3 25.0 1.3 25.0 2.6 50.0 5.2

CALENDARIO DE GASTO 2009Por Programa y Componente (millones de

pesos)

Page 35: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

35

ACTIVIDADES PARA FIRMA DE CONVENIOS Y

RADICACIÓN A FOFAES

Page 36: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

36

1 2j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1 - 15 16 - 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1Elaboración de Convenios Marco y Anexos Técnicos; estos últimos con base en la información de la planeación de la SSFA.

CGJ / Todas las URs

2 Publicación del Tomo III del PEF 2009 SHCP

3 Publicación de Reglas de Operación 2009 SSDR

4Envío de Convenios Marco a las entidades federativas

CGJ / Delegaciones

Federales

5 Suscripción de Convenios MarcoCGJ /

Entidades Federativas

SEC ACTIVIDADES RESPONSABLE

2008 2009DICIEMBRE ENEROQuincena Semana

1 2 3

Riesgo

Podría celebrarse un evento nacional un solo día

8 - 19

22-31

19

31

Programas en CoejercicioFirma de Convenio Marco y Anexos

Técnicos

Page 37: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

37

Programas en CoejercicioRadicación a FOFAES y Pago a

BeneficiariosMAYO

1 2j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m j v m

1 - 15 16 - 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 20

1Entrega en Dir. Gral. de Eficiencia Financiera de Convenios Marco originales firmados.

CGJ

2Radicación a los FOFAES del 15% del presupuesto asignado en PEF.

DGEFyRC

3

Identificación de proyectos dictaminados en 2008, que serán apoyados de manera inmediata en 2009.

Delegaciones Federales

4

Recursos líquidos depositados en los FOFAES (15%) y pago a proyectos calificados en ejercicio 2008.

TESOFE y Comités estatales

5Revisión y eventual modificación de los Anexos Técnicos publicados en el Tomo III del PEF.

CGD

6

Entrega en la Dir. Gral. de Eficiencia Financiera de los Anexos Técnicos modificados, firmados.

CGD

7 Radicación a los FOFAES. DGEFyRC

8Recursos líquidos depositados en los FOFAES.

TESOFE

1Difusión de apertura de ventanillas.

CGCS

2Apertura de ventanillas, recepción de solicitudes y cierre de ventanillas.

Comités estatales

3 Dictaminación de solicitudesComités estatales

MARZOQuincena Semana Días

1 2 3 4 5 1 2

RADICACIÓN A LOS FOFAES Y EVENTUAL PAGO DEL 50% DEL PRESUPUESTO EN COEJERCICIO

PAGO EN LOS FOFAES DEL 50% RESTANTE

SEC ACTIVIDADES RESPONSABLE

2008 2009DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Riesgo

50%

50%

2 meses

50%

2 meses

Proceso de adjudicación

16-29

50%

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38

PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009

Page 39: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009

II. Objetivo

Evitar que los recursos públicos y programas de apoyo que operamos sean utilizados a favor o en contra de algún candidato o partido político y que los servidores públicos nos conduzcamos en estricto apego a la legalidad .

III. Estrategias• Garantizar que la entrega de recursos de los programas sea transparente. • Evitar que el personal condicione o use recursos a favor o en contra de partidos políticos o candidatos.•Fomentar la participación ciudadana y la cultura de la denuncia.

IV. Calendario Electoral 2009Tipo de Elección Entidad Federativa Día de la

Elección

Local (Ayuntamiento) Quintana Roo / Tulum 1 de feb.

Federal (Diputados) Todas

5 de julio

Local (Gobernador, Diputados y Ayunt.)

San Luis Potosí, Sonora, Querétaro,Nuevo León, Colima, Campeche

Local (Diputados y Ayunt./Delegaciones)

Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Guanajuato, Morelos

Local (Diputados y Ayunt.)

Tabasco

18 de oct.Local (Ayuntamiento) Coahuila

I. Fundamento Legal• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 41, 108 y 134.

• Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 228.

•Acuerdos en Materia de Blindaje Electoral, emitidos por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción.

• Bases de Colaboración Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Acciones de Prevención, Atención, Seguimiento y Sanción de Responsabilidades Administrativas y Delitos Electorales Federales cometidos por Servidores Públicos Federales.

Page 40: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

• Capacitar al personal en materia del “ABC de los servidores públicos en relación con las elecciones” y “Responsabilidades Administrativas y Elecciones”.

• Difusión permanente al personal de sus derechos y obligaciones en materia de blindaje electoral, por medio de comprobantes de nómina, correo electrónico institucional, entre otros.

• Monitoreo de: a) Cumplimiento de Horario de Trabajo, b) Uso del parque vehicular, c) Uso de inmuebles, d) Uso de máquinas y equipos, e) Ejercicio presupuestal.

• Cumplimiento de la normatividad del personal de la Secretaría que participa en un proceso electoral.

V.2 Acciones de Control Interno en Oficinas Centrales y Delegaciones

V.1 Acciones preventivas en Programas Sociales

• Difundir entre los productores por medio de posters, calcomanías, trípticos, entre otros, el libre acceso a los programas de la Secretaría y medios para presentar denuncias.

• Suspender la difusión en los medios de comunicación social de propaganda gubernamental (campañas de publicidad) y la entrega de apoyos en eventos multitudinarios, dentro de los 60 días naturales anteriores a la Jornada Electoral y durante la misma.

• Foros de difusión con productores en materia de Blindaje Electoral (Derechos, obligaciones, etc.).

• Supervisar y verificar que el personal en DDR´s y CADER´s efectúe una operación transparente de los programas de apoyo, por medio de visitas aleatorias del Órgano Interno de Control.

PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009

Page 41: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

VI. Periodo en el que se deben aplicar las acciones de Blindaje Electoral (Ejemplo Elección Federal)

Julio Junio Mayo Abril

5 de julio

4 meses

3 meses previos al día de la elección El mes de la elección

VII. Pasos a seguirActividades a realizar Periodo de Ejecución Responsables

1. Lanzamiento oficial del Programa de Blindaje Electoral 2009 2ª. Quincena de febrero Oficialía Mayor /Coord. General de Delegaciones

2. Solicitar a los Delegados el nombramiento del responsable de tema en cada delegación

2ª. Quincena de febrero Oficialía Mayor /Coord. General de Delegaciones

3. Capacitar a los responsables de tema en cada delegación en actividades a realizar, plazos, llenado de formatos, plazos de envío de reportes, etc.

2ª. Quincena de febrero Coord. General de Delegaciones /Oficialía Mayor/ Delegaciones

4. Envío de comunicado oficial para inicio de actividades en Delegaciones 1ª. Quincena de Marzo Oficialía Mayor /Coord. General de Delegaciones

5. Ejecución y seguimiento de actividades a realizar en cada Delegación 4 meses, según día de la elección Delegaciones/ OIC/ Oficialia Mayor / Coord. General de

Delegaciones

6. Envío de reportes con el cumplimiento de actividades 4 meses, según día de la elección Delegaciones

7. Envío de reportes consolidados a la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción

4 meses, según día de la elección Oficialía Mayor

PROGRAMA DE BLINDAJE ELECTORAL 2009

Page 42: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

42

Page 43: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

43

ANEXOS

Page 44: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

44

COEJERCICIO (millones de pesos)

Presupuesto del Programa de Adquisición de Activos Productivos

FÓRMULA PARA CALCULAR EL MONTO TOTAL A COEJERCER

XPorcentaje según Decreto de PEF 2009

Monto total en Coejercicio

13,310.9 X 80% 10,648.7

=

=

1ra. MINISTRACIÓN

Presupuesto del Programa de Adquisición de Activos Productivos X

Porcentaje según Decreto de PEF 2009

Monto 1ra. ministracion

13,310.9 X 70% 9,317.6

=

=

Se llevará a cabo a más tardar el último día hábil de febrero (27 de febrero) y corresponde al monto total de los Anexos Técnicos.

Presupuesto del Programa de Adquisición de Activos Productivos X

Porcentaje según Decreto de PEF 2009

Monto 2a. ministracion

13,310.9 X 10% 1,331.1

=

=

Está sujeta a la evaluación de la ejecución de la 1ra. ministración. Esta evaluación se llevará a cabo en julio.

2a. MINISTRACIÓN

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Page 45: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

Total* 70% 10% 529,243 463,087 66,155

342,227 299,449 42,778

Agrícola 149,764 131,043 18,720

Ganadero 111,819 97,841 13,977

Pesca 52,182 45,659 6,523

Desarrollo Rural 28,463 24,906 3,558

165,222 144,569 20,653

Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) 6,220 5,443 778

Innovación y transferencia de tecnología 12,959 11,339 1,620

Capacitación y servicios de asistencia técnica 66,348 58,055 8,294

Sanidades e inocuidad calidad 79,695 69,733 9,962

4,921 4,306 615

Comités Sistema Producto Nacionales, Estatales y Regionales 4,921 4,306 615

16,872 14,763 2,109

Conservación y uso sustentable de suelo y agua 11,810 10,334 1,476

Reconversión Productiva 5,061 4,429 633

miles de pesos

80% Gasto a Federalizar

(Aportaciones en Miles de Pesos)

Concepto

Programa para la adquisición de activos productivos

Soporte

Apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural

Uso sustentable de recursos naturales para la producción Primaria

(*) El monto total señalado corresponde al 80 por ciento del gasto federalizado de la asignación total para el Programa de Adquisición de Activos Productivos, y que representa el 65 por ciento del pari passu convenido con las Entidades Federativas

La aportación del 35 por ciento por parte de la entidad federativa equivale a :284,977

Recursos presupuestales a federalizar con las entidades federativas del "Programa Adquisición de Activos Productivos" 2009

JALISCO

45

ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos)

continúa

Page 46: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

Total* 70% 10% 414,614 362,787 51,827

261,582 228,885 32,698

Agrícola 149,764 131,043 18,720 Ganadero 111,819 97,841 13,977 Desarrollo Rural - - -

131,608 115,157 16,451

Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) 6,220 5,443 778 Innovación y transferencia de tecnología 12,460 10,903 1,558 Capacitación y servicios de asistencia técnica 36,420 31,868 4,553 Sanidades e inocuidad calidad 76,507 66,944 9,563

4,552 3,983 569

Comités Sistema Producto Nacionales, Estatales y Regionales 4,552 3,983 569

16,872 14,763 2,109

Conservación y uso sustentable de suelo y agua 11,810 10,334 1,476 Reconversión Productiva 5,061 4,429 633

miles de pesos

(*) El monto total señalado corresponde al 80 por ciento del gasto federalizado de la asignación total para el Programa de Adquisición de Activos Productivos, y que representa el 65 por ciento del pari passu convenido con las Entidades Federativas

Apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural

Uso sustentable de recursos naturales para la producción Primaria

223,254

Concepto

Programa para la adquisición de activos productivos

Soporte

La aportación del 35 por ciento por parte de la entidad federativa equivale a :

(Aportaciones en Miles de Pesos) 80% Gasto a Federalizar

Recursos presupuestales a federalizar con las entidades federativas del "Programa Adquisición de Activos Productivos Campo" 2009

JALISCO

46

ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos)

continúa

Page 47: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

(Aportaciones en Miles de Pesos)

Total* 70% 10% 114,629 100,300 14,329

80,645 70,564 10,081

Pesca 52,182 45,659 6,523 Desarrollo Rural 28,463 24,906 3,558

33,615 29,413 4,202

Sistema nacional de información para el desarrollo rural sustentable (SNIDRUS) - - -

Innovación y transferencia de tecnología 498 436 62

Capacitación y servicios de asistencia técnica 29,928 26,187 3,741

Sanidades e inocuidad calidad 3,188 2,789 398

369 323 46

Comités Sistema Producto Nacionales, Estatales y Regionales 369 323 46

- - -

Conservación y uso sustentable de suelo y agua - - -

Reconversión Productiva - - -

miles de pesos

Programa para la adquisición de activos productivos

Soporte

Apoyo a la participación de actores para el desarrollo rural

Uso sustentable de recursos naturales para la producción Primaria

61,723

Concepto

(*) El monto total señalado corresponde al 80 por ciento del gasto federalizado de la asignación total para el Programa de Adquisición de Activos Productivos, y que representa el 65 por ciento del pari passu convenido con las Entidades FederativasLa aportación del 35 por ciento por parte de la entidad federativa equivale a :

Recursos presupuestales a federalizar con las entidades federativas del "Programa Adquisición de Activos Productivos Pesca y Acuacultura" 2009

JALISCO

80% Gasto a Federalizar

47

ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos)

continúa

Page 48: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009. 2 COMENTARIOS AL DECRETO DE PEF 2009.

Usos Subtotal Agricultura Ganadería Pesca Desarrollo

Rural Subtotal

Conservación

y uso sustentable de suelo y

agua

Reconversió

n Productiva

Subtotal SNIDRUS

Innovación y Transferenci

a Tecnológica

Capacitación y Asistencia

Técnica

Sanidades, Inocuidad y

Calidad Sub Actores

Comités Sistema

Producto Nacionales, Estatales y Regionales

PPEF 2009 Recursos

Federalizados del Ramo 08

Aportación concurrentes

de las entidades

federativas

Arroz 6,227.09 6,227.09 - - - - - - - - - - - - - 6,227.09 4,047.61 2,179.48 Frijol 4,743.75 4,743.75 - - - - - - - - - - - - - 4,743.75 3,083.44 1,660.31 Maíz 47,966.65 47,966.65 - - - - - - 4,228.68 - 1,246.41 2,982.27 - 290.72 290.72 52,486.05 34,115.93 18,370.12 Trigo 2,298.90 2,298.90 - - - - - - 1,068.19 - 665.08 - 403.11 290.72 290.72 3,657.80 2,377.57 1,280.23 Oleaginosas 1,383.90 1,383.90 - - - - - - 498.80 - 498.80 - - 290.72 290.72 2,173.41 1,412.72 760.69 Cítricos 2,059.96 2,059.96 - - - 2,839.02 - 2,839.02 2,187.80 - 1,246.41 - 941.39 290.72 290.72 7,377.49 4,795.37 2,582.12 Frutales de clima templado 1,408.53 1,408.53 - - - 647.30 - 647.30 665.07 - 665.07 - - 290.71 290.71 3,011.61 1,957.55 1,054.06 Agave 1,619.71 1,619.71 - - - - - - 665.08 - 665.08 - - 290.72 290.72 2,575.50 1,674.08 901.43 Caña de azúcar 9,834.17 9,834.17 - - - - - - 1,246.41 - 1,246.41 - - 290.72 290.72 11,371.29 7,391.34 3,979.95 Café 826.17 826.17 - - - - - - 1,818.18 - 498.80 - 1,319.38 290.72 290.72 2,935.07 1,907.79 1,027.27 Hortalizas 81,980.11 81,980.11 - - - - - - 3,558.61 - 1,246.41 - 2,312.20 694.99 694.99 86,233.71 56,051.91 30,181.80 Apicultura 6,385.82 - 6,385.82 - - - - - 1,720.02 - 498.80 1,016.67 204.55 246.43 246.43 8,352.27 5,428.98 2,923.30 Pollo carne 4,691.76 - 4,691.76 - - - - - 10,287.07 - 498.80 - 9,788.26 253.24 253.24 15,232.06 9,900.84 5,331.22 Pollo huevo 4,691.76 - 4,691.76 - - - - - 498.80 - 498.80 - - 253.24 253.24 5,443.79 3,538.47 1,905.33 Bovino carne 37,585.13 - 37,585.13 - - - - - 46,663.38 - 1,246.41 7,116.78 38,300.19 404.28 404.28 84,652.79 55,024.31 29,628.48 Bovino leche 48,532.25 - 48,532.25 - - - - - 7,346.51 - 1,246.41 6,100.10 - 253.24 253.24 56,132.00 36,485.80 19,646.20 Caprino carne 4,561.30 - 4,561.30 - - - - - - - - - - 290.72 290.72 4,852.02 3,153.81 1,698.21 Ovino carne 8,210.34 - 8,210.34 - - - - - 3,215.16 - 775.12 2,440.04 - - - 11,425.51 7,426.58 3,998.93 Porcinos 26,090.65 - 26,090.65 - - - - - 15,098.07 - 775.12 - 14,322.95 246.43 246.43 41,435.14 26,932.84 14,502.30 Pesca y acuacultura 23,041.89 - - 23,041.89 - - - - 12,713.82 - 766.75 7,042.77 4,904.30 567.80 567.80 36,323.51 23,610.28 12,713.23 Otros productos 32,528.46 32,528.46 - - - 4,300.55 - 4,300.55 28,108.82 - 5,651.91 - 22,456.91 2,035.00 2,035.00 66,972.83 43,532.34 23,440.49 Agricultura controlada - - - - - - - - - - - - - - - - - - Equipamiento de agroindustria y centros de acopio 28,305.80 - - 28,305.80 - - - - 4,066.73 - - 4,066.73 - - - 32,372.53 21,042.14 11,330.38 Modernización de la flota pesquera 16,420.51 - - 16,420.51 - - - - - - - - - - - 16,420.51 10,673.33 5,747.18 Otros general - - - - - - - - 32,308.25 - - 410.25 - - - 32,308.25 21,000.36 11,307.89 Infraestructura - - - - - - - - - - - 20,486.53 - - - - - - Otros de desarrollo rural 125,109.22 37,528.57 31,279.59 12,511.10 43,789.96 - - - 39,000.86 - - 39,000.86 - - - 164,110.08 106,671.55 57,438.53 Obra de pequeña infraestructura - - - - - 18,169.74 18,169.74 - - - - 11,411.47 - - - 18,169.74 11,810.33 6,359.41 Otros temas - - - - - - - - 37,223.63 9,569.37 - - 27,654.27 - - 37,223.63 24,195.36 13,028.27

Total JAL 526,503.83 230,405.97 172,028.60 80,279.30 43,789.96 25,956.61 18,169.74 7,786.87 254,187.90 9,569.37 19,936.57 102,074.47 122,607.49 7,571.08 7,571.08 814,219.43 529,242.63 284,976.80

48

ANEXOS TOMO III DEL PEF 2009 (millones de pesos)

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