INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD PROCESO CAS Nº · PDF file16 16) IV. V. CRONOGRAMA 1 10...

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  • I. GENERALIDADES

    1

    2.

    3.

    4.

    a.

    b.

    c.

    Supervisor / Coordinador ; Tres (03) y; Ocho (08) aos II.

    III.

    1 1)

    2 2)

    3 3)

    Decreto Legislativo N 1057, que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios.

    Reglamento del Decreto Legislativo N 1057 que regula el Rgimen Especial de Contratacin Administrativa de Servicios, Decreto

    Supremo N075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo N 065-2011-PCM.

    Encargado de las Auditorias de Cumplimiento y los Servicios de Control Simultneo previstas y no previstas en el Plan Anual de Control,

    segn el encargo recibido.

    Formular conjuntamente con el Supervisor de Auditora los planes, programas de auditora y someterlos a su revisin y aprobacin por el

    Jefe del rgano de Control Institucional.

    Conducir el trabajo de los auditores que conforman su Comisin, cautelando que se realice de acuerdo con las Normas Generales de

    Control Gubernamental y dems disposiciones del Sistema Nacional de Control.

    Profesional con colegiatura y habilitacin vigente.Otros

    Principales funciones a desarrollar:

    CARACTERSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO

    NOTA: Todo lo declarado en el Formato de Hoja de Vida (Anexo N 04) deber ser acreditado por el/la postulante ganador, al momento de la suscripcin del contrato, caso contrario se pasar a

    llamar al siguiente postulante en el orden de mrito, siempre y cuando cumpla con el puntaje mnimo aprobatorio sealado en las Bases Administrativas.

    INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD

    PROCESO CAS N 003 - 2017

    CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN/A (01) JEFE/A DE EQUIPO DE

    AUDITORIA PARA EL RGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

    Objeto de la convocatoria

    Contratacin bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios, de un/a (01) Jefe/a de Equipo de Auditoria para el rgano de

    Control Institucional, quien ser el encargado de las Auditorias de Cumplimiento y los Servicios de Control Simultneo, as como elaborar

    los programas de auditora, cautelando que los mismos se enmarquen dentro de las normas, procedimientos y tcnicas de auditora

    emitidos por el Sistema Nacional de Control, para la revisin del Supervisor de Auditora y aprobacin del Jefe del rgano de Control

    Institucional en cumplimiento de la normativa vigente estipulada por la CGR, MEF, PRODUCE, etc.

    Dependencia, unidad orgnica y/o rea solicitante

    Ttulo/ Licenciatura universitaria de las carreras de Contabilidad, Economa u otras

    carreras afines al puesto

    Estudios de Maestra en Auditora Integral, Gestin Pblica o similares

    Estudios y/o cursos de especializacin y/o actualizacin dentro de los ltimos seis aos

    (06) aos y con una duracin mnima de 20 horas (indispensable) en temas

    relacionados a:

    - Gestin Pblica.

    - Auditoria de Cumplimiento.

    - Elaboracin de Informes de Auditoria

    - Conocimiento integral del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de

    la Repblica.

    - Aplicativos Web de la contralora (SICA, Sistema de Control Gubernamental - ex

    SAGU, etc)

    - Otras relacionadas al Control Gubernamental

    - Conocimiento Bsico en Word, Excel y Powerpoint

    Formacin Acadmica, grado acadmico y/o

    nivel de estudios

    Cursos y/o estudios de especializacin

    Las dems disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios.

    PERFIL DEL PUESTO DE ACUERDO AL CLASIFICADOR DE CARGOS

    REQUISITOS DETALLE

    Diez (10) aos vinculados al control interno en el sector pblico y/o privado, ocho (08)

    aos desempeando funciones en el rgano de Control Institucional o quien haga sus

    veces en el sector pblico y tres (03) aos como supervisor/coordinador o jefe de

    Comisin del rgano de Control Institucional similares o de mayor jerarqua.

    Experiencia

    Competencias

    Vocacin de servicio, trabajo en equipo, orientacin a resultados, tolerancia bajo

    presin, sentido de responsabilidad, adaptacin al cambio, facilidad de expresin y

    sustentacin, honestidad e integridad.

    Conocimientos para el puesto y/o cargo:

    rgano de Control Institucional

    Dependencia encargada de realizar el proceso de contratacin

    Oficina de Administracin

    Base legal

  • 4 4)

    5 5)

    6 6)

    7 7)

    8 8)

    9 9)

    10 10)

    11 11)

    12 12)

    13 13)

    14 14)

    15 15)

    16 16)

    IV.

    V.

    CRONOGRAMA

    110 das hbiles anteriores a la

    convocatoria

    2Del 17 al 23 de marzo de 2017

    3

    Desde el 22 de marzo de 2017

    hasta las 11:30 horas (11:30 am)

    del 23 de marzo de 2017.

    4 24 de marzo de 20175

    24 de marzo de 2017

    6 27 de marzo de 2017

    27 de marzo de 2017

    7 28 de marzo de 2017

    28 de marzo de 2017

    8Del 29 de marzo al 04 de abril de

    20179 Del 05 al 11 de abril de 2017

    Remuneracin mensual

    DETALLECONDICIONES

    Duracin del contrato

    Lima

    Desde la suscripcin del contrato - Hasta el 30 junio de 2017.

    Cautelar que se cumplan todos los objetivos y metas previstas en los planes y programas de auditora, as como la ejecucin de cada uno

    de los procedimientos de auditora en los plazos establecidos.

    Elaborar las comunicaciones de las desviaciones de cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales de Control

    Gubernamental, y sustentar su contenido ante el Supervisor de Auditora y el Jefe del rgano de Control Institucional.

    Elaborar los borradores de los informes de las acciones de control, de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales de Control

    Gubernamental, as como los papeles de trabajo, y sustentar su contenido ante el Supervisor de Auditora y el Jefe del rgano de Control

    Institucional.

    CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

    Lugar de prestacin del servicio

    S/. 8000 (Ocho mil y 00/100 Nuevos Soles). Los que incluyen los montos y afiliaciones

    de ley, as como toda deduccin aplicable al trabajador.

    Elaborar, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Auditora y del Jefe del rgano de Control Institucional, las respuestas a la

    correspondencia recibida.

    Mantener informado permanentemente al Supervisor de Auditora sobre el desarrollo de las funciones a su cargo.

    Informar al Supervisor de Auditora y reportar conjuntamente al Jefe del rgano de Control Institucional, cualquier trasgresin a las

    normas y procedimientos en que hayan incurrido los integrantes de la Comisin a su cargo.

    Comit Evaluador

    Presentacin del formato de hoja de vida, formato de declaracin

    jurada y/u otros documentos solicitados en esta convocatoria, va

    la siguiente direccin:

    [email protected], debiendo consignar el N de

    Convocatoria a la cual postula en el asunto del correo y en el

    formato de hoja de vida.

    Solo se tomar en cuenta los correos que hayan ingresado al

    servidor del INACAL, antes de la hora sealada en este

    cronograma; es responsabilidad del postulante remitir su hoja de

    vida con la debida anticipacin.

    Comit Evaluador

    Publicacin de resultados de la evaluacin de la hoja de vida en

    www.inacal.gob.pe

    Entrevista Personal

    Evaluacin Tcnica Comit Evaluador

    Oficina de Administracin

    Registro del Contrato Oficina de Administracin

    Calificacin y publicacin de resultados finales en

    www.inacal.gob.peComit Evaluador

    SUSCRIPCIN Y REGISTRO DEL CONTRATO

    Suscripcin del Contrato

    Comit Evaluador

    Participar por designacin del Jefe del rgano de Control Institucional en los actos o eventos en los que sea requerida la presencia de un

    representante del rgano de Control Institucional en calidad de veedor.

    Formular los Informes de Auditoria de Cumplimiento y Servicios de Control Simultneo de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Generales

    de Control Gubernamental y suscribir su contenido conjuntamente con el Supervisor de Auditora y el Jefe del rgano de Control

    Institucional, para su elevacin simultnea a la Presidencia Ejecutiva del INACAL y a la Contralora General de la Repblica.

    Revisar el acopio, verificacin y anlisis de la documentacin que sustente la implantacin de las recomendaciones formuladas en los

    informes de control y determinar la situacin de las mismas, as como, elaborar y presentar oportunamente al Supervisor de Auditoria los

    reportes de seguimiento de acuerdo a la Directiva pertinente

    Revisar la organizacin del archivo permanente y archivo corriente de cada accin de control en la que participe, debidamente

    referenciado con el borrador del informe, y efectuar su entrega para su custodia bajo cargo.

    Analizar y emitir opinin respecto de los casos dispuestos por el Jefe del rgano de Control Institucional.

    Cumplir el Cdigo de tica del Auditor Gubernamental del Per.

    Desempear las dems funciones afines que le asigne el Jefe del rgano de Control Institucional

    Calificacin de Ev. Tcnica y publicacin de resultados Comit Evaluador

    -

    Evaluacin de la hoja de vida

    SELECCIN

    Comit Evaluador

    CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

    ETAPAS DEL PROCESO

    Publicacin del proceso en el Servicio Nacional del Empleo Oficina de Administracin

    Otras condiciones esenciales del contrato

    Comit Evaluador

    CONVOCATORIA

    REA RESPONSABLE

    Publicacin de la Convocatoria, www.inacal.gob.pe (Convocatorias

    CAS).

  • VI.

    a.b.c.

    a.b.

    PT

    DISC = Bonificacin Personas con Discapacidad (15% PF), de ser el caso.

    FFAA = Bonificacin Personal Licenciado de las FFAA (10% Entrevista), de ser e