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1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. Población oficial y datos de carácter socioeconómico:

Descripción del Municipio.

Santa Eulalia del Río es uno de los cinco municipios de la Isla de Ibiza, situada en la Comunidad Autónoma de

les Illes Balears. Está compuesto por cinco parroquias, Jesús, Puig d’en Valls, Santa Gertrudis de Fruitera, Santa

Eulària des Riu y Sant Carles de Peralta.

Se encuentra situado al noreste de la isla, a 66 m de altitud, que dista 9 Km. de su capital insular y cuenta con

35.812 habitantes sobre una extensión 153,48 Km² Y 46,164 Km de ZMT (longitud marítimo-terrestre).

Santa Eulalia posee el único río de la isla de Ibiza y del archipiélago balear. Muere con escaso caudal y un

curso de 11 Km. Deja la villa de Santa Eulalia a su orilla izquierda coronada por el Puig de Missa (Iglesia

fortificada del siglo XVI)

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Análisis socioeconómico.

Para la realización de este análisis se ha trabajado con los datos oficiales a 1 de enero de 2015, ofrecidos por

el Instituto Nacional de Estadística, así como por el Institut d´Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).

DEMOGRAFIA

El crecimiento de Santa Eulalia del Río se enmarca dentro de dos componentes principales del desarrollo

urbanístico: el crecimiento económico y el poblacional.

• Evolución poblacional.

El crecimiento de la población de Santa Eulalia del Río ha experimentado un importante incremento en apenas

dos décadas, un crecimiento espectacular que ha ido al alza y que se mantiene en el mismo sentido, a

excepción de la crisis económica que asoló a la economía mundial a principios de la década de los 90 y que

tuvo consecuencias negativas para la población santaeulariense, presentando una disminución de la población

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del año 1990 a 1991 del 11,68%, pero que rápidamente volvería a reactivarse y alcanzar en tan solo un año

la misma tasa de crecimiento del año anterior. Crecimiento que resulta imparable si vemos el índice de

crecimiento, con altas tasas de población inmigrante y una ligera subida de la natalidad, que va acompañada

de un menor índice de mortalidad, lo que implica una población joven y dinámica. En 2015, al igual que en

2014, se ha producido un leve descenso de la población, algo que no sucedía desde 1991, debido

básicamente a la situación económica europea y española en particular.

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Año

Evolución Población Santa Eulària des Riu

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Nª H

abita

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Año

Evolución de la población de la Isla de Ibiza

07026 Eivissa 07054 Santa Eulària des Riu

07048 Sant Josep de sa Talaia 07046 Sant Antoni de Portmany

07050 Sant Joan de Labritja TOTAL ISLA IBIZA

• Características básicas de la población

Población del municipio: 35.812, de los cuales 18.214 son varones y 17.598 mujeres.

Población total de la Isla de Ibiza: 140.964

Población de Santa Eulalia sobre el total de la Isla de Ibiza: 25,41%

Porcentaje sobre el total de la población en Baleares: 3,24% (sobre 1.104.479 habitantes)

TABLA DE POBLACIÓN EJERCICIOS 2014 Y 2015.

Año 2015 Año 2014

Municipio Población Porcentaje Población Porcentaje

Eivissa 49.975 35,45 % 49.693 35,43 %

Santa Eulària des Riu 35.812 25,41 % 36.189 25,80 %

Sant Josep de sa Talaia 25.674 18,21 % 25.362 18,08 %

Sant Antoni de Portmany 23.631 16,76 % 23.359 16,65 %

Sant Joan de Labritja 5.872 4,17 % 5.668 4,04 %

Total 140.964 100,00 % 140.271 100,00 %

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Santa Eulària des Riu es el segundo municipio más poblado de la Isla de Ibiza, solo superado por Eivissa.

Debiendo tener en cuenta el carácter estacional de la población en este municipio puesto que al ser

considerado municipio de carácter turístico, la cifra aumenta en las épocas estivales y disminuye en invierno

produciendose grandes oscilaciones.

• Distribución territorial de la población y estructura demográfica.

Respecto a la distribución territorial de la población debemos poner de manifiesto el carácter dual de la

misma al distinguir el núcleo urbano del núcleo rural en el que en este último la población se distribuye en

polígonos diseminados. Santa Eulalia del Río se compone de cinco parroquias que constituyen cinco núcleos

urbanos: Jesús, Puig d´en Valls, Santa Gertrudis, Santa Eulalia y San Carlos, cada una de ellas cuenta con

numerosos polígonos diseminados.

SITUACIÓN ECONÓMICA

La economía de Santa Eulària des Riu, dependiente del turismo en su mayor parte y en menor medida de

la construcción, se ha visto afectada, como la del resto baleares y del estado español, por la crisis iniciada en

2008 y que ha alcanzado una dimensión mundial.

En el gráfico que se muestra a continuación, podemos observar la evolución del paro registrado en el

municipio de Santa Eulària des Riu desde enero del 2005 hasta diciembre del 2010. A partir de octubre de

2008, y coincidiendo con el final de la temporada turística, el paro registrado aumenta por encima de los

niveles registrados en años anteriores, reafirmando así la crisis mencionada anteriormente.

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El turismo, motor de la economía balear, es el que propicia el descenso en el número de parados en las

épocas estivales, situación que se repite cíclicamente. El sector servicios destaca muy por encima del resto,

seguido de la construcción.

1.2. Norma de creación de la entidad:

En base a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del

modelo normal de contabilidad local, no será necesario informar acerca de la norma de creación del

Municipio, la Provincia y la Isla.

1.3. Actividad principal de la entidad, régimen jurídico:

En base a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del

modelo normal de contabilidad local, no será necesario informar acerca de la actividad de la Administración

General del Municipio, la Provincia y la Isla.

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1.4. Descripción de las principales fuentes de ingresos:

La mayor fuente de financiación de la entidad local está constituida por los impuestos directos, que

representan el 42,73% del total de los derechos reconocidos. La figura tributaria más representativa dentro de

los mismos es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, seguido del de Vehículos de Tracción Mecánica. Los

ingresos por tasas y otros ingresos, así como las transferencias corrientes ocupan el segundo y tercer puesto

respectivamente. Dentro de las tasas, la que más peso relativo supone sobre el total del capítulo corresponde a

la tasa de recogida de residuos sólidos, y en el capítulo de transferencias destaca la participación en los

tributos del Estado.

CAPÍTULO Prevs.inics. Prevs.Defin. Dchos.recon. Prev.>Dchos. Dchos.>Prev.I: IMPUESTOS DIRECTOS 15.745.010,00 15.745.010,00 17.707.527,73 226.656,54 2.189.174,27II: IMPUESTOS INDIRECTOS 1.350.260,00 1.350.260,00 1.927.876,37 247,60 577.863,97III: TASA, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS. 8.799.688,48 8.854.454,68 11.751.786,02 210.502,13 3.107.885,44IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 7.330.050,00 7.845.824,31 7.967.352,35 119.901,16 241.429,20V: INGRESOS PATRIMONIALES 563.650,96 563.650,96 596.283,83 48.264,03 32.896,90VI: ENAJENACION DE INVERSIONES REALES. 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00VII: TRANSFERENCIA DE CAPITAL 944.260,56 1.599.747,46 1.457.247,03 142.500,43 0,00VIII: ACTIVOS FINANCIEROS. 15.010,00 10.743.532,78 28.029,46 10.733.532,78 18.029,46IX: PASIVOS FINANCIEROS 20,00 20,00 0,00 20,00 0,00

TOTAL INFORME 34.747.970,00 46.702.520,19 41.436.102,79 11.481.644,67 6.167.279,24

Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2015Liquidación del Estado de Ingresos - Resumen general por Capítulos (E360)

1.5. Consideración fiscal de la entidad:

El Ayuntamiento no está sujeto al impuesto de Sociedades, pero se presentan los modelos de I.V.A.

correspondientes.

1.6. Estructura organizativa básica:

• Órganos de Gobierno.

El Ayuntamiento es la administración más próxima al ciudadano. Sus peculiares características le convierten en un órgano que incorpora elementos “legislativos” a escala local (el Pleno de la Corporación) y de gobierno efectivo del municipio (Alcalde/sa y Junta de Gobierno Local).

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Los/as concejales/as son elegidos/as por los vecinos y vecinas mediante sufragio universal, directo y secreto en el curso de las elecciones municipales que por ley electoral se celebran cada cuatro años, el último domingo del mes de mayo. Los/as concejales/as así elegidos/as constituyen el Pleno del Ayuntamiento.

El/La Alcalde/sa es elegido/a en segunda instancia por los/as concejales/as de los diferentes grupos políticos con representación municipal. Una vez elegido/a, el/la Alcalde/sa nombra a los/as Tenientes de Alcalde, que actuarán como tales en su ausencia, y constituyen la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento integrado en su totalidad por concejales/as electos/as que se ocupan directamente de las diferentes áreas que se establezcan para un mejor funcionamiento de la Corporación

• Organización Municipal.

1. Alcalde 2. Primer Teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área I, Interior 3. Segundo Teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área III, Economía, Hacienda y

Turismo. 4. Tercer Teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área IV, Patrimonio, Cultura y

Servicios Territoriales. 5. Cuarto teniente de Alcalde, Concejal delegado del Área II 6. 2º Concejal delegado del Área I, Interior. 7. 2º Concejal delegado del Área II, Deportes. 8. Junta de Gobierno Local (8 miembros) 9. Comisiones Informativas de carácter permanente:

• Comisión Informativa de Hacienda y Turismo. • Comisión Informativa de Deportes, Área Joven y Fiestas. • Comisión Informativa de Administración Local. • Comisión Informativa de Administración Territorial, Personal, Patrimonio y Cultura.

10. Concejales delegados:

• Dos concejales delegados, sin competencias ejecutivas, en cada una de las

parroquias, es decir, en Nuestra Señora de Jesús, Puig den Valls, Santa Gertrudis, San Carlos y Santa Eulària.

11. Representantes de la Corporación en órganos colegiados sectoriales:

• Colegio Público Santa Eulalia. • Colegio Público San Ciriaco. • Colegio Público San Carlos. • Colegio Público Santa Gertrudis. • Colegio Público Nuestra Sra. de Jesús. • Colegio Público Puig den Valls. • Colegio Público Arabí. • Colegio Público S´Olivera. • Instituto Xarc. • Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la Urbanización Roca Llisa. • Junta de Conservación del Plan Parcial Cana Palava.

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• Consorcio para el desarrollo económico del medio rural, zona 5B. • Mancomunidad Intermunicipal “Matadero Insular de Eivissa”. • Consorci Mirall – Santa Eulària. • Centro de Gestión Catastral. • Federaciones de Entidades Locales. • Fondo Pitiuso de cooperación. • Consejo de Acción Social. • Comisión Insular de Drogas y Otras Adicciones. • AMIB.

Esta Alcaldía ha diseñado un modelo de organización municipal en el que se establecen cuatro grandes áreas de actuación:

1) ÁREA I: Administración local: Alcaldía-presidencia, servicios generales, territorio y medio ambiente.

2) ÁREA II: Convivencia ciudadana y promoción del municipio. 3) ÁREA III: Transparencia, economía y hacienda y organización municipal. 4) ÁREA IV: Acción social y patrimonio histórico y cultural (bienestar social, educación,

cultura, juventud, fiestas, deportes y formación). ÁMBITO COMPETENCIAL: El ámbito material de actuación de cada una de las distintas áreas es el siguiente: 1) AREA I: ADMINISTRACIÓN LOCAL: SERVICIOS GENERALES Y TERRITORIALES

SUBÁREA DE ALCALDÍA PRESIDENCIA Alcaldía Comunicación Protocolo y relaciones institucionales Secretaría Servicios Jurídicos.

SERVICIOS GENERALES

Instalaciones e infraestructuras municipales Gestión y Ejecución de los proyectos de obras municipales ordinarias Potestad sancionadora Responsabilidad patrimonial. Inversiones y nuevos proyectos e infraestructuras y su coordinación Servicios municipales de limpieza de colegios e instalaciones municipales, conservación, mantenimiento y reparación de edificios e instalaciones municipales.

SERVICIOS TERRITORIALES

Ordenación del Territorio y Urbanismo (Planeamiento, Gestión y Disciplina urbanística) Atención Urbana: Servicios municipales de limpieza viaria, conservación y mantenimiento del espacio urbano, obras, Espacios públicos, Zonas verdes. Agricultura y pesca

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Caminos y servicios en zonas rurales. Vivienda. Promoción, Gestión social y Ayudas. Servicios de ocupación de vía pública. Servicios de Imagen Urbana.

SUBÁREA DE MEDIO AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD, ACCESSIBILIDAD y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Protección del Medio Ambiente y Sostenibilidad Parques y jardines públicos Gestión de residuos sólidos urbanos Limpieza viaria Litoral y Playas Sanidad y Salud pública Agenda Local 21 Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas Plan de Calidad Participación ciudadana

2) AREA II: CONVIVENCIA CIUDADANA Y PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO

Seguridad ciudadana: Policía Local Fomento de Empleo Desarrollo local Promoción turística Palacio de Congresos Comercio Ferias Mercados Venta ambulante Promoción económica Nuevas Tecnologías Imagen Urbana Movilidad

3) AREA III: TRANSPARENCIA, ECONOMIA Y HACIENDA Y ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.

Economía y Hacienda (Intervención, Tesorería y Recaudación, Gestión Tributaria y Catastral) Presupuestos y contabilidad Organización municipal y modernización estructuras municipales Plan de Modernización municipal Información y Atención ciudadana. Transparencia. Recursos Humanos y prevención de riesgos laborables Contratación Padrón y Estadística Patrimonio municipal

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4) AREA IV: ACCIÓN SOCIAL Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL (BIENESTAR SOCIAL,

EDUCACIÓN, JUVENTUD, FIESTAS DEPORTES Y FORMACIÓN

Patrimonio histórico y cultural Fiestas Educación Cultura y equipamientos Archivo municipal Acción Social Solidaridad (cooperación) Juventud Infancia SUBÁREA DE DEPORTES: Promoción del deporte Instalaciones deportivas municipales Eventos deportivos

Al objeto de dotar de una mayor celeridad y eficacia a la actuación municipal, esta Alcaldía

ha decidido situar al frente de cada una de las citadas Áreas a diferentes miembros del equipo

de gobierno en los que delegar, con carácter general, las atribuciones de dirección, gestión,

impulso y resolución de los asuntos incluidos en su respectiva área de actuación.

EL ÁMBITO FUNCIONAL de la delegación comprenderá las funciones que, con carácter enunciativo,

se indican a continuación: Dirección y gestión de su Área respectiva; coordinación y control de las

actividades de los servicios incluidos en el Área; Coordinación con otras áreas de organización

administrativa del Ayuntamiento; Jefatura del personal de los servicios y unidades administrativas

de su ámbito de actuación, sin perjuicio de las competencias que en esta materia correspondan a

la Jefatura Superior de Personal y al Área de Recursos Humanos; Elaboración de propuestas de

adecuación y modificación de la estructura orgánico-funcional y de la asignación de recursos de

su ámbito de actuación en coordinación con el Servicio de Organización y Recursos Humanos;

Impulsar el conocimiento y canalización de las demandas y necesidades de los ciudadanos.

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1.7. Número medio de empleados:

En los últimos ejercicios se ha producido una continuidad en los datos arrojados en materia de personal,

tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Tipo de personal 2014 2013 2012 2011

Funcionarios 74,33 75,91 76,08 76,93

Personal Laboral plantilla 109,84 109,89 109,18 112,63

Personal Laboral por proyectos subvencionados 22,13 18,91 18,64 33,05

La única variación significativa viene dada por el personal laboral de proyectos subvencionados, donde se

puede observar como en el ejercicio 2011 alcanzaba los 33,05 de promedio, bajando en el ejercicio siguiente

a 18,64.

El número medio de empleados durante el ejercicio 2015 y a 31 de diciembre del mismo año, tanto

funcinarios como personal laboral, distinguiendo por sexos, es la que a continuación se detalla:

CONCEPTO FUNCIONARIOS LABORALES PROYECTOS

MUJER HOMBRE TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL MUJER HOMBRE TOTAL

Trabajadores de alta a 31-12-2015

27 61 88 65 44 109 10 13 23

Plantilla media 23,55 63,62 87,17 66,01 46,27 112,28 16,35 11,27 27,62

El Ayuntamiento ha participado en proyectos de diversa índole, tanto en aquellos enfocados a la

formación de los jóvenes ( Formación Escuela taller, CAPI, etc..), como aquellos que tienen como objetivo el

empleo y la ampliación de la oferta de servicios ( Escuelas abiertas, PROIB, etc..), la mayoría de los proyectos

son subvencionados al 100% por la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, SOIB, etc…

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1.8. Entidad o entidades propietarias:

La sociedad mercantil SANTA EULARIA DES RIU XXI, S.A., con CIF A-57413957, pertenece al

Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu en un 100% de su capital y por tanto, no hay otras entidades

propietarias.

1.9. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas:

El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río procedió a la creación de una sociedad mercantil de capital

100% público, dicha entidad se denomina SANTA EULARIA DES RIU XXI S.A., y se constituyó como sociedad

anónima el 30 de marzo del año 2006, ante el ilustre notario D. José Antonio Alba Navarro en la localidad de

Santa Eulalia del Río.

Su domicilio social se encuentra en Santa Eulària des Riu, Plaza España, nº 1.

El capital social inicial ascendió a SETENTA Y CINCO MIL euros (75.000,00 €), representado por setenta y

cinco acciones nominativas de mil (1.000) euros cada una de ellas, completamente suscritas y desembolsadas.

Constituye el Objeto social de la Sociedad, la consecución de las siguientes finalidades:

1) Promoción y Gestión de infraestructuras de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.

2) Promoción de viales de nueva instauración.

3) Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y viales públicos.

4) Promoción, construcción y explotación de aparcamientos públicos y espacios destinados al

estacionamiento de todo tipo de vehículos.

5) Promoción, construcción y explotación de cualquier tipo de edificación.

6) Adquisición de locales, viviendas o cualquier tipo de edificación

7) Arrendamiento de locales, viviendas o edificaciones.

8) Realización de obras en general.

9) Promoción y Gestión de actividades culturales y de ocio.

10) Promoción y organización de Ferias y Congresos.

11) Realización de Proyectos, Estudios y Trabajos Técnicos.

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12) Compraventa y alquiles de todo tipo de mobiliario, herramientas y equipamientos para todo tipo de

instalaciones de propiedad municipal.

13) Organización de actividades y eventos de promoción turística.

14) Implantación y Gestión de infraestructuras generadoras de energías alternativas y proyectos

medioambientales.

Los órganos de gobierno, administración y representación de la Sociedad corresponderá a:

a) La Junta General de Accionistas.

b) El Consejo de Administración y en su caso, el Consejero Delegado.

c) El Gerente.

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2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS, CONVENIOS Y OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río presta a través de gestión indirecta los servicios de

alumbrado público, limpieza viaria, recogida y tratamiento de residuos, así como el abastecimiento

domiciliario de agua potable y alcantarillado.

El servicio de alumbrado público está contratado con la empresa GESA-ENDESA que presta el

servicio a la entidad y factura por el consumo de electricidad, por tanto, la forma de gestión se realiza a

través de un contrato de suministro para cada contador que se establezca en el municipio de carácter

público. El importe abonado a las diferentes empresas por el Ayuntamiento durante el ejercicio 2015 es

el siguiente:

CIF DENOMINACIÓN IMPORTE

B82846825 Endesa energía XXI, S.L. 190.207,50 €

A81948077 Endesa energía, S.A. 725.274,55 €

TOTAL 915.482,05 €

La limpieza viaria y la recogida de residuos, así como la limpieza de playas, se encuentra

contratada con la empresa HERBUSA S.A., en materia de tratamiento de residuos con UTE GIREF. El

importe abonado a Herbusa durante el año 2015 ha sido de 4.996.519,94 euros y a UTE GIREF

1.130.402,43 euros.

El abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado se regía por un contrato

realizado con SOGESUR en el año 1977, con un plazo de duración de 30 años, por tanto finalizaba en

el año 2007. En la actualidad, tras la creación de la empresa pública municipal SANTA EULÀRIA DES

RIU XXI S.A., uno de los objetos sociales de la misma es la prestación de este servicio y por tanto pasará

a ser de gestión indirecta a través de dicha sociedad. Durante el ejercicio 2006 se procedió a la

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creación de dicha empresa y la entidad ha realizado durante los últimos años transferencias a la misma

para contribuir al funcionamiento de la entidad.

El Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río forma parte de la MANCOMUNIDAD INSULAR

MATADERO, y presta el servicio de matadero a través de la misma, habiendo realizado transferencias

durante el ejercicio 2015 por un importe de 232.447,60 euros.

Nuestra entidad dispone de otros convenios como pueden ser el firmado con el Consell d’Eivissa

en materia de extinción de incendios y por el cual, en 2015, se comprometieron aportaciones por valor

de 51.586,48 euros para ese ejercicio.

Otro convenio a destacar es el firmado con Cruz Roja Española en materia de salvamento

marítimo y socorrismo en playas por importe de 301.018,72 para el ejercicio 2015.

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3. BASES DE PRESTACIÓN DE LAS CUENTAS

3.1.- Imagen fiel:

Las cuentas anuales deben suministrar información útil para la toma de decisiones económicas y

constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido

confiados. Para ello, deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de

la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto

de la entidad contable.

Las cuentas anuales comprenden los siguientes documentos que forman una unidad:

- El balance.

- La cuenta del resultado económico patrimonial.

- El estado de cambios en el patrimonio neto.

- El estado de liquidación del presupuesto.

- El estado de flujos de efectivo.

- La memoria.

La información incluida cumple los requisitos de claridad, relevancia, fiabilidad y

comparabilidad.

La contabilidad de la entidad se desarrolla aplicando los principios contables de carácter

económico patrimonial que a continuación se detallan:

a) Gestión continuada: La actividad de la entidad continúa por tiempo indefinido.

b) Devengo: Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función

de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el

momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

c) Uniformidad: Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, deberá

mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las

mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

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d) Prudencia: Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se

derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o

los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren.

e) No compensación: No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del

balance, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico

patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valorarán separadamente

los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma

excepcional así se regule.

f) Importancia relativa: La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar

presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y

sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no

aplicaciónestricta de alguno de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en

términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente

significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y d elos

resultados del sujeto económico.

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables prevalecerá el que mejor

conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación

financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

Criterios de registro o renococimiento contable de los elementos de las cuentas anuales:

El registro o reconocimiento contable es el proceso por el que se incorporan a la

contabilidad los diferentes elementos de las cuentas anuales cuando cumplan las

definiciones del apartado anterior y los criterios establecidos en este apartado. Todos los

hechos económicos deben ser registrados en el oportuno orden cronológico.

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3.2.- Comparación de la información:

De acuerdo con la disposición trnasitoria segunda de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de

septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, la

presente Cuenta General no presenta información comparativa respecto al ejercicio o ejercicios

anteriores.

3.3.- Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores:

No se han producido incidencia destacables en las cuentas anuales.

3.4.- Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos: No se han producido cambios significativos en las estimaciones contables.

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4. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN.

Las normas de reconocimiento y valoración desarrollan los principios contables y otras

disposiciones contenidas en la primera parte relativa al marco conceptual de la Contabilidad Pública.

Incluyen criterios y reglas aplicables a distintas transacciones o hechos económicos, así como

diversos elementos patrimoniales.

1. Inmovilizado material.

1. Concepto.

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles que:

a) Posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus

propios propósitos administrativos.

b) Se espera tengan una vida útil mayor a un año.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado material y, por tanto, considerarse gasto

del ejercicio, aquellos bienes muebles cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la

masa patrimonial, así lo aconsejen.

2. Criterios de valoración aplicables.

a) Precio de adquisición: Comprende su precio de compra, incluidos los aranceles de importación y

los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, así como cualquier

coste directamente relacionado con la compra o puesta en condiciones de servicio del activo

para el uso al que está destinado. Se deducirá del precio del elemento cualquier clase de

descuento o rebaja que se haya obtenido.

b) Coste de producción:El coste de producción de un activo fabricado o construido por la propia

entidad se determina utilizando los mismos principios aplicados al precio de adquisición de los

activos.

Dicho coste se obtendrá añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otros

materiales consumidos, aplicando el criterio de identificación directa o en su defecto el coste

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medio ponderado o FIFO, los demás costes directamente imputables a la fabricación o

elaboración del bien. Igualmente se añadirá la parte que razonablemente corresponda de los

costes indirectos relacionados con la fabricación o elaboración.

c) Valor razonable.

2. Patrimonio público del suelo.

1. Concepto.

Son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de

dicho patrimonio.

2. Reconocimiento y valoración.

Los bienes del patrimonio público del suelo deberán registrarse en contabilidad cuando se cumplan

los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad

pública de este Plan y su valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma de

reconocimiento y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

3. Inversiones inmobiliarias.

1. Concepto.

Las inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en

parte, o ambos) que se tienen (por parte del propietario o por parte del arrendatario que haya

acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, plusvalías o ambas, no para su uso en

la producción o suministro de bienes o servicios, ni para fines administrativos, ni para su venta en el

curso ordinario de las operaciones.

Asimismo se considerarán inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los

que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifiquen a su entrada en el patrimonio de

la entidad como inmovilizado material.

En aquellos supuestos en los que una parte del inmovilizado material de las entidades se tiene para

obtener rentas o plusvalías y otra parte se utiliza en la producción o suministro de bienes o

servicios, o bien para fines administrativos, la entidad las contabilizará por separado si dichas

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partes pueden ser vendidas separadamente. Si estas partes no pueden ser vendidas separadamente,

la entidad únicamente la calificará como inversión inmobiliaria, si sólo una parte insignificante se

utiliza para la producción o prestación de bienes o servicios, o para fines administrativos.

2. Valoración inicial, valoración posterior y baja.

A las inversiones inmobiliarias le serán de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento

y valoración n.º 1, «Inmovilizado material».

4. Inmovilizado intangible.

1. Concepto.

El inmovilizado intangible se concreta en un conjunto de activos intangibles y derechos susceptibles

de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física que cumplen, además,

las características de permanencia en el tiempo y utilización en la producción de bienes y servicios

o constituyen una fuente de recursos de la entidad.

Con carácter general, podrán excluirse del inmovilizado intangible y, por tanto, considerarse gasto

del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la

masa patrimonial, así lo aconsejen.

2. Reconocimiento.

Deben cumplir la definición de activo y los criterios de registro o reconocimiento del marco

conceptual de la contabilidad pública. La entidad evaluará la probabilidad en la obtención de

rendimientos económicos futuros o en el potencial de servicio, utilizando hipótesis razonables y

fundadas, que representen las mejores estimaciones respecto al conjunto de condiciones

económicas que existirán durante la vida útil del activo.

Los activos que integren el inmovilizado intangible deberán cumplir con el criterio de

identificabilidad.

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5. Arrendamientos financieros.

Se entiende por arrendamiento, a efectos de esta norma, cualquier acuerdo, con independencia de

su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir

una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un

periodo de tiempo determinado.

1. Arrendamientos financieros.

Cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de arrendamiento se deduzca que se

transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo objeto

del contrato, el arrendamiento deberá calificarse como financiero.

Se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la

propiedad en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, cuando no existan

dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción de compra. Se entenderá que por las

condiciones económicas del contrato de arrendamiento no existen dudas razonables de que se va a

ejercitar la opción de compra, cuando el precio de la opción de compra sea menor que el valor

razonable del activo en el momento en que la opción de compra sea ejercitable.

2. Arrendamientos operativos.

Se trata de un contrato de arrendamiento en el que no se transfieren los riesgos y ventajas que son

inherentes a la propiedad.

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos deben ser reconocidas por los arrendatarios

como gastos en el resultado del ejercicio en el que se devenguen durante el plazo del

arrendamiento.

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registrarán por el arrendador en el

resultado del ejercicio en que se devenguen durante el plazo del arrendamiento.

3. Venta con arrendamiento posterior.

Cuando por las condiciones económicas de una enajenación, conectada al posterior

arrendamiento o cesión de uso de los activos enajenados, se desprenda que se trata de un método

de financiación, el arrendatario no variará la calificación del activo, ni reconocerá resultados

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derivados de esta transacción. Además, registrará el importe recibido con abono a una partida que

ponga de manifiesto el correspondiente pasivo financiero. Los gastos por intereses asociados a la

operación se contabilizarán a lo largo de la vida del contrato de acuerdo con el método del tipo de

interés efectivo.

6. Permutas.

Se contabilizarán en base a la norma que nos ocupa, aplicando los criterios exigidos.

7. Activos y pasivos financieros.

1. Activos financieros.

Son activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de

otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar

con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración serán aplicables a todos los

activos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecidos criterios específicos en

otra norma de reconocimiento y valoración.

2. Pasivos financieros.

Un pasivo financiero es una obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo

financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en

condiciones potencialmente desfavorables.

Los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración serán aplicables a todos los

pasivos financieros, excepto a aquellos para los que se hayan establecido criterios específicos en

otra norma de reconocimiento y valoración.

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8. Coberturas contables.

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados

instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que

puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios

en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de

efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Cuando una cobertura se califique como cobertura contable, por cumplir con los requisitos exigidos

en el apartado 4 de esta norma, la contabilización del instrumento de cobertura y de la partida

cubierta se regirá por los criterios establecidos en el apartado 5 de la norma de reconocimiento y

valoración.

9. Existencias.

La entidad local carece de existencias.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades.

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente

contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o

construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con

independencia de que esta última participe o no en su financiación.

11. Transacciones en moneda extranjera.

Transacción en moneda extranjera: Es toda operación que se establece o exige su liquidación en

una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

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Este Ayuntamiento no ha gestionado transacciones en moneda extranjera en el periodo que nos

ocupa.

12. Ingresos y gastos.

En materia de ingresos y gastos se aplican las normas y criterios generales, respetando los

principios contables.

13. Provisiones y contingencias.

1. Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual

o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que

satisfacer el importe correspondiente.

2. Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o

más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

3. Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más

acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la

entidad; o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

contablemente porque:

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- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que

incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

14. Transferencias y subvenciones.

Las transferencias tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes

de las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y

viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a

financiar operaciones o actividades no singularizadas.

Las subvenciones tienen por objeto una entrega dineraria o en especie entre los distintos agentes de

las administraciones públicas, y de estos a otras entidades públicas o privadas y a particulares, y

viceversa, todas ellas sin contrapartida directa por parte de los beneficiarios, destinándose a un fin,

propósito, actividad o proyecto específico, con la obligación por parte del beneficiario de cumplir

las condiciones y requisitos que se hubieran establecido o, en caso contrario, proceder a su

reintegro.

Las transferencias y subvenciones suponen un aumento del patrimonio neto del beneficiario de las

mismas y, simultáneamente, una correlativa disminución del patrimonio neto del concedente.

15. Actividades conjuntas.

Una actividad conjunta es un acuerdo en virtud del cual dos o más entidades denominadas

partícipes emprenden una actividad económica que se somete a gestión conjunta, lo que supone

compartir la potestad de dirigir las políticas financiera y operativa de dicha actividad con el fin de

obtener rendimientos económicos o potencial de servicio, de tal manera que las decisiones

estratégicas, tanto de carácter financiero como operativo requieran el consentimiento unánime de

todos los partícipes.

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16. Activos en estado de venta.

Los activos financieros disponibles para la venta se valorarán inicialmente por su valor razonable,

que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor

razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean

directamente atribuibles. No obstante, en el caso de valores representativos de deuda, los costes de

transacción se podrán imputar a resultados del ejercicio en que se reconoce la inversión cuando

tengan poca importancia relativa.

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Cuenta Saldo Inicial Entradas Aumentos Salidas Disminuciones Saldo Final

Ayuntamiento de Santa Eulalia del RíoFecha y Hora: 12/05/2016 11:38:05Ejercicio 2015

Página 1 de 1Inmovilizado Material

21 0,00 40.958.613,51 0,00 0,00 0,00 40.958.613,51

INMOVILIZACIONES MATERIALES

23 0,00 35.611.810,48 0,00 0,00 0,00 35.611.810,48INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIIAS EN CURSO

281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL

291 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DETERIORO DE VALOR DEL INOMOVILIZADO MATERIAL

299 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DETERIORO DE VALOR POR USUFRUCTO CEDIDO DEL INMOVILIZADO MATERIAL

0,00 76.570.423,99 0,00 0,00 0,00 76.570.423,99Total

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Cuenta Saldo Inicial Entradas Aumentos Salidas Disminuciones Saldo Final

Ayuntamiento de Santa Eulalia del RíoFecha y Hora: 12/05/2016 11:39:26Ejercicio 2015

Página 1 de 1Patrimonio público del suelo

24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

284 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DETERIORO DE VALOR DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total

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Cuenta Saldo Inicial Entradas Aumentos Salidas Disminuciones Saldo Final

Ayuntamiento de Santa Eulalia del RíoFecha y Hora: 12/05/2016 11:40:16Ejercicio 2015

Página 1 de 1Inversiones inmobiliarias

22 0,00 19.394.874,03 0,00 0,00 0,00 19.394.874,03

INVERSIONES INMOBILIARIAS

2301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES. INVERSIONES INMOBILIARIAS

2311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONSTRUCCIONES EN CURSO. INVERSIONES INMOBILIARIAS

2391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ANTICIPOS PARA INVERSIONES INMOBILIARIAS

282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS

292 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DETERIORO DE VALOR DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS

0,00 19.394.874,03 0,00 0,00 0,00 19.394.874,03Total

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Cuenta Saldo Inicial Entradas Aumentos Salidas Disminuciones Saldo Final

Ayuntamiento de Santa Eulalia del RíoFecha y Hora: 12/05/2016 11:40:54Ejercicio 2015

Página 1 de 1Inmovilizado Intangible

20 0,00 346.827,16 0,00 0,00 0,00 346.827,16

INMOVILIZACIONES INTANGIBLES

280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DETERIORO DE VALOR DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

0,00 346.827,16 0,00 0,00 0,00 346.827,16Total

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9. ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR.

Se entiende por arrendemiento cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación

jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de

dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo

determinado.

Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento no ha gestionado ningún arrendamiento financiero ni

operación de naturaleza similar.

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CLASES

CATEGORÍAS

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

CRÉDITOS Y PARTIDAS A

COBRAR

-28.029,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -361.995,00 0,00 0,00 0,00 -390.024,46 0,00

INVERSIONES MANTENIDAS

HASTA EL VENCIMIENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A

VALOR RAZONABLE CON

CAMBIO EN RESULTADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIONES EN ENTIDADES

DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y

ASOCIADAS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS

DISPONIBLES PARA LA

VENTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL

-28.029,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -361.995,00 0,00 0,00 0,00 -390.024,46 0,00

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO

TOTALOTRAS INVERSIONES

VALORES

REPRESENTATIVOS DE

DEDUA

INVERSIONES EN

PATRIMONIO OTRAS INVERSIONES

VALORES

REPRESENTATIVOS DE

DEUDA

INVERSIONES EN

PATRIMONIO

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1.- SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS:

1.A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO:

COSTE INTERESES COSTE DE INT. VALOR COSTE INTERESESAMORTIZADO EXPLICITOS 1 AMORT. EXPLIC. CONTABLE AMORTIZADO EXPLICITOS 4

1 0,50 4.500.000,00 3.719,18 0,00 0,00 21.265,76 0,00 21.743,83 0,00 0,00 600.000,00 3.900.000,00 3.241,11

2 0,50 3.953.711,25 3.321,84 0,00 0,00 18.791,56 0,00 19.182,36 0,00 0,00 465.142,50 3.488.568,75 2.931,04

3 4,10 1.195.832,15 2.723,80 0,00 0,00 47.647,88 0,00 47.886,52 0,00 0,00 116.666,66 1.079.165,49 2.485,16

4 0,50 6.000.000,00 423,70 0,00 0,00 29.931,51 0,00 29.931,60 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 423,61

15.649.543,40 10.188,52 0,00 0,00 117.636,71 0,00 118.744,31 0,00 0,00 1.181.809,16 14.467.734,24 9.080,92

ID (1): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6123912-41 (FOMIT 2006)ID (2): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6415472-58 (FOMIT 2007)ID (3): Banco Bibao Vizcaya Argentaria (BBVA) - Préstamon nº 0182-5747-974-08036959ID (4): Bancaja - Préstamon nº 0847-5220127235 (FOMIT 2010)1 Se consideran intereses explícitos a 1 de enero los devengados y no vencidos a esa fecha.2 Se consideran los intereses devengados en el ejercicio de referencia.3 Se consideran los intereses vencidos en el ejercicio de referencia.4 Se consideran intereses explícitos a 31 de diciembre los devengados y no vencidos a esa fecha.

RESULT.

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO.

TOTAL

T.I.E.

% CANCELADOS3

DIF. CAMBIO DISMINUCIONES DEUDA A 31 DE DICIEMBREID

DEUDA EFECT. GTOS EXPLÍCITOS

DEUDAS A 1 DE ENERO CREACIONES INTER. DEVENGADOS 2

SEGÚN T.I.E.INTERESES

RESTO

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1.B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE:

VALOR INTERESES DEL VALOR DE INT. VALOR INTERESES

EX-CUPON EXPLICITOS EX-CUPON EXPLIC. EX-CUPON EXPLICITOS

1 0,50 4.500.000,00 3.719,18 0,00 0,00 21.265,76 21.743,83 0,00 0,00 0,00 600.000,00 3.900.000,00 3.241,11

2 0,50 3.953.711,25 3.321,84 0,00 0,00 18.791,56 19.182,36 0,00 0,00 0,00 465.142,50 3.488.568,75 2.931,04

3 4,10 1.195.832,15 2.723,80 0,00 0,00 47.647,88 47.886,52 0,00 0,00 0,00 116.666,66 1.079.165,49 2.485,16

4 0,50 6.000.000,00 423,70 0,00 0,00 29.931,51 29.931,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 423,61

15.649.543,40 10.188,52 0,00 0,00 117.636,71 118.744,31 0,00 0,00 0,00 1.181.809,16 14.467.734,24 9.080,92

ID (1): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6123912-41 (FOMIT 2006)ID (2): Banco Mare Nostrum (BMN) - Préstamon nº 6415472-58 (FOMIT 2007)ID (3): Banco Bibao Vizcaya Argentaria (BBVA) - Préstamon nº 0182-5747-974-08036959ID (4): Bancaja - Préstamon nº 0847-5220127235 (FOMIT 2010)

TOTAL

INTERESES VARIACIÓN

V.RAZONABLEDEUDA EFECT. GTOS DEVENGADOS

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE.

ID DEUDAS A 1 DE ENERO CREACIONES INTERESES DIF. CAMBIO DEUDA A 31 DE DICIEMBRE

DISMIN.T.I.E.

% CANCELADOS

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1.C) RESUMEN POR CATEGORÍAS:

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014

* Datos a 31 de diciembre.

0,00 0,00

0,00 0,00

C) RESUMEN POR CATEGORÍAS.

TOTAL*

15.649.543,4014.467.734,24

15.649.543,4014.467.734,24

OTRAS

1.181.809,17

1.181.809,17

0,00 0,00

0,00

Deudas aCoste AmortizadoDeudas aValor Razonable

0,00 0,00

0,00 0,00

OBLIGACIONES Y DEUDAS CON

OTROS VALORES ENTIDADES

DEUDAS CON

ENTIDADES

0,00

1.768.353,48

1.768.353,48

12.699.380,76 14.467.734,23

12.699.380,76 14.467.734,23

OTROS VALORES

OBLIGACIONES Y

CLASES

CATEGORIAS

OTRAS

NEGOCIABLES DE CRÉDITODEUDAS

LARGO PLAZO* CORTO PLAZO*

NEGOCIABLES DE CRÉDITODEUDAS

0,00

0,00

0,00

0,00

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2.- LÍNEAS DE CRÉDITO:

LÍMITE COMISIÓN S/CONCEDIDO NO DISPUESTO

TOTAL

3.- INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y TIPO DE INTERÉS:

3.A) RIESGO DE TIPO DE CAMBIO:

OBLIGACIONES DEUDAS CONY OTROS VALORES ENTIDADES

NEGOCIABLES DE CRÉDITO DEUDAS

TOTAL% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EUROS SOBRE DEUDA TOTAL

3.B) RIESGO DE TIPO DE INTERÉS:

TIPO DE INTERÉS A TIPO A TIPO CLASES DE DE INTERES DE INTERESPASIVOS FINANCIEROS FIJO VARIABLE

% de pasivos financieros a tipo de interes

fijo o variable sobre el total

Obligaciones y otros valores negociables.

Total Importe

Otras deudas

Deudas con Entidades de crédito

NO HAY OPERACIONES

NO HAY OPERACIONES

OTRASTOTAL

TOTAL

IDENTIFICACIÓN DISPUESTO DISPONIBLE

NO HAY OPERACIONES

MONEDAS

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4.- AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS:

Avales a Avales concedidos Avales cancelados Avales a 1 de enero en el ejercicio en el ejercicio 31 de diciembre

Características

EL AYUNTAMIENTO NO HA CONCEDIDO AVALES EN EL EJERCICIO

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12. COBERTURAS CONTABLES.

Mediante una operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros denominados

instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que

puede tener impacto en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios

en el patrimonio neto, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de

efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento no ha gestionado ninguna cobertura contable.

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13. ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS.

Son los bienes construidos o adquiridos por una entidad gestora, con base en el correspondiente

contrato, convenio o acuerdo, con el objeto de que una vez finalizado el proceso de adquisición o

construcción de los mismos se transfieran necesariamente a otra entidad destinataria, con

independencia de que esta última participe o no en su financiación.

Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento no ha gestionado activos construidos o adquiridos para

otras entidades y otras existencias.

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14. MONEDA EXTRANJERA.

Transacción en moneda extranjera es toda operación que se establece o exige su liquidación en

una moneda extranjera.

Se entiende por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.

Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento no ha realizado gestiones en moneda extranjera.

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15. TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS.

Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río se regirán por la

normativa siguiente:

— Por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

— Por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

Ley General de Subvenciones.

— Por la Ordenanza General en materia de subvenciones del Ayuntamiento en el caso de que

estuviera aprobada.

— Por las Ordenanzas específicas en esta materia en el caso de que existieran dichas

ordenanzas.

En virtud del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones los

procedimientos para llevar a cabo la concesión de subvenciones son:

— Procedimiento de concurrencia competitiva.

— Procedimiento de concesión directa.

— Otros tipos de procedimientos establecidos potestativamente por el Ayuntamiento.

Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés

público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su

convocatoria pública podrán concederse directamente.

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EDUCACION PERSONAS ADULTAS 2015-16 3.600,00

Govern de les Illes Balears CURSOS INGLES A2, B1 Y B2 TRABAJADORES DESOCUPADO 47.250,00

Govern de les Illes Balears FONDO SEGURIDAD PUBLICA 2015 48.603,28

Total 1.854.106,10

CONVENIO EN MATERIA DE MUSICA AÑO 2015

Govern de les Illes Balears COLECTIVOS VULNERABLES 2015-17- OPER. AUX SERVICIOS 31.050,00

Govern de les Illes Balears

Fed. Española Municipios y P OPORT. Y DESARROLLO EMPLEO MUNICIPAL 2015 12.000,00Fed. Española Municipios y PIMPLANTACIÓN PROGRAMA TUTOR 2014 4.000,00Estado JUZGADOS DE PAZ - MINISTERIO JUSTICIA 2.237,00

Govern de les Illes Balears PROYECTO DESOCUPADOS MAYORES 45 AÑOS 61.200,00

Govern de les Illes Balears CONVENIO AYUDAS ASIST. LUCHA POBREZA INFANTIL 2015 28.210,13Govern de les Illes Balears ADQ. EQUIPOS EMERGENCIAS VOLUNTARIOS PROT.CIVIL 1.956,52

Govern de les Illes Balears FONDO COOPERACION LOCAL 2015 311.577,49Govern de les Illes Balears ALTER- INTERV. SOCIOEDUCATIVA JOVENES EXCL.SOCIAL 498,30

Govern de les Illes Balears ADQ. EQUIPOS EMERGENCIAS VOLUNTARIOS PROT.CIVIL 1.333,33Govern de les Illes Balears AYUDA RED GUARDERIAS 2014-2015 1.959,20

Govern de les Illes Balears ACCIONES FORM. PARA TRABAJADORES DESOCUPADOS 20 151.050,00Govern de les Illes Balears FPB EN CORP.LOCALES CURSO 2014-15 - AUX. COCINA 38.500,00

Govern de les Illes Balears CONVENIO AYUDAS ASIST. LUCHA POBREZA INFANTIL 2014 24.677,50

Consell d´Eivissa PLAN ESTRATÉGICO FOMENTO RECOGIDA SELECTIVA 2015 71.437,80

Govern de les Illes Balears SUBV. INMIGRACION PROYECTO RIALLES 99.236,51

Consell d´Eivissa MANTENIMIENTO Y MEJORA RED CAMINOS RURALES 45.192,31

Consell d´Eivissa PLAN PRESTACIONES BASICAS SERV. SOCIALES 2014 262.536,73Consell d´Eivissa SUBV. COOPERACION MUNICIPAL Y MANT. OBRAS 600.000,00

SUBVENCIONES RECIBIDAS AÑO 2015

Tercero Concepto ImporteSubvención

Consell d´Eivissa 6.000,00

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%NIF Nombre s/total

G07688955 ASOCIACION HANDBOL CLUB PUIG DEN VALLS CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL DE HANDBOL PDV 2015/16 3.000,00 0,16G07592553 CLUB DE PESCA DEPORTIVA SANTA EULALIA CONVENIO EVENTOS PESCA 2015/16 3.000,00 0,1646959733N PRADA CASADO, LUIS ALBERTO SUBVENCION ADQUISICION PRIMERA VIVIENDA EJERCICIO 2014 3.000,00 0,1647250289D VALVERDE OLIVARES, ROSA SUBVENCION ADQUISICION PRIMERA VIVIENDA EJERCICIO 2014 3.000,00 0,1647250751B NUÑEZ MATEO, MARIA CARMEN SUBVENCION ADQUISICION PRIMERA VIVIENDA EJERCICIO 2014 3.000,00 0,1647250765W MARI OZTURK, CRISTINA CANAN SUBVENCION ADQUISICION PRIMERA VIVIENDA EJERCICIO 2014 3.000,00 0,16G57835605 HERMANDAD DE CABALLEROS LEGIONARIOS SANTA EUSUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 3.000,00 0,16G07488323 ASOCIACION DE DONANTES DE SANGRE DE IBIZA PROMOCION DONACION SANGRE, ORGANOS Y MEDULA 2015 3.258,24 0,18G07199326 FEDERACION BALEAR DE PETANCA (IBZ I FORMENTERAXXI TORNEO INTERNACIONAL DE PETANCA ISLA DE IBIZA 2015 3.594,00 0,20G57203879 CLUB DE TENNIS SANTA GERTRUDIS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 3.811,00 0,21G55788010 AGRUPACION SIESTA CONVENIO COLABORACION 2015-16 4.000,00 0,22G07791403 CLUB DE BASQUET PUIG DEN VALLS CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL DE BASQUET 2015/16 4.000,00 0,22S0718200I CEIP SANT CIRIAC PLAN REUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2013 4.135,00 0,23S0718163I COLEGIO PUBLICO PUIG DEN VALLS PLAN REUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2014/15 4.160,00 0,23S0718195A COLEGIO PUBLICO SANTA GERTRUDIS PLAN REUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2014/15 4.175,00 0,2347254516G FERRER BADNELL, JORDI BECA FORMACIONAL POR TRABAJOS EN OFICINA DE TURISMO 4.200,00 0,23G57174310 CLUB TENNIS TAULA SANTA EULARIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.211,00 0,23G07208275 ASOCIACION INSULAR DE TIRO OLIMPICO SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.323,00 0,24G07791403 CLUB DE BASQUET PUIG DEN VALLS SUBV. XVIII EDICION TORNEO INTERNACIONAL DE BASQUET 2015 4.346,00 0,24G57928665 GUANYEM SANTA EULARIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTIDOS POLITICOS 4.347,08 0,24G07310881 FEDERACIO D'ENTITATS LOCALS DE LES ILLES BALEARCUOTA AFILIACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 4.488,10 0,25J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL DE GIMNASIA RITMICA 2015/16 4.500,00 0,25G07574619 ASOCIACION TERCERA EDAD DE JESUS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.500,00 0,25G57809394 AGRUPACION MUSICAL NTRA. SEÑORA DE LA ESTRELLSUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.500,00 0,25G07540909 ASOCIACION TERCERA EDAD SAN CARLOS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.500,00 0,25G07855075 ASOCIACION PERSONAS MAYORES DE SANTA GERTRUSUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.500,00 0,25G57554164 ASSOCIACIO DEL GRUP FOLKLORICA COLLA PDV SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.500,00 0,25G07621303 ASOCIACION 3ª EDAD ES MAJORS DE PUIG D'EN VALLS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.500,00 0,25G07808520 TRIATLO SANTA EULARIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 4.648,00 0,26J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA SUBV. GASTOS FUNC. AÑO 2015 (TENIS) 4.741,00 0,26S0718200I CEIP SANT CIRIAC PLAN REUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2014/15 4.765,00 0,26S0700052D COLEGIO PUBLICO S'OLIVERA PLAN REUTILIZACIÓN LIBROS ESCOLARES 2014/15 4.840,00 0,27G07533854 ASOCIACION DE VECINOS DE CALA LLONGA CONVENIO COLABORACION SOCIO-CULTURAL AÑO 2015 4.900,00 0,27G84451087 FUNDACION UNICEF DONATIVO TERREMOTO NEPAL 5.000,00 0,27G57174310 CLUB TENNIS TAULA SANTA EULARIA CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL DE TENIS MESA 2015/16 5.000,00 0,27G07981848 SANTA EULARIA HANDBOL CLUB CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL HANDBOL EN STA EULALIA 2015/16 5.000,00 0,27G57228009 CLUB DE TENIS SANTA EULALIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 5.243,00 0,29G07735749 ASOCIACION ESPORTIVA SANT CARLES SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 5.531,00 0,30G07783194 SOCIEDAD DEPORTIVA SANTA GERTRUDIS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 5.578,00 0,31G07898422 SA COLLA DE BALLS PAGES DE SANT CARLES SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 5.900,00 0,32G07725138 CLUB MOTO CLASICA D'EIVISSA I FORMENTERA SUBV. GASTOS REPARACIONES EN SEDE SOCIAL DEL CLUB 6.000,00 0,33G07735749 ASOCIACION ESPORTIVA SANT CARLES CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL EN SAN CARLOS 2015/16 6.000,00 0,33G07456601 CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE JESUS CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL EN JESUS 2015/16 6.000,00 0,33G07609159 ASOCIACION FOLCLORICA SA COLLA DE L'HORTA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 6.100,00 0,33G57055469 CLUB CICLISTA SANTA EULALIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 6.368,00 0,35G57896524 HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZASUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 6.500,00 0,36G57652232 VITAMELO FUTBOL SALA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 6.619,00 0,36G07557093 CLUB DEPORTIVO PUIG DEN VALLS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 6.656,00 0,37

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2015

Tercero Concepto Importe

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%NIF Nombre s/total

SUBVENCIONES CONCEDIDAS AÑO 2015

Tercero Concepto Importe

G57594640 AGRUPACIO DE DEFENSA VEGETAL I SANITARIA DE L'OSUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 7.000,00 0,3847250497X MARQUEZ RAMON, MANUEL BECA FORMACIONAL POR TRABAJOS EN OFICINA DE TURISMO 7.015,00 0,38G07808520 TRIATLO SANTA EULARIA CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL DE TRIATLON 2015/16 8.000,00 0,44G57840639 ASOCIACION ALIANZA MAR BLAVA CONVENIO PROTECCION MUNICIPIO (EXPLOTACION HIDROCARBUROS) 8.000,00 0,44G07456601 CLUB DEPORTIVO ATLETICO DE JESUS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 8.644,00 0,47G07488257 ASOCIACION 3ª EDAD SANTA EULALIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 9.000,00 0,49G07614068 GRUP DE BALLS TRADICIONALS SANTA GERTRUDIS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 9.200,00 0,50G28477727 PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTIDOS POLITICOS 9.545,73 0,52F07013477 COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL STA EULALIA SUBVENCION FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AÑO 2015 10.000,00 0,55G07911456 ASOCIACION DE FAMILIARES ENFERMOS DE ALZHEIMECONVENIO COLABORACION AÑO 2015 10.000,00 0,55G07937097 ASOCIACION DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECREHABILITACION Y PREVENCION NIÑOS Y JOVENES 2015 10.046,24 0,55G07071392 ASOCIACION PADRES DE NIÑOS Y ADOLESC. DISCAP D PROYECTO CENTRO OCUPACINAL CAN LLATZER 2015 10.046,24 0,55G07420995 ASOCIACION DE ADULTOS DE IBIZA Y FORMENTERA CONVENIO COLABORACION PERIODO OCTUBRE 2015 A MAYO 2016 11.500,00 0,63V07286842 CENTRE CULTURAL DE SANT CARLES XXI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA DE IBIZA 2015 12.000,00 0,66G07429442 AGRUPACIO FOLKLORICA ES BROLL SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 12.100,00 0,66G07319809 CLUB NAUTICO SANTA EULALIA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 12.921,00 0,71G07728751 ASOCIACION PITIUSA FAMILIARES DE ENFERMOS MENTCONVENIO COLABORACION AÑO 2015 14.400,00 0,79F07013477 COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL STA EULALIA SUBVENCION PODA ARBOLES AUTÓCTONOS, ETC. AÑO 2015 15.000,00 0,82G07255953 FUNDACIO DEIXALLES CONVENIO COLABORACION 2015 15.238,78 0,84G07849730 ASOCIACION DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE IBIZA Y FO CONVENIO COLABORACION AÑO 2015 16.300,00 0,89G07791403 CLUB DE BASQUET PUIG DEN VALLS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 16.704,00 0,92G07688955 ASOCIACION HANDBOL CLUB PUIG DEN VALLS SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 17.280,00 0,95J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 (FUTBOL) 19.697,00 1,08F07013477 COOPERATIVA AGRICOLA Y CAJA RURAL STA EULALIA SUBVENCION INVERSION EN LOCAL COO. AGRICOLA AÑO 2015 20.000,00 1,10J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA CONVENIO ESCUELA MUNICIPAL FUTBOL EN SANTA EULALIA 2015/16 20.000,00 1,10G28570927 PARTIDO POPULAR SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO PARTIDOS POLITICOS 20.132,49 1,1046956070Y MADRID CASADO, RAUL SUBVENCION EQUILIBRIO ECONOMICO ESCOLETA STA GERTRUDIS SEPT 23.319,80 1,28J07469992 SOCIEDAD CULTURAL RECREATIVA PEÑA DEPORTIVA SUBVENCION GASTOS EXTRAORDINARIOS AÑO 2015 25.000,00 1,37G07791403 CLUB DE BASQUET PUIG DEN VALLS SUBVENCION GASTOS EXTRAORDINARIOS AÑO 2015 25.000,00 1,37F07887805 AGROEVISSA, SOCIEDAD COOP. SUBVENCION FOMENTO ASOCIACIONISMO Y PROMOCION COMERCIAL 20 30.000,00 1,65G57428385 ASOCIACION ESTACION NAUTICA SANTA EULALIA DEL SUBVENCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 32.500,00 1,78Q0700492B CONSORCI MOBILITAT PER EIVISSA APORTACION CONSORCIO MOBILITAT PER EIVISSA 2015 36.189,00 1,99S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA CONVENIO PARQUE INSULAR DE BOMBEROS 2015 51.586,48 2,83R0700026H OBISPADO DE IBIZA Y FORMENTERA CONVENIO RESTAURACION RETABLO IGLESIA DE JESUS 2015 55.000,00 3,02G07963655 FUNDACION IGNACIO WALLIS (RESIDENCIA REINA SOF CONVENIO COLABORACION AÑO 2015 60.000,00 3,29G57008559 ASSOCIACIO FONS PITIUS DE COOPERACIO SUBVENCION GASTOS FUNCIONAMIENTO AÑO 2015 60.000,00 3,29R0700071D CARITAS DIOCESANA DE IBIZA CONVENIO COLABORACION AÑO 2015 77.413,14 4,25P0700007H MANCOMUNIDAD INSULAR MATADERO (EIVISSA) APORTACION SERVICIO DE DEIXALLERIES IBIZA 2015 115.719,40 6,35P0700007H MANCOMUNIDAD INSULAR MATADERO (EIVISSA) APORTACION MATADERO INSULAR 2015 116.728,20 6,41Q2866001G CRUZ ROJA ESPAÑOLA CONVENIO SERV. SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN PLAYAS 2015 311.170,93 17,08

OTRAS SUBVENCIONES VARIAS DE IMPORTES INFERIORES 251.764,43 13,82

1.822.099,28 100,00Total Transferencias y Subvenciones Corrientes

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16. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS.

1. Provisiones.

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

Dará origen al pasivo todo suceso del que nace una obligación de pago, de tipo legal, contractual

o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le queda otra alternativa más realista que

satisfacer el importe correspondiente.

2. Activos contingentes.

Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o

más acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad.

3. Pasivos contingentes.

Un pasivo contingente es:

a) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser

confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más

acontecimientos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad;

o bien

b) una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido

contablemente porque:

- no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que

incorporen rendimientos económicos o prestación de servicios; o bien

- el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento no ha gestionado provisiones y contingencias.

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17. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE.

17.1.- Obligaciones reconocidas netas:

GRUPO DE PROGRAMA

DESCRIPCION OBLIGACIONES

RECONOCIDAD NETAS

1701 Administración general del medio ambiente 759.210,78 €

1711 Parques y jardines 782.460,53 €

TOTAL 17 “MEDIO AMBIENTE” 1.541.671,31 €

17.2.- Beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a tributos propios:

El Ayuntamiento dispone de tres ordenanzas fiscales que regulan ciertos impuestos y tasas que

ofrecen beneficios fiscales a los contribuyentes y los cuales se detallan a continuación:

1.- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre biene inmuebles:

ARTÍCULO 7. Bonificaciones 2. Se establecen las siguientes bonificaciones:

a) Se establece una bonificación del 15% de la cuota íntegra del Impuesto para los Bienes Inmuebles

destinados a viviendas en los que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o

eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará

condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la

correspondiente homologación por la Administración competente y suministre al menos el 50% de la

energía necesaria para la vivienda; todo ello debidamente justificado por el sujeto pasivo.

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2.- Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:

ARTÍCULO 3. Exenciones y bonificaciones. A.- BONIFICACIONES:

2.- Tendrán derecho a una bonificación del 75 por ciento en la cuota del impuesto de vehículos que, por las características de la energía utilizada en sus motores tengan en el ambiente una nula incidencia contaminante, tales como aquellos cuya propulsión sea exclusivamente eléctrica y los impulsados por energía solar. Asimismo tendrán una bonificación del 25% de la cuota, durante tres años desde su primera matriculación, los vehículos híbridos, que el Ayuntamiento reconozca como de propulsión mixta (eléctrica y convencional).

3.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida-transporte y tratamiento-eliminación de

residuos:

ARTÍCULO 8. Cuota tributaria La cuota tributaria quedará determinada por la aplicación del siguiente: ……

Los titulares de explotaciones de establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y de las restantes actividades comerciales e industriales afectados por la presente ordenanza que deseen integrarse en el programa de recogida selectiva de residuos tendrán un descuento del veinte por ciento en la tasa de recogida de basuras y eliminación de residuos. A tal efecto deberán de formular solicitud ante la administración municipal.

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18. ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA.

Los activos en estado de venta son activos no financieros, excluidos del patrimonio público del

suelo, clasificados inicialmente como no corrientes cuyo valor contable se recuperará

fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado. Para

aplicar la clasificación anterior, el activo debe estar disponible, en sus condiciones actuales, para

su venta inmediata, sujeto exclusivamente a los términos usuales y habituales para la venta de estos

activos, y su venta debe ser altamente probable.

Durante el ejercicio 2015 el Ayuntamiento no ha gestionado ningún activo en estado de venta.

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Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

Gastos (Grupo de Programas) 2015 2014 Ingresos 2015 2014

Deuda Pública 127.123,01 0,00 Ingresos de gestión ordinaria 37.667.969,60 0,00

Servicios públicos básicos 14.179.525,02 0,00

Actuaciones de protección y promoción social 2.007.995,13 0,00 Ingresos financieros 787.700,47 0,00

Producción bienes públicos carácter pref. 5.287.709,17 0,00

Actuaciones de carácter económico 2.702.428,15 0,00 Otros ingresos 0,00 0,00

Actuaciones de carácter general 3.543.951,89 0,00

Total 27.848.732,37 0,00 Total 38.455.670,07 0,00

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1.- OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN:

PDTE.PAGO MODIF. RECAUD. TOTAL PAGOS PDTE. PAGONIF DENOMINACIÓN CÓDICO DESCRIP. A 1 ENERO SALDO INIC. LIQUIDA A PAGAR REALIZADOS A 31 DIC.

S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA 13000 ACT. ECONÓMICAS 59.798,60 0,00 59.623,39 0,00 119.421,99 59.798,60 59.623,39

2.- ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO:

SALDO INIC. TOTAL SALDO INIC. TOTALDEUDOR CARGO ACREEDOR ABONO

S0733001B CONSELL INSULAR D'EIVISSA 0,00 59.798,60 59.798,60 59.798,60 59.623,39 119.421,99 0,00 59.623,39

NIF DENOMINACIÓN

ENTE TITULAR CONCEPTOREINTEGROS

ENTE TITULAR CARGO ABONO SALDO A 31 DICIEMBRE

PAGOS COBROS DEUDOR ACREEDOR

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3.- DESARROLLO DE LA GESTIÓN:

3.A) RESUMEN:

DERECHOS MODIFIC. DERECHOS PDTES. COBRO SALDO PDTES. COBRO

A 1 ENERO INICIAL RECONOCIDOS ANULADOS CANCELADOS NETA A 31 DIC.

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 9.485,59 0,00 61.473,80 10.572,13 4.161,72 59.623,39 7.174,27

3.B) DERECHOS ANULADOS:

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

3.C) DERECHOS CANCELADOS:

COBROS EN OTRAS TOTAL DERECHOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN ESPECIE CAUSAS CANCELADOS

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0,00 1.296,60 1.287,48 1.577,65 4.161,72

3.D) DEVOLUCIONES DE INGRESOS:

PENDIENTES MODIFIC. RECONOCIDAS TOTAL PAGADAS PENDIENTESPAGO SALDO EN EL DEVOLUCIONES EN EL PAGO

A 1 ENERO INICIAL Y ANUL. EJERCICIO RECONOCIDAS EJERCICIO A 31 DIC.

13000 I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0,00 0,00 10.568,46 10.568,46 0,00 10.568,46 0,00

CONCEPTO

DERECHOS DERECHOS DERECHOS RECAUDACIÓNCÓDIGO DESCRIPCIÓN

CONCEPTO

ANULACIÓN DELIQUIDACIONES

DEVOLUCIÓN DEINGRESOS

TOTALDERECHOS ANULADOS

3,67 10.568,46 10.572,13

CONCEPTO

CONCEPTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓNPRESCRIPCIONES

INSOLVENCIAS PRESCRIP.

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Estado de deudores

Página 1 de 1

19:03:11 del 11/05/2016

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos) Tot. Deudores Haber (Ingresos) Pdte. de cobro

Fecha de proceso: 31/12/2015

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

310042 DEUDORES POR IVA 2.048,76 0,00 48.137,76 50.186,52 48.137,76 2.048,76

390001 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO 1.047.665,09 0,00 0,00 1.047.665,09 159.383,78 888.281,31

1.049.713,85 0,00 48.137,76 1.097.851,61 207.521,54 890.330,07

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Estado de acreedores

Página 1 de 1

19:04:49 del 11/05/2016

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos)Tot. Acreed.Haber (Ingresos) Pdte. de pago

Fecha de proceso: 31/12/2015

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

320001 IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL 270.116,80 958.666,00 960.676,54 1.230.793,34 272.127,34 0,00

320002 I.R.P.F. PROFESIONALES (1%). 62,56 257,33 310,04 372,60 115,27 0,00

320003 IRPF PROFESIONALES 41.699,71 141.929,17 130.377,66 172.077,37 30.148,20 0,00

320004 IRPF PREMIOS 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00 0,00

320005 RET. CAPITAL INMOBILIARIO (ARRENDAMIENTOS) 5.269,93 24.584,06 25.510,21 30.780,14 6.196,08 0,00

320006 RET. IRPF- RENDIMIENTOS DEL TRABAJO. 88,20 651,00 688,80 777,00 126,00 0,00

320030 CUOTA DEL TRABAJADOR A LA S.S. 25.038,39 337.740,11 340.215,05 365.253,44 27.513,33 0,00

320031 CUOTA DEL TRABAJADOR MUFACE S.SOC. 28,93 215,43 186,50 215,43 0,00 0,00

320049 ACREDORES POR IVA 9.871,53 0,00 0,00 9.871,53 9.871,53 0,00

320050 RETENCIONES POR CREDITOS AL PERSONAL 0,00 31.488,86 28.745,78 28.745,78 -2.743,08 0,00

320051 RETENCION POR ANTICIPOS DE SUELDO 0,00 10.481,11 10.481,11 10.481,11 0,00 0,00

320052 CREDITOS "SERVEI AJUDES HABITATGE" 0,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 0,00

320060 RETENCIONES JUDICIALES HABERES 0,00 53.010,76 54.001,94 54.001,94 991,18 0,00

320080 EJECUCI. FIANZA PARCELA UA-04SE (JUNTO 3 TORR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320081 EJECUCION FIANZA PARKING SANTA EULALIA 34.863,86 0,00 18.392,00 53.255,86 53.255,86 0,00

320100 OTROS DEPOSITOS DE PARTIC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320120 DEPOSITOS RECIB. ENTES PUBL. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320140 DEPOSITOS DE VARIOS 818.004,69 68.894,19 348.926,93 1.166.931,62 1.098.037,43 0,00

320150 DEPOSITOS REC. EMPRESAS PRIV. 720.465,53 57.874,48 529.282,20 1.249.747,73 1.191.873,25 0,00

320160 EMBARGOS (AYUNTAMIENTO) 507,16 233.229,38 233.229,38 233.736,54 507,16 0,00

320300 ENTES PUBL.ACR.RECAUD.RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320301 ENTES PUB.ACREED. I.A.E. CONSELL 59.798,60 59.798,60 59.623,39 119.421,99 59.623,39 0,00

320302 CESION INDEM. POLITICOS A ENTIDADES SOCIOSANIT 1.000,54 0,00 0,00 1.000,54 1.000,54 0,00

320303 ENTES PUB.ACREED.REC.-SOGESUR -8.196,37 91.944,29 146.942,14 138.745,77 46.801,48 0,00

320304 APORTACION PARQUE INFANTIL (EXP.8.793/12 EIVI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320305 ING. LOUS- LEY 2/2014, ORDENACIÓN Y USO DEL SUEL 0,00 0,00 152.360,08 152.360,08 152.360,08 0,00

320306 ING. LEY 8/2012 TURISTICA DISP.ADI.4ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320360 INGRESOS E.U.C.C LA JOYA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

320500 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

391001 I.V.A. REPERCUTIDO 935.023,44 0,00 105.498,35 1.040.521,79 1.040.521,79 0,00

2.913.643,50 0,00 2.072.044,77 3.146.728,10 3.988.326,83 6.060.371,60

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Partidas pendientes de aplicación. Ingresos.

Página 1 de 1

19:05:52 del 11/05/2016

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos)Tot. Acreed.Part.pdtes.aplic. Pdte. aplicación

Fecha de proceso: 31/12/2015

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

330001 INGR. EN CAJA PDTES.APLICACION -1.598.644,95 0,00 29.948.501,86 29.728.296,66 28.129.651,71 -1.818.850,15

330002 INGR.CTAS.OPER.PDTES.APLICAC. 1.603.757,62 0,00 111.301.518,23 111.516.610,75 113.120.368,37 1.818.850,14

330003 CUOTAS SINDICALES DE LOS TRABAJADORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330005 INGR.EE.CC.PDTES.APLICACION 1.528.594,91 0,00 197.388,42 46.776,53 1.575.371,44 1.377.983,02

330006 INGR.DOMICILIADOS.RECAUD.PDTES.APLIC. 1.498.139,36 0,00 6.561,10 0,00 1.498.139,36 1.491.578,26

330007 INGR. C60. RECAUD.PDTES. APLIC. 62.670,91 0,00 3.526,15 1.783,83 64.454,74 60.928,59

330008 INGR. EMBARGOS. RECAUD.PDTES. APLIC. 641.579,16 0,00 285.743,55 44.908,16 686.487,32 400.743,77

330009 DEPOSITOS PREVIOS EXPROPIACION CAP MARTINET 7.505,11 0,00 0,00 0,00 7.505,11 7.505,11

330011 INGRESOS EN CAJA (TRASPASOS). 0,00 0,00 135.479,02 135.479,02 135.479,02 0,00

330020 INGRESOS POR PAGOS FRACCIONADOS (RECAUDAC -1.173.598,32 0,00 1.331.702,52 1.191.753,85 18.155,53 -1.313.546,99

331001 DIFERENCIAS DE ARQUEO 2.713,87 0,00 0,00 0,00 2.713,87 2.713,87

331505 2015 -INGR.EE.CC.PDTES.APLICACION 0,00 0,00 397.495,41 513.056,29 513.056,29 115.560,88

331506 2015- INGR.DOMICILIADOS.RECAUD.PDTES.APLIC. 0,00 0,00 8.184.303,47 8.217.112,13 8.217.112,13 32.808,66

331507 2015- INGR. C60. RECAUD.PDTES. APLIC. 0,00 0,00 5.200.463,08 5.215.864,61 5.215.864,61 15.401,53

331508 2015- INGR. EMBARGOS. RECAUD.PDTES. APLIC. 0,00 0,00 2.117.506,58 2.172.432,65 2.172.432,65 54.926,07

331520 2015- ING. PAGOS FRACCIONADOS (RECAUD.) 0,00 0,00 906.370,83 1.080.266,45 1.080.266,45 173.895,62

2.572.717,67 0,00 160.016.560,22 159.864.340,93 2.420.498,38 162.437.058,60

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Operaciones no presupuestarias de Tesorería

Partidas pendientes de aplicación. Pagos.

Página 1 de 1

19:06:39 del 11/05/2016

Código Descripción Saldo inicial Rectificaciones Debe (Pagos) Pdte.aplic.Pagos Haber (Ingresos) Pdte. aplicación

Fecha de proceso: 31/12/2015

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

340001 PAGOS PDTES. DE APLICACION 0,00 0,00 336.530,97 336.530,97 335.922,43 608,54

340002 FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO (COOP.AGR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

340003 FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO 260,00 0,00 0,00 260,00 0,00 260,00

260,00 0,00 336.530,97 336.790,97 335.922,43 868,54

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MULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

TOTALMULTIPLIC. CRITERIO

ÚNICO CRITERIO

TOTALCON

PUBLIC.SIN PUBLICIDAD TOTAL

De obras 731.100,15 € 0,00 € 731.100,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 393.476,03 € 393.476,03 € 0,00 € 1.047.229,15 € 1.047.229,15 € De suministro 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.452,63 € 88.452,63 € 0,00 € 102.334,85 € 102.334,85 € Patrimoniales 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De gestión de serviciospúblicos 154.377,25 € 0,00 € 154.377,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De servicios 70.104,36 € 0,00 € 70.104,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 195.714,02 € 195.714,02 €

De concesión de obra pública0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

De colaboración entre elsector público y sector privado

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €De carácter administrativoespecial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €Privado 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 €TOTAL 955.581,76 € 0,00 € 955.581,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 481.928,66 € 481.928,66 € 0,00 € 1.380.278,02 € 1.380.278,02 €

22.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN. IMPORTES ADJUDICADOS 2015 SIN I.V.A

TIPO DE CONTRATOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

DIALOGO COMPET.

ADJUDICACIÓN DIRECTA

TOTAL

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Operaciones no presupuestarias

Estado de situación y movimientos de Valores.

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19:09:15 del 11/05/2016

Código Descripción Saldo inicial Depósitos devueltosDepósitos const. en el ejer. Pdte. devolución

Fecha de proceso: 31/12/2015

Total dep. const.

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Modifs. Saldo inic.

370800 OTROS VALORES EN DEPOSITO 2.429.621,49 183.147,56 243.656,95 2.673.278,44 2.490.130,880,00

2.429.621,49 183.147,56 243.656,95 2.490.130,88 2.673.278,440,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Área de gasto:0 DEUDA PUBLICA

Política de gasto: 01 Deuda publica

Grupo de programas: 0111 Deuda publica

Grupo de programas 0111 Deuda publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 01 Deuda publica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área de gasto 0 DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área de gasto:1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Política de gasto: 13 Seguridad y movilidad ciudadana.

Grupo de programas: 1321 Seguridad y Orden Público.

0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1201321 0,00 43.000,00

1321 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00

0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1211321 0,00 -17.500,00

1321 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

1321 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.500,00

1321 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.500,00

0,00 0,00 13.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1311321 0,00 5.000,00

1321 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

1321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

1321 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

0,00 0,00 2.000,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00Productividad1501321 0,00 -3.500,00

1321 15000 Productividad 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.500,00

1321 15001 Productividad (festivos, noches, ...). 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1511321 0,00 5.000,00

1321 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 108.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1601321 0,00 104.000,00

1321 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000,00

1321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1621321 0,00 -12.500,00

1321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.500,00

0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2201321 0,00 25.000,00

1321 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 47.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211321 0,00 47.300,00

1321 22104 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 47.300,00 0,00 0,00 0,00 47.300,00

0,00 7.830,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271321 0,00 7.830,77

1321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.830,77 0,00 0,00 7.830,77

0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231321 0,00 -10.500,00

1321 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00

0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6261321 0,00 -14.000,00

1321 62601 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.000,00

0,00 29.713,10 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00Inversiones muevas as. funcionamiento o6281321 0,00 8.213,10

1321 62801 Sistema vigilancia urbana (cámaras) 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 29.713,10 0,00 0,00 8.213,10

0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291321 0,00 -5.800,00

1321 62959 Equipos de comunicaciones. 0,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.800,00

Grupo de programas 1321 Seguridad y Orden Público. 0,00 0,00 0,00 99.300,00 243.300,00 37.543,87 0,00 0,00 181.543,87

Grupo de programas: 1331 Ordenacion del trafico y del estacionamiento.

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271331 0,00 -15.000,00

1331 22703 Encomienda de gestión parking público 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4801331 0,00 -50.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1331 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

0,00 32.492,82 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291331 0,00 4.492,82

1331 62904 Pasos cebra elevados. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.412,09 0,00 0,00 5.412,09

1331 62905 Remodelación y senalización vías públic 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 27.080,73 0,00 0,00 24.080,73

1331 62906 Plan integral regulación tráfico Santa 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A empresas privadas7701331 0,00 200.000,00

1331 77000 Transferencias a empresas privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Grupo de programas 1331 Ordenacion del trafico y del

estacionamiento.

0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 232.492,82 0,00 0,00 139.492,82

Grupo de programas: 1351 Protección civil.

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6221351 0,00 -15.000,00

1351 62204 Mejora dependencias municipales. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte6241351 0,00 -6.650,00

1351 62400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 6.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.650,00

Grupo de programas 1351 Protección civil. 0,00 0,00 0,00 21.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.650,00

Grupo de programas: 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

0,00 51.951,70 0,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00A Diputaciones, Consejos o Cabildos ins4611361 0,00 48.701,70

1361 46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos ins 0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 51.951,70 0,00 0,00 48.701,70

Grupo de programas 1361 Servicio de prevención y

extinción de incendios

0,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 51.951,70 0,00 0,00 48.701,70

Política de gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 0,00 0,00 0,00 217.200,00 243.300,00 321.988,39 0,00 0,00 348.088,39

Política de gasto: 15 Vivienda y urbanismo.

Grupo de programas: 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución

0,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1201511 0,00 -33.500,00

1511 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

1511 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 18.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 0,00 0,00 52.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1211511 0,00 -52.500,00

1511 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00

1511 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.500,00

1511 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1301511 0,00 -13.000,00

1511 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.000,00

1511 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

1511 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.500,00

0,00 0,00 7.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1311511 0,00 -30.000,00

1511 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

1511 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

1511 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.000,00

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1601511 0,00 -2.000,00

1511 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1621511 0,00 -3.000,00

1511 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2101511 0,00 50.000,00

1511 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro inmovilizado material2191511 0,00 45.000,00

1511 21903 Conservación vías públicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

0,00 0,00 268.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271511 0,00 268.400,00

1511 22711 Mantenimiento fuentes. 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1511 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 243.400,00 0,00 0,00 0,00 243.400,00

0,00 4.000,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4801511 0,00 -2.500,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1511 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

1511 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 -1.000,00

0,00 327.416,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers. nuevas infra. y B. destin6091511 0,00 327.416,29

1511 60902 Inversiones culturales y viarias Santa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.416,29 0,00 0,00 327.416,29

54.766,20 346.847,22 945.500,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00Terrenos y bienes naturales6211511 0,00 1.252.113,42

1511 62101 Expropiación terrenos. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 316.847,22 0,00 0,00 301.847,22

1511 62102 Compra de terrenos. 0,00 0,00 0,00 0,00 945.500,00 0,00 54.766,20 0,00 1.000.266,20

1511 62104 Concurso ideas peatonalización centro S 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00

1511 62105 Terreno depósito Jesus 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

0,00 363.974,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6221511 0,00 363.974,72

1511 62202 Infraestructura zona Edf. Turístico-Cul 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.974,72 0,00 0,00 320.974,72

1511 62203 Aceras Camí Vells San Mateo (Es Puig de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00

1511 62206 Aceras zona Ciudad Jardín (Es Puig den 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231511 0,00 -5.000,00

1511 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 15.561,92 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Elementos de transporte6241511 0,00 30.561,92

1511 62400 Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.561,92 0,00 0,00 30.561,92

0,00 1.766.780,10 8.500,00 75.250,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291511 0,00 1.700.030,10

1511 62902 Peatonalización Plaza Isidoro Macabich. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00

1511 62905 Remodelación y senalización vías públic 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

1511 62916 Rehabilitación noria y zona verde de Je 0,00 0,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13.750,00

1511 62918 Proyecto plaza y Font de Peralta. 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

1511 62925 Mejora infraestructuras varias. 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

1511 62927 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1511 62935 Infraestructuras Cala Llonga. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.915,90 0,00 0,00 65.915,90

1511 62946 Pluviales Camí Vell San Mateo (Es Puig 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1511 62962 Proyectos y trabajos técnicos. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

1511 62974 Pluviales C) Mar Mediterráneo (Puig de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

1511 62980 Redacción planes especiales. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 107.154,20 0,00 0,00 97.154,20

1511 62994 Urbanización UA-04SE Santa Eulalia del 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323.700,00 0,00 0,00 1.323.700,00

1511 62995 Infraestructuras C) Garcilaso de la Veg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.010,00 0,00 0,00 40.010,00

Grupo de programas 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon,

ejecución

0,00 0,00 0,00 322.750,00 1.339.400,00 2.824.580,25 54.766,20 0,00 3.895.996,45

Grupo de programas: 1521 Promoción y gestión vivienda prot. pública

0,00 18.000,00 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7801521 0,00 -38.000,00

1521 78001 Ayuda compra primera vivienda prot. ofi 0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 -38.000,00

Grupo de programas 1521 Promoción y gestión vivienda

prot. pública

0,00 0,00 0,00 56.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 -38.000,00

Grupo de programas: 1531 Acceso a los núcleos de población.

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro inmovilizado material2191531 0,00 40.000,00

1531 21902 Conservación caminos vecinales. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271531 0,00 125.000,00

1531 22709 Senalización vial 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

0,00 254.761,77 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291531 0,00 252.261,77

1531 62917 Calle desvío tráfico San Carlos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224.761,77 0,00 0,00 224.761,77

1531 62928 Acceso Santa Eulrria y Barrio Can Guasc 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

1531 62972 Aceras y alumbrado Barrio Sa Font. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Grupo de programas 1531 Acceso a los núcleos de

población.

0,00 0,00 0,00 2.500,00 165.000,00 254.761,77 0,00 0,00 417.261,77

Grupo de programas: 1532 Pavimentación de vías públicas

0,00 521.240,40 75.100,00 440.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291532 0,00 156.340,40

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1532 62901 Plan de barrios. 0,00 0,00 0,00 85.000,00 0,00 19.825,33 0,00 0,00 -65.174,67

1532 62929 Accesibilidad y mejoras urbanas Es Pui 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

1532 62930 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa E 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

1532 62933 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa G 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

1532 62934 Accesibilidad C/ Vapor Mallorca 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

1532 62936 Reposición asfáltica vías públicas. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.008,09 0,00 0,00 89.008,09

1532 62937 Actuaciones y mejoras urbanas Es Puig d 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00

1532 62938 Actuaciones y mejoras urbanas Cana Negr 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

1532 62944 Actuaciones y mejoras urbanas Can Sansó 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

1532 62947 Actuaciones y mejoras urbanas Cala Llen 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00

1532 62949 Actuaciones y mejoras urbanas Sargamass 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00

1532 62950 Pavimentación asfáltica c/ Santa Eulali 0,00 0,00 0,00 103.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -103.500,00

1532 62951 Ampliación aceras tramo C) San José. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.510,00 0,00 0,00 287.510,00

1532 62952 Actuaciones y mejoras urbanas Bs Can Gu 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.000,00

1532 62971 Mejoras asfalto Es Puig den Valls 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 45.000,00

1532 62975 Pavimentación piedra Plaza Lepanto (Pui 0,00 0,00 0,00 0,00 75.100,00 74.896,98 0,00 0,00 149.996,98

Grupo de programas 1532 Pavimentación de vías públicas 0,00 0,00 0,00 440.000,00 75.100,00 521.240,40 0,00 0,00 156.340,40

Política de gasto 15 Vivienda y urbanismo. 0,00 0,00 0,00 821.250,00 1.579.500,00 3.618.582,42 54.766,20 0,00 4.431.598,62

Política de gasto: 16 Bienestar comunitario.

Grupo de programas: 1601 Alcantarillado

0,00 96.121,88 0,00 91.850,00 0,00 769.634,10 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291601 0,00 773.905,98

1601 62957 Pluviales y aceras Puig den Vinyets 0,00 0,00 0,00 15.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.850,00

1601 62960 Pluviales en Jesús 0,00 0,00 0,00 58.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -58.500,00

1601 62965 Pluviales en Es Puig den Valls 0,00 0,00 0,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.500,00

1601 62966 Mejoras redes alcantarillado 0,00 769.634,10 0,00 0,00 0,00 96.121,88 0,00 0,00 865.755,98

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas 1601 Alcantarillado 0,00 769.634,10 0,00 91.850,00 0,00 96.121,88 0,00 0,00 773.905,98

Grupo de programas: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291611 0,00 -45.500,00

1611 62968 Mejoras redes abastecimiento 0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.500,00

Grupo de programas 1611 Abastecimiento domiciliario de

agua potable

0,00 0,00 0,00 45.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45.500,00

Grupo de programas: 1621 Recogida de residuos

0,00 0,00 297.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271621 0,00 297.000,00

1621 22712 Recogida de basuras. 0,00 0,00 0,00 0,00 203.500,00 0,00 0,00 0,00 203.500,00

1621 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 93.500,00

0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6251621 0,00 -21.000,00

1621 62502 Compra papeleras y contenedores. 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00

Grupo de programas 1621 Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00 21.000,00 297.000,00 0,00 0,00 0,00 276.000,00

Grupo de programas: 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

71.437,80 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271622 0,00 171.437,80

1622 22716 Recogida selectiva de envases. 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 25.000,00 0,00 125.000,00

1622 22717 Recogida selectiva de vidrio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.437,80 0,00 21.437,80

1622 22718 Recogida selectiva papel/cartón. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00A Mancomunidades4631622 0,00 -4.000,00

1622 46302 Aportación mancomunidad "Deixelleries". 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

Grupo de programas 1622 Gestión de residuos sólidos

urbanos

0,00 0,00 0,00 4.000,00 100.000,00 0,00 71.437,80 0,00 167.437,80

Grupo de programas: 1623 Tratamiento de residuos

Grupo de programas 1623 Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 1631 Limpieza viaria.

0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271631 0,00 250.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1631 22714 Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Grupo de programas 1631 Limpieza viaria. 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Grupo de programas: 1641 Cementerio y servicios funerarios.

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291641 0,00 -15.000,00

1641 62909 Mejoras en cementerios. 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

Grupo de programas 1641 Cementerio y servicios

funerarios.

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

Grupo de programas: 1651 Alumbrado publico .

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271651 0,00 40.000,00

1651 22722 Mantenimiento alumbrado público. 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 0,00 61.500,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191651 0,00 -61.500,00

1651 61903 Mejora eficiencia enegética. 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.500,00

1651 61908 Mejora eficiencia energética Es Puig de 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

0,00 114.038,49 0,00 214.500,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291651 0,00 -100.461,51

1651 62907 Mejoras alumbrado público. 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 84.038,49 0,00 0,00 67.038,49

1651 62970 Mejoras alumbrado público Cala LLonga 0,00 0,00 0,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -47.500,00

1651 62976 Reposición alumbrado público Puig de Mi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1651 62977 Mejoras alumbrado público Es Caná 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00

1651 62979 Mejoras alumbrado público Cala Lenya 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00

1651 62992 Alumbrado público Jesús (Ses Torres) 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

Grupo de programas 1651 Alumbrado publico . 0,00 0,00 0,00 276.000,00 40.000,00 114.038,49 0,00 0,00 -121.961,51

Política de gasto 16 Bienestar comunitario. 0,00 769.634,10 0,00 453.350,00 687.000,00 210.160,37 71.437,80 0,00 1.284.882,27

Política de gasto: 17 Medio ambiente.

Grupo de programas: 1701 Administracion general del medio ambiente.

0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1201701 0,00 -23.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

1701 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 15.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.500,00

1701 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

0,00 0,00 0,00 24.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1211701 0,00 -24.500,00

1701 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.000,00

1701 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00

1701 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1311701 0,00 17.000,00

1701 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

1701 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1701 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1601701 0,00 4.000,00

1701 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

1701 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Suministros2211701 0,00 20.000,00

1701 22110 Productos de limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 56.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271701 0,00 56.265,00

1701 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.265,00 0,00 0,00 56.265,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4801701 0,00 -1.500,00

1701 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291701 0,00 -45.000,00

1701 62910 Plan desarrollo sostenible (Agenda Loca 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

1701 62953 Planes especiales protección contraince 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

1701 62982 Mejoras medioambientales zona Río Sant 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Grupo de programas 1701 Administracion general del medio

ambiente.

0,00 0,00 0,00 95.500,00 42.000,00 56.265,00 0,00 0,00 2.765,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas: 1711 Parques y jardines.

0,00 0,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2271711 0,00 136.000,00

1711 22707 Mantenimiento jardines. 0,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000,00

200.000,00 178.725,03 0,00 150.500,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191711 0,00 228.225,03

1711 61901 Mejoras jardines municipales 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

1711 61904 Parque Santa Eulrria (zona verde Cas Ca 0,00 0,00 0,00 93.500,00 0,00 170.675,69 200.000,00 0,00 277.175,69

1711 61906 Mejoras parques y patios escolares 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.500,00

1711 61907 Mejoras parques infantiles 0,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 8.049,34 0,00 0,00 -11.450,66

Grupo de programas 1711 Parques y jardines. 0,00 0,00 0,00 150.500,00 136.000,00 178.725,03 200.000,00 0,00 364.225,03

Política de gasto 17 Medio ambiente. 0,00 0,00 0,00 246.000,00 178.000,00 234.990,03 200.000,00 0,00 366.990,03

Área de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 0,00 769.634,10 0,00 1.737.800,00 2.687.800,00 4.385.721,21 326.204,00 0,00 6.431.559,31

Área de gasto:2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL

Política de gasto: 23 Servicios Sociales y promocion social.

Grupo de programas: 2311 Asistencia social primaria

0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1302311 0,00 -27.000,00

2311 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

2311 13001 Horas extraordinarias 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

2311 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16.000,00

0,00 0,00 35.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1312311 0,00 33.000,00

2311 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

2311 13101 Horas extras personal laboral temporal. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

2311 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00

62.185,56 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00Otro personal1432311 0,00 33.185,56

2311 14304 Otro personal (escuelas de verano). 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

2311 14305 Otro personal (escuelas abiertas). 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

2311 14318 Otro personal (Proyecto Inmigración- ri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.185,56 0,00 62.185,56

26.650,95 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1602311 0,00 21.650,95

2311 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

2311 16004 Seguridad Social (Proyecto Inmigración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.650,95 0,00 26.650,95

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1622311 0,00 -2.000,00

2311 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00

0,00 16.891,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2132311 0,00 16.891,56

2311 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.891,56 0,00 0,00 16.891,56

4.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2262311 0,00 -26.000,00

2311 22612 Talleres actividades socio-educativas. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

2311 22613 Talleres de formación. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

2311 22693 Otros gastos diversos (Proy. Inmigració 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

6.400,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2272311 0,00 -38.600,00

2311 22723 Transportes, viajes y excursiones. 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

2311 22724 Prestaciones básicas (ayuda a domicilio 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

2311 22725 Plan de formación e integración laboral 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

2311 22793 Otros trabajos prof. (Proy. Inmigración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 6.400,00

0,00 55.068,22 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4802311 0,00 35.068,22

2311 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.135,00 0,00 0,00 8.135,00

2311 48006 Fondo Municipal de solidaridad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.933,22 0,00 0,00 46.933,22

2311 48007 Ayuda para la exclusion social. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

0,00 103.517,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6222311 0,00 103.517,37

2311 62201 Plan accesibilidad universal. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.517,37 0,00 0,00 103.517,37

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

0,00 121.574,14 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6292311 0,00 91.574,14

2311 62955 Mejoras Club 3S Edad de Jesús. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.574,14 0,00 0,00 121.574,14

2311 62984 Proyecto local mayores Santa Eulalia 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

Grupo de programas 2311 Asistencia social primaria 0,00 0,00 0,00 190.000,00 35.000,00 297.051,29 99.236,51 0,00 241.287,80

Política de gasto 23 Servicios Sociales y promocion

social.

0,00 0,00 0,00 190.000,00 35.000,00 297.051,29 99.236,51 0,00 241.287,80

Política de gasto: 24 Fomento del Empleo

Grupo de programas: 2411 Fomento del Empleo

79.797,28 9.938,25 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro personal1432411 0,00 204.735,53

2411 14303 Otro personal (Desocupados +45). 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.157,00 0,00 41.157,00

2411 14307 Otro personal eventual (cursos P.Q.P.I. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 2.310,00 0,00 17.310,00

2411 14312 Otro personal eventual (Plan municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00

2411 14317 Otro personal (Cursos FPB - Aux. Cocin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.493,53 0,00 15.493,53

2411 14320 Otro personal (Dinamización Actv.Tiemp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.011,50 0,00 1.011,50

2411 14321 Otro personal (Cursos desocupados 2014- 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 19.825,25 0,00 37.825,25

2411 14322 Otro personal (socorrismo espacios acuá 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00

2411 14323 Otro personal (creación y gestión micro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.906,00 0,00 0,00 3.906,00

2411 14324 Otro personal (op. básicas restaurante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,25 0,00 0,00 2.567,25

37.038,83 4.688,19 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1602411 0,00 31.727,02

2411 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 3.125,00 0,00 -6.875,00

2411 16003 Seguridad Soc. (Cursos FPB - Aux. Cocin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.640,08 0,00 6.640,08

2411 16005 Seguridad Soc. (Desocupados +45) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.043,00 0,00 20.043,00

2411 16010 Seg. Social (Dinamización Actv.Tiempo L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433,50 0,00 433,50

2411 16011 Seguridad Social (Inglés gestión comerc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428,94 0,00 0,00 428,94

2411 16012 Seguridad Social (socorrismo espacios a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485,00 0,00 0,00 1.485,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

2411 16013 Seguridad Social (creación y gestión mi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00

2411 16014 Seguridad Social (op. básicas restauran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,25 0,00 0,00 1.100,25

2411 16015 Seg. Social (Cursos desocupados 2014-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.797,25 0,00 6.797,25

118.043,89 24.851,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2262411 0,00 142.895,41

2411 22690 Otros gastos var. (Cursos INGLES A2, B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.950,00 0,00 15.950,00

2411 22691 Otros gastos var. (Cursos desocupados 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.972,50 0,00 67.972,50

2411 22692 Otros gtos diverso (Cursos FPB-Aux.Coci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.366,39 0,00 16.366,39

2411 22694 Otros gtos. var. (Dinamización Actv.Tie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.185,00 0,00 8.185,00

2411 22695 Otros gastos (inglés gestión comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 873,70 0,00 0,00 873,70

2411 22696 Otros gastos (socorrismo espacios acuát 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.136,67 0,00 0,00 6.136,67

2411 22697 Otros gastos (creación y gestión microe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.010,13 0,00 0,00 10.010,13

2411 22698 Otros gastos (op. básicas restaurante y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.831,02 0,00 0,00 7.831,02

2411 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.570,00 0,00 9.570,00

110.220,00 45.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2272411 0,00 155.390,00

2411 22788 Otros trab. prof. (op. básicas restaura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00

2411 22789 Otros trab. prof. (creación/gestión mic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.480,00 0,00 0,00 18.480,00

2411 22790 Otros trab.Prof.(Cursos INGLES A2, B1 Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.200,00 0,00 25.200,00

2411 22792 Otros trab. prof. (Cursos desocupados 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.420,00 0,00 60.420,00

2411 22794 Otros Trab. Prof. (Dinamización Actv.Ti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420,00 0,00 6.420,00

2411 22795 Otros trab. prof. (inglés gestión comer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

2411 22796 Otros trab. prof. (socorrismo espacios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.290,00 0,00 0,00 10.290,00

2411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.180,00 0,00 18.180,00

0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4802411 0,00 -25.000,00

2411 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

Grupo de programas 2411 Fomento del Empleo 0,00 0,00 0,00 35.000,00 115.000,00 84.647,96 345.100,00 0,00 509.747,96

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Política de gasto 24 Fomento del Empleo 0,00 0,00 0,00 35.000,00 115.000,00 84.647,96 345.100,00 0,00 509.747,96

Área de gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC.

SOCIAL

0,00 0,00 0,00 225.000,00 150.000,00 381.699,25 444.336,51 0,00 751.035,76

Área de gasto:3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.

Política de gasto: 31 Sanidad.

Grupo de programas: 3111 Protección de la salubridad pública

Grupo de programas 3111 Protección de la salubridad

pública

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros salu

Grupo de programas 3121 Hospitales, servicios

asistenciales y centros salu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 31 Sanidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto: 32 Educacion.

Grupo de programas: 3211 Creación centros docentes preescolar y primaria

10.294,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293211 0,00 10.294,59

3211 62996 Ampliación colegio Santa Gertrudis. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.294,59 0,00 10.294,59

Grupo de programas 3211 Creación centros docentes

preescolar y primaria

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.294,59 0,00 10.294,59

Grupo de programas: 3221 Creación de Centros de ensenanza secundaria

0,00 2.667.489,31 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293221 0,00 2.487.489,31

3221 62961 Instituto Santa Eulalia del Río. 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 2.667.489,31 0,00 0,00 2.487.489,31

Grupo de programas 3221 Creación de Centros de ensenanza

secundaria

0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 2.667.489,31 0,00 0,00 2.487.489,31

Grupo de programas: 3231 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp

0,00 0,00 0,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1303231 0,00 -35.500,00

3231 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

3231 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.500,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2103231 0,00 20.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3231 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123231 0,00 20.000,00

3231 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273231 0,00 40.000,00

3231 22700 Limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 4.958,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803231 0,00 -25.042,00

3231 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 4.958,00 0,00 0,00 -10.042,00

3231 48003 Atenciones asistenciales. 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

3231 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

0,00 65.846,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6193231 0,00 65.846,61

3231 61909 Plan ahorro energético colegios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.846,61 0,00 0,00 65.846,61

Grupo de programas 3231 Funcionamie. de centros preesc.,

primaria y ed.esp

0,00 0,00 0,00 65.500,00 80.000,00 70.804,61 0,00 0,00 85.304,61

Grupo de programas: 3241 Funcionamiento Centros ensenanza secundaria

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803241 0,00 -5.000,00

3241 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

Grupo de programas 3241 Funcionamiento Centros ensenanza

secundaria

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

Política de gasto 32 Educacion. 0,00 0,00 0,00 250.500,00 80.000,00 2.738.293,92 10.294,59 0,00 2.578.088,51

Política de gasto: 33 Cultura.

Grupo de programas: 3321 Bibliotecas públicas

0,00 15.555,27 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293321 0,00 -9.444,73

3321 62911 Fondos bibliotecarios. 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 15.555,27 0,00 0,00 -9.444,73

Grupo de programas 3321 Bibliotecas públicas 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 15.555,27 0,00 0,00 -9.444,73

Grupo de programas: 3322 Archivos

Grupo de programas 3322 Archivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas: 3331 Equipamientos culturales y museos

0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123331 0,00 40.000,00

3331 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273331 0,00 30.000,00

3331 22700 Limpieza y aseo 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6253331 0,00 -4.000,00

3331 62500 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293331 0,00 35.000,00

3331 62914 Adquisición obras de arte. 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

Grupo de programas 3331 Equipamientos culturales y museos 0,00 0,00 0,00 4.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00

Grupo de programas: 3341 Promocion cultural.

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones2123341 0,00 10.000,00

3341 21200 Edificios y otras construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133341 0,00 12.500,00

3341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00

0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2203341 0,00 1.200,00

3341 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00

0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2263341 0,00 90.000,00

3341 22619 Organización actos culturales. 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00

0,00 9.936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2273341 0,00 9.936,00

3341 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.936,00 0,00 0,00 9.936,00

0,00 29.900,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803341 0,00 -50.100,00

3341 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3341 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 14.300,00 0,00 0,00 -15.700,00

3341 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.500,00

3341 48008 Subvención Escuela de Adultos. 0,00 0,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -31.000,00

3341 48009 Ayudas grupos folklóricos, caramelles, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.600,00 0,00 0,00 15.600,00

3341 48025 Subvenciones actividades culturales esc 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6223341 0,00 -150.000,00

3341 62208 Ampliación local Escuela de Música. 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00

0,00 18.383,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6253341 0,00 18.383,22

3341 62500 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.383,22 0,00 0,00 18.383,22

0,00 43.610,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293341 0,00 -116.390,00

3341 62958 Mejoras Centro Cultural Puig den Valls. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.610,00 0,00 0,00 43.610,00

3341 62985 Mejoras Centro Cultural San Carlos 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00

3341 62986 Proyecto restauración seni Puig den Val 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

3341 62987 Rehabilitación Trui de Parella 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -125.000,00

0,00 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7803341 0,00 8.500,00

3341 78000 A familias e instituciones sin fines d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

Grupo de programas 3341 Promocion cultural. 0,00 0,00 0,00 390.000,00 112.500,00 111.529,22 0,00 0,00 -165.970,78

Grupo de programas: 3361 Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.

0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803361 0,00 14.500,00

3361 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00

0,00 224.756,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293361 0,00 224.756,49

3361 62915 Recuperación/museización Río Santa Eulr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3361 62964 Arreglo Es Trenc y Acequia des Mallorqu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.756,49 0,00 0,00 199.756,49

0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7803361 0,00 20.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3361 78000 A familias e instituciones sin fines d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Grupo de programas 3361 Arqueologia y proteccion del

Patr. Hist.-Artist.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.256,49 0,00 0,00 259.256,49

Grupo de programas: 3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803371 0,00 -5.000,00

3371 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

Grupo de programas 3371 Instalaciones de ocupación del

tiempo libre.

0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00

Grupo de programas: 3381 Fiestas populares y festejos.

0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803381 0,00 -3.500,00

3381 48001 Transferencias a familias. 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

Grupo de programas 3381 Fiestas populares y festejos. 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.500,00

Política de gasto 33 Cultura. 0,00 0,00 0,00 427.500,00 217.500,00 386.340,98 0,00 0,00 176.340,98

Política de gasto: 34 Deporte.

Grupo de programas: 3401 Administracion general de Deportes

Grupo de programas 3401 Administracion general de

Deportes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 3411 Promocion y fomento del deporte

0,00 56.021,70 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4803411 0,00 26.021,70

3411 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 56.021,70 0,00 0,00 26.021,70

Grupo de programas 3411 Promocion y fomento del deporte 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 56.021,70 0,00 0,00 26.021,70

Grupo de programas: 3421 Instalaciones deportivas.

0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1303421 0,00 -30.000,00

3421 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

0,00 42.500,00 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293421 0,00 -182.500,00

3421 62919 Mejora instalaciones deportivas y ef. e 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 -22.500,00

3421 62967 Mejora pistas polideportivas municipale 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.000,00

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

3421 62989 Cubrición pistas deportivas Es Puig de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

3421 62993 Proyecto ciudad deportiva Santa Eulrria 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

Grupo de programas 3421 Instalaciones deportivas. 0,00 0,00 0,00 255.000,00 0,00 42.500,00 0,00 0,00 -212.500,00

Política de gasto 34 Deporte. 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 98.521,70 0,00 0,00 -186.478,30

Área de gasto 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF. 0,00 0,00 0,00 963.000,00 297.500,00 3.223.156,60 10.294,59 0,00 2.567.951,19

Área de gasto:4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Política de gasto: 41 Agricultura, ganaderia y pesda.

Grupo de programas: 4101 Administracion general agricultura, ganad. pesca

0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4804101 0,00 22.500,00

4101 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00

0,00 56.909,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00A familias e instituciones sin fines d7804101 0,00 56.909,75

4101 78003 Ayuda Ccoperativa Agrícola (nave y aper 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

4101 78004 Ayudas rehabilitación entorno rural/par 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.909,75 0,00 0,00 16.909,75

Grupo de programas 4101 Administracion general

agricultura, ganad. pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.409,75 0,00 0,00 79.409,75

Política de gasto 41 Agricultura, ganaderia y pesda. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.409,75 0,00 0,00 79.409,75

Política de gasto: 43 Comercio, turismo y PYMES

Grupo de programas: 4301 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES

0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2274301 0,00 70.000,00

4301 22731 Instalación alumbrado de navidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4804301 0,00 1.800,00

4301 48002 Transferencias a instituciones sin fine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00

0,00 21.515,43 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294301 0,00 86.515,43

4301 62920 Compra material alumbrado navidad. 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 21.515,43 0,00 0,00 86.515,43

Grupo de programas 4301 Admon. general de Comercio,

turismo y PYMES

0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 23.315,43 0,00 0,00 158.315,43

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas: 4321 Información y promoción turística.

0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1314321 0,00 -17.000,00

4321 13100 Laboral temporal 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

4321 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9.000,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Gratificaciones1514321 0,00 -2.500,00

4321 15100 Gratificaciones 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1604321 0,00 -4.000,00

4321 16000 Seguridad Social 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2264321 0,00 131.000,00

4321 22699 Otros gastos diversos 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00

0,00 36.300,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2274321 0,00 59.800,00

4321 22706 Estudios y trabajos técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00

4321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.300,00 0,00 0,00 36.300,00

0,00 277.542,10 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00Transferencias corrientes.4804321 0,00 207.542,10

4321 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00

4321 48015 Otras transferencias (turismo senior) 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00

4321 48016 Convenio socorrismo/salvamento en playa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.542,10 0,00 0,00 277.542,10

0,00 172.047,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversión nueva infraestructuras y bien6014321 0,00 172.047,18

4321 60100 Centro turístico cultural de Jesús. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.047,18 0,00 0,00 172.047,18

0,00 85.407,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6194321 0,00 85.407,81

4321 61910 Mejora zona turística Santa Eulalia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.407,81 0,00 0,00 85.407,81

0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6234321 0,00 -36.000,00

4321 62302 Equipos digitales con pantalla 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -36.000,00

0,00 71.481,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6254321 0,00 71.481,93

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Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

4321 62503 Equipamiento Edf. turístico-cutural de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.481,93 0,00 0,00 71.481,93

0,00 253.366,77 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294321 0,00 113.366,77

4321 62921 Embellecimiento infraestructuras playas 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

4321 62940 Infraestructuras en Es Caná. 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 191.680,87 0,00 0,00 156.680,87

4321 62954 Senalización informativa del Municipio. 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 61.685,90 0,00 0,00 -13.314,10

0,00 93.426,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Modernización Infraestruct. Turísticas 6674321 0,00 93.426,80

4321 66700 Modernización infraestructuras turístic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.426,80 0,00 0,00 93.426,80

Grupo de programas 4321 Información y promoción

turística.

0,00 0,00 0,00 269.500,00 154.500,00 989.572,59 0,00 0,00 874.572,59

Grupo de programas: 4331 Desarrollo empresarial.

0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00Terrenos y bienes naturales6214331 0,00 -20.000,00

4331 62103 Club de Feina. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Grupo de programas 4331 Desarrollo empresarial. 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

Política de gasto 43 Comercio, turismo y PYMES 0,00 0,00 0,00 289.500,00 289.500,00 1.012.888,02 0,00 0,00 1.012.888,02

Política de gasto: 45 Infraestructuras.

Grupo de programas: 4531 Carreteras

400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365.785,48 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294531 0,00 765.785,48

4531 62948 Reposición asfáltica carreteras. 0,00 365.785,48 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 765.785,48

Grupo de programas 4531 Carreteras 0,00 365.785,48 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 765.785,48

Grupo de programas: 4541 Caminos vecinales

45.192,31 37.179,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otro inmovilizado material2194541 0,00 82.371,97

4541 21902 Conservación caminos vecinales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.179,66 45.192,31 0,00 82.371,97

0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6264541 0,00 30.000,00

4541 62665 Arreglo camino Can Ramón (Santa Gertrud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

0,00 161.204,42 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294541 0,00 11.204,42

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19:12:36 del 11/05/2016

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

4541 62924 Mejora caminos rurales. 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 135.248,24 0,00 0,00 -14.751,76

4541 62954 Senalización informativa del Municipio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.956,18 0,00 0,00 25.956,18

Grupo de programas 4541 Caminos vecinales 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 228.384,08 45.192,31 0,00 123.576,39

Grupo de programas: 4591 Otras infraestructuras.

0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294591 0,00 45.000,00

4591 62925 Mejora infraestructuras varias. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

4591 62969 Parque canino Santa Eulrria. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Grupo de programas 4591 Otras infraestructuras. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

Política de gasto 45 Infraestructuras. 0,00 365.785,48 0,00 150.000,00 0,00 273.384,08 445.192,31 0,00 934.361,87

Área de gasto 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 0,00 365.785,48 0,00 439.500,00 289.500,00 1.365.681,85 445.192,31 0,00 2.026.659,64

Área de gasto:9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

Política de gasto: 91 Organos de gobierno.

Grupo de programas: 9121 Organos de gobierno.

0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Retrib. básicas y otras remun. órganos 1009121 0,00 28.500,00

9121 10000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00

0,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Retrib. básicas y otras remun. del pers1109121 0,00 3.000,00

9121 11000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00

9121 11002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1209121 0,00 -2.500,00

9121 12006 Trienios 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.500,00

Grupo de programas 9121 Organos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

Política de gasto 91 Organos de gobierno. 0,00 0,00 0,00 6.500,00 35.500,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

Política de gasto: 92 Servicios de caracter general.

Grupo de programas: 9201 Administracion general.

0,00 0,00 0,00 50.500,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1209201 0,00 -50.500,00

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19:12:36 del 11/05/2016

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

9201 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00

9201 12003 Sueldos del Grupo C1 0,00 0,00 0,00 27.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -27.500,00

9201 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1219201 0,00 -67.000,00

9201 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.000,00

9201 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35.000,00

9201 12103 Otros complementos 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral Fijo1309201 0,00 -40.000,00

9201 13000 Retribuciones básicas 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

9201 13002 Otras remuneraciones 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00Laboral temporal1319201 0,00 -3.000,00

9201 13102 Otras remuneraciones. 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Cuotas sociales1609201 0,00 -4.000,00

9201 16008 Asistencia médico-farmacéutica 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos sociales del personal1629201 0,00 -4.000,00

9201 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.000,00

0,00 109.541,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificios y otras construcciones6229201 0,00 109.541,34

9201 62204 Mejora dependencias municipales. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.541,34 0,00 0,00 109.541,34

0,00 9.848,51 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6239201 0,00 -151,49

9201 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.848,51 0,00 0,00 -151,49

0,00 9.716,04 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00Mobiliario6259201 0,00 -5.283,96

9201 62500 Mobiliario 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 9.716,04 0,00 0,00 -5.283,96

0,00 16.915,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6269201 0,00 16.915,80

9201 62601 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.915,80 0,00 0,00 16.915,80

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19:12:36 del 11/05/2016

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

Grupo de programas 9201 Administracion general. 0,00 0,00 0,00 193.500,00 0,00 146.021,69 0,00 0,00 -47.478,31

Grupo de programas: 9241 Participacion ciudadana.

Grupo de programas 9241 Participacion ciudadana. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 9251 Atencion a los ciudadanos.

Grupo de programas 9251 Atencion a los ciudadanos. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 9291 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc

Grupo de programas 9291 Imprevistos, situaciones

transitorias y contingenc

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 92 Servicios de caracter general. 0,00 0,00 0,00 193.500,00 0,00 146.021,69 0,00 0,00 -47.478,31

Política de gasto: 93 Administracion financiera y tributaria.

Grupo de programas: 9311 Politica economica y fiscal.

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones básicas1209311 0,00 -50.000,00

9311 12000 Sueldos del Grupo A1 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

9311 12001 Sueldos del Grupo A2 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00

9311 12004 Sueldos del Grupo C2 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00Retribuciones complementarias1219311 0,00 -45.000,00

9311 12100 Complemento de destino 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.000,00

9311 12101 Complemento específico 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -26.000,00

0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información2169311 0,00 45.000,00

9311 21600 Equipos para procesos de información 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Material de oficina2209311 0,00 10.000,00

9311 22000 Ordinario no inventariable 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Comunicaciones2229311 0,00 75.000,00

9311 22201 Postales 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00

0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Gastos diversos2269311 0,00 15.000,00

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19:12:36 del 11/05/2016

Modificaciones de Crédito

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (A020) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cr.Extraord. Suplementos Ampliacione

s

Tr.Positivas Tr.negativas Inc.Remanen. Gen.Ingresos Bajas Anul. TOTAL

9311 22670 Notas registrales y tasas tráfico. 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Trabajos realizados por otras empresas 2279311 0,00 70.000,00

9311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00Gastos de formalización, modif. y cance3119311 0,00 -10.000,00

9311 31100 Gastos de formalización, modif. y cance 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00

0,00 90.822,60 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00Equipos para procesos de información6269311 0,00 85.822,60

9311 62602 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 90.822,60 0,00 0,00 85.822,60

Grupo de programas 9311 Politica economica y fiscal. 0,00 0,00 0,00 110.000,00 215.000,00 90.822,60 0,00 0,00 195.822,60

Política de gasto 93 Administracion financiera y

tributaria.

0,00 0,00 0,00 110.000,00 215.000,00 90.822,60 0,00 0,00 195.822,60

Política de gasto: 94 Transferencias a otras Administraciones Publicas

Grupo de programas: 9411 Transferencias a Comunidades Autonomas.

Grupo de programas 9411 Transferencias a Comunidades

Autonomas.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 9431 Transferencias a otras entidades locales.

Grupo de programas 9431 Transferencias a otras entidades

locales.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 94 Transferencias a otras

Administraciones Publicas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área de gasto 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL 0,00 0,00 0,00 310.000,00 250.500,00 236.844,29 0,00 0,00 177.344,29

T O T A L 0,00 1.135.419,58 0,00 3.675.300,00 3.675.300,00 9.593.103,20 1.226.027,41 0,00 11.954.550,19

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Liquidación del Presupuesto de Gastos 2015

19:14:05 del 11/05/2016

I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Área de gasto:0 DEUDA PUBLICA

Política de gasto: 01 Deuda publica

Grupo de programas: 0111 Deuda publica

15.115,69 0,00 118.744,31 133.860,00 0,00 133.860,00Intereses3100111

0111 31001 Intereses préstamo BMN (FOMIT 2006). 21.750,00 0,00 21.750,00 21.743,83 0,00 6,17

0111 31002 Intereses préstamo BMN (FOMIT 2007). 19.200,00 0,00 19.200,00 19.182,36 0,00 17,64

0111 31003 Intereses préstamo BBVA (01825747974080 47.900,00 0,00 47.900,00 47.886,52 0,00 13,48

0111 31004 Intereses préstamo Bankia (FOMIT 2010). 30.000,00 0,00 30.000,00 29.931,60 0,00 68,40

0111 31005 Intereses préstamo largo plazo. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0111 31006 Intereses operación de tesorería. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

11.621,30 0,00 8.378,70 20.000,00 0,00 20.000,00Intereses de demora3520111

0111 35200 Intereses de demora 20.000,00 0,00 20.000,00 8.378,70 0,00 11.621,30

15,84 0,00 1.181.809,16 1.181.825,00 0,00 1.181.825,00Amortiz. de prést. a L/P entes fuera se9130111

0111 91301 Amortización préstamo BMN (FOMIT 2006). 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

0111 91302 Amortización préstamo BMN (FOMIT 2007). 465.150,00 0,00 465.150,00 465.142,50 0,00 7,50

0111 91304 Amortización préstamo BBVA (01825747974 116.675,00 0,00 116.675,00 116.666,66 0,00 8,34

Grupo de programas 0111 Deuda publica 1.335.685,00 0,00 1.335.685,00 1.308.932,17 0,00 26.752,83

Política de gasto 01 Deuda publica 1.335.685,00 0,00 1.335.685,00 1.308.932,17 0,00 26.752,83

Área de gasto 0 DEUDA PUBLICA 1.335.685,00 0,00 1.335.685,00 1.308.932,17 0,00 26.752,83

Área de gasto:1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Política de gasto: 13 Seguridad y movilidad ciudadana.

Grupo de programas: 1321 Seguridad y Orden Público.

-814,54 0,00 744.910,47 744.095,93 43.000,00 701.095,93Retribuciones básicas1201321

1321 12001 Sueldos del Grupo A2 27.330,93 0,00 27.330,93 27.815,60 0,00 -484,67

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 12003 Sueldos del Grupo C1 584.134,69 43.000,00 627.134,69 626.869,82 0,00 264,87

1321 12006 Trienios 89.630,31 0,00 89.630,31 90.225,05 0,00 -594,74

450,42 0,00 957.846,01 958.296,43-17.500,00 975.796,43Retribuciones complementarias1211321

1321 12100 Complemento de destino 305.430,20 -3.500,00 301.930,20 301.835,13 0,00 95,07

1321 12101 Complemento específico 463.312,15 -6.500,00 456.812,15 456.551,77 0,00 260,38

1321 12103 Otros complementos 207.054,08 -7.500,00 199.554,08 199.459,11 0,00 94,97

-481,81 0,00 19.946,19 19.464,38 0,00 19.464,38Laboral Fijo1301321

1321 13000 Retribuciones básicas 8.190,70 0,00 8.190,70 8.595,10 0,00 -404,40

1321 13001 Horas extraordinarias 1.000,00 0,00 1.000,00 1.250,00 0,00 -250,00

1321 13002 Otras remuneraciones 10.273,68 0,00 10.273,68 10.101,09 0,00 172,59

1.217,68 0,00 124.188,96 125.406,64 5.000,00 120.406,64Laboral temporal1311321

1321 13100 Laboral temporal 50.563,80 4.000,00 54.563,80 54.085,20 0,00 478,60

1321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 3.500,00 9.000,00 12.500,00 12.474,00 0,00 26,00

1321 13102 Otras remuneraciones. 66.342,84 -8.000,00 58.342,84 57.629,76 0,00 713,08

414,04 0,00 299.682,36 300.096,40-3.500,00 303.596,40Productividad1501321

1321 15000 Productividad 231.596,40 -5.500,00 226.096,40 225.708,86 0,00 387,54

1321 15001 Productividad (festivos, noches, ...). 72.000,00 2.000,00 74.000,00 73.973,50 0,00 26,50

678,59 0,00 68.056,41 68.735,00 5.000,00 63.735,00Gratificaciones1511321

1321 15100 Gratificaciones 63.735,00 5.000,00 68.735,00 68.056,41 0,00 678,59

7.652,51 63.324,55 644.177,75 715.154,81 104.000,00 611.154,81Cuotas sociales1601321

1321 16000 Seguridad Social 600.000,00 108.000,00 708.000,00 637.156,31 63.324,55 7.519,14

1321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 11.154,81 -4.000,00 7.154,81 7.021,44 0,00 133,37

-362,25 0,00 21.197,25 20.835,00-12.500,00 33.335,00Gastos sociales del personal1621321

1321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 18.335,00 -12.500,00 5.835,00 5.717,63 0,00 117,37

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 16209 Otros gastos sociales 15.000,00 0,00 15.000,00 15.479,62 0,00 -479,62

278,25 0,00 7.471,75 7.750,00 0,00 7.750,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001321

1321 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 7.750,00 0,00 7.750,00 7.471,75 0,00 278,25

1.789,44 0,00 148.210,56 150.000,00 0,00 150.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2021321

1321 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 150.000,00 0,00 150.000,00 148.210,56 0,00 1.789,44

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031321

1321 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Arrendamientos de material de transport2041321

1321 20400 Arrendamientos de material de transport 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Arrendamientos mobiliario y enseres2051321

1321 20500 Arrendamientos mobiliario y enseres 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2081321

1321 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Cánones2091321

1321 20900 Cánones 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

-3.845,07 0,00 5.345,07 1.500,00 0,00 1.500,00Infraestructuras y bienes naturales2101321

1321 21000 Infraestructuras y bienes naturales 1.500,00 0,00 1.500,00 5.345,07 0,00 -3.845,07

-4.257,61 0,00 11.257,61 7.000,00 0,00 7.000,00Edificios y otras construcciones2121321

1321 21200 Edificios y otras construcciones 7.000,00 0,00 7.000,00 11.257,61 0,00 -4.257,61

-1.680,21 0,00 6.680,21 5.000,00 0,00 5.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131321

1321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 5.000,00 0,00 5.000,00 6.680,21 0,00 -1.680,21

-2.868,76 0,00 22.868,76 20.000,00 0,00 20.000,00Elementos de transporte2141321

1321 21400 Elementos de transporte 20.000,00 0,00 20.000,00 22.868,76 0,00 -2.868,76

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Mobiliario2151321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 21500 Mobiliario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

22.189,96 0,00 12.810,04 35.000,00 0,00 35.000,00Equipos para procesos de información2161321

1321 21600 Equipos para procesos de información 35.000,00 0,00 35.000,00 12.810,04 0,00 22.189,96

934,45 0,00 65,55 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2191321

1321 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 65,55 0,00 934,45

2.361,14 0,00 37.638,86 40.000,00 25.000,00 15.000,00Material de oficina2201321

1321 22000 Ordinario no inventariable 12.500,00 25.000,00 37.500,00 36.017,35 0,00 1.482,65

1321 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1321 22002 Material informático no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 1.621,51 0,00 378,49

-13.101,78 0,00 166.501,78 153.400,00 47.300,00 106.100,00Suministros2211321

1321 22100 Energía eléctrica 4.000,00 0,00 4.000,00 9.537,14 0,00 -5.537,14

1321 22101 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 1.306,62 0,00 193,38

1321 22102 Gas 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22103 Combustible y carburantes 40.000,00 0,00 40.000,00 34.011,25 0,00 5.988,75

1321 22104 Vestuario 50.000,00 47.300,00 97.300,00 95.858,16 0,00 1.441,84

1321 22105 Productos alimenticios 500,00 0,00 500,00 1.766,00 0,00 -1.266,00

1321 22106 Productos farmacéuticos y material sani 750,00 0,00 750,00 369,05 0,00 380,95

1321 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1321 22111 Sumin. repuestos maquin., utillaje y el 2.000,00 0,00 2.000,00 20.198,53 0,00 -18.198,53

1321 22112 Sumin. mat. electrónico y eléctri. y d 1.000,00 0,00 1.000,00 1.097,58 0,00 -97,58

1321 22113 Manuetención de animales 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00

1321 22199 Otros suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 2.357,45 0,00 2.642,55

1.782,20 0,00 217,80 2.000,00 0,00 2.000,00Comunicaciones2221321

1321 22200 Servicios de telecomunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1321 22201 Postales 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 22203 Informáticas 500,00 0,00 500,00 217,80 0,00 282,20

1321 22299 Otros gastos en comunicaciones 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

330,60 0,00 169,40 500,00 0,00 500,00Transportes2231321

1321 22300 Transportes 500,00 0,00 500,00 169,40 0,00 330,60

-3.298,82 0,00 18.298,82 15.000,00 0,00 15.000,00Primas de seguros2241321

1321 22400 Primas de seguros 15.000,00 0,00 15.000,00 18.298,82 0,00 -3.298,82

-23.202,66 0,00 39.202,66 16.000,00 0,00 16.000,00Gastos diversos2261321

1321 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.500,00 0,00 2.500,00 222,14 0,00 2.277,86

1321 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1321 22604 Jurídicos, contenciosos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1321 22606 Reuniones, conferencias y cursos 5.000,00 0,00 5.000,00 7.464,71 0,00 -2.464,71

1321 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22618 Premios, trofeos y medallas 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22699 Otros gastos diversos 6.000,00 0,00 6.000,00 31.515,81 0,00 -25.515,81

-29.739,28 0,00 175.070,05 145.330,77 7.830,77 137.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2271321

1321 22700 Limpieza y aseo 25.000,00 0,00 25.000,00 33.762,53 0,00 -8.762,53

1321 22701 Seguridad 500,00 0,00 500,00 2.420,00 0,00 -1.920,00

1321 22702 Valoraciones y peritajes 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1321 22704 Custodia, depósito y almacenaje 250,00 0,00 250,00 5.593,58 0,00 -5.343,58

1321 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 110.000,00 7.830,77 117.830,77 133.293,94 0,00 -15.463,17

4.138,19 0,00 7.861,81 12.000,00 0,00 12.000,00Dietas2301321

1321 23020 Del personal no directivo 12.000,00 0,00 12.000,00 7.861,81 0,00 4.138,19

1.754,58 0,00 745,42 2.500,00 0,00 2.500,00Locomoción2311321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1321 23120 Del personal no directivo 2.500,00 0,00 2.500,00 745,42 0,00 1.754,58

201,06 0,00 14.298,94 14.500,00-10.500,00 25.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231321

1321 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 25.000,00 -10.500,00 14.500,00 14.298,94 0,00 201,06

31,46 0,00 49.968,54 50.000,00 0,00 50.000,00Elementos de transporte6241321

1321 62400 Elementos de transporte 50.000,00 0,00 50.000,00 49.968,54 0,00 31,46

-1.407,39 0,00 22.407,39 21.000,00-14.000,00 35.000,00Equipos para procesos de información6261321

1321 62600 Equipos para procesos de información 20.000,00 0,00 20.000,00 21.477,50 0,00 -1.477,50

1321 62601 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 15.000,00 -14.000,00 1.000,00 929,89 0,00 70,11

321,55 0,00 19.891,55 20.213,10 8.213,10 12.000,00Inversiones muevas as. funcionamiento o6281321

1321 62801 Sistema vigilancia urbana (cámaras) 12.000,00 8.213,10 20.213,10 19.891,55 0,00 321,55

923,92 0,00 3.276,08 4.200,00-5.800,00 10.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291321

1321 62959 Equipos de comunicaciones. 10.000,00 -5.800,00 4.200,00 3.276,08 0,00 923,92

Grupo de programas 1321 Seguridad y Orden Público. 3.497.934,59 181.543,87 3.679.478,46 3.650.264,05 63.324,55 -34.110,14

Grupo de programas: 1331 Ordenacion del trafico y del estacionamiento.

-9.680,00 0,00 9.680,00 0,00 0,00 0,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001331

1331 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 0,00 0,00 0,00 9.680,00 0,00 -9.680,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Arrendamientos de edificios y otras con2021331

1331 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

-28.893,36 0,00 28.893,36 0,00 0,00 0,00Infraestructuras y bienes naturales2101331

1331 21000 Infraestructuras y bienes naturales 0,00 0,00 0,00 28.893,36 0,00 -28.893,36

-177.147,99 0,00 577.147,99 400.000,00-15.000,00 415.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271331

1331 22703 Encomienda de gestión parking público 40.000,00 -15.000,00 25.000,00 6.050,00 0,00 18.950,00

1331 22706 Estudios y trabajos técnicos 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00

1331 22709 Senalización vial 60.000,00 0,00 60.000,00 269.216,93 0,00 -209.216,93

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1331 22710 Servicio regulación aparcamiento (zona 307.000,00 0,00 307.000,00 301.881,06 0,00 5.118,94

1331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

811,00 36.189,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00A otras Entidades que agrupen municipio4661331

1331 46601 Aportacion Consorci Mobilitat per Eivis 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 36.189,00 811,00

0,00 0,00 0,00 0,00-50.000,00 50.000,00Transferencias corrientes.4801331

1331 48002 Transferencias a instituciones sin fine 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-24.502,34 24.883,51 129.111,65 129.492,82 4.492,82 125.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291331

1331 62904 Pasos cebra elevados. 25.000,00 5.412,09 30.412,09 36.381,40 18.709,39 -24.678,70

1331 62905 Remodelación y senalización vías públic 75.000,00 24.080,73 99.080,73 92.730,25 6.174,12 176,36

1331 62906 Plan integral regulación tráfico Santa 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00A empresas privadas7701331

1331 77000 Transferencias a empresas privadas 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00

Grupo de programas 1331 Ordenacion del trafico y del

estacionamiento.

627.500,00 139.492,82 766.992,82 744.833,00 261.072,51 -238.912,69

Grupo de programas: 1351 Protección civil.

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Arrendamientos de edificios y otras con2021351

1351 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

791,65 0,00 1.208,35 2.000,00 0,00 2.000,00Edificios y otras construcciones2121351

1351 21200 Edificios y otras construcciones 2.000,00 0,00 2.000,00 1.208,35 0,00 791,65

938,92 0,00 61,08 1.000,00 0,00 1.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131351

1351 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 1.000,00 0,00 1.000,00 61,08 0,00 938,92

1.973,10 0,00 26,90 2.000,00 0,00 2.000,00Elementos de transporte2141351

1351 21400 Elementos de transporte 2.000,00 0,00 2.000,00 26,90 0,00 1.973,10

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2191351

1351 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

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C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Material de oficina2201351

1351 22000 Ordinario no inventariable 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

6.716,55 0,00 6.283,45 13.000,00 0,00 13.000,00Suministros2211351

1351 22100 Energía eléctrica 2.500,00 0,00 2.500,00 1.380,83 0,00 1.119,17

1351 22101 Agua 500,00 0,00 500,00 76,96 0,00 423,04

1351 22103 Combustible y carburantes 1.500,00 0,00 1.500,00 425,02 0,00 1.074,98

1351 22104 Vestuario 4.000,00 0,00 4.000,00 3.971,34 0,00 28,66

1351 22105 Productos alimenticios 1.000,00 0,00 1.000,00 392,60 0,00 607,40

1351 22112 Sumin. mat. electrónico y eléctri. y d 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1351 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 36,70 0,00 1.463,30

-551,86 0,00 3.051,86 2.500,00 0,00 2.500,00Primas de seguros2241351

1351 22400 Primas de seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 3.051,86 0,00 -551,86

-6.751,91 0,00 12.751,91 6.000,00 0,00 6.000,00Gastos diversos2261351

1351 22601 Atenciones protocolarias y representati 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1351 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1351 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 12.751,91 0,00 -10.751,91

3.461,08 0,00 538,92 4.000,00 0,00 4.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271351

1351 22700 Limpieza y aseo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1351 22701 Seguridad 1.000,00 0,00 1.000,00 538,92 0,00 461,08

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Dietas2301351

1351 23020 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Locomoción2311351

1351 23120 Del personal no directivo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00-15.000,00 15.000,00Edificios y otras construcciones6221351

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1351 62204 Mejora dependencias municipales. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.430,02 300,00 30.619,98 33.350,00-6.650,00 40.000,00Elementos de transporte6241351

1351 62400 Elementos de transporte 40.000,00 -6.650,00 33.350,00 30.619,98 300,00 2.430,02

Grupo de programas 1351 Protección civil. 88.500,00 -21.650,00 66.850,00 54.542,45 300,00 12.007,55

Grupo de programas: 1361 Servicio de prevención y extinción de incendios

5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00Suministros2211361

1361 22101 Agua 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1361 22105 Productos alimenticios 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

4.650,60 0,00 349,40 5.000,00 0,00 5.000,00Gastos diversos2261361

1361 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 349,40 0,00 4.650,60

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271361

1361 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

7,66 51.586,48 52.107,56 103.701,70 48.701,70 55.000,00A Diputaciones, Consejos o Cabildos ins4611361

1361 46100 A Diputaciones, Consejos o Cabildos ins 55.000,00 48.701,70 103.701,70 52.107,56 51.586,48 7,66

Grupo de programas 1361 Servicio de prevención y

extinción de incendios

68.500,00 48.701,70 117.201,70 52.456,96 51.586,48 13.158,26

Política de gasto 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 4.282.434,59 348.088,39 4.630.522,98 4.502.096,46 376.283,54 -247.857,02

Política de gasto: 15 Vivienda y urbanismo.

Grupo de programas: 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución

-1.380,95 0,00 76.077,31 74.696,36-33.500,00 108.196,36Retribuciones básicas1201511

1511 12000 Sueldos del Grupo A1 31.330,66 -15.000,00 16.330,66 16.084,22 0,00 246,44

1511 12001 Sueldos del Grupo A2 13.665,47 0,00 13.665,47 13.907,80 0,00 -242,33

1511 12003 Sueldos del Grupo C1 51.121,42 -18.500,00 32.621,42 32.392,47 0,00 228,95

1511 12006 Trienios 12.078,81 0,00 12.078,81 13.692,82 0,00 -1.614,01

895,02 0,00 95.568,61 96.463,63-52.500,00 148.963,63Retribuciones complementarias1211511

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C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1511 12100 Complemento de destino 56.797,25 -21.000,00 35.797,25 35.502,03 0,00 295,22

1511 12101 Complemento específico 83.796,86 -28.500,00 55.296,86 54.858,85 0,00 438,01

1511 12103 Otros complementos 8.369,52 -3.000,00 5.369,52 5.207,73 0,00 161,79

289,68 0,00 228.337,62 228.627,30-13.000,00 241.627,30Laboral Fijo1301511

1511 13000 Retribuciones básicas 100.624,02 -7.000,00 93.624,02 93.225,40 0,00 398,62

1511 13001 Horas extraordinarias 3.000,00 -1.500,00 1.500,00 1.704,00 0,00 -204,00

1511 13002 Otras remuneraciones 138.003,28 -4.500,00 133.503,28 133.408,22 0,00 95,06

1.090,10 0,00 257.541,74 258.631,84-30.000,00 288.631,84Laboral temporal1311511

1511 13100 Laboral temporal 123.384,94 -8.000,00 115.384,94 115.016,31 0,00 368,63

1511 13101 Horas extras personal laboral temporal. 8.000,00 7.000,00 15.000,00 14.622,44 0,00 377,56

1511 13102 Otras remuneraciones. 157.246,90 -29.000,00 128.246,90 127.902,99 0,00 343,91

-509,50 0,00 30.009,50 29.500,00 0,00 29.500,00Productividad1501511

1511 15000 Productividad 29.500,00 0,00 29.500,00 30.009,50 0,00 -509,50

-400,00 0,00 25.400,00 25.000,00 0,00 25.000,00Gratificaciones1511511

1511 15100 Gratificaciones 25.000,00 0,00 25.000,00 25.400,00 0,00 -400,00

-1.951,01 17.129,89 217.779,12 232.958,00-2.000,00 234.958,00Cuotas sociales1601511

1511 16000 Seguridad Social 229.500,00 0,00 229.500,00 214.414,37 17.129,89 -2.044,26

1511 16008 Asistencia médico-farmacéutica 5.458,00 -2.000,00 3.458,00 3.364,75 0,00 93,25

-1.214,99 0,00 3.714,99 2.500,00-3.000,00 5.500,00Gastos sociales del personal1621511

1511 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 3.750,00 -3.000,00 750,00 265,05 0,00 484,95

1511 16209 Otros gastos sociales 1.750,00 0,00 1.750,00 3.449,94 0,00 -1.699,94

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001511

1511 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

931,24 0,00 1.068,76 2.000,00 0,00 2.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031511

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1511 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2.000,00 0,00 2.000,00 1.068,76 0,00 931,24

-10.188,99 0,00 85.188,99 75.000,00 50.000,00 25.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101511

1511 21000 Infraestructuras y bienes naturales 25.000,00 50.000,00 75.000,00 85.188,99 0,00 -10.188,99

-455,73 0,00 6.455,73 6.000,00 0,00 6.000,00Edificios y otras construcciones2121511

1511 21200 Edificios y otras construcciones 6.000,00 0,00 6.000,00 6.455,73 0,00 -455,73

-789,73 0,00 8.789,73 8.000,00 0,00 8.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131511

1511 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 8.000,00 0,00 8.000,00 8.789,73 0,00 -789,73

299,57 0,00 7.700,43 8.000,00 0,00 8.000,00Elementos de transporte2141511

1511 21400 Elementos de transporte 8.000,00 0,00 8.000,00 7.700,43 0,00 299,57

19.943,81 0,00 15.056,19 35.000,00 0,00 35.000,00Equipos para procesos de información2161511

1511 21600 Equipos para procesos de información 35.000,00 0,00 35.000,00 15.056,19 0,00 19.943,81

6.784,91 0,00 59.215,09 66.000,00 45.000,00 21.000,00Otro inmovilizado material2191511

1511 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1511 21903 Conservación vías públicas. 20.000,00 45.000,00 65.000,00 59.215,09 0,00 5.784,91

174,93 0,00 12.825,07 13.000,00 0,00 13.000,00Material de oficina2201511

1511 22000 Ordinario no inventariable 10.000,00 0,00 10.000,00 11.058,45 0,00 -1.058,45

1511 22002 Material informático no inventariable 3.000,00 0,00 3.000,00 1.766,62 0,00 1.233,38

-14.549,95 0,00 475.049,95 460.500,00 0,00 460.500,00Suministros2211511

1511 22100 Energía eléctrica 425.000,00 0,00 425.000,00 439.322,60 0,00 -14.322,60

1511 22101 Agua 2.000,00 0,00 2.000,00 1.910,30 0,00 89,70

1511 22103 Combustible y carburantes 18.000,00 0,00 18.000,00 16.934,65 0,00 1.065,35

1511 22104 Vestuario 5.000,00 0,00 5.000,00 4.021,41 0,00 978,59

1511 22106 Productos farmacéuticos y material sani 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1511 22111 Sumin. repuestos maquin., utillaje y el 5.000,00 0,00 5.000,00 7.329,82 0,00 -2.329,82

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1511 22199 Otros suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 5.531,17 0,00 -531,17

-6.194,45 0,00 11.194,45 5.000,00 0,00 5.000,00Transportes2231511

1511 22300 Transportes 5.000,00 0,00 5.000,00 11.194,45 0,00 -6.194,45

-2.984,68 0,00 12.984,68 10.000,00 0,00 10.000,00Primas de seguros2241511

1511 22400 Primas de seguros 10.000,00 0,00 10.000,00 12.984,68 0,00 -2.984,68

2.013,34 0,00 12.986,66 15.000,00 0,00 15.000,00Gastos diversos2261511

1511 22604 Jurídicos, contenciosos 5.000,00 0,00 5.000,00 3.755,52 0,00 1.244,48

1511 22699 Otros gastos diversos 10.000,00 0,00 10.000,00 9.231,14 0,00 768,86

-716,59 15.609,00 349.007,59 363.900,00 268.400,00 95.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2271511

1511 22706 Estudios y trabajos técnicos 10.000,00 0,00 10.000,00 7.898,03 0,00 2.101,97

1511 22711 Mantenimiento fuentes. 18.000,00 25.000,00 43.000,00 47.127,70 0,00 -4.127,70

1511 22798 Planes especiales y planeamiento. 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

1511 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 60.000,00 243.400,00 303.400,00 293.981,86 15.609,00 -6.190,86

131,50 0,00 2.368,50 2.500,00 0,00 2.500,00Dietas2301511

1511 23020 Del personal no directivo 2.500,00 0,00 2.500,00 2.368,50 0,00 131,50

-1.671,70 0,00 6.671,70 5.000,00 0,00 5.000,00Locomoción2311511

1511 23120 Del personal no directivo 5.000,00 0,00 5.000,00 6.671,70 0,00 -1.671,70

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Otras subvenciones a entes y soc. merca4491511

1511 44900 Otras subvenciones a entes y soc. merca 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0,00 0,00 4.000,00 4.000,00-2.500,00 6.500,00Transferencias corrientes.4801511

1511 48001 Transferencias a familias. 1.500,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1511 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 327.416,29 327.416,29 327.416,29 0,00Otras invers. nuevas infra. y B. destin6091511

1511 60902 Inversiones culturales y viarias Santa 0,00 327.416,29 327.416,29 327.416,29 0,00 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

695.625,72 0,00 696.497,70 1.392.123,42 1.252.113,42 140.010,00Terrenos y bienes naturales6211511

1511 62101 Expropiación terrenos. 15.000,00 301.847,22 316.847,22 0,00 0,00 316.847,22

1511 62102 Compra de terrenos. 10,00 1.000.266,20 1.000.276,20 696.497,70 0,00 303.778,50

1511 62104 Concurso ideas peatonalización centro S 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

1511 62105 Terreno depósito Jesus 95.000,00 -50.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

83.830,45 3.071,21 277.103,06 364.004,72 363.974,72 30,00Edificios y otras construcciones6221511

1511 62202 Infraestructura zona Edf. Turístico-Cul 10,00 320.974,72 320.984,72 243.935,90 3.071,21 73.977,61

1511 62203 Aceras Camí Vells San Mateo (Es Puig de 10,00 18.000,00 18.010,00 13.297,90 0,00 4.712,10

1511 62206 Aceras zona Ciudad Jardín (Es Puig den 10,00 25.000,00 25.010,00 19.869,26 0,00 5.140,74

213,13 0,00 4.786,87 5.000,00-5.000,00 10.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6231511

1511 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 10.000,00 -5.000,00 5.000,00 4.786,87 0,00 213,13

-12.326,98 0,00 42.898,90 30.571,92 30.561,92 10,00Elementos de transporte6241511

1511 62400 Elementos de transporte 10,00 30.561,92 30.571,92 42.898,90 0,00 -12.326,98

1.753.607,64 30.436,53 266.045,93 2.050.090,10 1.700.030,10 350.060,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291511

1511 62902 Peatonalización Plaza Isidoro Macabich. 80.000,00 160.000,00 240.000,00 42.350,00 2.100,00 195.550,00

1511 62905 Remodelación y senalización vías públic 75.000,00 -3.000,00 72.000,00 72.724,35 0,00 -724,35

1511 62912 Remodelación tramo C) San Vicente/Del S 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1511 62916 Rehabilitación noria y zona verde de Je 35.000,00 -13.750,00 21.250,00 21.175,00 0,00 75,00

1511 62918 Proyecto plaza y Font de Peralta. 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1511 62925 Mejora infraestructuras varias. 15.000,00 -3.500,00 11.500,00 11.281,96 0,00 218,04

1511 62926 Ejecución obras subsidiarias. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1511 62927 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 90.000,00 8.500,00 98.500,00 0,00 0,00 98.500,00

1511 62935 Infraestructuras Cala Llonga. 10,00 65.915,90 65.925,90 53.819,64 12.096,26 10,00

1511 62943 Aceras entrada a San Carlos. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1511 62946 Pluviales Camí Vell San Mateo (Es Puig 10,00 30.000,00 30.010,00 23.068,91 0,00 6.941,09

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1511 62962 Proyectos y trabajos técnicos. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1511 62974 Pluviales C) Mar Mediterráneo (Puig de 10,00 40.000,00 40.010,00 25.385,80 0,00 14.624,20

1511 62980 Redacción planes especiales. 10.000,00 97.154,20 107.154,20 0,00 0,00 107.154,20

1511 62994 Urbanización UA-04SE Santa Eulalia del 0,00 1.323.700,00 1.323.700,00 0,00 0,00 1.323.700,00

1511 62995 Infraestructuras C) Garcilaso de la Veg 0,00 40.010,00 40.010,00 16.240,27 16.240,27 7.529,46

Grupo de programas 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon,

ejecución

2.301.497,13 3.895.996,45 6.197.493,58 3.619.741,16 66.246,63 2.511.505,79

Grupo de programas: 1521 Promoción y gestión vivienda prot. pública

0,00 0,00 12.000,00 12.000,00-38.000,00 50.000,00A familias e instituciones sin fines d7801521

1521 78001 Ayuda compra primera vivienda prot. ofi 50.000,00 -38.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Grupo de programas 1521 Promoción y gestión vivienda

prot. pública

50.000,00 -38.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Grupo de programas: 1531 Acceso a los núcleos de población.

43.494,85 0,00 6.505,15 50.000,00 0,00 50.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101531

1531 21000 Infraestructuras y bienes naturales 50.000,00 0,00 50.000,00 6.505,15 0,00 43.494,85

29.850,50 0,00 70.149,50 100.000,00 40.000,00 60.000,00Otro inmovilizado material2191531

1531 21900 Otro inmovilizado material 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1531 21902 Conservación caminos vecinales. 50.000,00 40.000,00 90.000,00 70.149,50 0,00 19.850,50

31.604,78 0,00 118.395,22 150.000,00 125.000,00 25.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271531

1531 22709 Senalización vial 25.000,00 125.000,00 150.000,00 118.395,22 0,00 31.604,78

675.336,34 24.136,00 202.799,43 902.271,77 252.261,77 650.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291531

1531 62917 Calle desvío tráfico San Carlos. 10,00 224.761,77 224.771,77 151.004,65 24.136,00 49.631,12

1531 62923 Acceso Es Puig den Valls (aceras y carr 605.000,00 0,00 605.000,00 0,00 0,00 605.000,00

1531 62928 Acceso Santa Eulrria y Barrio Can Guasc 45.000,00 -2.500,00 42.500,00 42.417,28 0,00 82,72

1531 62972 Aceras y alumbrado Barrio Sa Font. 0,00 30.000,00 30.000,00 9.377,50 0,00 20.622,50

Grupo de programas 1531 Acceso a los núcleos de

población.

785.010,00 417.261,77 1.202.271,77 397.849,30 24.136,00 780.286,47

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas: 1532 Pavimentación de vías públicas

266.803,28 287.578,71 450.978,41 1.005.360,40 156.340,40 849.020,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291532

1532 62901 Plan de barrios. 85.000,00 -65.174,67 19.825,33 0,00 19.825,33 0,00

1532 62929 Accesibilidad y mejoras urbanas Es Pui 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62930 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa E 65.000,00 -1.000,00 64.000,00 62.361,13 1.163,06 475,81

1532 62931 Accesibilidad y mejoras urbanas San Car 40.000,00 0,00 40.000,00 58.462,18 28.400,80 -46.862,98

1532 62932 Accesibilidad y mejoras urbanas Jesús 50.000,00 0,00 50.000,00 49.760,77 0,00 239,23

1532 62933 Accesibilidad y mejoras urbanas Santa G 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62934 Accesibilidad C/ Vapor Mallorca 25.000,00 -16.000,00 9.000,00 8.833,00 0,00 167,00

1532 62936 Reposición asfáltica vías públicas. 50.000,00 89.008,09 139.008,09 55.289,84 20.389,63 63.328,62

1532 62937 Actuaciones y mejoras urbanas Es Puig d 35.000,00 -35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62938 Actuaciones y mejoras urbanas Cana Negr 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62944 Actuaciones y mejoras urbanas Can Sansó 33.000,00 -3.500,00 29.500,00 29.015,80 0,00 484,20

1532 62945 Actuaciones y mejoras urbanas Es Caná 50.000,00 0,00 50.000,00 105.555,70 0,00 -55.555,70

1532 62947 Actuaciones y mejoras urbanas Cala Llen 50.000,00 -50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62949 Actuaciones y mejoras urbanas Sargamass 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62950 Pavimentación asfáltica c/ Santa Eulali 125.000,00 -103.500,00 21.500,00 21.499,99 0,01 0,00

1532 62951 Ampliación aceras tramo C) San José. 10,00 287.510,00 287.520,00 0,00 217.799,88 69.720,12

1532 62952 Actuaciones y mejoras urbanas Bs Can Gu 18.000,00 -18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1532 62971 Mejoras asfalto Es Puig den Valls 100.000,00 45.000,00 145.000,00 60.200,00 0,00 84.800,00

1532 62975 Pavimentación piedra Plaza Lepanto (Pui 10,00 149.996,98 150.006,98 0,00 0,00 150.006,98

Grupo de programas 1532 Pavimentación de vías públicas 849.020,00 156.340,40 1.005.360,40 450.978,41 287.578,71 266.803,28

Política de gasto 15 Vivienda y urbanismo. 3.985.527,13 4.431.598,62 8.417.125,75 4.480.568,87 377.961,34 3.558.595,54

Política de gasto: 16 Bienestar comunitario.

Grupo de programas: 1601 Alcantarillado

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

13.054,16 0,00 1.945,84 15.000,00 0,00 15.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101601

1601 21000 Infraestructuras y bienes naturales 15.000,00 0,00 15.000,00 1.945,84 0,00 13.054,16

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131601

1601 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Otro inmovilizado material2191601

1601 21900 Otro inmovilizado material 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-6.509,36 0,00 11.509,36 5.000,00 0,00 5.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271601

1601 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 5.000,00 0,00 5.000,00 11.509,36 0,00 -6.509,36

279.341,02 588.884,29 218.180,67 1.086.405,98 773.905,98 312.500,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291601

1601 62957 Pluviales y aceras Puig den Vinyets 57.500,00 -15.850,00 41.650,00 41.624,00 0,00 26,00

1601 62960 Pluviales en Jesús 75.000,00 -58.500,00 16.500,00 18.854,32 0,00 -2.354,32

1601 62965 Pluviales en Es Puig den Valls 80.000,00 -17.500,00 62.500,00 2.374,10 59.833,29 292,61

1601 62966 Mejoras redes alcantarillado 100.000,00 865.755,98 965.755,98 155.328,25 529.051,00 281.376,73

Grupo de programas 1601 Alcantarillado 336.000,00 773.905,98 1.109.905,98 231.635,87 588.884,29 289.385,82

Grupo de programas: 1611 Abastecimiento domiciliario de agua potable

7.595,21 0,00 2.404,79 10.000,00 0,00 10.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101611

1611 21000 Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 0,00 10.000,00 2.404,79 0,00 7.595,21

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131611

1611 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

1.329,15 0,00 170,85 1.500,00 0,00 1.500,00Otro inmovilizado material2191611

1611 21900 Otro inmovilizado material 1.500,00 0,00 1.500,00 170,85 0,00 1.329,15

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271611

1611 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

102.742,03 13.256,19 3.501,78 119.500,00-45.500,00 165.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291611

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1611 62968 Mejoras redes abastecimiento 165.000,00 -45.500,00 119.500,00 3.501,78 13.256,19 102.742,03

Grupo de programas 1611 Abastecimiento domiciliario de

agua potable

182.500,00 -45.500,00 137.000,00 6.077,42 13.256,19 117.666,39

Grupo de programas: 1621 Recogida de residuos

-2.835,65 0,00 7.835,65 5.000,00 0,00 5.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031621

1621 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 5.000,00 0,00 5.000,00 7.835,65 0,00 -2.835,65

-589,17 0,00 3.589,17 3.000,00 0,00 3.000,00Otro inmovilizado material2191621

1621 21900 Otro inmovilizado material 3.000,00 0,00 3.000,00 3.589,17 0,00 -589,17

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00Suministros2211621

1621 22110 Productos de limpieza y aseo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

46.345,71 0,00 2.547.954,29 2.594.300,00 297.000,00 2.297.300,00Trabajos realizados por otras empresas 2271621

1621 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1621 22712 Recogida de basuras. 2.222.300,00 203.500,00 2.425.800,00 2.470.371,01 0,00 -44.571,01

1621 22713 Servicio limpieza contenedores. 65.000,00 0,00 65.000,00 69.362,91 0,00 -4.362,91

1621 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 5.000,00 93.500,00 98.500,00 8.220,37 0,00 90.279,63

476,57 0,00 28.523,43 29.000,00-21.000,00 50.000,00Mobiliario6251621

1621 62502 Compra papeleras y contenedores. 50.000,00 -21.000,00 29.000,00 28.523,43 0,00 476,57

Grupo de programas 1621 Recogida de residuos 2.361.300,00 276.000,00 2.637.300,00 2.587.902,54 0,00 49.397,46

Grupo de programas: 1622 Gestión de residuos sólidos urbanos

120.429,60 0,00 1.301.008,20 1.421.437,80 171.437,80 1.250.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271622

1622 22716 Recogida selectiva de envases. 340.000,00 125.000,00 465.000,00 431.860,76 0,00 33.139,24

1622 22717 Recogida selectiva de vidrio. 185.000,00 21.437,80 206.437,80 180.687,27 0,00 25.750,53

1622 22718 Recogida selectiva papel/cartón. 355.000,00 25.000,00 380.000,00 357.687,24 0,00 22.312,76

1622 22719 Recogida selectiva papel/cartón puerta 310.000,00 0,00 310.000,00 267.010,74 0,00 42.989,26

1622 22720 Recogida selectiva objetos voluminosos. 60.000,00 0,00 60.000,00 63.762,19 0,00 -3.762,19

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

280,60 0,00 115.719,40 116.000,00-4.000,00 120.000,00A Mancomunidades4631622

1622 46302 Aportación mancomunidad "Deixelleries". 120.000,00 -4.000,00 116.000,00 115.719,40 0,00 280,60

Grupo de programas 1622 Gestión de residuos sólidos

urbanos

1.370.000,00 167.437,80 1.537.437,80 1.416.727,60 0,00 120.710,20

Grupo de programas: 1623 Tratamiento de residuos

144.840,23 0,00 1.080.159,77 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271623

1623 22721 Servicio tratamiento/eliminación residu 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 1.080.159,77 0,00 144.840,23

Grupo de programas 1623 Tratamiento de residuos 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 1.080.159,77 0,00 144.840,23

Grupo de programas: 1631 Limpieza viaria.

-2.335,94 0,00 1.232.335,94 1.230.000,00 250.000,00 980.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271631

1631 22714 Limpieza viaria 980.000,00 250.000,00 1.230.000,00 1.232.335,94 0,00 -2.335,94

Grupo de programas 1631 Limpieza viaria. 980.000,00 250.000,00 1.230.000,00 1.232.335,94 0,00 -2.335,94

Grupo de programas: 1641 Cementerio y servicios funerarios.

-637,42 0,00 837,51 200,09 0,00 200,09Retribuciones básicas1201641

1641 12001 Sueldos del Grupo A2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1641 12004 Sueldos del Grupo C2 149,81 0,00 149,81 837,51 0,00 -687,70

1641 12006 Trienios 40,28 0,00 40,28 0,00 0,00 40,28

236,42 0,00 0,00 236,42 0,00 236,42Retribuciones complementarias1211641

1641 12100 Complemento de destino 65,02 0,00 65,02 0,00 0,00 65,02

1641 12101 Complemento específico 161,40 0,00 161,40 0,00 0,00 161,40

1641 12103 Otros complementos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Productividad1501641

1641 15000 Productividad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Gratificaciones1511641

1641 15100 Gratificaciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

6,44 0,00 3,56 10,00 0,00 10,00Cuotas sociales1601641

1641 16000 Seguridad Social 10,00 0,00 10,00 3,56 0,00 6,44

38,91 0,00 2.961,09 3.000,00 0,00 3.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031641

1641 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 3.000,00 0,00 3.000,00 2.961,09 0,00 38,91

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Arrendamientos de material de transport2041641

1641 20400 Arrendamientos de material de transport 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

2.866,04 0,00 7.133,96 10.000,00 0,00 10.000,00Infraestructuras y bienes naturales2101641

1641 21000 Infraestructuras y bienes naturales 10.000,00 0,00 10.000,00 7.133,96 0,00 2.866,04

911,12 0,00 1.088,88 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2131641

1641 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 1.088,88 0,00 911,12

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Elementos de transporte2141641

1641 21400 Elementos de transporte 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Otro inmovilizado material2191641

1641 21900 Otro inmovilizado material 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

1641 21901 Jardines 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-192,54 0,00 2.942,54 2.750,00 0,00 2.750,00Suministros2211641

1641 22101 Agua 750,00 0,00 750,00 614,61 0,00 135,39

1641 22103 Combustible y carburantes 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1641 22104 Vestuario 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1641 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 2.327,93 0,00 -827,93

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Primas de seguros2241641

1641 22400 Primas de seguros 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1.344,20 0,00 155,80 1.500,00 0,00 1.500,00Gastos diversos2261641

1641 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 0,00 1.500,00 155,80 0,00 1.344,20

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

545,47 0,00 89.454,53 90.000,00 0,00 90.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271641

1641 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 90.000,00 0,00 90.000,00 89.454,53 0,00 545,47

200.000,00 0,00 0,00 200.000,00-15.000,00 215.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291641

1641 62909 Mejoras en cementerios. 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1641 62913 Ampliación cementerio municipal (pluria 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Grupo de programas 1641 Cementerio y servicios

funerarios.

329.466,51 -15.000,00 314.466,51 104.577,87 0,00 209.888,64

Grupo de programas: 1651 Alumbrado publico .

-8.124,45 0,00 168.124,45 160.000,00 40.000,00 120.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271651

1651 22722 Mantenimiento alumbrado público. 120.000,00 40.000,00 160.000,00 168.124,45 0,00 -8.124,45

-15.280,36 21.177,21 22.603,15 28.500,00-61.500,00 90.000,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191651

1651 61903 Mejora eficiencia enegética. 60.000,00 -31.500,00 28.500,00 22.603,15 21.177,21 -15.280,36

1651 61908 Mejora eficiencia energética Es Puig de 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.592,94 28.183,45 127.782,10 184.558,49-100.461,51 285.020,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291651

1651 62907 Mejoras alumbrado público. 75.000,00 67.038,49 142.038,49 113.423,33 28.183,45 431,71

1651 62939 Alumbrado público entrada Es Puig den V 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

1651 62970 Mejoras alumbrado público Cala LLonga 60.000,00 -47.500,00 12.500,00 12.312,42 0,00 187,58

1651 62976 Reposición alumbrado público Puig de Mi 10,00 30.000,00 30.010,00 0,00 0,00 30.010,00

1651 62977 Mejoras alumbrado público Es Caná 60.000,00 -60.000,00 0,00 2.046,35 0,00 -2.046,35

1651 62979 Mejoras alumbrado público Cala Lenya 60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1651 62992 Alumbrado público Jesús (Ses Torres) 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 1651 Alumbrado publico . 495.020,00 -121.961,51 373.058,49 318.509,70 49.360,66 5.188,13

Política de gasto 16 Bienestar comunitario. 7.279.286,51 1.284.882,27 8.564.168,78 6.977.926,71 651.501,14 934.740,93

Política de gasto: 17 Medio ambiente.

Grupo de programas: 1701 Administracion general del medio ambiente.

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

416,20 0,00 0,00 416,20-23.500,00 23.916,20Retribuciones básicas1201701

1701 12000 Sueldos del Grupo A1 15.526,70 -15.500,00 26,70 0,00 0,00 26,70

1701 12004 Sueldos del Grupo C2 8.389,50 -8.000,00 389,50 0,00 0,00 389,50

900,18 0,00 0,00 900,18-24.500,00 25.400,18Retribuciones complementarias1211701

1701 12100 Complemento de destino 11.093,18 -11.000,00 93,18 0,00 0,00 93,18

1701 12101 Complemento específico 12.427,80 -12.000,00 427,80 0,00 0,00 427,80

1701 12103 Otros complementos 1.879,20 -1.500,00 379,20 0,00 0,00 379,20

158,67 0,00 22.683,35 22.842,02 0,00 22.842,02Laboral Fijo1301701

1701 13000 Retribuciones básicas 8.944,18 0,00 8.944,18 8.975,43 0,00 -31,25

1701 13001 Horas extraordinarias 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

1701 13002 Otras remuneraciones 13.547,84 0,00 13.547,84 13.707,92 0,00 -160,08

-148,29 0,00 115.113,77 114.965,48 17.000,00 97.965,48Laboral temporal1311701

1701 13100 Laboral temporal 40.267,92 6.000,00 46.267,92 45.989,01 0,00 278,91

1701 13101 Horas extras personal laboral temporal. 4.500,00 5.000,00 9.500,00 10.592,50 0,00 -1.092,50

1701 13102 Otras remuneraciones. 53.197,56 6.000,00 59.197,56 58.532,26 0,00 665,30

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Productividad1501701

1701 15000 Productividad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Gratificaciones1511701

1701 15100 Gratificaciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

-3.634,51 5.118,54 43.700,97 45.185,00 4.000,00 41.185,00Cuotas sociales1601701

1701 16000 Seguridad Social 39.750,00 5.000,00 44.750,00 43.700,97 5.118,54 -4.069,51

1701 16008 Asistencia médico-farmacéutica 1.435,00 -1.000,00 435,00 0,00 0,00 435,00

725,00 0,00 475,00 1.200,00 0,00 1.200,00Gastos sociales del personal1621701

1701 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 485,00 0,00 485,00 0,00 0,00 485,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1701 16209 Otros gastos sociales 715,00 0,00 715,00 475,00 0,00 240,00

-11.378,04 0,00 11.378,04 0,00 0,00 0,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2001701

1701 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 0,00 0,00 0,00 11.378,04 0,00 -11.378,04

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2031701

1701 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Arrendamientos de material de transport2041701

1701 20400 Arrendamientos de material de transport 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1.035,60 0,00 1.464,40 2.500,00 0,00 2.500,00Elementos de transporte2141701

1701 21400 Elementos de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 1.464,40 0,00 1.035,60

1.071,66 0,00 928,34 2.000,00 0,00 2.000,00Material de oficina2201701

1701 22000 Ordinario no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 928,34 0,00 1.071,66

-997,23 0,00 30.497,23 29.500,00 20.000,00 9.500,00Suministros2211701

1701 22103 Combustible y carburantes 5.000,00 0,00 5.000,00 3.577,60 0,00 1.422,40

1701 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 508,90 0,00 491,10

1701 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 20.000,00 21.000,00 26.410,73 0,00 -5.410,73

1701 22199 Otros suministros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

610,96 0,00 889,04 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2241701

1701 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 889,04 0,00 610,96

-10.679,03 0,00 20.679,03 10.000,00 0,00 10.000,00Gastos diversos2261701

1701 22602 Publicidad y propaganda 3.000,00 0,00 3.000,00 168,06 0,00 2.831,94

1701 22699 Otros gastos diversos 7.000,00 0,00 7.000,00 20.510,97 0,00 -13.510,97

-93.607,03 0,00 498.872,03 405.265,00 56.265,00 349.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271701

1701 22706 Estudios y trabajos técnicos 6.000,00 0,00 6.000,00 19.166,40 0,00 -13.166,40

1701 22715 Limpieza/mantenimiento playas. 260.000,00 0,00 260.000,00 317.019,15 0,00 -57.019,15

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1701 22723 Transportes, viajes y excursiones. 3.000,00 0,00 3.000,00 1.549,40 0,00 1.450,60

1701 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 80.000,00 56.265,00 136.265,00 161.137,08 0,00 -24.872,08

528,88 0,00 1.971,12 2.500,00 0,00 2.500,00Dietas2301701

1701 23020 Del personal no directivo 2.500,00 0,00 2.500,00 1.971,12 0,00 528,88

1.245,72 0,00 2.254,28 3.500,00 0,00 3.500,00Locomoción2311701

1701 23120 Del personal no directivo 3.500,00 0,00 3.500,00 2.254,28 0,00 1.245,72

195,82 0,00 8.304,18 8.500,00-1.500,00 10.000,00Transferencias corrientes.4801701

1701 48002 Transferencias a instituciones sin fine 10.000,00 -1.500,00 8.500,00 8.304,18 0,00 195,82

0,00 0,00 0,00 0,00-45.000,00 45.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291701

1701 62910 Plan desarrollo sostenible (Agenda Loca 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1701 62953 Planes especiales protección contraince 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1701 62982 Mejoras medioambientales zona Río Sant 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 1701 Administracion general del medio

ambiente.

652.028,88 2.765,00 654.793,88 759.210,78 5.118,54 -109.535,44

Grupo de programas: 1711 Parques y jardines.

-17.728,06 0,00 22.728,06 5.000,00 0,00 5.000,00Otro inmovilizado material2191711

1711 21901 Jardines 5.000,00 0,00 5.000,00 22.728,06 0,00 -17.728,06

47.690,80 16.124,99 372.184,21 436.000,00 136.000,00 300.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2271711

1711 22707 Mantenimiento jardines. 300.000,00 136.000,00 436.000,00 372.184,21 16.124,99 47.690,80

140.687,97 74.988,80 387.548,26 603.225,03 228.225,03 375.000,00Otras invers de repos. en infraest. y B6191711

1711 61901 Mejoras jardines municipales 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1711 61902 Parque infantil Santa Gertrudis 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1711 61904 Parque Santa Eulrria (zona verde Cas Ca 175.000,00 277.175,69 452.175,69 361.926,99 0,01 90.248,69

1711 61905 Mejoras parque Puig den Valls. 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 74.988,79 11,21

1711 61906 Mejoras parques y patios escolares 25.000,00 -12.500,00 12.500,00 12.251,01 0,00 248,99

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1711 61907 Mejoras parques infantiles 25.000,00 -11.450,66 13.549,34 13.370,26 0,00 179,08

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6291711

1711 62941 Ajardinamiento y arbolado en Santa Gert 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 1711 Parques y jardines. 680.010,00 364.225,03 1.044.235,03 782.460,53 91.113,79 170.660,71

Política de gasto 17 Medio ambiente. 1.332.038,88 366.990,03 1.699.028,91 1.541.671,31 96.232,33 61.125,27

Área de gasto 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 16.879.287,11 6.431.559,31 23.310.846,42 17.502.263,35 1.501.978,35 4.306.604,72

Área de gasto:2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL

Política de gasto: 23 Servicios Sociales y promocion social.

Grupo de programas: 2311 Asistencia social primaria

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00Retribuciones básicas1202311

2311 12001 Sueldos del Grupo A2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12004 Sueldos del Grupo C2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12006 Trienios 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00Retribuciones complementarias1212311

2311 12100 Complemento de destino 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12101 Complemento específico 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

2311 12103 Otros complementos 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

850,44 0,00 84.616,24 85.466,68-27.000,00 112.466,68Laboral Fijo1302311

2311 13000 Retribuciones básicas 54.409,60 -10.000,00 44.409,60 44.028,13 0,00 381,47

2311 13001 Horas extraordinarias 1.250,00 -1.000,00 250,00 0,00 0,00 250,00

2311 13002 Otras remuneraciones 56.807,08 -16.000,00 40.807,08 40.588,11 0,00 218,97

296,73 0,00 252.401,15 252.697,88 33.000,00 219.697,88Laboral temporal1312311

2311 13100 Laboral temporal 112.119,46 35.000,00 147.119,46 146.973,80 0,00 145,66

2311 13101 Horas extras personal laboral temporal. 1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2311 13102 Otras remuneraciones. 106.578,42 -1.000,00 105.578,42 105.427,35 0,00 151,07

3.917,79 0,00 154.267,77 158.185,56 33.185,56 125.000,00Otro personal1432311

2311 14304 Otro personal (escuelas de verano). 100.000,00 -4.000,00 96.000,00 95.874,56 0,00 125,44

2311 14305 Otro personal (escuelas abiertas). 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2311 14318 Otro personal (Proyecto Inmigración- ri 0,00 62.185,56 62.185,56 58.393,21 0,00 3.792,35

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Productividad1502311

2311 15000 Productividad 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Gratificaciones1512311

2311 15100 Gratificaciones 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

11.736,90 6.681,38 136.292,67 154.710,95 21.650,95 133.060,00Cuotas sociales1602311

2311 16000 Seguridad Social 130.000,00 -5.000,00 125.000,00 114.666,99 6.681,38 3.651,63

2311 16004 Seguridad Social (Proyecto Inmigración 0,00 26.650,95 26.650,95 18.918,21 0,00 7.732,74

2311 16008 Asistencia médico-farmacéutica 3.060,00 0,00 3.060,00 2.707,47 0,00 352,53

-3.248,88 0,00 4.068,88 820,00-2.000,00 2.820,00Gastos sociales del personal1622311

2311 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 2.050,00 -2.000,00 50,00 0,00 0,00 50,00

2311 16209 Otros gastos sociales 770,00 0,00 770,00 4.068,88 0,00 -3.298,88

624,00 0,00 18.876,00 19.500,00 0,00 19.500,00Arrendamientos de edificios y otras con2022311

2311 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 19.500,00 0,00 19.500,00 18.876,00 0,00 624,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de material de transport2042311

2311 20400 Arrendamientos de material de transport 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-117,96 0,00 6.117,96 6.000,00 0,00 6.000,00Edificios y otras construcciones2122311

2311 21200 Edificios y otras construcciones 6.000,00 0,00 6.000,00 6.117,96 0,00 -117,96

-2.863,24 11.824,10 11.430,70 20.391,56 16.891,56 3.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2132311

2311 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 3.500,00 16.891,56 20.391,56 11.430,70 11.824,10 -2.863,24

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-834,25 0,00 1.584,25 750,00 0,00 750,00Elementos de transporte2142311

2311 21400 Elementos de transporte 750,00 0,00 750,00 1.584,25 0,00 -834,25

21.864,69 0,00 18.135,31 40.000,00 0,00 40.000,00Equipos para procesos de información2162311

2311 21600 Equipos para procesos de información 40.000,00 0,00 40.000,00 18.135,31 0,00 21.864,69

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2192311

2311 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-939,41 0,00 7.439,41 6.500,00 0,00 6.500,00Material de oficina2202311

2311 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 6.359,41 0,00 -1.359,41

2311 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.500,00 0,00 1.500,00 1.080,00 0,00 420,00

16.461,61 0,00 20.888,39 37.350,00 0,00 37.350,00Suministros2212311

2311 22100 Energía eléctrica 6.000,00 0,00 6.000,00 5.372,68 0,00 627,32

2311 22101 Agua 600,00 0,00 600,00 563,39 0,00 36,61

2311 22103 Combustible y carburantes 250,00 0,00 250,00 222,10 0,00 27,90

2311 22104 Vestuario 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2311 22105 Productos alimenticios 18.000,00 0,00 18.000,00 7.756,33 0,00 10.243,67

2311 22106 Productos farmacéuticos y material sani 8.000,00 0,00 8.000,00 4.589,91 0,00 3.410,09

2311 22110 Productos de limpieza y aseo 2.000,00 0,00 2.000,00 2.036,10 0,00 -36,10

2311 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 347,88 0,00 1.652,12

-2.826,22 0,00 7.826,22 5.000,00 0,00 5.000,00Primas de seguros2242311

2311 22400 Primas de seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 7.826,22 0,00 -2.826,22

14.861,87 0,00 119.138,13 134.000,00-26.000,00 160.000,00Gastos diversos2262311

2311 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

2311 22612 Talleres actividades socio-educativas. 15.000,00 -10.000,00 5.000,00 3.939,38 0,00 1.060,62

2311 22613 Talleres de formación. 25.000,00 -20.000,00 5.000,00 1.960,00 0,00 3.040,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2311 22614 Ayudas asistenciales. 60.000,00 0,00 60.000,00 67.556,63 0,00 -7.556,63

2311 22615 Acogida e integración de inmigrantes. 10.000,00 0,00 10.000,00 2.893,20 0,00 7.106,80

2311 22616 Escuelas abiertas. 6.000,00 0,00 6.000,00 2.086,51 0,00 3.913,49

2311 22644 Escuelas de verano. 20.000,00 0,00 20.000,00 14.298,38 0,00 5.701,62

2311 22693 Otros gastos diversos (Proy. Inmigració 15.000,00 4.000,00 19.000,00 241,20 0,00 18.758,80

2311 22699 Otros gastos diversos 7.500,00 0,00 7.500,00 26.162,83 0,00 -18.662,83

19.721,10 0,00 282.928,90 302.650,00-38.600,00 341.250,00Trabajos realizados por otras empresas 2272311

2311 22700 Limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

2311 22701 Seguridad 1.250,00 0,00 1.250,00 1.189,57 0,00 60,43

2311 22708 Servicio teleasistencia. 30.000,00 0,00 30.000,00 30.819,09 0,00 -819,09

2311 22723 Transportes, viajes y excursiones. 6.000,00 -5.000,00 1.000,00 258,50 0,00 741,50

2311 22724 Prestaciones básicas (ayuda a domicilio 250.000,00 -20.000,00 230.000,00 229.487,89 0,00 512,11

2311 22725 Plan de formación e integración laboral 40.000,00 -20.000,00 20.000,00 14.128,64 0,00 5.871,36

2311 22793 Otros trabajos prof. (Proy. Inmigración 1.500,00 6.400,00 7.900,00 0,00 0,00 7.900,00

2311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 10.000,00 0,00 10.000,00 7.045,21 0,00 2.954,79

450,78 0,00 549,22 1.000,00 0,00 1.000,00Dietas2302311

2311 23020 Del personal no directivo 1.000,00 0,00 1.000,00 549,22 0,00 450,78

2.645,43 0,00 3.104,57 5.750,00 0,00 5.750,00Locomoción2312311

2311 23100 De los miembros de los órganos de gobie 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

2311 23120 Del personal no directivo 5.000,00 0,00 5.000,00 3.104,57 0,00 1.895,43

157,01 116.599,13 432.312,08 549.068,22 35.068,22 514.000,00Transferencias corrientes.4802311

2311 48002 Transferencias a instituciones sin fine 15.000,00 8.135,00 23.135,00 29.408,70 18.111,30 -24.385,00

2311 48003 Atenciones asistenciales. 75.000,00 0,00 75.000,00 74.983,25 0,00 16,75

2311 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 35.000,00 0,00 35.000,00 24.500,00 0,00 10.500,00

2311 48005 Transferencias Asociaciones 3S Edad. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2311 48006 Fondo Municipal de solidaridad. 125.000,00 46.933,22 171.933,22 126.756,27 71.878,87 -26.701,92

2311 48007 Ayuda para la exclusion social. 85.000,00 -20.000,00 65.000,00 14.390,56 26.608,96 24.000,48

2311 48018 Convenio Residencia Reina Sofía. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

2311 48019 Subvención Asociación 3S Edad Santa Eul 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00

2311 48020 Subvención Asociación 3S Edad Puig den 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2311 48021 Subvención Asociación 3S Edad de Jesús. 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2311 48022 Subvención Asociación 3S Edad San Carlo 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2311 48023 Subvención Asociación 3S Edad Santa Ger 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00

2311 48024 Subvención Fons Pitius de Cooperació. 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00

2311 48026 Ayudas para la vivienda 30.000,00 0,00 30.000,00 15.273,30 0,00 14.726,70

32.619,41 37.535,11 63.362,85 133.517,37 103.517,37 30.000,00Edificios y otras construcciones6222311

2311 62201 Plan accesibilidad universal. 30.000,00 103.517,37 133.517,37 63.362,85 37.535,11 32.619,41

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Elementos de transporte6242311

2311 62400 Elementos de transporte 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

69.394,38 0,00 82.189,76 151.584,14 91.574,14 60.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6292311

2311 62955 Mejoras Club 3S Edad de Jesús. 10,00 121.574,14 121.584,14 61.437,17 0,00 60.146,97

2311 62983 Mejoras clubs tercera edad 30.000,00 0,00 30.000,00 20.752,59 0,00 9.247,41

2311 62984 Proyecto local mayores Santa Eulalia 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 2311 Asistencia social primaria 1.827.234,56 241.287,80 2.068.522,36 1.707.530,46 172.639,72 188.352,18

Política de gasto 23 Servicios Sociales y promocion

social.

1.827.234,56 241.287,80 2.068.522,36 1.707.530,46 172.639,72 188.352,18

Política de gasto: 24 Fomento del Empleo

Grupo de programas: 2411 Fomento del Empleo

43.317,93 0,00 256.417,60 299.735,53 204.735,53 95.000,00Otro personal1432411

2411 14303 Otro personal (Desocupados +45). 0,00 41.157,00 41.157,00 31.929,74 0,00 9.227,26

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19:14:05 del 11/05/2016

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2411 14307 Otro personal eventual (cursos P.Q.P.I. 15.000,00 17.310,00 32.310,00 30.123,98 0,00 2.186,02

2411 14312 Otro personal eventual (Plan municipal 80.000,00 82.000,00 162.000,00 161.260,47 0,00 739,53

2411 14317 Otro personal (Cursos FPB - Aux. Cocin 0,00 15.493,53 15.493,53 0,00 0,00 15.493,53

2411 14320 Otro personal (Dinamización Actv.Tiemp 0,00 1.011,50 1.011,50 0,00 0,00 1.011,50

2411 14321 Otro personal (Cursos desocupados 2014- 0,00 37.825,25 37.825,25 33.103,41 0,00 4.721,84

2411 14322 Otro personal (socorrismo espacios acuá 0,00 3.465,00 3.465,00 0,00 0,00 3.465,00

2411 14323 Otro personal (creación y gestión micro 0,00 3.906,00 3.906,00 0,00 0,00 3.906,00

2411 14324 Otro personal (op. básicas restaurante 0,00 2.567,25 2.567,25 0,00 0,00 2.567,25

26.964,64 8.381,42 71.880,96 107.227,02 31.727,02 75.500,00Cuotas sociales1602411

2411 16000 Seguridad Social 75.000,00 -6.875,00 68.125,00 51.609,52 3.269,93 13.245,55

2411 16003 Seguridad Soc. (Cursos FPB - Aux. Cocin 0,00 6.640,08 6.640,08 5.606,57 0,00 1.033,51

2411 16005 Seguridad Soc. (Desocupados +45) 0,00 20.043,00 20.043,00 6.890,73 5.111,49 8.040,78

2411 16008 Asistencia médico-farmacéutica 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2411 16010 Seg. Social (Dinamización Actv.Tiempo L 0,00 433,50 433,50 0,00 0,00 433,50

2411 16011 Seguridad Social (Inglés gestión comerc 0,00 428,94 428,94 0,00 0,00 428,94

2411 16012 Seguridad Social (socorrismo espacios a 0,00 1.485,00 1.485,00 0,00 0,00 1.485,00

2411 16013 Seguridad Social (creación y gestión mi 0,00 1.674,00 1.674,00 0,00 0,00 1.674,00

2411 16014 Seguridad Social (op. básicas restauran 0,00 1.100,25 1.100,25 0,00 0,00 1.100,25

2411 16015 Seg. Social (Cursos desocupados 2014-1 0,00 6.797,25 6.797,25 7.774,14 0,00 -976,89

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00Suministros2212411

2411 22104 Vestuario 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

2411 22199 Otros suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

108.284,15 0,00 34.611,26 142.895,41 142.895,41 0,00Gastos diversos2262411

2411 22690 Otros gastos var. (Cursos INGLES A2, B 0,00 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00 15.950,00

2411 22691 Otros gastos var. (Cursos desocupados 2 0,00 67.972,50 67.972,50 1.459,74 0,00 66.512,76

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2411 22692 Otros gtos diverso (Cursos FPB-Aux.Coci 0,00 16.366,39 16.366,39 17.634,81 0,00 -1.268,42

2411 22694 Otros gtos. var. (Dinamización Actv.Tie 0,00 8.185,00 8.185,00 1.631,46 0,00 6.553,54

2411 22695 Otros gastos (inglés gestión comercial 0,00 873,70 873,70 759,94 0,00 113,76

2411 22696 Otros gastos (socorrismo espacios acuát 0,00 6.136,67 6.136,67 6.485,25 0,00 -348,58

2411 22697 Otros gastos (creación y gestión microe 0,00 10.010,13 10.010,13 1.812,76 0,00 8.197,37

2411 22698 Otros gastos (op. básicas restaurante y 0,00 7.831,02 7.831,02 4.827,30 0,00 3.003,72

2411 22699 Otros gastos diversos 0,00 9.570,00 9.570,00 0,00 0,00 9.570,00

80.268,88 0,00 82.621,12 162.890,00 155.390,00 7.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2272411

2411 22788 Otros trab. prof. (op. básicas restaura 0,00 8.400,00 8.400,00 14.170,61 0,00 -5.770,61

2411 22789 Otros trab. prof. (creación/gestión mic 0,00 18.480,00 18.480,00 19.672,20 0,00 -1.192,20

2411 22790 Otros trab.Prof.(Cursos INGLES A2, B1 Y 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00 0,00 25.200,00

2411 22792 Otros trab. prof. (Cursos desocupados 2 0,00 60.420,00 60.420,00 1.274,00 0,00 59.146,00

2411 22794 Otros Trab. Prof. (Dinamización Actv.Ti 0,00 6.420,00 6.420,00 16.868,50 0,00 -10.448,50

2411 22795 Otros trab. prof. (inglés gestión comer 0,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 0,00 -8.000,00

2411 22796 Otros trab. prof. (socorrismo espacios 0,00 10.290,00 10.290,00 8.641,60 0,00 1.648,40

2411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 7.500,00 18.180,00 25.680,00 5.994,21 0,00 19.685,79

1.013,66 0,00 486,34 1.500,00 0,00 1.500,00Locomoción2312411

2411 23120 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 486,34 0,00 1.013,66

0,00 0,00 0,00 0,00-25.000,00 25.000,00Transferencias corrientes.4802411

2411 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 2411 Fomento del Empleo 209.000,00 509.747,96 718.747,96 446.017,28 8.381,42 264.349,26

Política de gasto 24 Fomento del Empleo 209.000,00 509.747,96 718.747,96 446.017,28 8.381,42 264.349,26

Área de gasto 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC.

SOCIAL

2.036.234,56 751.035,76 2.787.270,32 2.153.547,74 181.021,14 452.701,44

Área de gasto:3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Política de gasto: 31 Sanidad.

Grupo de programas: 3111 Protección de la salubridad pública

1.254,55 0,00 245,45 1.500,00 0,00 1.500,00Gastos diversos2263111

3111 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 0,00 1.500,00 245,45 0,00 1.254,55

24.101,57 0,00 190.898,43 215.000,00 0,00 215.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273111

3111 22726 Campanas desinfección, desinsectación, 15.000,00 0,00 15.000,00 11.434,50 0,00 3.565,50

3111 22727 Servicio recogida y custodia de perros. 95.000,00 0,00 95.000,00 102.164,22 0,00 -7.164,22

3111 22728 Prevención y control legionelosis. 100.000,00 0,00 100.000,00 61.331,43 0,00 38.668,57

3111 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 5.000,00 0,00 5.000,00 15.968,28 0,00 -10.968,28

Grupo de programas 3111 Protección de la salubridad

pública

216.500,00 0,00 216.500,00 191.143,88 0,00 25.356,12

Grupo de programas: 3121 Hospitales, servicios asistenciales y centros salu

1.182,33 0,00 1.817,67 3.000,00 0,00 3.000,00Edificios y otras construcciones2123121

3121 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 0,00 3.000,00 1.817,67 0,00 1.182,33

5.197,89 0,00 5.802,11 11.000,00 0,00 11.000,00Suministros2213121

3121 22100 Energía eléctrica 10.000,00 0,00 10.000,00 5.732,88 0,00 4.267,12

3121 22199 Otros suministros 1.000,00 0,00 1.000,00 69,23 0,00 930,77

-2.576,97 0,00 5.076,97 2.500,00 0,00 2.500,00Gastos diversos2263121

3121 22699 Otros gastos diversos 2.500,00 0,00 2.500,00 5.076,97 0,00 -2.576,97

Grupo de programas 3121 Hospitales, servicios

asistenciales y centros salu

16.500,00 0,00 16.500,00 12.696,75 0,00 3.803,25

Política de gasto 31 Sanidad. 233.000,00 0,00 233.000,00 203.840,63 0,00 29.159,37

Política de gasto: 32 Educacion.

Grupo de programas: 3211 Creación centros docentes preescolar y primaria

0,00 10.294,59 0,00 10.294,59 10.294,59 0,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293211

3211 62996 Ampliación colegio Santa Gertrudis. 0,00 10.294,59 10.294,59 0,00 10.294,59 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas 3211 Creación centros docentes

preescolar y primaria

0,00 10.294,59 10.294,59 0,00 10.294,59 0,00

Grupo de programas: 3221 Creación de Centros de ensenanza secundaria

2.181,44 78.245,03 2.757.062,84 2.837.489,31 2.487.489,31 350.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293221

3221 62961 Instituto Santa Eulalia del Río. 350.000,00 2.487.489,31 2.837.489,31 2.757.062,84 78.245,03 2.181,44

Grupo de programas 3221 Creación de Centros de ensenanza

secundaria

350.000,00 2.487.489,31 2.837.489,31 2.757.062,84 78.245,03 2.181,44

Grupo de programas: 3231 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp

41.894,29 0,00 159.958,83 201.853,12-35.500,00 237.353,12Laboral Fijo1303231

3231 13000 Retribuciones básicas 113.883,84 -25.000,00 88.883,84 80.588,10 0,00 8.295,74

3231 13001 Horas extraordinarias 4.500,00 0,00 4.500,00 392,00 0,00 4.108,00

3231 13002 Otras remuneraciones 118.969,28 -10.500,00 108.469,28 78.978,73 0,00 29.490,55

14.741,06 0,00 141.579,62 156.320,68 0,00 156.320,68Laboral temporal1313231

3231 13100 Laboral temporal 74.739,00 0,00 74.739,00 66.802,59 0,00 7.936,41

3231 13101 Horas extras personal laboral temporal. 1.500,00 0,00 1.500,00 1.754,00 0,00 -254,00

3231 13102 Otras remuneraciones. 80.081,68 0,00 80.081,68 73.023,03 0,00 7.058,65

-1.472,08 7.398,65 93.823,43 99.750,00 0,00 99.750,00Cuotas sociales1603231

3231 16000 Seguridad Social 95.000,00 0,00 95.000,00 92.368,43 7.398,65 -4.767,08

3231 16008 Asistencia médico-farmacéutica 4.750,00 0,00 4.750,00 1.455,00 0,00 3.295,00

13.890,00 0,00 1.045,00 14.935,00 0,00 14.935,00Gastos sociales del personal1623231

3231 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 5.385,00 0,00 5.385,00 0,00 0,00 5.385,00

3231 16209 Otros gastos sociales 9.550,00 0,00 9.550,00 1.045,00 0,00 8.505,00

4.377,24 0,00 1.122,76 5.500,00 0,00 5.500,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2033231

3231 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 5.500,00 0,00 5.500,00 1.122,76 0,00 4.377,24

2.251,54 0,00 29.748,46 32.000,00 20.000,00 12.000,00Infraestructuras y bienes naturales2103231

3231 21000 Infraestructuras y bienes naturales 12.000,00 20.000,00 32.000,00 29.748,46 0,00 2.251,54

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-11.731,95 0,00 91.731,95 80.000,00 20.000,00 60.000,00Edificios y otras construcciones2123231

3231 21200 Edificios y otras construcciones 60.000,00 20.000,00 80.000,00 91.731,95 0,00 -11.731,95

6.944,20 0,00 13.055,80 20.000,00 0,00 20.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133231

3231 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 20.000,00 0,00 20.000,00 13.055,80 0,00 6.944,20

-3.120,79 0,00 7.620,79 4.500,00 0,00 4.500,00Otro inmovilizado material2193231

3231 21900 Otro inmovilizado material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3231 21901 Jardines 2.500,00 0,00 2.500,00 7.620,79 0,00 -5.120,79

29.327,65 0,00 106.172,35 135.500,00 0,00 135.500,00Suministros2213231

3231 22100 Energía eléctrica 75.000,00 0,00 75.000,00 58.312,65 0,00 16.687,35

3231 22101 Agua 6.000,00 0,00 6.000,00 8.143,15 0,00 -2.143,15

3231 22102 Gas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3231 22103 Combustible y carburantes 40.000,00 0,00 40.000,00 26.762,21 0,00 13.237,79

3231 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 217,51 0,00 782,49

3231 22110 Productos de limpieza y aseo 10.000,00 0,00 10.000,00 11.441,09 0,00 -1.441,09

3231 22199 Otros suministros 3.000,00 0,00 3.000,00 1.295,74 0,00 1.704,26

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Primas de seguros2243231

3231 22400 Primas de seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3.452,50 0,00 6.047,50 9.500,00 0,00 9.500,00Gastos diversos2263231

3231 22602 Publicidad y propaganda 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

3231 22699 Otros gastos diversos 8.000,00 0,00 8.000,00 6.047,50 0,00 1.952,50

5.396,42 0,00 214.603,58 220.000,00 40.000,00 180.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273231

3231 22700 Limpieza y aseo 170.000,00 40.000,00 210.000,00 207.219,46 0,00 2.780,54

3231 22701 Seguridad 6.000,00 0,00 6.000,00 4.836,96 0,00 1.163,04

3231 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 4.000,00 0,00 4.000,00 2.547,16 0,00 1.452,84

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Locomoción2313231

3231 23100 De los miembros de los órganos de gobie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 23120 Del personal no directivo 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

8.900,20 17.666,00 38.391,80 64.958,00-25.042,00 90.000,00Transferencias corrientes.4803231

3231 48002 Transferencias a instituciones sin fine 50.000,00 -10.042,00 39.958,00 15.072,00 17.666,00 7.220,00

3231 48003 Atenciones asistenciales. 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3231 48017 Subvención escoleta Santa Gertrudis. 25.000,00 0,00 25.000,00 23.319,80 0,00 1.680,20

22.340,82 0,01 43.505,78 65.846,61 65.846,61 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6193231

3231 61909 Plan ahorro energético colegios 0,00 65.846,61 65.846,61 43.505,78 0,01 22.340,82

Grupo de programas 3231 Funcionamie. de centros preesc.,

primaria y ed.esp

1.028.108,80 85.304,61 1.113.413,41 948.407,65 25.064,66 139.941,10

Grupo de programas: 3241 Funcionamiento Centros ensenanza secundaria

0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00 5.000,00Transferencias corrientes.4803241

3241 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 3241 Funcionamiento Centros ensenanza

secundaria

5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 32 Educacion. 1.383.108,80 2.578.088,51 3.961.197,31 3.705.470,49 113.604,28 142.122,54

Política de gasto: 33 Cultura.

Grupo de programas: 3321 Bibliotecas públicas

3.194,72 0,00 18.242,26 21.436,98 0,00 21.436,98Laboral Fijo1303321

3321 13000 Retribuciones básicas 9.182,74 0,00 9.182,74 8.031,60 0,00 1.151,14

3321 13001 Horas extraordinarias 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00

3321 13002 Otras remuneraciones 11.654,24 0,00 11.654,24 10.210,66 0,00 1.443,58

225,82 0,00 26.283,28 26.509,10 0,00 26.509,10Laboral temporal1313321

3321 13100 Laboral temporal 14.297,22 0,00 14.297,22 14.168,17 0,00 129,05

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00

3321 13102 Otras remuneraciones. 11.911,88 0,00 11.911,88 12.115,11 0,00 -203,23

-2.312,40 1.150,41 15.661,99 14.500,00 0,00 14.500,00Cuotas sociales1603321

3321 16000 Seguridad Social 14.500,00 0,00 14.500,00 15.661,99 1.150,41 -2.312,40

515,00 0,00 0,00 515,00 0,00 515,00Gastos sociales del personal1623321

3321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 515,00 0,00 515,00 0,00 0,00 515,00

2.029,69 0,00 32.970,31 35.000,00 0,00 35.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2023321

3321 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 35.000,00 0,00 35.000,00 32.970,31 0,00 2.029,69

1.619,30 0,00 1.380,70 3.000,00 0,00 3.000,00Edificios y otras construcciones2123321

3321 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 0,00 3.000,00 1.380,70 0,00 1.619,30

1.002,27 0,00 997,73 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133321

3321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 997,73 0,00 1.002,27

-1.873,75 0,00 2.873,75 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2193321

3321 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 2.873,75 0,00 -1.873,75

5.207,56 0,00 11.792,44 17.000,00 0,00 17.000,00Material de oficina2203321

3321 22000 Ordinario no inventariable 4.500,00 0,00 4.500,00 3.015,14 0,00 1.484,86

3321 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 9.000,00 0,00 9.000,00 8.637,42 0,00 362,58

3321 22002 Material informático no inventariable 3.500,00 0,00 3.500,00 139,88 0,00 3.360,12

4.790,07 0,00 7.959,93 12.750,00 0,00 12.750,00Suministros2213321

3321 22100 Energía eléctrica 10.000,00 0,00 10.000,00 7.662,88 0,00 2.337,12

3321 22101 Agua 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

3321 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3321 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 297,05 0,00 1.202,95

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Comunicaciones2223321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3321 22200 Servicios de telecomunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Primas de seguros2243321

3321 22400 Primas de seguros 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

2.318,21 0,00 2.181,79 4.500,00 0,00 4.500,00Gastos diversos2263321

3321 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

3321 22699 Otros gastos diversos 2.500,00 0,00 2.500,00 2.181,79 0,00 318,21

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273321

3321 22700 Limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3321 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Dietas2303321

3321 23020 Del personal no directivo 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 350,00Locomoción2313321

3321 23120 Del personal no directivo 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

8.939,76 0,00 21.615,51 30.555,27-9.444,73 40.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293321

3321 62911 Fondos bibliotecarios. 40.000,00 -9.444,73 30.555,27 21.615,51 0,00 8.939,76

Grupo de programas 3321 Bibliotecas públicas 184.811,08 -9.444,73 175.366,35 141.959,69 1.150,41 32.256,25

Grupo de programas: 3322 Archivos

1.839,58 0,00 160,42 2.000,00 0,00 2.000,00Edificios y otras construcciones2123322

3322 21200 Edificios y otras construcciones 2.000,00 0,00 2.000,00 160,42 0,00 1.839,58

-49,92 0,00 549,92 500,00 0,00 500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133322

3322 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 500,00 0,00 500,00 549,92 0,00 -49,92

-2.373,75 0,00 2.873,75 500,00 0,00 500,00Otro inmovilizado material2193322

3322 21900 Otro inmovilizado material 500,00 0,00 500,00 2.873,75 0,00 -2.373,75

5.990,32 0,00 9,68 6.000,00 0,00 6.000,00Suministros2213322

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3322 22100 Energía eléctrica 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

3322 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3322 22199 Otros suministros 500,00 0,00 500,00 9,68 0,00 490,32

634,81 0,00 865,19 1.500,00 0,00 1.500,00Comunicaciones2223322

3322 22200 Servicios de telecomunicaciones 1.500,00 0,00 1.500,00 865,19 0,00 634,81

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2243322

3322 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

26.500,00 0,00 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00Gastos diversos2263322

3322 22617 Ampliación archivo imagen/cultura. 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

3322 22699 Otros gastos diversos 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

8.330,98 0,00 94.669,02 103.000,00 0,00 103.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273322

3322 22700 Limpieza y aseo 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

3322 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 277,14 0,00 1.222,86

3322 22729 Gestión archivo municipal. 97.500,00 0,00 97.500,00 94.391,88 0,00 3.108,12

3322 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

Grupo de programas 3322 Archivos 141.500,00 0,00 141.500,00 99.127,98 0,00 42.372,02

Grupo de programas: 3331 Equipamientos culturales y museos

2.582,72 0,00 38.917,28 41.500,00 40.000,00 1.500,00Edificios y otras construcciones2123331

3331 21200 Edificios y otras construcciones 1.500,00 40.000,00 41.500,00 38.917,28 0,00 2.582,72

275,56 0,00 24,44 300,00 0,00 300,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133331

3331 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 300,00 0,00 300,00 24,44 0,00 275,56

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Otro inmovilizado material2193331

3331 21900 Otro inmovilizado material 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00Material de oficina2203331

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3331 22000 Ordinario no inventariable 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

3331 22002 Material informático no inventariable 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 350,00

3.292,40 0,00 5.207,60 8.500,00 0,00 8.500,00Suministros2213331

3331 22100 Energía eléctrica 7.000,00 0,00 7.000,00 4.326,82 0,00 2.673,18

3331 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3331 22199 Otros suministros 500,00 0,00 500,00 880,78 0,00 -380,78

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2243331

3331 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

3.530,36 0,00 1.969,64 5.500,00 0,00 5.500,00Gastos diversos2263331

3331 22602 Publicidad y propaganda 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

3331 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 1.969,64 0,00 30,36

5.583,52 0,00 36.416,48 42.000,00 30.000,00 12.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273331

3331 22700 Limpieza y aseo 4.500,00 10.000,00 14.500,00 10.138,66 0,00 4.361,34

3331 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 1.179,08 0,00 320,92

3331 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 6.000,00 20.000,00 26.000,00 25.098,74 0,00 901,26

92,50 0,00 907,50 1.000,00-4.000,00 5.000,00Mobiliario6253331

3331 62500 Mobiliario 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 907,50 0,00 92,50

3.240,96 0,00 46.759,04 50.000,00 35.000,00 15.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293331

3331 62914 Adquisición obras de arte. 15.000,00 35.000,00 50.000,00 46.759,04 0,00 3.240,96

Grupo de programas 3331 Equipamientos culturales y museos 50.400,00 101.000,00 151.400,00 130.201,98 0,00 21.198,02

Grupo de programas: 3341 Promocion cultural.

-7.541,24 0,00 41.241,06 33.699,82 0,00 33.699,82Laboral temporal1313341

3341 13100 Laboral temporal 15.445,22 0,00 15.445,22 19.845,88 0,00 -4.400,66

3341 13102 Otras remuneraciones. 18.254,60 0,00 18.254,60 21.395,18 0,00 -3.140,58

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-2.831,33 1.498,35 13.207,98 11.875,00 0,00 11.875,00Cuotas sociales1603341

3341 16000 Seguridad Social 11.500,00 0,00 11.500,00 13.079,04 1.498,35 -3.077,39

3341 16008 Asistencia médico-farmacéutica 375,00 0,00 375,00 128,94 0,00 246,06

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Gastos sociales del personal1623341

3341 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

-11.488,69 14.729,90 176.758,79 180.000,00 0,00 180.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2023341

3341 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 180.000,00 0,00 180.000,00 176.758,79 14.729,90 -11.488,69

-17.674,64 0,00 47.674,64 30.000,00 10.000,00 20.000,00Edificios y otras construcciones2123341

3341 21200 Edificios y otras construcciones 20.000,00 10.000,00 30.000,00 47.674,64 0,00 -17.674,64

5.578,96 0,00 12.921,04 18.500,00 12.500,00 6.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133341

3341 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 6.000,00 12.500,00 18.500,00 12.921,04 0,00 5.578,96

-5.360,60 0,00 7.360,60 2.000,00 0,00 2.000,00Otro inmovilizado material2193341

3341 21900 Otro inmovilizado material 2.000,00 0,00 2.000,00 7.360,60 0,00 -5.360,60

6.686,06 0,00 3.513,94 10.200,00 1.200,00 9.000,00Material de oficina2203341

3341 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 1.200,00 6.200,00 3.503,32 0,00 2.696,68

3341 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 4.000,00 0,00 4.000,00 10,62 0,00 3.989,38

27.101,09 0,00 45.398,91 72.500,00 0,00 72.500,00Suministros2213341

3341 22100 Energía eléctrica 60.000,00 0,00 60.000,00 38.072,45 0,00 21.927,55

3341 22101 Agua 1.000,00 0,00 1.000,00 558,64 0,00 441,36

3341 22104 Vestuario 1.500,00 0,00 1.500,00 5.166,40 0,00 -3.666,40

3341 22110 Productos de limpieza y aseo 5.000,00 0,00 5.000,00 502,12 0,00 4.497,88

3341 22199 Otros suministros 5.000,00 0,00 5.000,00 1.099,30 0,00 3.900,70

-3.531,17 0,00 11.031,17 7.500,00 0,00 7.500,00Primas de seguros2243341

3341 22400 Primas de seguros 7.500,00 0,00 7.500,00 11.031,17 0,00 -3.531,17

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-8.521,14 0,00 614.021,14 605.500,00 90.000,00 515.500,00Gastos diversos2263341

3341 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.500,00 0,00 2.500,00 1.103,65 0,00 1.396,35

3341 22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 0,00 10.000,00 32.340,21 0,00 -22.340,21

3341 22618 Premios, trofeos y medallas 2.000,00 0,00 2.000,00 2.075,76 0,00 -75,76

3341 22619 Organización actos culturales. 225.000,00 90.000,00 315.000,00 310.196,31 0,00 4.803,69

3341 22620 Gastos Funcionamiento Banda de Tambores 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3341 22621 Gastos funcionamiento Escuela de Música 8.000,00 0,00 8.000,00 5.070,88 0,00 2.929,12

3341 22622 Gastos funcionamiento Cine Teatro Espan 135.000,00 0,00 135.000,00 142.257,83 0,00 -7.257,83

3341 22645 Programas difusión actualidad municipal 120.000,00 0,00 120.000,00 106.459,76 0,00 13.540,24

3341 22699 Otros gastos diversos 10.000,00 0,00 10.000,00 14.516,74 0,00 -4.516,74

-10.240,27 0,00 292.176,27 281.936,00 9.936,00 272.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273341

3341 22700 Limpieza y aseo 25.000,00 0,00 25.000,00 20.722,44 0,00 4.277,56

3341 22701 Seguridad 6.000,00 0,00 6.000,00 2.117,60 0,00 3.882,40

3341 22723 Transportes, viajes y excursiones. 6.000,00 0,00 6.000,00 1.285,60 0,00 4.714,40

3341 22730 Servicios profesionales profesores Escu 120.000,00 0,00 120.000,00 130.769,29 0,00 -10.769,29

3341 22736 Gestión Centro Cultural de Jesús. 60.000,00 0,00 60.000,00 21.266,13 0,00 38.733,87

3341 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 55.000,00 9.936,00 64.936,00 116.015,21 0,00 -51.079,21

193,75 0,00 756,25 950,00 0,00 950,00Dietas2303341

3341 23020 Del personal no directivo 950,00 0,00 950,00 756,25 0,00 193,75

-1.154,57 0,00 7.154,57 6.000,00 0,00 6.000,00Locomoción2313341

3341 23120 Del personal no directivo 6.000,00 0,00 6.000,00 7.154,57 0,00 -1.154,57

2.082,62 0,00 2.917,38 5.000,00 0,00 5.000,00Gastos de edición y distribución2403341

3341 24000 Gastos de edición y distribución 5.000,00 0,00 5.000,00 2.917,38 0,00 2.082,62

-13.160,30 45.327,40 42.932,90 75.100,00-50.100,00 125.200,00Transferencias corrientes.4803341

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3341 48001 Transferencias a familias. 3.000,00 -2.500,00 500,00 100,30 0,00 399,70

3341 48002 Transferencias a instituciones sin fine 45.000,00 -15.700,00 29.300,00 26.000,00 600,00 2.700,00

3341 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 3.500,00 -1.500,00 2.000,00 1.560,00 0,00 440,00

3341 48008 Subvención Escuela de Adultos. 31.000,00 -31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 48009 Ayudas grupos folklóricos, caramelles, 20.000,00 15.600,00 35.600,00 13.672,60 41.727,40 -19.800,00

3341 48010 Ayuda edición libros y otras publicacio 5.000,00 0,00 5.000,00 1.600,00 3.000,00 400,00

3341 48025 Subvenciones actividades culturales esc 17.700,00 -15.000,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00

0,00 0,00 0,00 0,00-150.000,00 150.000,00Edificios y otras construcciones6223341

3341 62208 Ampliación local Escuela de Música. 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.274,97 0,00 11.274,97 6.000,00 0,00 6.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6233341

3341 62301 Compra instrumentos musicales 6.000,00 0,00 6.000,00 11.274,97 0,00 -5.274,97

-6.655,03 7.180,87 73.857,38 74.383,22 18.383,22 56.000,00Mobiliario6253341

3341 62500 Mobiliario 6.000,00 18.383,22 24.383,22 24.826,95 7.180,87 -7.624,60

3341 62503 Equipamiento Edf. turístico-cutural de 50.000,00 0,00 50.000,00 49.030,43 0,00 969,57

124.717,42 43.892,58 0,00 168.610,00-116.390,00 285.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293341

3341 62958 Mejoras Centro Cultural Puig den Valls. 25.000,00 43.610,00 68.610,00 0,00 43.892,58 24.717,42

3341 62985 Mejoras Centro Cultural San Carlos 25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 62986 Proyecto restauración seni Puig den Val 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 62987 Rehabilitación Trui de Parella 125.000,00 -125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3341 62988 Reforma y ascensor Edf. Polivalente C) 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

18.500,00 0,00 0,00 18.500,00 8.500,00 10.000,00A familias e instituciones sin fines d7803341

3341 78000 A familias e instituciones sin fines d 10.000,00 8.500,00 18.500,00 0,00 0,00 18.500,00

Grupo de programas 3341 Promocion cultural. 1.774.474,82 -165.970,78 1.608.504,04 1.404.198,99 112.629,10 91.675,95

Grupo de programas: 3361 Arqueologia y proteccion del Patr. Hist.-Artist.

11.888,08 0,00 111,92 12.000,00 0,00 12.000,00Infraestructuras y bienes naturales2103361

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3361 21000 Infraestructuras y bienes naturales 12.000,00 0,00 12.000,00 111,92 0,00 11.888,08

-12.292,63 0,00 22.292,63 10.000,00 0,00 10.000,00Edificios y otras construcciones2123361

3361 21200 Edificios y otras construcciones 10.000,00 0,00 10.000,00 22.292,63 0,00 -12.292,63

3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00Gastos diversos2263361

3361 22699 Otros gastos diversos 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

14.500,00 35.000,00 0,00 49.500,00 14.500,00 35.000,00Transferencias corrientes.4803361

3361 48002 Transferencias a instituciones sin fine 35.000,00 14.500,00 49.500,00 0,00 35.000,00 14.500,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Otras invers. nuevas infra. y B. destin6093361

3361 60901 Restauración Font de Peralta. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

61.595,62 0,00 228.160,87 289.756,49 224.756,49 65.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293361

3361 62915 Recuperación/museización Río Santa Eulr 25.000,00 25.000,00 50.000,00 19.758,20 0,00 30.241,80

3361 62964 Arreglo Es Trenc y Acequia des Mallorqu 40.000,00 199.756,49 239.756,49 208.402,67 0,00 31.353,82

10.010,00 20.000,00 20.000,00 50.010,00 20.000,00 30.010,00A familias e instituciones sin fines d7803361

3361 78000 A familias e instituciones sin fines d 30.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00

3361 78005 Subvención mantenimiento patrimonio his 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 3361 Arqueologia y proteccion del

Patr. Hist.-Artist.

155.520,00 259.256,49 414.776,49 270.565,42 55.000,00 89.211,07

Grupo de programas: 3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

25.270,22 0,00 0,00 25.270,22 0,00 25.270,22Laboral Fijo1303371

3371 13000 Retribuciones básicas 13.108,34 0,00 13.108,34 0,00 0,00 13.108,34

3371 13001 Horas extraordinarias 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

3371 13002 Otras remuneraciones 11.911,88 0,00 11.911,88 0,00 0,00 11.911,88

-371,27 0,00 41.260,39 40.889,12 0,00 40.889,12Laboral temporal1313371

3371 13100 Laboral temporal 16.695,56 0,00 16.695,56 16.876,12 0,00 -180,56

3371 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3371 13102 Otras remuneraciones. 21.693,56 0,00 21.693,56 24.384,27 0,00 -2.690,71

5.888,85 1.222,93 13.648,22 20.760,00 0,00 20.760,00Cuotas sociales1603371

3371 16000 Seguridad Social 20.385,00 0,00 20.385,00 13.591,22 1.222,93 5.570,85

3371 16008 Asistencia médico-farmacéutica 375,00 0,00 375,00 57,00 0,00 318,00

-217,06 0,00 717,06 500,00 0,00 500,00Gastos sociales del personal1623371

3371 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 500,00 0,00 500,00 717,06 0,00 -217,06

1.920,00 0,00 58.080,00 60.000,00 0,00 60.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2023371

3371 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 60.000,00 0,00 60.000,00 58.080,00 0,00 1.920,00

886,35 0,00 113,65 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083371

3371 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.000,00 0,00 1.000,00 113,65 0,00 886,35

5.354,00 0,00 2.646,00 8.000,00 0,00 8.000,00Edificios y otras construcciones2123371

3371 21200 Edificios y otras construcciones 8.000,00 0,00 8.000,00 2.646,00 0,00 5.354,00

941,11 0,00 1.058,89 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133371

3371 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 1.058,89 0,00 941,11

-1.389,49 0,00 7.389,49 6.000,00 0,00 6.000,00Material de oficina2203371

3371 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 7.178,74 0,00 -2.178,74

3371 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.000,00 0,00 1.000,00 210,75 0,00 789,25

2.676,37 0,00 18.573,63 21.250,00 0,00 21.250,00Suministros2213371

3371 22100 Energía eléctrica 18.000,00 0,00 18.000,00 17.621,78 0,00 378,22

3371 22101 Agua 250,00 0,00 250,00 78,33 0,00 171,67

3371 22110 Productos de limpieza y aseo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3371 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 873,52 0,00 1.126,48

236,01 0,00 763,99 1.000,00 0,00 1.000,00Comunicaciones2223371

3371 22200 Servicios de telecomunicaciones 1.000,00 0,00 1.000,00 763,99 0,00 236,01

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

581,81 0,00 1.918,19 2.500,00 0,00 2.500,00Primas de seguros2243371

3371 22400 Primas de seguros 2.500,00 0,00 2.500,00 1.918,19 0,00 581,81

3.256,72 0,00 8.743,28 12.000,00 0,00 12.000,00Gastos diversos2263371

3371 22601 Atenciones protocolarias y representati 500,00 0,00 500,00 756,25 0,00 -256,25

3371 22602 Publicidad y propaganda 2.500,00 0,00 2.500,00 514,25 0,00 1.985,75

3371 22618 Premios, trofeos y medallas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3371 22699 Otros gastos diversos 8.000,00 0,00 8.000,00 7.472,78 0,00 527,22

-137,62 0,00 88.387,62 88.250,00 0,00 88.250,00Trabajos realizados por otras empresas 2273371

3371 22700 Limpieza y aseo 18.000,00 0,00 18.000,00 17.581,54 0,00 418,46

3371 22701 Seguridad 750,00 0,00 750,00 584,11 0,00 165,89

3371 22723 Transportes, viajes y excursiones. 1.500,00 0,00 1.500,00 3.226,18 0,00 -1.726,18

3371 22732 Servicio monitores Punt Jove. 60.000,00 0,00 60.000,00 55.197,19 0,00 4.802,81

3371 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 8.000,00 0,00 8.000,00 11.798,60 0,00 -3.798,60

-106,39 0,00 356,39 250,00 0,00 250,00Dietas2303371

3371 23020 Del personal no directivo 250,00 0,00 250,00 356,39 0,00 -106,39

-314,29 0,00 614,29 300,00 0,00 300,00Locomoción2313371

3371 23120 Del personal no directivo 300,00 0,00 300,00 614,29 0,00 -314,29

0,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00 5.000,00Transferencias corrientes.4803371

3371 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293371

3371 62942 Adaptación local Parque de la Paz. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 3371 Instalaciones de ocupación del

tiempo libre.

294.979,34 -5.000,00 289.979,34 244.271,09 1.222,93 44.485,32

Grupo de programas: 3381 Fiestas populares y festejos.

-1.834,42 0,00 32.755,28 30.920,86 0,00 30.920,86Laboral Fijo1303381

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3381 13000 Retribuciones básicas 15.008,98 0,00 15.008,98 15.290,17 0,00 -281,19

3381 13001 Horas extraordinarias 4.000,00 0,00 4.000,00 5.350,00 0,00 -1.350,00

3381 13002 Otras remuneraciones 11.911,88 0,00 11.911,88 12.115,11 0,00 -203,23

10,27 693,21 10.021,52 10.725,00 0,00 10.725,00Cuotas sociales1603381

3381 16000 Seguridad Social 10.500,00 0,00 10.500,00 10.021,52 693,21 -214,73

3381 16008 Asistencia médico-farmacéutica 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 225,00

250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00Gastos sociales del personal1623381

3381 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083381

3381 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-187.671,88 0,00 647.671,88 460.000,00 0,00 460.000,00Gastos diversos2263381

3381 22601 Atenciones protocolarias y representati 6.000,00 0,00 6.000,00 40,00 0,00 5.960,00

3381 22602 Publicidad y propaganda 25.000,00 0,00 25.000,00 45.806,12 0,00 -20.806,12

3381 22605 Organización cabalgatas de reyes 20.000,00 0,00 20.000,00 29.144,01 0,00 -9.144,01

3381 22610 Festejos y almuerzos 3S Edad. 37.500,00 0,00 37.500,00 37.248,91 0,00 251,09

3381 22618 Premios, trofeos y medallas 15.000,00 0,00 15.000,00 9.796,35 0,00 5.203,65

3381 22625 Actuaciones musicales. 110.000,00 0,00 110.000,00 154.563,11 0,00 -44.563,11

3381 22645 Programas difusión actualidad municipal 10.000,00 0,00 10.000,00 2.315,00 0,00 7.685,00

3381 22646 Otros actos festivos. 65.000,00 0,00 65.000,00 201.837,84 0,00 -136.837,84

3381 22647 Alquiler de carpas. 25.000,00 0,00 25.000,00 20.963,25 0,00 4.036,75

3381 22648 Servicios sanitarios (ambulancias, ...) 6.500,00 0,00 6.500,00 9.525,77 0,00 -3.025,77

3381 22649 Equipos sonido e iluminación. 65.000,00 0,00 65.000,00 80.405,85 0,00 -15.405,85

3381 22650 Alquiler cabinas sanitarias. 5.000,00 0,00 5.000,00 6.415,42 0,00 -1.415,42

3381 22652 Instalaciones eléctricas. 25.000,00 0,00 25.000,00 9.020,58 0,00 15.979,42

3381 22699 Otros gastos diversos 45.000,00 0,00 45.000,00 40.589,67 0,00 4.410,33

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

350,00 0,00 1.400,00 1.750,00 0,00 1.750,00Dietas2303381

3381 23020 Del personal no directivo 1.750,00 0,00 1.750,00 1.400,00 0,00 350,00

250,00 0,00 1.250,00 1.500,00 0,00 1.500,00Locomoción2313381

3381 23120 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 1.250,00 0,00 250,00

-8.600,00 0,00 13.600,00 5.000,00-3.500,00 8.500,00Transferencias corrientes.4803381

3381 48001 Transferencias a familias. 3.500,00 -3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3381 48002 Transferencias a instituciones sin fine 5.000,00 0,00 5.000,00 13.600,00 0,00 -8.600,00

Grupo de programas 3381 Fiestas populares y festejos. 515.145,86 -3.500,00 511.645,86 706.698,68 693,21 -195.746,03

Política de gasto 33 Cultura. 3.116.831,10 176.340,98 3.293.172,08 2.997.023,83 170.695,65 125.452,60

Política de gasto: 34 Deporte.

Grupo de programas: 3401 Administracion general de Deportes

95,82 0,00 7.404,18 7.500,00 0,00 7.500,00Material de oficina2203401

3401 22000 Ordinario no inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 7.390,39 0,00 -2.390,39

3401 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

3401 22002 Material informático no inventariable 2.000,00 0,00 2.000,00 13,79 0,00 1.986,21

2.513,44 0,00 3.236,56 5.750,00 0,00 5.750,00Suministros2213401

3401 22104 Vestuario 5.000,00 0,00 5.000,00 1.937,28 0,00 3.062,72

3401 22106 Productos farmacéuticos y material sani 750,00 0,00 750,00 1.299,28 0,00 -549,28

5.465,18 0,00 534,82 6.000,00 0,00 6.000,00Gastos diversos2263401

3401 22699 Otros gastos diversos 6.000,00 0,00 6.000,00 534,82 0,00 5.465,18

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273401

3401 22706 Estudios y trabajos técnicos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

3401 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Dietas2303401

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3401 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Locomoción2313401

3401 23120 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

Grupo de programas 3401 Administracion general de

Deportes

29.750,00 0,00 29.750,00 11.175,56 0,00 18.574,44

Grupo de programas: 3411 Promocion y fomento del deporte

2.103,82 0,00 396,18 2.500,00 0,00 2.500,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083411

3411 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 2.500,00 0,00 2.500,00 396,18 0,00 2.103,82

1.851,44 0,00 648,56 2.500,00 0,00 2.500,00Transportes2233411

3411 22300 Transportes 2.500,00 0,00 2.500,00 648,56 0,00 1.851,44

-18.932,16 0,00 24.932,16 6.000,00 0,00 6.000,00Primas de seguros2243411

3411 22400 Primas de seguros 6.000,00 0,00 6.000,00 24.932,16 0,00 -18.932,16

-11.465,46 0,00 82.965,46 71.500,00 0,00 71.500,00Gastos diversos2263411

3411 22601 Atenciones protocolarias y representati 2.500,00 0,00 2.500,00 396,79 0,00 2.103,21

3411 22602 Publicidad y propaganda 5.000,00 0,00 5.000,00 1.304,38 0,00 3.695,62

3411 22618 Premios, trofeos y medallas 10.000,00 0,00 10.000,00 19.804,73 0,00 -9.804,73

3411 22635 Organización campus de verano. 7.000,00 0,00 7.000,00 5.112,84 0,00 1.887,16

3411 22636 Jornadas deportivas escolares. 12.000,00 0,00 12.000,00 14.250,34 0,00 -2.250,34

3411 22637 Organización competiciones deportivas. 30.000,00 0,00 30.000,00 36.069,04 0,00 -6.069,04

3411 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 6.027,34 0,00 -1.027,34

-3.286,38 0,00 15.286,38 12.000,00 0,00 12.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2273411

3411 22723 Transportes, viajes y excursiones. 6.000,00 0,00 6.000,00 5.853,54 0,00 146,46

3411 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 6.000,00 0,00 6.000,00 9.432,84 0,00 -3.432,84

-1.020,00 62.335,98 306.205,72 367.521,70 26.021,70 341.500,00Transferencias corrientes.4803411

3411 48001 Transferencias a familias. 1.500,00 0,00 1.500,00 620,00 0,00 880,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3411 48002 Transferencias a instituciones sin fine 265.000,00 26.021,70 291.021,70 281.085,76 6.935,94 3.000,00

3411 48011 Convenios colaboración entidades deport 65.000,00 0,00 65.000,00 19.499,96 50.500,04 -5.000,00

3411 48012 Ayudas escuelas deportivas 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 4.900,00 100,00

Grupo de programas 3411 Promocion y fomento del deporte 436.000,00 26.021,70 462.021,70 430.434,46 62.335,98 -30.748,74

Grupo de programas: 3421 Instalaciones deportivas.

33.432,33 0,00 248.120,93 281.553,26-30.000,00 311.553,26Laboral Fijo1303421

3421 13000 Retribuciones básicas 140.054,18 0,00 140.054,18 114.804,09 0,00 25.250,09

3421 13001 Horas extraordinarias 7.250,00 0,00 7.250,00 1.625,00 0,00 5.625,00

3421 13002 Otras remuneraciones 164.249,08 -30.000,00 134.249,08 131.691,84 0,00 2.557,24

23.547,07 0,00 22.136,51 45.683,58 0,00 45.683,58Laboral temporal1313421

3421 13100 Laboral temporal 21.884,10 0,00 21.884,10 14.126,17 0,00 7.757,93

3421 13101 Horas extras personal laboral temporal. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

3421 13102 Otras remuneraciones. 22.299,48 0,00 22.299,48 8.010,34 0,00 14.289,14

17.515,33 6.597,65 85.162,02 109.275,00 0,00 109.275,00Cuotas sociales1603421

3421 16000 Seguridad Social 105.000,00 0,00 105.000,00 83.784,52 6.597,65 14.617,83

3421 16008 Asistencia médico-farmacéutica 4.275,00 0,00 4.275,00 1.377,50 0,00 2.897,50

7.195,50 0,00 1.529,50 8.725,00 0,00 8.725,00Gastos sociales del personal1623421

3421 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 3.975,00 0,00 3.975,00 0,00 0,00 3.975,00

3421 16209 Otros gastos sociales 4.750,00 0,00 4.750,00 1.529,50 0,00 3.220,50

4.918,86 0,00 81,14 5.000,00 0,00 5.000,00Arrend. de maquinaria, instalaciones y 2033421

3421 20300 Arrend. de maquinaria, instalaciones y 5.000,00 0,00 5.000,00 81,14 0,00 4.918,86

-5.617,25 0,00 13.617,25 8.000,00 0,00 8.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2083421

3421 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 8.000,00 0,00 8.000,00 13.617,25 0,00 -5.617,25

6.239,47 0,00 23.760,53 30.000,00 0,00 30.000,00Infraestructuras y bienes naturales2103421

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3421 21000 Infraestructuras y bienes naturales 30.000,00 0,00 30.000,00 23.760,53 0,00 6.239,47

-14.741,64 0,00 54.741,64 40.000,00 0,00 40.000,00Edificios y otras construcciones2123421

3421 21200 Edificios y otras construcciones 40.000,00 0,00 40.000,00 54.741,64 0,00 -14.741,64

-21.654,41 0,00 46.654,41 25.000,00 0,00 25.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2133421

3421 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 25.000,00 0,00 25.000,00 46.654,41 0,00 -21.654,41

946,20 0,00 53,80 1.000,00 0,00 1.000,00Elementos de transporte2143421

3421 21400 Elementos de transporte 1.000,00 0,00 1.000,00 53,80 0,00 946,20

-2.350,59 0,00 4.850,59 2.500,00 0,00 2.500,00Equipos para procesos de información2163421

3421 21600 Equipos para procesos de información 2.500,00 0,00 2.500,00 4.850,59 0,00 -2.350,59

6.115,90 0,00 1.884,10 8.000,00 0,00 8.000,00Otro inmovilizado material2193421

3421 21900 Otro inmovilizado material 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

3421 21901 Jardines 2.000,00 0,00 2.000,00 1.884,10 0,00 115,90

59.773,07 0,00 360.726,93 420.500,00 0,00 420.500,00Suministros2213421

3421 22100 Energía eléctrica 235.000,00 0,00 235.000,00 203.661,79 0,00 31.338,21

3421 22101 Agua 2.500,00 0,00 2.500,00 5.418,65 0,00 -2.918,65

3421 22102 Gas 12.000,00 0,00 12.000,00 7.366,11 0,00 4.633,89

3421 22103 Combustible y carburantes 150.000,00 0,00 150.000,00 122.256,99 0,00 27.743,01

3421 22110 Productos de limpieza y aseo 21.000,00 0,00 21.000,00 22.023,39 0,00 -1.023,39

1.611,06 0,00 13.388,94 15.000,00 0,00 15.000,00Gastos diversos2263421

3421 22699 Otros gastos diversos 15.000,00 0,00 15.000,00 13.388,94 0,00 1.611,06

10.169,78 0,00 667.330,22 677.500,00 0,00 677.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2273421

3421 22700 Limpieza y aseo 70.000,00 0,00 70.000,00 75.103,75 0,00 -5.103,75

3421 22701 Seguridad 2.500,00 0,00 2.500,00 2.493,66 0,00 6,34

3421 22733 Gestión piscinas muncipales. 600.000,00 0,00 600.000,00 582.536,82 0,00 17.463,18

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

3421 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 5.000,00 0,00 5.000,00 7.195,99 0,00 -2.195,99

164.555,04 0,00 30.944,96 195.500,00-182.500,00 378.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6293421

3421 62919 Mejora instalaciones deportivas y ef. e 120.000,00 -22.500,00 97.500,00 30.944,96 0,00 66.555,04

3421 62967 Mejora pistas polideportivas municipale 150.000,00 -150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3421 62989 Cubrición pistas deportivas Es Puig de 78.000,00 20.000,00 98.000,00 0,00 0,00 98.000,00

3421 62993 Proyecto ciudad deportiva Santa Eulrria 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 3421 Instalaciones deportivas. 2.085.736,84 -212.500,00 1.873.236,84 1.574.983,47 6.597,65 291.655,72

Política de gasto 34 Deporte. 2.551.486,84 -186.478,30 2.365.008,54 2.016.593,49 68.933,63 279.481,42

Área de gasto 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF. 7.284.426,74 2.567.951,19 9.852.377,93 8.922.928,44 353.233,56 576.215,93

Área de gasto:4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Política de gasto: 41 Agricultura, ganaderia y pesda.

Grupo de programas: 4101 Administracion general agricultura, ganad. pesca

5.271,97 0,00 15.228,03 20.500,00 0,00 20.500,00Gastos diversos2264101

4101 22601 Atenciones protocolarias y representati 4.500,00 0,00 4.500,00 3.998,50 0,00 501,50

4101 22602 Publicidad y propaganda 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4101 22699 Otros gastos diversos 15.000,00 0,00 15.000,00 11.229,53 0,00 3.770,47

19.709,60 0,00 290,40 20.000,00 0,00 20.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2274101

4101 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 20.000,00 0,00 20.000,00 290,40 0,00 19.709,60

3.271,80 0,00 116.728,20 120.000,00 0,00 120.000,00A Mancomunidades4634101

4101 46301 Mancomunidad Matadero Insular. 120.000,00 0,00 120.000,00 116.728,20 0,00 3.271,80

53.000,00 64.500,00 22.500,00 140.000,00 22.500,00 117.500,00Transferencias corrientes.4804101

4101 48001 Transferencias a familias. 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

4101 48002 Transferencias a instituciones sin fine 100.000,00 22.500,00 122.500,00 22.500,00 49.500,00 50.500,00

4101 48013 Ayudas poda árboles autóctonos y compr 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

22.500,00 28.414,75 48.495,00 99.409,75 56.909,75 42.500,00A familias e instituciones sin fines d7804101

4101 78000 A familias e instituciones sin fines d 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

4101 78003 Ayuda Ccoperativa Agrícola (nave y aper 5.000,00 40.000,00 45.000,00 40.000,00 20.000,00 -15.000,00

4101 78004 Ayudas rehabilitación entorno rural/par 35.000,00 16.909,75 51.909,75 8.495,00 8.414,75 35.000,00

Grupo de programas 4101 Administracion general

agricultura, ganad. pesca

320.500,00 79.409,75 399.909,75 203.241,63 92.914,75 103.753,37

Política de gasto 41 Agricultura, ganaderia y pesda. 320.500,00 79.409,75 399.909,75 203.241,63 92.914,75 103.753,37

Política de gasto: 43 Comercio, turismo y PYMES

Grupo de programas: 4301 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES

-54.795,02 0,00 171.295,02 116.500,00 0,00 116.500,00Gastos diversos2264301

4301 22601 Atenciones protocolarias y representati 1.500,00 0,00 1.500,00 964,00 0,00 536,00

4301 22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 0,00 10.000,00 27.218,24 0,00 -17.218,24

4301 22638 Organización eventos de carácter comerc 75.000,00 0,00 75.000,00 135.842,43 0,00 -60.842,43

4301 22639 Plan dinamización comercial. 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

4301 22699 Otros gastos diversos 5.000,00 0,00 5.000,00 7.270,35 0,00 -2.270,35

92.269,00 0,00 22.731,00 115.000,00 70.000,00 45.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2274301

4301 22731 Instalación alumbrado de navidad. 45.000,00 70.000,00 115.000,00 22.731,00 0,00 92.269,00

5.300,00 0,00 7.500,00 12.800,00 1.800,00 11.000,00Transferencias corrientes.4804301

4301 48001 Transferencias a familias. 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4301 48002 Transferencias a instituciones sin fine 6.000,00 1.800,00 7.800,00 7.500,00 0,00 300,00

32.442,75 0,00 109.072,68 141.515,43 86.515,43 55.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294301

4301 62920 Compra material alumbrado navidad. 30.000,00 86.515,43 116.515,43 105.962,50 0,00 10.552,93

4301 62954 Senalización informativa del Municipio. 25.000,00 0,00 25.000,00 3.110,18 0,00 21.889,82

Grupo de programas 4301 Admon. general de Comercio,

turismo y PYMES

227.500,00 158.315,43 385.815,43 310.598,70 0,00 75.216,73

Grupo de programas: 4321 Información y promoción turística.

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-40,42 0,00 11.376,61 11.336,19 0,00 11.336,19Retribuciones básicas1204321

4321 12004 Sueldos del Grupo C2 8.539,31 0,00 8.539,31 8.690,74 0,00 -151,43

4321 12006 Trienios 2.796,88 0,00 2.796,88 2.685,87 0,00 111,01

-248,14 0,00 14.898,48 14.650,34 0,00 14.650,34Retribuciones complementarias1214321

4321 12100 Complemento de destino 4.026,05 0,00 4.026,05 4.097,45 0,00 -71,40

4321 12101 Complemento específico 9.966,45 0,00 9.966,45 10.143,19 0,00 -176,74

4321 12103 Otros complementos 657,84 0,00 657,84 657,84 0,00 0,00

1.242,35 0,00 12.652,45 13.894,80-17.000,00 30.894,80Laboral temporal1314321

4321 13100 Laboral temporal 15.979,88 -8.000,00 7.979,88 7.419,61 0,00 560,27

4321 13101 Horas extras personal laboral temporal. 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

4321 13102 Otras remuneraciones. 14.414,92 -9.000,00 5.414,92 5.232,84 0,00 182,08

0,00 0,00 6.621,60 6.621,60 0,00 6.621,60Productividad1504321

4321 15000 Productividad 6.621,60 0,00 6.621,60 6.621,60 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00-2.500,00 2.500,00Gratificaciones1514321

4321 15100 Gratificaciones 2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

417,59 2.681,56 14.400,85 17.500,00-4.000,00 21.500,00Cuotas sociales1604321

4321 16000 Seguridad Social 20.850,00 -4.000,00 16.850,00 14.400,85 2.681,56 -232,41

4321 16008 Asistencia médico-farmacéutica 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Gastos sociales del personal1624321

4321 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00Arrendamientos de material de transport2044321

4321 20400 Arrendamientos de material de transport 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

1.618,05 0,00 3.381,95 5.000,00 0,00 5.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2084321

4321 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 5.000,00 0,00 5.000,00 3.381,95 0,00 1.618,05

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Cánones2094321

4321 20900 Cánones 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

-1.512,70 0,00 16.512,70 15.000,00 0,00 15.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104321

4321 21000 Infraestructuras y bienes naturales 15.000,00 0,00 15.000,00 16.512,70 0,00 -1.512,70

895,03 0,00 11.104,97 12.000,00 0,00 12.000,00Edificios y otras construcciones2124321

4321 21200 Edificios y otras construcciones 12.000,00 0,00 12.000,00 11.104,97 0,00 895,03

-1.354,23 0,00 3.354,23 2.000,00 0,00 2.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2134321

4321 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 2.000,00 0,00 2.000,00 3.354,23 0,00 -1.354,23

-483,29 0,00 2.983,29 2.500,00 0,00 2.500,00Elementos de transporte2144321

4321 21400 Elementos de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 2.983,29 0,00 -483,29

-1.579,58 0,00 3.579,58 2.000,00 0,00 2.000,00Otro inmovilizado material2194321

4321 21900 Otro inmovilizado material 2.000,00 0,00 2.000,00 3.579,58 0,00 -1.579,58

7.510,77 0,00 3.739,23 11.250,00 0,00 11.250,00Material de oficina2204321

4321 22000 Ordinario no inventariable 8.000,00 0,00 8.000,00 2.822,35 0,00 5.177,65

4321 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.750,00 0,00 1.750,00 798,00 0,00 952,00

4321 22002 Material informático no inventariable 1.500,00 0,00 1.500,00 118,88 0,00 1.381,12

29.985,36 0,00 56.764,64 86.750,00 0,00 86.750,00Suministros2214321

4321 22100 Energía eléctrica 75.000,00 0,00 75.000,00 52.809,22 0,00 22.190,78

4321 22101 Agua 250,00 0,00 250,00 467,88 0,00 -217,88

4321 22103 Combustible y carburantes 3.000,00 0,00 3.000,00 3.332,45 0,00 -332,45

4321 22104 Vestuario 1.000,00 0,00 1.000,00 153,29 0,00 846,71

4321 22106 Productos farmacéuticos y material sani 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

4321 22110 Productos de limpieza y aseo 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

4321 22112 Sumin. mat. electrónico y eléctri. y d 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4321 22199 Otros suministros 2.500,00 0,00 2.500,00 1,80 0,00 2.498,20

1.651,29 0,00 10.348,71 12.000,00 0,00 12.000,00Primas de seguros2244321

4321 22400 Primas de seguros 12.000,00 0,00 12.000,00 10.348,71 0,00 1.651,29

26.714,23 0,00 409.785,77 436.500,00 131.000,00 305.500,00Gastos diversos2264321

4321 22601 Atenciones protocolarias y representati 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

4321 22602 Publicidad y propaganda 55.000,00 0,00 55.000,00 28.745,70 0,00 26.254,30

4321 22630 Fiestas Es Caná. 18.000,00 0,00 18.000,00 35.050,30 0,00 -17.050,30

4321 22631 Fiestas Cala LLonga. 18.000,00 0,00 18.000,00 26.243,66 0,00 -8.243,66

4321 22641 Fiesta Día del Turista. 8.500,00 0,00 8.500,00 6.731,84 0,00 1.768,16

4321 22643 Canon ocupación dominio público marítim 140.000,00 0,00 140.000,00 137.459,44 0,00 2.540,56

4321 22699 Otros gastos diversos 60.000,00 131.000,00 191.000,00 175.554,83 0,00 15.445,17

6.951,78 61.551,34 653.796,88 722.300,00 59.800,00 662.500,00Trabajos realizados por otras empresas 2274321

4321 22700 Limpieza y aseo 10.000,00 0,00 10.000,00 5.640,27 0,00 4.359,73

4321 22701 Seguridad 1.500,00 0,00 1.500,00 538,92 0,00 961,08

4321 22706 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 23.500,00 28.500,00 31.526,55 0,00 -3.026,55

4321 22734 Gestión y mantenimiento Palacio de Cong 420.000,00 0,00 420.000,00 409.496,04 34.124,67 -23.620,71

4321 22735 Campanas promoción turística. 75.000,00 0,00 75.000,00 67.885,56 0,00 7.114,44

4321 22738 Plan de calidad playas municipales. 15.000,00 0,00 15.000,00 10.109,54 0,00 4.890,46

4321 22740 Gastos Ibiza Convention Bureau. 76.000,00 0,00 76.000,00 75.020,04 6.251,67 -5.271,71

4321 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 60.000,00 36.300,00 96.300,00 53.579,96 21.175,00 21.545,04

750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00Dietas2304321

4321 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00

1.426,56 0,00 573,44 2.000,00 0,00 2.000,00Locomoción2314321

4321 23120 Del personal no directivo 2.000,00 0,00 2.000,00 573,44 0,00 1.426,56

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Gastos de edición y distribución2404321

4321 24000 Gastos de edición y distribución 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

11.856,07 327.170,93 308.015,10 647.042,10 207.542,10 439.500,00Transferencias corrientes.4804321

4321 48001 Transferencias a familias. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

4321 48002 Transferencias a instituciones sin fine 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

4321 48004 Premios, becas y pensiones de estudio e 50.000,00 -35.000,00 15.000,00 11.215,00 0,00 3.785,00

4321 48014 Funcionamiento Estación Náutica. 32.500,00 0,00 32.500,00 16.500,00 16.000,00 0,00

4321 48015 Otras transferencias (turismo senior) 40.000,00 -35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

4321 48016 Convenio socorrismo/salvamento en playa 300.000,00 277.542,10 577.542,10 280.300,10 311.170,93 -13.928,93

79.024,06 103.791,54 39.231,58 222.047,18 172.047,18 50.000,00Inversión nueva infraestructuras y bien6014321

4321 60100 Centro turístico cultural de Jesús. 50.000,00 172.047,18 222.047,18 39.231,58 103.791,54 79.024,06

85.407,81 0,00 0,00 85.407,81 85.407,81 0,00Otras invers de repos. en infraest. y B6194321

4321 61910 Mejora zona turística Santa Eulalia 0,00 85.407,81 85.407,81 0,00 0,00 85.407,81

0,00 0,00 0,00 0,00-36.000,00 36.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6234321

4321 62302 Equipos digitales con pantalla 36.000,00 -36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.992,82 6.794,39 76.694,72 126.481,93 71.481,93 55.000,00Mobiliario6254321

4321 62503 Equipamiento Edf. turístico-cutural de 55.000,00 71.481,93 126.481,93 76.694,72 6.794,39 42.992,82

143.953,38 1,23 184.422,16 328.376,77 113.366,77 215.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294321

4321 62921 Embellecimiento infraestructuras playas 50.000,00 -30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4321 62922 Mejoras en infraestructuras turísticas. 35.000,00 0,00 35.000,00 16.713,43 0,00 18.286,57

4321 62940 Infraestructuras en Es Caná. 55.000,00 156.680,87 211.680,87 148.501,19 1,23 63.178,45

4321 62954 Senalización informativa del Municipio. 75.000,00 -13.314,10 61.685,90 19.207,54 0,00 42.478,36

4321 62963 Oficina información turística. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

0,00 13.226,40 80.200,40 93.426,80 93.426,80 0,00Modernización Infraestruct. Turísticas 6674321

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4321 66700 Modernización infraestructuras turístic 0,00 93.426,80 93.426,80 80.200,40 13.226,40 0,00

Grupo de programas 4321 Información y promoción

turística.

2.008.262,93 874.572,59 2.882.835,52 1.924.439,34 515.217,39 443.178,79

Grupo de programas: 4331 Desarrollo empresarial.

0,00 0,00 0,00 0,00-20.000,00 20.000,00Terrenos y bienes naturales6214331

4331 62103 Club de Feina. 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grupo de programas 4331 Desarrollo empresarial. 20.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Política de gasto 43 Comercio, turismo y PYMES 2.255.762,93 1.012.888,02 3.268.650,95 2.235.038,04 515.217,39 518.395,52

Política de gasto: 45 Infraestructuras.

Grupo de programas: 4531 Carreteras

-10.001,84 0,00 60.001,84 50.000,00 0,00 50.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104531

4531 21000 Infraestructuras y bienes naturales 50.000,00 0,00 50.000,00 60.001,84 0,00 -10.001,84

336.806,70 0,00 573.978,78 910.785,48 765.785,48 145.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294531

4531 62948 Reposición asfáltica carreteras. 120.000,00 765.785,48 885.785,48 573.978,78 0,00 311.806,70

4531 62990 Proyecto mejora tramo Ctra. Cala Llenya 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Grupo de programas 4531 Carreteras 195.000,00 765.785,48 960.785,48 633.980,62 0,00 326.804,86

Grupo de programas: 4541 Caminos vecinales

-18.396,22 0,00 33.396,22 15.000,00 0,00 15.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104541

4541 21000 Infraestructuras y bienes naturales 15.000,00 0,00 15.000,00 33.396,22 0,00 -18.396,22

-81.869,65 0,08 239.241,54 157.371,97 82.371,97 75.000,00Otro inmovilizado material2194541

4541 21902 Conservación caminos vecinales. 75.000,00 82.371,97 157.371,97 239.241,54 0,08 -81.869,65

5.630,98 0,01 24.369,01 30.000,00 30.000,00 0,00Equipos para procesos de información6264541

4541 62665 Arreglo camino Can Ramón (Santa Gertrud 0,00 30.000,00 30.000,00 24.369,01 0,01 5.630,98

74.363,39 13.473,74 133.367,29 221.204,42 11.204,42 210.000,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294541

4541 62924 Mejora caminos rurales. 150.000,00 -14.751,76 135.248,24 102.756,02 13.473,74 19.018,48

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C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

4541 62954 Senalización informativa del Municipio. 60.000,00 25.956,18 85.956,18 30.611,27 0,00 55.344,91

Grupo de programas 4541 Caminos vecinales 300.000,00 123.576,39 423.576,39 430.374,06 13.473,83 -20.271,50

Grupo de programas: 4591 Otras infraestructuras.

25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00Infraestructuras y bienes naturales2104591

4591 21000 Infraestructuras y bienes naturales 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00Edificios y otras construcciones6224591

4591 62207 Instalación T.D.T. San Carlos. 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00

72.919,36 12.080,64 20.010,00 105.010,00 45.000,00 60.010,00Otras inver. asoc. al funcion. operat d6294591

4591 62925 Mejora infraestructuras varias. 25.000,00 25.000,00 50.000,00 0,00 12.080,64 37.919,36

4591 62969 Parque canino Santa Eulrria. 10,00 20.000,00 20.010,00 20.010,00 0,00 0,00

4591 62991 Proyecto uso Can Senia y aseos público 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Grupo de programas 4591 Otras infraestructuras. 160.010,00 45.000,00 205.010,00 20.010,00 12.080,64 172.919,36

Política de gasto 45 Infraestructuras. 655.010,00 934.361,87 1.589.371,87 1.084.364,68 25.554,47 479.452,72

Área de gasto 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 3.231.272,93 2.026.659,64 5.257.932,57 3.522.644,35 633.686,61 1.101.601,61

Área de gasto:9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

Política de gasto: 91 Organos de gobierno.

Grupo de programas: 9121 Organos de gobierno.

-2.984,26 0,00 392.864,28 389.880,02 28.500,00 361.380,02Retrib. básicas y otras remun. órganos 1009121

9121 10000 Retribuciones básicas 361.380,02 28.500,00 389.880,02 392.864,28 0,00 -2.984,26

-247,96 0,00 82.551,93 82.303,97 3.000,00 79.303,97Retrib. básicas y otras remun. del pers1109121

9121 11000 Retribuciones básicas 75.303,97 7.000,00 82.303,97 82.551,93 0,00 -247,96

9121 11002 Otras remuneraciones 4.000,00 -4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

368,39 0,00 12.637,45 13.005,84-2.500,00 15.505,84Retribuciones básicas1209121

9121 12006 Trienios 15.505,84 -2.500,00 13.005,84 12.637,45 0,00 368,39

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I - Liquidación del Estado de Gastos

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-24.970,55 12.118,41 116.777,14 103.925,00 0,00 103.925,00Cuotas sociales1609121

9121 16000 Seguridad Social 102.625,00 0,00 102.625,00 116.777,14 12.118,41 -26.270,55

9121 16009 Otras cuotas 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

-1.277,56 0,00 7.277,56 6.000,00 0,00 6.000,00Gastos diversos2269121

9121 22601 Atenciones protocolarias y representati 6.000,00 0,00 6.000,00 7.277,56 0,00 -1.277,56

7.308,60 0,00 77.018,90 84.327,50 0,00 84.327,50Dietas2309121

9121 23000 De los miembros de los órganos de gobie 78.327,50 0,00 78.327,50 76.958,60 0,00 1.368,90

9121 23020 Del personal no directivo 6.000,00 0,00 6.000,00 60,30 0,00 5.939,70

13.740,52 0,00 77.259,48 91.000,00 0,00 91.000,00Locomoción2319121

9121 23100 De los miembros de los órganos de gobie 85.000,00 0,00 85.000,00 77.126,33 0,00 7.873,67

9121 23120 Del personal no directivo 6.000,00 0,00 6.000,00 133,15 0,00 5.866,85

8.579,28 88,50 91.251,62 99.919,40 0,00 99.919,40Otras indemnizaciones2339121

9121 23300 Otras indemnizaciones 91.919,40 0,00 91.919,40 85.383,03 0,00 6.536,37

9121 23301 Dietas y gastos viajes. 8.000,00 0,00 8.000,00 5.868,59 88,50 2.042,91

1.514,06 0,00 35.335,94 36.850,00 0,00 36.850,00Transferencias corrientes.4829121

9121 48200 Subvenciones partidos políticos. 36.850,00 0,00 36.850,00 35.335,94 0,00 1.514,06

Grupo de programas 9121 Organos de gobierno. 878.211,73 29.000,00 907.211,73 892.974,30 12.206,91 2.030,52

Política de gasto 91 Organos de gobierno. 878.211,73 29.000,00 907.211,73 892.974,30 12.206,91 2.030,52

Política de gasto: 92 Servicios de caracter general.

Grupo de programas: 9201 Administracion general.

-319,47 0,00 65.842,89 65.523,42-50.500,00 116.023,42Retribuciones básicas1209201

9201 12000 Sueldos del Grupo A1 31.330,66 -15.000,00 16.330,66 16.084,22 0,00 246,44

9201 12001 Sueldos del Grupo A2 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

9201 12003 Sueldos del Grupo C1 66.691,85 -27.500,00 39.191,85 39.004,41 0,00 187,44

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9201 12004 Sueldos del Grupo C2 8.389,50 -8.000,00 389,50 0,00 0,00 389,50

9201 12006 Trienios 9.601,41 0,00 9.601,41 10.754,26 0,00 -1.152,85

1.294,78 0,00 81.915,32 83.210,10-67.000,00 150.210,10Retribuciones complementarias1219201

9201 12100 Complemento de destino 58.410,53 -28.000,00 30.410,53 30.234,17 0,00 176,36

9201 12101 Complemento específico 82.377,89 -35.000,00 47.377,89 47.048,01 0,00 329,88

9201 12103 Otros complementos 9.421,68 -4.000,00 5.421,68 4.633,14 0,00 788,54

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Contribuciones a planes de fondos de pe1279201

9201 12700 Contribuciones a planes de fondos de pe 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

4.793,23 0,00 101.217,51 106.010,74-40.000,00 146.010,74Laboral Fijo1309201

9201 13000 Retribuciones básicas 65.385,18 -20.000,00 45.385,18 44.484,88 0,00 900,30

9201 13001 Horas extraordinarias 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9201 13002 Otras remuneraciones 79.625,56 -20.000,00 59.625,56 56.732,63 0,00 2.892,93

-2.377,85 0,00 195.690,25 193.312,40-3.000,00 196.312,40Laboral temporal1319201

9201 13100 Laboral temporal 90.806,24 0,00 90.806,24 93.212,81 0,00 -2.406,57

9201 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.750,00 0,00 -750,00

9201 13102 Otras remuneraciones. 103.506,16 -3.000,00 100.506,16 99.727,44 0,00 778,72

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Contribuciones a planes y fondos de pen1379201

9201 13700 Contribuciones a planes y fondos de pen 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

337,06 0,00 27.265,94 27.603,00 0,00 27.603,00Productividad1509201

9201 15000 Productividad 27.603,00 0,00 27.603,00 27.265,94 0,00 337,06

-1.484,85 0,00 5.484,85 4.000,00 0,00 4.000,00Gratificaciones1519201

9201 15100 Gratificaciones 4.000,00 0,00 4.000,00 5.484,85 0,00 -1.484,85

25.677,13 1.036,60 145.936,27 172.650,00-4.000,00 176.650,00Cuotas sociales1609201

9201 16000 Seguridad Social 170.000,00 0,00 170.000,00 143.395,77 1.036,60 25.567,63

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C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9201 16008 Asistencia médico-farmacéutica 6.650,00 -4.000,00 2.650,00 2.540,50 0,00 109,50

2.036,74 0,00 5.613,26 7.650,00-4.000,00 11.650,00Gastos sociales del personal1629201

9201 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 5.475,00 -4.000,00 1.475,00 240,00 0,00 1.235,00

9201 16209 Otros gastos sociales 6.175,00 0,00 6.175,00 5.373,26 0,00 801,74

240,00 0,00 7.260,00 7.500,00 0,00 7.500,00Arrendamientos de terrenos y bienes nat2009201

9201 20000 Arrendamientos de terrenos y bienes nat 7.500,00 0,00 7.500,00 7.260,00 0,00 240,00

-11.595,01 13.500,89 43.094,12 45.000,00 0,00 45.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2029201

9201 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 45.000,00 0,00 45.000,00 43.094,12 13.500,89 -11.595,01

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Arrendamientos de material de transport2049201

9201 20400 Arrendamientos de material de transport 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Arrendamientos de otro inmovilizado mat2089201

9201 20800 Arrendamientos de otro inmovilizado mat 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

3.252,13 0,00 4.747,87 8.000,00 0,00 8.000,00Edificios y otras construcciones2129201

9201 21200 Edificios y otras construcciones 8.000,00 0,00 8.000,00 4.747,87 0,00 3.252,13

-661,16 0,00 8.661,16 8.000,00 0,00 8.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2139201

9201 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 8.000,00 0,00 8.000,00 8.661,16 0,00 -661,16

-223,16 0,00 2.723,16 2.500,00 0,00 2.500,00Elementos de transporte2149201

9201 21400 Elementos de transporte 2.500,00 0,00 2.500,00 2.723,16 0,00 -223,16

13.903,02 0,00 31.096,98 45.000,00 0,00 45.000,00Equipos para procesos de información2169201

9201 21600 Equipos para procesos de información 45.000,00 0,00 45.000,00 31.096,98 0,00 13.903,02

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Otro inmovilizado material2199201

9201 21900 Otro inmovilizado material 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

-6.238,05 0,00 26.238,05 20.000,00 0,00 20.000,00Material de oficina2209201

9201 22000 Ordinario no inventariable 12.000,00 0,00 12.000,00 12.985,77 0,00 -985,77

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9201 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 3.000,00 0,00 3.000,00 8.868,56 0,00 -5.868,56

9201 22002 Material informático no inventariable 5.000,00 0,00 5.000,00 4.383,72 0,00 616,28

3.875,23 0,00 89.374,77 93.250,00 0,00 93.250,00Suministros2219201

9201 22100 Energía eléctrica 60.000,00 0,00 60.000,00 71.978,52 0,00 -11.978,52

9201 22101 Agua 15.000,00 0,00 15.000,00 939,93 0,00 14.060,07

9201 22103 Combustible y carburantes 6.000,00 0,00 6.000,00 2.678,19 0,00 3.321,81

9201 22106 Productos farmacéuticos y material sani 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

9201 22110 Productos de limpieza y aseo 10.000,00 0,00 10.000,00 11.850,98 0,00 -1.850,98

9201 22199 Otros suministros 2.000,00 0,00 2.000,00 1.927,15 0,00 72,85

-5.067,48 0,00 150.067,48 145.000,00 0,00 145.000,00Comunicaciones2229201

9201 22200 Servicios de telecomunicaciones 125.000,00 0,00 125.000,00 139.241,15 0,00 -14.241,15

9201 22201 Postales 15.000,00 0,00 15.000,00 10.826,33 0,00 4.173,67

9201 22299 Otros gastos en comunicaciones 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Transportes2239201

9201 22300 Transportes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

22.446,90 0,00 7.553,10 30.000,00 0,00 30.000,00Primas de seguros2249201

9201 22400 Primas de seguros 30.000,00 0,00 30.000,00 7.553,10 0,00 22.446,90

46.191,72 0,00 147.808,28 194.000,00 0,00 194.000,00Gastos diversos2269201

9201 22601 Atenciones protocolarias y representati 25.000,00 0,00 25.000,00 4.393,80 0,00 20.606,20

9201 22602 Publicidad y propaganda 10.000,00 0,00 10.000,00 34.377,47 0,00 -24.377,47

9201 22603 Publicidad en Diarios Oficiales 3.000,00 0,00 3.000,00 6.596,74 0,00 -3.596,74

9201 22604 Jurídicos, contenciosos 20.000,00 0,00 20.000,00 15.770,75 0,00 4.229,25

9201 22607 Oposiciones y pruebas selectivas 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9201 22642 Indemnizaciones (procesos judiciales). 25.000,00 0,00 25.000,00 527,02 0,00 24.472,98

9201 22645 Programas difusión actualidad municipal 60.000,00 0,00 60.000,00 60.560,50 0,00 -560,50

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9201 22699 Otros gastos diversos 50.000,00 0,00 50.000,00 25.582,00 0,00 24.418,00

-85.343,98 0,00 216.343,98 131.000,00 0,00 131.000,00Trabajos realizados por otras empresas 2279201

9201 22700 Limpieza y aseo 15.000,00 0,00 15.000,00 2.102,82 0,00 12.897,18

9201 22701 Seguridad 3.000,00 0,00 3.000,00 2.559,62 0,00 440,38

9201 22702 Valoraciones y peritajes 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9201 22705 Procesos electorales 12.000,00 0,00 12.000,00 5.754,35 0,00 6.245,65

9201 22739 Honorarios asesoría (nóminas, S.S). 60.000,00 0,00 60.000,00 61.378,70 0,00 -1.378,70

9201 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 40.000,00 0,00 40.000,00 144.548,49 0,00 -104.548,49

1.146,88 0,00 353,12 1.500,00 0,00 1.500,00Dietas2309201

9201 23020 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 353,12 0,00 1.146,88

-347,96 0,00 3.347,96 3.000,00 0,00 3.000,00Locomoción2319201

9201 23100 De los miembros de los órganos de gobie 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 -375,00

9201 23120 Del personal no directivo 3.000,00 0,00 3.000,00 2.972,96 0,00 27,04

167.077,96 11.025,30 31.438,08 209.541,34 109.541,34 100.000,00Edificios y otras construcciones6229201

9201 62204 Mejora dependencias municipales. 100.000,00 109.541,34 209.541,34 31.438,08 11.025,30 167.077,96

6.823,95 0,00 28.024,56 34.848,51-151,49 35.000,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut6239201

9201 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 35.000,00 -151,49 34.848,51 28.024,56 0,00 6.823,95

5.945,33 0,00 3.770,71 9.716,04-5.283,96 15.000,00Mobiliario6259201

9201 62500 Mobiliario 15.000,00 -5.283,96 9.716,04 3.770,71 0,00 5.945,33

-20.334,26 22.990,00 89.260,06 91.915,80 16.915,80 75.000,00Equipos para procesos de información6269201

9201 62601 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 25.000,00 16.915,80 41.915,80 57.949,01 4.840,00 -20.873,21

9201 62602 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 50.000,00 0,00 50.000,00 31.311,05 18.150,00 538,95

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00Préstamos a corto plazo8309201

9201 83000 Préstamos a corto plazo 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00Préstamos a largo plazo8319201

9201 83100 Préstamos a largo plazo 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

Grupo de programas 9201 Administracion general. 1.807.729,66 -47.478,31 1.760.251,35 1.535.129,73 48.552,79 176.568,83

Grupo de programas: 9241 Participacion ciudadana.

3.243,82 2.451,99 19.304,19 25.000,00 0,00 25.000,00Transferencias corrientes.4829241

9241 48201 Ayudas organizaciones cívicas, religios 25.000,00 0,00 25.000,00 19.304,19 2.451,99 3.243,82

Grupo de programas 9241 Participacion ciudadana. 25.000,00 0,00 25.000,00 19.304,19 2.451,99 3.243,82

Grupo de programas: 9251 Atencion a los ciudadanos.

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00Arrendamientos de edificios y otras con2029251

9251 20200 Arrendamientos de edificios y otras con 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00Gastos diversos2269251

9251 22699 Otros gastos diversos 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Grupo de programas 9251 Atencion a los ciudadanos. 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Grupo de programas: 9291 Imprevistos, situaciones transitorias y contingenc

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00Fondo de Contingencia de ej. presupuest5009291

9291 50000 Fondo de Contingencia de Ejecución Pres 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Grupo de programas 9291 Imprevistos, situaciones

transitorias y contingenc

50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Política de gasto 92 Servicios de caracter general. 1.894.729,66 -47.478,31 1.847.251,35 1.554.433,92 51.004,78 241.812,65

Política de gasto: 93 Administracion financiera y tributaria.

Grupo de programas: 9311 Politica economica y fiscal.

970,21 0,00 81.433,89 82.404,10-50.000,00 132.404,10Retribuciones básicas1209311

9311 12000 Sueldos del Grupo A1 31.053,40 -30.000,00 1.053,40 0,00 0,00 1.053,40

9311 12001 Sueldos del Grupo A2 40.277,16 -12.000,00 28.277,16 27.815,60 0,00 461,56

9311 12003 Sueldos del Grupo C1 41.041,14 0,00 41.041,14 41.555,57 0,00 -514,43

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

9311 12004 Sueldos del Grupo C2 8.389,50 -8.000,00 389,50 0,00 0,00 389,50

9311 12006 Trienios 11.642,90 0,00 11.642,90 12.062,72 0,00 -419,82

5.323,32 0,00 116.721,09 122.044,41-45.000,00 167.044,41Retribuciones complementarias1219311

9311 12100 Complemento de destino 62.445,09 -19.000,00 43.445,09 43.242,22 0,00 202,87

9311 12101 Complemento específico 94.415,64 -26.000,00 68.415,64 66.962,39 0,00 1.453,25

9311 12103 Otros complementos 10.183,68 0,00 10.183,68 6.516,48 0,00 3.667,20

1.502,44 0,00 168.305,84 169.808,28 0,00 169.808,28Laboral Fijo1309311

9311 13000 Retribuciones básicas 67.128,46 0,00 67.128,46 69.369,35 0,00 -2.240,89

9311 13001 Horas extraordinarias 4.000,00 0,00 4.000,00 527,00 0,00 3.473,00

9311 13002 Otras remuneraciones 98.679,82 0,00 98.679,82 98.409,49 0,00 270,33

3.185,91 0,00 88.027,37 91.213,28 0,00 91.213,28Laboral temporal1319311

9311 13100 Laboral temporal 38.748,08 0,00 38.748,08 41.668,19 0,00 -2.920,11

9311 13101 Horas extras personal laboral temporal. 2.000,00 0,00 2.000,00 3.225,20 0,00 -1.225,20

9311 13102 Otras remuneraciones. 50.465,20 0,00 50.465,20 43.133,98 0,00 7.331,22

3.306,00 0,00 47.236,20 50.542,20 0,00 50.542,20Productividad1509311

9311 15000 Productividad 50.542,20 0,00 50.542,20 47.236,20 0,00 3.306,00

1.375,50 0,00 8.624,50 10.000,00 0,00 10.000,00Gratificaciones1519311

9311 15100 Gratificaciones 10.000,00 0,00 10.000,00 8.624,50 0,00 1.375,50

-20.201,29 7.378,70 162.762,59 149.940,00 0,00 149.940,00Cuotas sociales1609311

9311 16000 Seguridad Social 145.000,00 0,00 145.000,00 154.998,94 7.378,70 -17.377,64

9311 16008 Asistencia médico-farmacéutica 4.940,00 0,00 4.940,00 7.763,65 0,00 -2.823,65

2.395,52 0,00 4.254,48 6.650,00 0,00 6.650,00Gastos sociales del personal1629311

9311 16200 Formación y perfeccionamiento del perso 2.375,00 0,00 2.375,00 567,04 0,00 1.807,96

9311 16209 Otros gastos sociales 4.275,00 0,00 4.275,00 3.687,44 0,00 587,56

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

1.542,79 0,00 1.457,21 3.000,00 0,00 3.000,00Edificios y otras construcciones2129311

9311 21200 Edificios y otras construcciones 3.000,00 0,00 3.000,00 1.457,21 0,00 1.542,79

-1.389,62 0,00 2.889,62 1.500,00 0,00 1.500,00Maquinaria, instalaciones técnicas y ut2139311

9311 21300 Maquinaria, instalaciones técnicas y ut 1.500,00 0,00 1.500,00 2.889,62 0,00 -1.389,62

500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00Elementos de transporte2149311

9311 21400 Elementos de transporte 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

2.255,62 0,00 87.744,38 90.000,00 45.000,00 45.000,00Equipos para procesos de información2169311

9311 21600 Equipos para procesos de información 45.000,00 45.000,00 90.000,00 87.744,38 0,00 2.255,62

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00Otro inmovilizado material2199311

9311 21900 Otro inmovilizado material 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

-11.160,30 0,00 24.660,30 13.500,00 10.000,00 3.500,00Material de oficina2209311

9311 22000 Ordinario no inventariable 0,00 10.000,00 10.000,00 23.469,90 0,00 -13.469,90

9311 22001 Prensa, revistas, libros y otras public 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9311 22002 Material informático no inventariable 2.500,00 0,00 2.500,00 1.190,40 0,00 1.309,60

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00Suministros2219311

9311 22101 Agua 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

9311 22103 Combustible y carburantes 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

9311 22106 Productos farmacéuticos y material sani 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00

9311 22110 Productos de limpieza y aseo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00

9311 22199 Otros suministros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

-15.173,92 0,00 220.173,92 205.000,00 75.000,00 130.000,00Comunicaciones2229311

9311 22201 Postales 130.000,00 75.000,00 205.000,00 220.173,92 0,00 -15.173,92

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00Primas de seguros2249311

9311 22400 Primas de seguros 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

-10.017,51 88,62 91.428,89 81.500,00 15.000,00 66.500,00Gastos diversos2269311

9311 22602 Publicidad y propaganda 2.000,00 0,00 2.000,00 2.282,65 0,00 -282,65

9311 22603 Publicidad en Diarios Oficiales 3.000,00 0,00 3.000,00 2.132,38 0,00 867,62

9311 22604 Jurídicos, contenciosos 2.000,00 0,00 2.000,00 930,00 0,00 1.070,00

9311 22670 Notas registrales y tasas tráfico. 45.000,00 15.000,00 60.000,00 60.232,68 88,62 -321,30

9311 22680 Comisiones bancarias. 12.000,00 0,00 12.000,00 7.599,62 0,00 4.400,38

9311 22699 Otros gastos diversos 2.500,00 0,00 2.500,00 18.251,56 0,00 -15.751,56

-1.405,30 0,00 151.155,30 149.750,00 70.000,00 79.750,00Trabajos realizados por otras empresas 2279311

9311 22700 Limpieza y aseo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

9311 22701 Seguridad 750,00 0,00 750,00 554,28 0,00 195,72

9311 22702 Valoraciones y peritajes 8.000,00 0,00 8.000,00 7.169,48 0,00 830,52

9311 22706 Estudios y trabajos técnicos 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9311 22799 Otros trabajos realiz. por otras empres 60.000,00 70.000,00 130.000,00 143.431,54 0,00 -13.431,54

493,70 0,00 256,30 750,00 0,00 750,00Dietas2309311

9311 23020 Del personal no directivo 750,00 0,00 750,00 256,30 0,00 493,70

1.464,00 0,00 36,00 1.500,00 0,00 1.500,00Locomoción2319311

9311 23120 Del personal no directivo 1.500,00 0,00 1.500,00 36,00 0,00 1.464,00

0,00 0,00 0,00 0,00-10.000,00 10.000,00Gastos de formalización, modif. y cance3119311

9311 31100 Gastos de formalización, modif. y cance 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.230,32 23.207,80 135.384,48 160.822,60 85.822,60 75.000,00Equipos para procesos de información6269311

9311 62602 Aplicaciones informáticas (ad. electrón 75.000,00 85.822,60 160.822,60 135.384,48 23.207,80 2.230,32

Grupo de programas 9311 Politica economica y fiscal. 1.200.102,27 195.822,60 1.395.924,87 1.392.552,36 30.675,12 -27.302,61

Política de gasto 93 Administracion financiera y

tributaria.

1.200.102,27 195.822,60 1.395.924,87 1.392.552,36 30.675,12 -27.302,61

Política de gasto: 94 Transferencias a otras Administraciones Publicas

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria (E120) Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Cdtos. Inic. Modifics. Definitivos Oblg.Recon. Reman.Compr. Rem.no comp.

Grupo de programas: 9411 Transferencias a Comunidades Autonomas.

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Transferencias corrientes.4809411

9411 48002 Transferencias a instituciones sin fine 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 9411 Transferencias a Comunidades

Autonomas.

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas: 9431 Transferencias a otras entidades locales.

1.130,80 0,00 6.869,20 8.000,00 0,00 8.000,00Transferencias corrientes.4819431

9431 48100 Transferencias asociaciones entidades l 8.000,00 0,00 8.000,00 6.869,20 0,00 1.130,80

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00Adquis. de acciones y participaciones s8509431

9431 85090 Aportación empresa pública municipal. 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00

Grupo de programas 9431 Transferencias a otras entidades

locales.

8.010,00 0,00 8.010,00 6.869,20 0,00 1.140,80

Política de gasto 94 Transferencias a otras

Administraciones Publicas

8.020,00 0,00 8.020,00 6.869,20 0,00 1.150,80

Área de gasto 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL 3.981.063,66 177.344,29 4.158.407,95 3.846.829,78 93.886,81 217.691,36

T O T A L 34.747.970,00 11.954.550,19 46.702.520,19 37.257.145,83 2.763.806,47 6.681.567,89

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EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Descripción Partida

Presupuestaria Importe Pagado

Total 0,00 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos anulados

Clas. Ec. Descripción Anul. liquidaciones Devoluciones Total anulaciones

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Página 1 de 2

19:16:29 del 11/05/2016

Aplz. y fracc.

0,00 28.781,96 28.781,9611200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Rústica

0,00

7.368,76 6.451,14 13.819,9011201 Liquidaciones I.B.I. rústica 0,00

0,00 43.086,43 43.086,4311300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Urbana

0,00

6.233,86 4.077,65 10.311,5111301 Liquidaciones I.B.I. urbana 0,00

5.254,64 3.957,32 9.211,9611500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 0,00

314.367,66 9.190,60 323.558,2611600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur.

Urbana

0,00

22,01 63.410,76 63.432,7713000 Impuesto sobre Actividades Económicas 0,00

514.866,45 135.557,65 650.424,1029000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y

obras

0,00

0,00 0,00 0,0029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

0,00

1.202,00 0,00 1.202,0030000 Servicio de abastecimientos de agua 0,00

2.345,38 0,00 2.345,3830100 Servicio de alcantarillado 0,00

9.862,14 19.180,33 29.042,4730200 Servicio de recogida de basura 0,00

5.234,14 6.525,45 11.759,5930300 Servicio de tratamiento de residuos 0,00

50,00 264,50 314,5030900 Otras tasas por prestación de servicios

básicos

0,00

0,00 0,00 0,0031100 Servicios asistenciales 0,00

0,00 20,00 20,0031200 Servicios culturales (escuela de música) 0,00

1.172,63 0,00 1.172,6331201 Servicios culturales (cursos catalán) 0,00

0,00 3.300,00 3.300,0031202 Servicios sociales (escuela de verano) 0,00

0,00 0,00 0,0031203 Cursos varios 0,00

0,00 267,28 267,2831300 Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia) 0,00

0,00 439,15 439,1531301 Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis) 0,00

0,00 116,00 116,0031302 Servicios deportivos (campus de verano) 0,00

0,00 0,20 0,2031303 Servios deportivos (alquiler instalaciones) 0,00

41.739,90 1.450,55 43.190,4532100 Tasas sobre licencias urbanísticas 0,00

5.859,40 1.803,00 7.662,4032300 Tasas conexión red abastecimiento 0,00

99.970,05 10.555,14 110.525,1932301 Tasas conexión red alcantarillado 0,00

1.029,21 1.120,00 2.149,2132500 Tasa por expedición de documentos 0,00

0,00 730,00 730,0032600 Tasa por retirada de vehículos 0,00

118,00 0,00 118,0032601 Recogida de perros 0,00

0,00 22,50 22,5032602 Deposito de vehículos 0,00

458,00 0,00 458,0033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona azul) 0,00

2.260,00 1.420,00 3.680,0033100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

0,00

2.232,74 3.708,02 5.940,7633200 Utilz. privati. por empresas explotad.

suministros

0,00

0,00 2.563,80 2.563,8033300 Utiliz. privat. por empresas de

telecomuniaciones

0,00

1.312,20 0,00 1.312,2033500 Tasa por ocupación de la vía pública con

terrazas

0,00

1.518,55 60,00 1.578,5533600 Por ocup. vía pública con suspensión temp.

tráfico

0,00

0,00 0,00 0,0033800 Compensación de Telefónica de España S.A. 0,00

26.919,50 0,00 26.919,5033900 Tasas Cementerio 0,00

50,00 50,00 100,0033901 Tasa bodas civiles 0,00

6.050,00 0,00 6.050,0033902 Tasas licencias de auto-taxi 0,00

2.502,04 0,00 2.502,0433903 Tasas licencia apertura establecimientos 0,00

792,29 0,00 792,2933904 Tasas permiso de música 0,00

9.039,66 0,00 9.039,6633905 Otras tasas utilización priv. dominio público 0,00

5.362,28 0,00 5.362,2834901 Puestos (mercadillos de artesanos y otros) 0,00

0,00 0,00 0,0034902 Industrias callejeras y ambulantes 0,00

0,00 0,00 0,0034904 Concesiones temporales en playas 0,00

0,00 0,00 0,0034905 Portadas, escaparates y vitrinas 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos anulados

Clas. Ec. Descripción Anul. liquidaciones Devoluciones Total anulaciones

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Página 2 de 2

19:16:29 del 11/05/2016

Aplz. y fracc.

0,00 1.406,00 1.406,0034906 Ingresos Cine-Teatro España 0,00

0,00 0,00 0,0036000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 0,00

0,00 23.391,20 23.391,2039100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00

0,00 0,00 0,0039110 Multas por infracciones tributarias y análogas 0,00

23.570,50 1.523,31 25.093,8139120 Multas infracción ordenanza de circulación 0,00

132.404,00 250,00 132.654,0039190 Otras multas y sanciones 0,00

0,00 51,97 51,9739200 Recargos por declaración extemporánea sin

requerim

0,00

0,00 2.157,44 2.157,4439211 Recargo de apremio 0,00

0,00 704,18 704,1839300 Intereses de demora 0,00

6,00 328,03 334,0339301 Costas procedimentales 0,00

0,00 0,00 0,0039400 Prestación personal 0,00

0,00 0,00 0,0039500 Prestación de transporte 0,00

0,00 54.766,20 54.766,2039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del

suelo

0,00

2.592,28 10.163,23 12.755,5139900 Otros ingresos diversos 0,00

0,00 0,00 0,0042000 Participación en Tributos del Estado 0,00

0,00 0,00 0,0042090 Otras transf. corrientes de la Admon. Gral.

Estado

0,00

0,00 0,00 0,0045001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

0,00

0,00 0,00 0,0045004 Subvención "INMIGRACIÓN - RIALLES" 0,00

0,00 40.977,95 40.977,9545053 Subvencion cursos FPB 0,00

0,00 85.979,25 85.979,2545055 Subvención " FORMACION DESOCUPADOS

"

0,00

0,00 7.273,02 7.273,0245060 Otras transferencias corrientes (convenios) 0,00

0,00 0,00 0,0045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A. 0,00

0,00 0,00 0,0046100 Subvención Consell (Programación Cultural) 0,00

0,00 0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones

básicas)

0,00

0,00 4.429,40 4.429,4046109 Subvención Consell (otras transferencias) 0,00

0,00 0,00 0,0046700 Transferencias de Consorcios 0,00

0,00 0,00 0,0052000 Intereses de depósitos 0,00

0,00 0,00 0,0054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

0,00

0,00 0,00 0,0055000 De conces. administ. con contraprestació

periódica

0,00

0,00 0,00 0,0055900 Otros ingresos patrimoniales 0,00

0,00 0,00 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales (intereses

Instituto)

0,00

0,00 0,00 0,0059901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 0,00

0,00 0,00 0,0072000 De la Administración General del Estado 0,00

0,00 0,00 0,0075080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 0,00

0,00 0,00 0,0075081 Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa

Gertrudi

0,00

0,00 0,00 0,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

0,00 3.786,92 3.786,9283100 Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic

L/P

0,00

1.233.766,27 585.297,53 1.819.063,80Total informe 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos cancelados

Clas. Ec. Descripción Total derechos

cancelados

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Página 1 de 3

19:17:55 del 11/05/2016

Otras causasInsolvenciasCobros en

especie

86.447,44 86.447,4411200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

0,00 0,00

0,00 0,0011201 Liquidaciones I.B.I. rústica 0,00 0,00

197.236,38 197.236,3811300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana

0,00 0,00

0,00 0,0011301 Liquidaciones I.B.I. urbana 0,00 0,00

69.340,82 69.340,8211500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 0,00 0,00

0,00 0,0011600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos

Natur. Urbana

0,00 0,00

12.552,20 12.552,2013000 Impuesto sobre Actividades

Económicas

0,00 0,00

0,00 0,0029000 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

0,00 0,00

0,00 0,0029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de

caza y pesca)

0,00 0,00

0,00 0,0030000 Servicio de abastecimientos de agua 0,00 0,00

0,00 0,0030100 Servicio de alcantarillado 0,00 0,00

107.490,63 107.490,6330200 Servicio de recogida de basura 0,00 0,00

52.707,95 52.707,9530300 Servicio de tratamiento de residuos 0,00 0,00

0,00 0,0030900 Otras tasas por prestación de servicios

básicos

0,00 0,00

0,00 0,0031100 Servicios asistenciales 0,00 0,00

0,00 0,0031200 Servicios culturales (escuela de

música)

0,00 0,00

0,00 0,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 0,00 0,00

0,00 0,0031202 Servicios sociales (escuela de verano) 0,00 0,00

0,00 0,0031203 Cursos varios 0,00 0,00

0,00 0,0031300 Servicios deportivos (piscina Santa

Eulalia)

0,00 0,00

0,00 0,0031301 Servicios dportivos (piscina Santa

Gertrudis)

0,00 0,00

0,00 0,0031302 Servicios deportivos (campus de

verano)

0,00 0,00

0,00 0,0031303 Servios deportivos (alquiler

instalaciones)

0,00 0,00

0,00 0,0032100 Tasas sobre licencias urbanísticas 0,00 0,00

0,00 0,0032300 Tasas conexión red abastecimiento 0,00 0,00

0,00 0,0032301 Tasas conexión red alcantarillado 0,00 0,00

0,00 0,0032500 Tasa por expedición de documentos 0,00 0,00

0,00 0,0032600 Tasa por retirada de vehículos 0,00 0,00

0,00 0,0032601 Recogida de perros 0,00 0,00

0,00 0,0032602 Deposito de vehículos 0,00 0,00

0,00 0,0033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona

azul)

0,00 0,00

1.395,00 1.395,0033100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

0,00 0,00

0,00 0,0033200 Utilz. privati. por empresas explotad.

suministros

0,00 0,00

0,00 0,0033300 Utiliz. privat. por empresas de

telecomuniaciones

0,00 0,00

3.232,80 3.232,8033500 Tasa por ocupación de la vía pública

con terrazas

0,00 0,00

0,00 0,0033600 Por ocup. vía pública con suspensión

temp. tráfico

0,00 0,00

0,00 0,0033800 Compensación de Telefónica de

España S.A.

0,00 0,00

0,00 0,0033900 Tasas Cementerio 0,00 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos cancelados

Clas. Ec. Descripción Total derechos

cancelados

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Página 2 de 3

19:17:55 del 11/05/2016

Otras causasInsolvenciasCobros en

especie

0,00 0,0033901 Tasa bodas civiles 0,00 0,00

0,00 0,0033902 Tasas licencias de auto-taxi 0,00 0,00

0,00 0,0033903 Tasas licencia apertura

establecimientos

0,00 0,00

0,00 0,0033904 Tasas permiso de música 0,00 0,00

0,00 0,0033905 Otras tasas utilización priv. dominio

público

0,00 0,00

0,00 0,0034901 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

0,00 0,00

0,00 0,0034902 Industrias callejeras y ambulantes 0,00 0,00

0,00 0,0034904 Concesiones temporales en playas 0,00 0,00

0,00 0,0034905 Portadas, escaparates y vitrinas 0,00 0,00

0,00 0,0034906 Ingresos Cine-Teatro España 0,00 0,00

0,00 0,0036000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 0,00 0,00

0,00 0,0039100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00 0,00

0,00 0,0039110 Multas por infracciones tributarias y

análogas

0,00 0,00

0,00 0,0039120 Multas infracción ordenanza de

circulación

0,00 0,00

0,00 0,0039190 Otras multas y sanciones 0,00 0,00

0,00 0,0039200 Recargos por declaración

extemporánea sin requerim

0,00 0,00

0,00 0,0039211 Recargo de apremio 0,00 0,00

0,00 0,0039300 Intereses de demora 0,00 0,00

0,00 0,0039301 Costas procedimentales 0,00 0,00

0,00 0,0039400 Prestación personal 0,00 0,00

0,00 0,0039500 Prestación de transporte 0,00 0,00

0,00 0,0039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso

del suelo

0,00 0,00

0,00 0,0039900 Otros ingresos diversos 0,00 0,00

0,00 0,0042000 Participación en Tributos del Estado 0,00 0,00

0,00 0,0042090 Otras transf. corrientes de la Admon.

Gral. Estado

0,00 0,00

0,00 0,0045001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

0,00 0,00

0,00 0,0045004 Subvención "INMIGRACIÓN -

RIALLES"

0,00 0,00

0,00 0,0045053 Subvencion cursos FPB 0,00 0,00

0,00 0,0045055 Subvención " FORMACION

DESOCUPADOS "

0,00 0,00

0,00 0,0045060 Otras transferencias corrientes

(convenios)

0,00 0,00

0,00 0,0045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la

C.A.

0,00 0,00

0,00 0,0046100 Subvención Consell (Programación

Cultural)

0,00 0,00

0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones

básicas)

0,00 0,00

0,00 0,0046109 Subvención Consell (otras

transferencias)

0,00 0,00

0,00 0,0046700 Transferencias de Consorcios 0,00 0,00

0,00 0,0052000 Intereses de depósitos 0,00 0,00

0,00 0,0054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

0,00 0,00

0,00 0,0055000 De conces. administ. con

contraprestació periódica

0,00 0,00

0,00 0,0055900 Otros ingresos patrimoniales 0,00 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Derechos cancelados

Clas. Ec. Descripción Total derechos

cancelados

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Página 3 de 3

19:17:55 del 11/05/2016

Otras causasInsolvenciasCobros en

especie

0,00 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales (intereses

Instituto)

0,00 0,00

0,00 0,0059901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 0,00 0,00

0,00 0,0072000 De la Administración General del

Estado

0,00 0,00

0,00 0,0075080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 0,00 0,00

0,00 0,0075081 Otras transf. capital CCAA (Colegio

Santa Gertrudi

0,00 0,00

0,00 0,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00 0,00

0,00 0,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

0,00 0,00

530.403,22 530.403,22Total informe 0,00 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Recaudación neta

Clas. Ec. Descripción

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Página 1 de 2

19:19:06 del 11/05/2016

Recaudación Devoluciones Recaud. neta

28.781,96 1.811.009,9311200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica 1.839.791,89

6.451,14 107.114,5711201 Liquidaciones I.B.I. rústica 113.565,71

43.086,43 9.095.341,3511300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana 9.138.427,78

4.077,65 220.402,5111301 Liquidaciones I.B.I. urbana 224.480,16

3.957,32 1.669.763,0111500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 1.673.720,33

9.190,60 1.893.701,6711600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur.

Urbana

1.902.892,27

63.410,76 463.386,2013000 Impuesto sobre Actividades Económicas 526.796,96

135.557,65 1.448.598,5029000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y

obras

1.584.156,15

0,00 12,4029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

12,40

0,00 3.497,8030000 Servicio de abastecimientos de agua 3.497,80

0,00 8.668,4430100 Servicio de alcantarillado 8.668,44

19.180,33 2.944.140,5330200 Servicio de recogida de basura 2.963.320,86

6.525,45 1.461.681,3130300 Servicio de tratamiento de residuos 1.468.206,76

264,50 2.106,0030900 Otras tasas por prestación de servicios básicos 2.370,50

0,00 5.213,4531100 Servicios asistenciales 5.213,45

20,00 54.941,9731200 Servicios culturales (escuela de música) 54.961,97

0,00 450,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 450,00

3.300,00 104.755,5231202 Servicios sociales (escuela de verano) 108.055,52

0,00 1.730,0031203 Cursos varios 1.730,00

267,28 146.267,9431300 Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia) 146.535,22

439,15 68.553,8531301 Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis) 68.993,00

116,00 3.433,5031302 Servicios deportivos (campus de verano) 3.549,50

0,20 4.917,1231303 Servios deportivos (alquiler instalaciones) 4.917,32

1.450,55 393.378,8832100 Tasas sobre licencias urbanísticas 394.829,43

1.803,00 39.816,2532300 Tasas conexión red abastecimiento 41.619,25

10.555,14 60.717,3632301 Tasas conexión red alcantarillado 71.272,50

1.120,00 89.258,1232500 Tasa por expedición de documentos 90.378,12

730,00 100.339,4232600 Tasa por retirada de vehículos 101.069,42

0,00 34.191,1232601 Recogida de perros 34.191,12

22,50 14.911,3432602 Deposito de vehículos 14.933,84

0,00 719.760,8033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona azul) 719.760,80

1.420,00 119.491,7533100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

120.911,75

3.708,02 446.046,5333200 Utilz. privati. por empresas explotad. suministros 449.754,55

2.563,80 -2.563,8033300 Utiliz. privat. por empresas de

telecomuniaciones

0,00

0,00 135.873,4033500 Tasa por ocupación de la vía pública con

terrazas

135.873,40

60,00 20.160,9733600 Por ocup. vía pública con suspensión temp.

tráfico

20.220,97

0,00 110.247,7133800 Compensación de Telefónica de España S.A. 110.247,71

0,00 69.504,0033900 Tasas Cementerio 69.504,00

50,00 8.000,0033901 Tasa bodas civiles 8.050,00

0,00 63.202,0033902 Tasas licencias de auto-taxi 63.202,00

0,00 90.216,9833903 Tasas licencia apertura establecimientos 90.216,98

0,00 4.373,6533904 Tasas permiso de música 4.373,65

0,00 22.490,3033905 Otras tasas utilización priv. dominio público 22.490,30

0,00 81.709,7834901 Puestos (mercadillos de artesanos y otros) 81.709,78

0,00 12.832,7134902 Industrias callejeras y ambulantes 12.832,71

0,00 495.734,4734904 Concesiones temporales en playas 495.734,47

0,00 0,0034905 Portadas, escaparates y vitrinas 0,00

1.406,00 74.791,8634906 Ingresos Cine-Teatro España 76.197,86

0,00 640.897,4736000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 640.897,47

23.391,20 102.929,8639100 Multas por infracciones urbanísticas 126.321,06

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Proceso de gestión: Recaudación neta

Clas. Ec. Descripción

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

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19:19:06 del 11/05/2016

Recaudación Devoluciones Recaud. neta

0,00 0,0039110 Multas por infracciones tributarias y análogas 0,00

1.523,31 415.270,7739120 Multas infracción ordenanza de circulación 416.794,08

250,00 76.298,5139190 Otras multas y sanciones 76.548,51

51,97 -51,9739200 Recargos por declaración extemporánea sin

requerim

0,00

2.157,44 427.050,7839211 Recargo de apremio 429.208,22

704,18 124.070,9039300 Intereses de demora 124.775,08

328,03 140.494,9639301 Costas procedimentales 140.822,99

0,00 445,6039400 Prestación personal 445,60

0,00 754,3039500 Prestación de transporte 754,30

54.766,20 0,0039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del suelo 54.766,20

10.163,23 47.381,8439900 Otros ingresos diversos 57.545,07

0,00 6.849.130,8842000 Participación en Tributos del Estado 6.849.130,88

0,00 2.724,3542090 Otras transf. corrientes de la Admon. Gral.

Estado

2.724,35

0,00 311.577,4945001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

311.577,49

0,00 0,0045004 Subvención "INMIGRACIÓN - RIALLES" 0,00

40.977,95 0,0045053 Subvencion cursos FPB 40.977,95

85.979,25 28.500,7545055 Subvención " FORMACION DESOCUPADOS " 114.480,00

7.273,02 55.409,1445060 Otras transferencias corrientes (convenios) 62.682,16

0,00 498,3045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A. 498,30

0,00 0,0046100 Subvención Consell (Programación Cultural) 0,00

0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones básicas) 0,00

4.429,40 -4.429,4046109 Subvención Consell (otras transferencias) 0,00

0,00 16.000,0046700 Transferencias de Consorcios 16.000,00

0,00 92.804,4852000 Intereses de depósitos 92.804,48

0,00 197.183,8054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

197.183,80

0,00 48.000,0055000 De conces. administ. con contraprestació

periódica

48.000,00

0,00 25.092,4255900 Otros ingresos patrimoniales 25.092,42

0,00 119.473,2159900 Otros ingresos patrimoniales (intereses Instituto) 119.473,21

0,00 55.429,1459901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 55.429,14

0,00 0,0072000 De la Administración General del Estado 0,00

0,00 423.522,7575080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 423.522,75

0,00 185.518,2975081 Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa

Gertrudi

185.518,29

0,00 0,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

3.786,92 6.265,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic

L/P

10.051,92

585.297,53 35.112.416,79Total informe 35.697.714,32

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

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19:20:17 del 11/05/2016

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Clas_econ Descripción Pdtes. a 01/01 Rectific. Rec. en ejer. Total Prescripciones Pagadas Pendientes

Devoluciones de ingresos

0,00 0,00 28.781,96 28.781,96 28.781,96 0,0011200 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Rústica

0,00

0,00 0,00 6.451,14 6.451,14 6.451,14 0,0011201 Liquidaciones I.B.I. rústica 0,00

0,00 0,00 43.086,43 43.086,43 43.086,43 0,0011300 Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza

Urbana

0,00

0,00 0,00 4.077,65 4.077,65 4.077,65 0,0011301 Liquidaciones I.B.I. urbana 0,00

0,00 0,00 3.957,32 3.957,32 3.957,32 0,0011500 Impuesto sobre Vehículos de Tracción 0,00

0,00 0,00 9.190,60 9.190,60 9.190,60 0,0011600 Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur.

Urbana

0,00

0,00 0,00 63.410,76 63.410,76 63.410,76 0,0013000 Impuesto sobre Actividades Económicas 0,00

0,00 0,00 135.557,65 135.557,65 135.557,65 0,0029000 Impuesto s/ construcciones, instalaciones y

obras

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029100 Imp. s/ gastos suntuarios (Cotos de caza y

pesca)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030000 Servicio de abastecimientos de agua 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030100 Servicio de alcantarillado 0,00

0,00 0,00 19.180,33 19.180,33 19.180,33 0,0030200 Servicio de recogida de basura 0,00

0,00 0,00 6.525,45 6.525,45 6.525,45 0,0030300 Servicio de tratamiento de residuos 0,00

0,00 0,00 264,50 264,50 264,50 0,0030900 Otras tasas por prestación de servicios

básicos

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031100 Servicios asistenciales 0,00

0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 0,0031200 Servicios culturales (escuela de música) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031201 Servicios culturales (cursos catalán) 0,00

0,00 0,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 0,0031202 Servicios sociales (escuela de verano) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031203 Cursos varios 0,00

0,00 0,00 267,28 267,28 267,28 0,0031300 Servicios deportivos (piscina Santa Eulalia) 0,00

0,00 0,00 439,15 439,15 439,15 0,0031301 Servicios dportivos (piscina Santa Gertrudis) 0,00

0,00 0,00 116,00 116,00 116,00 0,0031302 Servicios deportivos (campus de verano) 0,00

0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,0031303 Servios deportivos (alquiler instalaciones) 0,00

0,00 0,00 1.450,55 1.450,55 1.450,55 0,0032100 Tasas sobre licencias urbanísticas 0,00

0,00 0,00 1.803,00 1.803,00 1.803,00 0,0032300 Tasas conexión red abastecimiento 0,00

0,00 0,00 10.555,14 10.555,14 10.555,14 0,0032301 Tasas conexión red alcantarillado 0,00

0,00 0,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,0032500 Tasa por expedición de documentos 0,00

0,00 0,00 730,00 730,00 730,00 0,0032600 Tasa por retirada de vehículos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032601 Recogida de perros 0,00

0,00 0,00 22,50 22,50 22,50 0,0032602 Deposito de vehículos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033000 Tasa estacionamiento vehículos (zona azul) 0,00

0,00 0,00 1.420,00 1.420,00 1.420,00 0,0033100 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

0,00

0,00 0,00 3.708,02 3.708,02 3.708,02 0,0033200 Utilz. privati. por empresas explotad.

suministros

0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

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19:20:17 del 11/05/2016

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Clas_econ Descripción Pdtes. a 01/01 Rectific. Rec. en ejer. Total Prescripciones Pagadas Pendientes

Devoluciones de ingresos

0,00 0,00 2.563,80 2.563,80 2.563,80 0,0033300 Utiliz. privat. por empresas de

telecomuniaciones

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033500 Tasa por ocupación de la vía pública con

terrazas

0,00

0,00 0,00 60,00 60,00 60,00 0,0033600 Por ocup. vía pública con suspensión temp.

tráfico

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033800 Compensación de Telefónica de España

S.A.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033900 Tasas Cementerio 0,00

0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 0,0033901 Tasa bodas civiles 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033902 Tasas licencias de auto-taxi 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033903 Tasas licencia apertura establecimientos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033904 Tasas permiso de música 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033905 Otras tasas utilización priv. dominio público 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034901 Puestos (mercadillos de artesanos y otros) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034902 Industrias callejeras y ambulantes 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034904 Concesiones temporales en playas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034905 Portadas, escaparates y vitrinas 0,00

0,00 0,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 0,0034906 Ingresos Cine-Teatro España 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0036000 Ventas (vidrio, cartón, ...) 0,00

0,00 0,00 23.391,20 23.391,20 23.391,20 0,0039100 Multas por infracciones urbanísticas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039110 Multas por infracciones tributarias y

análogas

0,00

0,00 0,00 1.523,31 1.523,31 1.523,31 0,0039120 Multas infracción ordenanza de circulación 0,00

0,00 0,00 250,00 250,00 250,00 0,0039190 Otras multas y sanciones 0,00

0,00 0,00 51,97 51,97 51,97 0,0039200 Recargos por declaración extemporánea sin

requerim

0,00

0,00 0,00 2.157,44 2.157,44 2.157,44 0,0039211 Recargo de apremio 0,00

0,00 0,00 704,18 704,18 704,18 0,0039300 Intereses de demora 0,00

0,00 0,00 328,03 328,03 328,03 0,0039301 Costas procedimentales 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039400 Prestación personal 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039500 Prestación de transporte 0,00

0,00 0,00 54.766,20 54.766,20 54.766,20 0,0039711 Ingresos Ley 2/2014, ordenación y uso del

suelo

0,00

0,00 0,00 10.163,23 10.163,23 10.163,23 0,0039900 Otros ingresos diversos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042000 Participación en Tributos del Estado 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042090 Otras transf. corrientes de la Admon. Gral.

Estado

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045001 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045004 Subvención "INMIGRACIÓN - RIALLES" 0,00

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Ejercicio corriente

Presupuesto de ingresos

Página 3 de 3

19:20:17 del 11/05/2016

Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Ejercicio 2015

Clas_econ Descripción Pdtes. a 01/01 Rectific. Rec. en ejer. Total Prescripciones Pagadas Pendientes

Devoluciones de ingresos

0,00 0,00 40.977,95 40.977,95 40.977,95 0,0045053 Subvencion cursos FPB 0,00

0,00 0,00 85.979,25 85.979,25 85.979,25 0,0045055 Subvención " FORMACION

DESOCUPADOS "

0,00

0,00 0,00 7.273,02 7.273,02 7.273,02 0,0045060 Otras transferencias corrientes (convenios) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045080 Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A. 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046100 Subvención Consell (Programación Cultural) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046101 Subvención Consell (Plan prestaciones

básicas)

0,00

0,00 0,00 4.429,40 4.429,40 4.429,40 0,0046109 Subvención Consell (otras transferencias) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0046700 Transferencias de Consorcios 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0052000 Intereses de depósitos 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0054900 Otras rentas bienes inmuebles (Palacio

Congresos)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055000 De conces. administ. con contraprestació

periódica

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055900 Otros ingresos patrimoniales 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales (intereses

Instituto)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0059901 Intereses (Colegio Santa Gertrudis) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0072000 De la Administración General del Estado 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075080 Otras trans. capital CCAA (Instituto) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0075081 Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa

Gertrudi

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0076100 De Diputaciones, Consejos o Cabildos 0,00

0,00 0,00 3.786,92 3.786,92 3.786,92 0,0083100 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

0,00

0,00 0,00 585.297,53 585.297,53 585.297,53 0,00Totales 0,00

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EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

COMPORMISOS DE INGRESO

Aplicación presupuestaria Descripción

Compromisos concertados

Compromisos realizados

Compromisos pendientes de realizar a 31 de diciembre

Incorporados de Ptos. Cerrados En el ejercicio Total

NEGATIVO

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Ejercicios Cerrados

19:22:11 del 11/05/2016

Obligaciones de prespupuestos cerrados

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Pend. 01/01 Modifs./anul. Total oblig. Prescripc. Pagos realiz. Pdtes. 31/12

Ejercicio 2014

Grupo de Función:1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.

Función: 13 Seguridad y movilidad ciudadana.

Subfunción: 1321 Seguridad y Orden Público.

Subfunción 1321 Seguridad y Orden Público. 29.023,36 0,00 29.023,36 0,00 29.023,36 0,00

Subfunción: 1331 Ordenacion del trafico y del estacionamiento.

Subfunción 1331 Ordenacion del trafico y del

estacionamiento.

38.470,36 0,00 38.470,36 0,00 38.470,36 0,00

Subfunción: 1351 Protección civil.

Subfunción 1351 Protección civil. 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00

Función 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 68.513,72 0,00 68.513,72 0,00 68.513,72 0,00

Función: 15 Vivienda y urbanismo.

Subfunción: 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon, ejecución

Subfunción 1511 Urbanismo: Planeamiento, gestíon,

ejecución

25.044,49 0,00 25.044,49 0,00 25.044,49 0,00

Función 15 Vivienda y urbanismo. 25.044,49 0,00 25.044,49 0,00 25.044,49 0,00

Función: 16 Bienestar comunitario.

Subfunción: 1621 Recogida de residuos

Subfunción 1621 Recogida de residuos 50.242,66 0,00 50.242,66 0,00 50.242,66 0,00

Subfunción: 1631 Limpieza viaria.

Subfunción 1631 Limpieza viaria. 674,69 0,00 674,69 0,00 674,69 0,00

Subfunción: 1641 Cementerio y servicios funerarios.

Subfunción 1641 Cementerio y servicios funerarios. 1.741,71 0,00 1.741,71 0,00 1.741,71 0,00

Subfunción: 1651 Alumbrado publico .

Subfunción 1651 Alumbrado publico . 13.675,92 0,00 13.675,92 0,00 13.675,92 0,00

Función 16 Bienestar comunitario. 66.334,98 0,00 66.334,98 0,00 66.334,98 0,00

Función: 17 Medio ambiente.

Subfunción: 1701 Administracion general del medio ambiente.

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Ejercicios Cerrados

19:22:11 del 11/05/2016

Obligaciones de prespupuestos cerrados

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Pend. 01/01 Modifs./anul. Total oblig. Prescripc. Pagos realiz. Pdtes. 31/12

Subfunción 1701 Administracion general del medio

ambiente.

22.658,67 0,00 22.658,67 0,00 22.658,67 0,00

Subfunción: 1711 Parques y jardines.

Subfunción 1711 Parques y jardines. 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00 9.462,20 0,00

Función 17 Medio ambiente. 32.120,87 0,00 32.120,87 0,00 32.120,87 0,00

Grupo de función 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS. 192.014,06 0,00 192.014,06 0,00 192.014,06 0,00

Grupo de Función:2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC. SOCIAL

Función: 23 Servicios Sociales y promocion social.

Subfunción: 2311 Asistencia social primaria

Subfunción 2311 Asistencia social primaria 21.998,80 0,00 21.998,80 0,00 21.998,80 0,00

Función 23 Servicios Sociales y promocion social. 21.998,80 0,00 21.998,80 0,00 21.998,80 0,00

Función: 24 Fomento del Empleo

Subfunción: 2411 Fomento del Empleo

Subfunción 2411 Fomento del Empleo 141,34 0,00 141,34 0,00 141,34 0,00

Función 24 Fomento del Empleo 141,34 0,00 141,34 0,00 141,34 0,00

Grupo de función 2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOC.

SOCIAL

22.140,14 0,00 22.140,14 0,00 22.140,14 0,00

Grupo de Función:3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER PREF.

Función: 31 Sanidad.

Subfunción: 3111 Protección de la salubridad pública

Subfunción 3111 Protección de la salubridad pública 8.606,73 0,00 8.606,73 0,00 8.606,73 0,00

Función 31 Sanidad. 8.606,73 0,00 8.606,73 0,00 8.606,73 0,00

Función: 32 Educacion.

Subfunción: 3231 Funcionamie. de centros preesc., primaria y ed.esp

Subfunción 3231 Funcionamie. de centros preesc., primaria

y ed.esp

19.289,25 0,00 19.289,25 0,00 19.289,25 0,00

Función 32 Educacion. 19.289,25 0,00 19.289,25 0,00 19.289,25 0,00

Función: 33 Cultura.

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Ejercicios Cerrados

19:22:11 del 11/05/2016

Obligaciones de prespupuestos cerrados

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Pend. 01/01 Modifs./anul. Total oblig. Prescripc. Pagos realiz. Pdtes. 31/12

Subfunción: 3321 Bibliotecas públicas

Subfunción 3321 Bibliotecas públicas 528,46 0,00 528,46 0,00 528,46 0,00

Subfunción: 3341 Promocion cultural.

Subfunción 3341 Promocion cultural. 44.773,04 0,00 44.773,04 0,00 44.773,04 0,00

Subfunción: 3371 Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

Subfunción 3371 Instalaciones de ocupación del tiempo

libre.

297,23 0,00 297,23 0,00 297,23 0,00

Subfunción: 3381 Fiestas populares y festejos.

Subfunción 3381 Fiestas populares y festejos. 29.248,73 0,00 29.248,73 0,00 29.248,73 0,00

Función 33 Cultura. 74.847,46 0,00 74.847,46 0,00 74.847,46 0,00

Función: 34 Deporte.

Subfunción: 3411 Promocion y fomento del deporte

Subfunción 3411 Promocion y fomento del deporte 991,37 0,00 991,37 0,00 991,37 0,00

Subfunción: 3421 Instalaciones deportivas.

Subfunción 3421 Instalaciones deportivas. 17.497,15 0,00 17.497,15 0,00 17.497,15 0,00

Función 34 Deporte. 18.488,52 0,00 18.488,52 0,00 18.488,52 0,00

Grupo de función 3 PRODUCCION BIENES PUBLICOS CARACTER

PREF.

121.231,96 0,00 121.231,96 0,00 121.231,96 0,00

Grupo de Función:4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Función: 43 Comercio, turismo y PYMES

Subfunción: 4301 Admon. general de Comercio, turismo y PYMES

Subfunción 4301 Admon. general de Comercio, turismo y

PYMES

3.531,46 0,00 3.531,46 0,00 3.531,46 0,00

Subfunción: 4321 Información y promoción turística.

Subfunción 4321 Información y promoción turística. 396.537,36 0,00 396.537,36 0,00 396.537,36 0,00

Función 43 Comercio, turismo y PYMES 400.068,82 0,00 400.068,82 0,00 400.068,82 0,00

Función: 45 Infraestructuras.

Subfunción: 4541 Caminos vecinales

Subfunción 4541 Caminos vecinales 7.961,80 0,00 7.961,80 0,00 7.961,80 0,00

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Ejercicios Cerrados

19:22:11 del 11/05/2016

Obligaciones de prespupuestos cerrados

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria Datos a 31/12/2015

C.Func. C.Econ. Denominación de la partida Pend. 01/01 Modifs./anul. Total oblig. Prescripc. Pagos realiz. Pdtes. 31/12

Función 45 Infraestructuras. 7.961,80 0,00 7.961,80 0,00 7.961,80 0,00

Grupo de función 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 408.030,62 0,00 408.030,62 0,00 408.030,62 0,00

Grupo de Función:9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

Función: 92 Servicios de caracter general.

Subfunción: 9201 Administracion general.

Subfunción 9201 Administracion general. 25.516,04 0,00 25.516,04 0,00 25.516,04 0,00

Función 92 Servicios de caracter general. 25.516,04 0,00 25.516,04 0,00 25.516,04 0,00

Función: 93 Administracion financiera y tributaria.

Subfunción: 9311 Politica economica y fiscal.

Subfunción 9311 Politica economica y fiscal. 5.332,28 0,00 5.332,28 0,00 5.332,28 0,00

Función 93 Administracion financiera y tributaria. 5.332,28 0,00 5.332,28 0,00 5.332,28 0,00

Grupo de función 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL 30.848,32 0,00 30.848,32 0,00 30.848,32 0,00

T O T A L 774.265,10 0,00 774.265,10 0,00 774.265,10 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Ejercicio 2000

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2000

Ejercicio 2004

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2004

Ejercicio 2005

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por ocupación de la vía pública

con terrazas

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2005

Ejercicio 2006

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 2.499,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 1.430,08 0,00 1.430,08 0,00 1.430,08

Total concepto 113 3.929,26 0,00 1.430,08 0,00 1.430,08

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 754,53 0,00 145,18 0,00 145,18

Total concepto 115 754,53 0,00 145,18 0,00 145,18

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 741,56 0,00 741,56 0,00 741,56

Total concepto 116 741,56 0,00 741,56 0,00 741,56

Total Artículo 11 5.425,35 0,00 2.316,82 0,00 2.316,82

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 115,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 115,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 115,56 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 5.540,91 0,00 2.316,82 0,00 2.316,82

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Servicio de recogida de basura302.00 1.166,76 0,00 260,51 0,00 260,51

Total concepto 302 1.166,76 0,00 260,51 0,00 260,51

Servicio de tratamiento de residuos303.00 330,70 0,00 36,95 0,00 36,95

Total concepto 303 330,70 0,00 36,95 0,00 36,95

Total Artículo 30 1.497,46 0,00 297,46 0,00 297,46

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Total concepto 391 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00

Otros ingresos diversos399.00 105,30 0,00 105,30 0,00 105,30

Total concepto 399 105,30 0,00 105,30 0,00 105,30

Total Artículo 39 705,30 0,00 705,30 0,00 705,30

Total Capítulo III 2.202,76 0,00 1.002,76 0,00 1.002,76

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.743,67 0,00 3.319,58 0,00 3.319,58Total del ejercicio 2006

Ejercicio 2007

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 112 52,53 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 13.399,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 292,90 0,00 292,90 0,00 292,90

Total concepto 113 13.692,70 0,00 292,90 0,00 292,90

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 6.760,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 115 6.760,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 3.606,45 0,00 3.283,20 0,00 3.283,20

Total concepto 116 3.606,45 0,00 3.283,20 0,00 3.283,20

Total Artículo 11 24.111,93 0,00 3.576,10 0,00 3.576,10

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 900,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 900,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 900,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 25.012,62 0,00 3.576,10 0,00 3.576,10

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 3.400,70 0,00 3.400,70 0,00 3.400,70

Total concepto 301 3.400,70 0,00 3.400,70 0,00 3.400,70

Servicio de recogida de basura302.00 5.358,85 0,00 1.090,25 0,00 1.090,25

Total concepto 302 5.358,85 0,00 1.090,25 0,00 1.090,25

Servicio de tratamiento de residuos303.00 1.735,80 0,00 353,30 0,00 353,30

Total concepto 303 1.735,80 0,00 353,30 0,00 353,30

Total Artículo 30 10.495,35 0,00 4.844,25 0,00 4.844,25

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Otras multas y sanciones

Otras multas y sanciones391.90 651,10 0,00 651,10 0,00 651,10

Total concepto 391 651,10 0,00 651,10 0,00 651,10

Total Artículo 39 651,10 0,00 651,10 0,00 651,10

Total Capítulo III 11.146,45 0,00 5.495,35 0,00 5.495,35

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Consorcios

De Consorcios767.00 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 767 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 76 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VII 96.584,66 0,00 0,00 0,00 0,00

132.743,73 0,00 9.071,45 0,00 9.071,45Total del ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 256,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 256,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 36.385,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 7.464,43 0,00 7.275,25 0,00 7.275,25

Total concepto 113 43.850,08 0,00 7.275,25 0,00 7.275,25

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 96.399,76 0,00 670,66 0,00 670,66

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 115 96.399,76 0,00 670,66 0,00 670,66

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 6.318,83 0,00 4.391,22 0,00 4.391,22

Total concepto 116 6.318,83 0,00 4.391,22 0,00 4.391,22

Total Artículo 11 146.825,31 0,00 12.337,13 0,00 12.337,13

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 3.511,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 3.511,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 3.511,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 150.337,25 0,00 12.337,13 0,00 12.337,13

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 412,30 0,00 412,30 0,00 412,30

Total concepto 290 412,30 0,00 412,30 0,00 412,30

Total Artículo 29 412,30 0,00 412,30 0,00 412,30

Total Capítulo II 412,30 0,00 412,30 0,00 412,30

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 7.161,51 0,00 7.120,60 0,00 7.120,60

Total concepto 301 7.161,51 0,00 7.120,60 0,00 7.120,60

Servicio de recogida de basura302.00 11.645,52 0,00 1.596,93 0,00 1.596,93

Total concepto 302 11.645,52 0,00 1.596,93 0,00 1.596,93

Servicio de tratamiento de residuos303.00 6.698,42 0,00 557,36 0,00 557,36

Total concepto 303 6.698,42 0,00 557,36 0,00 557,36

Total Artículo 30 25.505,45 0,00 9.274,89 0,00 9.274,89

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 104,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 104,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 104,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 5.768,00 0,00 461,50 0,00 461,50

Multas por infracciones tributarias y análogas391.10 353,48 0,00 353,48 0,00 353,48

Otras multas y sanciones391.90 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 1.560,00

Total concepto 391 7.681,48 0,00 2.374,98 0,00 2.374,98

Costas procedimentales393.01 23,34 0,00 23,34 0,00 23,34

Total concepto 393 23,34 0,00 23,34 0,00 23,34

Total Artículo 39 7.704,82 0,00 2.398,32 0,00 2.398,32

Total Capítulo III 33.315,07 0,00 11.673,21 0,00 11.673,21

184.064,62 0,00 24.422,64 0,00 24.422,64Total del ejercicio 2008

Ejercicio 2009

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 2.581,84 0,00 0,00 0,00 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 112 2.581,84 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 52.372,30 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 34.963,47 0,00 34.313,20 0,00 34.313,20

Total concepto 113 87.335,77 0,00 34.313,20 0,00 34.313,20

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 123.161,64 0,00 281,12 0,00 281,12

Total concepto 115 123.161,64 0,00 281,12 0,00 281,12

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 5.905,05 0,00 5.719,58 0,00 5.719,58

Total concepto 116 5.905,05 0,00 5.719,58 0,00 5.719,58

Total Artículo 11 218.984,30 0,00 40.313,90 0,00 40.313,90

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 3.769,01 0,00 681,71 0,00 681,71

Total concepto 130 3.769,01 0,00 681,71 0,00 681,71

Total Artículo 13 3.769,01 0,00 681,71 0,00 681,71

Total Capítulo I 222.753,31 0,00 40.995,61 0,00 40.995,61

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 198.019,64 0,00 46,15 0,00 46,15

Total concepto 290 198.019,64 0,00 46,15 0,00 46,15

Total Artículo 29 198.019,64 0,00 46,15 0,00 46,15

Total Capítulo II 198.019,64 0,00 46,15 0,00 46,15

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 1.779,21 0,00 1.779,21 0,00 1.779,21

Total concepto 301 1.779,21 0,00 1.779,21 0,00 1.779,21

Servicio de recogida de basura302.00 16.475,78 0,00 310,12 0,00 310,12

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 302 16.475,78 0,00 310,12 0,00 310,12

Servicio de tratamiento de residuos303.00 10.079,84 0,00 154,52 0,00 154,52

Total concepto 303 10.079,84 0,00 154,52 0,00 154,52

Total Artículo 30 28.334,83 0,00 2.243,85 0,00 2.243,85

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 34 Concesiones temporales en playas

Concesiones temporales en playas349.04 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Total concepto 349 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Total Artículo 34 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 8.932,60 0,00 300,00 0,00 300,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 40.660,35 0,00 33.322,80 0,00 33.322,80

Otras multas y sanciones391.90 13.276,17 0,00 6.026,17 0,00 6.026,17

Total concepto 391 62.869,12 0,00 39.648,97 0,00 39.648,97

Total Artículo 39 62.869,12 0,00 39.648,97 0,00 39.648,97

Total Capítulo III 92.313,95 0,00 42.892,82 0,00 42.892,82

Capítulo IV: Transferencias corrientes

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Artículo 45 Subvención "Cursos aprendizaje prof.

(CAPI) "

Subvención "Cursos aprendizaje prof. (CAPI) "450.34 20.370,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 38.370,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 38.370,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 38.370,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 106.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 761 106.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 76 106.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VII 106.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 831 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VIII 714,20 0,00 0,00 0,00 0,00

658.571,11 0,00 83.934,58 0,00 83.934,58Total del ejercicio 2009

Ejercicio 2010

Capítulo I: Impuestos Directos

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 2.649,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 2.649,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 72.034,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 33.718,92 0,00 6.345,56 0,00 6.345,56

Total concepto 113 105.752,95 0,00 6.345,56 0,00 6.345,56

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 142.599,06 0,00 510,19 0,00 510,19

Total concepto 115 142.599,06 0,00 510,19 0,00 510,19

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 6.126,64 0,00 4.287,50 0,00 4.287,50

Total concepto 116 6.126,64 0,00 4.287,50 0,00 4.287,50

Total Artículo 11 257.128,41 0,00 11.143,25 0,00 11.143,25

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 3.403,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 3.403,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 3.403,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 260.531,78 0,00 11.143,25 0,00 11.143,25

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 113.746,86 0,00 3.294,95 0,00 3.294,95

Total concepto 290 113.746,86 0,00 3.294,95 0,00 3.294,95

Total Artículo 29 113.746,86 0,00 3.294,95 0,00 3.294,95

Total Capítulo II 113.746,86 0,00 3.294,95 0,00 3.294,95

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Servicio de alcantarillado301.00 245,46 0,00 81,82 0,00 81,82

Total concepto 301 245,46 0,00 81,82 0,00 81,82

Servicio de recogida de basura302.00 24.262,62 0,00 1.898,08 0,00 1.898,08

Total concepto 302 24.262,62 0,00 1.898,08 0,00 1.898,08

Servicio de tratamiento de residuos303.00 14.467,53 0,00 975,31 0,00 975,31

Total concepto 303 14.467,53 0,00 975,31 0,00 975,31

Total Artículo 30 38.975,61 0,00 2.955,21 0,00 2.955,21

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas licencia apertura establecimientos339.03 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 295,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Concesiones temporales en playas349.04 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Total concepto 349 1.295,46 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Total Artículo 34 1.295,46 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 71.741,09 0,00 62.152,92 0,00 62.152,92

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 20.671,15 0,00 15.415,70 0,00 15.415,70

Otras multas y sanciones391.90 19.749,02 0,00 13.598,02 0,00 13.598,02

Total concepto 391 112.161,26 0,00 91.166,64 0,00 91.166,64

Otros ingresos diversos399.00 10.058,63 0,00 6.705,48 0,00 6.705,48

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 399 10.058,63 0,00 6.705,48 0,00 6.705,48

Total Artículo 39 122.219,89 0,00 97.872,12 0,00 97.872,12

Total Capítulo III 163.187,96 0,00 101.827,33 0,00 101.827,33

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 En cumplim.de conv.suscritos en

Serv.Soc. e Iguald

En cumplim.de conv.suscritos en Serv.Soc. e Iguald450.02 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención "Formación trabajadores desocupa "450.37 26.445,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 48.445,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 48.445,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 46 Subvención Consell (otras

transferencias)

Subvención Consell (otras transferencias)461.09 1.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 461 1.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferencias de Consorcios467.00 7.783,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 467 7.783,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 46 8.930,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 57.376,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 271.842,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 761 271.842,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 76 271.842,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VII 271.842,69 0,00 0,00 0,00 0,00

866.685,30 0,00 116.265,53 0,00 116.265,53Total del ejercicio 2010

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Ejercicio 2011

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 20.072,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 2.213,62 0,00 1.080,85 0,00 1.080,85

Total concepto 112 22.285,99 0,00 1.080,85 0,00 1.080,85

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 102.709,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 19.868,73 0,00 3.672,04 0,00 3.672,04

Total concepto 113 122.578,42 0,00 3.672,04 0,00 3.672,04

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 170.811,74 0,00 215,19 0,00 215,19

Total concepto 115 170.811,74 0,00 215,19 0,00 215,19

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 13.656,54 0,00 1.200,99 0,00 1.200,99

Total concepto 116 13.656,54 0,00 1.200,99 0,00 1.200,99

Total Artículo 11 329.332,69 0,00 6.169,07 0,00 6.169,07

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 7.377,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 7.377,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 7.377,18 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 336.709,87 0,00 6.169,07 0,00 6.169,07

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 8.371,59 0,00 7.241,84 0,00 7.241,84

Total concepto 290 8.371,59 0,00 7.241,84 0,00 7.241,84

Total Artículo 29 8.371,59 0,00 7.241,84 0,00 7.241,84

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo II 8.371,59 0,00 7.241,84 0,00 7.241,84

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 29.299,24 0,00 472,36 0,00 472,36

Total concepto 302 29.299,24 0,00 472,36 0,00 472,36

Servicio de tratamiento de residuos303.00 16.835,77 0,00 273,66 0,00 273,66

Total concepto 303 16.835,77 0,00 273,66 0,00 273,66

Cánon de saneamiento304.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 30 46.135,01 0,00 746,02 0,00 746,02

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 4.690,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 4.690,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 4.690,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 15.316,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 15.316,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 15.653,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 987,75 0,00 0,00 0,00 0,00

Concesiones temporales en playas349.04 3.135,25 0,00 3.135,25 0,00 3.135,25

Total concepto 349 4.123,00 0,00 3.135,25 0,00 3.135,25

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total Artículo 34 4.123,00 0,00 3.135,25 0,00 3.135,25

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 82.552,93 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 84.974,35 0,00 43.651,75 0,00 43.651,75

Otras multas y sanciones391.90 30.602,00 0,00 24.150,00 0,00 24.150,00

Total concepto 391 198.129,28 0,00 67.801,75 0,00 67.801,75

Costas procedimentales393.01 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00

Total concepto 393 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 1.490,00

Otros ingresos diversos399.00 6.483,01 0,00 6.306,29 0,00 6.306,29

Total concepto 399 6.483,01 0,00 6.306,29 0,00 6.306,29

Total Artículo 39 206.102,29 0,00 75.598,04 0,00 75.598,04

Total Capítulo III 276.704,13 0,00 79.479,31 0,00 79.479,31

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras subvenc. de la Admon Gral de la

C.A.

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención " Sustitución puntos luz A.P.Siesta"450.82 33.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 47.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 47.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 46 Transferencias de Consorcios

Transferencias de Consorcios467.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 467 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 46 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 53.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00

675.067,59 0,00 92.890,22 0,00 92.890,22Total del ejercicio 2011

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Ejercicio 2012

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 46.321,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 4.692,33 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 51.013,99 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 188.552,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 37.619,32 0,00 3.225,56 0,00 3.225,56

Total concepto 113 226.172,10 0,00 3.225,56 0,00 3.225,56

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 215.709,13 0,00 92,28 0,00 92,28

Total concepto 115 215.709,13 0,00 92,28 0,00 92,28

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 98.716,70 0,00 73.475,10 0,00 73.475,10

Total concepto 116 98.716,70 0,00 73.475,10 0,00 73.475,10

Total Artículo 11 591.611,92 0,00 76.792,94 0,00 76.792,94

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 7.689,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 7.689,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 7.689,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 599.300,93 0,00 76.792,94 0,00 76.792,94

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 23.655,37 0,00 345,12 0,00 345,12

Total concepto 290 23.655,37 0,00 345,12 0,00 345,12

Total Artículo 29 23.655,37 0,00 345,12 0,00 345,12

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo II 23.655,37 0,00 345,12 0,00 345,12

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 51.028,96 0,00 540,12 0,00 540,12

Total concepto 302 51.028,96 0,00 540,12 0,00 540,12

Servicio de tratamiento de residuos303.00 28.326,19 0,00 334,43 0,00 334,43

Total concepto 303 28.326,19 0,00 334,43 0,00 334,43

Total Artículo 30 79.396,06 0,00 874,55 0,00 874,55

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 1.465,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 1.465,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 1.465,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 877,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 877,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 8.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 8.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 141.819,00 0,00 9.224,00 0,00 9.224,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 8.314,08 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 150.133,08 0,00 9.224,00 0,00 9.224,00

Total Artículo 33 159.758,21 0,00 9.224,00 0,00 9.224,00

Artículo 34 Concesiones temporales en playas

Concesiones temporales en playas349.04 12.899,60 0,00 0,00 0,00 0,00

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 349 12.899,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 34 12.899,60 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 35 Contribuciones especiales (ejecución

de obras)

Contribuciones especiales (ejecución de obras)350.00 9.206,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 350 9.206,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 35 9.206,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 54.410,92 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 236.344,20 0,00 53.759,60 0,00 53.759,60

Otras multas y sanciones391.90 27.202,00 0,00 12.001,00 0,00 12.001,00

Total concepto 391 317.957,12 0,00 65.760,60 0,00 65.760,60

Costas procedimentales393.01 171,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 393 171,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos diversos399.00 4.652,18 0,00 4.615,38 0,00 4.615,38

Total concepto 399 4.652,18 0,00 4.615,38 0,00 4.615,38

Total Artículo 39 322.781,18 0,00 70.375,98 0,00 70.375,98

Total Capítulo III 585.507,58 0,00 80.474,53 0,00 80.474,53

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 En cumpl. convenios suscrit. en

Empleo y Desarroll

En cumpl. convenios suscrit. en Empleo y Desarroll450.50 7.799,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvencion cursos FPB450.53 107.883,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 7.187,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 122.869,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 122.869,95 0,00 0,00 0,00 0,00

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo IV 122.869,95 0,00 0,00 0,00 0,00

1.331.333,83 0,00 157.612,59 0,00 157.612,59Total del ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 64.380,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 7.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 112 71.607,37 0,00 0,00 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 297.730,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 28.580,10 0,00 4.367,32 0,00 4.367,32

Total concepto 113 326.310,24 0,00 4.367,32 0,00 4.367,32

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 301.621,45 0,00 578,00 0,00 578,00

Total concepto 115 301.621,45 0,00 578,00 0,00 578,00

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 162.334,29 0,00 85.597,86 0,00 85.597,86

Total concepto 116 162.334,29 0,00 85.597,86 0,00 85.597,86

Total Artículo 11 861.873,35 0,00 90.543,18 0,00 90.543,18

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 4.822,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 130 4.822,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 4.822,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 866.695,64 0,00 90.543,18 0,00 90.543,18

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 87.470,46 0,00 7.775,15 0,00 7.775,15

Total concepto 290 87.470,46 0,00 7.775,15 0,00 7.775,15

Total Artículo 29 87.470,46 0,00 7.775,15 0,00 7.775,15

Total Capítulo II 87.470,46 0,00 7.775,15 0,00 7.775,15

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 79.931,49 0,00 1.078,68 0,00 1.078,68

Total concepto 302 79.931,49 0,00 1.078,68 0,00 1.078,68

Servicio de tratamiento de residuos303.00 41.359,51 0,00 757,11 0,00 757,11

Total concepto 303 41.359,51 0,00 757,11 0,00 757,11

Total Artículo 30 121.333,05 0,00 1.835,79 0,00 1.835,79

Artículo 32 Tasa por retirada de vehículos

Tasa por retirada de vehículos326.00 2.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recogida de perros326.01 146,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 326 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 3.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 5.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 331 5.943,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 4.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 26.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas licencias de auto-taxi339.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 26.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total Artículo 33 37.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Concesiones temporales en playas349.04 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 40.031,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 34 40.031,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 17.432,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 272.270,00 0,00 32.920,00 0,00 32.920,00

Otras multas y sanciones391.90 41.861,00 0,00 350,00 0,00 350,00

Total concepto 391 331.563,97 0,00 33.270,00 0,00 33.270,00

Costas procedimentales393.01 171,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 393 171,88 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos diversos399.00 2.654,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 399 2.654,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 334.390,07 0,00 33.270,00 0,00 33.270,00

Total Capítulo III 536.181,62 0,00 35.105,79 0,00 35.105,79

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 60.392,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 60.392,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 60.392,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 60.392,32 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 831 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VIII 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.551.930,04 0,00 133.424,12 0,00 133.424,12Total del ejercicio 2013

Ejercicio 2014

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 164.290,76 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 241.120,90 0,00 180.026,10 0,00 180.026,10

Total concepto 112 405.411,66 0,00 180.026,10 0,00 180.026,10

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 851.464,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 88.020,37 0,00 7.950,53 0,00 7.950,53

Total concepto 113 939.484,61 0,00 7.950,53 0,00 7.950,53

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 497.386,31 0,00 324,20 0,00 324,20

Total concepto 115 497.386,31 0,00 324,20 0,00 324,20

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 866.463,00 0,00 267.707,61 0,00 267.707,61

Total concepto 116 866.463,00 0,00 267.707,61 0,00 267.707,61

Total Artículo 11 2.708.745,58 0,00 456.008,44 0,00 456.008,44

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 57.785,30 0,00 417,34 0,00 417,34

Total concepto 130 57.785,30 0,00 417,34 0,00 417,34

Total Artículo 13 57.785,30 0,00 417,34 0,00 417,34

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo I 2.766.530,88 0,00 456.425,78 0,00 456.425,78

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 317.513,07 0,00 145.934,96 0,00 145.934,96

Total concepto 290 317.513,07 0,00 145.934,96 0,00 145.934,96

Total Artículo 29 317.513,07 0,00 145.934,96 0,00 145.934,96

Total Capítulo II 317.513,07 0,00 145.934,96 0,00 145.934,96

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 84,10 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 244.857,71 0,00 6.332,64 0,00 6.332,64

Total concepto 302 244.857,71 0,00 6.332,64 0,00 6.332,64

Servicio de tratamiento de residuos303.00 125.798,49 0,00 3.611,88 0,00 3.611,88

Total concepto 303 125.798,49 0,00 3.611,88 0,00 3.611,88

Total Artículo 30 370.740,30 0,00 9.944,52 0,00 9.944,52

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 807,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 321 807,78 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas conexión red abastecimiento323.00 3.606,00 0,00 300,50 0,00 300,50

Tasas conexión red alcantarillado323.01 42,05 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 3.648,05 0,00 300,50 0,00 300,50

Tasa por expedición de documentos325.00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 325 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa por retirada de vehículos326.00 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Recogida de perros326.01 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 326 872,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 5.355,83 0,00 300,50 0,00 300,50

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 12.835,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Total concepto 331 12.835,00 0,00 300,00 0,00 300,00

Utilz. privati. por empresas explotad. suministros332.00 2.577,39 0,00 5,25 0,00 5,25

Total concepto 332 2.577,39 0,00 5,25 0,00 5,25

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 17.881,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 17.881,20 0,00 0,00 0,00 0,00

Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico336.00 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 336 1.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas Cementerio339.00 20.984,50 0,00 230,50 0,00 230,50

Tasas licencia apertura establecimientos339.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 3.823,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 24.807,79 0,00 230,50 0,00 230,50

Total Artículo 33 59.262,38 0,00 535,75 0,00 535,75

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 37.169,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 37.169,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 34 37.169,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 303.594,32 0,00 3.600,00 0,00 3.600,00

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 271.429,90 0,00 23.110,50 0,00 23.110,50

Otras multas y sanciones391.90 64.953,00 0,00 7.450,00 0,00 7.450,00

Total concepto 391 639.977,22 0,00 34.160,50 0,00 34.160,50

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Costas procedimentales393.01 4.842,17 0,00 480,84 0,00 480,84

Total concepto 393 4.842,17 0,00 480,84 0,00 480,84

Prestación personal394.00 2.490,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 394 2.490,12 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos diversos399.00 1.762,09 0,00 50,00 0,00 50,00

Total concepto 399 1.762,09 0,00 50,00 0,00 50,00

Total Artículo 39 649.071,60 0,00 34.691,34 0,00 34.691,34

Total Capítulo III 1.121.599,52 0,00 45.472,11 0,00 45.472,11

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 42 Otras transf. corrientes de la Admon.

Gral. Estado

Otras transf. corrientes de la Admon. Gral. Estado420.90 146.589,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 420 146.589,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 42 146.589,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 45 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

Otras transf. inc. (Fondo Cooperación Autonómico)450.01 310.953,22 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención "INMIGRACIÓN - RIALLES"450.04 79.073,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvencion Taller "Bon servei" 2013-14450.52 329,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvencion cursos FPB450.53 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención " FORMACION DESOCUPADOS "450.55 53.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 87.336,65 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 450 625.073,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 625.073,41 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 46 Subvención Consell (Programación

Cultural)

Subvención Consell (Programación Cultural)461.00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subvención Consell (otras transferencias)461.09 108.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Total concepto 461 114.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 46 114.852,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 886.515,45 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo V: Ingresos Patrimoniales

Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales

(intereses Instituto)

Otros ingresos patrimoniales (intereses Instituto)599.00 170.330,74 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses (Colegio Santa Gertrudis)599.01 105.433,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 599 275.763,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 59 275.763,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo V 275.763,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 75 Otras trans. capital CCAA (Instituto)

Otras trans. capital CCAA (Instituto)750.80 166.087,35 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa Gertrudi750.81 69.972,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 750 236.060,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 75 236.060,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 761 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 76 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VII 556.060,14 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados.

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

P.cobro 1/01 Modifs. Anul.Liquid. Aplz.Fracc. .Dchos.Anul.

Datos a 31/12/2015

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 4.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 83 4.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo VIII 4.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.928.713,04 0,00 647.832,85 0,00 647.832,85Total del ejercicio 2014

TOTAL INFORME 11.379.852,93 0,00 1.268.773,56 0,00 1.268.773,56

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Ejercicio 2000

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2000

Ejercicio 2004

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2004

Ejercicio 2005

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por ocupación de la vía pública

con terrazas

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total del ejercicio 2005

Ejercicio 2006

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Urbana

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 2.499,18 2.499,18 0,00 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 2.499,18 2.499,18 0,00 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 609,35 609,35 0,00 0,00

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 609,35 609,35 0,00 0,00

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 3.108,53 3.108,53 0,00 0,00

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 115,56 115,56 0,00 0,00

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 115,56 115,56 0,00 0,00

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 115,56 115,56 0,00 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 3.224,09 3.224,09 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 906,25 906,25 0,00 0,00

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 906,25 906,25 0,00 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 293,75 293,75 0,00 0,00

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 293,75 293,75 0,00 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00

0,00 0,00 0,00 4.424,09 4.424,09 0,00 19.000,00Total del ejercicio 2006

Ejercicio 2007

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 52,53 52,53 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 52,53 52,53 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 12.985,21 12.985,21 414,59 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 12.985,21 12.985,21 414,59 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 6.042,30 6.042,30 717,95 0,00

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 6.042,30 6.042,30 717,95 0,00

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,25 0,00

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323,25 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 19.080,04 19.080,04 1.455,79 0,00

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 900,69 900,69 0,00 0,00

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 900,69 900,69 0,00 0,00

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 900,69 900,69 0,00 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 19.980,73 19.980,73 1.455,79 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 4.209,00 4.209,00 59,60 0,00

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 4.209,00 4.209,00 59,60 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 1.363,20 1.363,20 19,30 0,00

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 1.363,20 1.363,20 19,30 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 5.572,20 5.572,20 78,90 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Otras multas y sanciones

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 5.572,20 5.572,20 78,90 0,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Consorcios

De Consorcios767.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

Total concepto 767 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

Total Artículo 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

Total Capítulo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.584,66

0,00 0,00 0,00 25.552,93 25.552,93 1.534,69 96.584,66Total del ejercicio 2007

Ejercicio 2008

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 256,64 256,64 0,00 0,00

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 256,64 256,64 0,00 0,00

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 30.752,17 30.752,17 5.633,48 0,00

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,18 0,00

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 30.752,17 30.752,17 5.822,66 0,00

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 84.010,15 84.010,15 11.718,95 0,00

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 84.010,15 84.010,15 11.718,95 0,00

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,61 0,00

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.927,61 0,00

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 115.018,96 115.018,96 19.469,22 0,00

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 3.309,73 3.309,73 202,21 0,00

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 3.309,73 3.309,73 202,21 0,00

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 3.309,73 3.309,73 202,21 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 118.328,69 118.328,69 19.671,43 0,00

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 0,00

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 7.819,14 7.819,14 2.229,45 0,00

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 7.819,14 7.819,14 2.229,45 0,00

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 4.845,94 4.845,94 1.295,12 0,00

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 4.845,94 4.845,94 1.295,12 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 12.665,08 12.665,08 3.565,48 0,00

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 104,80 104,80 0,00 0,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 104,80 104,80 0,00 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 104,80 104,80 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.306,50

Multas por infracciones tributarias y análogas391.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.306,50

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.306,50

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 12.769,88 12.769,88 3.565,48 5.306,50

0,00 0,00 0,00 131.098,57 131.098,57 23.236,91 5.306,50Total del ejercicio 2008

Ejercicio 2009

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 2.379,27 2.379,27 64,46 138,11

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Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 2.379,27 2.379,27 64,46 138,11

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 25.627,41 25.627,41 10.004,56 16.740,33

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521,48 128,79

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 25.627,41 25.627,41 10.526,04 16.869,12

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 84.418,44 84.418,44 15.303,62 23.158,46

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 84.418,44 84.418,44 15.303,62 23.158,46

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,47

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185,47

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 112.425,12 112.425,12 25.894,12 40.351,16

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 2.885,09 2.885,09 202,21 0,00

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 2.885,09 2.885,09 202,21 0,00

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 2.885,09 2.885,09 202,21 0,00

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 115.310,21 115.310,21 26.096,33 40.351,16

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.973,49

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.973,49

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.973,49

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.973,49

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 5.298,24 5.298,24 3.166,67 7.700,75

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Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 5.298,24 5.298,24 3.166,67 7.700,75

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 3.529,47 3.529,47 1.953,84 4.442,01

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 3.529,47 3.529,47 1.953,84 4.442,01

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 8.827,71 8.827,71 5.120,51 12.142,76

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00

Artículo 34 Concesiones temporales en playas

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.632,60

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.337,55 0,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 1.250,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.337,55 9.882,60

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.337,55 9.882,60

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 8.827,71 8.827,71 18.513,06 22.080,36

Capítulo IV: Transferencias corrientes

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Artículo 45 Subvención "Cursos aprendizaje prof.

(CAPI) "

Subvención "Cursos aprendizaje prof. (CAPI) "450.34 0,00 0,00 20.370,01 0,00 20.370,01 0,00 0,00

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00

Total concepto 450 0,00 0,00 20.370,01 0,00 20.370,01 0,00 18.000,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 20.370,01 0,00 20.370,01 0,00 18.000,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 20.370,01 0,00 20.370,01 0,00 18.000,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.400,00 0,00

Total concepto 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.400,00 0,00

Total Artículo 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.400,00 0,00

Total Capítulo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.400,00 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

Total concepto 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714,20

0,00 0,00 20.370,01 124.137,92 144.507,93 151.009,39 279.119,21Total del ejercicio 2009

Ejercicio 2010

Capítulo I: Impuestos Directos

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 2.432,59 2.432,59 86,11 131,06

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 2.432,59 2.432,59 86,11 131,06

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 28.980,21 28.980,21 14.468,29 28.585,53

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050,46 14.322,90

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 28.980,21 28.980,21 27.518,75 42.908,43

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 44.429,15 44.429,15 19.786,16 77.873,56

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 44.429,15 44.429,15 19.786,16 77.873,56

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,78 1.792,36

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,78 1.792,36

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 75.841,95 75.841,95 47.437,80 122.705,41

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 1.395,33 1.395,33 157,61 1.850,43

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 1.395,33 1.395,33 157,61 1.850,43

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 1.395,33 1.395,33 157,61 1.850,43

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 77.237,28 77.237,28 47.595,41 124.555,84

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,52 109.551,39

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,52 109.551,39

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,52 109.551,39

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,52 109.551,39

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 81,82

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,82 81,82

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 5.037,37 5.037,37 5.957,78 11.369,39

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 5.037,37 5.037,37 5.957,78 11.369,39

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 3.360,30 3.360,30 3.491,30 6.640,62

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 3.360,30 3.360,30 3.491,30 6.640,62

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 8.397,67 8.397,67 9.530,90 18.091,83

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 282,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 282,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasas licencia apertura establecimientos339.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 462,00

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,73 147,73

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,73 147,73

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,73 147,73

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.588,17

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482,00 1.773,45

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 5.401,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.232,00 16.762,62

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,22 2.262,93

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,22 2.262,93

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.322,22 19.025,55

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 8.397,67 8.397,67 15.235,85 37.727,11

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 En cumplim.de conv.suscritos en

Serv.Soc. e Iguald

En cumplim.de conv.suscritos en Serv.Soc. e Iguald450.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

Subvención "Formación trabajadores desocupa "450.37 0,00 0,00 26.445,75 0,00 26.445,75 0,00 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 26.445,75 0,00 26.445,75 0,00 22.000,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 26.445,75 0,00 26.445,75 0,00 22.000,00

Artículo 46 Subvención Consell (otras

transferencias)

Subvención Consell (otras transferencias)461.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,86 0,00

Total concepto 461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,86 0,00

Transferencias de Consorcios467.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 6.003,40

Total concepto 467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00 6.003,40

Total Artículo 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926,86 6.003,40

Total Capítulo IV 0,00 0,00 26.445,75 0,00 26.445,75 2.926,86 28.003,40

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,30 266.492,39

Total concepto 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,30 266.492,39

Total Artículo 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,30 266.492,39

Total Capítulo VII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.350,30 266.492,39

0,00 0,00 26.445,75 85.634,95 112.080,70 72.008,94 566.330,13Total del ejercicio 2010

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Ejercicio 2011

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 4.433,69 4.433,69 4.783,29 10.855,39

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 652,22 480,55

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 4.433,69 4.433,69 5.435,51 11.335,94

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 30.875,90 30.875,90 19.004,36 52.829,43

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.462,76 12.733,93

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 30.875,90 30.875,90 22.467,12 65.563,36

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 46.731,32 46.731,32 27.357,18 96.508,05

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 46.731,32 46.731,32 27.357,18 96.508,05

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80 12.294,75

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80 12.294,75

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 82.040,91 82.040,91 55.420,61 185.702,10

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 921,06 921,06 161,63 6.294,49

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 921,06 921,06 161,63 6.294,49

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 921,06 921,06 161,63 6.294,49

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 82.961,97 82.961,97 55.582,24 191.996,59

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 1.043,05

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 1.043,05

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 1.043,05

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,70 1.043,05

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de recogida de basura

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 5.924,21 5.924,21 5.893,77 17.008,90

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 5.924,21 5.924,21 5.893,77 17.008,90

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 3.528,29 3.528,29 3.515,73 9.518,09

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 3.528,29 3.528,29 3.515,73 9.518,09

Cánon de saneamiento304.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 304 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 9.452,50 9.452,50 9.409,50 26.526,99

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,63

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,63

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.690,63

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 282,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 282,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.316,20

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.316,20

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 15.598,20

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,75 0,00

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,75 0,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,75 0,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.566,25 34.986,68

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.419,50 23.903,10

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.702,00 1.750,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.687,75 60.639,78

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,72 0,00

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,72 0,00

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.864,47 60.639,78

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 9.452,50 9.452,50 80.316,72 107.455,60

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras subvenc. de la Admon Gral de la

C.A.

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 0,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00

Subvención " Sustitución puntos luz A.P.Siesta"450.82 0,00 0,00 4,10 0,00 4,10 33.277,90 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 14.004,10 0,00 14.004,10 33.277,90 0,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 14.004,10 0,00 14.004,10 33.277,90 0,00

Artículo 46 Transferencias de Consorcios

Transferencias de Consorcios467.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,14 3.326,86

Total concepto 467 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,14 3.326,86

Total Artículo 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,14 3.326,86

Total Capítulo IV 0,00 0,00 14.004,10 0,00 14.004,10 35.951,04 3.326,86

0,00 0,00 14.004,10 92.414,47 106.418,57 171.936,70 303.822,10Total del ejercicio 2011

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Ejercicio 2012

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 8.122,32 8.122,32 11.095,66 27.103,68

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.317,19 3.375,14

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 8.122,32 8.122,32 12.412,85 30.478,82

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 32.559,97 32.559,97 40.829,25 115.163,56

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.191,51 27.202,25

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 32.559,97 32.559,97 48.020,76 142.365,81

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 39.711,77 39.711,77 43.597,84 132.307,24

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 39.711,77 39.711,77 43.597,84 132.307,24

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,81 23.375,79

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,81 23.375,79

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 80.394,06 80.394,06 105.897,26 328.527,66

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 293,35 293,35 161,63 7.234,03

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 293,35 293,35 161,63 7.234,03

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 293,35 293,35 161,63 7.234,03

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 80.687,41 80.687,41 106.058,89 335.761,69

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,94 20.939,31

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,94 20.939,31

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,94 20.939,31

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.370,94 20.939,31

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 4.521,43 4.521,43 15.749,93 30.217,48

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 4.521,43 4.521,43 15.749,93 30.217,48

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 2.557,77 2.557,77 8.882,78 16.551,21

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 2.557,77 2.557,77 8.882,78 16.551,21

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 7.079,20 7.079,20 24.632,71 46.809,60

Artículo 32 Tasas conexión red alcantarillado

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,88

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,88

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.465,88

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 447,00 375,13

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 447,00 375,13

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.748,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,00 131.442,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.314,08

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153,00 139.756,08

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 55,00 55,00 1.600,00 148.879,21

Artículo 34 Concesiones temporales en playas

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.899,60

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.899,60

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.899,60

Artículo 35 Contribuciones especiales (ejecución

de obras)

Contribuciones especiales (ejecución de obras)350.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206,65

Total concepto 350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206,65

Total Artículo 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.206,65

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.935,49 49.475,43

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.998,05 130.586,55

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 14.001,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.133,54 194.062,98

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88 0,00

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88 0,00

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.305,42 194.099,78

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 7.134,20 7.134,20 84.538,13 413.360,72

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 En cumpl. convenios suscrit. en

Empleo y Desarroll

En cumpl. convenios suscrit. en Empleo y Desarroll450.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.799,25

Subvencion cursos FPB450.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.844,58 19.038,73

Otras subvenc. de la Admon Gral de la C.A.450.80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.187,39

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.844,58 34.025,37

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.844,58 34.025,37

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.844,58 34.025,37

0,00 0,00 0,00 87.821,61 87.821,61 281.812,54 804.087,09Total del ejercicio 2012

Ejercicio 2013

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 10.323,97 10.323,97 19.257,54 34.798,86

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.166,46 6.060,54

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 10.323,97 10.323,97 20.424,00 40.859,40

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 39.761,99 39.761,99 95.749,37 162.218,78

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.362,07 19.850,71

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 39.761,99 39.761,99 100.111,44 182.069,49

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 40.639,98 40.639,98 75.165,87 185.237,60

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 40.639,98 40.639,98 75.165,87 185.237,60

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.619,66 39.116,77

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.619,66 39.116,77

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 90.725,94 90.725,94 233.320,97 447.283,26

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 293,35 293,35 1.376,28 3.152,66

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 293,35 293,35 1.376,28 3.152,66

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 293,35 293,35 1.376,28 3.152,66

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 91.019,29 91.019,29 234.697,25 450.435,92

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.642,19 4.053,12

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.642,19 4.053,12

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.642,19 4.053,12

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.642,19 4.053,12

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 6.844,41 6.844,41 29.223,12 42.785,28

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 6.844,41 6.844,41 29.223,12 42.785,28

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 3.529,27 3.529,27 14.954,34 22.118,79

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 3.529,27 3.529,27 14.954,34 22.118,79

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 10.373,68 10.373,68 44.219,51 64.904,07

Artículo 32 Tasa por retirada de vehículos

Tasa por retirada de vehículos326.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.959,00

Recogida de perros326.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 0,00

Total concepto 326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 2.959,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146,00 2.959,00

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 1.005,00 4.743,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 1.005,00 4.743,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.860,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612,00 21.907,00

Tasas licencias de auto-taxi339.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.612,00 21.907,00

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 5.617,00 31.510,00

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 0,00

Concesiones temporales en playas349.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 40.000,00

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50 40.000,00

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.248,60 8.184,37

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.860,00 172.490,00

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650,00 33.861,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.758,60 214.535,37

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,88

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,88 2.548,34

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,88 2.548,34

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.864,48 217.255,59

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 10.568,68 10.568,68 133.878,49 356.628,66

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 45 Otras transferencias corrientes

(convenios)

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.392,32 0,00

Total concepto 450 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.392,32 0,00

Total Artículo 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.392,32 0,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.392,32 0,00

Capítulo VIII: Activos financieros

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 35,00

Total concepto 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 35,00

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 35,00

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,00 35,00

0,00 0,00 0,00 101.587,97 101.587,97 505.765,25 811.152,70Total del ejercicio 2013

Ejercicio 2014

Capítulo I: Impuestos Directos

Artículo 11 Imp. s/ Bienes Inmuebles de

Naturaleza Rústica

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica112.00 0,00 0,00 0,00 30.666,71 30.666,71 85.585,26 48.038,79

Liquidaciones I.B.I. rústica112.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.465,15 13.629,65

Total concepto 112 0,00 0,00 0,00 30.666,71 30.666,71 133.050,41 61.668,44

Imp. s/ Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana113.00 0,00 0,00 0,00 67.332,06 67.332,06 554.242,32 229.889,86

Liquidaciones I.B.I. urbana113.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.481,31 34.588,53

Total concepto 113 0,00 0,00 0,00 67.332,06 67.332,06 599.723,63 264.478,39

Impuesto sobre Vehículos de Tracción115.00 0,00 0,00 0,00 46.821,03 46.821,03 210.012,58 240.228,50

Total concepto 115 0,00 0,00 0,00 46.821,03 46.821,03 210.012,58 240.228,50

Imp. s/ Incremento de Valor Terrenos Natur. Urbana116.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.041,94 156.713,45

Total concepto 116 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.041,94 156.713,45

Total Artículo 11 0,00 0,00 0,00 144.819,80 144.819,80 1.384.828,56 723.088,78

Artículo 13 Impuesto sobre Actividades Económicas

Impuesto sobre Actividades Económicas130.00 0,00 0,00 0,00 2.281,96 2.281,96 52.038,72 3.047,28

Total concepto 130 0,00 0,00 0,00 2.281,96 2.281,96 52.038,72 3.047,28

Total Artículo 13 0,00 0,00 0,00 2.281,96 2.281,96 52.038,72 3.047,28

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total Capítulo I 0,00 0,00 0,00 147.101,76 147.101,76 1.436.867,28 726.136,06

Capítulo II: Impuestos indirectos

Artículo 29 Impuesto s/ construcciones,

instalaciones y obras

Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras290.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.533,50 9.044,61

Total concepto 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.533,50 9.044,61

Total Artículo 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.533,50 9.044,61

Total Capítulo II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.533,50 9.044,61

Capítulo III: Tasas, precios públicos y otros ingresos

Artículo 30 Servicio de alcantarillado

Servicio de alcantarillado301.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10

Total concepto 301 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,10

Servicio de recogida de basura302.00 0,00 0,00 0,00 16.050,68 16.050,68 151.199,86 71.274,53

Total concepto 302 0,00 0,00 0,00 16.050,68 16.050,68 151.199,86 71.274,53

Servicio de tratamiento de residuos303.00 0,00 0,00 0,00 8.012,34 8.012,34 77.267,80 36.906,47

Total concepto 303 0,00 0,00 0,00 8.012,34 8.012,34 77.267,80 36.906,47

Total Artículo 30 0,00 0,00 0,00 24.063,02 24.063,02 228.467,66 108.265,10

Artículo 32 Tasas sobre licencias urbanísticas

Tasas sobre licencias urbanísticas321.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,78

Total concepto 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807,78

Tasas conexión red abastecimiento323.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202,00 2.103,50

Tasas conexión red alcantarillado323.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,05 0,00

Total concepto 323 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.244,05 2.103,50

Tasa por expedición de documentos325.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 4,00

Total concepto 325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 4,00

Tasa por retirada de vehículos326.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Recogida de perros326.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 668,00

Total concepto 326 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872,00

Total Artículo 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,05 3.787,28

Artículo 33 Tasa por entrada de vehículos (vados

permanentes)

Tasa por entrada de vehículos (vados permanentes)331.00 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 7.325,00 5.015,00

Total concepto 331 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 7.325,00 5.015,00

Utilz. privati. por empresas explotad. suministros332.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572,14 0,00

Total concepto 332 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.572,14 0,00

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas335.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.952,00 5.929,20

Total concepto 335 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.952,00 5.929,20

Por ocup. vía pública con suspensión temp. tráfico336.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,00

Total concepto 336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161,00

Tasas Cementerio339.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.765,00 14.989,00

Tasas licencia apertura establecimientos339.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras tasas utilización priv. dominio público339.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.823,29 0,00

Total concepto 339 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.588,29 14.989,00

Total Artículo 33 0,00 0,00 0,00 195,00 195,00 31.437,43 27.094,20

Artículo 34 Puestos (mercadillos de artesanos y

otros)

Puestos (mercadillos de artesanos y otros)349.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.006,40 163,01

Total concepto 349 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.006,40 163,01

Total Artículo 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.006,40 163,01

Artículo 39 Multas por infracciones urbanísticas

Multas por infracciones urbanísticas391.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.883,39 282.110,93

Multas infracción ordenanza de circulación391.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.350,35 151.969,05

Otras multas y sanciones391.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.101,00 37.402,00

Total concepto 391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.334,74 471.481,98

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Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Costas procedimentales393.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,05 2.490,28

Total concepto 393 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.871,05 2.490,28

Prestación personal394.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,12 0,00

Total concepto 394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,12 0,00

Otros ingresos diversos399.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,66 1.463,43

Total concepto 399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,66 1.463,43

Total Artículo 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.944,57 475.435,69

Total Capítulo III 0,00 0,00 0,00 24.258,02 24.258,02 437.124,11 614.745,28

Capítulo IV: Transferencias corrientes

Artículo 42 Otras transf. corrientes de la Admon.

Gral. Estado

Otras transf. corrientes de la Admon. Gral. Estado420.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.119,76 24.469,30

Total concepto 420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.119,76 24.469,30

Total Artículo 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.119,76 24.469,30

Artículo 45 Otras transf. inc. (Fondo Cooperación

Autonómico)

Otras transf. inc. (Fondo Cooperación Autonómico)450.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.953,22 0,00

Subvención "INMIGRACIÓN - RIALLES"450.04 0,00 0,00 29.807,60 0,00 29.807,60 49.266,04 0,00

Subvencion Taller "Bon servei" 2013-14450.52 0,00 0,00 329,90 0,00 329,90 0,00 0,00

Subvencion cursos FPB450.53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.031,26 11.468,74

Subvención " FORMACION DESOCUPADOS "450.55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690,00 53.190,00

Otras transferencias corrientes (convenios)450.60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.570,40 37.766,25

Total concepto 450 0,00 0,00 30.137,50 0,00 30.137,50 492.510,92 102.424,99

Total Artículo 45 0,00 0,00 30.137,50 0,00 30.137,50 492.510,92 102.424,99

Artículo 46 Subvención Consell (Programación

Cultural)

Subvención Consell (Programación Cultural)461.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

Subvención Consell (otras transferencias)461.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.852,98 0,00

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Total concepto 461 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.852,98 0,00

Total Artículo 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.852,98 0,00

Total Capítulo IV 0,00 0,00 30.137,50 0,00 30.137,50 729.483,66 126.894,29

Capítulo V: Ingresos Patrimoniales

Artículo 59 Otros ingresos patrimoniales

(intereses Instituto)

Otros ingresos patrimoniales (intereses Instituto)599.00 0,00 0,00 141.603,32 0,00 141.603,32 28.727,42 0,00

Intereses (Colegio Santa Gertrudis)599.01 0,00 0,00 41.268,18 0,00 41.268,18 64.165,06 0,00

Total concepto 599 0,00 0,00 182.871,50 0,00 182.871,50 92.892,48 0,00

Total Artículo 59 0,00 0,00 182.871,50 0,00 182.871,50 92.892,48 0,00

Total Capítulo V 0,00 0,00 182.871,50 0,00 182.871,50 92.892,48 0,00

Capítulo VII: Transferencias de capital

Artículo 75 Otras trans. capital CCAA (Instituto)

Otras trans. capital CCAA (Instituto)750.80 0,00 0,00 24.913,10 0,00 24.913,10 141.174,25 0,00

Otras transf. capital CCAA (Colegio Santa Gertrudi750.81 0,00 0,00 6.452,23 0,00 6.452,23 63.520,56 0,00

Total concepto 750 0,00 0,00 31.365,33 0,00 31.365,33 204.694,81 0,00

Total Artículo 75 0,00 0,00 31.365,33 0,00 31.365,33 204.694,81 0,00

Artículo 76 De Diputaciones, Consejos o Cabildos

De Diputaciones, Consejos o Cabildos761.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20.000,00

Total concepto 761 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20.000,00

Total Artículo 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 20.000,00

Total Capítulo VII 0,00 0,00 31.365,33 0,00 31.365,33 504.694,81 20.000,00

Capítulo VIII: Activos financieros

Artículo 83 Reintegro de préstam. de fuera del

sect.públic L/P

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Ejercicios Cerrados. 2015

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Subcon. Descripción

Desglose a nivel de aplicación presupuestaria

C.en especie Insolvencias Prescripción Otras causas T.Dch.Cancel Recaudación Pdte. 31/12

Datos a 31/12/2015

Reintegro de préstam. de fuera del sect.públic L/P831.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00 1.500,00

Total Artículo 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00 1.500,00

Total Capítulo VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.230,00 1.500,00

0,00 0,00 244.374,33 171.359,78 415.734,11 3.366.825,84 1.498.320,24Total del ejercicio 2014

TOTAL INFORME 0,00 0,00 329.194,19 824.032,29 1.153.226,48 4.574.130,26 4.383.722,63

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Conceptos Variación resultados

Fecha y Hora: 11/05/2016 19:31:31

Ejercicios Cerrados

Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Pagina 1 de 1

Total variación derechos Total variación obligaciones

-2.390.634,71

-31.365,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) Operaciones corriente

b) Otras operaciones no financieras

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Activos financieros

3. Pasivos financieros

Total

-2.390.634,71

-31.365,33

-2.422.000,04 0,00 -2.422.000,04

0,00

0,00

-2.422.000,04 0,00 -2.422.000,04

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24.3.- EJERCICIOS POSTERIORES:

24.3.A.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC.PRESUP. AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑOS SUCESIVOS

3221-62961 Proyecto Intituto Santa Eulalia 350.000,001511-62902 Peatonalización Plaza I. Macabich 80.000,00 1.000.000,001641-62913 Ampliación cementerio municipal 200.000,00 300.000,003341-62988 Reforma y ascensor Edf. Polivalente c/ San Jaime 100.000,00 200.000,009201-62204 Mejora dependencias municipales 100.000,00 100.000,00

830.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00

24.3.B.- COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLIC.PRESUP. AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑOS SUCESIVOS

59900 Otros ingresos patrimoniales- Intereses Instituto Santa Eulalia 195.983,07 169.409,09 142.835,12 116.261,15 199.304,8159901 Intereses Colegio Santa Gertrudis 82.567,89 71.372,24 60.176,60 48.980,95 83.967,3475080 Otras transf.capital CCAA (Instituto Santa Eulalia) 664.349,40 664.349,40 664.349,40 664.349,40 2.491.310,2075081 Otras transf.capital CCAA (Colegio Santa Gertrudis) 279.891,16 279.891,16 279.891,16 279.891,16 1.049.591,79

1.222.791,52 1.185.021,89 1.147.252,28 1.109.482,66 3.824.174,14

DESCRIPCIÓN

TOTAL

DESCRIPCIÓNCOMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO

TOTAL

COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº GASTO GASTO Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años PREVISTO COMPROM. A 1 de enero En el ejercicio Total de realizar

1532 62951 2012 122629514 Ampliación aceras tramo C) San José. 1 287.500,00 217.799,88 0,00 0,00 0,00 287.500,001531 62917 2012 122629175 Calle desvío tráfico San Carlos 1 354.970,00 297.427,33 128.687,58 151.004,65 279.692,23 75.277,77

1511 62101 2013 134621015 Expropiación terrenos 1 316.847,22 0,00 0,00 0,00 0,00 316.847,221511 62902 2013 134629029 Proyecto Plaza Isidoro Macabich (plurianual) 3 1.280.000,00 58.000,00 18.000,00 42.350,00 60.350,00 1.219.650,001511 62995 2013 134629343 Infraestructuras C) Garcilaso de la Vega 1 40.000,00 32.480,54 0,00 16.240,27 16.240,27 23.759,731531 62972 2013 134629726 Aceras y alumbrado parada autobús barrio Sa Font 1 30.000,00 9.377,50 0,00 9.377,50 9.377,50 20.622,501511 60902 2013 134609025 Inversiones culturales y viarias Santa Eulalia 1 353.790,52 327.416,29 26.374,23 327.416,29 353.790,52 0,002311 62201 2013 134622016 Plan accesibilidad universal 1 195.676,58 169.957,13 107.965,11 63.362,85 171.327,96 24.348,622311 62955 2013 134629558 Mejoras Club 3ª Edad de Jesús 1 125.000,00 108.354,34 3.435,86 61.437,17 64.873,03 60.126,973221 62961 2013 139629612 Instituto Santa Eulalia del Río (plurianual) 2 4.620.000,00 4.517.575,89 1.952.510,69 2.757.062,84 4.709.573,53 -89.573,533341 62958 2013 134629586 Mejoras centro cultural Puig den Valls 1 50.000,00 43.892,58 6.400,00 0,00 6.400,00 43.600,004591 62969 2013 134629698 Parque canino Santa Eulalia 1 20.000,00 20.010,00 0,00 20.010,00 20.010,00 0,00

si 2411 14324 2014 143450550 Curso operaciones básicas de Restaurante y Bar 1 24.450,00 20.017,02 4.692,82 18.997,91 23.690,73 759,27si 2411 14323 2014 143450559 Curso creación y gestión microempresas 1 37.200,00 24.659,33 3.129,87 21.484,96 24.614,83 12.585,17si 1711 61904 2014 142391901 Parque infantil Cas Capità 1 325.000,00 361.927,00 14.534,63 361.926,99 376.461,62 -51.461,62si 1511 62994 2014 142396102 Urbanización UA-04SE 2 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00

3361 62964 2014 142420901 Arreglo Es Trenc y Acequia des Mallorqui 1 191.680,87 208.402,67 0,00 208.402,67 208.402,67 -16.721,80si 1511 62202 2014 142761002 Infraestructura zona edf. Turístico-cultural Jesús 1 570.301,66 712.762,84 468.826,94 243.935,90 712.762,84 -142.461,18

3231 61909 2014 143420903 Plan ahorro energético colegios 1 187.659,18 187.659,18 144.153,39 43.505,78 187.659,17 0,011511 62206 2014 144622062 Aceras zona Ciudad Jardin PDV 1 25.000,00 19.869,26 0,00 19.869,26 19.869,26 5.130,744541 62665 2014 144626653 Arreglo camino Can Ramón (Santa Gertrudis) 1 24.369,02 24.369,02 0,00 24.369,01 24.369,01 0,01

si 2311 14318 2015 1531431800 Proyecto inmigración- rialles 1 124.045,64 77.552,62 0,00 77.552,62 77.552,62 46.493,02si 2411 14317 2015 1531431701 Cursos FPB- Aux. cocina 2014-15 1 38.500,00 23.241,38 0,00 23.241,38 23.241,38 15.258,62si 2411 14320 2015 1531432002 Dinamizaicón actividades tiempo libre 1 16.050,00 18.449,96 0,00 18.499,96 18.499,96 -2.449,96si 2411 14321 2015 1531432103 Cursos desocupados 2014-16 2 151.050,00 43.611,29 0,00 43.611,29 43.611,29 107.438,71

1711 61902 2015 1546190204 Parque infantil Santa Gertrudis 1 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001711 61905 2015 1546190505 Mejoras parque Puig den Valls 1 75.000,00 74.988,79 0,00 0,00 0,00 75.000,001511 62104 2015 1546210407 Concurso ideas peatonalización centro San Carlos 1 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,001511 62105 2015 1546210508 Terreno depósito Jesús 1 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,009201 62204 2015 1546220409 Mejoras dependencias municipales (plurianual) 2 200.000,00 42.463,38 0,00 31.438,08 31.438,08 168.561,924591 62207 2015 1546220710 Instalación T.D.T. San Carlos 1 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,001641 62913 2015 1546291313 Ampliación cementerio municipal (plurianual) 2 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,001511 62916 2015 1546291614 Rehabilitación noria y zona verde de Jesús 1 35.000,00 21.175,00 0,00 21.175,00 21.175,00 13.825,00

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2015PARTIDA

AÑOObligaciones Reconocidas

GASTOS

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GTOS.F. Nº DESCRIPCION Nº GASTO GASTO Gto. Pdte.AFECT. PROYECTO Años PREVISTO COMPROM. A 1 de enero En el ejercicio Total de realizar

EJERCICIO CORRIENTE

PROYECTOS DE GASTO - AÑO 2015PARTIDA

AÑOObligaciones Reconocidas

GASTOS1531 62923 2015 1546292316 Acceso Es Puig den Valls (aceras y carril bici) 1 605.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.000,001511 62927 2015 1546292717 Anillo peatonal Iglesia Santa Gertrudis 1 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,001531 62928 2015 1546292818 Acceso Santa Eulària y Barrio Can Guasch 1 45.000,00 42.417,28 0,00 42.417,28 42.417,28 2.582,721532 62934 2015 1546293419 Accesibilidad C/ Vapor Mallorca 1 25.000,00 8.833,00 0,00 8.833,00 8.833,00 16.167,004321 62940 2015 1546294022 Infraestructuras en Es Caná 1 246.680,87 148.502,42 0,00 148.501,19 148.501,19 98.179,681532 62944 2015 1546294423 Actuaciones y mejoras urbanas Can Sansó 1 58.031,60 58.031,60 0,00 29.015,80 29.015,80 29.015,801532 62945 2015 1546294524 Actuaciones y mejoras urbanas Es Caná 1 50.000,00 105.555,70 0,00 101.555,70 101.555,70 -51.555,701511 62946 2015 1546294625 Pluviales Camí Vell San Mateo ( Es Puig den Valls) 1 30.010,00 23.068,91 0,00 23.068,91 23.068,91 6.941,091532 62950 2015 1546295027 Pavimentación asfáltica c/ Santa Eulalia 1 125.000,00 21.500,00 0,00 21.499,99 21.499,99 103.500,011601 62957 2015 1546295729 Pluviales y aceras Puig den Vinyets 1 57.500,00 41.624,00 0,00 41.624,00 41.624,00 15.876,001601 62960 2015 1546296030 Pluviales en Jesús 1 75.000,00 18.854,32 0,00 18.854,32 18.854,32 56.145,681601 62965 2015 1546296531 Pluviales en Es Puig den Valls 1 80.000,00 62.207,39 0,00 2.374,10 2.374,10 77.625,901651 62970 2015 1546297032 Mejoras alumbrado público Cala Llonga 1 60.000,00 12.312,42 0,00 12.312,42 12.312,42 47.687,581532 62971 2015 1546297133 Mejoras asfalto Es Puig den Valls 1 150.000,00 60.200,00 0,00 60.200,00 60.200,00 89.800,001651 62977 2015 1546297734 Mejoras alumbrado público Es Caná 1 60.000,00 2.046,35 0,00 2.046,35 2.046,35 57.953,653341 62988 2015 1546298840 Reforma y ascensor Edf. Polivalente C/ San Jaime (plurian 2 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00

si 2411 14303 2015 1531430304 Desocupados larga duración +45 años 1 168.658,40 43.931,96 0,00 38.820,47 38.820,47 129.837,93si 1711 61904 2015 1526190405 Realiz. y mantenimiento obras y servicios 2015, 1 700.000,00 761.927,00 761.926,99 0,00 761.926,99 -61.926,99si 2411 14321 2015 1531432107 Cursos inglés nivel A2, B1 y B2 1 47.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.250,00si 4541 21902 2015 1532190208 Mant. y mejora red caminos rurales 2015 1 45.192,31 45.192,31 0,00 45.192,31 45.192,31 0,00si 2411 14307 2015 1531430709 Colectivos vulnerables 2015-17. Oper. Aux.s.Admtvo. 1 31.050,00 9.294,21 0,00 9.294,21 9.294,21 21.755,79si 1622 22716 2015 1532271610 Fomento y promoción recogida selectiva 2015. 1 71.437,80 71.437,80 0,00 71.437,80 71.437,80 0,00

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Código Descripción Agente

Ingreso

previsto Total gasto

Coef.

financiación

Derechos

recon. acum.

Oblig. recon.

acum.

Desviac.

financ. acum Exceso financ.

Defecto

financ.

Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2016

Exceso de financiación ejercicio 2015

1 PARQUE INFANTIL CAS CAPITA EMPRESAS PRIV. Y P 155.618,13 325.000,00 0,4788250154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142396102 URBANIZACION UA-04SE EMPRESAS PRIV. Y P 1.323.700,00 1.800.000,00 0,7353888889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

142761002 INF.ZONA EDF. TURÍSTICO-CULTURAL JESUS CONSELL INSULAR 200.000,00 200.000,00 1,0000000000 0,00 243.935,90 -243.935,90 0,00 243.935,90

143450550 CURSO OPERACIONES BASICAS RTE. Y BAR GOVERN BALEAR 24.450,00 24.450,00 1,0000000000 0,00 18.997,91 -18.997,91 0,00 18.997,91

143450559 CURSO CREACION Y GESTION

MICROEMPRESAS

GOVERN BALEAR 37.200,00 37.200,00 1,0000000000 0,00 21.484,96 -21.484,96 0,00 21.484,96

1523299611 LIQ. AMPLIACION COLEGIO SANTA

GERTRUDIS

10.294,59 0,00 0,00 0,00 0,00

1526190405 REALIZACION Y MANT. OBRAS Y SERVICIOS

2015

CONSELL INSULAR 600.000,00 758.604,34 0,7909261368 600.000,00 761.926,99 -2.627,97 0,00 2.627,97

1526210206 LOUS- LEY 2/2014, ORDENACION SUELO EMPRESAS PRIV. Y P 54.766,20 696.497,70 0,0786308411 54.766,20 696.497,70 0,00 0,00 0,00

1531430304 DESOCUPADOS LARGA DURACION +45 GOVERN BALEAR 61.200,00 168.658,40 0,3628636344 61.200,00 38.820,47 47.113,46 47.113,46 0,00

1531430709 COLECTIVOS VULNERABLES 2015-17

AUX.S.ADMTVO

GOVERN BALEAR 31.050,00 31.050,00 1,0000000000 31.050,00 9.294,21 21.755,79 21.755,79 0,00

1531431701 CURSO FPB-AUX.COCINA 2014-15 GOVERN BALEAR 38.500,00 38.500,00 1,0000000000 38.500,00 23.241,38 15.258,62 15.258,62 0,00

1531431800 PROYECTO INMIGRACION- RIALLES GOVERN BALEAR 99.236,51 124.045,64 0,7999999839 99.236,51 77.552,62 37.194,42 37.194,42 0,00

1531432002 CURSO DINAMIZACION ACT.TIEMPO LIBRE GOVERN BALEAR 16.050,00 16.050,00 1,0000000000 16.050,00 18.499,96 -2.449,96 0,00 2.449,96

1531432103 CURSOS DESOCUPADOS 2014-16 GOVERN BALEAR 151.050,00 151.050,00 1,0000000000 151.050,00 43.611,29 107.438,71 107.438,71 0,00

1531432107 CURSOS INGLES A2, B1, B2 -2015 GOVERN BALEAR 47.250,00 47.250,00 1,0000000000 47.250,00 0,00 47.250,00 47.250,00 0,00

1532190208 MANT. Y MEJORA RED CAMINOS RURALES

2015

CONSELL INSULAR 45.192,31 45.192,31 1,0000000000 45.192,31 45.192,31 0,00 0,00 0,00

1532271610 FOMENTO Y PROM. RECOGIDA SELECTIVA

2015

CONSELL INSULAR 71.437,80 71.437,80 1,0000000000 71.437,80 71.437,80 0,00 0,00 0,00

276.011,00 289.496,70

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Código Descripción Agente

Ingreso

previsto Total gasto

Coef.

financiación

Derechos

recon. acum.

Oblig. recon.

acum.

Desviac.

financ. acum Exceso financ.

Defecto

financ.

Exceso de financiación acumulada

Página 1 de 1

Fecha: 11/05/2016

1 PARQUE INFANTIL CAS CAPITA EMPRESAS PRIV. Y P 155.618,13 325.000,00 0,4788250154 155.618,13 0,00 155.618,13 155.618,13 0,00

142396102 URBANIZACION UA-04SE EMPRESAS PRIV. Y P 1.323.700,00 1.800.000,00 0,7353888889 1.323.000,00 0,00 1.323.000,00 1.323.000,00 0,00

142761002 INF.ZONA EDF. TURÍSTICO-CULTURAL JESUS CONSELL INSULAR 200.000,00 200.000,00 1,0000000000 200.000,00 443.935,90 -243.935,90 0,00 243.935,90

143450550 CURSO OPERACIONES BASICAS RTE. Y BAR GOVERN BALEAR 24.450,00 24.450,00 1,0000000000 24.450,00 23.690,73 759,27 759,27 0,00

143450559 CURSO CREACION Y GESTION

MICROEMPRESAS

GOVERN BALEAR 37.200,00 37.200,00 1,0000000000 37.200,00 24.614,83 12.585,17 12.585,17 0,00

1523299611 LIQ. AMPLIACION COLEGIO SANTA

GERTRUDIS

10.294,59 0,00 0,00 0,00 0,00

1526190405 REALIZACION Y MANT. OBRAS Y SERVICIOS

2015

CONSELL INSULAR 600.000,00 758.604,34 0,7909261368 600.000,00 761.926,99 -2.627,97 0,00 2.627,97

1526210206 LOUS- LEY 2/2014, ORDENACION SUELO EMPRESAS PRIV. Y P 54.766,20 696.497,70 0,0786308411 54.766,20 696.497,70 0,00 0,00 0,00

1531430304 DESOCUPADOS LARGA DURACION +45 GOVERN BALEAR 61.200,00 168.658,40 0,3628636344 61.200,00 38.820,47 47.113,46 47.113,46 0,00

1531430709 COLECTIVOS VULNERABLES 2015-17

AUX.S.ADMTVO

GOVERN BALEAR 31.050,00 31.050,00 1,0000000000 31.050,00 9.294,21 21.755,79 21.755,79 0,00

1531431701 CURSO FPB-AUX.COCINA 2014-15 GOVERN BALEAR 38.500,00 38.500,00 1,0000000000 38.500,00 23.241,38 15.258,62 15.258,62 0,00

1531431800 PROYECTO INMIGRACION- RIALLES GOVERN BALEAR 99.236,51 124.045,64 0,7999999839 99.236,51 77.552,62 37.194,42 37.194,42 0,00

1531432002 CURSO DINAMIZACION ACT.TIEMPO LIBRE GOVERN BALEAR 16.050,00 16.050,00 1,0000000000 16.050,00 18.499,96 -2.449,96 0,00 2.449,96

1531432103 CURSOS DESOCUPADOS 2014-16 GOVERN BALEAR 151.050,00 151.050,00 1,0000000000 151.050,00 43.611,29 107.438,71 107.438,71 0,00

1531432107 CURSOS INGLES A2, B1, B2 -2015 GOVERN BALEAR 47.250,00 47.250,00 1,0000000000 47.250,00 0,00 47.250,00 47.250,00 0,00

1532190208 MANT. Y MEJORA RED CAMINOS RURALES

2015

CONSELL INSULAR 45.192,31 45.192,31 1,0000000000 45.192,31 45.192,31 0,00 0,00 0,00

1532271610 FOMENTO Y PROM. RECOGIDA SELECTIVA

2015

CONSELL INSULAR 71.437,80 71.437,80 1,0000000000 71.437,80 71.437,80 0,00 0,00 0,00

1.767.973,57 249.013,83

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río 19:39:33 del 11/05/2016

Página 1 de 1

Ejercicio 2015

Estado del Remanente de Tesorería

Componentes Importes año Importes año anterior

17.129.567,09 13.638.427,22

8.646.837,10 9.856.849,11

5.793.282,78

4.383.722,63

890.330,07

2.420.498,38

5.928.713,04

5.451.139,89

1.049.713,85

2.572.717,67

4.742.222,76 3.687.648,60

754.764,47

0,00

3.988.326,83

868,54

774.265,10

0,00

2.913.643,50

260,00

21.034.181,43 19.807.627,73

2.069.908,13 2.569.844,10

1.767.973,57 2.752.763,55

17.196.299,73 14.485.020,08

1. (+) Fondos líquidos

2. (+) Derechos pendientes de cobro

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no presupuestarias

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3. (-) Obligaciones pendientes de pago

(+) del presupuesto corriente

(+) de presupuestos cerrados

(+) de operaciones no prespupuestarias

(-) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)

II. Saldos de dudoso cobro

III. Exceso de financiación afectada

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores financieros y patrimoniales

Ejercicio 2015

19:40:54 del 11/05/2016

Página 1 de 1

Liquidez inmediata

Fondos líquidos

Obligaciones pendientes de pago

17.129.567,09

754.764,47

22,70

Solvencia a corto plazo

Fondos líquidos + Derechos pendientes de cobro

Obligaciones pendientes de pago

22.922.849,87

754.764,47

30,37

Endeudamiento pot habitante

Pasivo exigible (financiero)

Nº de habitantes

21.630.317,23

35.812,00

604,00

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores presupuestarios

Ejercicio 2015

19:42:19 del 11/05/2016

Página 1 de 3

Ejecución del presupuesto de gastos

Obligaciones reconocidas netas

Créditos definitivos

37.257.145,83

46.702.520,19

0,80

Realización de pagos

Pagos líquidos

Obligaciones reconocidas netas

36.337.263,79

37.257.145,83

0,98

Gasto por habitante

Obligaciones reconocidas netas

Número de habitantes

37.257.145,83

35.812,00

1.040,35

Inversión por habitante

Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI VII)

Número de habitantes

8.295.601,08

35.812,00

231,64

Esfuerzo inversor

Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI VII)

Obligaciones reconocidas netas

8.295.601,08

37.257.145,83

0,22

Periodo medio de pago

Obligaciones pendientes de pago

Obligaciones reconocidas netas

x 365

752.964,47

26.428.190,75

365 10,37

(De las obligaciones imputadas a los capítulos II y VI)

x

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores presupuestarios

Ejercicio 2015

19:42:19 del 11/05/2016

Página 2 de 3

Ejecución del presupuesto de ingresos

Derechos reconocidos netos

Previsiones definitivas

40.905.699,57

46.702.520,19

0,88

Realización de cobros

Recaudación neta

Derechos reconocidos netos

35.112.416,79

40.905.699,57

0,86

Autonomía

Derechos reconocidos netos (*)

Derechos reconocidos netos totales

39.448.452,54

40.905.699,57

0,96

(*) De los Capítulos I a III,V,VI y VIII más las transferencias recibidas

Autonomía fiscal

Derechos reconocidos netos (*)

Derechos reconocidos netos totales

30.856.786,90

40.905.699,57

0,75

(*) De los ingresos de naturaleza tributaria

Periodo medio de cobro

Derechos pendientes de cobro

Derechos reconocidos netos

x 365

4.157.070,71

30.856.786,90

365 49,17

De los derechos de cobro imputados a los Capítulos I a III

x

Superávit (o déficit) por habitante

Resultado presupuestario ajustado

Nº de habitantes

8.288.477,59

35.812,00

231,44

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Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río

Indicadores presupuestarios

Ejercicio 2015

19:42:19 del 11/05/2016

Página 3 de 3

Contribución del presupuesto al remanente de tesorería

Resultado presupuestario ajustado

Remanente de tesorería para gastos generales

8.288.477,59

17.196.299,73

0,48

Realización de pagos (de presupuestos cerrados)

Pagos

Saldo inicial de obligaciones +/- modificaciones y anulaciones

774.265,10

774.265,10

1,00

Realización de cobros (de presupuestos cerrados)

Cobros

Saldo inicial de derechos +/- modificaciones y anulaciones

4.574.130,26

11.379.852,93

0,40

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26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES.

27. INDICADORES DE GESTIÓN.

Este Ayuntamiento no está obligado a elaborar los puntos 26 y 27 referentes a la información sobre

el coste de las actividades y a los indicadores de gestión, en base a la Orden HAP/1781/2013, de

20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,

dado que no supera los 50.000 habitantes tal y como se especifica en la norma de aplicación.

En el Título IV de la “información a obtener del sistema”, en el capítulo II de “la cuenta general de la

entidad local”, en la Tercera parte de cuentas anuales, dentro del apartado 1 de “normas de

elaboración de las cuentas anuales”, en su punto onceavo, el apartado f queda definido de la

siguiente manera:

“f) La información contenida en las notas 26.”Información sobre el coste de las actividades” y

27.”Indicadores de gestión” se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien

con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de

más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior.

…..”

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28. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE.

NO se han producido hechos posteriores al cierre.

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Asiento de Apertura 2015

Cuenta Denominación Texto Debe Haber

1000 Patrimonio Apertura directa sin reclasificar 14.936.816,65

1200 Resultados ejercicios anteriores Apertura (Reclasificación saldo cuenta 1090) 28.886.407,44

1200 Resultados ejercicios anteriores Apertura directa sin reclasificar 91.153.442,25

1290 Resultados del ejercicio Apertura directa sin reclasificar 13.118.581,98

1700 Deudas a L/P con entidades de crédito Apertura directa sin reclasificar 15.648.536,71

2300

Adaptación de terrenos y bienes naturales.

Inmovilizado material. Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2000) 3.212.203,51

2320 Infraestructuras en curso Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2010) 31.651.877,59

2300

Adaptación de terrenos y bienes naturales.

Inmovilizado material. Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2020) 100.448,46

2060 Aplicaciones informáticas Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2150) 346.827,16

2200 Inversiones en terrenos Apertura directa sin reclasificar 3.168.507,24

2210 Inversiones en construcciones Apertura directa sin reclasificar 15.147.053,18

2150 Instalaciones técnicas y otras instalaciones Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2220) 895.609,63

2140 Maquinaria y utillaje Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2230) 1.709.038,17

2160 Mobiliario Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2260) 1.561.801,86

2170 Equipos para procesos de información Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2270) 1.893.521,61

2180 Elementos de transporte Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2280) 1.036.159,10

2190 Otro inmovilizado material Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2290) 27.377.473,37

2501

Participaciones a largo plazo en entidades del

grupo. En sociedades mercantiles. Apertura (Reclasificación saldo cuenta 2500) 625.000,00

4010

Acreedores por obligaciones recoocidas.

Presupuestos de gastos cerrados. Operaciones

de gestión. Apertura directa sin reclasificar 774.265,10

4011

Acreedores or obligaciones recoocidas.

Presupuestos de gastos cerrados. Otras cuentas

a pagar. Apertura (Reclasificación saldo cuenta 4010) 0,00

4100 Acreedores por I.V.A. soportado Apertura directa sin reclasificar 9.871,53

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4140

Entes públicos acreedores por recaudación de

recursos Apertura directa sin reclasificar 52.602,77

4190 Otros acreedores no presupuestarios Apertura directa sin reclasificar 34.863,86

4310

Deudores por derechos reconocidos.

Presupuestos de ingresos cerrados. Operaciones

de gestión. Apertura (Reclasificación saldo cuentas 4310 y 4313) 11.379.852,93

4311

Deudores por derechos reconocidos.

Presupuestos de ingresos cerrados. Otras

cuentas a cobrar. Apertura (Reclasificación saldo cuenta 4310) 0,00

4400 Deudores por I.V.A. repercutido Apertura directa sin reclasificar 2.048,76

4720 Hacienda Pública, I.V.A. soportado Apertura directa sin reclasificar 1.047.665,09

4751

Hacienda Pública, acreedor por retenciones

practicadas. Apertura directa sin reclasificar 317.237,20

4760 Seguridad Social Apertura directa sin reclasificar 25.067,32

4770 Hacienda Publica, I.V.A. repercutido Apertura directa sin reclasificar 935.023,44

4900 Deterioro del valor de los créditos Apertura directa sin reclasificar 2.569.844,10

5429 Otros créditos a corto plazo Apertura (Reclasificación saldo cuenta 5420) 7.665,64

5440 Créditos a corto plazo al personal Apertura (Reclasificación saldo cuenta 5420) 0,00

5540 Cobros pendientes de aplicación Apertura directa sin reclasificar 2.570.003,80

5550 Pagos pendientes de aplicación Apertura directa sin reclasificar 260,00

5590 Otras partidas pendientes de aplicación Apertura directa sin reclasificar 2.713,87

5610 Depósitos recibidos a corto plazo Apertura directa sin reclasificar 1.538.977,38

5700 Caja operativa Apertura directa sin reclasificar 9.764,28

5710

Bancos e instituciones de crédito. Cuentas

operativas. Apertura directa sin reclasificar 13.628.662,94

Total 143.687.847,96 143.687.847,96