Mejoramiento Poy Trucha Puno

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  • PERFIL DE PROYECTO SNIP: 104482

    REGIN : PUNO

    PROVINCIA : AZNGARO, CARABAYA, CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA, MELGAR,

    MOHO, PUNO, SAN ROMN, SANDIA.

    DISTRITO : MULTIDISTRITAL

    FORMULACIN : PROYECTO ESPECIAL TRUCHAS TITICACA - PETT

    Puno, julio del 2011

    GOBIERNO REGIONAL PUNOPROYECTO ESPECIAL TRUCHAS

    MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DETRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA

    REGIN PUNO

  • Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno

    Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno 1

    CCONTENIDO

    I. RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 7

    II. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................................. 15

    2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.................................................................................................................. 152.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA ..................................................................................... 152.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS ................................................. 162.4 MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................... 18

    2.4.1 Lineamientos de poltica sectorial .................................................................................... 19

    III. IDENTIFICACIN ........................................................................................................................ 22

    3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL............................................................................................ 223.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto ........................................................ 223.1.2 Situacin actual de la produccin de trucha ..................................................................... 233.1.3 Poblacin afectada y sus caractersticas ........................................................................... 263.1.4 Descripcin de las lagunas y manantiales ......................................................................... 38

    3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ........................................................................................... 423.2.1 Problema central ............................................................................................................. 42

    3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO ........................................................................................................ 443.3.1 Objetivo general .............................................................................................................. 443.3.2 Objetivo especfico ........................................................................................................... 443.3.3 Medios fundamentales .................................................................................................... 44

    3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ................................................................................................... 47

    3.5 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES................................................................................................. 48

    IV. FORMULACIN Y EVALUACIN ................................................................................................. 50

    4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN..................................................................................................... 50

    4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA................................................................................................................ 504.2.1 Poblacin demandante de servicio ................................................................................... 504.2.2 Poblacin de referencia demandante de servicio .............................................................. 514.2.3 Estimacin de la demanda ............................................................................................... 51

    4.3 ANLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................................. 534.3.1 Anlisis de la oferta de servicios ....................................................................................... 53

    4.4 BALANCE OFERTA Y DEMANDA .......................................................................................................... 544.4.1 Balance de Oferta-Demanda de Servicios ......................................................................... 54

    4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .................................................................................. 554.5.1 Descripcin de la alternativa I .......................................................................................... 554.5.2 Descripcin de la alternativa II ......................................................................................... 57

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    4.6 COSTOS DEL PROYECTO.................................................................................................................... 594.6.1 En la situacin Sin Proyecto .......................................................................................... 594.6.2 Costos en la situacin Con Proyecto .............................................................................. 60

    4.7 COSTOS INCREMENTALES ................................................................................................................. 73

    4.8 BENEFICIOS ............................................................................................................................... 754.8.1 Beneficios netos sin proyecto ........................................................................................... 754.8.2 Beneficios con Proyecto ................................................................................................... 754.8.3 Beneficios incrementales.................................................................................................. 76

    4.9 EVALUACIN ................................................................................................................................. 774.9.1 Metodologa Costo /Beneficio .......................................................................................... 77

    4.10 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................................... 80

    4.11 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................................................ 814.11.1Sostenibilidad institucional .............................................................................................. 814.11.2Sostenibilidad tcnica ...................................................................................................... 814.11.3Sostenibilidad financiera .................................................................................................. 824.11.4Sostenibilidad social......................................................................................................... 82

    4.12 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................... 834.12.1 Impacto ambiental negativo ............................................................................................ 834.12.2Las medidas de mitigacin ............................................................................................... 83

    4.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS ............................................................................................................ 84

    4.14 ORGANIZACIN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 84

    4.15 PLAN DE IMPLEMENTACIN .............................................................................................................. 85

    4.16 MATRIZ DE MARCO LGICO ...................................................................................................... 87

    V. CONCLUSIONES ......................................................................................................................... 89

    VI. ANEXOS..................................................................................................................................... 91

    6.1 COSTOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 926.2 PLAN DE CAPACITACIN. ................................................................................................................. 996.3 INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN............................................................................................. 1006.4 PANEL FOTOGRFICO. ................................................................................................................... 1116.5 COMPROMISO DE PARTICIPACIN DE LAS MUNICIPALIDADES (SOSTENIBILIDAD) ............................. 1156.6 PADRON DE BENEFICIARIOS SEGN DISTRITOS DEL MBITO DEL PROYECTO. ........ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.6.7 PLANOS - CROQUIS DE INSTALACIN DE MDULOS ............................................................................... 115

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    NDICE DE CUADROS

    CUADRO N 01: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................ 7

    CUADRO N 02: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ........................................................................................... 8

    CUADRO N 03: PROYECCIN DE INGRESOS DEL PROYECTO (S/.) ............................................................................. 9

    CUADRO N 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO ................................................................... 11

    CUADRO N 05: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................... 12

    CUADRO N 06: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN LA CRIANZA DE TRUCHAS ............................................................. 17

    CUADRO N 07: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIN DE TRUCHA POR UNIDAD PRODUCTORA ................... 24

    CUADRO N 08: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO .............................................. 26

    CUADRO N 09: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO .............................................. 29

    CUADRO N 10: PARMETROS DEL RECURSO HDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTO .......................... 30

    CUADRO N 11: POBLACIN TOTAL SEGN DISTRITOS Y SECTOR CENSO 2007 ..................................................... 32

    CUADRO N 12: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGN DISTRITOS ......................................................... 33

    CUADRO N 13: VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS SEGN DISTRITOS ....................................................................... 35

    CUADRO N 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO, ANUAL2009. .................................................................................................................................................................... 36

    CUADRO N 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AOS DIRESA PUNO,ANUAL 2010 ......................................................................................................................................................... 36

    CUADRO N 16: PRODUCCIN PECUARIA SEGN DISTRITOS Y ESPECIES 2008...................................................... 37

    CUADRO N 17: CARACTERSTICAS ADECUADAS PARA LA CRIANZA DE TRUCHAS .................................................... 38

    CUADRO N 18: PRINCIPALES LAGUNAS DE PUNO Y SUPERFICIE ............................................................................ 38

    CUADRO N 19: PRINCIPALES LAGUNAS Y ROS IDENTIFICADOS ............................................................................. 39

    CUADRO N 20: HORIZONTE DEL PROYECTO .......................................................................................................... 50

    CUADRO N 21: POBLACIN TOTAL DEL MBITO DEL PROYECTO ........................................................................... 50

    CUADRO N 22: POBLACIN DE REFERENCIA DEL MBITO DEL PROYECTO ............................................................. 51

    CUADRO N 23: ESTIMACIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................. 52

    CUADRO N 24: PROYECCIN DE LA DEMANDA DEL PROYECTO ............................................................................. 52

    CUADRO N 25: OFERTA DE CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ....................................................................... 53

    CUADRO N 26: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA CAPACITACIN Y ASISTENCIA TCNICA ...................................... 54

    CUADRO N 27: PROYECCIN DEL BALANCE OFERTA-DEMANDA DE SERVICIOS (N DE PRODUCTORES) .................. 55

    CUADRO N 28: NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIN POR SEMESTRE ............................................................ 56

    CUADRO N 29: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUES EN LA SITUACIN ACTUAL SIN PROYECTO .. 59

    CUADRO N 30: COSTOS DE MANTENIMIENTO DE ESTANQUES EN LA SITUACIN SIN PROYECTO ........................... 60

    CUADRO N 31: METAS FSICAS PARA LA INTERVENCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ....................................... 61

    CUADRO N 32: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS (S/.) ............... 62

    CUADRO N 33: COSTOS DE INVERSIN SEGN ACTIVIDADES ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS (S/.) .............. 63

    CUADRO N 34: RESUMEN DE FACTORES DE CONVERSIN PARA PRECIOS SOCIALES .............................................. 64

    CUADRO N 35: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES) ...... 65

    CUADRO N 36: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES (NUEVOS SOLES)...... 66

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    CUADRO N 37: RESUMEN DE LOS COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVAS 1 Y 2 (S/.) ............................................. 66

    CUADRO N 38: COSTOS DE PRODUCCIN DE TRUCHA EN ESTANQUE FAMILIAR (S/). ............................................ 67

    CUADRO N 39: COSTOS DE PRODUCCIN SEMI- INTENSIVA CON PROYECTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II .. 68

    CUADRO N 40: COSTOS DE PRODUCCIN DE ALEVINOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II ................................. 69

    CUADRO N 41: COSTOS DE MANTENIMIENTO ESTANQUES FAMILIAR (S/). ............................................................ 70

    CUADRO N 42: COSTOS DE MANTENIMIENTO SALA DE INCUBACIN ALTERNATIVA I Y II ....................................... 70

    CUADRO N 43: COSTOS DE MANTENIMIENTO SEMI INTENSIVA (JAULAS) ALTERNATIVA I Y II (S/.).......................... 71

    CUADRO N 44: PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOSPRIVADOS EN S/. .................................................................................................................................................. 71

    CUADRO N 45: PROYECCIN DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA I PRECIOSSOCIALES EN S/. .................................................................................................................................................... 72

    CUADRO N 46: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) ............................... 72

    CUADRO N 47: FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO ALTERNATIVA I (S/.) ................................ 73

    CUADRO N 48: PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I - EN NUEVOS SOLES ............................ 74

    CUADRO N 49: RESULTADO DE PROYECCIN DE COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II .................................. 74

    CUADRO N 50: PRECIOS DE PRODUCTOS POR UNIDAD CON Y SIN PROYECTO (S/.) ................................................ 76

    CUADRO N 51: PROYECCIN DE INGRESOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I Y II PRECIOS PRIVADOS (S/.)............ 76

    CUADRO N 52: PROYECCIN DE INGRESOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I Y II (S/.) ....... 77

    CUADRO N 53: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) ................. 78

    CUADRO N 54: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II (EN NUEVOS SOLES) ................ 78

    CUADRO N 55: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I (EN NUEVOS SOLES) .................. 79

    CUADRO N 56: FLUJO NETO INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (S/.) ......................................... 80

    CUADRO N 57: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 10% ............................................ 80

    CUADRO N 58: INDICADORES ECONMICOS DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD AL 20% ............................................ 81

    CUADRO N 59: ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO Y POSIBLES FUENTE (EN S/.) ....................................................... 82

    CUADRO N 60: IDENTIFICACIN DE IMPACTOS Y SUS EFECTOS AMBIENTALES ...................................................... 83

    CUADRO N 61: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO ................................................................... 85

    CUADRO N 62: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA DEL PROYECTO (S/,)................................................... 86

    CUADRO N 63: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ................................................................... 87

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    CUADROS ANEXOS

    CUADRO ANEXO N 01: DETALLE DE COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD .............................................................. 93

    CUADRO ANEXO N 02: DEMANDA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) .... 100

    CUADRO ANEXO N 03: NIVELES DE IMPORTACIN DE OVAS MEJORADAS POR REGIONES (MILES DE UNIDADES) . 101

    CUADRO ANEXO N 04: DEMANDA POTENCIAL DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL AO 2006 ..................... 102

    CUADRO ANEXO N 05: PROYECCIN DE LA DEMANDA DE TRUCHA EN EL MERCADO NACIONAL (MERCADOOBJETIVO) .......................................................................................................................................................... 103

    CUADRO ANEXO N 06: OFERTA DE MDULOS DEMOSTRATIVOS PARA CRIANZA DE TRUCHA (ESTANQUES) ......... 104

    CUADRO ANEXO N 07: PRODUCCIN DE OVAS Y ALEVINOS REGIONAL ............................................................... 105

    CUADRO ANEXO N 08: EMPRESAS QUE TRABAJAN CON OVAS EN LA REGIN PUNO ........................................... 105

    CUADRO ANEXO N 09: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA MDULOS DEMOSTRATIVOS (ESTANQUES) .................. 109

    CUADRO ANEXO N 10: BALANCE DE OFERTA, DEMANDA DE ALEVINOS DEL MERCADO OBJETIVO (MILLARES) ..... 110

    CUADRO ANEXO N 11: BALANCE OFERTA, DEMANDA Y DFICIT DE TRUCHA NIVEL NACIONAL ............................ 110

    NDICE DE GRFICOS

    GRFICO N 01: COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN MBITO DEL PROYECTO ....................................................... 25

    GRFICO N 02: MAPA DE UBICACIN DEL MBITO DE PROYECTO ........................................................................ 28

    GRFICO N 03: LAGUNAS PRINCIPALES DE PUNO SUPERFICIE(KM2) ..................................................................... 38

    GRFICO N 04: ARBOL DE CAUSA EFECTO.......................................................................................................... 43

    GRFICO N 05: ARBOL DE MEDIOS Y FINES........................................................................................................... 45

    GRFICO N 06: PLANTEAMIENTO DE ACCIONES ................................................................................................... 46

    GRFICO N 07: ESQUEMA CONCEPTUAL PARA LA IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO ........................................... 86

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    RESUMENEJECUTIVO

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    PERFIL DE PROYECTO

    I. RESUMEN EJECUTIVO

    a. Nombre del Proyecto

    b. Objetivo del Proyecto

    Incrementar la produccin de truchas en zonas alto andinas de la regin puno

    c. Balance oferta - demanda

    De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un dficit en capacitacin yasistencia tcnica, debido a que no existe presencia e intervencin de institucionespblicas y/o privadas que apoyen la produccin de truchas en zonas alto andinas de laregin Puno a travs de mdulos demostrativos, pese a que cuentan con recursoshdricos suficientes para realizar esta actividad de la crianza de trucha con tecnologaadecuada (estanques y jaulas).

    CUADRO N 01: BALANCE DE OFERTA-DEMANDA DEL PROYECTO

    Fuente: Elaboracin propia, en base a registros y entrevistas con productores

    En cuanto a organizacin existen grupos que no estn debidamente formalizados, engran parte realizan su comercializacin de manera individual observndosedificultades para realizar la comercializacin de sus productos, por tanto es dbil laorganizaciones que tienen los productores y pobladores de la zona alta de la reginPuno.

    AO

    DEMANDA(Productores que

    demandanservicios)

    OFERTA (Productoresatendidos

    actualmente)

    BALANCEDEMANDA-

    OFERTA(Productoressin atender)

    2011 281 0 -2812012 295 0 -2952013 310 0 -3102014 325 0 -3252015 342 0 -3422016 362 0 -3622017 384 0 -3842018 407 0 -4072019 431 0 -4312020 457 0 -4572021 485 0 -485

    Mejoramiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de laRegin Puno

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    d. Descripcin tcnica del Proyecto

    El proyecto considera la capacitacin, asistencia tcnica in situ, para ello se instalar trescentros experimentales de produccin de alevinos, instalacin de 4 mdulos demostrativos deproduccin semi intensiva de trucha, desarrollo de 92 eventos de capacitacin en crianza detruchas, desarrollo de 52 eventos de capacitacin en preparacin de alimento balanceado,instalacin de 35 mdulos demostrativos para la crianza semi intensiva de trucha, desarrollode 1443 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de estanques, desarrollo de1318 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de alevinos, desarrollo de 2579visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de truchas, desarrollo de pasanta de 80productores, 35 organizaciones fortalecidas, 22 eventos de capacitacin en gestinempresarial, 20 eventos de capacitacin en articulacin de mercado, 9 empresas constituidas.

    e. Costo de Inversin

    El monto total presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza a 3500,351 nuevossoles, distribuidos para el primer ao de S/. 1856,912 que representa el 53.0% donde se iniciala capacitacin y asistencia tcnica para la crianza de truchas en zonas alto andinas en losmdulos demostrativos implementados, para el segundo ao es de S/. 1351,936representando el 38.6% y el tercer ao S/. 291,504 que es el 8.3% del total presupuestado.

    CUADRO N 02: COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO

    Fuente: Elaboracin propia

    INVERSINExpedi ente tcnico Estudi o 1 21,000 21,0001, Promocin de eventos de capacitacin 1,023,0221.1 Mdulo demostrativo sa la de incubacin (eclosera ) Mdul o 3 172,277 516,8311.2 Mdulo demostrativo produccin semi intens i va (jaulas ) Mdul o 4 21,905 87,6201.3 Capaci taci n en crianza de truchas Evento 92 2,944 270,8391.4 Capaci taci n en preparacin de a l imentos ba lanceados Evento 52 2,841 147,7322. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas 1,787,1802.1 Mdulo demostrativo para l a crianza de truchas (estanques) Mdul o 35 43,824 1,533,8402.2 As is tenci a tcni ca en construccin de estanques Vis i ta 1443 41 59,1632.3 As is tenci a tcni ca en Producci n a levi nos Vis i ta 1318 41 54,0382.4 As is tenci a tcni ca en produccin de trucha Vis i ta 2579 41 105,7392.5 Pasanta e i ntercambi o de experiencias Productores 80 430 34,4003. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha 215,3223.1 Forta l ecimi ento organi zaciona l Organizacin 35 2,100 73,5003.2 Capaci taci n en gestin empresaria l Evento 22 2,841 62,5023.3 Capaci taci n en articul acin de mercado Evento 20 2,841 56,8203.4 Cons titucin de empresas truchi cultores Empresas 9 2,500 22,500SUB TOTAL 3,046,524Gastos genera les (10%) % 10% 302,551Gastos de supervis in (3%) % 3% 90,766Segui mi ento y monitoreo % 1% 30,255Gastos de l iquidaci n del proyecto (1%) % 1% 30,255TOTAL INVERSIN 3,500,351

    ActividadesUni dadmedida

    MetaCosto

    UnitarioCosto total

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    f. Beneficios de Proyecto

    Los beneficios esperados del proyecto se reflejarn en el desarrollo de capacidades de cadaunidad productora, as como en la colocacin de los productos en el mercado regional y/onacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. Considerando las acciones queimplementar el proyecto con la capacitacin y asistencia tcnica se contribuir a mejorar losingresos econmicos de la familias beneficiarias, asimismo se crearn fuentes de empleo,mejorar la organizacin de los productores para su comercializacin.

    Considerando que cada familia tendr una produccin de entre 1.5 por campaa, cuyo costode produccin por kilo de trucha es alrededor de S/. 8.94, produccin que ser comercializadaen el mercado a un precio promedio de S/. 10.00 por kilo de trucha, tendrn un beneficio netode S/. 1.06 por kilo producido. Cada productor tendr un beneficio neto de S/. 1,603 porcampaa, considerando los 281 beneficiarios se tendra 423.9 TM/ao logrndose un ingresode ms de 4 millones 359 mil soles en una campaa.

    CUADRO N 03: PROYECCIN DE INGRESOS DEL PROYECTO (S/.)

    Ao Cantidad produccinkilos Ingresos S/.

    1 423,932 4,359,3232 423,932 4,359,3233 423,932 4,359,3234 423,932 4,359,3235 423,932 4,359,3236 423,932 4,359,3237 423,932 4,359,3238 423,932 4,359,3239 423,932 4,359,323

    10 423,932 4,359,323Fuente: Elaboracin equipo tcnico

    g. Resultados de la evaluacin social

    Metodologa costo beneficio.- este mtodo permite dar valor a los beneficios a obtenerse conla intervencin del proyecto y luego para poder comparar directamente con los costosincrementados analizados.

    COK 10%VAN 2,721,212TIR 28.3%C/B 1.22

    h. Sostenibilidad del PIP

    Para darle sostenibilidad al proyecto se firmar convenios de participacin y compromiso delos productores organizados para la crianza de trucha en la zona alto andina.

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    Existe gran potencial de recurso hdrico como son, lagunas y manantiales para la crianza detruchas bajo el sistema semi intensivo; es decir se construir estanques con una capacidad deproduccin de 1.5 toneladas, con la provisin continua de alevinos con la implementacin delos mdulos demostrativos de incubacin con una capacidad de produccin de 100,000alevinos.

    El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; debido a que losmdulos demostrativos sern transferidos a los productores beneficiarios organizados, paraello se crear una asociacin de productores quienes se comprometen en asumir los costos deoperacin y mantenimiento durante el horizonte del proyecto.

    i. Impacto ambiental

    El anlisis del impacto ambiental para la ejecucin del proyecto ser mnimo, debido a que seconsidera la capacitacin y asistencia tcnica para una produccin de truchas cuidando elmedio ambiente, para ello se implementar mdulos demostrativos; su efecto es negativo yaque la acuicultura, es una actividad productiva ntimamente ligada al medio natural, pero laproduccin intensiva, requiere de la utilizacin de una serie de recursos y/o materiales paraconstruir las instalaciones como la salas de incubacin y estanques recintos de confinamiento,recurso vivo o alevines, el alimento para mantener los peces que, tras su uso o metabolizacin,generan residuos que producen impacto en menor escala, (desperdicios metablicos, alimentono ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados, adems del propio dixido decarbono, para ello se considera las respectivas medidas de mitigacin.

    Las medidas de mitigacin

    El proyecto a travs del PETT y PRODUCE, vela por el equilibrio entre el uso sostenible de losrecursos hdricos e hidrobiolgicos, la conservacin del medio ambiente y el desarrollo socio-econmico, conforme a los principios y normas de la Constitucin Poltica, La Ley General dePesca. PRODUCE Puno para la autorizacin de concesin de uso de agua y puesta enoperacin las asociaciones truchcolas. No obstante el proyecto considera medidas demitigacin para reducir los efectos negativos que se producirn.

    Como alternativas de mitigacin para minimizar los posibles impactos se har uso de las aguasutilizadas por la actividad truchcola para irrigacin de pastizales, la sedimentacin de residuosproducidos por actividad truchicola el proyecto considera un tratamiento especial con el fin demitigar sus impactos mnimos.

    j. Organizacin del proyecto

    La organizacin del proyecto est directamente relacionada con el Gobierno Regional Punoquien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y gestin respectiva, con loscuales se orienta la direccin del proyecto al Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) delGobierno Regional por estar enmarcado dentro los lineamientos de poltica sectorial.

    La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la gerencia oadministracin del proyecto a travs de los procesos de planificacin, dinamizacin,organizacin y administracin de los recursos, con el fin de cumplir con los objetivosestablecidos en el proyecto dentro de lmites de tiempo, con buen clima interpersonal. Todo locual requiere del monitoreo, seguimiento y supervisin de las acciones.

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    k. Plan de implementacin

    El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del segundo semestre del ao2011, que tendr una duracin de tres aos como se muestra el cronograma de ejecucinfsico y financiero en los cuadros siguientes.

    CUADRO N 04: CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA DEL PROYECTO

    Fuente: Elaboracin Equipo tcnico.

    l. Conclusiones y recomendaciones

    1. El presente proyecto se pretende contribuir de manera sustancial en la solucin delproblema central identificado Baja produccin de trucha en la zona alto andina de laregin Puno, lo cual se espera superar mediante el apoyo para el desarrollo de laactividad truchcola, implementacin del centro de reproduccin, implementacin deprograma de capacitaciones y asistencia tcnica en crianza de truchas en estanques yjaulas y organizacin de los productores locales.

    2. La inversin prevista en el proyecto para la alternativa Alternativa I, a precios demercado alcanza la suma S/. 3500,351 nuevos soles y en la alternativa II asciende a S/.3790,982.

    3. Para la evaluacin econmica se utiliz la metodologa costo-beneficio,determinndose que la alternativa I es la elegida por tener mejores resultados en susindicadores con un VAN positivo de 2721,212, TIR de 28.3%

    4. Ambas alternativas son sensibles si se registra un incremento en los costos en 15% ylos ingresos permanecen iguales, por consiguiente es recomendable no ejecutar elproyecto debido a que sus indicadores son negativos.

    ActividadesUnidadmedida

    Meta total 2011 2012 2013

    INVERSIN

    Expediente tcni co Estudi o 1 1

    1, Promocin de eventos de capacitacin

    1.1 Mdul o demos trati vo sa la de i ncubaci n (eclos era) Mdulo 3 2 1

    1.2 Mdul o demos trati vo produccin semi intens iva (jaulas ) Mdulo 4 2 2

    1.3 Capacitacin en cri anza de trucha s Evento 92 45 32 15

    1.4 Capacitacin en prepara cin de a l imentos bal anceados Evento 52 23 19 10

    2. Promocin de asistencia tcnica crianza de truchas2.1 Mdul o demos trati vo para la cri anza de truchas (estanques) Mdulo 35 20 152.2 Asi stenci a tcnica en construcci n de es tanques Vi si ta 1,443 790 653

    2.3 Asi stenci a tcnica en Produccin a levi nos Vi si ta 1,318 580 430 3082.4 Asi stenci a tcnica en producci n de trucha Vi si ta 2,579 1149 955 4752.5 Pas anta e interca mbio de experi enci as Productores 80 30 30 20

    3. Fortalecimiento de organizaciones - productores de trucha3.1 Fortal ecimi ento organi zacional Organi zacin 35 20 13 23.2 Capacitacin en gestin empres ari a l Evento 22 10 9 33.3 Capacitacin en articul acin de merca do Evento 20 10 8 23.4 Constitucin de empresas truchicultores Empresas 9 4 4 1SUB TOTALGastos general es (10%) % 100% 35% 35% 30%Gastos de supervi s i n (3%) % 100% 35% 35% 30%Segui miento y moni toreo % 100% 35% 35% 30%Gastos de l iquidacin del proyecto (1%) % 100% 100%

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    5. La ejecucin del presente proyecto no causar efectos ambientales negativos de granmagnitud, es ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientalesgenerados por otras actividades ajenas al proyecto.

    m. Matriz de marco lgico

    CUADRO N 05: MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

    OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN SUPUESTOS

    FIN

    Posibilidades de desarrollo econmico en lazona alto andina de la regin Puno.

    Incremento de sus ingreso familiarper cpita mensual de S/. 237.00 a270.20 (14%).

    Aplicacin de encuestasEvaluacin de impactodel proyecto.

    PROPSITOIncremento de la produccin de trucha en zonasalto andinas de la regin Puno

    Generacin de 281 oportunidadesde empleo productivoProduccin de 423.9 toneladas detrucha por campaa

    EncuestasEstadsticas del INEI yDIREPRO

    Participacin deautoridades localesy poblacin

    COMPONENTES

    Promocin de eventos de capacitacin porinstituciones pblicas y privadas.

    - El 90% de los productoresbeneficiarios se dedican a laproduccin de trucha.- 90% de la produccin es colocadaen el mercado.- 281 productores conconocimientos en produccin detruchas- 3 mdulos demostrativos para laproduccin de alevinos

    Registro de personascapacitadas

    Acta de entrega de obra

    - Condicionesclimticas favorables- Adecuado yoportunofinanciamiento- Participacin activade los productores

    Promocin de asistencia tcnica porinstituciones pblicas y privadas.

    - 281 productores asistidostcnicamente para la crianza detruchas.- 90% de productores asistidos enla construccin de estanques yjaulas.

    Acta de entrega de obra

    Registro de personasasistidas

    - Adecuado yoportunofinanciamiento- Participacin activade los productores

    Fortalecimiento de organizacin de productores - 35 organizaciones fortalecidas- 281 productores conconocimientos en gestinempresarial.

    ACTIVIDADES1.1 Instalacin de mdulo demostrativo sala deincubacin (eclosera)

    3 mdulos demostrativos deincubacin instalados con un costode S/. 516,831

    - Informe de actividades- Acta de entrega deobra- Liquidacin de obra.

    Oportuna asignacinde los recursos paradesarrollar lasactividades- Decididaparticipacin de losbeneficiarios

    1.2 Instalacin de mdulo demostrativoproduccin semi intensiva (jaulas)

    4 mdulos demostrativosinstalados con un costo de S/.87,620

    - Informe de actividades- Acta de entrega deobra

    1.3 Capacitacin en crianza de truchas 92 eventos de capacitacin para lacrianza de truchas en 3 aos a uncosto de S/. 270,839

    Registro de personascapacitadas

    1.4 Capacitacin en preparacin de alimentosbalanceados

    52 eventos de capacitacinpreparacin de alimentobalanceado en 3 aos a un costo deS/. 147,732

    Registro de personascapacitadas

    2.1 Instalacin de mdulo demostrativo para lacrianza de truchas (estanques)

    35 mdulos demostrativosinstalados con un costo de S/.1,533,840

    - Informe de actividades- Acta de entrega deobra

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    OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DEVERIFICACIN SUPUESTOS

    2.2 Asistencia tcnica en construccin deestanques

    1443 visitas a unidades productorasa un costo de S/. 59,163

    Ficha de registro devisita

    2.3 Asistencia tcnica en Produccin alevinos 1318 visitas a unidades productorasa un costo de S/. 54,038

    Ficha de registro devisita

    2.4 Asistencia tcnica en produccin de trucha 2,579 visitas a unidadesproductoras a un costo de S/.54,038

    Ficha de registro devisita

    2.5 Pasanta e intercambio de experiencias 80 productores realizan pasantapara intercambiar experiencias conun costo de S/. 105,739

    Informe de actividad

    3.1 Fortalecimiento organizacional 35 organizaciones fortalecidas a uncosto de S/. 73,500

    - Informe de actividad- Inscripcin en SUNARP.

    3.2 Capacitacin en gestin empresarial 32 eventos de capacitacin engestin empresarial a un costo deS/. 62,502

    Registro de personascapacitadas

    3.3 Capacitacin en articulacin de mercado 20 eventos de capacitacin enarticulacin de mercado a un costode S/. 56,820

    Registro de personascapacitadas

    3.4 Constitucin de empresas truchicultores 9 empresas constituidas a un costode S/. 22,500

    - Minuta y escriturapblica de laorganizacin.

    Fuente: Elaboracin propia.

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    ASPECTOSGENERALES

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    II. ASPECTOS GENERALES

    2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

    MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN DE TRUCHAS EN ZONAS ALTO ANDINAS DE LA REGINPUNO

    Estructura Funcional ProgramticaFuncin : 12 PescaPrograma : 044 Promocin de la produccin pesqueraSub Programa 0118 Desarrollo de la PescaSector Responsable : ProduccinPliego : Gobierno Regional Puno

    Ubicacin GeogrficaPas : PerRegin : PunoProvincias : Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar,

    Moho, Puno, San Romn, Sandia.Distrito : Multidistrital (zona alto andina)Regin Natural : SierraAltitud : 3850 4600 msnm.

    2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

    Unidad Formuladora:Sector Gobiernos regionalesPliego Gobierno regional PunoTelfono 51 354000Direccin Jr. Deustua N 356Persona responsable de formular Ing. Jaime Escalante ArcosCorreo electrnico [email protected] responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Jaime Huanca Mamani

    Unidad Ejecutora:Sector Gobiernos regionalesPliego Gobierno Regional PunoTelfono 51 354000Direccin Jr. Deustua N 356Persona responsable de la unidad ejecutora Dr. Mauricio Rodrguez RodrguezCargo Presidente Regional

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    Se considera como unidad ejecutora al Gobierno Regional de Puno, debido a que se encuentracomprendido dentro del mbito de aplicacin de la normatividad del Sistema Nacional deInversin Pblica (SNIP), enmarcado dentro de sus competencias y funciones como es elfortalecimiento de capacidades tecnolgicos en proyectos acucolas.

    De acuerdo a la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales Ley N 27867, dentro de sus funcionesest promover el desarrollo socioeconmico regional y ejecutar los planes y programascorrespondientes, as como promover y regular actividades y/o servicios en materia deagricultura, pesquera, industria, agroindustria, comercio, turismo, energa, minera, vial,comunicaciones, educacin, salud y medio ambiente, conforme a Ley.

    As mismo dentro de sus competencias exclusivas regionales est el de promover y ejecutar lasinversiones pblicas de mbito regional en proyectos de desarrollo y de servicios bsicos dembito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversinprivada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades; adems de promover la modernizacinde la pequea y mediana empresa regional, articuladas con las tareas de educacin, empleo ya la actualizacin e innovacin tecnolgica.

    Por tanto el gobierno regional de Puno ejecutar el presente proyecto, a travs de la Direccindel Proyecto Especial Truchas Titicaca, que cuenta con experiencia en la ejecucin de ste tipode proyectos de inversin pblica, es decir, dispone de capacidad tcnica y operativa paraejecutar proyectos del sector pisccola, puesto que cuenta con profesionales y tcnicos conamplia experiencia.

    Asimismo, cuenta con capacidad de infraestructura adecuada, capacidad tcnica yadministrativa para la ejecucin de proyectos de inversin, para lo cual se propone al PETT laejecucin del proyecto para beneficio de las unidades productoras de trucha en zonas altoandinas de la regin Puno, considerndose la buena voluntad poltica de las autoridades delgobierno regional.

    2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

    Con la finalidad de garantizar la viabilidad del proyecto se comprometi la participacin de lasdiversas instancias relacionadas en la formulacin del presente perfil, se han desarrollado dostipos de acciones: Un primer evento que se desarroll con diversos especialistas yprofesionales, en la cual se defini el rbol de problemas y el de fines y medios, as como sedetermin un primer listado de actividades para la elaboracin del perfil del proyecto, unsegundo evento se desarroll en los diferentes Municipios en la cual las autoridades locales,organizaciones y productores interesadas en el proyecto para participar en su formulacin ycompromiso respectivo.

    Actualmente en el mbito de intervencin, exista un divorcio entre las instituciones pblicas yprivadas relacionadas con la produccin, con relacin a un trabajo coordinado y concertado;sin embargo, en las ltimas fechas estas han mejorado significativamente y se han llegado aconsensos importantes, uno de los cuales es la consideracin de la importancia de la ejecucindel presente proyecto.

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    El requerimiento de la poblacin objetivo como una alternativa de desarrollo que contribuyana mejorar sus ingresos y dieta alimentaria es una de las acciones ms importantes relacionadascon la actividad truchicola en zonas ms alejadas de la regin, para ello se ha tenido distintasorientaciones y objetivos, que hoy el PETT percibe una visin compartida y concertada con losproductores individuales, microempresarios y asociaciones de productores y ONGs; dentro deeste contexto se ha realizado diversas coordinaciones para identificar la problemtica de laactividad truchicola en nuestra regin puno, en este sentido los actores directos son:

    El Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT es un rgano desconcentrado del actual gobiernoregional de Puno, encargada de promover el desarrollo de la actividad truchicola en la cuencahidrogrfica del Titicaca, lagunas, ros y manantiales.

    La Direccin Regional de la produccin Produce Puno, tiene como objetivo promover laproductividad en las actividades extractivas y productivas comprendidas dentro de su mbito,en los mercados interno y externo, manteniendo un enfoque de uso racional de los recursos,proteccin del medio ambiente, beneficio para la poblacin y contribucin para el desarrollosostenible de la regin.

    CUADRO N 06: MATRIZ DE INVOLUCRADOS EN LA CRIANZA DE TRUCHASGRUPOS

    INVOLUCRADOSPROBLEMAS PERCIBIDOS

    POR EL GRUPOINTERESES ESTRATEGIAS

    Poblacin beneficiaria

    - Escasa diversidad de laactividad productiva.

    - Deficiente aprovechamientodel recurso hdrico existentesen la zona.

    - Escaso conocimiento en lacrianza de trucha

    - Mayor diversificacin de laactividad productiva.

    - Adecuado aprovechamientodel recurso hdrico.

    - Mayor conocimiento en lacrianza de trucha.

    - Diversificar e innovar laactividad productiva enzonas alto andinas con lacrianza de truchas

    Gobierno Regional

    - Baja produccin de trucha decalidad y deficienteorganizacin para sucomercializacin

    - Desarrollo de actividadeseconmicas productivaspara la seguridadalimentaria y mercado.

    - Fortalecer las actividadeseconmicas productivas dediversos sectores de laregin.

    Proyecto Especial TruchasTiticaca

    - Deficiente conocimiento enmanejo tcnico en la actividadtruchcola.

    - Dificultad en produccin dealevinos y alta consanguinidaden los reproductores.

    - Dbil cultura de asociacin delos productores de trucha.

    - Mejorar conocimiento enmanejo tcnico en laactividad truchicola.

    - Mayor produccin dealevinos y mejoramiento dereproductores.

    - Fortalecer la cultura deasociacin de losproductores de trucha.

    - Fomentar con calidad laproduccin de trucha enzonas alto andinas.

    - Fomentar e incrementar laproduccin de trucha.

    Direccin Regional de laProduccin PRODUCE-PUNO

    - Registro inexacto de laproduccin de trucha

    - Existencia de asociacionesinformales

    - Mayor control de laproduccin de la trucha.

    - Formalizar y monitorear lasasociaciones formales einformales.

    - Sensibilizar a losproductores de trucha en laformalizacin de susasociaciones.

    Gobiernos Locales

    - Presupuesto y recaudacinmunicipal escasa para ejecutarproyectos productivos conrecursos propios.

    - Desarrollar y ejecutarproyectos productivos en laactividad truchicola.

    - Gestionar e impulsarproyectos productivos de laactividad truchicola.

    Fuente: Elaboracin equipo tcnico

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    Poblacin beneficiaria, como parte interesada del proyecto los pobladores se hancomprometido a ser parte de la operacin y mantenimiento de salas de incubacin yestanques, para ello los beneficiarios sern capacitados y tendrn asistencia tcnica enmanejo, alimentacin y produccin trucha, tcnicas de manejo de ovas, sanidad acucola,reproduccin artificial de alevinos.

    Gobierno Regional, Segn la Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, tiene por finalidadesencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversin pblica yprivada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad deoportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales,regionales y locales de desarrollo.

    El PETT, En base a las solicitudes y peticiones se ha propuesto apoyar a los productores detrucha en las zonas alto andinas de la regin Puno, a travs del proyecto Mejoramiento de laProduccin de Truchas en zonas Alto Andinas de la Regin Puno, en mrito a la necesidad delos productores de trucha, pescadores artesanales, entre otros, quienes piden la necesidad deimplementar la crianza de trucha en estanques y jaulas, producir alevinos, por la demanda queexiste en el mercado para incrementar la produccin e ingresos econmicos de losproductores de esta zona.

    PRODUCE, depende administrativamente del Gobierno Regional y funcionamiento delMinisterio de la Produccin, tiene la responsabilidad de promover el desarrollo integral ysostenible de la actividad pesquera, en armona con el medio ambiente, la conservacin de labiodiversidad, posibilitando la seguridad alimentaria, como alivio al hambre y la extremapobreza.

    Las Municipalidades, se comprometen a participar activamente y conjuntamente con lapoblacin beneficiaria a ser parte de la operacin y mantenimiento de estanques y ecloseras,gestionar la capacitacin y para el funcionamiento de los estanques y ecloseras, as como entcnicas de control sanitario y calidad de la produccin.

    2.4 MARCO DE REFERENCIA

    La situacin actual del sector produccin est caracterizada por la menor dinmica econmicalocal, la disminucin del empleo, ingresos econmicos de los productores y la baja rentabilidadde los criadores de truchas que en su conjunto significan prdidas de oportunidades dedesarrollo. Los esfuerzos encaminados a consolidar una gestin integral en este sector,permitirn revertir esta relacin, cambindola por otra de mayor valor y ms sostenible, queconsiste en vincular la gestin integral del sector produccin con las prioridades de desarrollocontribuyendo de esta manera con la sostenibilidad de la crianza de trucha en la zona deintervencin del proyecto.

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    Medios bio ecolgicos referenciales ubicados en zonas alto andinas ofrecen reas hdricasapropiadas para mantener especies como la Trucha Arco Iris; las caractersticas ptimas de susaguas en zonas por encima de los 3,500 m.s.n.m. permiten instalar diferentes tipos decriaderos destinados a la produccin comercial. Estas producciones ofrecen rentabilidadessumamente ventajosas hacia los empresarios, comunidades, gobiernos locales y personas quese dedican y participan en tal actividad acucola.

    La utilizacin de estructuras como son los estanques y jaulas para el cultivo de truchas, conaltas densidades de carga, arrojan producciones considerados como semi-intensivas, anmucho mayores que en las obtenidas en estanques de concreto o cemento (tipo intensivo) y/osemi naturales; siempre y cuando dentro del proceso de produccin se aplique un buenmanejo tcnico.

    En estos ambientes debe lograrse mayor crecimiento de la Trucha, mejores densidades decrianza y mayor nivel de produccin, por existir mayor volumen de agua, as como por ladisponibilidad de alimento natural.

    A nivel regional son escasos la formulacin de proyectos sobre el desarrollo integral de laproduccin de trucha, existen algunos estudios planteados en forma focalizada sobre elacondicionamiento de espacios cercanos al Lago Titicaca. Pero como es de sealar estosbsicamente se orientaron a los aspectos de infraestructura, pero no a la promocin integralde la crianza de trucha.

    2.4.1 Lineamientos de poltica sectorial

    De acuerdo a la Ley N 27460, Ley de Promocin y Desarrollo de la Acuicultura, su Reglamentoaprobado por D.S. N 030-2001-PE y el Texto nico de Procedimientos Administrativos delMinisterio de la Produccin, los derechos de acuicultura se otorgan a nivel de subsistencia(menos de 2 toneladas de produccin al ao), menor escala (entre 2 y 50 toneladas deproduccin al ao) y mayor escala (mayor de 50 toneladas de produccin al ao), los centrosde produccin de semilla y alevinos se encuentran dentro de las actividades a menor escala;los derechos otorgados tienen una vigencia de 10 aos para el caso de actividades desubsistencia, 15 aos para actividades de menor escala y 30 aos para las actividades a mayorescala.

    Otro aspecto normativo que es importante resaltar es la emisin de la Resolucin MinisterialN 102-2006-PRODUCE, modificada por la Resolucin Ministerial N 204-2006-PRODUCE, queaprueba las Normas Tcnicas Complementarias para autorizaciones de repoblamiento en reasacuticas, a cargo de comunidades indgenas o campesinas, as como de organizacionessociales de pescadores artesanales, estableciendo las pautas para el desarrollo de dichaactividad para contribuir a lograr un manejo integral y sostenido de esta actividad, conciliandoel normal desarrollo de las actividades productivas inherentes al medio acutico mediante unmanejo tcnico-cientfico, y propiciando la recuperacin del recurso, la creacin de puestos detrabajo y la elevacin del nivel socio-econmico de los pescadores artesanales.

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    - La Ley General de Pesca es el marco general que regula todos los aspectosrelacionados con la actividad pesquera en el pas, tiene por objeto normar la actividadpesquera con el fin de promover su desarrollo sostenido como fuente de alimentacin,empleo e ingresos y de asegurar un aprovechamiento responsable de los recursoshidrobiolgicos, optimizando los beneficios econmicos, en armona con lapreservacin del medio ambiente y la conservacin de la biodiversidad.

    - La ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, establece como una de lasfunciones en materia de comercio es: impulsar el desarrollo de los recursos humanosregionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidadeseconmicas de la regin, a travs de actividades de capacitacin, provisin deinformacin y transferencia tecnolgica; as como elaborar y ejecutar las estrategias yel programa de desarrollo de la oferta exportable y de promocin de las exportacionesregionales. En materia pesquera una de las funciones es desarrollar e implementarsistemas de informacin y poner a disposicin de la poblacin informacin til referidaa la gestin del sector.

    - El gobierno regional dentro de sus objetivos contempla la importancia de la calidad devida del ser humano y en su visin al 2021 ratifica que Puno.es lder en el desarrollode camlidos sudamericanos, trucha, granos andinos, bovinos y el turismo articuladosa los mercados nacional e internacional. Por lo tanto, contempla y prioriza la crianzade trucha en todas sus modalidades y lograr mejores ndices de produccin en lasdiferentes cadenas productivas de la trucha.

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    IDENTIFICACIN

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    III. IDENTIFICACIN

    3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

    3.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

    En el Per la crianza de trucha con base tcnica recin se viene a practicar a mediados del siglopasado. La acuicultura en Puno, ha sido fomentada en gran parte por el Ministerio dePesquera, principalmente con la introduccin de la especie trucha Arco Iris, para lo cual en elao 1939 se instala la Estacin Pesquera Puno Chucuito.

    La regin Puno cuenta con Recursos Hdricos apropiados para el desarrollo de la Acuicultura,especficamente de la crianza de trucha Arco, Iris (Oncorhynchus mykiss) Segn lasevaluaciones e inventarios existentes la regin cuente con, 354 lagunas y 316 ros einnumerables manantiales, la superficie apta para la crianza de truchas es de 17000 km2 de loscuales se viene utilizando slo un 4%.

    El desarrollo de la crianza de truchas en Puno se ha impulsado en la dcada de los aos 1980,el Ministerio de Pesquera, a travs de la Direccin Regional de Pesquera Puno, efectu unafuerte campaa de promocin para la instalacin de jaulas flotantes para el cultivo de ruchaArco Iris en la regin. A principios de la dcada del 90 el inters por el desarrollo de labores deacuicultura por parte de pobladores de la zona circunlacustre, se vio reflejada con lainstalacin de jaulas flotantes para efectuar la crianza de truchas principalmente a nivel desubsistencia y menor escala.

    El Proyecto Especial Truchas Titicaca (PETT) encargada de promover el desarrollo de laactividad truchcola en la regin Puno, ve la posibilidad de implementar el proyecto productivoen zonas alto andinas de pobreza y extrema pobreza y a solicitud de las autoridades locales yproductores que han visto como una alternativa de desarrollo econmico considerando comopotencial el recurso hdrico suficiente para el desarrollo de la crianza de truchas en estanques,que vendra a ser una posibilidad de autogestionarse un trabajo y mayores ingresoseconmicos a la poblacin, brindndoles capacitacin y asistencia tcnica en la crianza detrucha, orientndoles para su posterior operacin y mantenimiento del proyecto.

    Las consideraciones por las cuales se cree conveniente instalar criaderos de trucha (estanquesy jaulas) en la zona alto andina de la regin Puno, es aprovechar el recurso hdrico presente enesta zona que se viene desperdiciando, en la actualidad existe la presencia de truchas inclusivesalmonadas que provienen de criaderos aledaos y cultivo extensivo en lagunas, que inclusiveson ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificando ampliamente su probable produccin yposterior comercializacin.

    .

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    3.1.2 Situacin actual de la produccin de trucha

    De las visitas y entrevistas con productores, adems de observar que en diferentes zonas altoandinas se tienen recursos hdricos (bofedales, manantiales, lagunas y ojos de agua) que seviene desperdiciando, donde tambin se ha observado que existe la presencia de truchasinclusive salmonadas que provienen de criaderos aledaos y cultivo extensivo en lagunas(Pasto Grande y Suches), que inclusive son ofertadas a Bolivia en estado fresco, ratificandoampliamente su probable produccin y posterior comercializacin. Otra de las razones es quelas municipalidades distritales de las zonas de altura cuentan con una organizacin municipalmuy seria, destacando su disciplina administrativa y organizacional donde participan unconjunto de comunidades.

    Produccin de truchas

    La produccin de trucha en estanques en la zona alta de la regin Puno, es muy baja, debido aque los productores no cuentan con apoyo de alguna institucin del estado o privado querealicen capacitaciones y asistencia tcnica en la produccin de truchas, asimismo lasinfraestructuras con que cuentan son en base a una tecnologa tradicional diseadas a criteriode cada productor sin las consideraciones tcnicas adecuadas para esta actividad de la crianzade truchas,

    En la actualidad el sistema de produccin de la actividad truchicola, viene desarrollndose bajouna tecnologa artesanal con criterio de cada productor de acuerdo a las posibilidades quetienen; es decir, los estanques son de material rstico como son: champas, piedras, zanjas, sinlos requerimientos mnimos necesarios para una produccin de trucha que tenga buenosrendimientos. En este sentido el costo de la produccin de trucha sin proyecto presenta lassiguientes caractersticas tcnicas:

    - Densidad por estanque rstico 1500 unidades.- La alimentacin alrededor del 80% es el base de insumos de la zona (hgado, sangre,

    ispi, carnes de especies silvestres, etc.) y slo un 30% es complementada la dieta de lastruchas con alimento balanceado

    - El periodo del proceso de produccin es de 10 12 meses.- La tasa de mortandad entre 15% a 25% en cada etapa de la produccin.- La produccin es de 1500 kg. de trucha fresca (3 estanques rsticos)

    Segn las visitas y entrevistas realizadas a los productores de algunas zonas, se ha observadoque su produccin es relativamente baja, con producciones entre 400 a 1000 kg/unidadproductora, siendo el promedio de produccin en todo el mbito es de 596 kg/beneficiario, sinembargo, en base a las experiencias de algunos productores en similares zonas, el promedioptimo que pueden producir es de 1,500 kg/beneficiario, el mismo que vara de acuerdo a lascaractersticas de cada zona como es temperatura, ph, oxgeno, alcalinidad, entre otros.

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    CUADRO N 07: RENDIMIENTO PROMEDIO DE PRODUCCIN DE TRUCHA POR UNIDAD PRODUCTORA

    Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas a productores

    Existen antecedentes que permiten plantear el presente proyecto, cuyo reto es viabilizar elxito en el corto plazo. Una de las experiencias es el caso del Proyecto Chichillapi, gestionadopor el PELT entre 1996 y 1998, actualmente se ha convertido en uno de los centros deproduccin de alevinos con una produccin de ms de 1 milln de ovas anuales, venta dereproductores y trucha fresca; el esquema de produccin es a travs de estanques en tierracon piedra emboquillada.

    Otra experiencia reciente es la llevada a cabo en la comunidad campesina de Aruntaya a 4,600msnm, en donde desde ao 2005 vienen produciendo truchas en alrededor de 25 granjas ycuentan con un pequeo laboratorio para la produccin de ovas de propiedad de unas de lasfamilias, esta produccin es directamente comercializada a la Mina Aruntani.

    Capacitacin y asistencia tcnica

    Segn visita y dilogo con algunos pobladores y productores de trucha en la zona, actualmenteno existen instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo y brindado capacitacina los productores de la acucolas en zonas alto andinas de la regin Puno.

    Provincia DistritoN unidades

    Productores de trucha

    PromedioProduccin

    Kg/Beneficiario

    Promedioptimo

    Potoni * 2Tirapata * 4Ayapata 3 750 1,500Coaza 3 600Corani 1 430Crucero 2 450Ituata 5 400Macusani 4 1,000 1,600Huacul lani 0Jul i 0Capazo 2 500Conduriri 1 600 1,400Santa Ros a de M. 5 400

    Lampa Ocuvuri 5 950 1,400Macari 2 750 1,500Nuoa 4 400Santa Rosa 2Umachiri 4 500Conima * 5Ti l a l i * 4Chucui to 0Maazo 2 450 1,600Pichacani 3 600San Antonio 1 750

    San Roman Cabani l las * 1Sandia Quiaca 0

    Total general 65 596 1,500* Municipios que cuentan con lagunas

    Azngaro

    Carabaya

    Chucuito

    El Collao

    Melgar

    Moho

    Puno

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    En algunos casos los productores mencionan que en aos anteriores tuvieron capacitacin, enpocas oportunidades, debido a la falta de conocimientos, muchos han dejado esta actividadpostergndose una oportunidad de desarrollo que pueda beneficiar a las comunidades altoandinas.

    En el mbito de intervencin existen productores que alguna vez han asistido a uno o doseventos de capacitacin, asistiendo por su propia cuenta, ya sea en la capital de distrito y/oprovincia, los mismos que consideran que es imprescindible la capacitacin y asistenciatcnica, porque ello permitir generar los conocimientos tcnicos necesarios para el manejoadecuado de la crianza de truchas.

    Comercializacin y mercados

    Generalmente la comercializacin de sus productos lo realizan los mismos productores quellevan su produccin a las ferias semanales locales y a las capitales de provincia donde vendenal menudeo, en otros casos lo venden directamente a un acopiador intermediario quienesrecolectan a precios por debajo del costo de produccin.

    Segn referencias de algunos productores los precios de la trucha fresca son marcadamentedistintos para cada mercado y poca, en los ltimos aos (2009 y 2010) se ha logradoestandarizar el precio de la trucha de 300 gr. de peso entre S/. 8.00 a S/. 8.50/kg, mientras quela trucha destinada a otros mercados de las principales ciudades de la regin Puno como (Ilave,Puno, Juliaca, entre otros) hasta en algunos casos al mercado Boliviano, entre abril y mayo elprecio de la trucha vara de entre S/. 9.00 a S/. 10.00.

    La comercializacin de trucha los productores lo realizan en estado fresco en las principalesciudades de la regin Puno.

    En el mbito de intervencin del estudio, en trminos generales, los canales decomercializacin, cuentan con un intermediario minorista, el cual abastece al consumidor; estecanal puede ser tomado en cuenta por los productores de trucha del presente proyecto o ensu defecto ellos mismos encargarse de la comercializacin directa llevando a los mercados delas principales ciudades de la regin Puno o a nivel extra regional como es Cuzco, Arequipa yLima.

    GRFICO N 01: COMERCIALIZACIN DE TRUCHA EN MBITO DEL PROYECTO

    Productor de Truchas Minorista Consumidor

    Mercados de regionales:Puno, Arequipa,

    Moquegua, Tacna y Lima

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    Organizacin de los productores

    La inexistencia o deficiente organizacin de productores, no les permite obtener ingresosrazonables como para aliviar su estado de pobreza; en consecuencia los circuitos comercialestradicionales incluyen una excesiva intermediacin, con mrgenes econmicos considerablespara los intermediarios (acopiadores, rescatistas, mayoristas y minoristas). El productordesconoce sus costos de produccin; por tanto no est en condiciones para determinar preciosde venta de su produccin, siendo desfavorecido desde el inicio del circuito comercial.

    La situacin antes descrita permite plantear la conveniencia de que los productoresindividuales se organicen en alguna modalidad empresarial o en asociaciones de productores ocomits de productores, con la finalidad de poder concentrar la produccin comercializable ytener mayor poder de negociacin frente a los agentes de comercializacin. Actualmente demanera individual, los productores del mbito de intervencin del proyecto no podrnparticipar ventajosamente en las actividades de comercializacin hasta que no tengan unmayor poder de negociacin.

    Ante la situacin actual de los productores de trucha, el proyecto surge ante la necesidadinsatisfecha existente en el desarrollo de capacidades, organizacin y gestin en la crianza detruchas en la zona alto andina de la regin Puno, la misma que responder a los componentesy acciones orientado a lograr el desarrollo efectivo de la acuicultura, siempre como actividadalternativo para el desarrollo y mejora de sus ingresos econmicos de la poblacin alto andina.

    3.1.3 Poblacin afectada y sus caractersticas

    La poblacin afectada por el proyecto comprende zonas alto andinas como son las provinciasde Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Romn y Sandiade las cuales se intervendrn en 26 distritos de la regin Puno, que hace un total de 180,513habitantes que representan el 14.2% de la poblacin total de la regin Puno (censo 2007).

    La poblacin objetivo se estima en 3,590 beneficiarios cuya poblacin est ligada a la actividadpesquera que representa el 79.9% de la poblacin total afectada por el proyecto.

    CUADRO N 08: NUMERO DE DISTRITO AFECTADA POR EL PROYECTOProvincia N Distrito

    Azngaro 1 Potoni2 Tirapata

    Carabaya

    3 Ayapata4 Coaza5 Corani6 Crucero7 Ituata8 Macusani

    Chucuito 9 Huacullani10 Juli

    El Collao11 Capazo12 Conduriri13 Santa Rosa de M.

    Lampa 14 Ocuvuri

    Melgar 15 Macari16 Nuoa

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    17 Santa Rosa18 Umachiri

    Moho 19 Conima20 Tilali

    Puno

    21 Chucuito22 Maazo23 Pichacani24 San Antonio

    San Romn 25 CabanillasSandia 26 Quiaca

    35 Otros distritos

    Fuente: Elaboracin propia, en base visitas y entrevistas

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    GRFICO N 02: MAPA DE UBICACIN DEL MBITO DE PROYECTO

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    CUADRO N 09: NUMERO DE DISTRITO Y POBLACIN AFECTADA POR EL PROYECTO

    Provincia Distrito LocalidadUnidad productiva afectada Pob.

    AfectadaPescador Product.TruchaTotal U.

    P.

    AzngaroPotoni

    Culco velen 2 2 4 50Jila cajamarca 0 0 0 60Mistisapujo 10 0 10 40Pichichua 0 0 0 15

    Tirapata Quequerana 2 4 6 113Total Azngaro 14 6 20 278

    Carabaya

    AyapataAmumayo 7 0 7 70Patuyoc 3 2 5 150Taype 5 1 6 90

    Coaza

    Apipia 4 1 5 60Chuakota 2 0 2 55latunuchuchuma 0 0 0 75Puncupata 1 1 2 100Uchuhuma 6 1 7 125

    Corani

    Akonsaya 8 1 9 75Kunkapata 0 0 0 75Kururuni 2 0 2 75Kururunipata 0 0 0 35

    Crucero Crucero 0 2 2 120

    Ituata

    Alkamarini 4 0 4 40Chayjota 5 0 5 85Chihucaa 7 2 9 80patamojaa 0 1 1 60

    MacusaniMacusani

    Tambillo 9 2 11 100Chungara 10 2 12 50Lakka alkamarini 0 1 1 120Pacaje 0 1 1 350

    Total CarabayaChucuito

    73 18 91 1,990Huacullani Yorocco 0 1 1 110Juli Callacami 0 3 3 80

    Total ChucuitoEl Collao

    Capazo

    0 4 4 190Ankomarka 0 0 0 340Chiliculco 0 1 1 25

    Conduriri Pumahuta 0 1 1 17Conduriri Conduriri 0 1 1 45

    Santa Rosa deM. Santa Rosa 0 5 5 63

    Total El Collao 0 8 8 490Lampa Ocuvuri Ocuviri 2 5 7 250

    Total LampaMelgar

    Macari

    2 5 7 250Accocancha 7 1 8 30Jatunsayma 5 0 5 70Kajcile 0 0 0 45

    NuoaNuoa

    Soracocha 2 1 3 65Cunoa 3 0 3 45Nuoa 4 2 6 85usta 6 1 7 40Quellhuacocha 5 1 6 35

    Santa RosaSanta Rosa

    Tarucani 7 0 7 45Quizococha 4 1 5 25Saytococha 3 1 4 35

    UmachiriUmachiri

    Vizcachani 2 0 2 60Omacollana 9 2 11 80Palccamayo 0 1 1 12Pusuhuma 7 1 8 50

    Total MelgarMoho

    64 12 76 722Conima Conima 0 5 5 140Tilali Tilali 0 4 4 115

    Total MohoPuno

    0 9 9 255

    ChucuitoMaazo

    Chucuito 0 2 2 90Huilamoco 1 2 3 100Muruquita 0 0 0 58

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    Provincia Distrito LocalidadUnidad productiva afectada Pob.

    AfectadaPescador Product.TruchaTotal U.

    P.

    PichacaniPichacani

    Rosario Copani 0 0 0 25Huancarane 2 0 2 35Janco Pujo 16 2 18 50

    San Antonio Parakota 8 1 9 75San Antonio San Antonio 0 1 1 90

    Total Puno 27 8 35 523San Roman Cabanillas Angustura 3 1 4 75

    Angustura bajo 0 7 0 35Total San RomanSandia Quiaca

    3 8 4 110Quiaca 1 5 6 135

    Total Sandia 1 5 6 135Total general 184 83 260 4,943

    Fuente: Elaboracin propia, en base visitas y entrevistas

    Segn visitas realizadas a simple vista, las familias son de una economa de subsistencia comoresultado de la estructura productiva de la zona, predominantemente ganadera, agrcola y enalgunos casos pesca; las unidades productivas de truchas, presentan serios problemas enorganizacin, dbil cultura de asociacin, escaso conocimiento en el manejo tcnico delproceso productivo de los peces, y altos costos de produccin por largo periodo de crianza.

    En el cuadro N 10, se muestra datos de ubicacin geogrfica de zonas afectadas por elproyecto son las provincias de Azngaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Lampa, Melgar, Moho,Puno, San Romn, Sandia y sus respectivos distritos siendo el ms alto sobre el nivel del mar eldistrito de Capazo y Macusani con 4,400 y 4,315 msnm respectivamente, la mayor superficiepor Km es el distrito de Coasa con 3,572 Km mostrndose que la zona beneficiaria delproyecto se encuentran en zonas alto andinas del mbito de la regin Puno.

    CUADRO N 10: PARMETROS DEL RECURSO HDRICO EN ZONAS AFECTADAS POR EL PROYECTOLocalidad Infraestructura Altitud UTM Temp. Ph

    MaazoSala Rosario Copani 3989 msnm. 8168498 10C 8.5Estanque huilamoco 4005 msnm. 8187523 9C 8.3Estanque Cerro Muruquita 3789 msnm. 8175928 9C 9

    PichacaniLaguna Parakota 4498 msnm. 8168215 9C 8.9laguna Aziruni 4509 msnm. 8187388 7C 6.8Estanque Huancarane 4379 msnm. 8179839 9C 6.9

    Macusani

    Sala Chungara 4622 msnm. 8452718 9C 8.4Estanque okochullo 4453 msnm. 8443373 7C 8.1Estanque Antajahua 4310 msnm. 8452902 10C 8.7Estanque jachatira 4218 msnm. 8462837 8.3C 8.2

    Ayapata

    Estanque Potuyuc 3945 msnm. 8456703 8C 8.7Estanque Amumayo 3802 msnm. 8453012 10C 8Estanque ayapata 4030 msnm. 8462825 9C 8Laguna Taype 4312 msnm. 4342982 9C 7.9

    Corani

    Sala Kunkapata 4042 msnm. 8466302 12C 8.2laguna Saytacocha 4436 msnm. 8471195 10C 8.5Laguna Kururuni 4136 msnm. 8451620 11C 8.6Estanque Altokurururni 4282 msnm. 8461893 11C 8.9

    Ituata

    Sala Alkamarini 4130 msnm. 8462418 9C 8.3EstanqueTambillo 3806 msnm. 8451323 10C 8.6Estanque patamojaa 4003 msnm. 8473526 11C 7.9Estanque Chihucaa 4018 msnm. 8454415 10C 8.3Laguna Islacocha 3989 msnm. 8466307 9C 8.7

    Coaza Sala Uchuhuma 3992 msnm. 8441789 7.5C 8.9

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    Estanque Puncupata 3745 msnm. 8451878 10.3C 8Estanque altouchuchuma 4235 msnm. 8469727 9C 7.8Laguna Chuakota 3901 msnm. 8451697 9.7C 8.2

    CapazoSala Pumahuta 4383 msnm. 8097684 8.3C 7.9Estanque Chiliculco 4347 msnm. 8097787 5C 7.9Estanque Copapujo 4226 msnm. 8097719 9.5C 8.1

    UmachiriEstanque Pusuhuma 3935 msnm. 8432621 9.4C 8.6Estanque Palcamayo 3836 msnm. 8446732 9C 8.6Estanque Umaccolla 4135 msnm. 8465201 9C 8.6

    Macari

    Sala Kajcile 4201 msnm. 8452869 9C 8.1Estanque selke 3997 msnm. 8437829 10C 8.1Estanque Jatunsayma 4326 msnm. 8433701 9C 9.2Laguna Sorococha 4227 msnm. 8445625 10.4C 8.3

    Nuoa

    Sala Jajahuasi 4318 msnm. 8436611 8C 7.8Estanque Quellhuacocha 4009 msnm. 8443348 9C 9.1Estanque Tarucani 4199 msnm. 8457425 9.5C 8.5Estanque Cunoa 3901 msnm. 8432823 7C 8.6

    Santa RosaLaguna Soytococha 4225 msnm. 8432197 9C 8.3Laguna Quisoccocha 4221 msnm. 8435275 8.6C 7.9Estanque Viscachani 4317 msnm. 8446236 8C 8.7

    CabanillasSala Angustura 4216 msnm. 8351816 9C 8Estanque bajo angustura 4289 msnm. 8312879 10C 8.2

    Huacullani Estanque c.p. Yorohoco 3910 msnm 8oC 8.8Ocuviri EstanqueTilali Baha Lago

    ConimaSala de incubacinEstanque

    Potoni

    Sala Mistisapujo 3846 msnm. 8341506 9.8C 8.4Estanque Culco Velen 3919 msnm. 8362198 10C 7.7Estanque Pichichua 3920 msnm. 836596 10C 8.2Estanque Jita cajamarca 3935 msnm. 836723 11C 7.6

    Tirapata Laguna QuequeranaQuiaca Quiaca

    Fuente: Compendio estadstico Puno, INEI 2007

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    CUADRO N 11: POBLACIN TOTAL SEGN DISTRITOS Y SECTOR CENSO 2007

    Fuente: INEI Censo de poblacin 2007

    Las familias asentadas en el rea rural de los distritos de la zona alto andina son las msafectadas de la regin porque presentan un sub tipo climtico D o clima de las alturas (3950a 4400 msnm), caracterizado por extensos pastizales, con temperaturas promedios, mxima ymnima estn alrededor de los 10C y -7C, respectivamente, comprendiendo un amplio rangode oscilacin, clara indicacin de que las heladas son intensas y muy frecuentes durante todoel ao. Debido a estas condiciones la actividad agrcola es inexistente, prosperando slo laganadera de tipo autctono (camlidos).

    El desarrollo socioeconmico de los productores alto andinas, no slo debe estar enfocadohacia la bsqueda de la lucha contra la pobreza, sino ms bien buscar que el desarrollosostenible que debe involucrar la mejora de los ingresos econmicos de todas las familias deesta zona, dentro de un contexto de participacin familiar y equidad de gnero en un contextode uso racional de los recursos naturales; es decir, transformar los modelos de pensamientotradicional de las familias, el cual se caracteriza por ser pasivo y permisivo, dependiente delasistencialismo; en un pensamiento que busque su propio desarrollo sostenible, sustentado enel uso y manejo de los recursos naturales.

    Provincia Distrito Rural % Urbano % Total general

    Potoni 4,051 61% 2,541 38.5% 6,592Tirapata 2,438 78% 691 22.1% 3,129Ayapata 6,708 75% 2,288 25.4% 8,996Coasa 6,334 52% 5,763 47.6% 12,097Corani 2,748 76% 874 24.1% 3,622Crucero 3,904 46% 4,570 53.9% 8,474Ituata 5,573 91% 535 8.8% 6,108Macusani 3,062 26% 8,645 73.8% 11,707Huacullani 12,027 81% 2,879 19.3% 14,906Juli 15,584 66% 8,157 34.4% 23,741Capazo 1,684 92% 146 8.0% 1,830Conduriri 3,797 89% 480 11.2% 4,277Santa Rosa 5,438 82% 1,225 18.4% 6,663

    Lampa Ocuviri 1,832 69% 823 31.0% 2,655Macar 5,575 70% 2,396 30.1% 7,971Nuoa 6,046 54% 5,075 45.6% 11,121Santa Rosa 4,087 59% 2,856 41.1% 6,943Umachiri 3,470 85% 634 15.4% 4,104Conima 2,714 77% 803 22.8% 3,517Tilali 2,449 79% 657 21.2% 3,106Chucuito 6,767 86% 1,146 14.5% 7,913Maazo 2,786 51% 2,665 48.9% 5,451Pichacani 3,765 67% 1,843 32.9% 5,608San Antonio 2,143 83% 427 16.6% 2,570

    San Romn Cabanillas 2,892 56% 2,288 44.2% 5,180Sandia Quiaca 1,863 83% 369 16.5% 2,232Total general 119,737 66% 60,776 33.7% 180,513

    Moho

    Puno

    Azngaro

    Carabaya

    Chucuito

    El Collao

    Melgar

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    Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno 33

    Segn los indicadores de pobreza del INEI (2007) el estado de pobreza extrema en la zona deintervencin del proyecto en promedio es de 44.1%, aun cuando ms del 84% de la poblacines considerada pobres, por tanto, estos niveles de pobreza constituyen una razn suficientepara plantear y desarrollar nuevas actividades econmicas orientadas a mejorar la economadel poblador alto andino, actividad sustentada en el manejo eficiente del recurso aguaexistente en bofedales y manantiales.

    CUADRO N 12: INCIDENCIA DE LA POBREZA MONETARIA SEGN DISTRITOS

    Fuente: INEI Indicadores de pobreza 2007

    Las migraciones desde la zona alta se producen como resultado de bajas condiciones de vida yproduccin agropecuaria, falta de oportunidades y actividades econmicas generadoras deempleo, de mano de obra o la bsqueda de servicios educativos de mejor calidad.

    Nivel de socioeconmico de la poblacin alto andina

    En el mbito de proyecto (zona alto andina) de la regin Puno, el ingreso econmico promediofamiliar proviene principalmente de la produccin pecuaria (camlidos) y otros ingresos (manode obra eventual, comercio, servicios), siendo el ingreso econmico promedio mensual portoda fuente a nivel familiar S/. 350,00, correspondiendo el 78.10% a ingresos pecuarios y el21.90% a otros ingresos complementarios, la mayora de las familias productoras de la zona novaloriza su mano de obra familiar.

    ProbrezaTotal

    ProbrezaExtrema

    Potoni 88.9 52.6

    Tirapata 88.0 46.9Ayapata 85.6 49.9Coasa 90.8 56.6Corani 93.0 65.0Crucero 91.7 60.9Ituata 85.5 52.9Macusani 76.6 41.4Huacullani 89.2 49.6Juli 71.1 23.0Capazo 92.0 51.2Conduriri 81.4 37.0Santa Rosa 80.9 38.0

    Lampa Ocuviri 91.6 59.4Macar 84.8 42.5Nuoa 86.7 55.7Santa Rosa 82.7 45.3Umachiri 81.8 28.8Conima 81.9 35.3Tilali 83.1 37.6Chucuito 76.8 23.7Maazo 77.5 31.5Pichacani 82.7 37.8San Antonio 87.2 49.9

    San Romn Cabanillas 69.5 27.9Sandia Quiaca 93.2 68.2Total general 84.4 44.9

    DistritoProvincia

    Carabaya

    Chucuito

    El Collao

    Melgar

    Moho

    Puno

    Azngaro

    Incidencia

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    De acuerdo a la situacin de la poblacin en la zona de estudio, la que por tratarse de zonaalta, con topografa accidentada, deficientes e insuficientes vas de comunicacin, insuficienteinfraestructura educativa, presenta altos niveles de desercin escolar especialmente en elnivel de educacin secundaria que llega a 11,3% aproximadamente, mientras que en el nivelprimario se reporta un nivel de desercin escolar del 5.8% de la poblacin estudiantil. La tasade analfabetismo en la zona es de 11.9%.

    Teniendo en cuenta las condiciones socioeconmicas de las familias que tienen acceso o hacenuso de los bofedales y ros de la zona, as como la disponibilidad y calidad de agua evaluada, lacual en trminos generales es muy escasa en oxgeno disuelto (O2) el cual limita la capacidadde carga; sin embargo, esta deficiencia puede ser compensada al aplicar mayores caudales deagua, que reduzcan los periodos de retencin hidrulica, lo que facilitar una oxigenacinconstante. Bajo estas condiciones, se ha calculado una produccin piloto mnima de 1500 kgde trucha/familia, produccin que est en funcin a la disponibilidad de agua y de oxgeno.

    Algo positivo que se ha visto en el mbito es la participacin de la mujer que vienecontribuyendo en el ingreso monetario dentro de la familia, realizando diferentes actividadesremuneradas, adems ellas tienen un mayor inters por desarrollarse en actividades distintasa las que tradicionalmente desempeaba.

    Vivienda y servicios bsicos

    La calidad de vivienda en esta zona es baja, los materiales predominantes de la zona, susparedes son de adobe y/o tapial o de piedra y barro; calamina y/o paja en los techos y tierra ocemento en los pisos.

    En cuanto a los servicios el agua, esta proviene de alguna fuente natural inmediata canalizadaa un piln de uso pblico en la ciudad y de pozos excavados en las viviendas en la mayora decomunidades y familias rurales. Por lo general no disponen de servicios higinicos y utilizan elcampo abierto para sus necesidades salvo en los casos en que disponen de letrinas o pozosspticos que alcanzan el 60.60% en todo el mbito.

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    CUADRO N 13: VIVIENDA Y SERVICIOS BSICOS SEGN DISTRITOS

    Fuente: INEI ndice de pobreza 2007

    Salud

    Los niveles de salud estn relacionados con el acceso a la nutricin bsica de un lado y a lainfraestructura sanitaria mnima de otro. En toda la zona alta se presenta problemas queimpide la mejora de los niveles de salud de la poblacin debido a las deficiencias en la red deservicios bsicos como agua, desage y luz, adems del insuficiente e inadecuado equipomdico existente en la zona de estudio acorde a las necesidades de la poblacin, falta depersonal que permita cubrir adecuadamente la atencin permanente en las postas o centrosde salud, falta de personal de guardera, etc.

    El nivel de desnutricin en la zona alto andina, en promedio alcanza a 36.46% de la poblacinmenor de cinco aos siendo un alto nivel de desnutricin, debido a la deficiencia del consumode protenas de origen animal (carne, leche, huevos) y protenas de origen vegetal (frutas yverduras), deficiencias que se deben bsicamente a los bajos niveles de ingreso familiar y a loshbitos de consumo que est asociado a la crisis econmica.

    Sin agua dered

    Sin desaguede ningn

    tipo

    Sin alumbradoelctrico

    Potoni 1,642 67.8 50.0 74.3Ti rapata 911 78.5 29.3 84.2Ayapata 2,406 75.9 33.8 53.3Coa s a 2,786 99.4 93.3 55.2Corani 956 74.2 71.3 78.0Crucero 2,508 56.1 40.0 61.4Ituata 1,949 98.2 72.6 74.0Macus ani 3,204 24.4 39.1 27.5Huacul l ani 2,936 89.9 55.9 80.8Jul i 7,505 58.4 52.7 53.5Capazo 592 68.2 37.7 97.1Conduri ri 1,575 86.7 76.6 84.6Santa Rosa 2,284 83.3 72.3 89.2

    Lampa Ocuviri 668 67.8 54.4 67.8

    Macar 2,229 64.1 38.7 79.4

    Nuoa 2,881 57.5 47.9 68.1Santa Rosa 1,918 58.0 46.5 65.1Umachi ri 1,134 63.5 19.4 83.4Coni ma 1,268 38.5 40.7 26.1Ti la l i 1,277 40.2 43.3 38.4Chucuito 2,381 65.4 27.5 24.5Maazo 1,555 49.1 36.6 49.8Pichacani 1,811 62.6 61.8 70.6San Antoni o 752 99.6 83.5 88.8

    San Romn Cabani l las 1,464 48.4 32.6 36.5Sandia Quiaca 656 99.4 85.3 64.8Total general 51,248 68.3 51.6 64.5

    DistritoProvincia

    Azngaro

    Carabaya

    Chucuito

    El Collao

    Melgar

    Moho

    Puno

    %N hogaresocupadas

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    La primera causa de morbilidad de ciclo de vida del nio (menores de 9 aos) son lasinfecciones agudas de las vas respiratorias siendo una de las causas de morbilidad de nios,luego tenemos las enfermedades de cavidad bucal y en tercer lugar se encuentra lasenfermedades de desnutricin.

    CUADRO N 14: PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO, DIRESA PUNO, REDESS PUNO,ANUAL 2009.

    N CAUSAS/GRUPO CASOS %1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 39,418 25.392 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas 23,962 15.443 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 8,280 5.334 Enfermedades infecciosas intestinales 6,001 3.875 Enfermedades del esfago, del estomago 5,627 3.636 Enfermedades crnicas de las vas respiratorias inferiores 5,210 3.367 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 4,614 2.978 Trastornos de otras glndulas endocrinas 3,763 2.429 Otras enfermedades del sistema urinario 3,604 2.32

    10 Dermatitis y eczema (L20-L30) 3,196 2.06Dems causas 51,551 33.21

    TOTAL 155,226 100.00 FUENTE: MINSA Direccin de Estadstica e Informtica

    CUADRO N 15: DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL, POR GRUPO DE 0 - 11 AOS DIRESA PUNO,ANUAL 2010

    N CAUSAS/GRUPOSEXO

    CASOS % INCIDENCIA(1000)M F1 Infecciones agudas de las vas respiratorias superiores 80,737 77,819 158,556 42.51 4332 Enfermedades de la cavidad bucal, de las glndulas 19,688 20,850 40,538 10.87 1113 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias inferiores 17,702 15,524 33,226 8.91 914 Enfermedades infecciosas intestinales 10,686 9,278 19,964 5.35 555 Trastornos de otras glndulas endocrinas 9,956 9,884 19,840 5.32 546 Dermatitis y eczema (L20-L30) 6,673 6,771 13,444 3.60 377 Trastornos de la conjuntiva (H10-H13) 5,246 4,848 10,094 2.71 288 Helmintiasis (B65-B83) 4,835 5,196 10,031 2.69 279 Sntomas y signos generales (R50-R69) 3,742 3,347 7,089 1.90 19

    10 Obesidad y otros de hiperalimentacin 3,333 3,255 6,588 1.77 18Las dems enfermedades 27,617 25,973 53,590 14.37 146TOTAL 190,215 182,745 372,960 100

    Fuente: Oficina de estadstica e informtica-DIRESA PUNO.

    Vas de acceso

    En la zona de intervencin del proyecto, gran parte para llegar a las capitales de distritos esasfaltado, que se encuentran en buen estado de conservacin para luego continuar hacia lascomunidades y localidades se encuentra en condiciones de regular estado, con tipo de vaafirmado, dificultando el traslado de la poblacin y de los productos agropecuarios desde suszonas hacia los centros urbanos.

  • Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la produccin de Truchas en zonas alto andinas de la Regin Puno

    Proyecto Especial Truchas Titicaca PETT Gobierno Regional Puno 37

    Actividad agropecuaria

    La actividad agrcola est condicionada por los factores climatolgicos (inundaciones,veranillos, heladas, granizadas); la altura en la zona oscila en una altitud entre los 3950 a 4400msnm tierras erosionadas y deterioradas, de regular calidad de la ti