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0003-1 Presidencia de la República

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

ASPECTOS GENERALES Base Legal: a) Presidencia y Vicepresidencia de la República:

Constitución Política de la República de Guatemala, Presidencia de la República, Artículos 182 y 183 y Vicepresidencia de la República, Artículos 190 y 191.

b) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-:

Decreto No. 50-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala.

c) Guardia Presidencial:

Acuerdo Gubernativo No. 22-70 del 16 de junio de 1970. d) Consejo Asesor de Seguridad -CAS-:

Acuerdo Gubernativo No. 115-2004 del 16 de marzo de 2004. e) Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas:

Acuerdo Gubernativo No. 85 del 26 de abril de 2007. f) Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad:

Acuerdo Gubernativo No. 96-2005 del 31 de marzo de 2005.

La Presidencia de la República en el ámbito del ejercicio de las funciones de administración, formulación y ejecución de las políticas de gobierno, tiene como finalidad brindar el apoyo logístico y financiero a la Gestión Presidencial, Gestión Vicepresidencial, Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y Guardia Presidencial, para que las mismas puedan dar cumplimiento al Plan de Gobierno 2008 – 2011, el cual está encaminado a dar seguimiento a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, así como propiciar el respeto y la promoción de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población guatemalteca, entre otros.

Misión: a) Presidencia y Vicepresidencia de la República:

Participar en la formulación y desarrollo de las políticas de gobierno, tanto interiores como exteriores. b) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-:

Garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del señor Presidente y Vicepresidente de la República y sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero.

c) Guardia Presidencial:

Brindar cuidado y seguridad al señor Presidente Constitucional de la República y Comandante General del Ejército, en cualquier lugar del país donde se encuentre o fuera de él, cuando así lo ordene.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

d) Consejo Asesor de Seguridad -CAS-:

Hacer realidad el modelo de la seguridad democrática en el país, mediante la promoción de la reforma al Sector Seguridad; contribuir a la creación de un sistema nacional de seguridad y auditar socialmente a las instituciones del Estado responsables de la seguridad y defensa.

e) Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas:

Promover y ejecutar acciones estratégicas para el avance en el reconocimiento, respeto y promoción de los pueblos indígenas en el ámbito nacional e internacional, partiendo de las particularidades de las comunidades en su historia, interacción social e instituciones tradicionales, hacia el fortalecimiento de relaciones de convivencia armónica en el país, en el marco de los compromisos del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

f) Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad:

Ejecutar las distintas normas estratégicas para el avance y desarrollo de los pueblos indígenas considerando el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, en el marco de los compromisos del Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

Visión: a) Presidencia y Vicepresidencia de la República:

Lograr un país con indicadores sociales reducidos con relación a la pobreza y fortalecidos en materia de salud, seguridad y educación.

b) Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-:

Ser una institución de seguridad de naturaleza civil, jerarquizada, disciplinada y profesional, reconocida nacional e internacionalmente por sus altos valores morales, efectividad, transparencia y respeto a los derechos humanos.

c) Guardia Presidencial:

Brindar seguridad al señor Presidente y Vicepresidente de la República y Primera Dama.

d) Consejo Asesor de Seguridad -CAS-:

Ser una instancia fortalecida y permanente, con funciones de asesoría a la Presidencia de la República, con representación de la diversidad de la sociedad civil y capacidad de propuesta e incidencia en los temas de seguridad interna y defensa.

e) Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas:

Ser un ente especializado de la Presidencia de la República, responsable de los asuntos indígenas en el ámbito internacional que procura a la vez, la implementación de iniciativas de cooperación para el cumplimiento del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

f) Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad:

Ser el ente encargado de la política de pueblos indígenas que busca la construcción de espacios institucionales que faciliten los procesos de toma de decisiones incluyentes y acertadas en beneficio de los sectores mayoritarios de la población, posibilitando el ejercicio de los derechos de las comunidades indígenas del país.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

RECURSO HUMANO

TIPO DE PERSONAL

NUMERO DE

PUESTOS

TOTAL (A+B+C): 969

A. PERSONAL PERMANENTE 933 Directivo 51 Profesional 89 Administrativo 10 Técnico 709 Operativo 74

B. PERSONAL TEMPORAL 8 Directivo 8

C. PERSONAL POR JORNAL 28

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL (A+B): 147,221,624 191,001,925

A. FUNCIONAMIENTO 145,837,624 185,571,225

Gastos de Administración 145,837,624 185,571,225

B. INVERSION 1,384,000 5,430,700

Inversión Física 1,384,000 5,430,700

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

CODIGO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL (A+B): 147,221,624 191,001,925

11 Ingresos corrientes 147,221,624 191,001,925

A. FUNCIONAMIENTO 145,837,624 185,571,225

11 Ingresos corrientes 145,837,624 185,571,225

B. INVERSION 1,384,000 5,430,700

11 Ingresos corrientes 1,384,000 5,430,700

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009 TOTAL (A+B): 147,221,624 191,001,925 A. Gastos Corrientes 145,837,624 185,571,225

1. Gastos de Consumo 143,361,624 181,020,025 1.1 Remuneraciones 88,687,401 114,342,213 1.2 Bienes y Servicios 54,564,223 66,452,812 1.3 Impuestos Indirectos 110,000 225,000 2. Rentas de la Propiedad 10,000 100,000 3. Transferencias Corrientes 2,466,000 4,451,200 3.1 Al Sector Privado 1,308,000 3,293,200 3.2 Al Sector Público 1,158,000 1,158,000

B. Gastos de Capital 1,384,000 5,430,700

1. Inversión Real Directa 1,384,000 5,430,700 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 1,384,000 5,430,700

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009 TOTAL: 147,221,624 191,001,925

1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 147,221,624 191,001,925

03 Dirección Gubernamental 27,478,779 30,860,406 08 Servicios Generales 119,742,845 160,141,519

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA

(Cifras en Quetzales)

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO

2008** 2009

TOTAL: 147,221,624 191,001,925

11 Gestión Presidencial 7,613,671 7,613,671 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho Presidencial 7,613,671 7,613,671

12 Gestión Vicepresidencial 19,457,108 22,838,735 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Despacho Vicepresidencial 13,016,235 14,430,973 002 000 Servicios Administrativos y Asesorías 6,440,873 8,407,762

13 Asuntos Administrativos y de Seguridad 104,160,445 137,941,038 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Servicios Administrativos y de Seguridad 104,160,445 137,941,038

14 Seguridad Perimetral 10,853,000 18,451,581 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Seguridad Móvil Permanente 10,853,000 18,451,581

16 Consejo Asesor de Seguridad 2,000,000 1,019,500 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto

001 000 Asesoría y Auditoría Social sobre Seguridad

Ciudadana 2,000,000 1,019,500

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

* * * * * PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO ASIGNADO

2008** 2009

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Embajada Extraordinaria Itinerante de Asuntos Indígenas 1,079,400 1,079,400

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 1,079,400 1,079,400

18

Consejo Asesor Sobre Pueblos Indígenas y Pluralidad 900,000 900,000

00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Dirección y Coordinación 900,000 900,000

99 Partidas No Asignables a Programas 1,158,000 1,158,000 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 001 000 Aporte al Plan Trifinio 1,158,000 1,158,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. ** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

PROGRAMA 11: GESTION PRESIDENCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO PRESIDENCIAL

A este programa se le asignan recursos por la cantidad de Q.7,613,671, que equivale al 4.0% del presupuesto total de la Presidencia de la República.

Este programa apoya financieramente la gestión presidencial, según las funciones descritas en los Artículos 182 y 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Además brinda apoyo logístico para las diferentes actividades que por parte de la Presidencia de la República se realizan para el cumplimiento del Plan de Gobierno 2008 - 2011, entre las que se destacan el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, propiciar el respeto y la promoción de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población guatemalteca.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL: 7,613,671 7,613,671

0 Servicios Personales 1,858,682 1,858,682 1 Servicios no Personales 3,546,989 3,546,989 4 Transferencias Corrientes 708,000 1,093,200 9 Asignaciones Globales 1,500,000 1,114,800

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 12: GESTION VICEPRESIDENCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asigna la cantidad de Q.22,838,735, que representa el 12.0% del presupuesto total de la entidad.

En este programa se asignan recursos para apoyar actividades específicas que le han sido encomendadas al Despacho Vicepresidencial, así como aquellas que por mandato constitucional tiene que asumir de conformidad con los Artículos 190 y 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Entre las actividades específicas, destacan el seguimiento a las decisiones tomadas en los Gabinetes General, Social, Económico, Turismo, Fondos Sociales, Ambiental, Seguridad, Desarrollo Rural, Agrario y de Cooperación Internacional; velar por el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de Gobierno 2008 - 2011 y coordinar el

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

Plan Bifinio, Plan Trifinio y el Plan de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa.

De conformidad con el Artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Vicepresidencia de la República también le corresponde:

Apoyar al señor Presidente de la República en la dirección de la política general del Gobierno,

política exterior y relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas en el exterior.

Representar al Presidente de la República con todas las preeminencias, en actos oficiales y protocolarios y demás funciones por designación del mismo.

Coordinar el Consejo de Ministros de Estado con voz y voto, verificar sus labores y presidirlo en ausencia del Presidente de la República.

Presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo, así como ejercer las atribuciones que le señala la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes del país.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009

TOTAL: 19,457,108 22,838,735

0 Servicios Personales 11,096,461 14,392,922 1 Servicios no Personales 4,525,050 6,091,613 2 Materiales y Suministros 1,741,597 1,902,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,214,000 71,700 4 Transferencias Corrientes 880,000 380,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 13: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.137,941,038, que representa el 72.2% del presupuesto total de la entidad.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

La Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República tiene como objetivo garantizar permanentemente la seguridad, integridad física y la vida del señor Presidente y Vicepresidente de la República y la de sus respectivas familias, así como brindarles toda clase de apoyo administrativo y logístico en actividades oficiales y personales dentro del territorio nacional y en el extranjero. Asimismo, dentro de sus funciones está prestar servicio de seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, funcionarios de Estado y dignatarios en visita oficial al país.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL: 104,160,445 137,941,038

0 Servicios Personales 66,107,058 90,841,609 1 Servicios no Personales 16,180,020 17,028,540 2 Materiales y Suministros 18,581,167 24,400,889 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,270,000 4 Transferencias Corrientes 3,292,200 3,400,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 14: SEGURIDAD PERIMETRAL

UNIDAD RESPONSABLE: GUARDIA PRESIDENCIAL En este programa se asignan recursos por Q.18,451,581, que equivale al 9.7% del presupuesto total de la institución.

Según lo que establece el Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo No. 22-70 del 16 de junio de 1970, corresponde a la Guardia Presidencial la responsabilidad del cuidado y seguridad del Presidente de la República como Comandante General del Ejército. En ese sentido, por medio de este programa se asignan recursos para la protección de ruta y perimetral al señor Presidente de la República y distinguida familia, así como apoyo logístico en las diferentes actividades que realiza tanto en la ciudad capital como en sus giras al interior del país, velar por la seguridad perimetral tanto interior como exterior y salvaguardar el espacio terrestre en el cual están ubicadas las diferentes instalaciones de la Presidencia de la República.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL: 10,853,000 18,451,581

0 Servicios Personales 4,980,000 4,980,000 1 Servicios no Personales 865,000 1,309,000 2 Materiales y Suministros 4,958,000 9,062,581 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 50,000 3,100,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 16: CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD A este programa se le asigna la cantidad de Q.1,019,500, que equivale al 0.5% del total del presupuesto de la entidad. Este programa funciona como una instancia de asesoría y auditoría ciudadana sobre la función de seguridad que el Estado está obligado a desarrollar. Dicha instancia está establecida en los Acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

El régimen financiero del Consejo se integrará, entre otros, con fondos públicos aprobados por el Estado, por lo que se asignan recursos para su funcionamiento.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009

TOTAL: 2,000,000 1,019,500

0 Servicios Personales 768,000 384,000 1 Servicios no Personales 941,998 547,000 2 Materiales y Suministros 225,002 84,500 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 65,000 4,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

PROGRAMA 17: EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS

UNIDAD RESPONSABLE: EMBAJADA EXTRAORDINARIA ITINERANTE DE ASUNTOS INDIGENAS

A este programa se asigna la cantidad de Q.1,079,400, que equivale al 0.5% del presupuesto total de la entidad. Este programa tiene como finalidad promover acciones estratégicas para el avance en el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en los ámbitos nacional e internacional

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009

TOTAL: 1,079,400 1,079,400

1 Servicios no Personales 909,200 909,200 2 Materiales y Suministros 170,200 170,200

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

PROGRAMA 18: CONSEJO ASESOR SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y PLURALIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ASESOR SOBRE PUEBLOS INDIGENAS Y PLURALIDAD A este programa se asigna la cantidad de Q.900,000, que representa el 0.5% del presupuesto total de la entidad. Este programa tiene como finalidad la aprobación de distintas normas relacionadas con el desarrollo y ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas considerando el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe.

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 2008* 2009

TOTAL: 900,000 900,000

0 Servicios Personales 305,000 305,000 1 Servicios no Personales 394,800 394,800 2 Materiales y Suministros 145,200 145,200 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 55,000 55,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.1,158,000, que equivale al 0.6%, del presupuesto total de la Presidencia de la República. Las partidas no asignables a programas contemplan los aportes que la institución tiene que efectuar a la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, como aporte para llevar a cabo las actividades relacionadas con la ejecución de los proyectos: “Plan de Desarrollo Sostenible de la Zona Fronteriza Guatemala-Honduras en Torno al Golfo de Honduras”, “Plan Trifinio” y el “Programa Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa”. Dichos aportes se programan de la manera siguiente:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales)

CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO

2008* 2009 TOTAL: 1,158,000 1,158,000

473 Transferencias a organismos regionales 1,158,000 1,158,000 Aporte al Plan Trifinio 1,158,000 1,158,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

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ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Cifras en Quetzales)

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008* 2009 ** TOTAL (A+B): 147,221,624 191,001,925 11

A FUNCIONAMIENTO 145,837,624 185,571,225 GASTOS DE ADMINISTRACION 145,837,624 185,571,225

0 SERVICIOS PERSONALES 85,115,201 112,762,213

011 Personal permanente 44,500,428 65,792,438 012 Complemento personal al salario del personal permanente 1,858,142 1,769,844 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 31,982 69,120 014 Complemento por calidad profesional al personal

permanente 181,558 418,500 015 Complementos específicos al personal permanente 17,228,866 13,761,360 022 Personal por contrato 432,000 1,428,000 026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 027 Complementos específicos al personal temporal 6,000 24,000 029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,360,443 6,309,000 031 Jornales 474,064 474,048 033 Complementos específicos al personal por jornal 91,214 91,231 061 Dietas 768,000 384,000 063 Gastos de representación en el interior 3,732,000 3,732,000 071 Aguinaldo 3,144,552 6,666,961 072 Bonificación anual (Bono 14) 3,144,552 6,647,911 073 Bono vacacional 181,400 204,800 079 Otras prestaciones 4,980,000 4,980,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 27,363,057 29,827,142

111 Energía eléctrica 1,846,000 2,786,000 113 Telefonía 1,881,900 2,125,900 131 Viáticos en el exterior 1,180,000 2,455,000 132 Viáticos de representación en el exterior 2,265,000 3,090,000 133 Viáticos en el interior 2,895,000 3,100,000 141 Transporte de personas 602,400 1,422,400 151 Arrendamiento de edificios y locales 614,000 810,540 155 Arrendamiento de medios de transporte 505,000 2,605,000 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 1,057,000 1,317,000 166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 20,000 45,000 168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 98,950 83,400 185 Servicios de capacitación 150,000 570,000 189 Otros estudios y/o servicios 1,292,000 1,274,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,085,000 1,100,000

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0003-14 Presidencia de la República

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008* 2009 **

195 Impuestos, derechos y tasas 110,000 225,000 196 Servicios de atención y protocolo 2,579,569 3,939,069 199 Otros servicios no personales 7,762,920 697,920

Resumen de otros renglones del grupo 1,418,318 2,180,913 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,821,166 35,765,870

211 Alimentos para personas 7,110,000 13,134,000 212 Alimentos para animales 30,000 100,000 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus

manufacturas 110,000 120,000 232 Acabados textiles 73,550 139,689 233 Prendas de vestir 650,000 2,535,000 241 Papel de escritorio 211,047 242,000 243 Productos de papel o cartón 155,100 342,100 245 Libros, revistas y periódicos 99,000 101,000 253 Llantas y neumáticos 360,000 660,000 261 Elementos y compuestos químicos 35,000 62,000 262 Combustibles y lubricantes 5,725,000 9,612,000 266 Productos medicinales y farmacéuticos 280,000 480,000 267 Tintes, pinturas y colorantes 412,000 848,000 268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 425,700 945,700 275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 27,000 62,000 283 Productos de metal 115,000 300,000 285 Materiales y equipos diversos 200,000 300,000 291 Utiles de oficina 230,400 303,400 292 Utiles de limpieza y productos sanitarios 488,769 704,700 293 Utiles educacionales y culturales 35,000 23,000 297 Utiles, accesorios y materiales eléctricos 304,000 418,000 298 Accesorios y repuestos en general 1,178,700 2,405,281 299 Otros materiales y suministros 7,010,000 434,000

Resumen de otros renglones del grupo 555,900 1,494,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 70,000

341 Equipo militar y de seguridad 70,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,038,200 6,031,200

411 Ayuda para funerales 50,000 412 Prestaciones póstumas 50,000 413 Indemnizaciones al personal 2,707,000 1,100,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 865,200 480,000 416 Becas de estudio en el interior 600,000 2,100,000 419 Otras transferencias a personas 708,000 1,093,200 473 Transferencias a organismos regionales 1,158,000 1,158,000

9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,500,000 1,114,800

914 Gastos no previstos 1,500,000 1,114,800

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

Fuente deCODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ.

2008* 2009 ** B INVERSION 1,384,000 5,430,700 INVERSION FISICA 1,384,000 5,430,700 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,384,000 5,430,700

322 Equipo de oficina 85,000 232,000 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 100,000 325 Equipo de transporte 1,104,000 4,500,000 326 Equipo para comunicaciones 10,000 206,000 328 Equipo de cómputo 150,000 332,700 329 Otras maquinarias y equipos 35,000 60,000

* El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.

** Identificación de la Fuente de Financiamiento:

11 Ingresos corrientes 191,001,925

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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2009

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)

ASIGNADO 2009

RECURSOS RECURSOS CODIGOCOMPONENTES DE INVERSION

TOTAL INTERNOS EXTERNOS

DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO

TOTAL: 5,430,700 5,430,700 11 Ingresos corrientes

INVERSION FISICA 5,430,700 5,430,700

EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 5,430,700 5,430,700