GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de … · 2015-04-06 · GOBIERNO DEL...
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-1
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FPA-1. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.0001 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.0003 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87
2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.8505 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos.
13,209,919.12
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. 4,203,559.05
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.0007 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.0009 Unidad General de Administración 10,233,070.97
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.0010 Contraloría Interna. -6,335,913.51
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
-196,982.75
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización 424,447.58
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
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FPA-2
EGRESOS
TG CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FPA-2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Tipo de Gasto
143,688,920.28 170,696,111.18 170,684,329.43 166,699,609.86 11,781.75 27,007,190.901 Gasto Corriente
0.00 4,917,129.20 4,917,129.20 4,901,418.06 0.00 4,917,129.202 Gasto de Capital Diferente a Obra Pública
0.00 6,350,155.72 2,906,626.80 2,906,626.80 3,443,528.92 6,350,155.723 Gasto de Obra Pública
0.00 287,500.00 285,774.82 285,774.82 1,725.18 287,500.006 Desarrollo
200,000.00 1,472,960.58 1,472,960.58 1,274,360.58 0.00 1,272,960.588 Capital Humano
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
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EGRESOS
CAPG DESCRIPCIÓN
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- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CG
FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
114,422,064.14 139,137,700.03 139,126,752.19 139,126,752.19 10,947.841000 Servicios Personales. 24,715,635.89
58,505,628.48 66,795,225.78 66,795,225.78 66,795,225.78 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 8,289,597.30
0.00 4,641,974.62 4,636,399.71 4,636,399.71 5,574.911200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 4,641,974.62
43,575,545.67 52,835,594.88 52,832,209.25 52,832,209.25 3,385.631300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 9,260,049.21
3,954,946.24 4,535,048.10 4,533,060.80 4,533,060.80 1,987.301400 Seguridad Social. 580,101.86
5,295,383.05 6,865,805.59 6,865,805.59 6,865,805.59 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1,570,422.54
3,090,560.70 3,464,051.06 3,464,051.06 3,464,051.06 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 373,490.36
3,786,662.50 7,704,230.92 7,704,195.45 6,652,612.51 35.472000 Materiales y Suministros. 3,917,568.42
1,751,364.94 2,390,451.31 2,390,451.31 2,162,073.56 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales.
639,086.37
256,127.39 1,222,439.13 1,222,403.66 1,130,313.03 35.472200 Alimentos y Utensilios. 966,311.74
79,717.08 198,216.13 198,216.13 141,282.18 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 118,499.05
5,105.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 17,911.75
1,248,325.00 2,372,890.40 2,372,890.40 1,823,809.59 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1,124,565.40
25,210.00 580,752.68 580,752.68 580,700.00 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos.
555,542.68
420,813.09 916,464.52 916,464.52 814,276.65 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 495,651.43
19,251,565.85 21,159,314.54 21,158,516.10 18,026,779.47 798.443000 Servicios Generales. 1,907,748.69
2,765,500.00 1,964,197.06 1,964,197.06 1,438,644.66 0.003100 Servicios Básicos. -801,302.94
4,471,600.00 3,706,168.45 3,706,168.45 3,695,978.62 0.003200 Servicios de Arrendamiento. -765,431.55
1,716,000.00 2,103,043.07 2,103,043.07 1,806,874.07 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios.
387,043.07
348,246.30 384,298.43 384,298.43 337,095.25 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 36,052.13
2,102,992.42 2,614,527.42 2,614,517.12 2,344,483.29 10.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación.
511,535.00
0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.003600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 14,458.00
4,673,664.17 5,162,484.55 5,162,484.55 4,400,849.10 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 488,820.38
683,537.31 2,209,556.98 2,209,524.32 1,973,840.83 32.663800 Servicios Oficiales. 1,526,019.67
2,490,025.65 3,000,580.58 2,999,825.10 2,018,555.65 755.483900 Otros Servicios Generales. 510,554.93
0.00 10,805,481.99 7,360,227.89 7,360,227.89 3,445,254.104000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 10,805,481.99
0.00 10,805,481.99 7,360,227.89 7,360,227.89 3,445,254.104300 Subsidios y Subvenciones. 10,805,481.99
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FPA-5
EGRESOS
CAPG DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CG
FPA-5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
0.00 4,917,129.20 4,917,129.20 4,901,418.06 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 4,917,129.20
0.00 1,817,669.24 1,817,669.24 1,814,740.09 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1,817,669.24
0.00 26,426.51 26,426.51 26,426.51 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 26,426.51
0.00 2,569,280.00 2,569,280.00 2,569,280.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 2,569,280.00
0.00 293,840.93 293,840.93 281,059.02 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 293,840.93
0.00 209,912.52 209,912.52 209,912.44 0.005900 Activos Intangibles. 209,912.52
6,428,627.79 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -6,428,627.79
6,428,627.79 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales.
-6,428,627.79
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
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FPA-6
EGRESOS
FI CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FU
FPA-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1 Gobierno 143,888,920.28 3,457,035.85 176,067,790.12 180,266,820.83 183,723,856.68 39,834,936.40
143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.401.1 Legislación
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
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FPA-7
EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.2201 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14
5,633,056.94 7,573,925.99 7,573,925.99 7,573,925.99 0.001000 Servicios Personales. 1,940,869.05
2,851,748.64 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 497,611.32
2,482,367.83 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 433,851.95
106,728.47 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.001400 Seguridad Social. 10,002.46
114,312.00 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 997,503.32
77,900.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1,900.00
384,998.94 908,937.76 908,937.76 841,182.02 0.002000 Materiales y Suministros. 523,938.82
140,913.11 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -24,350.51
38,187.55 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.002200 Alimentos y Utensilios. 315,196.25
0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 15,167.10
187,500.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 197,537.74
18,398.28 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 20,388.24
615,514.20 931,415.92 931,415.92 759,632.61 0.003000 Servicios Generales. 315,901.72
128,400.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.003100 Servicios Básicos. -28,000.00
0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 5,400.00
0.00 97,494.54 97,494.54 85,444.94 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 97,494.54
39,600.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -16,093.37
85,487.63 130,487.63 130,487.63 121,734.63 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 45,000.00
162,500.00 306,755.77 306,755.77 234,026.96 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 144,255.77
66,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.003800 Servicios Oficiales. 21,301.48
133,526.57 180,069.87 180,069.87 129,337.51 0.003900 Otros Servicios Generales. 46,543.30
0.00 108,462.55 108,462.55 108,462.55 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 108,462.55
0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 16,555.52
0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 9,031.15
0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 82,875.88
36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -36,400.00
36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. -36,400.00
4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.9002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76
3,989,555.74 3,780,735.34 3,780,735.34 3,780,735.34 0.001000 Servicios Personales. -208,820.40
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FPA-7
EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
2,047,317.72 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -174,371.02
1,682,787.93 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -45,533.07
100,348.91 97,981.23 97,981.23 97,981.23 0.001400 Seguridad Social. -2,367.68
83,136.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 11,431.59
75,965.18 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2,019.78
62,393.75 91,740.81 91,740.81 72,427.71 0.002000 Materiales y Suministros. 29,347.06
42,928.16 48,032.56 48,032.56 43,489.91 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 5,104.40
2,815.59 17,105.88 17,105.88 10,021.97 0.002200 Alimentos y Utensilios. 14,290.29
6,700.00 15,862.97 15,862.97 15,304.60 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 9,162.97
9,950.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 789.40
385,984.17 359,353.75 359,353.75 250,815.94 0.003000 Servicios Generales. -26,630.42
43,800.00 23,509.71 23,509.71 12,207.16 0.003100 Servicios Básicos. -20,290.29
70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 0.00
9,000.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -4,115.00
30,205.03 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 0.00
121,480.00 121,910.45 121,910.45 95,078.15 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 430.45
25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.003800 Servicios Oficiales. 0.00
86,499.14 83,843.56 83,843.56 57,534.23 0.003900 Otros Servicios Generales. -2,655.58
6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.5803 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86
5,716,438.86 6,807,703.05 6,807,703.05 6,807,703.05 0.001000 Servicios Personales. 1,091,264.19
3,206,933.52 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 81,141.76
1,937,284.28 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 985,782.12
209,976.00 214,328.58 214,328.58 214,328.58 0.001400 Seguridad Social. 4,352.58
207,840.00 234,002.50 234,002.50 234,002.50 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 26,162.50
154,405.06 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -6,174.77
386,691.52 334,991.15 334,991.15 290,330.88 0.002000 Materiales y Suministros. -51,700.37
354,972.52 290,589.15 290,589.15 265,013.76 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -64,383.37
5,819.00 18,502.00 18,502.00 18,017.12 0.002200 Alimentos y Utensilios. 12,683.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00
5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.00
220,473.34 219,013.38 219,013.38 125,056.25 0.003000 Servicios Generales. -1,459.96
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
8,700.00 5,619.56 5,619.56 0.00 0.003100 Servicios Básicos. -3,080.44
4,000.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -1,777.00
22,251.79 22,251.79 22,251.79 15,170.48 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 0.00
47,760.00 47,760.00 47,760.00 11,755.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 0.00
137,761.55 141,159.03 141,159.03 95,907.77 0.003900 Otros Servicios Generales. 3,397.48
0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 33,640.00
0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 33,640.00
11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.4604 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87
10,442,777.30 10,385,730.41 10,385,730.41 10,385,730.41 0.001000 Servicios Personales. -57,046.89
5,264,517.24 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 73,888.98
4,075,548.56 3,910,430.51 3,910,430.51 3,910,430.51 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -165,118.05
374,001.14 370,467.76 370,467.76 370,467.76 0.001400 Seguridad Social. -3,533.38
415,680.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 43,976.00
313,030.36 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -6,260.44
142,793.20 143,345.40 143,345.40 104,681.85 0.002000 Materiales y Suministros. 552.20
108,003.20 105,638.72 105,638.72 87,817.39 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -2,364.48
7,590.00 10,083.82 10,083.82 8,991.60 0.002200 Alimentos y Utensilios. 2,493.82
20,000.00 20,000.00 20,000.00 7,450.00 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00
7,200.00 7,622.86 7,622.86 422.86 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 422.86
1,032,588.83 1,024,106.53 1,024,106.53 739,739.40 0.003000 Servicios Generales. -8,482.30
510,300.00 507,400.00 507,400.00 375,537.64 0.003100 Servicios Básicos. -2,900.00
4,000.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -1,777.00
16,000.00 18,163.66 18,163.66 9,793.80 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 2,163.66
76,778.00 115,418.00 115,418.00 64,346.84 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 38,640.00
213,565.31 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.003800 Servicios Oficiales. -47,024.22
211,945.52 214,360.78 214,360.78 145,081.44 0.003900 Otros Servicios Generales. 2,415.26
0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 6,040.12
0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 6,040.12
2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos. 13,209,919.12
2,023,168.70 6,265,486.72 6,254,538.88 6,254,538.88 10,947.841000 Servicios Personales. 4,242,318.02
1,022,582.04 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 106,135.29
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del Gasto
0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.911200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 3,155,443.44
893,657.40 1,416,305.32 1,412,919.69 1,412,919.69 3,385.631300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 522,647.92
39,761.26 222,029.25 220,041.95 220,041.95 1,987.301400 Seguridad Social. 182,267.99
41,568.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 269,423.38
25,600.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 6,400.00
65,976.41 387,198.32 387,162.85 353,077.44 35.472000 Materiales y Suministros. 321,221.91
35,604.91 108,226.98 108,226.98 101,316.20 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 72,622.07
5,071.50 64,687.62 64,652.15 61,763.51 35.472200 Alimentos y Utensilios. 59,616.12
0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1,098.53
18,000.00 197,000.00 197,000.00 174,450.00 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 179,000.00
7,300.00 16,185.19 16,185.19 14,449.20 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 8,885.19
92,649.34 1,441,766.05 1,440,967.61 1,365,677.08 798.443000 Servicios Generales. 1,349,116.71
22,500.00 19,600.00 19,600.00 3,752.54 0.003100 Servicios Básicos. -2,900.00
6,000.00 10,481.78 10,481.78 10,481.78 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 4,481.78
12,829.19 176,060.23 176,049.93 173,911.74 10.303500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 163,231.04
7,636.00 461,415.84 461,415.84 447,838.84 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 453,779.84
0.00 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.663800 Servicios Oficiales. 643,738.12
43,684.15 130,470.08 129,714.60 85,986.72 755.483900 Otros Servicios Generales. 86,785.93
0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.104000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 6,637,655.72
0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.104300 Subsidios y Subvenciones. 6,637,655.72
0.00 659,606.76 659,606.76 659,606.76 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 659,606.76
0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 220,000.00
0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 407,288.00
0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.005900 Activos Intangibles. 32,318.76
20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.1306 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. 4,203,559.05
19,548,898.27 22,440,170.68 22,440,170.68 22,440,170.68 0.001000 Servicios Personales. 2,891,272.41
10,002,694.68 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2,055,829.23
6,577,912.38 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1,410,512.93
704,558.15 760,564.68 760,564.68 760,564.68 0.001400 Seguridad Social. 56,006.53
1,658,183.05 994,418.39 994,418.39 994,418.39 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -663,764.66
605,550.01 638,238.39 638,238.39 638,238.39 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 32,688.38
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del Gasto
402,525.71 599,948.91 599,948.91 334,455.12 0.002000 Materiales y Suministros. 197,423.20
107,388.21 152,637.71 152,637.71 95,812.10 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 45,249.50
47,437.50 64,054.20 64,054.20 31,543.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. 16,616.70
241,400.00 371,800.00 371,800.00 204,032.35 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 130,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00
6,300.00 11,457.00 11,457.00 3,067.67 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 5,157.00
1,036,842.10 1,165,374.64 1,165,374.64 718,006.43 0.003000 Servicios Generales. 128,532.54
29,700.00 24,800.00 24,800.00 6,463.43 0.003100 Servicios Básicos. -4,900.00
4,401.30 20,748.44 20,748.44 11,820.86 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 16,347.14
16,000.00 57,600.00 57,600.00 9,576.00 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 41,600.00
582,164.00 592,446.91 592,446.91 382,264.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 10,282.91
404,576.80 469,779.29 469,779.29 307,882.14 0.003900 Otros Servicios Generales. 65,202.49
0.00 986,330.90 986,330.90 986,330.82 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 986,330.90
0.00 378,140.28 378,140.28 378,140.28 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 378,140.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00
0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 546,840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00
0.00 61,350.62 61,350.62 61,350.54 0.005900 Activos Intangibles. 61,350.62
24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.0707 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78
22,514,595.98 30,468,505.82 30,468,505.82 30,468,505.82 0.001000 Servicios Personales. 7,953,909.84
11,703,400.56 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 3,959,139.64
8,217,859.28 11,132,765.44 11,132,765.44 11,132,765.44 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2,914,906.16
808,702.96 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 0.001400 Seguridad Social. 255,530.36
1,080,768.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 514,646.36
703,865.18 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 309,687.32
629,892.36 1,202,360.06 1,202,360.06 931,825.09 0.002000 Materiales y Suministros. 572,467.70
199,654.86 303,207.80 303,207.80 231,294.08 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 103,552.94
47,437.50 126,076.05 126,076.05 122,392.98 0.002200 Alimentos y Utensilios. 78,638.55
374,900.00 717,229.61 717,229.61 532,880.84 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 342,329.61
0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 35,913.60
7,900.00 19,933.00 19,933.00 9,343.59 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 12,033.00
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del Gasto
1,794,354.95 3,054,701.93 3,054,701.93 2,545,572.44 0.003000 Servicios Generales. 1,260,346.98
35,100.00 30,019.56 30,019.56 10,275.16 0.003100 Servicios Básicos. -5,080.44
0.00 423.86 423.86 423.86 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 423.86
4,000.00 45,600.44 45,600.44 15,085.84 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 41,600.44
16,000.00 112,902.86 112,902.86 53,657.84 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 96,902.86
1,270,172.09 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 934,509.51
469,082.86 661,073.61 661,073.61 448,676.14 0.003900 Otros Servicios Generales. 191,990.75
0.00 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,661,009.26
0.00 676,672.08 676,672.08 676,672.08 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 676,672.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00
0.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 874,552.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00
0.00 109,785.18 109,785.18 109,785.18 0.005900 Activos Intangibles. 109,785.18
9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.5208 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79
8,143,960.27 10,938,450.72 10,938,450.72 10,938,450.72 0.001000 Servicios Personales. 2,794,490.45
4,197,725.28 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 709,688.68
0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.001200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1,160,972.70
3,173,965.81 3,947,802.12 3,947,802.12 3,947,802.12 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 773,836.31
252,009.18 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.001400 Seguridad Social. 61,495.54
311,760.00 390,457.22 390,457.22 390,457.22 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 78,697.22
208,500.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 9,800.00
308,577.65 413,372.40 413,372.40 385,151.20 0.002000 Materiales y Suministros. 104,794.75
121,402.65 113,683.51 113,683.51 107,937.31 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -7,719.14
18,975.00 51,175.00 51,175.00 47,991.44 0.002200 Alimentos y Utensilios. 32,200.00
0.00 500.01 500.01 500.01 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 500.01
160,300.00 239,464.88 239,464.88 227,764.88 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 79,164.88
7,900.00 8,549.00 8,549.00 957.56 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 649.00
569,784.02 836,665.40 836,665.40 595,778.57 0.003000 Servicios Generales. 266,881.38
20,700.00 17,800.00 17,800.00 6,489.95 0.003100 Servicios Básicos. -2,900.00
0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.003200 Servicios de Arrendamiento. 46,015.41
4,600.00 2,158.00 2,158.00 2,158.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -2,442.00
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del Gasto
16,000.00 16,375.66 16,375.66 15,707.40 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 375.66
353,500.00 516,718.81 516,718.81 383,357.84 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 163,218.81
174,984.02 237,597.52 237,597.52 152,239.79 0.003900 Otros Servicios Generales. 62,613.50
0.00 34,888.00 34,888.00 34,888.00 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 34,888.00
0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 15,175.12
0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 19,712.88
11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -11,427.79
11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. -11,427.79
32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.8109 Unidad General de Administración 10,233,070.97
18,687,221.31 22,590,052.27 22,590,052.27 22,590,052.27 0.001000 Servicios Personales. 3,902,830.96
9,230,181.60 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 971,228.81
0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.001200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 325,558.48
7,481,023.83 9,803,754.38 9,803,754.38 9,803,754.38 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2,322,730.55
782,867.88 816,690.78 816,690.78 816,690.78 0.001400 Seguridad Social. 33,822.90
717,048.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 211,990.22
476,100.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 37,500.00
1,060,798.41 3,224,137.93 3,224,137.93 3,053,150.99 0.002000 Materiales y Suministros. 2,163,339.52
469,501.02 979,637.77 979,637.77 978,950.64 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 510,136.75
59,075.50 473,576.43 473,576.43 468,513.31 0.002200 Alimentos y Utensilios. 414,500.93
79,717.08 180,850.54 180,850.54 123,916.59 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 101,133.46
5,105.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.002500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 17,911.75
94,525.00 246,825.07 246,825.07 196,816.09 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 152,300.07
25,210.00 544,839.08 544,839.08 544,786.40 0.002700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 519,629.08
327,664.81 775,392.29 775,392.29 740,010.46 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 447,727.48
12,483,650.12 11,106,488.73 11,106,488.73 10,098,287.51 0.003000 Servicios Generales. -1,377,161.39
1,900,000.00 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.003100 Servicios Básicos. -713,898.52
4,471,600.00 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.003200 Servicios de Arrendamiento. -816,846.96
1,646,000.00 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.003300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 289,124.67
259,745.00 259,832.14 259,832.14 252,071.14 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 87.14
1,842,794.86 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 170,112.02
0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.003600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 14,458.00
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del Gasto
1,519,951.19 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. -1,277,452.77
378,972.00 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.003800 Servicios Oficiales. 908,004.29
464,587.07 513,837.81 513,837.81 346,127.84 0.003900 Otros Servicios Generales. 49,250.74
0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 4,167,826.27
0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.004300 Subsidios y Subvenciones. 4,167,826.27
0.00 1,421,235.61 1,421,235.61 1,405,524.55 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,421,235.61
0.00 465,530.12 465,530.12 462,600.97 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 465,530.12
0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.005200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 17,395.36
0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.005400 Vehículos y Equipo de Transporte. 740,600.00
0.00 191,252.17 191,252.17 178,470.26 0.005600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 191,252.17
0.00 6,457.96 6,457.96 6,457.96 0.005900 Activos Intangibles. 6,457.96
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -45,000.00
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. -45,000.00
9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.5510 Contraloría Interna. -6,335,913.51
3,224,594.32 3,225,726.98 3,225,726.98 3,225,726.98 0.001000 Servicios Personales. 1,132.66
1,727,135.76 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -16,971.99
1,171,113.03 1,199,353.90 1,199,353.90 1,199,353.90 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 28,240.87
102,049.53 91,612.81 91,612.81 91,612.81 0.001400 Seguridad Social. -10,436.72
135,096.00 143,296.50 143,296.50 143,296.50 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,200.50
89,200.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -7,900.00
55,471.84 65,600.12 65,600.12 53,980.43 0.002000 Materiales y Suministros. 10,128.28
30,991.09 31,290.43 31,290.43 28,129.11 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 299.34
1,580.75 6,656.83 6,656.83 6,120.16 0.002200 Alimentos y Utensilios. 5,076.08
15,000.00 20,504.60 20,504.60 16,454.60 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 5,504.60
7,900.00 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. -751.74
139,146.90 121,856.45 121,856.45 83,410.56 0.003000 Servicios Generales. -17,290.45
17,100.00 9,227.19 9,227.19 3,584.81 0.003100 Servicios Básicos. -7,872.81
4,200.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -1,977.00
16,000.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. -1,063.50
33,381.00 27,160.04 27,160.04 16,649.00 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. -6,220.96
68,465.90 68,309.72 68,309.72 46,762.31 0.003900 Otros Servicios Generales. -156.18
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-7
EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 5,916.00
0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.005100 Mobiliario y Equipo de Administración. 5,916.00
6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -6,335,800.00
6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.007900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. -6,335,800.00
7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. -196,982.75
6,604,517.87 6,391,641.78 6,391,641.78 6,391,641.78 0.001000 Servicios Personales. -212,876.09
3,166,202.88 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. -131,149.99
2,925,900.08 2,822,394.56 2,822,394.56 2,822,394.56 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. -103,505.52
185,866.91 182,353.59 182,353.59 182,353.59 0.001400 Seguridad Social. -3,513.32
197,448.00 222,740.74 222,740.74 222,740.74 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 25,292.74
129,100.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 0.00
188,045.01 203,045.01 203,045.01 120,570.66 0.002000 Materiales y Suministros. 15,000.00
87,520.01 88,554.48 88,554.48 61,152.33 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. 1,034.47
6,325.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.002200 Alimentos y Utensilios. 0.00
87,000.00 100,965.53 100,965.53 59,418.33 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 13,965.53
7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 0.00
651,797.91 652,691.25 652,691.25 578,611.54 0.003000 Servicios Generales. 893.34
27,900.00 24,819.56 24,819.56 16,491.39 0.003100 Servicios Básicos. -3,080.44
4,000.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. -1,777.00
16,000.00 9,213.26 9,213.26 0.00 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. -6,786.74
465,789.89 481,789.89 481,789.89 467,354.30 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 16,000.00
138,108.02 134,645.54 134,645.54 92,542.85 0.003900 Otros Servicios Generales. -3,462.48
8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.8312 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización 424,447.58
7,893,278.58 8,269,570.27 8,269,570.27 8,269,570.27 0.001000 Servicios Personales. 376,291.69
4,085,188.56 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 0.001100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 157,426.59
2,956,125.26 3,137,822.30 3,137,822.30 3,137,822.30 0.001300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 181,697.04
288,075.85 284,550.45 284,550.45 284,550.45 0.001400 Seguridad Social. -3,525.40
332,544.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.001500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 46,863.37
231,344.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.001700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. -6,169.91
98,497.70 129,553.05 129,553.05 111,779.12 0.002000 Materiales y Suministros. 31,055.35
52,485.20 52,389.60 52,389.60 47,628.39 0.002100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales. -95.60
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-7
EGRESOS
CAPG CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
CGUR
FPA-7. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Capitulo y Concepto
del Gasto
15,812.50 30,812.50 30,812.50 29,149.78 0.002200 Alimentos y Utensilios. 15,000.00
0.00 599.95 599.95 599.95 0.002400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 599.95
23,000.00 38,200.00 38,200.00 34,050.00 0.002600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 15,200.00
7,200.00 7,551.00 7,551.00 351.00 0.002900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 351.00
228,779.97 245,880.51 245,880.51 166,191.14 0.003000 Servicios Generales. 17,100.54
21,300.00 14,900.00 14,900.00 4,528.04 0.003100 Servicios Básicos. -6,400.00
4,700.00 8,194.00 8,194.00 8,194.00 0.003400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 3,494.00
13,423.92 13,423.92 13,423.92 4,042.35 0.003500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación. 0.00
32,552.00 43,928.82 43,928.82 38,949.84 0.003700 Servicios de Traslado y Viáticos. 11,376.82
156,804.05 165,433.77 165,433.77 110,476.91 0.003900 Otros Servicios Generales. 8,629.72
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-8
EGRESOSUR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP
FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario
6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.2201 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14
138 Programa de fiscalización 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22 2,852,772.14 6,669,970.08
4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.9002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76
138 Programa de fiscalización 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90-206,103.76 4,437,933.66
6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.5803 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86
138 Programa de fiscalización 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58 1,071,743.86 6,323,603.72
11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.4604 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87
138 Programa de fiscalización 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.46-58,936.87 11,618,159.33
2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos. 13,209,919.12
138 Programa de fiscalización 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57 13,209,919.12 2,181,794.45
20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.1306 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. 4,203,559.05
138 Programa de fiscalización 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.13 4,203,559.05 20,988,266.08
24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.0707 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78
138 Programa de fiscalización 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.07 11,447,733.78 24,938,843.29
9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.5208 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79
138 Programa de fiscalización 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52 3,189,626.79 9,033,749.73
32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.8109 Unidad General de Administración 10,233,070.97
138 Programa de fiscalización 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81 10,233,070.97 32,276,669.84
9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.5510 Contraloría Interna. -6,335,913.51
138 Programa de fiscalización 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55-6,335,913.51 9,755,013.06
7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del Milenio. -196,982.75
138 Programa de fiscalización 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.04-196,982.75 7,444,360.79
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-8
EGRESOSUR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP
FPA-8. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario
8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.8312 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización 424,447.58
138 Programa de fiscalización 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83 424,447.58 8,220,556.25
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-9
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP OG
FPA-9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo
6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.2201 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00138 Programa de fiscalización 2,852,772.141000 Servicios Personales. 0.00 7,573,925.99 7,573,925.99 7,573,925.99 1,940,869.05 5,633,056.94
2000 Materiales y Suministros. 0.00 841,182.02 908,937.76 908,937.76 523,938.82 384,998.94
3000 Servicios Generales. 0.00 759,632.61 931,415.92 931,415.92 315,901.72 615,514.20
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 108,462.55 108,462.55 108,462.55 108,462.55 0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 0.00 0.00 0.00-36,400.00 36,400.00
4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.9002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00138 Programa de fiscalización -206,103.761000 Servicios Personales. 0.00 3,780,735.34 3,780,735.34 3,780,735.34-208,820.40 3,989,555.74
2000 Materiales y Suministros. 0.00 72,427.71 91,740.81 91,740.81 29,347.06 62,393.75
3000 Servicios Generales. 0.00 250,815.94 359,353.75 359,353.75-26,630.42 385,984.17
6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.5803 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00138 Programa de fiscalización 1,071,743.861000 Servicios Personales. 0.00 6,807,703.05 6,807,703.05 6,807,703.05 1,091,264.19 5,716,438.86
2000 Materiales y Suministros. 0.00 290,330.88 334,991.15 334,991.15-51,700.37 386,691.52
3000 Servicios Generales. 0.00 125,056.25 219,013.38 219,013.38-1,459.96 220,473.34
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00
11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.4604 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00138 Programa de fiscalización -58,936.871000 Servicios Personales. 0.00 10,385,730.41 10,385,730.41 10,385,730.41-57,046.89 10,442,777.30
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-9
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP OG
FPA-9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo
2000 Materiales y Suministros. 0.00 104,681.85 143,345.40 143,345.40 552.20 142,793.20
3000 Servicios Generales. 0.00 739,739.40 1,024,106.53 1,024,106.53-8,482.30 1,032,588.83
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00
2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos.
13,209,919.12
2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85138 Programa de fiscalización 13,209,919.121000 Servicios Personales. 10,947.84 6,254,538.88 6,254,538.88 6,265,486.72 4,242,318.02 2,023,168.70
2000 Materiales y Suministros. 35.47 353,077.44 387,162.85 387,198.32 321,221.91 65,976.41
3000 Servicios Generales. 798.44 1,365,677.08 1,440,967.61 1,441,766.05 1,349,116.71 92,649.34
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 3,445,254.10 3,192,401.62 3,192,401.62 6,637,655.72 6,637,655.72 0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 659,606.76 659,606.76 659,606.76 659,606.76 0.00
20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.1306 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado. 4,203,559.05
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00138 Programa de fiscalización 4,203,559.051000 Servicios Personales. 0.00 22,440,170.68 22,440,170.68 22,440,170.68 2,891,272.41 19,548,898.27
2000 Materiales y Suministros. 0.00 334,455.12 599,948.91 599,948.91 197,423.20 402,525.71
3000 Servicios Generales. 0.00 718,006.43 1,165,374.64 1,165,374.64 128,532.54 1,036,842.10
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 986,330.82 986,330.90 986,330.90 986,330.90 0.00
24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.0707 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00138 Programa de fiscalización 11,447,733.781000 Servicios Personales. 0.00 30,468,505.82 30,468,505.82 30,468,505.82 7,953,909.84 22,514,595.98
2000 Materiales y Suministros. 0.00 931,825.09 1,202,360.06 1,202,360.06 572,467.70 629,892.36
3000 Servicios Generales. 0.00 2,545,572.44 3,054,701.93 3,054,701.93 1,260,346.98 1,794,354.95
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-9
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP OG
FPA-9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 0.00
9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.5208 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00138 Programa de fiscalización 3,189,626.791000 Servicios Personales. 0.00 10,938,450.72 10,938,450.72 10,938,450.72 2,794,490.45 8,143,960.27
2000 Materiales y Suministros. 0.00 385,151.20 413,372.40 413,372.40 104,794.75 308,577.65
3000 Servicios Generales. 0.00 595,778.57 836,665.40 836,665.40 266,881.38 569,784.02
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 34,888.00 34,888.00 34,888.00 34,888.00 0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 0.00 0.00 0.00-11,427.79 11,427.79
32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.8109 Unidad General de Administración 10,233,070.97
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00138 Programa de fiscalización 10,233,070.971000 Servicios Personales. 0.00 22,590,052.27 22,590,052.27 22,590,052.27 3,902,830.96 18,687,221.31
2000 Materiales y Suministros. 0.00 3,053,150.99 3,224,137.93 3,224,137.93 2,163,339.52 1,060,798.41
3000 Servicios Generales. 0.00 10,098,287.51 11,106,488.73 11,106,488.73-1,377,161.39 12,483,650.12
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 1,405,524.55 1,421,235.61 1,421,235.61 1,421,235.61 0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 0.00 0.00 0.00-45,000.00 45,000.00
9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.5510 Contraloría Interna. -6,335,913.51
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00138 Programa de fiscalización -6,335,913.511000 Servicios Personales. 0.00 3,225,726.98 3,225,726.98 3,225,726.98 1,132.66 3,224,594.32
2000 Materiales y Suministros. 0.00 53,980.43 65,600.12 65,600.12 10,128.28 55,471.84
3000 Servicios Generales. 0.00 83,410.56 121,856.45 121,856.45-17,290.45 139,146.90
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-9
EGRESOS
UR CONCEPTO
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP OG
FPA-9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Objeto del gasto por Capitulo
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. 0.00 0.00 0.00 0.00-6,335,800.00 6,335,800.00
7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
-196,982.75
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00138 Programa de fiscalización -196,982.751000 Servicios Personales. 0.00 6,391,641.78 6,391,641.78 6,391,641.78-212,876.09 6,604,517.87
2000 Materiales y Suministros. 0.00 120,570.66 203,045.01 203,045.01 15,000.00 188,045.01
3000 Servicios Generales. 0.00 578,611.54 652,691.25 652,691.25 893.34 651,797.91
8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.8312 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización 424,447.58
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00138 Programa de fiscalización 424,447.581000 Servicios Personales. 0.00 8,269,570.27 8,269,570.27 8,269,570.27 376,291.69 7,893,278.58
2000 Materiales y Suministros. 0.00 111,779.12 129,553.05 129,553.05 31,055.35 98,497.70
3000 Servicios Generales. 0.00 166,191.14 245,880.51 245,880.51 17,100.54 228,779.97
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.2201 2,852,772.14Auditoría Superior del Estado
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00138 Programa de fiscalización 2,852,772.14
6,669,970.08 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22A27 2,852,772.14
2,851,748.64 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 497,611.32
558,608.09 640,971.77 640,971.77 640,971.77 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 82,363.68
1,923,759.74 2,275,248.01 2,275,248.01 2,275,248.01 0.00134 Compensaciones. 351,488.27
106,728.47 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 10,002.46
0.00 979,450.17 979,450.17 979,450.17 0.00152 Indemnizaciones. 979,450.17
114,312.00 132,365.15 132,365.15 132,365.15 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 18,053.15
77,900.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00171 Estímulos. 1,900.00
17,869.38 34,869.38 34,869.38 34,847.87 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 17,000.00
579.86 1,379.86 1,379.86 879.28 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 800.00
30,434.67 40,434.67 40,434.67 40,046.66 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
10,000.00
87,967.92 26,641.45 26,641.45 26,641.45 0.00215 Material Impreso e Información Digital. -61,326.47
4,061.28 12,924.04 12,924.04 10,803.88 0.00216 Material de Limpieza. 8,862.76
0.00 313.20 313.20 313.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 313.20
36,693.10 346,889.35 346,889.35 322,765.99 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 310,196.25
1,494.45 6,494.45 6,494.45 3,042.17 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 5,000.00
0.00 1,319.36 1,319.36 1,319.36 0.00246 Material Eléctrico y Electrónico. 1,319.36
0.00 13,847.74 13,847.74 13,847.74 0.00248 Materiales Complementarios. 13,847.74
187,500.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 197,537.74
0.00 308.27 308.27 308.27 0.00291 Herramientas Menores. 308.27
0.00 4,381.44 4,381.44 4,381.44 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
4,381.44
18,398.28 34,096.81 34,096.81 34,096.81 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 15,698.53
50,400.00 34,400.00 34,400.00 29,196.35 0.00314 Telefonía Tradicional. -16,000.00
55,200.00 47,200.00 47,200.00 40,630.00 0.00315 Telefonía Celular. -8,000.00
22,800.00 18,800.00 18,800.00 11,446.15 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de
Información.
-4,000.00
0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.00329 Otros Arrendamientos. 5,400.00
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RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
0.00 37,494.54 37,494.54 25,444.94 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e
Impresión.
37,494.54
0.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 0.00339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. 60,000.00
39,600.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -16,093.37
84,000.00 129,000.00 129,000.00 121,444.63 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 45,000.00
1,487.63 1,487.63 1,487.63 290.00 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. 0.00
51,000.00 135,263.86 135,263.86 106,446.87 0.00371 Pasajes Aéreos. 84,263.86
0.00 7,712.00 7,712.00 3,202.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 7,712.00
111,500.00 163,779.91 163,779.91 124,378.09 0.00375 Viáticos en el País. 52,279.91
66,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.00383 Congresos y Convenciones. 21,301.48
23,000.00 48,150.00 48,150.00 38,692.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 25,150.00
110,526.57 131,919.87 131,919.87 90,645.51 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
21,393.30
0.00 10,407.52 10,407.52 10,407.52 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 10,407.52
0.00 6,148.00 6,148.00 6,148.00 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 6,148.00
0.00 6,357.90 6,357.90 6,357.90 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 6,357.90
0.00 2,673.25 2,673.25 2,673.25 0.00529 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 2,673.25
0.00 19,672.88 19,672.88 19,672.88 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial.
19,672.88
0.00 63,203.00 63,203.00 63,203.00 0.00565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 63,203.00
36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00799 Otras Erogaciones Especiales. -36,400.00
4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.9002 -206,103.76Auditoría Especial de Planeación e Informes.
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00138 Programa de fiscalización -206,103.76
4,437,933.66 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90C09 -206,103.76
2,047,317.72 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. -174,371.02
5,100.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 280.00
402,195.95 427,151.25 427,151.25 427,151.25 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 24,955.30
1,275,491.98 1,204,723.61 1,204,723.61 1,204,723.61 0.00134 Compensaciones. -70,768.37
95,859.96 93,304.85 93,304.85 93,304.85 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -2,555.11
4,488.95 4,676.38 4,676.38 4,676.38 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 187.43
83,136.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 11,431.59
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
75,965.18 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.00171 Estímulos. 2,019.78
14,451.86 19,451.86 19,451.86 18,451.86 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 5,000.00
345.00 345.00 345.00 0.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00
28,131.30 28,131.30 28,131.30 24,933.65 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
0.00
0.00 104.40 104.40 104.40 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 104.40
2,332.59 13,739.54 13,739.54 9,988.37 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 11,406.95
483.00 3,366.34 3,366.34 33.60 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 2,883.34
6,700.00 15,862.97 15,862.97 15,304.60 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 9,162.97
0.00 789.40 789.40 789.40 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
789.40
9,950.00 9,950.00 9,950.00 2,821.83 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
16,800.00 16,800.00 16,800.00 10,175.16 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
27,000.00 6,709.71 6,709.71 2,032.00 0.00315 Telefonía Celular. -20,290.29
70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. -70,000.00
0.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.00333 Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en
Tecnologías de la Información.
70,000.00
9,000.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -4,115.00
30,205.03 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 0.00
61,000.00 59,754.72 59,754.72 57,848.99 0.00371 Pasajes Aéreos. -1,245.28
0.00 1,605.00 1,605.00 1,605.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 1,605.00
60,480.00 60,550.73 60,550.73 35,624.16 0.00375 Viáticos en el País. 70.73
25,000.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.00383 Congresos y Convenciones. 0.00
8,715.00 8,715.00 8,715.00 7,113.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 0.00
77,784.14 75,128.56 75,128.56 50,421.23 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
-2,655.58
6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.5803 1,071,743.86Dirección de Planeación e Informes
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00138 Programa de fiscalización 1,071,743.86
6,323,603.72 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58C09 1,071,743.86
3,206,933.52 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 81,141.76
5,100.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 280.00
644,076.18 678,002.39 678,002.39 678,002.39 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 33,926.21
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
1,288,108.10 2,239,684.01 2,239,684.01 2,239,684.01 0.00134 Compensaciones. 951,575.91
205,441.79 209,603.11 209,603.11 209,603.11 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 4,161.32
4,534.21 4,725.47 4,725.47 4,725.47 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 191.26
207,840.00 234,002.50 234,002.50 234,002.50 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 26,162.50
154,405.06 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.00171 Estímulos. -6,174.77
263,694.82 156,553.98 156,553.98 133,693.88 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -107,140.84
16,445.00 16,445.00 16,445.00 13,729.71 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00
74,832.70 117,590.17 117,590.17 117,590.17 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
42,757.47
5,819.00 18,502.00 18,502.00 18,017.12 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 12,683.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00
5,900.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
8,700.00 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -3,080.44
4,000.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -1,777.00
6,251.79 6,251.79 6,251.79 0.00 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
de Administración, Educacional y Recreativo.
0.00
16,000.00 16,000.00 16,000.00 15,170.48 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 0.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 1,200.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 0.00
32,760.00 32,760.00 32,760.00 10,555.00 0.00375 Viáticos en el País. 0.00
6,840.00 6,840.00 6,840.00 1,916.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 0.00
130,921.55 134,319.03 134,319.03 93,991.77 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
3,397.48
0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 33,640.00
11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.4604 -58,936.87Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda
Pública.
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00138 Programa de fiscalización -58,936.87
11,618,159.33 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.46C09 -58,936.87
5,264,517.24 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 73,888.98
10,200.00 10,760.00 10,760.00 10,760.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 560.00
1,071,691.48 1,106,246.20 1,106,246.20 1,106,246.20 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 34,554.72
2,993,657.08 2,793,424.31 2,793,424.31 2,793,424.31 0.00134 Compensaciones. -200,232.77
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
364,833.43 360,873.18 360,873.18 360,873.18 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -3,960.25
9,167.71 9,594.58 9,594.58 9,594.58 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 426.87
415,680.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 43,976.00
313,030.36 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.00171 Estímulos. -6,260.44
43,387.96 40,971.28 40,971.28 28,045.65 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -2,416.68
4,433.25 4,433.25 4,433.25 200.50 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00
59,731.99 59,731.99 59,731.99 59,498.04 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
0.00
450.00 450.00 450.00 21.00 0.00216 Material de Limpieza. 0.00
0.00 52.20 52.20 52.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 52.20
7,590.00 9,583.82 9,583.82 8,951.32 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 1,993.82
0.00 500.00 500.00 40.28 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 500.00
20,000.00 20,000.00 20,000.00 7,450.00 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 0.00
0.00 422.86 422.86 422.86 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
422.86
7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
39,600.00 39,600.00 39,600.00 15,974.44 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
8,700.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -2,900.00
462,000.00 462,000.00 462,000.00 359,563.20 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de
Información.
0.00
4,000.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -1,777.00
16,000.00 18,163.66 18,163.66 9,793.80 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 2,163.66
32,000.00 32,000.00 32,000.00 6,474.00 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00
8,000.00 8,000.00 8,000.00 2,405.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 0.00
36,778.00 75,418.00 75,418.00 55,467.84 0.00375 Viáticos en el País. 38,640.00
213,565.31 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.00383 Congresos y Convenciones. -47,024.22
10,570.00 10,570.00 10,570.00 2,490.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 0.00
201,375.52 203,790.78 203,790.78 142,591.44 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
2,415.26
0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 6,040.12
2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.5705 13,209,919.12Auditoría Especial de los Poderes del Estado,
Municipios y Entes Públicos.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85138 Programa de fiscalización 13,209,919.12
2,181,794.45 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57R08 13,209,919.12
1,022,582.04 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 106,135.29
0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91122 Sueldos Base al Personal Eventual. 3,155,443.44
200,414.92 762,122.61 758,736.98 758,736.98 3,385.63132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 561,707.69
693,242.48 654,182.71 654,182.71 654,182.71 0.00134 Compensaciones. -39,059.77
39,761.26 222,029.25 220,041.95 220,041.95 1,987.30141 Aportaciones de Seguridad Social. 182,267.99
0.00 256,967.97 256,967.97 256,967.97 0.00152 Indemnizaciones. 256,967.97
41,568.00 54,023.41 54,023.41 54,023.41 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 12,455.41
25,600.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00171 Estímulos. 6,400.00
15,526.81 34,277.32 34,277.32 30,054.32 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 18,750.51
345.00 345.00 345.00 0.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00
19,229.10 73,048.46 73,048.46 71,066.68 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
53,819.36
504.00 504.00 504.00 143.00 0.00216 Material de Limpieza. 0.00
0.00 52.20 52.20 52.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 52.20
4,657.50 64,273.62 64,238.15 61,763.51 35.47221 Productos Alimenticios para Personas. 59,616.12
414.00 414.00 414.00 0.00 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 0.00
0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00248 Materiales Complementarios. 1,098.53
18,000.00 197,000.00 197,000.00 174,450.00 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 179,000.00
0.00 702.01 702.01 702.01 0.00291 Herramientas Menores. 702.01
0.00 649.00 649.00 649.00 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
649.00
7,300.00 14,834.18 14,834.18 13,098.19 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 7,534.18
13,800.00 13,800.00 13,800.00 3,752.54 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
8,700.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -2,900.00
0.00 1,223.80 1,223.80 1,223.80 0.00341 Servicios Financieros y Bancarios. 1,223.80
6,000.00 9,257.98 9,257.98 9,257.98 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 3,257.98
0.00 139,000.00 138,989.70 138,989.70 10.30353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo
y Tecnologías de la Información.
139,000.00
12,829.19 37,060.23 37,060.23 34,922.04 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 24,231.04
4,000.00 33,851.84 33,851.84 21,851.84 0.00371 Pasajes Aéreos. 29,851.84
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
3,636.00 427,564.00 427,564.00 425,987.00 0.00375 Viáticos en el País. 423,928.00
0.00 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66383 Congresos y Convenciones. 643,738.12
4,016.00 10,678.00 10,102.00 8,849.00 576.00392 Impuestos y Derechos. 6,662.00
39,668.15 119,792.08 119,612.60 77,137.72 179.48398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
80,123.93
0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10439 Otros Subsidios. 6,637,655.72
0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 220,000.00
0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00541 Vehículos y Equipo Terrestre. 407,288.00
0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 32,318.76
20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.1306 4,203,559.05Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del
Estado.
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00138 Programa de fiscalización 4,203,559.05
20,988,266.08 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.13R08 4,203,559.05
10,002,694.68 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 2,055,829.23
9,300.00 12,690.00 12,690.00 12,690.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 3,390.00
1,264,738.72 2,329,973.45 2,329,973.45 2,329,973.45 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 1,065,234.73
5,303,873.66 5,645,761.86 5,645,761.86 5,645,761.86 0.00134 Compensaciones. 341,888.20
695,228.38 747,636.09 747,636.09 747,636.09 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 52,407.71
9,329.77 12,928.59 12,928.59 12,928.59 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 3,598.82
1,658,183.05 994,418.39 994,418.39 994,418.39 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. -663,764.66
605,550.01 638,238.39 638,238.39 638,238.39 0.00171 Estímulos. 32,688.38
52,754.31 72,693.11 72,693.11 51,208.18 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 19,938.80
747.50 747.50 747.50 0.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00
53,886.40 79,136.40 79,136.40 44,543.22 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
25,250.00
0.00 8.50 8.50 8.50 0.00216 Material de Limpieza. 8.50
0.00 52.20 52.20 52.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 52.20
47,437.50 63,901.50 63,901.50 31,472.50 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 16,464.00
0.00 152.70 152.70 70.50 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 152.70
241,400.00 371,800.00 371,800.00 204,032.35 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 130,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00271 Vestuario y Uniformes. 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
0.00 5,157.00 5,157.00 2,197.67 0.00291 Herramientas Menores. 5,157.00
6,300.00 6,300.00 6,300.00 870.00 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
15,000.00 15,000.00 15,000.00 6,463.43 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
14,700.00 9,800.00 9,800.00 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -4,900.00
4,401.30 20,748.44 20,748.44 11,820.86 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 16,347.14
16,000.00 57,600.00 57,600.00 9,576.00 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 41,600.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 4,038.09 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00
25,740.00 25,740.00 25,740.00 3,303.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 0.00
544,424.00 554,706.91 554,706.91 374,922.91 0.00375 Viáticos en el País. 10,282.91
27,690.00 36,994.00 36,994.00 14,549.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 9,304.00
376,886.80 432,785.29 432,785.29 293,333.14 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
55,898.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.00
0.00 378,140.28 378,140.28 378,140.28 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 378,140.28
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 0.00
0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00541 Vehículos y Equipo Terrestre. 546,840.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial.
0.00
0.00 61,350.62 61,350.62 61,350.54 0.00597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 61,350.62
24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.0707 11,447,733.78Dirección de Auditoría a Municipios.
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00138 Programa de fiscalización 11,447,733.78
24,938,843.29 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.07R08 11,447,733.78
11,703,400.56 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 3,959,139.64
2,820.00 952.50 952.50 952.50 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. -1,867.50
2,408,216.18 3,527,358.83 3,527,358.83 3,527,358.83 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 1,119,142.65
5,806,823.10 7,604,454.11 7,604,454.11 7,604,454.11 0.00134 Compensaciones. 1,797,631.01
804,347.05 1,062,872.16 1,062,872.16 1,062,872.16 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 258,525.11
4,355.91 1,361.16 1,361.16 1,361.16 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. -2,994.75
1,080,768.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 514,646.36
703,865.18 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 0.00171 Estímulos. 309,687.32
108,089.58 152,321.28 152,321.28 125,621.18 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 44,231.70
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
2,531.58 2,531.58 2,531.58 0.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 0.00
89,033.70 147,733.74 147,733.74 105,375.20 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
58,700.04
0.00 569.00 569.00 245.50 0.00216 Material de Limpieza. 569.00
0.00 52.20 52.20 52.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 52.20
47,437.50 126,076.05 126,076.05 122,392.98 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 78,638.55
374,900.00 717,229.61 717,229.61 532,880.84 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 342,329.61
0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.00271 Vestuario y Uniformes. 35,913.60
0.00 12,033.00 12,033.00 8,716.03 0.00291 Herramientas Menores. 12,033.00
7,900.00 7,900.00 7,900.00 627.56 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
20,400.00 20,400.00 20,400.00 10,275.16 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
14,700.00 9,619.56 9,619.56 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -5,080.44
0.00 423.86 423.86 423.86 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e
Impresión.
423.86
4,000.00 45,600.44 45,600.44 15,085.84 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 41,600.44
16,000.00 112,902.86 112,902.86 53,657.84 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 96,902.86
12,000.00 29,227.20 29,227.20 24,227.20 0.00371 Pasajes Aéreos. 17,227.20
11,600.00 12,010.00 12,010.00 10,035.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 410.00
1,246,572.09 2,163,444.40 2,163,444.40 1,983,191.40 0.00375 Viáticos en el País. 916,872.31
34,965.00 56,249.00 56,249.00 38,584.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 21,284.00
434,117.86 604,824.61 604,824.61 410,092.14 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
170,706.75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 0.00
0.00 676,672.08 676,672.08 676,672.08 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 676,672.08
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 0.00
0.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00541 Vehículos y Equipo Terrestre. 874,552.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial.
0.00
0.00 109,785.18 109,785.18 109,785.18 0.00597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 109,785.18
9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.5208 3,189,626.79Unidad de Asuntos Jurídicos
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00138 Programa de fiscalización 3,189,626.79
9,033,749.73 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52A19 3,189,626.79
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
4,197,725.28 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 709,688.68
0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.00122 Sueldos Base al Personal Eventual. 1,160,972.70
849,286.39 1,122,701.26 1,122,701.26 1,122,701.26 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 273,414.87
2,324,679.42 2,825,100.86 2,825,100.86 2,825,100.86 0.00134 Compensaciones. 500,421.44
252,009.18 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 61,495.54
0.00 11,148.54 11,148.54 11,148.54 0.00152 Indemnizaciones. 11,148.54
311,760.00 379,308.68 379,308.68 379,308.68 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 67,548.68
208,500.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.00171 Estímulos. 9,800.00
34,584.35 34,584.35 34,584.35 34,534.56 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 0.00
0.00 232.42 232.42 109.41 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 232.42
83,018.30 75,014.54 75,014.54 73,241.14 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
-8,003.76
3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00215 Material Impreso e Información Digital. 0.00
0.00 52.20 52.20 52.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 52.20
18,975.00 51,175.00 51,175.00 47,991.44 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 32,200.00
0.00 500.01 500.01 500.01 0.00248 Materiales Complementarios. 500.01
160,300.00 239,464.88 239,464.88 227,764.88 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 79,164.88
0.00 649.00 649.00 649.00 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
649.00
7,900.00 7,900.00 7,900.00 308.56 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
12,000.00 12,000.00 12,000.00 6,489.95 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
8,700.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -2,900.00
0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.00323 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo.
46,015.41
4,600.00 2,158.00 2,158.00 2,158.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -2,442.00
16,000.00 16,375.66 16,375.66 15,707.40 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 375.66
7,500.00 17,833.66 17,833.66 8,916.83 0.00371 Pasajes Aéreos. 10,333.66
0.00 5,000.00 5,000.00 2,628.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 5,000.00
346,000.00 493,885.15 493,885.15 371,813.01 0.00375 Viáticos en el País. 147,885.15
17,145.00 22,799.00 22,799.00 20,574.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 5,654.00
157,839.02 214,798.52 214,798.52 131,665.79 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
56,959.50
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 15,175.12
0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial.
19,712.88
11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00799 Otras Erogaciones Especiales. -11,427.79
32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.8109 10,233,070.97Unidad General de Administración
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00138 Programa de fiscalización 10,233,070.97
32,276,669.84 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81S01 10,233,070.97
9,230,181.60 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 971,228.81
0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.00122 Sueldos Base al Personal Eventual. 325,558.48
1,873,394.91 2,301,529.11 2,301,529.11 2,301,529.11 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 428,134.20
5,607,628.92 7,502,225.27 7,502,225.27 7,502,225.27 0.00134 Compensaciones. 1,894,596.35
582,867.88 646,557.60 646,557.60 646,557.60 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. 63,689.72
200,000.00 170,133.18 170,133.18 170,133.18 0.00144 Aportaciones para Seguros. -29,866.82
717,048.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 211,990.22
476,100.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.00171 Estímulos. 37,500.00
133,983.07 236,299.06 236,299.06 236,295.71 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 102,315.99
96,025.00 214,143.71 214,143.71 213,459.94 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 118,118.71
160,082.95 405,763.79 405,763.79 405,763.78 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
245,680.84
79,410.00 123,326.81 123,326.81 123,326.81 0.00216 Material de Limpieza. 43,916.81
0.00 104.40 104.40 104.40 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 104.40
57,758.75 470,338.53 470,338.53 466,245.41 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 412,579.78
1,316.75 3,237.90 3,237.90 2,267.90 0.00223 Utensilios para el Servicio de Alimentación. 1,921.15
0.00 7,907.49 7,907.49 7,907.44 0.00243 Cal, Yeso y Productos de Yeso. 7,907.49
48,012.08 104,292.23 104,292.23 72,910.22 0.00246 Material Eléctrico y Electrónico. 56,280.15
0.00 21,087.03 21,087.03 10,958.84 0.00247 Artículos Metálicos para la Construcción. 21,087.03
10,740.00 12,839.17 12,839.17 11,761.17 0.00248 Materiales Complementarios. 2,099.17
20,965.00 34,724.62 34,724.62 20,378.92 0.00249 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación. 13,759.62
3,380.00 3,380.00 3,380.00 157.50 0.00253 Medicinas y Productos Farmacéuticos. 0.00
1,725.00 19,636.75 19,636.75 0.00 0.00254 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos. 17,911.75
94,525.00 246,825.07 246,825.07 196,816.09 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 152,300.07
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
25,210.00 543,964.15 543,964.15 543,911.47 0.00271 Vestuario y Uniformes. 518,754.15
0.00 874.93 874.93 874.93 0.00272 Prendas de Seguridad y Protección Personal. 874.93
10,923.25 30,923.25 30,923.25 15,947.02 0.00291 Herramientas Menores. 20,000.00
16,348.50 24,879.39 24,879.39 15,223.31 0.00292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios. 8,530.89
0.00 2,000.00 2,000.00 525.69 0.00293 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de
Administración, Educacional y Recreativo.
2,000.00
130,942.50 329,412.71 329,412.71 328,897.71 0.00294 Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Cómputo y
Tecnologías de la Información.
198,470.21
167,702.56 385,233.32 385,233.32 377,638.45 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 217,530.76
1,748.00 2,943.62 2,943.62 1,778.28 0.00298 Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros
Equipos.
1,195.62
1,000,000.00 939,706.49 939,706.49 726,782.63 0.00311 Energía Eléctrica. -60,293.51
500,000.00 79,047.27 79,047.27 48,875.52 0.00313 Agua. -420,952.73
100,000.00 65,244.72 65,244.72 59,192.54 0.00314 Telefonía Tradicional. -34,755.28
100,000.00 22,103.00 22,103.00 15,769.30 0.00315 Telefonía Celular. -77,897.00
80,000.00 20,000.00 20,000.00 19,611.00 0.00317 Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de
Información.
-60,000.00
120,000.00 60,000.00 60,000.00 47,811.05 0.00318 Servicios Postales y Telegráficos. -60,000.00
3,800,000.00 3,485,130.36 3,485,130.36 3,485,130.36 0.00322 Arrendamiento de Edificios. -314,869.64
500,000.00 625.00 625.00 625.00 0.00327 Arrendamiento de Activos Intangibles. -499,375.00
171,600.00 168,997.68 168,997.68 168,997.68 0.00329 Otros Arrendamientos. -2,602.32
300,000.00 1,283,200.00 1,283,200.00 1,084,600.00 0.00331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados. 983,200.00
200,000.00 189,760.58 189,760.58 189,760.58 0.00334 Servicios de Capacitación. -10,239.42
100,000.00 30,000.00 30,000.00 87.00 0.00336 Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e
Impresión.
-70,000.00
758,000.00 432,164.09 432,164.09 395,854.09 0.00338 Servicios de Vigilancia. -325,835.91
288,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00339 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales. -288,000.00
19,620.00 70,532.54 70,532.54 69,531.54 0.00341 Servicios Financieros y Bancarios. 50,912.54
220,000.00 182,539.60 182,539.60 182,539.60 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -37,460.40
20,125.00 6,760.00 6,760.00 0.00 0.00347 Fletes y Maniobras. -13,365.00
47,400.00 77,858.17 77,858.17 77,858.17 0.00351 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles. 30,458.17
99,450.00 188,415.68 188,415.68 122,926.38 0.00352 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo
de Administración, Educacional y Recreativo.
88,965.68
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
10,000.00 5,800.00 5,800.00 2,900.00 0.00353 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo
y Tecnologías de la Información.
-4,200.00
733,544.86 877,763.92 877,763.92 872,463.79 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 144,219.06
234,000.00 164,669.11 164,669.11 139,473.87 0.00357 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros
Equipos y Herramienta.
-69,330.89
718,400.00 698,400.00 698,400.00 684,308.50 0.00358 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos. -20,000.00
0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.00361 Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre
Programas y Actividades Gubernamentales.
14,458.00
8,000.00 39,750.61 39,750.61 39,750.61 0.00371 Pasajes Aéreos. 31,750.61
4,560.00 9,560.00 9,560.00 8,836.31 0.00372 Pasajes Terrestres. 5,000.00
1,507,391.19 193,187.81 193,187.81 193,187.81 0.00375 Viáticos en el País. -1,314,203.38
368,972.00 971,930.55 971,930.55 809,061.05 0.00382 Gastos de Orden Social y Cultural. 602,958.55
10,000.00 315,045.74 315,045.74 295,767.29 0.00383 Congresos y Convenciones. 305,045.74
106,500.00 76,500.00 76,500.00 75,446.00 0.00392 Impuestos y Derechos. -30,000.00
358,087.07 437,337.81 437,337.81 270,681.84 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
79,250.74
0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00439 Otros Subsidios. 4,167,826.27
0.00 8,679.15 8,679.15 5,750.00 0.00511 Muebles de Oficina y Estantería. 8,679.15
0.00 456,850.97 456,850.97 456,850.97 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 456,850.97
0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00523 Cámaras Fotográficas y de Video. 17,395.36
0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00541 Vehículos y Equipo Terrestre. 740,600.00
0.00 19,456.70 19,456.70 7,456.70 0.00564 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración
Industrial y Comercial.
19,456.70
0.00 26,699.99 26,699.99 26,699.99 0.00565 Equipo de Comunicación y Telecomunicación. 26,699.99
0.00 22,095.48 22,095.48 22,095.48 0.00567 Herramientas y Máquinas-Herramienta. 22,095.48
0.00 123,000.00 123,000.00 122,218.09 0.00569 Otros Equipos. 123,000.00
0.00 6,457.96 6,457.96 6,457.96 0.00597 Licencias Informáticas e Intelectuales. 6,457.96
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00799 Otras Erogaciones Especiales. -45,000.00
9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.5510 -6,335,913.51Contraloría Interna.
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00138 Programa de fiscalización -6,335,913.51
9,755,013.06 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55P13 -6,335,913.51
1,727,135.76 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. -16,971.99
350,720.31 363,406.65 363,406.65 363,406.65 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 12,686.34
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
820,392.72 835,947.25 835,947.25 835,947.25 0.00134 Compensaciones. 15,554.53
102,049.53 91,612.81 91,612.81 91,612.81 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -10,436.72
135,096.00 143,296.50 143,296.50 143,296.50 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 8,200.50
89,200.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00171 Estímulos. -7,900.00
15,028.55 14,278.55 14,278.55 11,117.23 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -750.00
15,962.54 16,959.68 16,959.68 16,959.68 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
997.14
0.00 52.20 52.20 52.20 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 52.20
1,580.75 6,656.83 6,656.83 6,120.16 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 5,076.08
15,000.00 20,504.60 20,504.60 16,454.60 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 5,504.60
7,900.00 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. -751.74
8,400.00 4,927.19 4,927.19 3,584.81 0.00314 Telefonía Tradicional. -3,472.81
8,700.00 4,300.00 4,300.00 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -4,400.00
4,200.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -1,977.00
16,000.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. -1,063.50
4,000.00 333.37 333.37 0.00 0.00371 Pasajes Aéreos. -3,666.63
4,920.00 3,920.00 3,920.00 1,335.00 0.00372 Pasajes Terrestres. -1,000.00
24,461.00 22,906.67 22,906.67 15,314.00 0.00375 Viáticos en el País. -1,554.33
6,015.00 5,265.00 5,265.00 2,539.00 0.00392 Impuestos y Derechos. -750.00
62,450.90 63,044.72 63,044.72 44,223.31 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
593.82
0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información. 5,916.00
6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00799 Otras Erogaciones Especiales. -6,335,800.00
7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.0411 -196,982.75Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos
de Desarrollo del Milenio.
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00138 Programa de fiscalización -196,982.75
7,444,360.79 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.04C09 -196,982.75
3,166,202.88 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. -131,149.99
633,487.58 618,392.09 618,392.09 618,392.09 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. -15,095.49
2,292,412.50 2,204,002.47 2,204,002.47 2,204,002.47 0.00134 Compensaciones. -88,410.03
185,866.91 182,353.59 182,353.59 182,353.59 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -3,513.32
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
197,448.00 222,740.74 222,740.74 222,740.74 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 25,292.74
129,100.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00171 Estímulos. 0.00
36,077.76 36,077.76 36,077.76 19,107.46 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. 0.00
1,250.00 2,284.47 2,284.47 1,972.00 0.00212 Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción. 1,034.47
50,192.25 50,192.25 50,192.25 40,072.87 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 0.00
6,325.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 0.00
87,000.00 100,965.53 100,965.53 59,418.33 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 13,965.53
7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
19,200.00 19,200.00 19,200.00 16,491.39 0.00314 Telefonía Tradicional. 0.00
8,700.00 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -3,080.44
4,000.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. -1,777.00
16,000.00 9,213.26 9,213.26 0.00 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. -6,786.74
20,000.00 20,000.00 20,000.00 16,009.80 0.00371 Pasajes Aéreos. 0.00
3,900.00 7,900.00 7,900.00 7,304.00 0.00372 Pasajes Terrestres. 4,000.00
441,889.89 453,889.89 453,889.89 444,040.50 0.00375 Viáticos en el País. 12,000.00
9,735.00 9,735.00 9,735.00 4,898.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 0.00
128,373.02 124,910.54 124,910.54 87,644.85 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
-3,462.48
8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.8312 424,447.58Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y
Fiscalización
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00138 Programa de fiscalización 424,447.58
8,220,556.25 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83R08 424,447.58
4,085,188.56 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 0.00113 Sueldos Base al Personal Permanente. 157,426.59
5,100.00 5,380.00 5,380.00 5,380.00 0.00131 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados. 280.00
832,966.80 911,594.72 911,594.72 911,594.72 0.00132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año. 78,627.92
2,118,058.46 2,220,847.58 2,220,847.58 2,220,847.58 0.00134 Compensaciones. 102,789.12
283,032.10 279,213.60 279,213.60 279,213.60 0.00141 Aportaciones de Seguridad Social. -3,818.50
5,043.75 5,336.85 5,336.85 5,336.85 0.00142 Aportaciones a Fondos de Vivienda. 293.10
332,544.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 46,863.37
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-10
EGRESOS
UR DESCRIPCIÓN
APROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONESMODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI PG
FPA-10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Unidad Responsable/Programa
Presupuestario/Actividad Institucional/Partida Genérica
231,344.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.00171 Estímulos. -6,169.91
28,140.71 25,746.37 25,746.37 20,985.16 0.00211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina. -2,394.34
24,344.49 26,538.83 26,538.83 26,538.83 0.00214 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
2,194.34
0.00 104.40 104.40 104.40 0.00218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas. 104.40
15,812.50 30,812.50 30,812.50 29,149.78 0.00221 Productos Alimenticios para Personas. 15,000.00
0.00 599.95 599.95 599.95 0.00248 Materiales Complementarios. 599.95
23,000.00 38,200.00 38,200.00 34,050.00 0.00261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 15,200.00
0.00 351.00 351.00 351.00 0.00291 Herramientas Menores. 351.00
7,200.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte. 0.00
12,600.00 11,100.00 11,100.00 4,528.04 0.00314 Telefonía Tradicional. -1,500.00
8,700.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00315 Telefonía Celular. -4,900.00
4,700.00 8,194.00 8,194.00 8,194.00 0.00345 Seguro de Bienes Patrimoniales. 3,494.00
13,423.92 13,423.92 13,423.92 4,042.35 0.00355 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte. 0.00
4,000.00 5,387.84 5,387.84 5,387.84 0.00371 Pasajes Aéreos. 1,387.84
4,610.00 3,929.13 3,929.13 2,656.00 0.00372 Pasajes Terrestres. -680.87
23,942.00 34,611.85 34,611.85 30,906.00 0.00375 Viáticos en el País. 10,669.85
4,700.00 4,700.00 4,700.00 1,294.00 0.00392 Impuestos y Derechos. 0.00
152,104.05 160,733.77 160,733.77 109,182.91 0.00398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una
Relación Laboral.
8,629.72
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
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RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-11
EGRESOS
CLAVE CONCEPTOAPROBADO AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
FPA-11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Distribución Geográfica
No.
143,888,920.28 183,711,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,445,035.85000 000 Cobertura Estatal 39,822,936.40
0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00901 I Metropolitana 7,000.00
0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00915 XV Meseta Comiteca Tojolabal 5,000.00
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 39,834,936.40
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FPA-13
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FU CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADO
DEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-13. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función/Programa Presupuestario/Actividad Institucional
1 Legislación 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 6.93 5.96 39,834,936.40
143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 6.93 5.96138 Programa de fiscalización 39,834,936.40
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 1.35 1.00A19 Asesoría en materia jurídica 3,189,626.79
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 1.43 1.00A27 Auditar a la gestión pública. 2,852,772.14
29,824,057.50 30,433,777.98 30,433,777.98 29,687,724.93 0.00 1.02 1.00C09 Control y evaluación eficaz de la gestión
institucional
609,720.48
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 0.35 1.00P13 Prevención, evaluación y corrección de la gestión
pública.
-6,335,913.51
56,329,460.07 85,615,119.60 82,158,083.75 80,458,717.97 3,457,035.85 1.46 0.96R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 29,285,659.53
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 1.32 1.00S01 Servicios de apoyo administrativo 10,233,070.97
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 6.93 5.96 39,834,936.40
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FPA-14
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del gasto por Capitulo
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 5.22 4.0001 Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 5.22 4.00138 Programa de fiscalización 2,852,772.14
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 5.22 4.00A27 Auditar a la gestión pública. 2,852,772.14
5,633,056.94 7,573,925.99 7,573,925.99 7,573,925.99 0.00 1.34 1.001000 Servicios Personales. 1,940,869.05
384,998.94 908,937.76 908,937.76 841,182.02 0.00 2.36 1.002000 Materiales y Suministros. 523,938.82
615,514.20 931,415.92 931,415.92 759,632.61 0.00 1.51 1.003000 Servicios Generales. 315,901.72
0.00 108,462.55 108,462.55 108,462.55 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 108,462.55
36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -36,400.00
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 3.35 3.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes. -206,103.76
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 3.35 3.00138 Programa de fiscalización -206,103.76
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 3.35 3.00C09 Control y evaluación eficaz de la
gestión institucional
-206,103.76
3,989,555.74 3,780,735.34 3,780,735.34 3,780,735.34 0.00 0.95 1.001000 Servicios Personales. -208,820.40
62,393.75 91,740.81 91,740.81 72,427.71 0.00 1.47 1.002000 Materiales y Suministros. 29,347.06
385,984.17 359,353.75 359,353.75 250,815.94 0.00 0.93 1.003000 Servicios Generales. -26,630.42
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 3.05 4.0003 Dirección de Planeación e Informes 1,071,743.86
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 3.05 4.00138 Programa de fiscalización 1,071,743.86
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 3.05 4.00C09 Control y evaluación eficaz de la
gestión institucional
1,071,743.86
5,716,438.86 6,807,703.05 6,807,703.05 6,807,703.05 0.00 1.19 1.001000 Servicios Personales. 1,091,264.19
386,691.52 334,991.15 334,991.15 290,330.88 0.00 0.87 1.002000 Materiales y Suministros. -51,700.37
220,473.34 219,013.38 219,013.38 125,056.25 0.00 0.99 1.003000 Servicios Generales. -1,459.96
0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 33,640.00
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 2.99 4.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 2.99 4.00138 Programa de fiscalización -58,936.87
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 2.99 4.00C09 Control y evaluación eficaz de la
gestión institucional
-58,936.87
10,442,777.30 10,385,730.41 10,385,730.41 10,385,730.41 0.00 0.99 1.001000 Servicios Personales. -57,046.89
142,793.20 143,345.40 143,345.40 104,681.85 0.00 1.00 1.002000 Materiales y Suministros. 552.20
1,032,588.83 1,024,106.53 1,024,106.53 739,739.40 0.00 0.99 1.003000 Servicios Generales. -8,482.30
0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 6,040.12
2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 24.51 4.4805 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y
Entes Públicos.
13,209,919.12
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-14
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del gasto por Capitulo
2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 24.51 4.48138 Programa de fiscalización 13,209,919.12
2,181,794.45 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 24.51 4.48R08 Revisar y fiscalizar los recursos
públicos
13,209,919.12
2,023,168.70 6,265,486.72 6,254,538.88 6,254,538.88 10,947.84 3.09 1.001000 Servicios Personales. 4,242,318.02
65,976.41 387,198.32 387,162.85 353,077.44 35.47 5.87 1.002000 Materiales y Suministros. 321,221.91
92,649.34 1,441,766.05 1,440,967.61 1,365,677.08 798.44 15.55 1.003000 Servicios Generales. 1,349,116.71
0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.484000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas. 6,637,655.72
0.00 659,606.76 659,606.76 659,606.76 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 659,606.76
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 3.76 4.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del
Estado.
4,203,559.05
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 3.76 4.00138 Programa de fiscalización 4,203,559.05
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 3.76 4.00R08 Revisar y fiscalizar los recursos
públicos
4,203,559.05
19,548,898.27 22,440,170.68 22,440,170.68 22,440,170.68 0.00 1.15 1.001000 Servicios Personales. 2,891,272.41
402,525.71 599,948.91 599,948.91 334,455.12 0.00 1.49 1.002000 Materiales y Suministros. 197,423.20
1,036,842.10 1,165,374.64 1,165,374.64 718,006.43 0.00 1.12 1.003000 Servicios Generales. 128,532.54
0.00 986,330.90 986,330.90 986,330.82 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 986,330.90
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 4.96 4.0007 Dirección de Auditoría a Municipios. 11,447,733.78
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 4.96 4.00138 Programa de fiscalización 11,447,733.78
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 4.96 4.00R08 Revisar y fiscalizar los recursos
públicos
11,447,733.78
22,514,595.98 30,468,505.82 30,468,505.82 30,468,505.82 0.00 1.35 1.001000 Servicios Personales. 7,953,909.84
629,892.36 1,202,360.06 1,202,360.06 931,825.09 0.00 1.91 1.002000 Materiales y Suministros. 572,467.70
1,794,354.95 3,054,701.93 3,054,701.93 2,545,572.44 0.00 1.70 1.003000 Servicios Generales. 1,260,346.98
0.00 1,661,009.26 1,661,009.26 1,661,009.26 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,661,009.26
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 4.15 4.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos 3,189,626.79
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 4.15 4.00138 Programa de fiscalización 3,189,626.79
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 4.15 4.00A19 Asesoría en materia jurídica 3,189,626.79
8,143,960.27 10,938,450.72 10,938,450.72 10,938,450.72 0.00 1.34 1.001000 Servicios Personales. 2,794,490.45
308,577.65 413,372.40 413,372.40 385,151.20 0.00 1.34 1.002000 Materiales y Suministros. 104,794.75
569,784.02 836,665.40 836,665.40 595,778.57 0.00 1.47 1.003000 Servicios Generales. 266,881.38
0.00 34,888.00 34,888.00 34,888.00 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 34,888.00
11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -11,427.79
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 5.14 5.0009 Unidad General de Administración 10,233,070.97
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-14
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del gasto por Capitulo
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 5.14 5.00138 Programa de fiscalización 10,233,070.97
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 5.14 5.00S01 Servicios de apoyo
administrativo
10,233,070.97
18,687,221.31 22,590,052.27 22,590,052.27 22,590,052.27 0.00 1.21 1.001000 Servicios Personales. 3,902,830.96
1,060,798.41 3,224,137.93 3,224,137.93 3,053,150.99 0.00 3.04 1.002000 Materiales y Suministros. 2,163,339.52
12,483,650.12 11,106,488.73 11,106,488.73 10,098,287.51 0.00 0.89 1.003000 Servicios Generales. -1,377,161.39
0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.004000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas. 4,167,826.27
0.00 1,421,235.61 1,421,235.61 1,405,524.55 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 1,421,235.61
45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -45,000.00
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 3.06 4.0010 Contraloría Interna. -6,335,913.51
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 3.06 4.00138 Programa de fiscalización -6,335,913.51
9,755,013.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 3.06 4.00P13 Prevención, evaluación y
corrección de la gestión pública.
-6,335,913.51
3,224,594.32 3,225,726.98 3,225,726.98 3,225,726.98 0.00 1.00 1.001000 Servicios Personales. 1,132.66
55,471.84 65,600.12 65,600.12 53,980.43 0.00 1.18 1.002000 Materiales y Suministros. 10,128.28
139,146.90 121,856.45 121,856.45 83,410.56 0.00 0.88 1.003000 Servicios Generales. -17,290.45
0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 0.00 1.005000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 5,916.00
6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.007000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones. -6,335,800.00
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 3.05 3.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
-196,982.75
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 3.05 3.00138 Programa de fiscalización -196,982.75
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 3.05 3.00C09 Control y evaluación eficaz de la
gestión institucional
-196,982.75
6,604,517.87 6,391,641.78 6,391,641.78 6,391,641.78 0.00 0.97 1.001000 Servicios Personales. -212,876.09
188,045.01 203,045.01 203,045.01 120,570.66 0.00 1.08 1.002000 Materiales y Suministros. 15,000.00
651,797.91 652,691.25 652,691.25 578,611.54 0.00 1.00 1.003000 Servicios Generales. 893.34
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 3.44 3.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y
Fiscalización
424,447.58
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 3.44 3.00138 Programa de fiscalización 424,447.58
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 3.44 3.00R08 Revisar y fiscalizar los recursos
públicos
424,447.58
7,893,278.58 8,269,570.27 8,269,570.27 8,269,570.27 0.00 1.05 1.001000 Servicios Personales. 376,291.69
98,497.70 129,553.05 129,553.05 111,779.12 0.00 1.32 1.002000 Materiales y Suministros. 31,055.35
228,779.97 245,880.51 245,880.51 166,191.14 0.00 1.07 1.003000 Servicios Generales. 17,100.54
39,834,936.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-14
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-14. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del gasto por Capitulo
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 66.68 46.48 39,834,936.40
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.0001 Auditoría Superior del Estado
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.00138 Programa de fiscalización
A27 Auditar a la gestión pública. 26.00 30.02 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22 407,702.30 3,260,474.44 6,669,970.08
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 1.11 0.00 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 55,651.87 553,263.19 2,851,748.64
2,851,748.64 363,931.36 55,651.87 3,160,028.13 3,160,028.13 3,160,028.13 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
0.00 189,331.83 0.00 189,331.83 189,331.83 189,331.83 0.00 0.00 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.22 0.00 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 36,155.06 470,007.01 2,482,367.83
1,988,024.39 470,007.01 36,155.06 2,421,876.34 2,421,876.34 2,421,876.34 0.00 1.22 1.005811 Fondo General de Participaciones
494,343.44 0.00 0.00 494,343.44 494,343.44 494,343.44 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 1.09 0.00 116,730.93 116,730.93 116,730.93 3,490.07 13,492.53 106,728.47
106,728.47 13,492.53 3,490.07 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00 1.09 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.16 0.00 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 3,126.85 1,000,630.17 114,312.00
0.00 979,450.17 0.00 979,450.17 979,450.17 979,450.17 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
114,312.00 21,180.00 3,126.85 132,365.15 132,365.15 132,365.15 0.00 1.16 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.02 0.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 9,100.00 11,000.00 77,900.00
77,900.00 11,000.00 9,100.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.83 0.00 113,532.34 116,562.60 116,562.60 132,509.32 108,158.81 140,913.11
140,913.11 108,158.81 132,509.32 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.00 0.83 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 9.25 0.00 325,808.16 353,383.80 353,383.80 747.22 315,943.47 38,187.55
38,187.55 315,943.47 747.22 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.00 9.25 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 15,167.10 0.00
0.00 15,167.10 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.05 0.00 347,887.90 385,037.74 385,037.74 5,000.00 202,537.74 187,500.00
187,500.00 202,537.74 5,000.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.00 2.05 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.11 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 20,388.24 18,398.28
18,398.28 20,388.24 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 2.11 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.78 0.00 81,272.50 100,400.00 100,400.00 28,000.00 0.00 128,400.00
128,400.00 0.00 28,000.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.00 0.78 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 5,399.99 5,400.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00
0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios. 1.00 0.00 0.00 85,444.94 97,494.54 97,494.54 0.00 97,494.54 0.00
0.00 97,494.54 0.00 97,494.54 97,494.54 85,444.94 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.59 0.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 60,970.46 44,877.09 39,600.00
39,600.00 44,877.09 60,970.46 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.00 0.59 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.53 0.00 121,734.63 130,487.63 130,487.63 0.00 45,000.00 85,487.63
85,487.63 45,000.00 0.00 130,487.63 130,487.63 121,734.63 0.00 1.53 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.89 0.00 234,026.96 306,755.77 306,755.77 12,750.00 157,005.77 162,500.00
162,500.00 157,005.77 12,750.00 306,755.77 306,755.77 234,026.96 0.00 1.89 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.32 0.00 78,909.45 87,301.48 87,301.48 20,000.00 41,301.48 66,000.00
66,000.00 41,301.48 20,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.00 1.32 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 3.07 0.00 129,337.51 180,069.87 180,069.87 3,801.45 50,344.75 133,526.57
23,000.00 25,150.00 0.00 48,150.00 48,150.00 38,692.00 0.00 2.09 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 24,471.74 0.00 24,471.74 24,471.74 1,618.45 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
110,526.57 723.01 3,801.45 107,448.13 107,448.13 89,027.06 0.00 0.97 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 16,555.52 0.00
0.00 16,555.52 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 9,031.15 0.00
0.00 9,031.15 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 82,875.88 0.00
0.00 82,875.88 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00
36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes.
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 19.00 23.62 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90 561,646.89 355,543.13 4,437,933.66
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.91 0.00 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 262,547.26 88,176.24 2,047,317.72
2,047,317.72 88,176.24 262,547.26 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.00 0.91 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.01 0.00 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 146,268.29 100,735.22 1,682,787.93
1,326,862.31 77,988.54 146,268.29 1,258,582.56 1,258,582.56 1,258,582.56 0.00 0.95 1.005811 Fondo General de Participaciones
355,925.62 22,746.68 0.00 378,672.30 378,672.30 378,672.30 0.00 1.06 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.98 0.00 97,981.23 97,981.23 97,981.23 4,207.27 1,839.59 100,348.91
100,348.91 1,839.59 4,207.27 97,981.23 97,981.23 97,981.23 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 2,316.35 13,747.94 83,136.00
83,136.00 13,747.94 2,316.35 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.00 1.14 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.03 0.00 77,984.96 77,984.96 77,984.96 10,635.22 12,655.00 75,965.18
75,965.18 12,655.00 10,635.22 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.12 0.00 43,489.91 48,032.56 48,032.56 16,538.64 21,643.04 42,928.16
42,928.16 21,643.04 16,538.64 48,032.56 48,032.56 43,489.91 0.00 1.12 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 6.08 0.00 10,021.97 17,105.88 17,105.88 0.00 14,290.29 2,815.59
2,815.59 14,290.29 0.00 17,105.88 17,105.88 10,021.97 0.00 6.08 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.37 0.00 15,304.60 15,862.97 15,862.97 0.00 9,162.97 6,700.00
6,700.00 9,162.97 0.00 15,862.97 15,862.97 15,304.60 0.00 2.37 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 3,611.23 10,739.40 10,739.40 0.00 789.40 9,950.00
9,950.00 789.40 0.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.00 1.08 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.54 0.00 12,207.16 23,509.71 23,509.71 20,290.29 0.00 43,800.00
43,800.00 0.00 20,290.29 23,509.71 23,509.71 12,207.16 0.00 0.54 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios. 1.00 1.00 0.00 50,703.60 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.54 0.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 13,060.77 8,945.77 9,000.00
9,000.00 8,945.77 13,060.77 4,885.00 4,885.00 4,885.00 0.00 0.54 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 26,766.90 30,205.03 30,205.03 0.00 0.00 30,205.03
30,205.03 0.00 0.00 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 95,078.15 121,910.45 121,910.45 2,321.05 2,751.50 121,480.00
121,480.00 2,751.50 2,321.05 121,910.45 121,910.45 95,078.15 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.00 0.00 3,640.90 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.83 0.00 57,534.23 83,843.56 83,843.56 13,461.75 10,806.17 86,499.14
8,715.00 0.00 0.00 8,715.00 8,715.00 7,113.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 10,806.17 0.00 10,806.17 10,806.17 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
77,784.14 0.00 13,461.75 64,322.39 64,322.39 50,421.23 0.00 0.83 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.0003 Dirección de Planeación e Informes
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 18.00 17.94 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58 403,914.86 1,475,658.72 6,323,603.72
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.03 0.00 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 44,379.41 125,521.17 3,206,933.52
3,206,933.52 125,521.17 44,379.41 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.72 0.00 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 16,635.51 1,002,417.63 1,937,284.28
1,367,305.36 1,002,417.63 16,635.51 2,353,087.48 2,353,087.48 2,353,087.48 0.00 1.72 1.005811 Fondo General de Participaciones
569,978.92 0.00 0.00 569,978.92 569,978.92 569,978.92 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 1.02 0.00 214,328.58 214,328.58 214,328.58 614.41 4,966.99 209,976.00
209,976.00 4,966.99 614.41 214,328.58 214,328.58 214,328.58 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.13 0.00 234,002.50 234,002.50 234,002.50 78,044.50 104,207.00 207,840.00
207,840.00 104,207.00 78,044.50 234,002.50 234,002.50 234,002.50 0.00 1.13 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.96 0.00 148,230.29 148,230.29 148,230.29 14,229.77 8,055.00 154,405.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
154,405.06 8,055.00 14,229.77 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.00 0.96 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.82 0.00 265,013.76 290,589.15 290,589.15 226,219.38 161,836.01 354,972.52
354,972.52 161,836.01 226,219.38 290,589.15 290,589.15 265,013.76 0.00 0.82 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 3.18 0.00 18,017.12 18,502.00 18,502.00 0.00 12,683.00 5,819.00
5,819.00 12,683.00 0.00 18,502.00 18,502.00 18,017.12 0.00 3.18 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,300.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00
5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.65 0.00 0.00 5,619.56 5,619.56 3,080.44 0.00 8,700.00
8,700.00 0.00 3,080.44 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00 0.65 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 15,170.48 22,251.79 22,251.79 0.00 0.00 22,251.79
22,251.79 0.00 0.00 22,251.79 22,251.79 15,170.48 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 11,755.00 47,760.00 47,760.00 0.00 0.00 47,760.00
47,760.00 0.00 0.00 47,760.00 47,760.00 11,755.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.89 0.00 95,907.77 141,159.03 141,159.03 14,754.00 18,151.48 137,761.55
6,840.00 0.00 0.00 6,840.00 6,840.00 1,916.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 18,151.48 0.00 18,151.48 18,151.48 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
130,921.55 0.00 14,754.00 116,167.55 116,167.55 93,991.77 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 33,640.00 0.00
0.00 33,640.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 19.00 17.25 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.46 679,818.17 620,881.30 11,618,159.33
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.01 0.00 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 132,306.30 206,195.28 5,264,517.24
5,264,517.24 206,195.28 132,306.30 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 0.00 1.01 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.95 0.00 3,910,430.51 3,910,430.51 3,910,430.51 324,497.51 159,379.46 4,075,548.56
3,127,149.02 159,379.46 324,497.51 2,962,030.97 2,962,030.97 2,962,030.97 0.00 0.95 1.005811 Fondo General de Participaciones
948,399.54 0.00 0.00 948,399.54 948,399.54 948,399.54 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.99 0.00 370,467.76 370,467.76 370,467.76 12,154.39 8,621.01 374,001.14
374,001.14 8,621.01 12,154.39 370,467.76 370,467.76 370,467.76 0.00 0.99 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.11 0.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 9,304.00 53,280.00 415,680.00
415,680.00 53,280.00 9,304.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.98 0.00 306,769.92 306,769.92 306,769.92 22,370.44 16,110.00 313,030.36
313,030.36 16,110.00 22,370.44 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.98 0.00 87,817.39 105,638.72 105,638.72 41,581.54 39,217.06 108,003.20
108,003.20 39,217.06 41,581.54 105,638.72 105,638.72 87,817.39 0.00 0.98 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.33 0.00 8,991.60 10,083.82 10,083.82 0.00 2,493.82 7,590.00
7,590.00 2,493.82 0.00 10,083.82 10,083.82 8,991.60 0.00 1.33 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,450.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,450.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.06 0.00 422.86 7,622.86 7,622.86 0.00 422.86 7,200.00
7,200.00 422.86 0.00 7,622.86 7,622.86 422.86 0.00 1.06 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.99 0.00 375,537.64 507,400.00 507,400.00 2,900.00 0.00 510,300.00
510,300.00 0.00 2,900.00 507,400.00 507,400.00 375,537.64 0.00 0.99 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.14 0.00 9,793.80 18,163.66 18,163.66 0.00 2,163.66 16,000.00
16,000.00 2,163.66 0.00 18,163.66 18,163.66 9,793.80 0.00 1.14 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.50 0.00 64,346.84 115,418.00 115,418.00 27,583.51 66,223.51 76,778.00
76,778.00 66,223.51 27,583.51 115,418.00 115,418.00 64,346.84 0.00 1.50 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.78 0.00 142,756.68 166,541.09 166,541.09 77,250.73 30,226.51 213,565.31
213,565.31 30,226.51 77,250.73 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.00 0.78 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.88 0.00 145,081.44 214,360.78 214,360.78 23,912.31 26,327.57 211,945.52
10,570.00 0.00 0.00 10,570.00 10,570.00 2,490.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 26,327.57 0.00 26,327.57 26,327.57 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
201,375.52 0.00 23,912.31 177,463.21 177,463.21 142,591.44 0.00 0.88 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 6,040.12 0.00
0.00 6,040.12 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 36.31 36.8705 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes
Públicos.
2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 36.31 36.87138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 36.87 36.31 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57 974,120.90 14,184,040.02 2,181,794.45
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.10 0.00 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 17,377.32 123,512.61 1,022,582.04
1,022,582.04 123,512.61 17,377.32 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 0.00 1.10 1.005811 Fondo General de Participaciones
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 5,574.91 3,149,868.53 3,149,868.53 3,155,443.44 320,338.59 3,475,782.03 0.00
0.00 320,338.59 320,338.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
0.00 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91 0.00 1.005933 Otros subsidios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 4.91 3,385.63 1,412,919.69 1,412,919.69 1,416,305.32 105,903.59 628,551.51 893,657.40
0.00 22,509.22 0.00 22,509.22 22,509.22 22,509.22 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
716,299.06 80,135.05 105,903.59 690,530.52 690,530.52 690,530.52 0.00 0.96 1.005811 Fondo General de Participaciones
177,358.34 525,907.24 0.00 703,265.58 699,879.95 699,879.95 3,385.63 3.95 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.99 1.14 1,987.30 220,041.95 220,041.95 222,029.25 0.00 182,267.99 39,761.26
0.00 6,878.34 0.00 6,878.34 6,878.34 6,878.34 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
39,761.26 5,539.32 0.00 45,300.58 45,300.58 45,300.58 0.00 1.14 1.005811 Fondo General de Participaciones
0.00 169,850.33 0.00 169,850.33 167,863.03 167,863.03 1,987.30 0.00 0.995933 Otros subsidios
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.30 0.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.00 269,423.38 41,568.00
0.00 256,967.97 0.00 256,967.97 256,967.97 256,967.97 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
41,568.00 12,455.41 0.00 54,023.41 54,023.41 54,023.41 0.00 1.30 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.25 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 9,000.00 15,400.00 25,600.00
25,600.00 15,400.00 9,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 1.25 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 2.00 0.98 0.00 101,316.20 108,226.98 108,226.98 43,936.13 116,558.20 35,604.91
35,604.91 13,239.90 13,836.70 35,008.11 35,008.11 28,097.33 0.00 0.98 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 103,318.30 30,099.43 73,218.87 73,218.87 73,218.87 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
2200 Alimentos y Utensilios. 2.00 7.43 35.47 61,763.51 64,652.15 64,687.62 3,000.00 62,616.12 5,071.50
5,071.50 32,610.95 0.00 37,682.45 37,682.45 34,793.81 0.00 7.43 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 30,005.17 3,000.00 27,005.17 26,969.70 26,969.70 35.47 0.00 1.005933 Otros subsidios
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 1,098.53 0.00
0.00 1,098.53 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 2.00 4.83 0.00 174,450.00 197,000.00 197,000.00 3,000.00 182,000.00 18,000.00
18,000.00 72,000.00 3,000.00 87,000.00 87,000.00 64,450.00 0.00 4.83 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 2.00 2.07 0.00 14,449.20 16,185.19 16,185.19 0.00 8,885.19 7,300.00
7,300.00 7,781.03 0.00 15,081.03 15,081.03 13,345.04 0.00 2.07 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 1,104.16 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.87 0.00 3,752.54 19,600.00 19,600.00 2,900.00 0.00 22,500.00
22,500.00 0.00 2,900.00 19,600.00 19,600.00 3,752.54 0.00 0.87 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 2.00 0.44 0.00 10,481.78 10,481.78 10,481.78 19,507.36 23,989.14 6,000.00
6,000.00 4,765.33 8,103.33 2,662.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.44 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 19,223.81 11,404.03 7,819.78 7,819.78 7,819.78 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 2.00 2.37 10.30 173,911.74 176,049.93 176,060.23 0.00 163,231.04 12,829.19
12,829.19 17,533.20 0.00 30,362.39 30,362.39 28,224.20 0.00 2.37 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
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CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 145,697.84 0.00 145,697.84 145,687.54 145,687.54 10.30 0.00 1.005933 Otros subsidios
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 2.00 4.74 0.00 447,838.84 461,415.84 461,415.84 56,433.75 510,213.59 7,636.00
7,636.00 33,033.19 4,454.35 36,214.84 36,214.84 22,637.84 0.00 4.74 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 477,180.40 51,979.40 425,201.00 425,201.00 425,201.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 32.66 643,705.46 643,705.46 643,738.12 133,381.88 777,120.00 0.00
0.00 777,120.00 133,381.88 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66 0.00 1.005933 Otros subsidios
3900 Otros Servicios Generales. 3.99 2.87 755.48 85,986.72 129,714.60 130,470.08 9,571.04 96,356.97 43,684.15
4,016.00 3,733.87 0.00 7,749.87 7,749.87 2,763.00 0.00 1.93 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 5,070.11 0.00 5,070.11 5,070.11 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
39,668.15 263.70 2,571.04 37,360.81 37,360.81 29,760.51 0.00 0.94 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
0.00 87,289.29 7,000.00 80,289.29 79,533.81 53,463.21 755.48 0.00 0.995933 Otros subsidios
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.90 0.00 3,445,254.10 3,192,401.62 3,192,401.62 6,637,655.72 116,248.00 6,753,903.72 0.00
0.00 395,000.00 0.00 395,000.00 393,274.82 393,274.82 1,725.18 0.00 1.005833 Convenios de reasignación
0.00 3,474,697.65 116,248.00 3,358,449.65 1,419,495.88 1,419,495.88 1,938,953.77 0.00 0.425933 Otros subsidios
0.00 2,884,206.07 0.00 2,884,206.07 1,379,630.92 1,379,630.92 1,504,575.15 0.00 0.485934 Fondo regional
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 100,000.00 320,000.00 0.00
0.00 320,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 12,712.00 420,000.00 0.00
0.00 420,000.00 12,712.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 20,811.24 53,130.00 0.00
0.00 53,130.00 20,811.24 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado.
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.00138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 25.00 26.64 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.13 3,312,447.55 7,516,006.60 20,988,266.08
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 0.98 0.00 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 637,754.86 2,693,584.09 10,002,694.68
0.00 2,211,404.14 0.00 2,211,404.14 2,211,404.14 2,211,404.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
10,002,694.68 482,179.95 637,754.86 9,847,119.77 9,847,119.77 9,847,119.77 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.02 0.00 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 825,908.43 2,236,421.36 6,577,912.38
0.00 1,351,992.70 58,388.56 1,293,604.14 1,293,604.14 1,293,604.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5,549,013.65 884,428.66 767,519.87 5,665,922.44 5,665,922.44 5,665,922.44 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
1,028,898.73 0.00 0.00 1,028,898.73 1,028,898.73 1,028,898.73 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 0.89 0.00 760,564.68 760,564.68 760,564.68 114,589.85 170,596.38 704,558.15
0.00 134,995.40 0.00 134,995.40 134,995.40 134,995.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
704,558.15 35,600.98 114,589.85 625,569.28 625,569.28 625,569.28 0.00 0.89 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 0.50 0.00 994,418.39 994,418.39 994,418.39 951,516.66 287,752.00 1,658,183.05
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 173,200.00 0.00 173,200.00 173,200.00 173,200.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1,658,183.05 114,552.00 951,516.66 821,218.39 821,218.39 821,218.39 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 1.01 0.00 638,238.39 638,238.39 638,238.39 102,674.12 135,362.50 605,550.01
0.00 128,000.00 102,274.12 25,725.88 25,725.88 25,725.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
605,550.01 7,362.50 400.00 612,512.51 612,512.51 612,512.51 0.00 1.01 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.42 0.00 95,812.10 152,637.71 152,637.71 92,637.44 137,886.94 107,388.21
107,388.21 137,886.94 92,637.44 152,637.71 152,637.71 95,812.10 0.00 1.42 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.35 0.00 31,543.00 64,054.20 64,054.20 0.00 16,616.70 47,437.50
47,437.50 16,616.70 0.00 64,054.20 64,054.20 31,543.00 0.00 1.35 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.54 0.00 204,032.35 371,800.00 371,800.00 0.00 130,400.00 241,400.00
241,400.00 130,400.00 0.00 371,800.00 371,800.00 204,032.35 0.00 1.54 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 16,704.00 0.00
0.00 16,704.00 16,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.82 0.00 3,067.67 11,457.00 11,457.00 0.00 5,157.00 6,300.00
6,300.00 5,157.00 0.00 11,457.00 11,457.00 3,067.67 0.00 1.82 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.84 0.00 6,463.43 24,800.00 24,800.00 4,900.00 0.00 29,700.00
29,700.00 0.00 4,900.00 24,800.00 24,800.00 6,463.43 0.00 0.84 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 4.71 0.00 11,820.86 20,748.44 20,748.44 4,401.30 20,748.44 4,401.30
4,401.30 20,748.44 4,401.30 20,748.44 20,748.44 11,820.86 0.00 4.71 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 3.60 0.00 9,576.00 57,600.00 57,600.00 0.00 41,600.00 16,000.00
16,000.00 41,600.00 0.00 57,600.00 57,600.00 9,576.00 0.00 3.60 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.02 0.00 382,264.00 592,446.91 592,446.91 413,797.09 424,080.00 582,164.00
582,164.00 424,080.00 413,797.09 592,446.91 592,446.91 382,264.00 0.00 1.02 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 4.94 0.00 307,882.14 469,779.29 469,779.29 40,008.22 105,210.71 404,576.80
27,690.00 83,382.68 0.00 111,072.68 111,072.68 65,932.78 0.00 4.01 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 17,445.55 9,951.90 7,493.65 7,493.65 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
376,886.80 4,382.48 30,056.32 351,212.96 351,212.96 241,949.36 0.00 0.93 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 378,140.28 378,140.28 378,140.28 29,986.20 408,126.48 0.00
0.00 408,126.48 29,986.20 378,140.28 378,140.28 378,140.28 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,920.00 46,920.00 0.00
0.00 46,920.00 46,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 546,840.00 0.00
0.00 546,840.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00
0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 61,350.54 61,350.62 61,350.62 14,649.38 76,000.00 0.00
0.00 76,000.00 14,649.38 61,350.62 61,350.62 61,350.54 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.0007 Dirección de Auditoría a Municipios.
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.00138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 27.00 42.99 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.07 3,418,900.09 14,866,633.87 24,938,843.29
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 0.93 0.00 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 1,557,025.72 5,516,165.36 11,703,400.56
0.00 4,811,296.64 0.00 4,811,296.64 4,811,296.64 4,811,296.64 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
11,703,400.56 704,868.72 1,557,025.72 10,851,243.56 10,851,243.56 10,851,243.56 0.00 0.93 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.02 0.00 11,132,765.44 11,132,765.44 11,132,765.44 614,454.00 3,529,360.16 8,217,859.28
0.00 2,925,015.64 131,799.14 2,793,216.50 2,793,216.50 2,793,216.50 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
6,086,694.52 604,344.52 482,654.86 6,208,384.18 6,208,384.18 6,208,384.18 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
2,131,164.76 0.00 0.00 2,131,164.76 2,131,164.76 2,131,164.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 0.94 0.00 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 68,714.68 324,245.04 808,702.96
0.00 302,745.40 0.00 302,745.40 302,745.40 302,745.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
808,702.96 21,499.64 68,714.68 761,487.92 761,487.92 761,487.92 0.00 0.94 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.12 0.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 162,598.46 677,244.82 1,080,768.00
0.00 389,700.00 0.00 389,700.00 389,700.00 389,700.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1,080,768.00 287,544.82 162,598.46 1,205,714.36 1,205,714.36 1,205,714.36 0.00 1.12 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 1.03 0.00 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 13,065.18 322,752.50 703,865.18
0.00 288,000.00 0.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
703,865.18 34,752.50 13,065.18 725,552.50 725,552.50 725,552.50 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.52 0.00 231,294.08 303,207.80 303,207.80 187,695.46 291,248.40 199,654.86
199,654.86 291,248.40 187,695.46 303,207.80 303,207.80 231,294.08 0.00 1.52 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 2.66 0.00 122,392.98 126,076.05 126,076.05 0.00 78,638.55 47,437.50
47,437.50 78,638.55 0.00 126,076.05 126,076.05 122,392.98 0.00 2.66 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.91 0.00 532,880.84 717,229.61 717,229.61 0.00 342,329.61 374,900.00
374,900.00 342,329.61 0.00 717,229.61 717,229.61 532,880.84 0.00 1.91 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos. 1.00 0.00 0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 1,670.40 37,584.00 0.00
0.00 37,584.00 1,670.40 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.52 0.00 9,343.59 19,933.00 19,933.00 0.00 12,033.00 7,900.00
7,900.00 12,033.00 0.00 19,933.00 19,933.00 9,343.59 0.00 2.52 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.86 0.00 10,275.16 30,019.56 30,019.56 5,080.44 0.00 35,100.00
35,100.00 0.00 5,080.44 30,019.56 30,019.56 10,275.16 0.00 0.86 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios. 1.00 0.00 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 423.86 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 423.86 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 11.40 0.00 15,085.84 45,600.44 45,600.44 4,000.00 45,600.44 4,000.00
4,000.00 45,600.44 4,000.00 45,600.44 45,600.44 15,085.84 0.00 11.40 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 7.06 0.00 53,657.84 112,902.86 112,902.86 0.00 96,902.86 16,000.00
16,000.00 96,902.86 0.00 112,902.86 112,902.86 53,657.84 0.00 7.06 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.74 0.00 2,017,453.60 2,204,681.60 2,204,681.60 405,077.48 1,339,586.99 1,270,172.09
1,270,172.09 1,339,586.99 405,077.48 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.00 1.74 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 7.29 0.00 448,676.14 661,073.61 661,073.61 23,034.00 215,024.75 469,082.86
34,965.00 186,928.26 0.00 221,893.26 221,893.26 153,489.39 0.00 6.35 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 28,096.49 0.00 28,096.49 28,096.49 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
434,117.86 0.00 23,034.00 411,083.86 411,083.86 295,186.75 0.00 0.95 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 676,672.08 676,672.08 676,672.08 62,341.45 739,013.53 0.00
0.00 739,013.53 62,341.45 676,672.08 676,672.08 676,672.08 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,480.00 109,480.00 0.00
0.00 109,480.00 109,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 157,448.00 1,032,000.00 0.00
0.00 1,032,000.00 157,448.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00
0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 109,785.18 109,785.18 109,785.18 23,214.82 133,000.00 0.00
0.00 133,000.00 23,214.82 109,785.18 109,785.18 109,785.18 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.00138 Programa de fiscalización
A19 Asesoría en materia jurídica 25.00 20.74 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52 245,363.21 3,434,990.00 9,033,749.73
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.17 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 709,688.68 4,197,725.28
4,197,725.28 709,688.68 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 1.17 1.005811 Fondo General de Participaciones
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 72,310.38 1,233,283.08 0.00
0.00 1,233,283.08 72,310.38 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.26 0.00 3,947,802.12 3,947,802.12 3,947,802.12 30,916.00 804,752.31 3,173,965.81
0.00 140,960.92 0.00 140,960.92 140,960.92 140,960.92 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2,422,384.93 663,791.39 30,916.00 3,055,260.32 3,055,260.32 3,055,260.32 0.00 1.26 1.005811 Fondo General de Participaciones
751,580.88 0.00 0.00 751,580.88 751,580.88 751,580.88 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 1.11 0.00 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.00 61,495.54 252,009.18
0.00 34,221.40 0.00 34,221.40 34,221.40 34,221.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
252,009.18 27,274.14 0.00 279,283.32 279,283.32 279,283.32 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.22 0.00 390,457.22 390,457.22 390,457.22 0.00 78,697.22 311,760.00
0.00 11,148.54 0.00 11,148.54 11,148.54 11,148.54 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
311,760.00 67,548.68 0.00 379,308.68 379,308.68 379,308.68 0.00 1.22 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.05 0.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 3,000.00 12,800.00 208,500.00
208,500.00 12,800.00 3,000.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.00 1.05 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.94 0.00 107,937.31 113,683.51 113,683.51 54,122.84 46,403.70 121,402.65
121,402.65 46,403.70 54,122.84 113,683.51 113,683.51 107,937.31 0.00 0.94 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 2.70 0.00 47,991.44 51,175.00 51,175.00 0.00 32,200.00 18,975.00
18,975.00 32,200.00 0.00 51,175.00 51,175.00 47,991.44 0.00 2.70 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 500.01 0.00
0.00 500.01 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.49 0.00 227,764.88 239,464.88 239,464.88 40,075.03 119,239.91 160,300.00
160,300.00 119,239.91 40,075.03 239,464.88 239,464.88 227,764.88 0.00 1.49 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 957.56 8,549.00 8,549.00 0.00 649.00 7,900.00
7,900.00 649.00 0.00 8,549.00 8,549.00 957.56 0.00 1.08 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.86 0.00 6,489.95 17,800.00 17,800.00 2,900.00 0.00 20,700.00
20,700.00 0.00 2,900.00 17,800.00 17,800.00 6,489.95 0.00 0.86 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 35,825.59 46,015.41 46,015.41 0.00 46,015.41 0.00
0.00 46,015.41 0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.47 0.00 2,158.00 2,158.00 2,158.00 6,121.76 3,679.76 4,600.00
4,600.00 3,679.76 6,121.76 2,158.00 2,158.00 2,158.00 0.00 0.47 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.02 0.00 15,707.40 16,375.66 16,375.66 0.00 375.66 16,000.00
16,000.00 375.66 0.00 16,375.66 16,375.66 15,707.40 0.00 1.02 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.46 0.00 383,357.84 516,718.81 516,718.81 17,963.54 181,182.35 353,500.00
353,500.00 181,182.35 17,963.54 516,718.81 516,718.81 383,357.84 0.00 1.46 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 3.91 0.00 152,239.79 237,597.52 237,597.52 6,525.87 69,139.37 174,984.02
17,145.00 33,138.89 0.00 50,283.89 50,283.89 20,574.00 0.00 2.93 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 33,195.79 0.00 33,195.79 33,195.79 3,854.47 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
157,839.02 2,804.69 6,525.87 154,117.84 154,117.84 127,811.32 0.00 0.98 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 15,175.12 0.00
0.00 15,175.12 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 19,712.88 0.00
0.00 19,712.88 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,427.79 0.00 11,427.79
11,427.79 0.00 11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.0009 Unidad General de Administración
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.00138 Programa de fiscalización
S01 Servicios de apoyo administrativo 33.00 60.31 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81 7,768,092.09 18,001,163.06 32,276,669.84
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.11 0.00 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 117,067.57 1,088,296.38 9,230,181.60
9,230,181.60 1,088,296.38 117,067.57 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 16,982.52 342,541.00 0.00
0.00 342,541.00 16,982.52 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.39 0.00 9,803,754.38 9,803,754.38 9,803,754.38 314,691.30 2,637,421.85 7,481,023.83
0.00 53,265.68 0.00 53,265.68 53,265.68 53,265.68 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5,823,152.23 2,584,156.17 314,691.30 8,092,617.10 8,092,617.10 8,092,617.10 0.00 1.39 1.005811 Fondo General de Participaciones
1,657,871.60 0.00 0.00 1,657,871.60 1,657,871.60 1,657,871.60 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 1.03 0.00 816,690.78 816,690.78 816,690.78 38,538.81 72,361.71 782,867.88
0.00 12,535.48 5.65 12,529.83 12,529.83 12,529.83 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
782,867.88 59,826.23 38,533.16 804,160.95 804,160.95 804,160.95 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.30 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 211,990.22 717,048.00
717,048.00 211,990.22 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 1.30 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.08 0.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 16,300.00 53,800.00 476,100.00
476,100.00 53,800.00 16,300.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.00 1.08 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 2.09 0.00 978,950.64 979,637.77 979,637.77 181,342.67 691,479.42 469,501.02
469,501.02 691,479.42 181,342.67 979,637.77 979,637.77 978,950.64 0.00 2.09 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 8.02 0.00 468,513.31 473,576.43 473,576.43 0.00 414,500.93 59,075.50
59,075.50 414,500.93 0.00 473,576.43 473,576.43 468,513.31 0.00 8.02 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 2.27 0.00 123,916.59 180,850.54 180,850.54 76,370.00 177,503.46 79,717.08
79,717.08 177,503.46 76,370.00 180,850.54 180,850.54 123,916.59 0.00 2.27 1.001A01 Ingresos estatales
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 4.51 0.00 157.50 23,016.75 23,016.75 0.00 17,911.75 5,105.00
5,105.00 17,911.75 0.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.00 4.51 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.61 0.00 196,816.09 246,825.07 246,825.07 0.00 152,300.07 94,525.00
94,525.00 152,300.07 0.00 246,825.07 246,825.07 196,816.09 0.00 2.61 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos. 1.00 21.61 0.00 544,786.40 544,839.08 544,839.08 12,605.00 532,234.08 25,210.00
25,210.00 532,234.08 12,605.00 544,839.08 544,839.08 544,786.40 0.00 21.61 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.37 0.00 740,010.46 775,392.29 775,392.29 0.00 447,727.48 327,664.81
327,664.81 447,727.48 0.00 775,392.29 775,392.29 740,010.46 0.00 2.37 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.62 0.00 918,042.04 1,186,101.48 1,186,101.48 1,015,743.92 301,845.40 1,900,000.00
1,900,000.00 301,845.40 1,015,743.92 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.00 0.62 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.82 0.00 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 1,386,469.64 569,622.68 4,471,600.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
4,471,600.00 569,622.68 1,386,469.64 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.00 0.82 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios. 1.00 1.18 0.00 1,670,301.67 1,935,124.67 1,935,124.67 2,211,159.49 2,500,284.16 1,646,000.00
1,646,000.00 2,500,284.16 2,211,159.49 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.00 1.18 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 1.00 0.00 252,071.14 259,832.14 259,832.14 314,518.55 314,605.69 259,745.00
259,745.00 314,605.69 314,518.55 259,832.14 259,832.14 252,071.14 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.09 0.00 1,899,930.71 2,012,906.88 2,012,906.88 140,930.89 311,042.91 1,842,794.86
1,842,794.86 311,042.91 140,930.89 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.00 1.09 1.001A01 Ingresos estatales
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1.00 0.00 0.00 10,458.00 14,458.00 14,458.00 0.00 14,458.00 0.00
0.00 14,458.00 0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.16 0.00 241,774.73 242,498.42 242,498.42 1,314,203.38 36,750.61 1,519,951.19
1,519,951.19 36,750.61 1,314,203.38 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.00 0.16 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 3.40 0.00 1,104,828.34 1,286,976.29 1,286,976.29 3,333.36 911,337.65 378,972.00
378,972.00 911,337.65 3,333.36 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.00 3.40 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.68 0.00 346,127.84 513,837.81 513,837.81 69,292.95 118,543.69 464,587.07
106,500.00 7,243.26 30,000.00 83,743.26 83,743.26 77,884.39 0.00 0.79 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 109,973.28 0.00 109,973.28 109,973.28 7,803.35 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
358,087.07 1,327.15 39,292.95 320,121.27 320,121.27 260,440.10 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 0.00
0.00 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 462,600.97 465,530.12 465,530.12 0.00 465,530.12 0.00
0.00 465,530.12 0.00 465,530.12 465,530.12 462,600.97 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 17,395.36 0.00
0.00 17,395.36 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 740,600.00 0.00
0.00 740,600.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 178,470.26 191,252.17 191,252.17 0.00 191,252.17 0.00
0.00 191,252.17 0.00 191,252.17 191,252.17 178,470.26 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 6,457.96 6,457.96 6,457.96 493,542.04 500,000.00 0.00
0.00 500,000.00 493,542.04 6,457.96 6,457.96 6,457.96 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.0010 Contraloría Interna.
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.00138 Programa de fiscalización
P13 Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública. 18.00 17.96 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55 6,521,174.05 185,260.54 9,755,013.06
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.99 0.00 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 82,157.43 65,185.44 1,727,135.76
1,727,135.76 65,185.44 82,157.43 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 0.00 0.99 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.03 0.00 1,199,353.90 1,199,353.90 1,199,353.90 32,603.55 60,844.42 1,171,113.03
860,741.07 60,844.42 32,603.55 888,981.94 888,981.94 888,981.94 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
310,371.96 0.00 0.00 310,371.96 310,371.96 310,371.96 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.90 0.00 91,612.81 91,612.81 91,612.81 11,801.10 1,364.38 102,049.53
102,049.53 1,364.38 11,801.10 91,612.81 91,612.81 91,612.81 0.00 0.90 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.06 0.00 143,296.50 143,296.50 143,296.50 7,783.50 15,984.00 135,096.00
135,096.00 15,984.00 7,783.50 143,296.50 143,296.50 143,296.50 0.00 1.06 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.91 0.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 7,900.00 0.00 89,200.00
89,200.00 0.00 7,900.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00 0.91 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.01 0.00 28,129.11 31,290.43 31,290.43 12,410.58 12,709.92 30,991.09
30,991.09 12,709.92 12,410.58 31,290.43 31,290.43 28,129.11 0.00 1.01 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 4.21 0.00 6,120.16 6,656.83 6,656.83 0.00 5,076.08 1,580.75
1,580.75 5,076.08 0.00 6,656.83 6,656.83 6,120.16 0.00 4.21 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.37 0.00 16,454.60 20,504.60 20,504.60 0.00 5,504.60 15,000.00
15,000.00 5,504.60 0.00 20,504.60 20,504.60 16,454.60 0.00 1.37 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.90 0.00 3,276.56 7,148.26 7,148.26 751.74 0.00 7,900.00
7,900.00 0.00 751.74 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.00 0.90 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.54 0.00 3,584.81 9,227.19 9,227.19 8,182.24 309.43 17,100.00
17,100.00 309.43 8,182.24 9,227.19 9,227.19 3,584.81 0.00 0.54 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.53 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 6,157.44 4,180.44 4,200.00
4,200.00 4,180.44 6,157.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.53 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.93 0.00 14,191.44 14,936.50 14,936.50 1,500.00 436.50 16,000.00
16,000.00 436.50 1,500.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.00 0.93 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.81 0.00 16,649.00 27,160.04 27,160.04 6,220.96 0.00 33,381.00
33,381.00 0.00 6,220.96 27,160.04 27,160.04 16,649.00 0.00 0.81 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.76 0.00 46,762.31 68,309.72 68,309.72 7,905.51 7,749.33 68,465.90
6,015.00 0.00 750.00 5,265.00 5,265.00 2,539.00 0.00 0.88 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 7,749.33 0.00 7,749.33 7,749.33 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
62,450.90 0.00 7,155.51 55,295.39 55,295.39 44,223.31 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 5,916.00 0.00
0.00 5,916.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones
Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,335,800.00 0.00 6,335,800.00
6,335,800.00 0.00 6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 17.00 15.09 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.04 543,435.65 346,452.90 7,444,360.79
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.96 0.00 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 251,034.31 119,884.32 3,166,202.88
3,166,202.88 119,884.32 251,034.31 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 0.00 0.96 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.93 0.00 2,822,394.56 2,822,394.56 2,822,394.56 215,130.22 111,624.70 2,925,900.08
2,365,291.60 111,624.70 192,383.54 2,284,532.76 2,284,532.76 2,284,532.76 0.00 0.97 1.005811 Fondo General de Participaciones
560,608.48 0.00 22,746.68 537,861.80 537,861.80 537,861.80 0.00 0.96 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.98 0.00 182,353.59 182,353.59 182,353.59 7,311.73 3,798.41 185,866.91
185,866.91 3,798.41 7,311.73 182,353.59 182,353.59 182,353.59 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.13 0.00 222,740.74 222,740.74 222,740.74 3,317.78 28,610.52 197,448.00
197,448.00 28,610.52 3,317.78 222,740.74 222,740.74 222,740.74 0.00 1.13 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 0.00 129,100.00
129,100.00 0.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 1.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.01 0.00 61,152.33 88,554.48 88,554.48 32,991.54 34,026.01 87,520.01
87,520.01 34,026.01 32,991.54 88,554.48 88,554.48 61,152.33 0.00 1.01 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 6,325.00
6,325.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.16 0.00 59,418.33 100,965.53 100,965.53 1,034.47 15,000.00 87,000.00
87,000.00 15,000.00 1,034.47 100,965.53 100,965.53 59,418.33 0.00 1.16 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.89 0.00 16,491.39 24,819.56 24,819.56 3,080.44 0.00 27,900.00
27,900.00 0.00 3,080.44 24,819.56 24,819.56 16,491.39 0.00 0.89 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.58 0.00 0.00 9,213.26 9,213.26 6,786.74 0.00 16,000.00
16,000.00 0.00 6,786.74 9,213.26 9,213.26 0.00 0.00 0.58 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.03 0.00 467,354.30 481,789.89 481,789.89 0.00 16,000.00 465,789.89
465,789.89 16,000.00 0.00 481,789.89 481,789.89 467,354.30 0.00 1.03 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.87 0.00 92,542.85 134,645.54 134,645.54 16,790.98 13,328.50 138,108.02
9,735.00 0.00 0.00 9,735.00 9,735.00 4,898.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 13,328.50 0.00 13,328.50 13,328.50 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
128,373.02 0.00 16,790.98 111,582.04 111,582.04 87,644.85 0.00 0.87 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.00138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 18.00 18.56 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83 256,805.34 681,252.92 8,220,556.25
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.04 0.00 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 133,565.55 290,992.14 4,085,188.56
4,085,188.56 290,992.14 133,565.55 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 0.00 1.04 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.08 0.00 3,137,822.30 3,137,822.30 3,137,822.30 23,327.78 205,024.82 2,956,125.26
2,218,986.50 205,024.82 23,327.78 2,400,683.54 2,400,683.54 2,400,683.54 0.00 1.08 1.005811 Fondo General de Participaciones
737,138.76 0.00 0.00 737,138.76 737,138.76 737,138.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.99 0.00 284,550.45 284,550.45 284,550.45 9,718.55 6,193.15 288,075.85
288,075.85 6,193.15 9,718.55 284,550.45 284,550.45 284,550.45 0.00 0.99 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 46,863.37 332,544.00
332,544.00 46,863.37 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 1.14 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.97 0.00 225,175.00 225,175.00 225,175.00 14,224.91 8,055.00 231,344.91
231,344.91 8,055.00 14,224.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.00 0.97 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.00 0.00 47,628.39 52,389.60 52,389.60 21,918.09 21,822.49 52,485.20
52,485.20 21,822.49 21,918.09 52,389.60 52,389.60 47,628.39 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.95 0.00 29,149.78 30,812.50 30,812.50 0.00 15,000.00 15,812.50
15,812.50 15,000.00 0.00 30,812.50 30,812.50 29,149.78 0.00 1.95 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 599.95 0.00
0.00 599.95 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.66 0.00 34,050.00 38,200.00 38,200.00 3,833.30 19,033.30 23,000.00
23,000.00 19,033.30 3,833.30 38,200.00 38,200.00 34,050.00 0.00 1.66 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.05 0.00 351.00 7,551.00 7,551.00 0.00 351.00 7,200.00
7,200.00 351.00 0.00 7,551.00 7,551.00 351.00 0.00 1.05 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.70 0.00 4,528.04 14,900.00 14,900.00 6,400.00 0.00 21,300.00
21,300.00 0.00 6,400.00 14,900.00 14,900.00 4,528.04 0.00 0.70 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 1.74 0.00 8,194.00 8,194.00 8,194.00 10,536.15 14,030.15 4,700.00
4,700.00 14,030.15 10,536.15 8,194.00 8,194.00 8,194.00 0.00 1.74 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 4,042.35 13,423.92 13,423.92 0.00 0.00 13,423.92
13,423.92 0.00 0.00 13,423.92 13,423.92 4,042.35 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.35 0.00 38,949.84 43,928.82 43,928.82 15,804.33 27,181.15 32,552.00
32,552.00 27,181.15 15,804.33 43,928.82 43,928.82 38,949.84 0.00 1.35 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.89 0.00 110,476.91 165,433.77 165,433.77 17,476.68 26,106.40 156,804.05
4,700.00 0.00 0.00 4,700.00 4,700.00 1,294.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 26,106.40 0.00 26,106.40 26,106.40 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-15
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-15. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable/Programa Presupuestario/Actividad
Institucional/Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
152,104.05 0.00 17,476.68 134,627.37 134,627.37 109,182.91 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 64,928,357.50 25,093,421.10 183,723,856.68 180,266,820.83 180,266,820.83 176,067,790.12 176,067,790.12 3,457,035.85 327.43 281.87
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 35.90 21.0001 Auditoría Superior del Estado
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 35.90 21.00138 Programa de fiscalización
A27 Auditar a la gestión pública. 21.00 35.90 0.00 9,283,203.17 9,522,742.22 9,522,742.22 407,702.30 3,260,474.44 6,669,970.08
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.17 0.00 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 55,651.87 553,263.19 2,851,748.64
2,851,748.64 553,263.19 55,651.87 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 0.00 1.17 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.17 0.00 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 36,155.06 470,007.01 2,482,367.83
2,482,367.83 470,007.01 36,155.06 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 0.00 1.17 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 1.09 0.00 116,730.93 116,730.93 116,730.93 3,490.07 13,492.53 106,728.47
106,728.47 13,492.53 3,490.07 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00 1.09 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 9.73 0.00 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 3,126.85 1,000,630.17 114,312.00
114,312.00 1,000,630.17 3,126.85 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 0.00 9.73 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.02 0.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 9,100.00 11,000.00 77,900.00
77,900.00 11,000.00 9,100.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00 1.02 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.83 0.00 113,532.34 116,562.60 116,562.60 132,509.32 108,158.81 140,913.11
140,913.11 108,158.81 132,509.32 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.00 0.83 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 9.25 0.00 325,808.16 353,383.80 353,383.80 747.22 315,943.47 38,187.55
38,187.55 315,943.47 747.22 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.00 9.25 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 15,167.10 0.00
0.00 15,167.10 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 0.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.05 0.00 347,887.90 385,037.74 385,037.74 5,000.00 202,537.74 187,500.00
187,500.00 202,537.74 5,000.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.00 2.05 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.11 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 20,388.24 18,398.28
18,398.28 20,388.24 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 2.11 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.78 0.00 81,272.50 100,400.00 100,400.00 28,000.00 0.00 128,400.00
128,400.00 0.00 28,000.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.00 0.78 1.00A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 5,399.99 5,400.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00
0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.00 0.00 1.00A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 85,444.94 97,494.54 97,494.54 0.00 97,494.54 0.00
0.00 97,494.54 0.00 97,494.54 97,494.54 85,444.94 0.00 0.00 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.59 0.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 60,970.46 44,877.09 39,600.00
39,600.00 44,877.09 60,970.46 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.00 0.59 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.53 0.00 121,734.63 130,487.63 130,487.63 0.00 45,000.00 85,487.63
85,487.63 45,000.00 0.00 130,487.63 130,487.63 121,734.63 0.00 1.53 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.89 0.00 234,026.96 306,755.77 306,755.77 12,750.00 157,005.77 162,500.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
162,500.00 157,005.77 12,750.00 306,755.77 306,755.77 234,026.96 0.00 1.89 1.00A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.32 0.00 78,909.45 87,301.48 87,301.48 20,000.00 41,301.48 66,000.00
66,000.00 41,301.48 20,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.00 1.32 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.35 0.00 129,337.51 180,069.87 180,069.87 3,801.45 50,344.75 133,526.57
133,526.57 50,344.75 3,801.45 180,069.87 180,069.87 129,337.51 0.00 1.35 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 16,555.52 0.00
0.00 16,555.52 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 0.00 1.00A Genérico
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 9,031.15 0.00
0.00 9,031.15 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 0.00 1.00A Genérico
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 82,875.88 0.00
0.00 82,875.88 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 0.00 1.00A Genérico
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00
36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 21.72 16.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes.
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 21.72 16.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 16.00 21.72 0.00 4,103,978.99 4,231,829.90 4,231,829.90 561,646.89 355,543.13 4,437,933.66
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.91 0.00 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 262,547.26 88,176.24 2,047,317.72
2,047,317.72 88,176.24 262,547.26 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.00 0.91 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 0.97 0.00 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 146,268.29 100,735.22 1,682,787.93
1,682,787.93 100,735.22 146,268.29 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 0.00 0.97 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 0.98 0.00 97,981.23 97,981.23 97,981.23 4,207.27 1,839.59 100,348.91
100,348.91 1,839.59 4,207.27 97,981.23 97,981.23 97,981.23 0.00 0.98 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 2,316.35 13,747.94 83,136.00
83,136.00 13,747.94 2,316.35 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.00 1.14 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.03 0.00 77,984.96 77,984.96 77,984.96 10,635.22 12,655.00 75,965.18
75,965.18 12,655.00 10,635.22 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.00 1.03 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.12 0.00 43,489.91 48,032.56 48,032.56 16,538.64 21,643.04 42,928.16
42,928.16 21,643.04 16,538.64 48,032.56 48,032.56 43,489.91 0.00 1.12 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 6.08 0.00 10,021.97 17,105.88 17,105.88 0.00 14,290.29 2,815.59
2,815.59 14,290.29 0.00 17,105.88 17,105.88 10,021.97 0.00 6.08 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.37 0.00 15,304.60 15,862.97 15,862.97 0.00 9,162.97 6,700.00
6,700.00 9,162.97 0.00 15,862.97 15,862.97 15,304.60 0.00 2.37 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 3,611.23 10,739.40 10,739.40 0.00 789.40 9,950.00
9,950.00 789.40 0.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.00 1.08 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.54 0.00 12,207.16 23,509.71 23,509.71 20,290.29 0.00 43,800.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
43,800.00 0.00 20,290.29 23,509.71 23,509.71 12,207.16 0.00 0.54 1.00A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.00 0.00 50,703.60 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.00 1.00 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.54 0.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 13,060.77 8,945.77 9,000.00
9,000.00 8,945.77 13,060.77 4,885.00 4,885.00 4,885.00 0.00 0.54 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 26,766.90 30,205.03 30,205.03 0.00 0.00 30,205.03
30,205.03 0.00 0.00 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.00 1.00 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 95,078.15 121,910.45 121,910.45 2,321.05 2,751.50 121,480.00
121,480.00 2,751.50 2,321.05 121,910.45 121,910.45 95,078.15 0.00 1.00 1.00A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.00 0.00 3,640.90 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.00 1.00 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 0.97 0.00 57,534.23 83,843.56 83,843.56 13,461.75 10,806.17 86,499.14
86,499.14 10,806.17 13,461.75 83,843.56 83,843.56 57,534.23 0.00 0.97 1.00A Genérico
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 15.87 15.0003 Dirección de Planeación e Informes
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 15.87 15.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 15.00 15.87 0.00 7,256,730.18 7,395,347.58 7,395,347.58 403,914.86 1,475,658.72 6,323,603.72
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.03 0.00 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 44,379.41 125,521.17 3,206,933.52
3,206,933.52 125,521.17 44,379.41 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 0.00 1.03 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.51 0.00 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 16,635.51 1,002,417.63 1,937,284.28
1,937,284.28 1,002,417.63 16,635.51 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 0.00 1.51 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 1.02 0.00 214,328.58 214,328.58 214,328.58 614.41 4,966.99 209,976.00
209,976.00 4,966.99 614.41 214,328.58 214,328.58 214,328.58 0.00 1.02 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.13 0.00 234,002.50 234,002.50 234,002.50 78,044.50 104,207.00 207,840.00
207,840.00 104,207.00 78,044.50 234,002.50 234,002.50 234,002.50 0.00 1.13 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.96 0.00 148,230.29 148,230.29 148,230.29 14,229.77 8,055.00 154,405.06
154,405.06 8,055.00 14,229.77 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.00 0.96 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.82 0.00 265,013.76 290,589.15 290,589.15 226,219.38 161,836.01 354,972.52
354,972.52 161,836.01 226,219.38 290,589.15 290,589.15 265,013.76 0.00 0.82 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 3.18 0.00 18,017.12 18,502.00 18,502.00 0.00 12,683.00 5,819.00
5,819.00 12,683.00 0.00 18,502.00 18,502.00 18,017.12 0.00 3.18 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,300.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00
5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.65 0.00 0.00 5,619.56 5,619.56 3,080.44 0.00 8,700.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
8,700.00 0.00 3,080.44 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00 0.65 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 15,170.48 22,251.79 22,251.79 0.00 0.00 22,251.79
22,251.79 0.00 0.00 22,251.79 22,251.79 15,170.48 0.00 1.00 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 11,755.00 47,760.00 47,760.00 0.00 0.00 47,760.00
47,760.00 0.00 0.00 47,760.00 47,760.00 11,755.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.02 0.00 95,907.77 141,159.03 141,159.03 14,754.00 18,151.48 137,761.55
137,761.55 18,151.48 14,754.00 141,159.03 141,159.03 95,907.77 0.00 1.02 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 33,640.00 0.00
0.00 33,640.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 15.40 16.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 15.40 16.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 16.00 15.40 0.00 11,236,191.78 11,559,222.46 11,559,222.46 679,818.17 620,881.30 11,618,159.33
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.01 0.00 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 132,306.30 206,195.28 5,264,517.24
5,264,517.24 206,195.28 132,306.30 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 0.00 1.01 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 0.96 0.00 3,910,430.51 3,910,430.51 3,910,430.51 324,497.51 159,379.46 4,075,548.56
4,075,548.56 159,379.46 324,497.51 3,910,430.51 3,910,430.51 3,910,430.51 0.00 0.96 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 0.99 0.00 370,467.76 370,467.76 370,467.76 12,154.39 8,621.01 374,001.14
374,001.14 8,621.01 12,154.39 370,467.76 370,467.76 370,467.76 0.00 0.99 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.11 0.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 9,304.00 53,280.00 415,680.00
415,680.00 53,280.00 9,304.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 0.00 1.11 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.98 0.00 306,769.92 306,769.92 306,769.92 22,370.44 16,110.00 313,030.36
313,030.36 16,110.00 22,370.44 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.00 0.98 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.98 0.00 87,817.39 105,638.72 105,638.72 41,581.54 39,217.06 108,003.20
108,003.20 39,217.06 41,581.54 105,638.72 105,638.72 87,817.39 0.00 0.98 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.33 0.00 8,991.60 10,083.82 10,083.82 0.00 2,493.82 7,590.00
7,590.00 2,493.82 0.00 10,083.82 10,083.82 8,991.60 0.00 1.33 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,450.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,450.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.06 0.00 422.86 7,622.86 7,622.86 0.00 422.86 7,200.00
7,200.00 422.86 0.00 7,622.86 7,622.86 422.86 0.00 1.06 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.99 0.00 375,537.64 507,400.00 507,400.00 2,900.00 0.00 510,300.00
510,300.00 0.00 2,900.00 507,400.00 507,400.00 375,537.64 0.00 0.99 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.14 0.00 9,793.80 18,163.66 18,163.66 0.00 2,163.66 16,000.00
16,000.00 2,163.66 0.00 18,163.66 18,163.66 9,793.80 0.00 1.14 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.50 0.00 64,346.84 115,418.00 115,418.00 27,583.51 66,223.51 76,778.00
76,778.00 66,223.51 27,583.51 115,418.00 115,418.00 64,346.84 0.00 1.50 1.00A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.78 0.00 142,756.68 166,541.09 166,541.09 77,250.73 30,226.51 213,565.31
213,565.31 30,226.51 77,250.73 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.00 0.78 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.01 0.00 145,081.44 214,360.78 214,360.78 23,912.31 26,327.57 211,945.52
211,945.52 26,327.57 23,912.31 214,360.78 214,360.78 145,081.44 0.00 1.01 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 6,040.12 0.00
0.00 6,040.12 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 0.00 1.00A Genérico
2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 37.03 30.4505 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos.
2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 37.03 30.45138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 30.45 37.03 3,457,035.85 11,825,301.78 11,934,677.72 15,391,713.57 974,120.90 14,184,040.02 2,181,794.45
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.10 0.00 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 17,377.32 123,512.61 1,022,582.04
1,022,582.04 123,512.61 17,377.32 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 0.00 1.10 1.00A Genérico
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 5,574.91 3,149,868.53 3,149,868.53 3,155,443.44 320,338.59 3,475,782.03 0.00
0.00 320,338.59 320,338.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
0.00 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.99 1.00 3,385.63 1,412,919.69 1,412,919.69 1,416,305.32 105,903.59 628,551.51 893,657.40
893,657.40 102,644.27 105,903.59 890,398.08 890,398.08 890,398.08 0.00 1.00 1.00A Genérico
0.00 525,907.24 0.00 525,907.24 522,521.61 522,521.61 3,385.63 0.00 0.99G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
1400 Seguridad Social. 1.99 1.31 1,987.30 220,041.95 220,041.95 222,029.25 0.00 182,267.99 39,761.26
39,761.26 12,417.66 0.00 52,178.92 52,178.92 52,178.92 0.00 1.31 1.00A Genérico
0.00 169,850.33 0.00 169,850.33 167,863.03 167,863.03 1,987.30 0.00 0.99G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 7.48 0.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.00 269,423.38 41,568.00
41,568.00 269,423.38 0.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.00 7.48 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.25 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 9,000.00 15,400.00 25,600.00
25,600.00 15,400.00 9,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 1.25 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 2.00 0.98 0.00 101,316.20 108,226.98 108,226.98 43,936.13 116,558.20 35,604.91
35,604.91 13,239.90 13,836.70 35,008.11 35,008.11 28,097.33 0.00 0.98 1.00A Genérico
0.00 103,318.30 30,099.43 73,218.87 73,218.87 73,218.87 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
2200 Alimentos y Utensilios. 2.00 7.43 35.47 61,763.51 64,652.15 64,687.62 3,000.00 62,616.12 5,071.50
5,071.50 32,610.95 0.00 37,682.45 37,682.45 34,793.81 0.00 7.43 1.00A Genérico
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
0.00 30,005.17 3,000.00 27,005.17 26,969.70 26,969.70 35.47 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 1,098.53 0.00
0.00 1,098.53 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 0.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 2.00 4.83 0.00 174,450.00 197,000.00 197,000.00 3,000.00 182,000.00 18,000.00
18,000.00 72,000.00 3,000.00 87,000.00 87,000.00 64,450.00 0.00 4.83 1.00A Genérico
0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 2.00 2.07 0.00 14,449.20 16,185.19 16,185.19 0.00 8,885.19 7,300.00
7,300.00 7,781.03 0.00 15,081.03 15,081.03 13,345.04 0.00 2.07 1.00A Genérico
0.00 1,104.16 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.87 0.00 3,752.54 19,600.00 19,600.00 2,900.00 0.00 22,500.00
22,500.00 0.00 2,900.00 19,600.00 19,600.00 3,752.54 0.00 0.87 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 2.00 0.44 0.00 10,481.78 10,481.78 10,481.78 19,507.36 23,989.14 6,000.00
6,000.00 4,765.33 8,103.33 2,662.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.44 1.00A Genérico
0.00 19,223.81 11,404.03 7,819.78 7,819.78 7,819.78 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 2.00 2.37 10.30 173,911.74 176,049.93 176,060.23 0.00 163,231.04 12,829.19
12,829.19 17,533.20 0.00 30,362.39 30,362.39 28,224.20 0.00 2.37 1.00A Genérico
0.00 145,697.84 0.00 145,697.84 145,687.54 145,687.54 10.30 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 2.00 4.74 0.00 447,838.84 461,415.84 461,415.84 56,433.75 510,213.59 7,636.00
7,636.00 33,033.19 4,454.35 36,214.84 36,214.84 22,637.84 0.00 4.74 1.00A Genérico
0.00 477,180.40 51,979.40 425,201.00 425,201.00 425,201.00 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 32.66 643,705.46 643,705.46 643,738.12 133,381.88 777,120.00 0.00
0.00 777,120.00 133,381.88 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
3900 Otros Servicios Generales. 1.99 1.15 755.48 85,986.72 129,714.60 130,470.08 9,571.04 96,356.97 43,684.15
43,684.15 9,067.68 2,571.04 50,180.79 50,180.79 32,523.51 0.00 1.15 1.00A Genérico
0.00 87,289.29 7,000.00 80,289.29 79,533.81 53,463.21 755.48 0.00 0.99G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.48 0.00 3,445,254.10 3,192,401.62 3,192,401.62 6,637,655.72 116,248.00 6,753,903.72 0.00
0.00 6,753,903.72 116,248.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.48A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 100,000.00 320,000.00 0.00
0.00 320,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 12,712.00 420,000.00 0.00
0.00 420,000.00 12,712.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 20,811.24 53,130.00 0.00
0.00 53,130.00 20,811.24 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00 0.00 1.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 22.61 17.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado.
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 22.61 17.00138 Programa de fiscalización
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 17.00 22.61 0.00 24,478,963.05 25,191,825.13 25,191,825.13 3,312,447.55 7,516,006.60 20,988,266.08
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.21 0.00 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 637,754.86 2,693,584.09 10,002,694.68
10,002,694.68 2,693,584.09 637,754.86 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 0.00 1.21 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.21 0.00 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 825,908.43 2,236,421.36 6,577,912.38
6,577,912.38 2,236,421.36 825,908.43 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 0.00 1.21 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 1.08 0.00 760,564.68 760,564.68 760,564.68 114,589.85 170,596.38 704,558.15
704,558.15 170,596.38 114,589.85 760,564.68 760,564.68 760,564.68 0.00 1.08 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 0.60 0.00 994,418.39 994,418.39 994,418.39 951,516.66 287,752.00 1,658,183.05
1,658,183.05 287,752.00 951,516.66 994,418.39 994,418.39 994,418.39 0.00 0.60 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.05 0.00 638,238.39 638,238.39 638,238.39 102,674.12 135,362.50 605,550.01
605,550.01 135,362.50 102,674.12 638,238.39 638,238.39 638,238.39 0.00 1.05 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.42 0.00 95,812.10 152,637.71 152,637.71 92,637.44 137,886.94 107,388.21
107,388.21 137,886.94 92,637.44 152,637.71 152,637.71 95,812.10 0.00 1.42 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.35 0.00 31,543.00 64,054.20 64,054.20 0.00 16,616.70 47,437.50
47,437.50 16,616.70 0.00 64,054.20 64,054.20 31,543.00 0.00 1.35 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.54 0.00 204,032.35 371,800.00 371,800.00 0.00 130,400.00 241,400.00
241,400.00 130,400.00 0.00 371,800.00 371,800.00 204,032.35 0.00 1.54 1.00A Genérico
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 16,704.00 0.00
0.00 16,704.00 16,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.82 0.00 3,067.67 11,457.00 11,457.00 0.00 5,157.00 6,300.00
6,300.00 5,157.00 0.00 11,457.00 11,457.00 3,067.67 0.00 1.82 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.84 0.00 6,463.43 24,800.00 24,800.00 4,900.00 0.00 29,700.00
29,700.00 0.00 4,900.00 24,800.00 24,800.00 6,463.43 0.00 0.84 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 4.71 0.00 11,820.86 20,748.44 20,748.44 4,401.30 20,748.44 4,401.30
4,401.30 20,748.44 4,401.30 20,748.44 20,748.44 11,820.86 0.00 4.71 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 3.60 0.00 9,576.00 57,600.00 57,600.00 0.00 41,600.00 16,000.00
16,000.00 41,600.00 0.00 57,600.00 57,600.00 9,576.00 0.00 3.60 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.02 0.00 382,264.00 592,446.91 592,446.91 413,797.09 424,080.00 582,164.00
582,164.00 424,080.00 413,797.09 592,446.91 592,446.91 382,264.00 0.00 1.02 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.16 0.00 307,882.14 469,779.29 469,779.29 40,008.22 105,210.71 404,576.80
404,576.80 105,210.71 40,008.22 469,779.29 469,779.29 307,882.14 0.00 1.16 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 378,140.28 378,140.28 378,140.28 29,986.20 408,126.48 0.00
0.00 408,126.48 29,986.20 378,140.28 378,140.28 378,140.28 0.00 0.00 1.00A Genérico
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,920.00 46,920.00 0.00
0.00 46,920.00 46,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 546,840.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
0.00 546,840.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00
0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 61,350.54 61,350.62 61,350.62 14,649.38 76,000.00 0.00
0.00 76,000.00 14,649.38 61,350.62 61,350.62 61,350.54 0.00 0.00 1.00A Genérico
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 37.99 19.0007 Dirección de Auditoría a Municipios.
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 37.99 19.00138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 19.00 37.99 0.00 35,606,912.61 36,386,577.07 36,386,577.07 3,418,900.09 14,866,633.87 24,938,843.29
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.34 0.00 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 1,557,025.72 5,516,165.36 11,703,400.56
11,703,400.56 5,516,165.36 1,557,025.72 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 0.00 1.34 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.35 0.00 11,132,765.44 11,132,765.44 11,132,765.44 614,454.00 3,529,360.16 8,217,859.28
8,217,859.28 3,529,360.16 614,454.00 11,132,765.44 11,132,765.44 11,132,765.44 0.00 1.35 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 1.32 0.00 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 68,714.68 324,245.04 808,702.96
808,702.96 324,245.04 68,714.68 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 0.00 1.32 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.48 0.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 162,598.46 677,244.82 1,080,768.00
1,080,768.00 677,244.82 162,598.46 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 0.00 1.48 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.44 0.00 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 13,065.18 322,752.50 703,865.18
703,865.18 322,752.50 13,065.18 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 0.00 1.44 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.52 0.00 231,294.08 303,207.80 303,207.80 187,695.46 291,248.40 199,654.86
199,654.86 291,248.40 187,695.46 303,207.80 303,207.80 231,294.08 0.00 1.52 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 2.66 0.00 122,392.98 126,076.05 126,076.05 0.00 78,638.55 47,437.50
47,437.50 78,638.55 0.00 126,076.05 126,076.05 122,392.98 0.00 2.66 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.91 0.00 532,880.84 717,229.61 717,229.61 0.00 342,329.61 374,900.00
374,900.00 342,329.61 0.00 717,229.61 717,229.61 532,880.84 0.00 1.91 1.00A Genérico
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 1,670.40 37,584.00 0.00
0.00 37,584.00 1,670.40 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.00 0.00 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.52 0.00 9,343.59 19,933.00 19,933.00 0.00 12,033.00 7,900.00
7,900.00 12,033.00 0.00 19,933.00 19,933.00 9,343.59 0.00 2.52 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.86 0.00 10,275.16 30,019.56 30,019.56 5,080.44 0.00 35,100.00
35,100.00 0.00 5,080.44 30,019.56 30,019.56 10,275.16 0.00 0.86 1.00A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 423.86 0.00
0.00 423.86 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 0.00 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 11.40 0.00 15,085.84 45,600.44 45,600.44 4,000.00 45,600.44 4,000.00
4,000.00 45,600.44 4,000.00 45,600.44 45,600.44 15,085.84 0.00 11.40 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 7.06 0.00 53,657.84 112,902.86 112,902.86 0.00 96,902.86 16,000.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
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CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
16,000.00 96,902.86 0.00 112,902.86 112,902.86 53,657.84 0.00 7.06 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.74 0.00 2,017,453.60 2,204,681.60 2,204,681.60 405,077.48 1,339,586.99 1,270,172.09
1,270,172.09 1,339,586.99 405,077.48 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.00 1.74 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.41 0.00 448,676.14 661,073.61 661,073.61 23,034.00 215,024.75 469,082.86
469,082.86 215,024.75 23,034.00 661,073.61 661,073.61 448,676.14 0.00 1.41 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 676,672.08 676,672.08 676,672.08 62,341.45 739,013.53 0.00
0.00 739,013.53 62,341.45 676,672.08 676,672.08 676,672.08 0.00 0.00 1.00A Genérico
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,480.00 109,480.00 0.00
0.00 109,480.00 109,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 157,448.00 1,032,000.00 0.00
0.00 1,032,000.00 157,448.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00
0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 109,785.18 109,785.18 109,785.18 23,214.82 133,000.00 0.00
0.00 133,000.00 23,214.82 109,785.18 109,785.18 109,785.18 0.00 0.00 1.00A Genérico
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 17.34 19.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 17.34 19.00138 Programa de fiscalización
A19 Asesoría en materia jurídica 19.00 17.34 0.00 11,954,268.49 12,223,376.52 12,223,376.52 245,363.21 3,434,990.00 9,033,749.73
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.17 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 709,688.68 4,197,725.28
4,197,725.28 709,688.68 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 1.17 1.00A Genérico
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 72,310.38 1,233,283.08 0.00
0.00 1,233,283.08 72,310.38 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.00 0.00 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.24 0.00 3,947,802.12 3,947,802.12 3,947,802.12 30,916.00 804,752.31 3,173,965.81
3,173,965.81 804,752.31 30,916.00 3,947,802.12 3,947,802.12 3,947,802.12 0.00 1.24 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 1.24 0.00 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.00 61,495.54 252,009.18
252,009.18 61,495.54 0.00 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.00 1.24 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.25 0.00 390,457.22 390,457.22 390,457.22 0.00 78,697.22 311,760.00
311,760.00 78,697.22 0.00 390,457.22 390,457.22 390,457.22 0.00 1.25 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.05 0.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 3,000.00 12,800.00 208,500.00
208,500.00 12,800.00 3,000.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.00 1.05 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.94 0.00 107,937.31 113,683.51 113,683.51 54,122.84 46,403.70 121,402.65
121,402.65 46,403.70 54,122.84 113,683.51 113,683.51 107,937.31 0.00 0.94 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 2.70 0.00 47,991.44 51,175.00 51,175.00 0.00 32,200.00 18,975.00
18,975.00 32,200.00 0.00 51,175.00 51,175.00 47,991.44 0.00 2.70 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 500.01 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
0.00 500.01 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 0.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.49 0.00 227,764.88 239,464.88 239,464.88 40,075.03 119,239.91 160,300.00
160,300.00 119,239.91 40,075.03 239,464.88 239,464.88 227,764.88 0.00 1.49 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 957.56 8,549.00 8,549.00 0.00 649.00 7,900.00
7,900.00 649.00 0.00 8,549.00 8,549.00 957.56 0.00 1.08 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.86 0.00 6,489.95 17,800.00 17,800.00 2,900.00 0.00 20,700.00
20,700.00 0.00 2,900.00 17,800.00 17,800.00 6,489.95 0.00 0.86 1.00A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 35,825.59 46,015.41 46,015.41 0.00 46,015.41 0.00
0.00 46,015.41 0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.00 0.00 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.47 0.00 2,158.00 2,158.00 2,158.00 6,121.76 3,679.76 4,600.00
4,600.00 3,679.76 6,121.76 2,158.00 2,158.00 2,158.00 0.00 0.47 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.02 0.00 15,707.40 16,375.66 16,375.66 0.00 375.66 16,000.00
16,000.00 375.66 0.00 16,375.66 16,375.66 15,707.40 0.00 1.02 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.46 0.00 383,357.84 516,718.81 516,718.81 17,963.54 181,182.35 353,500.00
353,500.00 181,182.35 17,963.54 516,718.81 516,718.81 383,357.84 0.00 1.46 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.36 0.00 152,239.79 237,597.52 237,597.52 6,525.87 69,139.37 174,984.02
174,984.02 69,139.37 6,525.87 237,597.52 237,597.52 152,239.79 0.00 1.36 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 15,175.12 0.00
0.00 15,175.12 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 0.00 1.00A Genérico
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 19,712.88 0.00
0.00 19,712.88 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 0.00 1.00A Genérico
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,427.79 0.00 11,427.79
11,427.79 0.00 11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 58.67 28.0009 Unidad General de Administración
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 58.67 28.00138 Programa de fiscalización
S01 Servicios de apoyo administrativo 28.00 58.67 0.00 41,314,841.59 42,509,740.81 42,509,740.81 7,768,092.09 18,001,163.06 32,276,669.84
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.11 0.00 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 117,067.57 1,088,296.38 9,230,181.60
9,230,181.60 1,088,296.38 117,067.57 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 0.00 1.11 1.00A Genérico
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 16,982.52 342,541.00 0.00
0.00 342,541.00 16,982.52 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.00 0.00 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.31 0.00 9,803,754.38 9,803,754.38 9,803,754.38 314,691.30 2,637,421.85 7,481,023.83
7,481,023.83 2,637,421.85 314,691.30 9,803,754.38 9,803,754.38 9,803,754.38 0.00 1.31 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 1.04 0.00 816,690.78 816,690.78 816,690.78 38,538.81 72,361.71 782,867.88
782,867.88 72,361.71 38,538.81 816,690.78 816,690.78 816,690.78 0.00 1.04 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.30 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 211,990.22 717,048.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
717,048.00 211,990.22 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 1.30 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.08 0.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 16,300.00 53,800.00 476,100.00
476,100.00 53,800.00 16,300.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.00 1.08 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 2.09 0.00 978,950.64 979,637.77 979,637.77 181,342.67 691,479.42 469,501.02
469,501.02 691,479.42 181,342.67 979,637.77 979,637.77 978,950.64 0.00 2.09 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 8.02 0.00 468,513.31 473,576.43 473,576.43 0.00 414,500.93 59,075.50
59,075.50 414,500.93 0.00 473,576.43 473,576.43 468,513.31 0.00 8.02 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 2.27 0.00 123,916.59 180,850.54 180,850.54 76,370.00 177,503.46 79,717.08
79,717.08 177,503.46 76,370.00 180,850.54 180,850.54 123,916.59 0.00 2.27 1.00A Genérico
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 4.51 0.00 157.50 23,016.75 23,016.75 0.00 17,911.75 5,105.00
5,105.00 17,911.75 0.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.00 4.51 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.61 0.00 196,816.09 246,825.07 246,825.07 0.00 152,300.07 94,525.00
94,525.00 152,300.07 0.00 246,825.07 246,825.07 196,816.09 0.00 2.61 1.00A Genérico
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 21.61 0.00 544,786.40 544,839.08 544,839.08 12,605.00 532,234.08 25,210.00
25,210.00 532,234.08 12,605.00 544,839.08 544,839.08 544,786.40 0.00 21.61 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.37 0.00 740,010.46 775,392.29 775,392.29 0.00 447,727.48 327,664.81
327,664.81 447,727.48 0.00 775,392.29 775,392.29 740,010.46 0.00 2.37 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.62 0.00 918,042.04 1,186,101.48 1,186,101.48 1,015,743.92 301,845.40 1,900,000.00
1,900,000.00 301,845.40 1,015,743.92 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.00 0.62 1.00A Genérico
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.82 0.00 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 1,386,469.64 569,622.68 4,471,600.00
4,471,600.00 569,622.68 1,386,469.64 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.00 0.82 1.00A Genérico
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.18 0.00 1,670,301.67 1,935,124.67 1,935,124.67 2,211,159.49 2,500,284.16 1,646,000.00
1,646,000.00 2,500,284.16 2,211,159.49 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.00 1.18 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 1.00 0.00 252,071.14 259,832.14 259,832.14 314,518.55 314,605.69 259,745.00
259,745.00 314,605.69 314,518.55 259,832.14 259,832.14 252,071.14 0.00 1.00 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.09 0.00 1,899,930.71 2,012,906.88 2,012,906.88 140,930.89 311,042.91 1,842,794.86
1,842,794.86 311,042.91 140,930.89 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.00 1.09 1.00A Genérico
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1.00 0.00 0.00 10,458.00 14,458.00 14,458.00 0.00 14,458.00 0.00
0.00 14,458.00 0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.16 0.00 241,774.73 242,498.42 242,498.42 1,314,203.38 36,750.61 1,519,951.19
1,519,951.19 36,750.61 1,314,203.38 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.00 0.16 1.00A Genérico
3800 Servicios Oficiales. 1.00 3.40 0.00 1,104,828.34 1,286,976.29 1,286,976.29 3,333.36 911,337.65 378,972.00
378,972.00 911,337.65 3,333.36 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.00 3.40 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.11 0.00 346,127.84 513,837.81 513,837.81 69,292.95 118,543.69 464,587.07
464,587.07 118,543.69 69,292.95 513,837.81 513,837.81 346,127.84 0.00 1.11 1.00A Genérico
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
0.00 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 462,600.97 465,530.12 465,530.12 0.00 465,530.12 0.00
0.00 465,530.12 0.00 465,530.12 465,530.12 462,600.97 0.00 0.00 1.00A Genérico
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 17,395.36 0.00
0.00 17,395.36 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 0.00 1.00A Genérico
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 740,600.00 0.00
0.00 740,600.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 178,470.26 191,252.17 191,252.17 0.00 191,252.17 0.00
0.00 191,252.17 0.00 191,252.17 191,252.17 178,470.26 0.00 0.00 1.00A Genérico
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 6,457.96 6,457.96 6,457.96 493,542.04 500,000.00 0.00
0.00 500,000.00 493,542.04 6,457.96 6,457.96 6,457.96 0.00 0.00 1.00A Genérico
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A Genérico
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 16.19 15.0010 Contraloría Interna.
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 16.19 15.00138 Programa de fiscalización
P13 Prevención, evaluación y corrección de la gestión pública. 15.00 16.19 0.00 3,369,033.97 3,419,099.55 3,419,099.55 6,521,174.05 185,260.54 9,755,013.06
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.99 0.00 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 82,157.43 65,185.44 1,727,135.76
1,727,135.76 65,185.44 82,157.43 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 0.00 0.99 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.02 0.00 1,199,353.90 1,199,353.90 1,199,353.90 32,603.55 60,844.42 1,171,113.03
1,171,113.03 60,844.42 32,603.55 1,199,353.90 1,199,353.90 1,199,353.90 0.00 1.02 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 0.90 0.00 91,612.81 91,612.81 91,612.81 11,801.10 1,364.38 102,049.53
102,049.53 1,364.38 11,801.10 91,612.81 91,612.81 91,612.81 0.00 0.90 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.06 0.00 143,296.50 143,296.50 143,296.50 7,783.50 15,984.00 135,096.00
135,096.00 15,984.00 7,783.50 143,296.50 143,296.50 143,296.50 0.00 1.06 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.91 0.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 7,900.00 0.00 89,200.00
89,200.00 0.00 7,900.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00 0.91 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.01 0.00 28,129.11 31,290.43 31,290.43 12,410.58 12,709.92 30,991.09
30,991.09 12,709.92 12,410.58 31,290.43 31,290.43 28,129.11 0.00 1.01 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 4.21 0.00 6,120.16 6,656.83 6,656.83 0.00 5,076.08 1,580.75
1,580.75 5,076.08 0.00 6,656.83 6,656.83 6,120.16 0.00 4.21 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.37 0.00 16,454.60 20,504.60 20,504.60 0.00 5,504.60 15,000.00
15,000.00 5,504.60 0.00 20,504.60 20,504.60 16,454.60 0.00 1.37 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.90 0.00 3,276.56 7,148.26 7,148.26 751.74 0.00 7,900.00
7,900.00 0.00 751.74 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.00 0.90 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.54 0.00 3,584.81 9,227.19 9,227.19 8,182.24 309.43 17,100.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
17,100.00 309.43 8,182.24 9,227.19 9,227.19 3,584.81 0.00 0.54 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.53 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 6,157.44 4,180.44 4,200.00
4,200.00 4,180.44 6,157.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.53 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.93 0.00 14,191.44 14,936.50 14,936.50 1,500.00 436.50 16,000.00
16,000.00 436.50 1,500.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.00 0.93 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.81 0.00 16,649.00 27,160.04 27,160.04 6,220.96 0.00 33,381.00
33,381.00 0.00 6,220.96 27,160.04 27,160.04 16,649.00 0.00 0.81 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.00 0.00 46,762.31 68,309.72 68,309.72 7,905.51 7,749.33 68,465.90
68,465.90 7,749.33 7,905.51 68,309.72 68,309.72 46,762.31 0.00 1.00 1.00A Genérico
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 5,916.00 0.00
0.00 5,916.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 0.00 1.00A Genérico
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,335,800.00 0.00 6,335,800.00
6,335,800.00 0.00 6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00G Programa para la fiscalización del gasto federalizado (PROFIS)
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 13.24 14.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 13.24 14.00138 Programa de fiscalización
C09 Control y evaluación eficaz de la gestión institucional 14.00 13.24 0.00 7,090,823.98 7,247,378.04 7,247,378.04 543,435.65 346,452.90 7,444,360.79
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.96 0.00 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 251,034.31 119,884.32 3,166,202.88
3,166,202.88 119,884.32 251,034.31 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 0.00 0.96 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 0.96 0.00 2,822,394.56 2,822,394.56 2,822,394.56 215,130.22 111,624.70 2,925,900.08
2,925,900.08 111,624.70 215,130.22 2,822,394.56 2,822,394.56 2,822,394.56 0.00 0.96 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 0.98 0.00 182,353.59 182,353.59 182,353.59 7,311.73 3,798.41 185,866.91
185,866.91 3,798.41 7,311.73 182,353.59 182,353.59 182,353.59 0.00 0.98 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.13 0.00 222,740.74 222,740.74 222,740.74 3,317.78 28,610.52 197,448.00
197,448.00 28,610.52 3,317.78 222,740.74 222,740.74 222,740.74 0.00 1.13 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 0.00 129,100.00
129,100.00 0.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.01 0.00 61,152.33 88,554.48 88,554.48 32,991.54 34,026.01 87,520.01
87,520.01 34,026.01 32,991.54 88,554.48 88,554.48 61,152.33 0.00 1.01 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 6,325.00
6,325.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.16 0.00 59,418.33 100,965.53 100,965.53 1,034.47 15,000.00 87,000.00
87,000.00 15,000.00 1,034.47 100,965.53 100,965.53 59,418.33 0.00 1.16 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 1.00 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.89 0.00 16,491.39 24,819.56 24,819.56 3,080.44 0.00 27,900.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
27,900.00 0.00 3,080.44 24,819.56 24,819.56 16,491.39 0.00 0.89 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.58 0.00 0.00 9,213.26 9,213.26 6,786.74 0.00 16,000.00
16,000.00 0.00 6,786.74 9,213.26 9,213.26 0.00 0.00 0.58 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.03 0.00 467,354.30 481,789.89 481,789.89 0.00 16,000.00 465,789.89
465,789.89 16,000.00 0.00 481,789.89 481,789.89 467,354.30 0.00 1.03 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 0.97 0.00 92,542.85 134,645.54 134,645.54 16,790.98 13,328.50 138,108.02
138,108.02 13,328.50 16,790.98 134,645.54 134,645.54 92,542.85 0.00 0.97 1.00A Genérico
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 16.71 15.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 16.71 15.00138 Programa de fiscalización
R08 Revisar y fiscalizar los recursos públicos 15.00 16.71 0.00 8,547,540.53 8,645,003.83 8,645,003.83 256,805.34 681,252.92 8,220,556.25
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.04 0.00 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 133,565.55 290,992.14 4,085,188.56
4,085,188.56 290,992.14 133,565.55 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 0.00 1.04 1.00A Genérico
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 1.00 1.06 0.00 3,137,822.30 3,137,822.30 3,137,822.30 23,327.78 205,024.82 2,956,125.26
2,956,125.26 205,024.82 23,327.78 3,137,822.30 3,137,822.30 3,137,822.30 0.00 1.06 1.00A Genérico
1400 Seguridad Social. 1.00 0.99 0.00 284,550.45 284,550.45 284,550.45 9,718.55 6,193.15 288,075.85
288,075.85 6,193.15 9,718.55 284,550.45 284,550.45 284,550.45 0.00 0.99 1.00A Genérico
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 46,863.37 332,544.00
332,544.00 46,863.37 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 1.14 1.00A Genérico
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.97 0.00 225,175.00 225,175.00 225,175.00 14,224.91 8,055.00 231,344.91
231,344.91 8,055.00 14,224.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.00 0.97 1.00A Genérico
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.00 0.00 47,628.39 52,389.60 52,389.60 21,918.09 21,822.49 52,485.20
52,485.20 21,822.49 21,918.09 52,389.60 52,389.60 47,628.39 0.00 1.00 1.00A Genérico
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.95 0.00 29,149.78 30,812.50 30,812.50 0.00 15,000.00 15,812.50
15,812.50 15,000.00 0.00 30,812.50 30,812.50 29,149.78 0.00 1.95 1.00A Genérico
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 599.95 0.00
0.00 599.95 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 0.00 1.00A Genérico
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.66 0.00 34,050.00 38,200.00 38,200.00 3,833.30 19,033.30 23,000.00
23,000.00 19,033.30 3,833.30 38,200.00 38,200.00 34,050.00 0.00 1.66 1.00A Genérico
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.05 0.00 351.00 7,551.00 7,551.00 0.00 351.00 7,200.00
7,200.00 351.00 0.00 7,551.00 7,551.00 351.00 0.00 1.05 1.00A Genérico
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.70 0.00 4,528.04 14,900.00 14,900.00 6,400.00 0.00 21,300.00
21,300.00 0.00 6,400.00 14,900.00 14,900.00 4,528.04 0.00 0.70 1.00A Genérico
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 1.74 0.00 8,194.00 8,194.00 8,194.00 10,536.15 14,030.15 4,700.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-16
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP AI
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
CG
FPA-16. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Actividad
Institucional / Objeto del Gasto por Concepto / Distribución Geográfica
DG
4,700.00 14,030.15 10,536.15 8,194.00 8,194.00 8,194.00 0.00 1.74 1.00A Genérico
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 4,042.35 13,423.92 13,423.92 0.00 0.00 13,423.92
13,423.92 0.00 0.00 13,423.92 13,423.92 4,042.35 0.00 1.00 1.00A Genérico
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.35 0.00 38,949.84 43,928.82 43,928.82 15,804.33 27,181.15 32,552.00
32,552.00 27,181.15 15,804.33 43,928.82 43,928.82 38,949.84 0.00 1.35 1.00A Genérico
3900 Otros Servicios Generales. 1.00 1.06 0.00 110,476.91 165,433.77 165,433.77 17,476.68 26,106.40 156,804.05
156,804.05 26,106.40 17,476.68 165,433.77 165,433.77 110,476.91 0.00 1.06 1.00A Genérico
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 64,928,357.50 25,093,421.10 183,723,856.68 180,266,820.83 180,266,820.83 176,067,790.12 176,067,790.12 3,457,035.85 308.66 225.45
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-17
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FU CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión
1.1 Legislación 0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.99 6,637,655.72
0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.99138 Programa de fiscalización 6,637,655.72
0.00 3,226,870.45 3,192,401.62 3,192,401.62 34,468.83 0.00 0.99B001 Fiscalización de Recursos Federales de los
Convenios del ejercicio 2013.
3,226,870.45
0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00B002 Fiscalización de Recursos Federales de los
Convenios del Ejercicio 2014
1,471,831.50
0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00B003 Recursos del Fondo del Sur- Sureste "FONSUR". 55,460.00
0.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00B004 Recursos Gasto de Inversión 116,284.00
0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00D001 Vigilincia, inspección, control y evaluación para
los proyectos del Fondo de Cultura
88,202.99
0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.00D002 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
los proyectos de Infraestructura deportiva
120,153.51
0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.00D003 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el
Fondo de accesibilidad para personas con
discapacidad
18,659.64
0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00D004 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
contingencias económicas 558 MDP
558,500.00
0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.00D005 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
contingencias económicas 30 MDP
30,885.79
0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00D006 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el
proyecto ejecutivo de modernización catastral
8,400.00
0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.00D007 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
contigencias económicas 239.2 MDP
239,200.10
0.00 83,989.05 0.00 0.00 83,989.05 0.00 0.00D008 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el
proyecto Subsidio para la seguridad pública de los
municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (SUBSEMUN) 2014
83,989.05
0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.00D009 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
proyectos de contingencias económicas 2014
(316.4 MDP)
316,439.93
0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00D010 Vigilancia, Inspección, Control y Evaluación para
el Fondo FOPEDAPRIE 2014
130,905.60
0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00D011 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el
proyecto Mitigación al cambio climático con
ahorro de energía en la red de alumbrado en el
mpio. de Comitán de Dguez. II Etapa
5,000.00
0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00D012 Vigilancia, inspección, control y evaluación del
proyecto Remodelación deportiva Caña hueca
15,000.00
0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00D014 Construcción de casa de cultura en Tuxtla
Gutiérrez
7,000.00
0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.00D015 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
obras de infraestructura deportiva en los
municipios de Bella Vista, Mazapa de Madero,
Reforma y Tzimol.
11,873.16
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-17
PRESUPUESTO DE EGRESOS
FU CONCEPTOEGRESOS
APROBADO
AMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-17. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Función / Programa Presupuestario / Proyecto de Inversión
0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00D016 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el
proyecto: Adecuación, mejora y reforma de la
planta de tratamiento de aguas residuales en
Comitán de Domínguez
133,000.00
TOTAL DEL GASTO: 0.00 6,637,655.72 3,192,401.62 3,192,401.62 3,445,254.10 0.00 0.99 6,637,655.72
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.0001 Auditoría Superior del Estado
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.00138 Programa de fiscalización
6,669,970.08 3,260,474.44 407,702.30 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 30.02 26.00A001 Impulso y Coordinación de las Actividades de la Auditoría
Superior del Estado
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 1.11 0.00 3,349,359.96 3,349,359.96 3,349,359.96 55,651.87 553,263.19 2,851,748.64
2,851,748.64 363,931.36 55,651.87 3,160,028.13 3,160,028.13 3,160,028.13 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
0.00 189,331.83 0.00 189,331.83 189,331.83 189,331.83 0.00 0.00 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.22 0.00 2,916,219.78 2,916,219.78 2,916,219.78 36,155.06 470,007.01 2,482,367.83
1,988,024.39 470,007.01 36,155.06 2,421,876.34 2,421,876.34 2,421,876.34 0.00 1.22 1.005811 Fondo General de Participaciones
494,343.44 0.00 0.00 494,343.44 494,343.44 494,343.44 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 1.09 0.00 116,730.93 116,730.93 116,730.93 3,490.07 13,492.53 106,728.47
106,728.47 13,492.53 3,490.07 116,730.93 116,730.93 116,730.93 0.00 1.09 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.16 0.00 1,111,815.32 1,111,815.32 1,111,815.32 3,126.85 1,000,630.17 114,312.00
0.00 979,450.17 0.00 979,450.17 979,450.17 979,450.17 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
114,312.00 21,180.00 3,126.85 132,365.15 132,365.15 132,365.15 0.00 1.16 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.02 0.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 9,100.00 11,000.00 77,900.00
77,900.00 11,000.00 9,100.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.83 0.00 113,532.34 116,562.60 116,562.60 132,509.32 108,158.81 140,913.11
140,913.11 108,158.81 132,509.32 116,562.60 116,562.60 113,532.34 0.00 0.83 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 9.25 0.00 325,808.16 353,383.80 353,383.80 747.22 315,943.47 38,187.55
38,187.55 315,943.47 747.22 353,383.80 353,383.80 325,808.16 0.00 9.25 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 15,167.10 0.00
0.00 15,167.10 0.00 15,167.10 15,167.10 15,167.10 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.05 0.00 347,887.90 385,037.74 385,037.74 5,000.00 202,537.74 187,500.00
187,500.00 202,537.74 5,000.00 385,037.74 385,037.74 347,887.90 0.00 2.05 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.11 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 20,388.24 18,398.28
18,398.28 20,388.24 0.00 38,786.52 38,786.52 38,786.52 0.00 2.11 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.78 0.00 81,272.50 100,400.00 100,400.00 28,000.00 0.00 128,400.00
128,400.00 0.00 28,000.00 100,400.00 100,400.00 81,272.50 0.00 0.78 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 5,399.99 5,400.00 5,400.00 0.00 5,400.00 0.00
0.00 5,400.00 0.00 5,400.00 5,400.00 5,399.99 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 85,444.94 97,494.54 97,494.54 0.00 97,494.54 0.00
0.00 97,494.54 0.00 97,494.54 97,494.54 85,444.94 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.59 0.00 23,506.63 23,506.63 23,506.63 60,970.46 44,877.09 39,600.00
39,600.00 44,877.09 60,970.46 23,506.63 23,506.63 23,506.63 0.00 0.59 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.53 0.00 121,734.63 130,487.63 130,487.63 0.00 45,000.00 85,487.63
85,487.63 45,000.00 0.00 130,487.63 130,487.63 121,734.63 0.00 1.53 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.89 0.00 234,026.96 306,755.77 306,755.77 12,750.00 157,005.77 162,500.00
162,500.00 157,005.77 12,750.00 306,755.77 306,755.77 234,026.96 0.00 1.89 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.32 0.00 78,909.45 87,301.48 87,301.48 20,000.00 41,301.48 66,000.00
66,000.00 41,301.48 20,000.00 87,301.48 87,301.48 78,909.45 0.00 1.32 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 3.07 0.00 129,337.51 180,069.87 180,069.87 3,801.45 50,344.75 133,526.57
23,000.00 25,150.00 0.00 48,150.00 48,150.00 38,692.00 0.00 2.09 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 24,471.74 0.00 24,471.74 24,471.74 1,618.45 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
110,526.57 723.01 3,801.45 107,448.13 107,448.13 89,027.06 0.00 0.97 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 16,555.52 0.00
0.00 16,555.52 0.00 16,555.52 16,555.52 16,555.52 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 9,031.15 0.00
0.00 9,031.15 0.00 9,031.15 9,031.15 9,031.15 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 82,875.88 0.00
0.00 82,875.88 0.00 82,875.88 82,875.88 82,875.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,400.00 0.00 36,400.00
36,400.00 0.00 36,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.0002 Auditoría Especial de Planeación e Informes.
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.00138 Programa de fiscalización
4,437,933.66 355,543.13 561,646.89 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 23.62 19.00A001 Coordinación de las Acciones de Planeación e Informes.
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.91 0.00 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 262,547.26 88,176.24 2,047,317.72
2,047,317.72 88,176.24 262,547.26 1,872,946.70 1,872,946.70 1,872,946.70 0.00 0.91 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.01 0.00 1,637,254.86 1,637,254.86 1,637,254.86 146,268.29 100,735.22 1,682,787.93
1,326,862.31 77,988.54 146,268.29 1,258,582.56 1,258,582.56 1,258,582.56 0.00 0.95 1.005811 Fondo General de Participaciones
355,925.62 22,746.68 0.00 378,672.30 378,672.30 378,672.30 0.00 1.06 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.98 0.00 97,981.23 97,981.23 97,981.23 4,207.27 1,839.59 100,348.91
100,348.91 1,839.59 4,207.27 97,981.23 97,981.23 97,981.23 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 94,567.59 94,567.59 94,567.59 2,316.35 13,747.94 83,136.00
83,136.00 13,747.94 2,316.35 94,567.59 94,567.59 94,567.59 0.00 1.14 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.03 0.00 77,984.96 77,984.96 77,984.96 10,635.22 12,655.00 75,965.18
75,965.18 12,655.00 10,635.22 77,984.96 77,984.96 77,984.96 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.12 0.00 43,489.91 48,032.56 48,032.56 16,538.64 21,643.04 42,928.16
42,928.16 21,643.04 16,538.64 48,032.56 48,032.56 43,489.91 0.00 1.12 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 6.08 0.00 10,021.97 17,105.88 17,105.88 0.00 14,290.29 2,815.59
2,815.59 14,290.29 0.00 17,105.88 17,105.88 10,021.97 0.00 6.08 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.37 0.00 15,304.60 15,862.97 15,862.97 0.00 9,162.97 6,700.00
6,700.00 9,162.97 0.00 15,862.97 15,862.97 15,304.60 0.00 2.37 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 3,611.23 10,739.40 10,739.40 0.00 789.40 9,950.00
9,950.00 789.40 0.00 10,739.40 10,739.40 3,611.23 0.00 1.08 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.54 0.00 12,207.16 23,509.71 23,509.71 20,290.29 0.00 43,800.00
43,800.00 0.00 20,290.29 23,509.71 23,509.71 12,207.16 0.00 0.54 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.00 0.00 50,703.60 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00
70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 50,703.60 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.54 0.00 4,885.00 4,885.00 4,885.00 13,060.77 8,945.77 9,000.00
9,000.00 8,945.77 13,060.77 4,885.00 4,885.00 4,885.00 0.00 0.54 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 26,766.90 30,205.03 30,205.03 0.00 0.00 30,205.03
30,205.03 0.00 0.00 30,205.03 30,205.03 26,766.90 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 95,078.15 121,910.45 121,910.45 2,321.05 2,751.50 121,480.00
121,480.00 2,751.50 2,321.05 121,910.45 121,910.45 95,078.15 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 1.00 0.00 3,640.90 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 3,640.90 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.83 0.00 57,534.23 83,843.56 83,843.56 13,461.75 10,806.17 86,499.14
8,715.00 0.00 0.00 8,715.00 8,715.00 7,113.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 10,806.17 0.00 10,806.17 10,806.17 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
77,784.14 0.00 13,461.75 64,322.39 64,322.39 50,421.23 0.00 0.83 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.0003 Dirección de Planeación e Informes
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.00138 Programa de fiscalización
6,323,603.72 1,475,658.72 403,914.86 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 17.94 18.00A002 Planeación de las acciones de revisión y fiscalización y
elaboración del Informe de Resultado
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.03 0.00 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 44,379.41 125,521.17 3,206,933.52
3,206,933.52 125,521.17 44,379.41 3,288,075.28 3,288,075.28 3,288,075.28 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.72 0.00 2,923,066.40 2,923,066.40 2,923,066.40 16,635.51 1,002,417.63 1,937,284.28
1,367,305.36 1,002,417.63 16,635.51 2,353,087.48 2,353,087.48 2,353,087.48 0.00 1.72 1.005811 Fondo General de Participaciones
569,978.92 0.00 0.00 569,978.92 569,978.92 569,978.92 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 1.02 0.00 214,328.58 214,328.58 214,328.58 614.41 4,966.99 209,976.00
209,976.00 4,966.99 614.41 214,328.58 214,328.58 214,328.58 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.13 0.00 234,002.50 234,002.50 234,002.50 78,044.50 104,207.00 207,840.00
207,840.00 104,207.00 78,044.50 234,002.50 234,002.50 234,002.50 0.00 1.13 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.96 0.00 148,230.29 148,230.29 148,230.29 14,229.77 8,055.00 154,405.06
154,405.06 8,055.00 14,229.77 148,230.29 148,230.29 148,230.29 0.00 0.96 1.005811 Fondo General de Participaciones
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.82 0.00 265,013.76 290,589.15 290,589.15 226,219.38 161,836.01 354,972.52
354,972.52 161,836.01 226,219.38 290,589.15 290,589.15 265,013.76 0.00 0.82 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 3.18 0.00 18,017.12 18,502.00 18,502.00 0.00 12,683.00 5,819.00
5,819.00 12,683.00 0.00 18,502.00 18,502.00 18,017.12 0.00 3.18 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,300.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,300.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 5,900.00
5,900.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.65 0.00 0.00 5,619.56 5,619.56 3,080.44 0.00 8,700.00
8,700.00 0.00 3,080.44 5,619.56 5,619.56 0.00 0.00 0.65 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 15,170.48 22,251.79 22,251.79 0.00 0.00 22,251.79
22,251.79 0.00 0.00 22,251.79 22,251.79 15,170.48 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.00 0.00 11,755.00 47,760.00 47,760.00 0.00 0.00 47,760.00
47,760.00 0.00 0.00 47,760.00 47,760.00 11,755.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.89 0.00 95,907.77 141,159.03 141,159.03 14,754.00 18,151.48 137,761.55
6,840.00 0.00 0.00 6,840.00 6,840.00 1,916.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 18,151.48 0.00 18,151.48 18,151.48 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
130,921.55 0.00 14,754.00 116,167.55 116,167.55 93,991.77 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 33,640.00 0.00
0.00 33,640.00 0.00 33,640.00 33,640.00 33,640.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.0004 Dirección de Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.00138 Programa de fiscalización
11,618,159.33 620,881.30 679,818.17 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 17.25 19.00A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública.
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.01 0.00 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 132,306.30 206,195.28 5,264,517.24
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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UR CONCEPTOEGRESOS
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
5,264,517.24 206,195.28 132,306.30 5,338,406.22 5,338,406.22 5,338,406.22 0.00 1.01 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.95 0.00 3,910,430.51 3,910,430.51 3,910,430.51 324,497.51 159,379.46 4,075,548.56
3,127,149.02 159,379.46 324,497.51 2,962,030.97 2,962,030.97 2,962,030.97 0.00 0.95 1.005811 Fondo General de Participaciones
948,399.54 0.00 0.00 948,399.54 948,399.54 948,399.54 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.99 0.00 370,467.76 370,467.76 370,467.76 12,154.39 8,621.01 374,001.14
374,001.14 8,621.01 12,154.39 370,467.76 370,467.76 370,467.76 0.00 0.99 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.11 0.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 9,304.00 53,280.00 415,680.00
415,680.00 53,280.00 9,304.00 459,656.00 459,656.00 459,656.00 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.98 0.00 306,769.92 306,769.92 306,769.92 22,370.44 16,110.00 313,030.36
313,030.36 16,110.00 22,370.44 306,769.92 306,769.92 306,769.92 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.98 0.00 87,817.39 105,638.72 105,638.72 41,581.54 39,217.06 108,003.20
108,003.20 39,217.06 41,581.54 105,638.72 105,638.72 87,817.39 0.00 0.98 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.33 0.00 8,991.60 10,083.82 10,083.82 0.00 2,493.82 7,590.00
7,590.00 2,493.82 0.00 10,083.82 10,083.82 8,991.60 0.00 1.33 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.00 0.00 7,450.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 7,450.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.06 0.00 422.86 7,622.86 7,622.86 0.00 422.86 7,200.00
7,200.00 422.86 0.00 7,622.86 7,622.86 422.86 0.00 1.06 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.99 0.00 375,537.64 507,400.00 507,400.00 2,900.00 0.00 510,300.00
510,300.00 0.00 2,900.00 507,400.00 507,400.00 375,537.64 0.00 0.99 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.14 0.00 9,793.80 18,163.66 18,163.66 0.00 2,163.66 16,000.00
16,000.00 2,163.66 0.00 18,163.66 18,163.66 9,793.80 0.00 1.14 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.50 0.00 64,346.84 115,418.00 115,418.00 27,583.51 66,223.51 76,778.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
76,778.00 66,223.51 27,583.51 115,418.00 115,418.00 64,346.84 0.00 1.50 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.78 0.00 142,756.68 166,541.09 166,541.09 77,250.73 30,226.51 213,565.31
213,565.31 30,226.51 77,250.73 166,541.09 166,541.09 142,756.68 0.00 0.78 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.88 0.00 145,081.44 214,360.78 214,360.78 23,912.31 26,327.57 211,945.52
10,570.00 0.00 0.00 10,570.00 10,570.00 2,490.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 26,327.57 0.00 26,327.57 26,327.57 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
201,375.52 0.00 23,912.31 177,463.21 177,463.21 142,591.44 0.00 0.88 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 6,040.12 0.00
0.00 6,040.12 0.00 6,040.12 6,040.12 6,040.12 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 33.37 38.9405 Auditoría Especial de los Poderes del Estado, Municipios y Entes Públicos.
2,181,794.45 14,184,040.02 974,120.90 15,391,713.57 11,934,677.72 11,825,301.78 3,457,035.85 33.37 38.94138 Programa de fiscalización
2,181,794.45 1,034,866.32 487,484.92 2,729,175.85 2,729,175.85 2,645,870.51 0.00 33.37 21.00A001 Coordinación de las acciones de los Poderes del Estado, Entes
Públicos y Municipios
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.10 0.00 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 17,377.32 123,512.61 1,022,582.04
1,022,582.04 123,512.61 17,377.32 1,128,717.33 1,128,717.33 1,128,717.33 0.00 1.10 1.005811 Fondo General de Participaciones
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320,338.59 320,338.59 0.00
0.00 320,338.59 320,338.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 1.96 0.00 890,398.08 890,398.08 890,398.08 105,903.59 102,644.27 893,657.40
0.00 22,509.22 0.00 22,509.22 22,509.22 22,509.22 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
716,299.06 80,135.05 105,903.59 690,530.52 690,530.52 690,530.52 0.00 0.96 1.005811 Fondo General de Participaciones
177,358.34 0.00 0.00 177,358.34 177,358.34 177,358.34 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 1.14 0.00 52,178.92 52,178.92 52,178.92 0.00 12,417.66 39,761.26
0.00 6,878.34 0.00 6,878.34 6,878.34 6,878.34 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
39,761.26 5,539.32 0.00 45,300.58 45,300.58 45,300.58 0.00 1.14 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.30 0.00 310,991.38 310,991.38 310,991.38 0.00 269,423.38 41,568.00
0.00 256,967.97 0.00 256,967.97 256,967.97 256,967.97 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
41,568.00 12,455.41 0.00 54,023.41 54,023.41 54,023.41 0.00 1.30 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.25 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 9,000.00 15,400.00 25,600.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
25,600.00 15,400.00 9,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 1.25 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.98 0.00 28,097.33 35,008.11 35,008.11 13,836.70 13,239.90 35,604.91
35,604.91 13,239.90 13,836.70 35,008.11 35,008.11 28,097.33 0.00 0.98 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 7.43 0.00 34,793.81 37,682.45 37,682.45 0.00 32,610.95 5,071.50
5,071.50 32,610.95 0.00 37,682.45 37,682.45 34,793.81 0.00 7.43 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 1,098.53 0.00
0.00 1,098.53 0.00 1,098.53 1,098.53 1,098.53 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 4.83 0.00 64,450.00 87,000.00 87,000.00 3,000.00 72,000.00 18,000.00
18,000.00 72,000.00 3,000.00 87,000.00 87,000.00 64,450.00 0.00 4.83 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.07 0.00 13,345.04 15,081.03 15,081.03 0.00 7,781.03 7,300.00
7,300.00 7,781.03 0.00 15,081.03 15,081.03 13,345.04 0.00 2.07 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.87 0.00 3,752.54 19,600.00 19,600.00 2,900.00 0.00 22,500.00
22,500.00 0.00 2,900.00 19,600.00 19,600.00 3,752.54 0.00 0.87 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.44 0.00 2,662.00 2,662.00 2,662.00 8,103.33 4,765.33 6,000.00
6,000.00 4,765.33 8,103.33 2,662.00 2,662.00 2,662.00 0.00 0.44 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 2.37 0.00 28,224.20 30,362.39 30,362.39 0.00 17,533.20 12,829.19
12,829.19 17,533.20 0.00 30,362.39 30,362.39 28,224.20 0.00 2.37 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 4.74 0.00 22,637.84 36,214.84 36,214.84 4,454.35 33,033.19 7,636.00
7,636.00 33,033.19 4,454.35 36,214.84 36,214.84 22,637.84 0.00 4.74 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 2.87 0.00 32,523.51 50,180.79 50,180.79 2,571.04 9,067.68 43,684.15
4,016.00 3,733.87 0.00 7,749.87 7,749.87 2,763.00 0.00 1.93 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 5,070.11 0.00 5,070.11 5,070.11 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
39,668.15 263.70 2,571.04 37,360.81 37,360.81 29,760.51 0.00 0.94 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
0.00 6,395,269.98 370,387.98 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 14.97A005 Fiscalización del Gasto Federalizado.
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 5,574.91 3,149,868.53 3,149,868.53 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 0.00
0.00 3,155,443.44 0.00 3,155,443.44 3,149,868.53 3,149,868.53 5,574.91 0.00 1.005933 Otros subsidios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 0.99 0.00 3,385.63 522,521.61 522,521.61 525,907.24 0.00 525,907.24 0.00
0.00 525,907.24 0.00 525,907.24 522,521.61 522,521.61 3,385.63 0.00 0.995933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 0.99 0.00 1,987.30 167,863.03 167,863.03 169,850.33 0.00 169,850.33 0.00
0.00 169,850.33 0.00 169,850.33 167,863.03 167,863.03 1,987.30 0.00 0.995933 Otros subsidios
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.00 0.00 73,218.87 73,218.87 73,218.87 30,099.43 103,318.30 0.00
0.00 103,318.30 30,099.43 73,218.87 73,218.87 73,218.87 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 0.00 35.47 26,969.70 26,969.70 27,005.17 3,000.00 30,005.17 0.00
0.00 30,005.17 3,000.00 27,005.17 26,969.70 26,969.70 35.47 0.00 1.005933 Otros subsidios
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 0.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 110,000.00 0.00
0.00 110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.00 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 1,104.16 0.00
0.00 1,104.16 0.00 1,104.16 1,104.16 1,104.16 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.00 0.00 7,819.78 7,819.78 7,819.78 11,404.03 19,223.81 0.00
0.00 19,223.81 11,404.03 7,819.78 7,819.78 7,819.78 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.00 10.30 145,687.54 145,687.54 145,697.84 0.00 145,697.84 0.00
0.00 145,697.84 0.00 145,697.84 145,687.54 145,687.54 10.30 0.00 1.005933 Otros subsidios
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.00 0.00 425,201.00 425,201.00 425,201.00 51,979.40 477,180.40 0.00
0.00 477,180.40 51,979.40 425,201.00 425,201.00 425,201.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
3800 Servicios Oficiales. 1.00 0.00 32.66 643,705.46 643,705.46 643,738.12 133,381.88 777,120.00 0.00
0.00 777,120.00 133,381.88 643,738.12 643,705.46 643,705.46 32.66 0.00 1.005933 Otros subsidios
3900 Otros Servicios Generales. 0.99 0.00 755.48 53,463.21 79,533.81 80,289.29 7,000.00 87,289.29 0.00
0.00 87,289.29 7,000.00 80,289.29 79,533.81 53,463.21 755.48 0.00 0.995933 Otros subsidios
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 100,000.00 320,000.00 0.00
0.00 320,000.00 100,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 12,712.00 420,000.00 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 420,000.00 12,712.00 407,288.00 407,288.00 407,288.00 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 32,318.76 32,318.76 32,318.76 20,811.24 53,130.00 0.00
0.00 53,130.00 20,811.24 32,318.76 32,318.76 32,318.76 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
0.00 3,226,870.45 0.00 3,226,870.45 3,192,401.62 3,192,401.62 34,468.83 0.00 2.97B001 Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del
ejercicio 2013.
4300 Subsidios y Subvenciones. 2.97 0.00 34,468.83 3,192,401.62 3,192,401.62 3,226,870.45 0.00 3,226,870.45 0.00
0.00 395,000.00 0.00 395,000.00 393,274.82 393,274.82 1,725.18 0.00 1.005833 Convenios de reasignación
0.00 1,419,495.88 0.00 1,419,495.88 1,419,495.88 1,419,495.88 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
0.00 1,412,374.57 0.00 1,412,374.57 1,379,630.92 1,379,630.92 32,743.65 0.00 0.985934 Fondo regional
0.00 1,471,831.50 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00B002 Fiscalización de Recursos Federales de los Convenios del
Ejercicio 2014
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 1,471,831.50 0.00
0.00 1,471,831.50 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.005934 Fondo regional
0.00 55,460.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00B003 Recursos del Fondo del Sur- Sureste "FONSUR".
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 55,460.00 0.00
0.00 55,460.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 232,532.00 116,248.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00B004 Recursos Gasto de Inversión
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 116,248.00 232,532.00 0.00
0.00 232,532.00 116,248.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 88,202.99 0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00D001 Vigilincia, inspección, control y evaluación para los proyectos del
Fondo de Cultura
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 88,202.99 0.00
0.00 88,202.99 0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 120,153.51 0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.00D002 Vigilancia, inspección, control y evaluación para los proyectos de
Infraestructura deportiva
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 120,153.51 0.00
0.00 120,153.51 0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 18,659.64 0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.00D003 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el Fondo de
accesibilidad para personas con discapacidad
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 18,659.64 0.00
0.00 18,659.64 0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 558,500.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00D004 Vigilancia, inspección, control y evaluación para contingencias
económicas 558 MDP
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 558,500.00 0.00
0.00 558,500.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 30,885.79 0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.00D005 Vigilancia, inspección, control y evaluación para contingencias
económicas 30 MDP
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 30,885.79 0.00
0.00 30,885.79 0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00D006 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el proyecto
ejecutivo de modernización catastral
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00
0.00 8,400.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 239,200.10 0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.00D007 Vigilancia, inspección, control y evaluación para contigencias
económicas 239.2 MDP
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 239,200.10 0.00
0.00 239,200.10 0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 83,989.05 0.00 83,989.05 0.00 0.00 83,989.05 0.00 0.00D008 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el proyecto
Subsidio para la seguridad pública de los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) 2014
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 83,989.05 0.00 0.00 83,989.05 0.00 83,989.05 0.00
0.00 83,989.05 0.00 83,989.05 0.00 0.00 83,989.05 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 316,439.93 0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.00D009 Vigilancia, inspección, control y evaluación para proyectos de
contingencias económicas 2014 (316.4 MDP)
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 316,439.93 0.00
0.00 316,439.93 0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 130,905.60 0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00D010 Vigilancia, Inspección, Control y Evaluación para el Fondo
FOPEDAPRIE 2014
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 130,905.60 0.00
0.00 130,905.60 0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00D011 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el proyecto
Mitigación al cambio climático con ahorro de energía en la red de
alumbrado en el mpio. de Comitán de Dguez. II Etapa
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
0.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00D012 Vigilancia, inspección, control y evaluación del proyecto
Remodelación deportiva Caña hueca
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00D014 Construcción de casa de cultura en Tuxtla Gutiérrez
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
0.00 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 11,873.16 0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.00D015 Vigilancia, inspección, control y evaluación para obras de
infraestructura deportiva en los municipios de Bella Vista, Mazapa de
Madero, Reforma y Tzimol.
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 11,873.16 0.00
0.00 11,873.16 0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.005933 Otros subsidios
0.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00D016 Vigilancia, inspección, control y evaluación para el proyecto:
Adecuación, mejora y reforma de la planta de tratamiento de aguas
residuales en Comitán de Domínguez
4300 Subsidios y Subvenciones. 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00
0.00 133,000.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.0006 Dirección de Auditoría a Poderes y Entes Públicos del Estado.
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.00138 Programa de fiscalización
20,988,266.08 7,516,006.60 3,312,447.55 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 26.64 25.00A002 Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 0.98 0.00 12,058,523.91 12,058,523.91 12,058,523.91 637,754.86 2,693,584.09 10,002,694.68
0.00 2,211,404.14 0.00 2,211,404.14 2,211,404.14 2,211,404.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
10,002,694.68 482,179.95 637,754.86 9,847,119.77 9,847,119.77 9,847,119.77 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.02 0.00 7,988,425.31 7,988,425.31 7,988,425.31 825,908.43 2,236,421.36 6,577,912.38
0.00 1,351,992.70 58,388.56 1,293,604.14 1,293,604.14 1,293,604.14 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5,549,013.65 884,428.66 767,519.87 5,665,922.44 5,665,922.44 5,665,922.44 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
1,028,898.73 0.00 0.00 1,028,898.73 1,028,898.73 1,028,898.73 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 0.89 0.00 760,564.68 760,564.68 760,564.68 114,589.85 170,596.38 704,558.15
0.00 134,995.40 0.00 134,995.40 134,995.40 134,995.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
704,558.15 35,600.98 114,589.85 625,569.28 625,569.28 625,569.28 0.00 0.89 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 0.50 0.00 994,418.39 994,418.39 994,418.39 951,516.66 287,752.00 1,658,183.05
0.00 173,200.00 0.00 173,200.00 173,200.00 173,200.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1,658,183.05 114,552.00 951,516.66 821,218.39 821,218.39 821,218.39 0.00 0.50 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 1.01 0.00 638,238.39 638,238.39 638,238.39 102,674.12 135,362.50 605,550.01
0.00 128,000.00 102,274.12 25,725.88 25,725.88 25,725.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
605,550.01 7,362.50 400.00 612,512.51 612,512.51 612,512.51 0.00 1.01 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.42 0.00 95,812.10 152,637.71 152,637.71 92,637.44 137,886.94 107,388.21
107,388.21 137,886.94 92,637.44 152,637.71 152,637.71 95,812.10 0.00 1.42 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.35 0.00 31,543.00 64,054.20 64,054.20 0.00 16,616.70 47,437.50
47,437.50 16,616.70 0.00 64,054.20 64,054.20 31,543.00 0.00 1.35 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.54 0.00 204,032.35 371,800.00 371,800.00 0.00 130,400.00 241,400.00
241,400.00 130,400.00 0.00 371,800.00 371,800.00 204,032.35 0.00 1.54 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,704.00 16,704.00 0.00
0.00 16,704.00 16,704.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.82 0.00 3,067.67 11,457.00 11,457.00 0.00 5,157.00 6,300.00
6,300.00 5,157.00 0.00 11,457.00 11,457.00 3,067.67 0.00 1.82 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.84 0.00 6,463.43 24,800.00 24,800.00 4,900.00 0.00 29,700.00
29,700.00 0.00 4,900.00 24,800.00 24,800.00 6,463.43 0.00 0.84 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 4.71 0.00 11,820.86 20,748.44 20,748.44 4,401.30 20,748.44 4,401.30
4,401.30 20,748.44 4,401.30 20,748.44 20,748.44 11,820.86 0.00 4.71 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 3.60 0.00 9,576.00 57,600.00 57,600.00 0.00 41,600.00 16,000.00
16,000.00 41,600.00 0.00 57,600.00 57,600.00 9,576.00 0.00 3.60 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.02 0.00 382,264.00 592,446.91 592,446.91 413,797.09 424,080.00 582,164.00
582,164.00 424,080.00 413,797.09 592,446.91 592,446.91 382,264.00 0.00 1.02 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 4.94 0.00 307,882.14 469,779.29 469,779.29 40,008.22 105,210.71 404,576.80
27,690.00 83,382.68 0.00 111,072.68 111,072.68 65,932.78 0.00 4.01 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 17,445.55 9,951.90 7,493.65 7,493.65 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
376,886.80 4,382.48 30,056.32 351,212.96 351,212.96 241,949.36 0.00 0.93 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 378,140.28 378,140.28 378,140.28 29,986.20 408,126.48 0.00
0.00 408,126.48 29,986.20 378,140.28 378,140.28 378,140.28 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,920.00 46,920.00 0.00
0.00 46,920.00 46,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 546,840.00 0.00
0.00 546,840.00 0.00 546,840.00 546,840.00 546,840.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 16,000.00 0.00
0.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 61,350.54 61,350.62 61,350.62 14,649.38 76,000.00 0.00
0.00 76,000.00 14,649.38 61,350.62 61,350.62 61,350.54 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.0007 Dirección de Auditoría a Municipios.
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.00138 Programa de fiscalización
24,938,843.29 14,866,633.87 3,418,900.09 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 42.99 27.00A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales.
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 2.00 0.93 0.00 15,662,540.20 15,662,540.20 15,662,540.20 1,557,025.72 5,516,165.36 11,703,400.56
0.00 4,811,296.64 0.00 4,811,296.64 4,811,296.64 4,811,296.64 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
11,703,400.56 704,868.72 1,557,025.72 10,851,243.56 10,851,243.56 10,851,243.56 0.00 0.93 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.02 0.00 11,132,765.44 11,132,765.44 11,132,765.44 614,454.00 3,529,360.16 8,217,859.28
0.00 2,925,015.64 131,799.14 2,793,216.50 2,793,216.50 2,793,216.50 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
6,086,694.52 604,344.52 482,654.86 6,208,384.18 6,208,384.18 6,208,384.18 0.00 1.02 1.005811 Fondo General de Participaciones
2,131,164.76 0.00 0.00 2,131,164.76 2,131,164.76 2,131,164.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 0.94 0.00 1,064,233.32 1,064,233.32 1,064,233.32 68,714.68 324,245.04 808,702.96
0.00 302,745.40 0.00 302,745.40 302,745.40 302,745.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
808,702.96 21,499.64 68,714.68 761,487.92 761,487.92 761,487.92 0.00 0.94 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.12 0.00 1,595,414.36 1,595,414.36 1,595,414.36 162,598.46 677,244.82 1,080,768.00
0.00 389,700.00 0.00 389,700.00 389,700.00 389,700.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1,080,768.00 287,544.82 162,598.46 1,205,714.36 1,205,714.36 1,205,714.36 0.00 1.12 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 2.00 1.03 0.00 1,013,552.50 1,013,552.50 1,013,552.50 13,065.18 322,752.50 703,865.18
0.00 288,000.00 0.00 288,000.00 288,000.00 288,000.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
703,865.18 34,752.50 13,065.18 725,552.50 725,552.50 725,552.50 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
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Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.52 0.00 231,294.08 303,207.80 303,207.80 187,695.46 291,248.40 199,654.86
199,654.86 291,248.40 187,695.46 303,207.80 303,207.80 231,294.08 0.00 1.52 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 2.66 0.00 122,392.98 126,076.05 126,076.05 0.00 78,638.55 47,437.50
47,437.50 78,638.55 0.00 126,076.05 126,076.05 122,392.98 0.00 2.66 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.91 0.00 532,880.84 717,229.61 717,229.61 0.00 342,329.61 374,900.00
374,900.00 342,329.61 0.00 717,229.61 717,229.61 532,880.84 0.00 1.91 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 0.00 0.00 35,913.60 35,913.60 35,913.60 1,670.40 37,584.00 0.00
0.00 37,584.00 1,670.40 35,913.60 35,913.60 35,913.60 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.52 0.00 9,343.59 19,933.00 19,933.00 0.00 12,033.00 7,900.00
7,900.00 12,033.00 0.00 19,933.00 19,933.00 9,343.59 0.00 2.52 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.86 0.00 10,275.16 30,019.56 30,019.56 5,080.44 0.00 35,100.00
35,100.00 0.00 5,080.44 30,019.56 30,019.56 10,275.16 0.00 0.86 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 0.00 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 423.86 0.00
0.00 423.86 0.00 423.86 423.86 423.86 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 11.40 0.00 15,085.84 45,600.44 45,600.44 4,000.00 45,600.44 4,000.00
4,000.00 45,600.44 4,000.00 45,600.44 45,600.44 15,085.84 0.00 11.40 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 7.06 0.00 53,657.84 112,902.86 112,902.86 0.00 96,902.86 16,000.00
16,000.00 96,902.86 0.00 112,902.86 112,902.86 53,657.84 0.00 7.06 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.74 0.00 2,017,453.60 2,204,681.60 2,204,681.60 405,077.48 1,339,586.99 1,270,172.09
1,270,172.09 1,339,586.99 405,077.48 2,204,681.60 2,204,681.60 2,017,453.60 0.00 1.74 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 7.29 0.00 448,676.14 661,073.61 661,073.61 23,034.00 215,024.75 469,082.86
34,965.00 186,928.26 0.00 221,893.26 221,893.26 153,489.39 0.00 6.35 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 28,096.49 0.00 28,096.49 28,096.49 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
434,117.86 0.00 23,034.00 411,083.86 411,083.86 295,186.75 0.00 0.95 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 676,672.08 676,672.08 676,672.08 62,341.45 739,013.53 0.00
0.00 739,013.53 62,341.45 676,672.08 676,672.08 676,672.08 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
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CON RESPECTO AL:
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FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,480.00 109,480.00 0.00
0.00 109,480.00 109,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 157,448.00 1,032,000.00 0.00
0.00 1,032,000.00 157,448.00 874,552.00 874,552.00 874,552.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 24,000.00 0.00
0.00 24,000.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 109,785.18 109,785.18 109,785.18 23,214.82 133,000.00 0.00
0.00 133,000.00 23,214.82 109,785.18 109,785.18 109,785.18 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.0008 Unidad de Asuntos Jurídicos
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.00138 Programa de fiscalización
9,033,749.73 3,434,990.00 245,363.21 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 20.74 25.00A001 Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa
jurídica y legislación
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.17 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 709,688.68 4,197,725.28
4,197,725.28 709,688.68 0.00 4,907,413.96 4,907,413.96 4,907,413.96 0.00 1.17 1.005811 Fondo General de Participaciones
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 72,310.38 1,233,283.08 0.00
0.00 1,233,283.08 72,310.38 1,160,972.70 1,160,972.70 1,160,972.70 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.26 0.00 3,947,802.12 3,947,802.12 3,947,802.12 30,916.00 804,752.31 3,173,965.81
0.00 140,960.92 0.00 140,960.92 140,960.92 140,960.92 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2,422,384.93 663,791.39 30,916.00 3,055,260.32 3,055,260.32 3,055,260.32 0.00 1.26 1.005811 Fondo General de Participaciones
751,580.88 0.00 0.00 751,580.88 751,580.88 751,580.88 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 1.11 0.00 313,504.72 313,504.72 313,504.72 0.00 61,495.54 252,009.18
0.00 34,221.40 0.00 34,221.40 34,221.40 34,221.40 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
252,009.18 27,274.14 0.00 279,283.32 279,283.32 279,283.32 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 2.00 1.22 0.00 390,457.22 390,457.22 390,457.22 0.00 78,697.22 311,760.00
0.00 11,148.54 0.00 11,148.54 11,148.54 11,148.54 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
311,760.00 67,548.68 0.00 379,308.68 379,308.68 379,308.68 0.00 1.22 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.05 0.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 3,000.00 12,800.00 208,500.00
208,500.00 12,800.00 3,000.00 218,300.00 218,300.00 218,300.00 0.00 1.05 1.005811 Fondo General de Participaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 0.94 0.00 107,937.31 113,683.51 113,683.51 54,122.84 46,403.70 121,402.65
121,402.65 46,403.70 54,122.84 113,683.51 113,683.51 107,937.31 0.00 0.94 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 2.70 0.00 47,991.44 51,175.00 51,175.00 0.00 32,200.00 18,975.00
18,975.00 32,200.00 0.00 51,175.00 51,175.00 47,991.44 0.00 2.70 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 500.01 0.00
0.00 500.01 0.00 500.01 500.01 500.01 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.49 0.00 227,764.88 239,464.88 239,464.88 40,075.03 119,239.91 160,300.00
160,300.00 119,239.91 40,075.03 239,464.88 239,464.88 227,764.88 0.00 1.49 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.08 0.00 957.56 8,549.00 8,549.00 0.00 649.00 7,900.00
7,900.00 649.00 0.00 8,549.00 8,549.00 957.56 0.00 1.08 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.86 0.00 6,489.95 17,800.00 17,800.00 2,900.00 0.00 20,700.00
20,700.00 0.00 2,900.00 17,800.00 17,800.00 6,489.95 0.00 0.86 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.00 0.00 35,825.59 46,015.41 46,015.41 0.00 46,015.41 0.00
0.00 46,015.41 0.00 46,015.41 46,015.41 35,825.59 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.47 0.00 2,158.00 2,158.00 2,158.00 6,121.76 3,679.76 4,600.00
4,600.00 3,679.76 6,121.76 2,158.00 2,158.00 2,158.00 0.00 0.47 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.02 0.00 15,707.40 16,375.66 16,375.66 0.00 375.66 16,000.00
16,000.00 375.66 0.00 16,375.66 16,375.66 15,707.40 0.00 1.02 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.46 0.00 383,357.84 516,718.81 516,718.81 17,963.54 181,182.35 353,500.00
353,500.00 181,182.35 17,963.54 516,718.81 516,718.81 383,357.84 0.00 1.46 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 3.91 0.00 152,239.79 237,597.52 237,597.52 6,525.87 69,139.37 174,984.02
17,145.00 33,138.89 0.00 50,283.89 50,283.89 20,574.00 0.00 2.93 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 33,195.79 0.00 33,195.79 33,195.79 3,854.47 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
157,839.02 2,804.69 6,525.87 154,117.84 154,117.84 127,811.32 0.00 0.98 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 15,175.12 0.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
0.00 15,175.12 0.00 15,175.12 15,175.12 15,175.12 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 19,712.88 0.00
0.00 19,712.88 0.00 19,712.88 19,712.88 19,712.88 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,427.79 0.00 11,427.79
11,427.79 0.00 11,427.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.0009 Unidad General de Administración
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.00138 Programa de fiscalización
32,276,669.84 18,001,163.06 7,768,092.09 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 60.31 33.00A001 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.11 0.00 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 117,067.57 1,088,296.38 9,230,181.60
9,230,181.60 1,088,296.38 117,067.57 10,201,410.41 10,201,410.41 10,201,410.41 0.00 1.11 1.005811 Fondo General de Participaciones
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio. 1.00 0.00 0.00 325,558.48 325,558.48 325,558.48 16,982.52 342,541.00 0.00
0.00 342,541.00 16,982.52 325,558.48 325,558.48 325,558.48 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 3.00 2.39 0.00 9,803,754.38 9,803,754.38 9,803,754.38 314,691.30 2,637,421.85 7,481,023.83
0.00 53,265.68 0.00 53,265.68 53,265.68 53,265.68 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5,823,152.23 2,584,156.17 314,691.30 8,092,617.10 8,092,617.10 8,092,617.10 0.00 1.39 1.005811 Fondo General de Participaciones
1,657,871.60 0.00 0.00 1,657,871.60 1,657,871.60 1,657,871.60 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 2.00 1.03 0.00 816,690.78 816,690.78 816,690.78 38,538.81 72,361.71 782,867.88
0.00 12,535.48 5.65 12,529.83 12,529.83 12,529.83 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
782,867.88 59,826.23 38,533.16 804,160.95 804,160.95 804,160.95 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.30 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 211,990.22 717,048.00
717,048.00 211,990.22 0.00 929,038.22 929,038.22 929,038.22 0.00 1.30 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.08 0.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 16,300.00 53,800.00 476,100.00
476,100.00 53,800.00 16,300.00 513,600.00 513,600.00 513,600.00 0.00 1.08 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 2.09 0.00 978,950.64 979,637.77 979,637.77 181,342.67 691,479.42 469,501.02
469,501.02 691,479.42 181,342.67 979,637.77 979,637.77 978,950.64 0.00 2.09 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 8.02 0.00 468,513.31 473,576.43 473,576.43 0.00 414,500.93 59,075.50
59,075.50 414,500.93 0.00 473,576.43 473,576.43 468,513.31 0.00 8.02 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 2.27 0.00 123,916.59 180,850.54 180,850.54 76,370.00 177,503.46 79,717.08
79,717.08 177,503.46 76,370.00 180,850.54 180,850.54 123,916.59 0.00 2.27 1.001A01 Ingresos estatales
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio. 1.00 4.51 0.00 157.50 23,016.75 23,016.75 0.00 17,911.75 5,105.00
5,105.00 17,911.75 0.00 23,016.75 23,016.75 157.50 0.00 4.51 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 2.61 0.00 196,816.09 246,825.07 246,825.07 0.00 152,300.07 94,525.00
94,525.00 152,300.07 0.00 246,825.07 246,825.07 196,816.09 0.00 2.61 1.001A01 Ingresos estatales
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos. 1.00 21.61 0.00 544,786.40 544,839.08 544,839.08 12,605.00 532,234.08 25,210.00
25,210.00 532,234.08 12,605.00 544,839.08 544,839.08 544,786.40 0.00 21.61 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 2.37 0.00 740,010.46 775,392.29 775,392.29 0.00 447,727.48 327,664.81
327,664.81 447,727.48 0.00 775,392.29 775,392.29 740,010.46 0.00 2.37 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.62 0.00 918,042.04 1,186,101.48 1,186,101.48 1,015,743.92 301,845.40 1,900,000.00
1,900,000.00 301,845.40 1,015,743.92 1,186,101.48 1,186,101.48 918,042.04 0.00 0.62 1.001A01 Ingresos estatales
3200 Servicios de Arrendamiento. 1.00 0.82 0.00 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 1,386,469.64 569,622.68 4,471,600.00
4,471,600.00 569,622.68 1,386,469.64 3,654,753.04 3,654,753.04 3,654,753.04 0.00 0.82 1.001A01 Ingresos estatales
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios. 1.00 1.18 0.00 1,670,301.67 1,935,124.67 1,935,124.67 2,211,159.49 2,500,284.16 1,646,000.00
1,646,000.00 2,500,284.16 2,211,159.49 1,935,124.67 1,935,124.67 1,670,301.67 0.00 1.18 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 1.00 0.00 252,071.14 259,832.14 259,832.14 314,518.55 314,605.69 259,745.00
259,745.00 314,605.69 314,518.55 259,832.14 259,832.14 252,071.14 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.09 0.00 1,899,930.71 2,012,906.88 2,012,906.88 140,930.89 311,042.91 1,842,794.86
1,842,794.86 311,042.91 140,930.89 2,012,906.88 2,012,906.88 1,899,930.71 0.00 1.09 1.001A01 Ingresos estatales
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 1.00 0.00 0.00 10,458.00 14,458.00 14,458.00 0.00 14,458.00 0.00
0.00 14,458.00 0.00 14,458.00 14,458.00 10,458.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.16 0.00 241,774.73 242,498.42 242,498.42 1,314,203.38 36,750.61 1,519,951.19
1,519,951.19 36,750.61 1,314,203.38 242,498.42 242,498.42 241,774.73 0.00 0.16 1.001A01 Ingresos estatales
3800 Servicios Oficiales. 1.00 3.40 0.00 1,104,828.34 1,286,976.29 1,286,976.29 3,333.36 911,337.65 378,972.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
378,972.00 911,337.65 3,333.36 1,286,976.29 1,286,976.29 1,104,828.34 0.00 3.40 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.68 0.00 346,127.84 513,837.81 513,837.81 69,292.95 118,543.69 464,587.07
106,500.00 7,243.26 30,000.00 83,743.26 83,743.26 77,884.39 0.00 0.79 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 109,973.28 0.00 109,973.28 109,973.28 7,803.35 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
358,087.07 1,327.15 39,292.95 320,121.27 320,121.27 260,440.10 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
4300 Subsidios y Subvenciones. 1.00 0.00 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 0.00
0.00 4,167,826.27 0.00 4,167,826.27 4,167,826.27 4,167,826.27 0.00 0.00 1.005933 Otros subsidios
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 462,600.97 465,530.12 465,530.12 0.00 465,530.12 0.00
0.00 465,530.12 0.00 465,530.12 465,530.12 462,600.97 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo. 1.00 0.00 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 17,395.36 0.00
0.00 17,395.36 0.00 17,395.36 17,395.36 17,395.36 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5400 Vehículos y Equipo de Transporte. 1.00 0.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 740,600.00 0.00
0.00 740,600.00 0.00 740,600.00 740,600.00 740,600.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas. 1.00 0.00 0.00 178,470.26 191,252.17 191,252.17 0.00 191,252.17 0.00
0.00 191,252.17 0.00 191,252.17 191,252.17 178,470.26 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
5900 Activos Intangibles. 1.00 0.00 0.00 6,457.96 6,457.96 6,457.96 493,542.04 500,000.00 0.00
0.00 500,000.00 493,542.04 6,457.96 6,457.96 6,457.96 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 45,000.00
45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001A01 Ingresos estatales
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.0010 Contraloría Interna.
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.00138 Programa de fiscalización
9,755,013.06 185,260.54 6,521,174.05 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 17.96 18.00A001 Revisión y evaluación del control interno
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.99 0.00 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 82,157.43 65,185.44 1,727,135.76
1,727,135.76 65,185.44 82,157.43 1,710,163.77 1,710,163.77 1,710,163.77 0.00 0.99 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.03 0.00 1,199,353.90 1,199,353.90 1,199,353.90 32,603.55 60,844.42 1,171,113.03
860,741.07 60,844.42 32,603.55 888,981.94 888,981.94 888,981.94 0.00 1.03 1.005811 Fondo General de Participaciones
310,371.96 0.00 0.00 310,371.96 310,371.96 310,371.96 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1400 Seguridad Social. 1.00 0.90 0.00 91,612.81 91,612.81 91,612.81 11,801.10 1,364.38 102,049.53
102,049.53 1,364.38 11,801.10 91,612.81 91,612.81 91,612.81 0.00 0.90 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.06 0.00 143,296.50 143,296.50 143,296.50 7,783.50 15,984.00 135,096.00
135,096.00 15,984.00 7,783.50 143,296.50 143,296.50 143,296.50 0.00 1.06 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.91 0.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 7,900.00 0.00 89,200.00
89,200.00 0.00 7,900.00 81,300.00 81,300.00 81,300.00 0.00 0.91 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.01 0.00 28,129.11 31,290.43 31,290.43 12,410.58 12,709.92 30,991.09
30,991.09 12,709.92 12,410.58 31,290.43 31,290.43 28,129.11 0.00 1.01 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 4.21 0.00 6,120.16 6,656.83 6,656.83 0.00 5,076.08 1,580.75
1,580.75 5,076.08 0.00 6,656.83 6,656.83 6,120.16 0.00 4.21 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.37 0.00 16,454.60 20,504.60 20,504.60 0.00 5,504.60 15,000.00
15,000.00 5,504.60 0.00 20,504.60 20,504.60 16,454.60 0.00 1.37 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 0.90 0.00 3,276.56 7,148.26 7,148.26 751.74 0.00 7,900.00
7,900.00 0.00 751.74 7,148.26 7,148.26 3,276.56 0.00 0.90 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.54 0.00 3,584.81 9,227.19 9,227.19 8,182.24 309.43 17,100.00
17,100.00 309.43 8,182.24 9,227.19 9,227.19 3,584.81 0.00 0.54 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.53 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 6,157.44 4,180.44 4,200.00
4,200.00 4,180.44 6,157.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.53 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.93 0.00 14,191.44 14,936.50 14,936.50 1,500.00 436.50 16,000.00
16,000.00 436.50 1,500.00 14,936.50 14,936.50 14,191.44 0.00 0.93 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 0.81 0.00 16,649.00 27,160.04 27,160.04 6,220.96 0.00 33,381.00
33,381.00 0.00 6,220.96 27,160.04 27,160.04 16,649.00 0.00 0.81 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.76 0.00 46,762.31 68,309.72 68,309.72 7,905.51 7,749.33 68,465.90
6,015.00 0.00 750.00 5,265.00 5,265.00 2,539.00 0.00 0.88 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 7,749.33 0.00 7,749.33 7,749.33 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
FPA-18
PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
62,450.90 0.00 7,155.51 55,295.39 55,295.39 44,223.31 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
5100 Mobiliario y Equipo de Administración. 1.00 0.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 5,916.00 0.00
0.00 5,916.00 0.00 5,916.00 5,916.00 5,916.00 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,335,800.00 0.00 6,335,800.00
6,335,800.00 0.00 6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.005933 Otros subsidios
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.0011 Coord. de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.00138 Programa de fiscalización
7,444,360.79 346,452.90 543,435.65 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 15.09 17.00A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas y Objetivos de
Desarrollo del Milenio
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 0.96 0.00 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 251,034.31 119,884.32 3,166,202.88
3,166,202.88 119,884.32 251,034.31 3,035,052.89 3,035,052.89 3,035,052.89 0.00 0.96 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 1.93 0.00 2,822,394.56 2,822,394.56 2,822,394.56 215,130.22 111,624.70 2,925,900.08
2,365,291.60 111,624.70 192,383.54 2,284,532.76 2,284,532.76 2,284,532.76 0.00 0.97 1.005811 Fondo General de Participaciones
560,608.48 0.00 22,746.68 537,861.80 537,861.80 537,861.80 0.00 0.96 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.98 0.00 182,353.59 182,353.59 182,353.59 7,311.73 3,798.41 185,866.91
185,866.91 3,798.41 7,311.73 182,353.59 182,353.59 182,353.59 0.00 0.98 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.13 0.00 222,740.74 222,740.74 222,740.74 3,317.78 28,610.52 197,448.00
197,448.00 28,610.52 3,317.78 222,740.74 222,740.74 222,740.74 0.00 1.13 1.005811 Fondo General de Participaciones
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 1.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 0.00 129,100.00
129,100.00 0.00 0.00 129,100.00 129,100.00 129,100.00 0.00 1.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.01 0.00 61,152.33 88,554.48 88,554.48 32,991.54 34,026.01 87,520.01
87,520.01 34,026.01 32,991.54 88,554.48 88,554.48 61,152.33 0.00 1.01 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 6,325.00
6,325.00 0.00 0.00 6,325.00 6,325.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.16 0.00 59,418.33 100,965.53 100,965.53 1,034.47 15,000.00 87,000.00
87,000.00 15,000.00 1,034.47 100,965.53 100,965.53 59,418.33 0.00 1.16 1.001A01 Ingresos estatales
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00
7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.89 0.00 16,491.39 24,819.56 24,819.56 3,080.44 0.00 27,900.00
27,900.00 0.00 3,080.44 24,819.56 24,819.56 16,491.39 0.00 0.89 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 0.56 0.00 2,223.00 2,223.00 2,223.00 5,957.44 4,180.44 4,000.00
4,000.00 4,180.44 5,957.44 2,223.00 2,223.00 2,223.00 0.00 0.56 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 0.58 0.00 0.00 9,213.26 9,213.26 6,786.74 0.00 16,000.00
16,000.00 0.00 6,786.74 9,213.26 9,213.26 0.00 0.00 0.58 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.03 0.00 467,354.30 481,789.89 481,789.89 0.00 16,000.00 465,789.89
465,789.89 16,000.00 0.00 481,789.89 481,789.89 467,354.30 0.00 1.03 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.87 0.00 92,542.85 134,645.54 134,645.54 16,790.98 13,328.50 138,108.02
9,735.00 0.00 0.00 9,735.00 9,735.00 4,898.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 13,328.50 0.00 13,328.50 13,328.50 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
128,373.02 0.00 16,790.98 111,582.04 111,582.04 87,644.85 0.00 0.87 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.0012 Coord. de Seguimiento de Resultados de Revisión y Fiscalización
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.00138 Programa de fiscalización
8,220,556.25 681,252.92 256,805.34 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 18.56 18.00A004 Coordinación de Seguimiento de Resultados de la Revisión y
Fiscalización
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente. 1.00 1.04 0.00 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 133,565.55 290,992.14 4,085,188.56
4,085,188.56 290,992.14 133,565.55 4,242,615.15 4,242,615.15 4,242,615.15 0.00 1.04 1.005811 Fondo General de Participaciones
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales. 2.00 2.08 0.00 3,137,822.30 3,137,822.30 3,137,822.30 23,327.78 205,024.82 2,956,125.26
2,218,986.50 205,024.82 23,327.78 2,400,683.54 2,400,683.54 2,400,683.54 0.00 1.08 1.005811 Fondo General de Participaciones
737,138.76 0.00 0.00 737,138.76 737,138.76 737,138.76 0.00 1.00 1.005933 Otros subsidios
1400 Seguridad Social. 1.00 0.99 0.00 284,550.45 284,550.45 284,550.45 9,718.55 6,193.15 288,075.85
288,075.85 6,193.15 9,718.55 284,550.45 284,550.45 284,550.45 0.00 0.99 1.005811 Fondo General de Participaciones
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas. 1.00 1.14 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 46,863.37 332,544.00
332,544.00 46,863.37 0.00 379,407.37 379,407.37 379,407.37 0.00 1.14 1.005811 Fondo General de Participaciones
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UR CONCEPTOEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos. 1.00 0.97 0.00 225,175.00 225,175.00 225,175.00 14,224.91 8,055.00 231,344.91
231,344.91 8,055.00 14,224.91 225,175.00 225,175.00 225,175.00 0.00 0.97 1.005811 Fondo General de Participaciones
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales. 1.00 1.00 0.00 47,628.39 52,389.60 52,389.60 21,918.09 21,822.49 52,485.20
52,485.20 21,822.49 21,918.09 52,389.60 52,389.60 47,628.39 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
2200 Alimentos y Utensilios. 1.00 1.95 0.00 29,149.78 30,812.50 30,812.50 0.00 15,000.00 15,812.50
15,812.50 15,000.00 0.00 30,812.50 30,812.50 29,149.78 0.00 1.95 1.001A01 Ingresos estatales
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación. 1.00 0.00 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 599.95 0.00
0.00 599.95 0.00 599.95 599.95 599.95 0.00 0.00 1.001A01 Ingresos estatales
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos. 1.00 1.66 0.00 34,050.00 38,200.00 38,200.00 3,833.30 19,033.30 23,000.00
23,000.00 19,033.30 3,833.30 38,200.00 38,200.00 34,050.00 0.00 1.66 1.001A01 Ingresos estatales
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores. 1.00 1.05 0.00 351.00 7,551.00 7,551.00 0.00 351.00 7,200.00
7,200.00 351.00 0.00 7,551.00 7,551.00 351.00 0.00 1.05 1.001A01 Ingresos estatales
3100 Servicios Básicos. 1.00 0.70 0.00 4,528.04 14,900.00 14,900.00 6,400.00 0.00 21,300.00
21,300.00 0.00 6,400.00 14,900.00 14,900.00 4,528.04 0.00 0.70 1.001A01 Ingresos estatales
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales. 1.00 1.74 0.00 8,194.00 8,194.00 8,194.00 10,536.15 14,030.15 4,700.00
4,700.00 14,030.15 10,536.15 8,194.00 8,194.00 8,194.00 0.00 1.74 1.001A01 Ingresos estatales
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación. 1.00 1.00 0.00 4,042.35 13,423.92 13,423.92 0.00 0.00 13,423.92
13,423.92 0.00 0.00 13,423.92 13,423.92 4,042.35 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
3700 Servicios de Traslado y Viáticos. 1.00 1.35 0.00 38,949.84 43,928.82 43,928.82 15,804.33 27,181.15 32,552.00
32,552.00 27,181.15 15,804.33 43,928.82 43,928.82 38,949.84 0.00 1.35 1.001A01 Ingresos estatales
3900 Otros Servicios Generales. 3.00 1.89 0.00 110,476.91 165,433.77 165,433.77 17,476.68 26,106.40 156,804.05
4,700.00 0.00 0.00 4,700.00 4,700.00 1,294.00 0.00 1.00 1.001A01 Ingresos estatales
0.00 26,106.40 0.00 26,106.40 26,106.40 0.00 0.00 0.00 1.005811 Fondo General de Participaciones
152,104.05 0.00 17,476.68 134,627.37 134,627.37 109,182.91 0.00 0.89 1.005816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos
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APROBADOAMPLIACIONES REDUCCIONES EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO
CON RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
OG
FPA-18. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Unidad Responsable / Programa Presupuestario / Proyecto
Estratégico / Objeto del Gasto por Concepto/Fuente de Financiamiento
FF
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 64,928,357.50 25,093,421.10 183,723,856.68 180,266,820.83 180,266,820.83 176,067,790.12 176,067,790.12 3,457,035.85 324.49 283.94
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PRESUPUESTO DE EGRESOS
DG DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de
Inversión
137,553,120.28 177,698,974.68 174,253,720.58 170,080,760.47 3,445,254.10 1,415.11 1,298.93A Genérico 40,145,854.40
137,553,120.28 177,698,974.68 174,253,720.58 170,080,760.47 3,445,254.10 1,415.11 1,298.93138 Programa de fiscalización 40,145,854.40
32,276,669.84 42,509,740.81 42,509,740.81 41,314,841.59 0.00 131.70 100.00A001 Administración de los recursos humanos,
materiales y financieros 10,233,070.97
2,181,794.45 2,729,175.85 2,729,175.85 2,645,870.51 0.00 125.09 100.00A001 Coordinación de las acciones de los Poderes del
Estado, Entes Públicos y Municipios 547,381.40
4,437,933.66 4,231,829.90 4,231,829.90 4,103,978.99 0.00 95.36 100.00A001 Coordinación de las Acciones de Planeación e
Informes.-206,103.76
6,669,970.08 9,522,742.22 9,522,742.22 9,283,203.17 0.00 142.77 100.00A001 Impulso y Coordinación de las Actividades de la
Auditoría Superior del Estado 2,852,772.14
9,033,749.73 12,223,376.52 12,223,376.52 11,954,268.49 0.00 135.31 100.00A001 Procedimientos administrativos, juicios,
asesorías, defensa jurídica y legislación 3,189,626.79
3,419,213.06 3,419,099.55 3,419,099.55 3,369,033.97 0.00 100.00 100.00A001 Revisión y evaluación del control interno -113.51
20,988,266.08 25,191,825.13 25,191,825.13 24,478,963.05 0.00 120.03 100.00A002 Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
Estatal 4,203,559.05
6,323,603.72 7,395,347.58 7,395,347.58 7,256,730.18 0.00 116.95 100.00A002 Planeación de las acciones de revisión y
fiscalización y elaboración del Informe de
Resultado
1,071,743.86
11,618,159.33 11,559,222.46 11,559,222.46 11,236,191.78 0.00 99.49 100.00A003 Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública. -58,936.87
24,938,843.29 36,386,577.07 36,386,577.07 35,606,912.61 0.00 145.90 100.00A003 Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas
Municipales. 11,447,733.78
7,444,360.79 7,247,378.04 7,247,378.04 7,090,823.98 0.00 97.35 100.00A004 Coordinación de Evaluación de Políticas Públicas
y Objetivos de Desarrollo del Milenio-196,982.75
8,220,556.25 8,645,003.83 8,645,003.83 8,547,540.53 0.00 105.16 100.00A004 Coordinación de Seguimiento de Resultados de
la Revisión y Fiscalización 424,447.58
0.00 3,226,870.45 3,192,401.62 3,192,401.62 34,468.83 0.00 98.93B001 Fiscalización de Recursos Federales de los
Convenios del ejercicio 2013. 3,226,870.45
0.00 1,471,831.50 0.00 0.00 1,471,831.50 0.00 0.00B002 Fiscalización de Recursos Federales de los
Convenios del Ejercicio 2014 1,471,831.50
0.00 55,460.00 0.00 0.00 55,460.00 0.00 0.00B003 Recursos del Fondo del Sur- Sureste "FONSUR". 55,460.00
0.00 116,284.00 0.00 0.00 116,284.00 0.00 0.00B004 Recursos Gasto de Inversión 116,284.00
0.00 88,202.99 0.00 0.00 88,202.99 0.00 0.00D001 Vigilincia, inspección, control y evaluación para
los proyectos del Fondo de Cultura 88,202.99
0.00 120,153.51 0.00 0.00 120,153.51 0.00 0.00D002 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
los proyectos de Infraestructura deportiva 120,153.51
0.00 18,659.64 0.00 0.00 18,659.64 0.00 0.00D003 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
el Fondo de accesibilidad para personas con
discapacidad
18,659.64
0.00 558,500.00 0.00 0.00 558,500.00 0.00 0.00D004 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
contingencias económicas 558 MDP 558,500.00
0.00 30,885.79 0.00 0.00 30,885.79 0.00 0.00D005 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
contingencias económicas 30 MDP 30,885.79
0.00 8,400.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00D006 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
el proyecto ejecutivo de modernización catastral 8,400.00
0.00 239,200.10 0.00 0.00 239,200.10 0.00 0.00D007 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
contigencias económicas 239.2 MDP 239,200.10
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DG DESCRIPCIÓNEGRESOS
APROBADOAMPLIACIONES
- REDUCCIONES
EGRESOS
MODIFICADODEVENGADO PAGADO
SUBEJERCICIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
PP PT
AVANCE % DEL DEVENGADO CON
RESPECTO AL:
APROBADO
ANUALMODIFICADO
FPA-19. Gasto por Categoría Programática Clasificación por Distribución Geográfica / Programa Presupuestario / Proyecto de
Inversión
0.00 83,989.05 0.00 0.00 83,989.05 0.00 0.00D008 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
el proyecto Subsidio para la seguridad pública de
los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal (SUBSEMUN) 2014
83,989.05
0.00 316,439.93 0.00 0.00 316,439.93 0.00 0.00D009 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
proyectos de contingencias económicas 2014
(316.4 MDP)
316,439.93
0.00 130,905.60 0.00 0.00 130,905.60 0.00 0.00D010 Vigilancia, Inspección, Control y Evaluación para
el Fondo FOPEDAPRIE 2014 130,905.60
0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00D011 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
el proyecto Mitigación al cambio climático con
ahorro de energía en la red de alumbrado en el
mpio. de Comitán de Dguez. II Etapa
5,000.00
0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00D012 Vigilancia, inspección, control y evaluación del
proyecto Remodelación deportiva Caña hueca 15,000.00
0.00 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00D014 Construcción de casa de cultura en Tuxtla
Gutiérrez 7,000.00
0.00 11,873.16 0.00 0.00 11,873.16 0.00 0.00D015 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
obras de infraestructura deportiva en los
municipios de Bella Vista, Mazapa de Madero,
Reforma y Tzimol.
11,873.16
0.00 133,000.00 0.00 0.00 133,000.00 0.00 0.00D016 Vigilancia, inspección, control y evaluación para
el proyecto: Adecuación, mejora y reforma de la
planta de tratamiento de aguas residuales en
Comitán de Domínguez
133,000.00
6,335,800.00 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 99.80G Programa para la fiscalización del gasto federalizado
(PROFIS)
-310,918.00
6,335,800.00 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 99.80138 Programa de fiscalización -310,918.00
6,335,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A001 Revisión y evaluación del control interno -6,335,800.00
0.00 6,024,882.00 6,013,100.25 5,987,029.65 11,781.75 0.00 99.80A005 Fiscalización del Gasto Federalizado. 6,024,882.00
TOTAL DEL GASTO: 143,888,920.28 183,723,856.68 180,266,820.83 176,067,790.12 3,457,035.85 1,415.11 1,398.74 39,834,936.40