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PRESUPUESTO ANUAL EJERCICIO 2015 Barcelona, octubre de 2014

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PRESUPUESTO ANUAL

EJERCICIO 2015

Barcelona, octubre de 2014

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Memoria ...................................................................................................................... 3

Objetivos ........................................................................................................... 3

Actividades........................................................................................................ 9

Bases utilizadas para evaluar ingresos y gastos .............................................. 10

Propuesta de precios y tasas............................................................................ 11

Programa de inversiones .................................................................................. 19

Financiación prevista ........................................................................................ 23

Evolución de la plantilla..................................................................................... 24

Balance de situación a 31 de diciembre de 2015 y 2014 ........................................... 26

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al 2015 y al 2014 ......................... 28

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MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2015

OBJETIVOS

En un contexto macroeconómico caracterizado por las expectativas de continuar el suave crecimiento

para el resto del ejercicio 2014 y la consolidación del crecimiento para el 2015, se presenta un

presupuesto 2015 con un objetivo general de mantener el nivel de servicios prestados, empleos de

las instalaciones y visitantes en el conjunto de actividades que gestiona B:SM.

OPERACIÓN SIGNIFICATIVA: Creación de la nueva empresa mixta de aparcamientos, BAMSA

Esta operación impacta de forma significativa en B:SM, ya que supone una importante mejora en

su situación patrimonial que queda reflejada en su balance, que presenta en el cierre previsto

para el 2015 un incremento de los fondos propios y del patrimonio neto de 136 millones de euros,

situándose en 385 millones y un incremento del activo de 100 millones de euros con respecto al

cierre previsto en el 2014.

Con respecto al balance, la operación supone dar de baja, en el inmovilizado material, el valor

neto contable de los 15 aparcamientos por importe de 32,1 millones de euros (51,7 de coste y

19,6 de amortización acumulada), y en el activo, en concreto, inversiones en empresas del grupo

y asociadas, a largo plazo, se da de alta el 40 % de la participación en la nueva sociedad BAMSA

por importe de 161,4 millones, de los cuales 32,1 millones corresponden a la compensación de la

retirada de las 15 gestiones directas de aparcamientos y 129,3 millones a ampliación de capital,

de los cuales 5,4 millones aumentan la cifra de capital social, y el resto va en aumento de la prima

de emisión por importe de 123,9 millones.

El importe de la participación en BAMSA por 161,4 millones se verá aminorado por la devolución

de prima de emisión que se efectuará en BAMSA, según la oferta del adjudicatario, por un

importe de 42,3 millones que se incorporan a la tesorería de B:SM. Este incremento de la

tesorería permitirá la cancelación del endeudamiento de B:SM y abordar el ambicioso plan de

inversiones, que se iniciará en el 2015 y con proyección plurianual en los próximos ejercicios de

2016 y 2017, el cual, en definitiva, refuerza la capacidad inversora de B:SM.

Con respecto a la cuenta de resultados, esta operación supone el cese de la explotación, en

régimen de gestión directa para B:SM, de 15 aparcamientos, prevista para finales del 2014 y que

supone una disminución de ingresos de 10,4 millones, y una disminución de gastos de 4,1

millones. En ejercicios futuros, la cuenta de resultados registrará ingresos significativos

correspondientes a los dividendos procedentes de la participación del 40 % en la Sociedad

BAMSA, así como de las nuevas inversiones en su entrada en explotación (nuevos

aparcamientos).

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El presupuesto 2015, con el impacto indicado, presenta unos ingresos totales de 117,2 millones, con

un crecimiento negativo del 6,6 % sobre el cierre previsto en el 2014 por importe de 125,5 millones.

Con respecto a los gastos por importe de 110,1 millones, cabe señalar la contención en estas, que

presentan un crecimiento negativo en costes de explotación corrientes del 0,3 % con respecto al

cierre previsto en el 2014.

Las dos magnitudes se ven acondicionadas, de forma significativa, por el cese de la gestión de los 15

aparcamientos del perímetro central de la ciudad, prevista para finales del 2014. Esta operación

supone un efecto de menores ingresos por 10,4 millones en el 2015 y de menores gastos por 4,1

millones. En consecuencia, sin el efecto de esta operación, los ingresos hubieran aumentado un 1,7

% y los gastos, un 3,4 %.

Este incremento de los gastos es consecuencia, fundamentalmente, de una mayor cantidad de

personal en el Park Güell, así como del nuevo servicio de visitas guiadas, que supone la contratación

de servicios externos para la prestación de este. También hay que tener en cuenta el nuevo servicio

de prueba piloto del Bicing eléctrico, que produce más ingresos y más gastos por el canon a liquidar

en el Ayuntamiento.

Cabe indicar que la aplicación durante 5 años de una dura política de contención de gastos se

presenta prácticamente agotada y en el límite de efectos sobre la calidad de los servicios prestados.

Destaca la contención en gasto de personal con la congelación salarial de los últimos 3 ejercicios

(2012 a 2014) y la retención de la paga de Navidad del 2012, así como notables ajustes de plantilla

en determinadas actividades que precisaban ajustar el dispositivo al nivel de servicios afectado por la

crisis. Así, destaca el ajuste de plantilla en el servicio de grúa, que ha pasado de 290 empleados en el

2008 a 234 empleados en el 2014 (había 352 empleados en el 2001).

En el apartado de inversión, se presenta un plan de 17,4 millones de euros, de los cuales 9,2 millones

corresponden a adecuaciones e innovaciones de las actuales instalaciones del conjunto de

actividades gestionadas, y 8,2 millones en nuevos proyectos, fundamentalmente, en la obra de dos

nuevos aparcamientos.

Como objetivos más destacables para el ejercicio 2015, podemos señalar los siguientes:

MOVILIDAD: División de Aparcamientos y División de Transportes

DIVISIÓN DE APARCAMIENTOS

− Iniciar las obras correspondientes a dos nuevos aparcamientos ubicados en los jardines de

Menéndez Pelayo-Güell y Diputació-Universitat.

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− Potenciar la ocupación de los tres aparcamientos inaugurados en el 2013 (rambla del Poble Nou-

p.º Borrull, Badajoz y Gardunya) y uno en el 2014 (Marquès de Mulhacén).

− En la actual red de aparcamientos se prevén actuaciones, como la sustitución y dotación de

cajeros automáticos adicionales y exclusivamente de crédito adaptados a las nuevas tarjetas

chips (estándar EMV). Adicionalmente, continuar con la adaptación progresiva de los

aparcamientos para que puedan ser utilizados por motos en modalidad de rotación horaria y por

vehículos eléctricos en operación de carga de batería.

− Culminar la mejora del sistema de cámaras de videovigilancia e interfonía remotas en el centro de

control, en los aparcamientos de la red, para mejorar la seguridad de personas y de los vehículos

y otras actuaciones de automatización para hacer viable el control remoto de la totalidad de

aparcamientos.

− Ejecución de las acciones recogidas en el plan de márquetin elaborado por los aparcamientos,

con especial incidencia en aquellos con potencial de contratación de abonos o de venta de

productos de rotación, y con apoyo en la nueva web de aparcamientos.

− En el estacionamiento regulado se prevé la implantación del nuevo control de las zonas de

operación de carga y descarga (zonas DUM).

− Culminar pruebas de vehículo controlador del estacionamiento en el AREA y desarrollo de las

aplicaciones de gestión.

DIVISIÓN DE TRANSPORTES

− En el servicio de grúa municipal se prevé la puesta en marcha progresiva de nuevas funciones de

la nueva aplicación de gestión de la actividad, que mejorará la eficiencia del servicio de grúa y

consolidará el nuevo sistema de asignación de servicios para reducir los tiempos de respuesta,

agilizar las labores de enganche y optimizar los desplazamientos. Simultáneamente, se adaptará

el servicio con el fin de que se ajuste mejor a la demanda de servicios que hay en cada momento.

− Renovación, al inicio del 2015, de los vehículos grúa con la incorporación de 37 nuevas grúas, de

las cuales 7 serán polivalentes.

− Para facilitar y agilizar los trámites para retirar un vehículo del depósito municipal y a la hora de

reducir costes de gestión, se pondrá a disposición de los usuarios la posibilidad de realizar el

pago de las tasas en trabas de internet fijo y móvil.

− Otras actuaciones previstas son la instalación de lectores de matrícula en los depósitos,

adaptación de los cajeros automáticos a la tecnología EMV y adaptación de la web Gestión

Ciudadana.

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- En el servicio de Bicing, se inicia la prueba piloto del Bicing eléctrico con la puesta en marcha a

finales del 2014 y principios del 2015, de 300 bicicletas eléctricas y 45 estaciones, de las cuales 40

estarán ubicadas en aparcamientos subterráneos.

- Desarrollo de los trabajos para la integración con la futura T-Mobilitat.

- Se seguirá trabajando con diferentes alternativas para mejorar los ingresos y reducir los gastos

para avanzar hacia una mayor cobertura de los costes del servicio.

- En el servicio de estaciones y zonas bus, se irán abriendo nuevas zonas bus y reconfigurando

algunas existentes, a fin de dar un mejor servicio a los autocares turísticos que visitan la ciudad, a

la vez que se hace un uso más racional del espacio público limitado en torno a los puntos de

interés turístico.

- Con el fin de aumentar el número de expediciones que llegan y salen de la estación Barcelona

Nord se realizarán campañas y acciones comerciales enfocadas a agencias de viajes,

turoperadores, compañías de transportes, asociaciones, etcétera.

- Se ampliarán los servicios que ofrece la estación Barcelona Norte a sus clientes, como la puesta

en marcha de un nuevo servicio que permitirá comprar los billetes de autobús en línea, la

implantación de un operador de bicicletas eléctricas con autoguía para turistas, etcétera.

- Puesta en marcha del nuevo proyecto de climatización, una vez que han finalizado las obras de

implantación, y que supondrá reducir el consumo energético.

OCIO: División de la Anilla Olímpica y División de Parques

DIVISIÓN DE LA ANILLA OLÍMPICA

En el ejercicio 2015, la división tiene como principal objetivo continuar trabajando en la dinamización

de las instalaciones de la Anilla Olímpica de Barcelona. Cabe destacar el inicio, en la segunda parte

del año 2015, de la nueva oferta deportiva y de entretenimiento del Open Camp, centrada

principalmente en el estadio olímpico, que, junto a la diversidad de la oferta de acontecimientos

prevista a nivel deportivo, la celebración de conciertos de todos los estilos, los espectáculos familiares

y otros tipos de acontecimiento, son la garantía de que un año más las instalaciones que gestiona

B:SM serán un referente internacional.

La mejora en la calidad del servicio que se ofrece tanto a los promotores de acontecimientos como a

los espectadores es otro de los principales objetivos del 2015. La puesta en marcha del nuevo

sistema de control de accesos al Palacio de Sant Jordi, Sant Jordi Club y el estadio olímpico, la nueva

página web, la creación de nuevos espacios VIP y la oferta de nuevos servicios adicionales a los

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espectadores con el pack Anella y el alquiler de dichos espacios para su utilización también sin

espectáculos son los principales proyectos que contribuirán a mejorar los procesos y la calidad

prestada a los clientes.

Finalmente, debe destacarse la puesta en explotación de la segunda corona de espacios publicitarios.

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DIVISIÓN DE PARQUES: MONTJUÏC, FÒRUM y GÜELL

− La experiencia del primer ejercicio cumplido, incluida la primera temporada alta, de actividad de

gestión de accesos a la zona monumental del Park Güell, permite dimensionar adecuadamente

los recursos humanos para hacer frente a una demanda que supera las previsiones iniciales, así

como una temporada que alarga su duración en relación con la inicialmente estimada.

− Cabe destacar la inversión de adecuación de la Casa Pere Jaqués, que se realizará en el 2015 y

que podrá ser visitada por el público.

− A lo largo del ejercicio 2015 y con la finalidad de mejorar el servicio a los visitantes y la difusión

cultural, se pondrá en marcha una actividad de visitas guiadas.

− Se continuará la gestión mediante la Unidad Parque de Montjuïc, con respecto a tareas de

coordinación de las actividades de varios operadores de la montaña y supervisión del

mantenimiento de esta. Con respecto al recinto Fòrum, se seguirá en la línea de organización y

colaboración para acoger los grandes acontecimientos culturales y de ocio de la ciudad.

PARQUE ZOOLÓGICO DE BARCELONA: División del Zoo

DIVISIÓN DEL ZOO

− Se continuarán en el 2015 con las actuaciones previstas en el Plan Estratégico del Parque

Zoológico de Barcelona, el cual contempla una única ubicación en el parque de la Ciutadella, con

la ejecución de inversiones encargadas por el Ayuntamiento por 13 millones de euros y el

desarrollo de las líneas estratégicas para transformar el Parque Zoológico en un centro de

conservación, investigación y educación del siglo XXI. Concretamente en el 2015 finalizará la

transformación de la sabana con actuaciones en las instalaciones de las jirafas y los leones y se

llevará a cabo una nueva ampliación de elefantes.

− Se complementarán las inversiones encargadas por el Ayuntamiento con varias actuaciones a

cargo de inversión de B:SM, como las destinadas a renovar el control de accesos de los

visitantes, el ticketing, cajeros para la venta de entradas, mejoras del área veterinaria, mejoras de

accesibilidad, etcétera, destacando, el proyecto del nuevo complejo del delfinario.

− Se potenciarán actuaciones por parte de la Fundación Barcelona Zoo, la cual tiene como finalidad

fundacional la promoción, el desarrollo y el empuje de programas de investigación, conservación,

educación y sensibilización, orientadas a la preservación de la biodiversidad, contribuyendo en la

definición y gestión del Programa de Investigación y Conservación del Zoo de Barcelona. Se

definirá una estrategia dirigida a conseguir recursos externos por vía mecenazgo y donaciones de

terceros que consolide la línea de reducción de aportación de la División del Zoo de B:SM.

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− Dentro del plan de márquetin de la división, se mantendrá el número de visitantes del parque,

consiguiendo disminuir el efecto de los días punta mediante la gestión de las promociones y las

campañas. Este objetivo permitirá mejorar el rendimiento económico del parque y la satisfacción

de los clientes que lo visitan.

− Se potenciará el uso de la nueva web que permite la venta de entradas, reserva de casales y

visitas de escuelas y otras funciones.

FORMACIÓN, CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

− La formación del personal continúa siendo un elemento importante en este ejercicio, en base a

cuatro ejes estratégicos: la innovación, la mejora de competencias profesionales, la atención al

cliente y la RSC.

− En materia de RSC se prevé la elaboración de la cuarta memoria de sostenibilidad con

certificación GRI. Se continuarán impulsando acciones de mejora ambientales, se consolidará la

figura del gestor energético, se continuará manteniendo los sistemas de gestión medioambiental,

actualmente certificado para la División de la Anilla, la del parque de Montjuïc y la del parque del

Fòrum con la ISO-14001. Se continúa con los compromisos de la Agenda 21 de Barcelona de

todas las actividades de B:SM.

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ACTIVIDADES

1. Promoción, construcción, acondicionamiento, gestión y administración de aparcamientos

destinados al estacionamiento de todo tipo de vehículos.

2. Gestión de la regulación integral de estacionamiento en superficie en las vías públicas.

3. Gestión del servicio municipal de ayuda a la circulación (grúa).

4. Gestión del sistema de transporte público individualizado mediante bicicletas.

5. Otras actividades relacionadas con la movilidad vial de Barcelona, como la retirada de vehículos

abandonados.

6. Gestión de las estaciones de autobuses de Barcelona Nord y Sant Andreu, y zonas bus al

servicio de autocares turísticos.

7. Gestión de las zonas comerciales situadas en la estación Barcelona Nord y en el Hospital del

Mar.

8. Gestión de las instalaciones olímpicas del Ayuntamiento de Barcelona.

9. Gestión del zoológico de la ciudad de Barcelona.

10. Gestión del parque de Montjuïc.

11. Gestión del recinto del Fòrum.

12. Gestión de accesos al Park Güell.

13. Ejecución de los encargos concretos hechos por el Ayuntamiento de Barcelona relacionados con

la promoción y gestión de actividades lúdicas, turísticas y de movilidad, en general.

14. Gestión del Parque de Atracciones del Tibidabo.

15. Gestión del servicio de cementerios e incineración.

16. Control de la gestión de otras actividades municipales (servicios de matadero y mercados

centrales y tratamiento y selección de residuos), que la sociedad desarrolla mediante la

participación en empresas públicas de las que la sociedad es socio mayoritario.

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BASES UTILIZADAS PARA EVALUAR INGRESOS Y GASTOS

En el marco de situación económica general comentado, las consideraciones utilizadas para la

elaboración del presupuesto 2015 son las siguientes.

Para cada una de las actividades gestionadas por B:SM, se prevé el volumen de actividad a partir de

la evolución prevista de los servicios que se prestarán, los empleos esperados, el número de

visitantes, etcétera, en función de la experiencia histórica y de las variaciones de capacidad, que se

pueden dar a lo largo del ejercicio.

Las tarifas que se aplicarán son las determinadas en las propuestas de precios y tasas que se

presentan a continuación. Para las tasas de grúa y AREA y las tarifas de Bicing y Zoo, se prevé un

incremento del 1 % sobre las tarifas del ejercicio 2014. En aparcamientos se incrementa la tarifa de

rotación en 0,4 % y en abonos pupilaje se prevé mantener los precios estables, sin incremento.

Con la conjunción del volumen de actividad y de las tarifas, se obtienen los ingresos previstos para

cada actividad gestionada y las recaudaciones de tasas en nombre y por cuenta del Ayuntamiento de

Barcelona, en el caso del AREA y del servicio de grúa.

Los costes o gastos se obtienen a partir de los recursos estimados según los niveles de actividad

previstos y de los precios unitarios que salen de los pactos en contratos vigentes y de sondeos con

proveedores para productos o servicios significativos.

En los contratos vigentes que tienen cláusula de revisión de precios por IPC respecto del año

anterior,

se ha estimado una variación del 0 % en función de las previsiones de marco general para el año

2014.

Con respecto al gasto de personal, como consecuencia de los pactos vigentes, no se aplica ninguna

variación sobre tablas salariales en el convenio del zoo y el 2 % de incremento sobre tablas salariales

en el resto de las unidades de negocio de B:SM.

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PROPUESTA DE PRECIOS Y TASAS

La propuesta de precios y tasas para el ejercicio 2015, en las diferentes actividades, es la siguiente:

Aparcamientos

Rotación

La tarifa de rotación se determina según el régimen de autorización que el Ayuntamiento de

Barcelona tiene establecido para aparcamientos en concesión municipal y en gestión directa.

La variación de la tarifa de rotación se produce en dos tramos semestrales:

En el mes de marzo, en base al IPC catalán de los meses de julio a diciembre anteriores.

En el mes de setiembre, en base al IPC catalán de los meses de enero a junio anteriores.

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Pupilaje de aparcamiento

Se determina la tarifa en función del análisis de la situación del mercado y se establecen las

variaciones de precio en relación con el año anterior para cada aparcamiento en concreto.

En la elaboración del presupuesto 2015 se ha previsto que, para intentar detener la caída de clientes

e incentivar un suave crecimiento, los precios de los abonos a pupilaje se mantendrán estables.

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PROGRAMA AREA

El incremento propuesto en esta tasa por las tarifas de la zona azul y zona verde mixta es del 1 %.

La tarifa de la zona verde para residentes y la tarifa para la enervación del efecto de la denuncia se

mantienen sin variación.

A los residentes que no hayan sido sancionados por infracciones de la Ordenanza de Circulación y

normativa conexa, en el periodo de un año, se les aplicará la tarifa de cero euros, exclusivamente

para su zona autorizada de estacionamiento.

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SERVICIO DE GRÚA

El incremento presupuestado en esta tasa es del 1 %.

La evolución de la tasa del servicio de retirada de vehículo turismo por la grúa municipal en los

últimos años ha sido la siguiente:

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ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Los precios para las estaciones de bus, de acuerdo con lo que establece la Generalitat, varían

anualmente en el mes de enero en función del IPC interanual de octubre inmediatamente anterior.

Para el ejercicio 2015, se ha estimado un IPC en octubre del 2014 del 0 %, dando como resultado los

siguientes cánones:

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PARQUE ZOOLÓGICO

El incremento presupuestado en las tarifas del Parque Zoológico es el 1 %, dando las siguientes

tarifas:

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PARK GÜELL

El incremento presupuestado en las tarifas del Park Güell es el 0 %, dando las siguientes tarifas:

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BICING

El incremento presupuestado en las tarifas del Bicing es el siguiente:

Los usos de más de 2 horas no están permitidos, son motivo de advertencia y baja del sistema a la

tercera advertencia.

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PROGRAMA DE INVERSIONES

Las inversiones previstas para el ejercicio 2015 se sitúan en 17,4 millones de euros, de los cuales 8,2

millones corresponden a nuevos proyectos de construcción de aparcamientos, a la adecuación de la

Casa Pere Jaqués y al proyecto del nuevo complejo delfinario (0,3 millones), mientras que los 9,2

millones restantes se destinan a la renovación o adecuación de los diferentes equipos o instalaciones

del conjunto de actividades que gestiona B:SM.

El detalle de la proyección plurianual de esta inversión clasificada por años de realización, como es el

caso de obra nueva aparcamientos, es el siguiente:

INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS: Aparcamientos

En el ejercicio 2015 se prevé el inicio de construcción del aparcamiento de los jardines de Menéndez

Pelayo-Güell, con una previsión total de inversión de 10.291 miles de euros, de los cuales 6.135 miles

se expedirán en el 2015 y el resto, en el año 2016.

También empezarán los trabajos de redacción del proyecto de un aparcamiento localizado en

Diputació-Universitat, previendo su inicio de construcción el año 2016 con la finalización en el 2017.

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INVERSIONES EN NUEVOS PROYECTOS

Para la adecuación de la Casa Pere Jaqués, situada dentro del recinto del Park Güell, hay prevista

una inversión de 1.549.125 euros para el ejercicio 2015.

Durante el año 2015 se prevé redactar el proyecto para la construcción de un nuevo complejo

delfinario en el Parque Zoológico.

INVERSIONES EN RENOVACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES

En las diferentes actividades desarrolladas por B:SM, está previsto efectuar inversiones por un total

9.538.282 euros, distribuidos según el siguiente detalle:

ACTIVIDAD DE APARCAMIENTOS

La inversión total en adecuación y renovación del conjunto de aparcamientos que gestiona B:SM es

de 1.957.090 euros. De este importe hay que destacar las actuaciones en varios aparcamientos con

la instalación de los siguientes elementos:

- Enchufes para coches eléctricos

- Instalaciones de videovigilancia

- Detección de plazas libres

- Adaptación de los cajeros automáticos al sistema de control EMV

- Aplicaciones informáticas de gestión y control

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ACTIVIDAD DEL AREA

El importe total previsto para inversiones en esta actividad es de 520.000 euros.

La inversión por esta actividad se destinará, fundamentalmente, a lo siguiente:

- Adquisición de cuatro vehículos controladores

- Aplicaciones informáticas de gestión de la actividad

ACTIVIDAD DEL SERVICIO DE GRÚA

El importe total de la inversión en esta actividad está previsto que sea de 3.342.800 euros, los cuales

se destinarán a lo siguiente:

- Para la sustitución de 37 vehículos grúa, se destinarán 3 millones de euros

- El resto de la inversión será para desarrollo de aplicaciones informáticas

de gestión de la actividad.

ACTIVIDAD DE LAS ESTACIONES DE BUS

En esta actividad se gestiona la estación de bus Barcelona Nord y la estación de Fabra i Puig.

El importe previsto para inversiones en esta actividad es de 150.000 euros, que se destinarán a lo

siguiente:

- Sustitución de las marquesinas de los andenes de la estación Barcelona Nord

ACTIVIDAD DEL BICING

El importe previsto para inversiones en esta actividad es de 6.000 euros para la adquisición de

dos vehículos moto.

ACTIVIDAD DEL PARQUE ZOOLÓGICO En el presupuesto 2015 se prevén inversiones para adecuaciones pequeñas en instalaciones varias y

en utillajes y equipo informático por parte de B:SM en el Parque Zoológico, por un importe de

1.213.000 euros.

- Adecuaciones para licencia de actividad y plan de accesibilidad

- Instalaciones para mangabéis y el Área Veterinaria

- Sistema centralizado de control de instalaciones

- Control de acceso de visitantes: cajeros, sistema de control

La adecuación y la total remodelación del parque del zoo de la Ciutadella se registrará como una

inversión directa del Ayuntamiento de Barcelona por importe de 13 millones de euros.

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ACTIVIDAD DE PARQUES

En esta denominación se gestiona el parque del Fòrum, el parque de Montjuïc y los accesos al Park

Güell.

En el presupuesto 2015 no se prevén inversiones, por parte de B:SM, en los recintos del Fòrum y

Montjuïc.

En el Park Güell se hará la adecuación de unos baños públicos por un importe de 131.600 euros,

además de la inversión indicada en nuevos proyectos para la adecuación de la Casa Pere Jaqués por

1.549 millones de euros.

ACTIVIDAD DE LA ANILLA OLÍMPICA Dentro de esta denominación se gestionan las instalaciones del estadio olímpico Lluís Companys,

Palacio de Sant Jordi, con su sala anexa Sant Jordi Club y la explanada.

En el presupuesto 2015 no se prevén inversiones, por parte de B:SM, en estos recintos.

INSTALACIONES CORPORATIVAS

Es importante destacar que durante el año 2015 se trasladará la Sede Central de B:SM a un edificio

propiedad del Ayuntamiento de Barcelona situado en la calle de Calàbria.

El importe total de la inversión en la sede corporativa, tanto en instalaciones, equipos y aplicaciones

informáticas de gestión conjunta, está previsto en 1.881.792 euros, los cuales se destinarán a lo

siguiente:

- Nueva oficina corporativa de Calàbria: mobiliario e instalaciones

- Renovación del equipo informático

- Aplicación informática corporativa de gestión, mantenimiento y reparaciones

- Aplicación informática corporativa de gestión documental

- Aplicación informática corporativa de gestión de base de datos de las actividades

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INVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO

Para el ejercicio 2015 no está previsto hacer inversiones financieras en empresas del grupo, excepto

la descrita operación BAMSA.

FINANCIACIÓN PREVISTA

Las inversiones previstas serán financiadas íntegramente por B:SM.

No es necesaria una financiación externa gracias al aumento de líquidas que aporta a la sociedad la

operación BAMSA.

Los saldos de la deuda con entidades de crédito a 31 de diciembre de cada año son los siguientes:

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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

La plantilla media de los años 2015 y 2014 es la siguiente:

La plantilla media anual del año 2015 respecto del año 2014 ha disminuido en 21,7 empleados.

- Actividad de los aparcamientos: la reducción de plantilla media en 38,3 empleados es

consecuencia de la baja de los 15 aparcamientos de la operación BAMSA. No obstante, se

reubican la totalidad de los empleados, con excepción de 5 empleados con contrato de obra y

servicio que se subrogan a la sociedad BAMSA con contrato indefinido.

- Actividad del Bicing: el aumento de la plantilla media se debe a la incorporación de dos

inspectores para controlar el nuevo servicio de Bicing eléctrica.

- Actividades de los parques: en el Park Güell, la experiencia del primer año pone de relieve el

alargamiento de la temporada alta, por lo que se produce la necesidad de incrementar el

equipo para hacer frente a una demanda que supera la prevista y la necesidad de cubrir

nuevas funciones para ofrecer una mejor y más personalizada atención al visitante.

- Resto de actividades: Las variaciones entre el resto de las actividades se compensan entre

ellas y son consecuencia de traslados para mejorar los servicios prestados aprovechando

economías de escala.

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La plantilla prevista al finalizar los ejercicios, clasificada en personal fijo y eventual, es la siguiente:

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BALANCE DE SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL 2015 Y EL 2014

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