Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

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EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” NUCLEO EJECUTOR CENTRAL: LLUMPA NUCLEO EJECUTOR: LLUICHOCOLPAN

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EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO

“DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE

EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU

WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE

LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

NUCLEO EJECUTOR CENTRAL: LLUMPA

NUCLEO EJECUTOR: LLUICHOCOLPAN

EXPEDIENTE TECNICO Nº: 013201300003

FECHA: JUNIO DE 2013

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PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE

LLUMPA, PROVINCIA MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO1.1 NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO………………………………………………...……. 041.2 LOCALIZACION.……………………………………………..………………………………………. 041.3 DURACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO………………………………………………….… 041.4 POBLACION USUARIA.………………………………………………………………………….…. 041.5 PROPOSITO DEL PROYECTO PRODUCTIVO.…………………………………………………. 041.6 RESULTADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO ………………………………….…………… 041.7 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO…………………………………..…. 051.8 INVERSION TOTAL Y FINANCIAMIENTO.……………………………………….…………….… 051.9 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO (VAN, TIR y B/C).…………………….……… 051.10 VIABILIDAD AMBIENTAL……………………………………………………………………….…… 05

II. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PRODUCTIVO2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO …………………………………………….……. 06

2.1.1 Nombre del Proyecto Productivo ……………………………………………..……….. 062.1.2 Localización.………………………………………………………………………….…… 062.1.3 Ubicación y límites del centro poblado……………………………………………….… 06

2.1.3.1 Organización de barrios/sectores.……………………………………………. 062.1.3.2 Límites.…………………………………………………………………………… 06

2.1.4 Duración del Proyecto Productivo……………………………….……………………… 062.1.5 Características de los Usuarios.…………………………………………………………. 062.1.6 Número de usuarios.……………………………………………………………………… 07

2.2 RESUMEN DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO – DRP.…………………………… 102.2.1 Conclusiones.………………………………………………………………….………….… 102.2.2 Recomendaciones.…………………………………………………………………….…… 11

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO ……………………………………………………………………… 112.3.1 OBJETIVO GENERAL.…………………………………………………………..………… 112.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.……………………………………………………………… 11

2.4 ANALISIS CONSOLIDADO DEL INVENTARIO DE TECNOLOGIAS POR HOGAR…… …… 122.4.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDADCION DE SISTEMAS DE

PRODUCCION FAMILIAR RURAL.………………...………………………..…………… 122.4.1.1 Infraestructura de riego ………………………………………………….………. 122.4.1.2 Huerto fijo de hortalizas a campo abierto ………………………………...…… 132.4.1.3 Parcelas de pastos asociados ………………………………………………...… 142.4.1.4 Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos.…………………… 142.4.1.5 Agroforestería.………………………………………………………………….…. 142.4.1.6 Módulo de producción de abonos orgánicos.……………………………….… 152.4.1.7 Modulo de crianza de gallinas.………………………………………………….. 152.4.1.8 Modulo de crianza de cuyes.…………………………………………………..… 15

2.4.2 COMPONENTE II: MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE...…….………………… 162.4.2.1 Cocina mejorada.…………………………………………………………..………. 162.4.2.2 Agua segura.…………………………………………………………………..…… 172.4.2.3 Residuos sólidos.…………………………………………………………….…… 17

2.4.3 COMPONENTE III: PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS.............. 182.4.4 COMPONENTE IV: FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS…..………….…. 18

2.5 DISEÑO TECNICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.…………………………………………………………….…...……. 192.5.1 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR RURAL, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN………………………………………………………….…… 192.5.1.1 Diseño de la tecnología de riego tecnificado ……………………………….… 192.5.1.2 Huerto Fijo de Hortalizas ………………………………………………………... 222.5.1.3 Parcela de Pastos Asociados ………………………………………………...… 292.5.1.4 Mini Parcelas para la Producción de Granos y leguminosas………………. 33

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2.5.1.5 Módulo de Producción de Abonos Orgánicos.…………………………..…… 38a) COMPOST.……………………………………………………………………. 38b) BIOL………………………………………………………………………..…… 42

2.5.1.6 Módulo de Crianza de Cuyes……………………………………………………. 44

2.5.2 DISEÑO DEL COMPONENTE DE VIVIENDA SALUDABLE ……………….…………. 482.5.2.1 Cocina Mejorada……………………………………………………………..…… 482.5.2.2 Agua Segura……………………………………………………….……………… 532.5.2.3 Manejo de Residuos Sólidos …………………………………………………… 54

2.5.3 DISEÑO DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS…………………………………………………………………… 54

2.5.4 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS………………………………………………………………………….…… 59

2.6 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO POR HOGAR SEGÚN COMPONENTE DEL PROYECTO ………………………………………………………………………………….…. 62

2.7 DETERMINACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO SEGÚN COMPONENTE DEL PROYECTO ………………………………………………………….……… 71

2.8 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO ………………………..… 732.9 PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO…………………………….…… 752.10 PROGRAMACION DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCIADOS POR

FONCODES……………………………………………………………………………..…………… 772.11 PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO ………………………………………….… 782.12 EVALUACION ECONOMICA DE COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO

DEL SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR RURAL DEL PROYECTO…………….……… 802.13 LOGROS ESPERADOS DEL COMPONENTE DE NEGOCIOS RURALES

INCLUSIVOS………………………………………………………………………………………… 822.14 MARCO LOGICO………………………………………………………………………………….… 832.15 ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO …………………………………………………...…… 842.16 CONCLUSIONES……………………………………………………………………………….…… 852.17 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS………………………………..…………………….… 862.18 FOTOS DEL AMBITO DEL PROYECTO Y REUNIONES MAS IMPORTANTES

CON USUARIOS DEL PROYECTO………………………………………………………………. 872.19 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO…………………………………………………… 912.20 ANEXOS…………………………………………………………………………………………….… 91

Anexo N° 1 Bases para la convocatoria pública, preselección y contratación del Proyectista. Anexo N° 2 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor.Anexo N° 3 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor Central.Anexo N° 4 Acta de disponibilidad de terreno y Cesión en Uso.Anexo N° 5 Solicitud de financiamiento del Núcleo Ejecutor.Anexo N° 6 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor.Anexo N° 7 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor Central.Anexo N° 8 Convenio tripartito para elaboración de expedientes técnicos de proyectos

suscrito entre FONCODES, el Núcleo Ejecutor Central y la Municipalidad distrital.

Anexo N° 9 Lineamientos para la elaboración del Diagnóstico Rural Participativo de centros poblados parta el diseño de proyectos de oportunidades económicas-DRP.

Anexo N° 10 Diseño técnico del riego tecnificado del componente de fortalecimiento de producción familiar rural de un Proyecto.

Anexo N° 11 Modelo de costos unitarios de pastos asociados, cebolla, quinua, agroforestería, abono orgánico, crianza de gallinas y crianza de cuyes.

Anexo N° 12 Consolidado de las fichas de inventario de tecnologías del Hogar.Anexo N° 13 Análisis ambiental del proyecto.Anexo N° 14 Presentación de expedientes a la Unidad Territorial de FONCODES, por parte

del NEC.Anexo N° 15 Conceptos.Anexo N° 16 Ficha referencial de verificación de la documentación completa del expediente

técnico del proyecto.

I. RESUMEN EJECUTIVO

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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO PRODUCTIVO:

“Desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales - Mi

Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del Nucleo Ejecutor Lluichocolpan,

Distrito de Llumpa, Provincia Mariscal Luzuriaga - Ancash”.

1.2 LOCALIZACION:

Departamento: Ancash

Provincia: Mariscal Luzuriaga

Distrito: Llumpa

Localidad: Lluichocolpan

1.3 DURACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO:

3 años de duración: 2 años de ejecución y 1 año de seguimiento.

1.4 POBLACION USUARIA:

El número de usuarios del proyecto es de 120 hogares.

1.5 PROPOSITO DEL PROYECTO PRODUCTIVO:

El propósito de la implementación del presente proyecto productivo es

desarrollar las capacidades productivas e inclusión financiera a través del

desarrollo de emprendimientos rurales y la generación autónoma de ingresos

de los hogares rurales en situación de pobreza.

1.6 RESULTADOS DEL PROYECTO PRODUCTIVO:

Componente 1:

Los usuarios han mejorado la gestion de sus recursos productivos para generar

ingresos económicos que les permite disminuir las brechas de pobreza y

extrema pobreza contribuyendo en la mejora de su calidad de vida. Los

resultados de la implementación de las actividades productivas se muestran en

el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 01: Implementación de tecnologías

1 Infraestructura y sistemas de riego por aspersión 1202 Huerto fijo de Hortalizas (100 m2) 1203 Parcela de Pastos Asociados (400 m2) 1204 Parcela para la Producción de Granos y tubérculos (800 m2) 1205 Producción de Abonos Orgánicos 1206 Crianza de Cuyes 120

Fuente: Elaboración propia

Componente 2:

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Los hogares usuarios cuentan con cocinas mejoradas instaladas y consumen

agua segura (agua hervida), incorporando prácticas saludables en sus estilos

de vida.

7 Cocinas mejoradas 1208 Agua segura 120

Componente 3:Los hogares usuarios promueven la generación de ingresos mediante la promoción de perfiles de negocios rurales inclusivos.

Componente 4:Los usuarios del proyecto promueven sus capacidades financieras de los hogares en temas vinculados con la alfabetización financiera y promoción del ahorro.

1.7 BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO PRODUCTIVO:El proyecto tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria sostenible de las familias así como mejorar sus ingresos económicos a través de la inclusión al mercado con los excedentes de la producción familiar.El proyecto a través de sus 4 componentes plantea una serie de actividades dependientes entre sí dirigidas a mejorar las capacidades productivas y son:- Fortalecimiento y consolidación de sistemas de produccion familiar rural.- Mejora de la vivienda saludable.- Promoción de negocios rurales inclusivos.- Fomento de capacidades financieras.

1.8 INVERSION TOTAL Y FINANCIAMIENTO:

1.9 Evaluación económica del Proyecto (VAN, TIR y B/C).

TASA 10%VAN S/.25,328.90TIR 16.21%B/C 1.53

1.10 VIABILIDAD AMBIENTAL

Con el proyecto el impacto ambiental es positivo ya que se practicará una

agricultura con principios agroecológicos, así mismo contribuirá en el logro de

un sistema de vida más saludable y sostenible para las generaciones

posteriores.

II. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PRODUCTIVO

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N° RUBRO TOTAL S/. %

1 PRESUPUESTO FONCODES 444,000.00 100.00%1.1 Costos directos 383,529.40 86.38%1.2 Costos indirectos 60,470.60 13.62%2 FINANCIAMIENTO 664,308.00 100.00%2.1 FONCODES 444,000.00 66.84%2.2 Municipio 29,658.00 4.46%2.3 Usuarios 190,650.00 28.70%

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II.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

II.1.1 Nombre del Proyecto Productivo

Desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales - Mi

Chacra Emprendedora (Haku Wiñay) del Nucleo Ejecutor Lluichocolpan,

Distrito de Llumpa, Provincia Mariscal Luzuriaga - Ancash”.

II.1.2 Localización:

Localidad: Lluichocolpan Distrito: Llumpa

Provincia: Mariscal Luzuriaga Región: Ancash

II.1.3 Ubicación y límites del centro poblado

Según la distribución geográfica, la localidad de Lluichocolpan se encuentra

distribuida por barrios o sectores.

II.1.3.1 Organización de barrios/sectores.

Los barrios o sectores de la localidad de Lluichocolpan son: Cuyoc,

Tomapampa, Jatunchacra, Gollpa, Quenuapucro, Tutura y

Rayampampa.

II.1.3.2 Límites

Por el Norte: Caseríos Carhuacasha y Quishuar (Distrrito de Lucma).

Por el Sur : Caserío Yurma.

Por el Este: Caserío Cruzpampa

Por el Oeste: Caseríos Achcay y Amapampa.

II.1.4 Duración del Proyecto Productivo:

El proyecto tendrá una duración de 3 años. En los 2 primeros años se

implementaran las diferentes tecnologías y el tercer año será de seguimiento y

acompañamiento del funcionamiento y sostenibilidad de las tecnologías

implementadas, para lo cual se contará con el aporte del Gobierno local y

supervisada por la Unidad Territorial FONCODES Huaraz.

II.1.5 Características de los Usuarios:

La población usuaria está comprendida por 120 hogares y un total de 628

pobladores entre mujeres y varones de diferentes edades, la información

proviene de los datos obtenidos a partir de la ficha de inventario de tecnologías

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de la familia (ver anexo 12) y que se encuentra distribuida de la siguiente

manera:

Cuadro N° 02: Total de usuarios atendidos por el proyecto

POBLACION Hombres Mujeres M/H

0- 5 años  33  35 68

6-18 Años 128  134 262

Más de 18 Años  146 152 298

TOTAL 307 321 628

Jefes de hogar 30 90 120

Fuente: Elaboración propia (Ficha de inventario de tecnologías)

II.1.6 Número de usuarios:

La población usuaria del proyecto está comprendida por 120 hogares (628

pobladores) rurales de la localidad de Lluichocolpan, determinado a través de

un diagnóstico de evaluación a los hogares, identificados en condición de

pobreza y extrema pobreza (Quintil 1), en su mayoría usuarios del programa

JUNTOS (103 del programa JUNTOS), que se encuentran bajo una economía

de subsistencia, y que cumplen con las condiciones mínimas exigidas por el

proyecto para la implementación de las tecnologías establecidas.

A continuación se presenta el padrón de beneficiarios que participaran en el

proyecto:

Cuadro Nº 03: Padrón de usuarios del proyecto

Nº NOMBRES Y APELLIDOS DNI JUNTOS SI/NO

1 RAMON YLDEFONSO AURORA 46085863 SI

2 FLORENTINO ANTONIO IDELIA YOVANA 41814065 SI

3 OLIVO ANTONIO FEDERICO VALENTIN 33345385 SI

4 FLORENTINO TRINIDAD JUSTINA V. 46583250 SI

5 SOLIS CHAICHA SOFIA ROSALINA 33345404 SI

6 RAMON HONORATO LUISA VICTORIA 80183499 SI

7 CALIXTO DIONISIO MARCOS OCTAVIO 33332314 SI

8 CUEVA CRUZ IDA DOROTEA 33345419 SI

9 ANTONIO TARAZONA NELLY MARIA 40715346 SI

10 HONORATO OCAÑA PAULINA 33345427 SI

11 CALIXTO HIUARO MARGARITO MAGNO 42478044 SI

12 LEON CABRERA FLORENTINO 33338377 NO

13 CABRERA VITO CIRILO LAZARO 32489013 SI

14 ABARCA MORPHY PROSPERO LUCIANO 42397534 SI

15 ABARCA MORPHY CRISTINA IRENE 80180771 NO

16 VITO ANTONIO JUANIA ESTELA 33341593 SI

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17 VITO RINCON CELIA ELIFAS 70551831 SI

18 ABARCA MURPLY SABINA JACINTA 80180239 SI

19 CALIXTO PINEDO SOFIA JUDITH 80180269 SI

20 RINCON HONORATE IRENE A. 42598578 NO

21 RAMIREZ ANTONIO MAGDA MARGARITA 45111167 SI

22 RINCON CALIXTO LUDECINDO ZOSIMO 70515281 NO

23 CHAICHA SOLIS MAGNA BACILIA 33341753 SI

24 ANTONIO SOLIS DOMINGA SUSANA 33345519 SI

25 ABARCA ANTONIO FLORBELINDA M. 70598070 SI

26 HONORATE CUEVA SILVIA YENI 47105089 SI

27 IGUARO ABARCA IRINA NICOLAZA 80620612 NO

28 RAMON ELFONSO IMILIO 33345406 SI

29 MIRANDA MORALES BENITA TOMASA 80594919 SI

30 SOLIS CHAICHA JUANA 33345386 SI

31 MORENO SAENZ JUDITH NATALY 47129819 SI

32 MURPHY VALENCIA DONATA NICOLAZA 46083094 SI

33 HONORATE OCAÑO EULALIA CRISELDA 80594504 SI

34 MORPE VALENCIA MARIA ROSA 33345432 NO

35 CALIXTO DIONISIO ARMANDINA 45358835 SI

36 SOLIS CALIXTO ELENA DEMETRIA 45131509 SI

37 CAPILLO RONDAN SABINA MATEA 45132379 SI

38 RAMON HONORATE EMILIA VICTORIA 80594922 SI

39 VITO OCAÑA EVARISTA NARCIZA 41976000 SI

40 CALIXTO PINEDO IRENE JUANA 45837371 SI

41 CUEVA VALENCIA AYDE 48370828 SI

42 HONORATE RINCON AGUEDA R. 42397532 SI

43 HONORATE RINCON CRISTINA 46387084 SI

44 MACAYO LUNA DOMINGA 33337273 SI

45 CUEVA CANTARO MARIA SAVINA 33345564 SI

46 CALIXTO ANTONIO LIDIA MAURA 33345481 SI

47 VITO OCAÑA PAULITA CARLITA 80180743 SI

48 HONORATO NERY ERNESTINA AMANDA 48169571 SI

49 VITO OLIVO AMPELIO 32488196 NO

50 CUEVA ANTONIO BARTOLOME MACARIO 42350116 NO

51 JARA MACEDO ALVINA DIESTRA 80594925 SI

52 HONORATE CUEVA MARUJA 71104866 NO

53 CASTILLO MIRANDA BRIGIDO 43853751 NO

54 ANTONIO SOLIS ELENA 80183502 SI

55 HONORATE CALIXTO ERMITAÑO MACARIO 41461147 SI

56 ANTONIO CALIXTO FILOMENA CLEDY 47043056 SI

57 NERY ANTONIO CRISTINA 33345441 SI

58 NERY ANTONIO MARIA CLOTILDE 33345547 SI

59 NERY FLORENTINO MARGARITA 42557181 SI

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60 CALIXTO CRUZ YOVANA AMELIA 42408470 SI

61 CHAICHA ANTONIO ROSA 33345485 SI

62 BONILLA ANTONIO BERNARDA 45854629 SI

63 PINEDO HONORATE ANA ELISA 40365923 SI

64 ANTONIO SOLIS FERMINA 33345457 SI

65 DIESTRA CALIXTO VICTORIA FRANCISCA 40684492 SI

66 CALIXTO PINEDO DIONISIA ANDREA 33345514 SI

67 MIRANDA DEXTRE MARGARITA FELICITAS 45185573 SI

68 CHAICHA MIRANDA VICTOR ROMULO 32488285 NO

69 HONORATE SOLIS DOMITILA 80178383 SI

70 CHAICHA ANTONIO VICTORIA JUSTINA 09676796 SI

71 MORENO MIRANDA JUAN CARLOS 42794062 SI

72 FLORENTINO TRINIDAD MACARIO F. 42478046 SI

73 VITO OLIVO ROBERTO 32488197 SI

74 VITO MORPHY DARIO LUCIANO 42478047 NO

75 FLORENTINO TRINIDAD RICARDO BENITO 42478039 SI

76 FLORENTINO TRINIDAD CESAR 32488393 SI

77 CHAICHA ANTONIO LUCIA JUANA 80620610 SI

78 VITO ANTONIO ESTEBAN DESIDERIO 42098700 NO

79 VITO ANTONIO ADELIO FRANCISCO 46789709 SI

80 VITO ANTONIO SILVIA FIDENCIA 43804645 SI

81 HONORATE CALIXTO PAULINA ANTONIA 80595869 SI

82 HONORATE TRINIDAD CLAUDIA V. 33349327 SI

83 ANTONIO OLIVO PRIMITIVA LUCILA 42350117 SI

84 SIMON PINEDO ASTELIANA ITALIANA 80594928 SI

85 PONTE SIMON CARMEN ROSA 40536047 SI

86 PIZARRO BONILLA REYNA LUCIA 80594926 SI

87 ANTONIO HONORATE FELICITA ABAD 33349407 SI

88 ROMERO PIZARRO IVAN NABARRO 45111170 SI

89 IGUARO PIZARRO CLAUDIA 33345530 SI

90 SOLIS CALIXTO EVARISTA MARIA 33349390 SI

91 SAENZ ANTONIO GIOVANA 44667709 SI

92 DIONISIO FLORENTINO ANDRES R. 33338258 NO

93 RINCON RAMON BEATRIZ YRMA 45318209 NO

94 SOLIS CALIXTO TEOFILO MARCIANO 33341078 SI

95 SOLIS CALIXTO AMELIA CRIMALDA 80594494 SI

96 TARAZONA IGUARO JUANA EPITA 33349307 SI

97 FLORENTINO PONTE JUSTA ISABEL 33345532 SI

98 ABARCA ANTONIO DOMINGA 33339309 SI

99 CHAICHA FLORENTINO PRIMITIVA C. 80180737 SI

100 ABARCA ANTONIO JUAN CLEMENTE 32489045 SI

101 ANTONIO VITO MACARIO NARCISO 45567052 SI

102 VITO OLIVO JULIA 45358836 SI

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103 SAENZ MORPHI CESAR LEOPOLDO 33345566 SI

104 MIRANDA DIESTRA IRENE MAGNA 33345531 SI

105 MIRANDA DIESTRA NARCISO 07127892 SI

106 CAPILLO RONDAN JUANA 33345444 SI

107 OLIVO ANTONIO CESAR AUGUSTO 33345383 NO

108 ANTONIO MURPI MARIA CORINA 80594927 SI

109 MIRANDA FLORENTINO RICARDINA 45421697 NO

110 HONORATE SOLIS DOMITILA ANGELICA 33345503 SI

111 NERI CUEVA NATALIA 80595870 SI

112 NERY CUEVA MAGNA 33338010 SI

113 ILDEFONSO CUEVA AVELINA AIDE 45725715 SI

114 HONORATE NERY AMALIA NOIMI 43327379 SI

115 FLORENTINO PONTE MAGNO ALBERTO 40108580 SI

116 PONTE VERGARA ASUNCIONA EUSEBIA 45358833 SI

117 HIGUARO ABARCA GLORIA JUANA 45111165 NO

118 FLORENTINO TRINIDAD MARCELINA N. 45358829 SI

119 ANTONIO SOLIS MARGARITA 80595871 SI

120 CHAICHA IGUARO MARTHA NICOLAZA 41986068 SI

Fuente: Elaboración propia

II.2 RESUMEN DEL DIAGNOSTICO RURAL PARTICIPATIVO – DRP

Efectuado el Diagnóstico Rural Participativo – DRP se determinaron los

siguientes resultados:

II.2.1 Conclusiones:

a. Con el DRP se ha obtenido información del Centro Poblado, en cuanto a

potencialidades cuentan con tierras agrícolas, insumos para la producción de

abonos orgánicos, recurso de la zona y mano de obra para las diferentes

actividades que establece el diseño del proyecto de desarrollo productivo Mi

Chacra Emprendedora – Kaku Wiñay.

b. El DRP nos ha permitido identificar los bajos rendimientos de los cultivos e

inadecuadas prácticas en crianza de animales menores, problemas de salud,

inaccesibilidad al mercado y el limitado acceso a servicios de transporte para la

adecuada movilidad de sus pobladores.

c. Se ha identificado y priorizado los proyectos de infraestructura facilitadora de

oportunidades económicas como el mejoramiento de la infraestructura vial, la

construcción del canal de riego de Chinguil a Lluichocolpan y la instalación de

la red de desagüe.

d. Nos ha permitido identificar proyectos productivos en cuanto a asistencia

técnica y capacitaciones en el manejo de cultivos, asistencia técnica y

capacitaciones en la crianza de animales menores, mejora de la vivienda

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saludable, inclusión de los hogares a actividades económicas para la

generación de oportunidades económicas del Centro poblado.

e. De acuerdo al diagnóstico realizado se cuenta con aproximadamente 130

familias identificadas (90 usuarios JUNTOS), el cual será determinado en el

expediente técnico.

f. Según el diagnóstico se ha determinado que las condiciones son propicias para

la implementación del programa Haku Wiñay, hay disponibilidad de terreno

para implementar las actividades productivas, promover viviendas saludables y

promoción de negocios inclusivos.

II.2.2 Recomendaciones

a. De acuerdo al diagnóstico realizado en el Centro Poblado de Lluichocolpan hay

necesidades múltiples para la implementación del proyecto, por lo que se

recomienda que el gobierno local intervenga con la implementación de

proyectos identificados para cubrir estas necesidades.

b. Que las instituciones presentes en el Centro Poblado se involucren en el

proyecto y formen parte activa para solucionar los problemas identificados en

infraestructura facilitadora de oportunidades económicas y de necesidades

productiva económicas y unan esfuerzos junto a su gobierno local para la

implementación y ejecución de proyectos.

c. Que se considere la ejecución de los proyectos identificados ya que la

población necesita para lograr mejorar sus condiciones de vida, inclusión social

y desarrollo local.

II.3 OBJETIVO DEL PROYECTO:

II.3.1 OBJETIVO GENERAL:

Desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos rurales en hogares

de extrema pobreza, que contribuyan a la generación y diversificación de

ingresos; así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria.

II.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Fortalecer y consolidar los sistemas de producción familiar, mediante

asistencia técnica, capacitación y dotación de activos productivos para la

adopción de innovaciones tecnológicas productivas.

Promover la vivienda rural saludable de los hogares, mediante la

capacitación y asistencia técnica para la instalación de cocinas mejoradas,

agua segura y disposición de residuos sólidos.

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Promover la gestión de negocios rurales inclusivos, mediante asistencia

técnica, capacitación y portafolio de activos, otorgados con la metodología

de Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR.

Fomentar capacidades financieras de los hogares en temas vinculados

con la alfabetización financiera y promoción del ahorro.

II.4 ANALISIS CONSOLIDADO DEL INVENTARIO DE TECNOLOGIAS POR

HOGAR:

El presente análisis del consolidado de inventarios de tecnologías por hogar

comprendido en el anexo Nº 12 y 18 nos ha permitido realizar la identificación

de las diferentes tecnologías a implementar con el proyecto. A continuación se

presenta la descripción de las condiciones actuales de los sistemas de

produccion, crianza de animales y vivienda.

II.4.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDADCION DE SISTEMAS DE

PRODUCCION FAMILIAR RURAL.

II.4.1.1 Infraestructura de riego:

Durante las visitas de campo realizadas a la localidad de Lluichocolpan se ha

encontrado características particulares en cuanto al recurso hídrico; existe un

canal de riego que proviene de Chinguil el cual se encuentra inoperativo por

deficiencias de sus características rústicas de construcción, no tiene

revestimiento habiendo zonas de infiltración ocasionando daños a otros

campos de cultivo por lo que les impiden de la dotación de agua permanente.

Actualmente los pobladores han iniciado los trabajos de mantenimiento para

abastecer de agua en los meses de estiaje a la parte baja de la localidad que

comprende el sector Rayampampa. La acequia denominadas Shushumia y

Tomapampa; abastecen de agua a las parcelas de los sectores Jatunchacra,

Tomapampa, Gollpa y Cuyoc aunque el caudal desciende considerablemente

en los meses de junio a setiembre, son las únicas fuentes de agua permanente

de la localidad. Por la poca disponibilidad de agua los productores se turnan

para poder abastecer el riego de sus parcelas, sobre todo en pastos y

hortalizas puesto que los demás cultivos son sembrados en épocas de lluvia

una vez al año. Realizan riego por gravedad, ocasionando erosión sobre todo

en terrenos con pendiente y deteriorando los suelos por la pérdida de los

nutrientes.

Cabe mencionar que hay un proyecto para la construcción del canal de riego a

cargo de la Municipalidad Distrital de Llumpa que dará solución en cuanto al

recurso hídrico muy importante para el desarrollo de la agricultura y ganadería.

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II.4.1.2 Huerto fijo de hortalizas a campo abierto:

Algunas familias vienen produciendo hortalizas básicamente para el consumo

familiar, cultivan con conocimientos empíricos, mezclan las diferentes especies

en pequeñas áreas y no hay una continuidad de la producción (siembra

escalonada). La producción se incrementa en los meses lluviosos, entre las

especies que producen son: col, lechuga, zanahoria, beterraga, cebolla china y

culantro. La gran mayoría de las familias no producen hortalizas y no

incorporan adecuadamente las verduras en su alimentación diaria por

desconocimiento de su importancia en la nutrición, falta de costumbre y por no

contar con la disponibilidad de estos productos.

II.4.1.3 Parcelas de pastos asociados:

En la localidad existen pequeñas parcelas de pastos manejados según sus

conocimientos y por el escaso recurso hídrico para su mantenimiento.

Generalmente las familias que realizan la crianza de ganados: ovino, vacuno,

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Estado situacional de las fuentes de agua de la localidad (acequia y canal de riego).

Estado situacional de huertos de hortalizas en la localidad de Lluichocolpan.

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equino y animales menores los alimentan con pastos naturales abundantes en

épocas lluviosas como el trébol amarillo, la cebadilla y otros existentes en la

zona; pero carentes en época de estiaje. Durante la realización del inventario

de tecnologías se determino que 22 productores cuentan con pequeñas

parcelas con alguna especie de pasto cultivado como: rye grass, trébol rojo,

falaris y alfalfa, manejados empíricamente e insuficiente para la alimentación

de sus animales y para la venta.

II.4.1.4 Mini parcelas para la producción de granos y tubérculos:

Los agricultores de la localidad de Lluichocolpan se dedican a la agricultura

como principal actividad económica, y vienen cultivando diferentes especies de

granos como: habas, arveja, maíz, trigo, cebada, chocho y tubérculos como:

papa blanca y nativas, oca y olluco, que constituyen la principal fuente

alimenticia de las familias. Su producción de cultivos es diversificada pero con

ciertas limitaciones de conocimientos para el manejo adecuado en cuanto a

selección de semillas, abonamiento y control de plagas y enfermedades que

conlleva a los bajos rendimientos de los cultivos. Las siembras lo realizan en

secano es decir en época de lluvia, siembran una vez al año, guardando sus

cosechas como reservas para autoconsumo. Requieren de asistencia técnica

para mejorar el rendimiento de sus cultivos.

La producción de la mayoría de sus cultivos lo realizan con guano de corral

sobre todo en la parte alta de la localidad realizan la práctica del “majadeo”;

amarran a sus animales en una parcela por un tiempo determinado, con cuyo

estiércol se fertiliza el suelo para la siguiente siembra, y realizan la preparación

de los terrenos con las primeras lluvias. Actualmente solo en el cultivo de papa

hacen uso de fertilizante sintético así como de algunos productos químicos

para el control de plagas y enfermedades.

II.4.1.5 Agroforestería

Durante el recorrido en campo se observo la presencia de algunas especies de

árboles como el aliso, ceticio y sauco al borde de los campos de cultivo, el aliso

es una especie que ayuda a mejorar la calidad de los suelos y que por lo

general han crecido en forma natural. La mayor cantidad de bosques de pinos y

eucaliptos se observan en las partes altas de la localidad en terrenos de la

comunidad que han sido instalados con la intervención de entidades públicas y

privadas como la casa de oratorianos que radican en la localidad de Tomanga,

como parte de los trabajos de reforestación.

II.4.1.6 Módulo de producción de abonos orgánicos:

No tienen práctica para la producción de abonos orgánicos como el humus,

compost y biol. Ellos por lo general incorporan a sus suelos el estiércol

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recogido directamente de los corrales que en muchos casos están frescos y no

están en condiciones para que puedan ser aprovechadas por las plantas en el

momento en que lo requieren. No realizan ningún tipo de procesamiento de los

guanos de sus animales.

Los rastrojos son utilizados como alimento para sus animales y otros son

quemados en las parcelas o retirados a los bordes no aprovechándolos como

abonos al descomponerse.

II.4.1.7 Modulo de crianza de gallinas:

Practican la crianza libre y de manera tradicional, es decir; en el campo,

corriendo el riesgo del ataque de depredadores (gavilán) que es alta en esta

zona. Las gallinas duermen en lugares inapropiados por lo que fácilmente

contraen enfermedades que muchas veces les causa la muerte.

De la información de campo se sabe que la mayoría de las familias tienen en

promedio de 3 a 5 gallinas y otras familias no tienen ninguna. Desconocen las

técnicas y manejo sanitario de crianza de gallinas, así mismo manifiestan que

con la crianza libre, las gallinas buscan su propio alimento.

II.4.1.8 Modulo de crianza de cuyes:

En la gran mayoría de los hogares, se ha observado que la técnica de crianza

es de manera tradicional e inadecuada, vienen criando dentro de las cocinas y

en otros casos en ambientes separados pero completamente cerrados sin

iluminación ni ventilación y con alta humedad, manifestando un alto índice de

muerte y es en su mayoría debido a las condiciones inadecuadas de crianza.

Otros los crían en jaulas de madera cerradas completamente para evitar daños

roedores y gatos. Los hogares visitados reportan la tenencia de pocos cuyes en

su mayoría de 4 a 12 en promedio y algunos no tienen ninguno y manifiestan

muerte de los animales que se debe a los malos hábitos de crianza.

15

Crianza libre de gallinas

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Su alimentación es a base de pastos naturales de la zona y de acuerdo a la

época, no realizan una adecuada selección de reproductores por lo que el

cruce se da entre todos y presentan características pequeñas y baja

producción. El consumo de la carne de cuy es bajo y no incorporan a su

alimentación por la escasa disponibilidad.

II.4.2 COMPONENTE II: MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE.

II.4.2.1 Cocina mejorada:

Al realizar la visita domiciliaria a los usuarios del proyecto se determinó que la

gran mayoría de hogares continúan con cocinas rústicas donde realizan sus

actividades cotidianas en “fogones o tullpas” hechos con piedras o adobes que

no brindan las condiciones saludables para las familias debido a la generación

de humo y hollín en el ambiente, ocasionando problemas respiratorios,

bronquiales y elevado consumo de leña.

Hogares con niños pequeños fueron beneficiarios del proyecto Alli mikuy

durante los años 2008 - 2010, quienes cuentan con algunos materiales de

cocinas mejoradas como plancha y chimenea, sin embrago; por las deficiencias

en el sistema de instalación ha generado el deterioro de los materiales llegando

a cumplir su vida útil, por lo que hay la necesidad de implementar las cocinas

mejoradas al 100% de los usuarios del proyecto, el sistema de las cocinas

tradicionales genera humo proveniente de la combustión y permanece en el

ambiente, causando problemas respiratorios a los miembros del hogar.

También se ha observado la inadecuada iluminación de los ambientes de las

cocinas que durante el día permanecen muy oscuros y es otro factor importante

a ser considerado para evitar el consumo de electricidad durante el día, por lo

general no cuentan con ventanas y en otros casos son muy pequeños y se

puede solucionar colocando calaminas traslucidas en el techo para favorecer la

iluminación del ambiente.

16

Sistema tradicional de la crianza de cuyes

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.

II.4.2.2 Agua segura

Los pobladores de Lluichocolpan consumen agua entubada en su mayoría,

algunos de puquiales y acequias no recomendable para consumirla cruda ya

que es causa de enfermedades estomacales sobre todo en niños y adultos

mayores quienes son los más susceptibles, así como la parasitosis que se

puede prevenir consumiendo agua hervida y conservada en condiciones

adecuadas libre de contaminación. La población requiere de campañas de

sensibilización y capacitaciones para mejorar el consumo de agua segura y

cambio de actitud, adopción de estas prácticas saludables para mejorar las

condiciones de salud.

II.4.2.3 Residuos sólidos

Cuentan con un botadero de basura, sin el adecuado mantenimiento y

ubicación (entrada de la localidad, junto a un bosque) a donde llevan envases

descartables, vidrios, latas, sin embrago la gran mayoría de los pobladores

botan la basura al campo y algunos las queman, generando contaminación, por

lo que la población requiere de sensibilización para mejorar el manejo de los

residuos sólidos.

II.4.3 COMPONENTE III: PROMOCION DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS.

La agricultura es la principal actividad económica a la que se dedican la

mayoría de pobladores de la localidad, realizan la venta de sus productos

agropecuarios y prestan servicios de mano de obra no calificada en trabajos

agrícolas.

17

Cocinas tradicionales en la localidad de Lluichocolpan.

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Existen también algunas actividades no agropecuarias como carpintería,

panadería (con hornos artesanales), artesanía (tejido de frazadas y mantas con

telar artesanal), herrerías y pequeñas tiendas de abarrotes con cuyas

actividades generan ingresos para sus hogares.

II.4.4 COMPONENTE IV: FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS

Los pobladores de esta localidad viven en situación de pobreza y extrema

pobreza, la mayoría de sus necesidades básicas las cubren a través de la

venta de sus productos de la actividad agrícola y mano de obra no calificada

para adquirir sal, azúcar, fideos y arroz básicamente. Las familias usuarias de

JUNTOS están condicionadas a cumplir compromisos como su atención en los

establecimientos de salud, asistencia de sus hijos al colegio, entre otros, así

como para cubrir algunas necesidades básicas más urgentes en alimentación,

salud y educación.

Por su condición de pobreza y extrema pobreza y sus bajos recursos no tienen

cultura de ahorro ni de inversión, por lo que la generación de excedentes de la

producción y la promoción de negocios rurales les pueda permitir mejorar sus

ingresos económicos y progresivamente se haga una sensibilización y

motivación para las prácticas del ahorro formal, puesto que con las formas

tradicionales de ahorro corren riesgos de perder. Así mismo otra limitante

radica en las distancias considerables hacia los lugares donde se encuentran

las entidades bancarias. Así mismo otra limitante es la falta de asociatividad de

los productores lo que podría generar mejores condiciones para acceder a una

cultura crediticia y al acceso a crédito.

II.5 DISEÑO TECNICO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO DE

DESARROLLO PRODUCTIVO

18

Poblador de la localidad realizando trabajos con telar artesanal.

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Para la ejecución de los componentes del proyecto se han implementados

diseños con especificaciones técnicas a tener en consideración durante la

implementación.

II.5.1 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE

PRODUCCION FAMILIAR RURAL, ASISTENCIA TECNICA Y

CAPACITACIÓN:

Para la implementación de las tecnologías del presente componente se contara

con la presencia del yachachiq productivo quien estará a cargo de la asistencia

técnica personalizada y capacitaciones con el coordinador técnico del proyecto.

A continuación se describen los procedimientos de las tecnologías a

implementar.

II.5.1.1 Diseño de la tecnología de riego tecnificado:

El caudal de las acequias disminuyen en los meses de junio a septiembre,

algunos usuarios cuentan con puquiales y filtraciones ubicadas cerca a su

predio de su uso exclusivo, es necesario enseñar a la reutilización del agua

entubada de uso doméstico a aquellos que no cuentan con recurso hídrico de

uso agrícola.

El sistema de riego tecnificado se instalará en los terrenos para la producción

de hortalizas y pastos, mientras que los cultivos de granos y leguminosas se

sembrarán en época de lluvia. El requerimiento de agua en hortalizas es de 2

veces por semana en promedio y en pastos 1 vez por semana o dependiendo

del clima. La calidad del agua es óptima para el uso agrícola puesto que

provienen de pequeñas filtraciones que se van sumando en su recorrido desde

las alturas de la localidad (Tayapampa), y por las condiciones ambientales

favorables de la zona el recurso hídrico no presenta signos de contaminación.

En base al sustento, con el proyecto se va implementar el Sistema Artesanal de

Riego por Aspersión en las parcelas agrícolas de los usuarios. Con respecto a

los terrenos la gran mayoría de usuarios cuentan con suficiente área para la

producción agrícola, de los cuales se ha comprometido para el proyecto 1400

m2 por cada usuario como consta en el anexo del Acta de Cesión de Uso de

Terreno y en el mapa predial, donde se desarrollaran las tecnologías

productivas. Se han realizado los cálculos de disponibilidad del recurso hídrico

que se adjunta en el anexo 10 que contiene información del balance hídrico,

plano de los predios agrícolas y puntos de captación.

Disponibilidad de Agua Para Riego; Según los cálculos efectuados, el total

de área a regar es 16.8 ha. en simultaneo, área que corresponde a los 120

usuarios del proyecto, se tiene una oferta de agua de 4.97 l/s. en promedio;

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siendo la demanda de agua de los cultivos del proyecto de 4.48 l/s. ello

significa que la oferta de agua permitirá a las familias regar de manera eficiente

los cultivos, teniendo en cuenta que las áreas a regar son principalmente de

pastos y hortalizas, (ver cálculos en el anexo 10).

La infraestructura de riego va a contar con un sistema móvil (manguera y

aspersor); el diseño se adapta para instalar del pozo artesanal hasta 02

aspersores en serie; se instalará según las exigencias y cantidad de área a

regar; para el caso de pastos se usará dos aspersores teniendo en cuenta el

área a sembrar y en hortalizas con un aspersor. A continuación se presenta las

siguientes especificaciones técnicas del sistema de riego.

El kit de materiales que se entregará a cada usuario consta de lo siguiente:

- Llave Bayoneta de 1"

- Codo HDPE de 25 mm x1" - C15

- Manguera reforzada de 1" x 100m.

- Niple PVC de 1ˮ x 0.40m.

- Tubo PVC SAP de 1"

- Aspersor de Plástico de 1/2"

- Cuatrípode metal 1/2ˮ x 1,50 m c/abrazadera a presión.

- Cinta teflón

- Adaptador HDPE de 1" x 1/2" con abrazadera.

- Malla Antiáfida fina.

- Filtro PVC SAP 2".

Proceso de instalación del sistema artesanal de riego por aspersión

Acequia o Manantial de alimentación.

Poza Artesanal de tierra adecuada en el curso de la acequia, de 1x1x0.80m

de profundidad.

Accesorios para la captación.

a) Captación del agua.

La captación del agua de riego se hará de acequias, puquial, o agua reutilizable

que circulan cercanas a los predios. La oferta del recurso hídrico es de 4.97 l/s.

recurso suficiente para el riego de los campos de hortalizas y pastos, que se

lograra una vez construido el pozo artesanal y que permitirá continuar

circulando el agua para que otros usuarios lo utilicen.

b) Pozo Artesanal

Con el aporte de la mano de obra del usuario se construirá un pozo artesanal

de 1m x 1m x 0.80 m de profundidad, en el margen de la acequia para que el

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agua siga circulando y pase a otros usuarios. Puesto que si se traslada el agua

a un pozo cerca a los predios, perdería nivel y presión ocasionando

deslizamientos y erosiones.

El pozo artesanal, estará construido de tal forma que minimice la filtración,

utilizando materiales del lugar como arcilla u otros; para el revestido interno.

En el interior del pozo, se colocará el filtro y el niple para acoplar a la llave

bayoneta y luego acoplar a la manguera. En la pared interior se pondrá

fijamente los accesorios con caucho ó jebe de llanta de carro para evitar la

filtración.

c) Tendido de la Manguera.

Luego del acople a la llave bayoneta, el niple y la tubería al pozo artesanal, se

hace el tendido de la manguera de manera muy sencilla que no requiere

mayores especificaciones hasta conducirlo a sus predios, luego colocar en el

cuatrípode y el aspersor para regar la parcela.

La manguera seleccionada es reforzada con nylon, que soporta temperaturas

del sol y buena duración.

En alguno de los casos se puede enterrar para evitar accidentes o robos que

pudiera producirse, o de lo contrario puede ser recogido diariamente.

d) Sistema móvil de riego.

Una vez instalado, el sistema de riego tecnificado quedará tal como se observa

en la imagen (ver anexo de sistema de riego), el mismo que es captado de un

pozo artesanal y conducido por una manguera según la distancia de la parcela,

con una diferencia de nivel de 2 a 3 m.

e) Cuidados y Mantenimiento:

Preparar un tapón artesanal, que puede ser de tubo PVC u otro material para

sellar en el extremo de la manguera cuando se haya terminado de regar, y

lograr que el agua retorne y siga su curso por la acequia de manera normal,

con ello se evitara desperdiciar el agua y causar inundaciones y erosión del

suelo.

El plano y el esquema artesanal del sistema móvil de riego se presentan en el

anexo 10.

II.5.1.2 Huerto Fijo de Hortalizas:

Para la implementación del huerto de hortalizas cada usuario instalará en un

área de 100 m2, 5 especies diferentes; tales como: lechuga, zanahoria, col,

espinaca y beterraga, dichas especies han sido seleccionadas según el

diagnóstico, por sus cualidades nutritivas y por su adaptación a las condiciones

de la zona, el cultivo de hortalizas cumple las características agroecológicas

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para ser instaladas en el ámbito de intervención del proyecto, además las

familias beneficiarias del proyecto cuentan con conocimientos sobre el manejo

del cultivo. Las actividades a considerar para la instalación de las hortalizas son

las siguientes:

Área y distribución del huerto

El huerto de hortalizas tendrá una extension de 100 m2, con 5 especies de

hortalizas sembradas en 20 m2 cada una.

Requerimientos:

El proyecto entregará semillas de 5 especies de hortalizas (Lechuga,

zanahoria, col, espinaca y beterraga) para la producción continua por 2 años, el

número de campañas varía según el periodo vegetativo de las especies.

Se realizaran siembras escalonadas de tal manera que las familias tengan

hortalizas todo el tiempo, cada 15 a 20 días dependiendo de las especies y

según la programación.

Ubicación del huerto hortícola

Cerca a la vivienda y a una fuente de agua permanente.

Protección del huerto hortícola

Se colocara un cerco con alambre de púas para protegerla de los daños, del

tránsito de personas y animales.

Materiales:

- 1 rollo de alambre de púas x 200 m.

- Grapas

- Madera rolliza de 3” x 2m.

Construcción:

Se colocaran las maderas rollizas cada 2.0m de distancia a 0.40m. de

profundidad, el alambre de púas en 5 hileras a cada 0.30m.. (Ver anexo 17:

diseño de cerco perimétrico del huerto hortícola).

Nº de Campañas: Se realizaran 4 campañas de lechuga al año, 3 campañas

de beterraga, 3 campañas de zanahoria, 3 campañas de col y 4 campañas de

espinaca por año.

Preparación del terreno:

Limpieza del terreno: En forma manual, eliminando material orgánico grueso

de difícil descomposición o elementos inertes como piedras, plásticos, tarros,

etc.

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Preparación del suelo: Consiste en dar vuelta la tierra y dejarla suelta, mullir

los terrones y retirar material de difícil descomposición, así las raíces podrán

desarrollarse mejor.

Abonamiento: Incorporar una capa de abono orgánico o estiércol

descompuesto por cada metro cuadrado y mezclarlo con los 20 primeros

centímetros de suelo.

Nivelación: Nivelar el terreno con un rastrillo, aplanar sin compactarlo. El

terreno debe tener una ligera inclinación para escurrir el agua que no es

aprovechada por la planta.

Surcado: Marcar los surcos o las camas, siguiendo de preferencia la dirección

de este a oeste para aprovechar mejor la luz solar.

Tipo de siembra:

Siembra Directa: Consiste en colocar las semillas en el terreno o campo

definitivo previamente preparado donde la planta va cumplir su ciclo vegetativo;

tales como la beterraga y zanahoria.

Siembra Indirecta: o trasplante se realiza a través de almácigos cuando las

plántulas tienen cierta altura son trasplantadas a campo definitivo; tales como

la lechuga, col y coliflor.

Almacigo

Se realiza el almacigado de especies de hortalizas cuyas semillas son

pequeñas y de crecimiento inicial muy lento o porque requieren de un

distanciamiento mayor entre planta y planta.

El tiempo de almacigado va de 30 a 60 días dependiendo de la especie.

Se recomienda ubicar la almaciguera cerca al campo definitivo, contar con

agua, buen sustrato; suelo suelto y buen contenido de materia orgánica,

protegidas del sol, ataque de plagas y otros animales, colocar tinglados.

Abonamiento:

Se realizara incorporando abonos orgánicos; estiércol descompuesto, humus o

compost. El abonamiento será localizado al costado de la semilla o la plántula.

Evitar el uso de estiércol fresco y evitar daños de quemadura en las plantas.

Labores culturales:

Se realizan de manera manual y según el estado fenológico de las plantas;

tales como:

Desahije: Esta labor se realiza en especies de siembra directa como la

beterraga y zanahoria, cuando las plantas tienen de 3 a 4 hojas, consiste en

eliminar las plantas que están demás, retirando las menos vigorosas y dejando

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espacios adecuados para las restantes, se realiza cuando el terreno esta

húmedo.

Control de malezas: Retirar las malas hierbas para evitar la competencia por

luz, nutrientes y agua con las plantas del biohuerto, realizar cuando el suelo

esta húmedo.

Riego: 2 riegos por semana en promedio, las hortalizas requieren suelos que

mantengan una adecuada humedad. El riego dependerá del clima; si hace

calor y está seco regar más seguido.

Control de plagas y enfermedades:

Para ello se recomienda lo siguiente:

- Prevenir cultivando alrededor de la parcela plantas repelentes como ruda,

rocoto, menta, etc.

- Realizar una buena preparación y abonamiento del terreno.

- Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades.

- Incorporar abundante y oportunamente materia orgánica al suelo.

- Evitar el uso de agroquímicos.

- Realizar rotación entre las diferentes especies de hortalizas.

Cosecha:

Las hortalizas deben ser cosechadas en su punto justo de madurez, pues

tienen el mejor contenidos de sustancias nutritivas ya que al cosecharlas

inmaduras se marchitan fácilmente. Cosechar a primeras horas del día o en la

tarde cuando refresca, colocarlos en la sombra. Cosechar a medida que se

necesitan.

Importancia del consumo de hortalizas

Las hortalizas, por sus cualidades nutritivas, tienen un papel importante en

nuestra alimentación. Los nutricionistas recomiendan consumir hortalizas

verduras y frutas, en cantidades regulares en nuestra alimentación diaria.

- Por su alto contenido de agua, facilita la eliminación de toxinas de nuestro

organismo y nos ayudan a mantenernos bien hidratados.

- Ayudan a regular la función de nuestro intestino y a evitar o corregir el

estreñimiento. Ayuda a tratar o prevenir ciertas enfermedades como:

exceso de colesterol, diabetes, obesidad, entre otros.

- Son fuentes de potasio y sodio además de vitaminas C y provitamina A.

- Son ricos en minerales como hierro, zinc, fósforo, potasio, calcio, magnesio

y cobre, micronutrientes imprescindibles para el buen funcionamiento de

nuestro organismo.

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2013

Las actividades descritas se realizaran de acuerdo a la ficha técnica de las

diferentes especies de hortalizas que se detallan en los cuadros siguientes y

con la asistencia técnica de los yachachiq y el coordinador del proyecto.

Cuadro Nº 04: Ficha técnica del cultivo de lechuga.

LECHUGA

Nombre Científico Lactuca sativa L.Familia CompuestasVariedad White BostonClima De climas templados, con T° 15 a 18°C.

SueloSe adapta a diferentes tipos de suelo desde arenosos hasta arcillosos y con abundante materia orgánica.

Descripción de la planta

Raíz pivotante, corta y con ramificaciones de tallo cilíndrico y ramificado, hojas colocadas en rosetas.

Densidad De 1 a 1.5 Kg./Ha.Tipo de siembra Requiere de almacigado y luego trasplante.Germinación De 3 a 5 días después del almacigado.Distanciamiento 30 cm entre surcos y de 20 a 30 cm entre plantas.

AbonamientoPreparar el terreno con abundante materia orgánica e incorporar en forma localizada al momento de trasplante.

RiegosLas lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo.

Control de malezas Realizar en forma manual y permanente.Plagas y enfermedades

Pulgones, mosca blanca, mildiu, podredumbre gris, mosaico de la lechuga (virosis).

ControlRealizar control cultural y etológico para prevenir el ataque y aplicación de remedios caseros.

Periodo vegetativo De 60 a 90 días.Parte comestible Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.

UsosSe consume fresca en ensaladas y como decoración en diversos platos.

BeneficiosLos nutrientes más importantes son la vitamina A y el potasio.

Rendimiento 22.5 Ton/Ha.

Valor Nutritivo

Agua 95%, hidratos de carbono 1, 5% (fibra 1%), proteínas 1, 5%, lípidos 0, 3%, potasio 180 mg/100 g., sodio 10 mg/100 g, fósforo 25 mg/100 g, calcio 40 mg/100 g, hierro 1 mg/100 g, vitamina C 12 mg/100 g, vitamina A 0, 2 mg/100 g

Cuadro Nº 05: Ficha técnica del cultivo de zanahoria.

ZANAHORIA

Nombre Científico Daucus carota L.Familia UmbeliferaVariedad Chantenay royalPeriodo vegetativo de 4 a 5 meses, según variedad

SueloFranco Arenoso, moderadamente tolerante a la acidez y a la salinidad de pH 6.0 – 6.9.

Siembra Siembra directa a chorro contínuo en surcos.

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Germinación De 10 a 15 días.Época de cosecha a los 120 días.Clima Climas templados a cálidos, oscila entre 13 – 24 ºCRendimiento De 12 Tn./Ha..Densidad De 4 a 5 Kg/Ha.

Distanciamiento30 cm. entre surcos y de 10 a 15 cm. entre plantas luego del raleo.

Abonamiento 15 – 20 Tm./ Ha.

RiegosLigeros y semanales (tres primeras semanas), de 10 a 15 días antes de la cosecha.

Control de malezas En forma manual y permanente.

Plagas y enfermedades

Gusano de tierra, cigarrita, pulgón, arañitas rojas, Mancha de la hoja, tizón tardío, mancha gris, moho blanco.

Control Control cultural y etológico, aplicación de repelentes.

UsosSe consume fresco en ensaladas, sopas, jugos y rehidratante.

BeneficiosEs medicinal, fuente de vitamina A, antioxidante y cicatrizante y muy buena para la visión.

Valor Nutritivo Contiene vitamina A, C, B1, B2, Fósforo, Calcio, Hierro, Proteínas y Calorías.

Cuadro Nº 06: Ficha técnica del cultivo de col.

COL

Nombre Científico Brassica oleracea var. CapitataFamilia CrucíferasVariedad Corazón de bueyClima Crece en climas fríos y templados de 13 – 18 ºC.

SueloSuelos sueltos y con buen contenido de materia orgánica.

Descripción de la planta

De raíz gruesa, carnosa, con un tallo corto sin ramificaciones, formando una masa terminal de hojas imbricadas, las cuales constituyen el fruto

Densidad De 1 a 1.5 Kg./Ha. Época de siembra Todo el añoTipo de siembra Requiere de almacigo y luego trasplante

DistanciamientoDe 40 a 60 cm. entre surco y de 40 a 45 cm. entre plantas.

Abonamiento De 20 a 30 Tn./Ha. de materia orgánica.

RiegosFrecuentes y ligeros, regar cada 2 – 3 días según el tipo de suelo.

Control de malezas Se realiza manualmentePlagas y enfermedades

Pulgón, comedores de hoja y barrenador de brotes, oídium, mildiu (hongos)

Control Control cultural y etológico. Periodo vegetativo De 4 a 5 meses dependiendo de la variedadCosecha De 100 a 100 días después del trasplanteParte comestible Hojas

UsosConsumo directo: ensaladas y sopas y como decoración en diversos platos.

Rendimiento 14 Tn./Ha. en promedioValor Nutritivo Contiene vitamina A, C, B1, B2, Fósforo, Calcio,

Hierro, Proteínas y Calorías.

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Cuadro Nº 07: Ficha técnica del cultivo de espinaca.

ESPINACA

Nombre Científico Spinacea oleracea L.Familia QuenopodeaceasVariedad Viroflay

ClimaEs una hortaliza de invierno, de clima frio y húmedo, a altas temperaturas se obtienen espinacas de mala calidad.

SueloRequiere de suelos fértiles, profundo, bien drenado, ligeramente suelto, rico en materia orgánica y nitrógeno, del que la espinaca es muy exigente.

Descripción de la planta

Planta pequeña de hojas lisas en algunas variedades y crespa en otras.

Densidad De 5 a 6 Kg./Ha.Siembra Siembra directa y durante todo el año.

DistanciamientoDe 25 a 30 cm entre surco y de 20 a 25 cm. entre plantas.

AbonamientoEs muy exigente en materia orgánica requiere entre 20 a 40 Tn/Ha de compost a la preparación del terreno.

RiegosRegando el cultivo con frecuencia se pueden obtener buenos rendimientos y plantas ricas en hojas carnosas. Por lo general 2 riegos por semana.

Control de malezas Se realiza manualmente.Plagas y enfermedades

Áfidos y gusanos de tierra, amarillamiento y chupadera.

ControlRealizar control cultural y etológico, aplicación de repelentes.

Periodo vegetativoVariedades precoces de 45 días y las tardías de 60 a 90 días tras la siembra.

Rendimiento El rendimiento varía entre 6 a 8 Tn./ha.Parte comestible Se aprovechan las hojas, altamente nutritivas.

UsosSe consumen ligeramente cocidas o crudas en ensaladas cuando son jóvenes.

BeneficiosEs rica en vitamina A y C contiene hierro para combatir la anemia.

Valor NutritivoContiene vitamina A, C, B1, B2, Fósforo, Calcio, Hierro, Proteínas y Calorías.

Cuadro Nº 08: Ficha técnica del cultivo de beterraga.

BETERRAGA

Nombre Científico Beta vulgaris L.Familia QuenopodeaceasVariedad Early wonder, Crosby, Detroit, Durk red.Periodo Vegetativo De 90 a 120 días.Tipo de siembra Siembra directa e indirecta.

SueloFrancos bien drenados, tolera salinidad y acidez pH 6.0-6.8

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Época de siembra Todo el año

Se cosechaCuando la raíz ha adquirido un aproximado de 8 cm de diámetro.

ClimaResiste medianamente a las heladas. Se adapta a todo clima de 16 – 22 °C.

Riegos 1 a 2 veces por semana dependiendo del suelo.Rendimiento De 5.5 a 8 Tn./Ha.Densidad 8 a 10 Kg./Ha

DistanciamientoDe 25 a 30 cm. entre surco y de 15 a 20 cm. entre plantas.

AbonamientoSe recomienda aplicar 22Tn/ha de un estiércol bien descompuesto y bien repartido por el campo en una capa regular.

Plagas y enfermedades

Gusano de tierra, mosca minadora, chupadera fungosa, mancha de la hoja, nematodos.

Control de malezas Se realiza manualmente.Parte comestible Raíces y hojasUsos En ensaladas, guisos y jugos.

BeneficioLas hojas son una fuente excelente de vitamina A y las raíces son una buena fuente de vitamina C.

Valor Nutritivo

Agua 89%, hidratos de carbono 6, 4% (fibra 3, 1%), proteínas 1, 3%, lípidos 0, 1%, potasio 392 mg/100 g, sodio 73 mg/100 g, fósforo 41 mg/100 g, calcio 23mg/100 g, vitamina C 10 mg/100 g.

El consolidado de requerimiento de semilla y rendimiento de las hortalizas

se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N°09: Densidad de siembra y rendimiento de hortalizas

HortalizasDensidad de

siembra Kg/Ha

Rendimiento promedio

TN/Ha

Rendimiento promedio Docena

y/o atado/Ha,

Lechuga 1.5 22.5 5000 docenas

Zanahoria 4 12

Col 1.5 14 1500 docenas

Espinaca 5 6 30000 atados

Betarraga 8 5.5 25000 atadosFuente: Elaboración propia

Para que la familia cuente con hortalizas las 52 semanas al año se

implementará la siembra en forma escalonada de tal forma tengan una

cosecha permanente. Para una familia de 5 personas se hará en parcelas

de 10 m2 por especie a campo abierto (a cada hortaliza le corresponde 20

m2, pero como la siembra es escalonado la primera siembra es en 10 m2

quedando la diferencia en descanso para la segunda siembra y así

sucesivamente). En el siguiente cuadro se presenta el manejo de siembras

escalonadas para cosecha continua de hortalizas:

Cuadro N° 10: Siembra escalonada para cosecha continua.

Cultivo Hortaliza

Período vegetativo

Intervalo de siembra

N° de siembra en

Área sembrada

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(días) (días) 1 año m2

Lechuga 90 45 7 70

Zanahoria 120 60 6 60

Col 120 60 6 60

Espinaca 90 45 7 70

Beterraga 120 60 6 60Fuente: Elaboración propia

Así mismo se presenta en el siguiente cuadro el requerimiento de semilla

por usuario para los 2 años del proyecto y la producción de hortalizas para

el primer año:

Cuadro N° 11: Requerimiento de semilla y cantidad de producción de

hortalizas en el 1er año por usuario

Hortalizas

Requerimiento de semillas para 2

años en gr.

Producción del 1er año

en Kg.

Producción del 1er año (unidad y

atados)

Lechuga 24 - 420

Zanahoria 60 72 -

Col 18 84 108

Espinaca 82 42 21

Beterraga 96 33 15Fuente: Elaboración propia

II.5.1.3 Parcela de Pastos Asociados:

El Rye grass italiano y la alfalfa se han seleccionado de acuerdo a sus

características de desarrollo fenológico de estas especies y su adaptabilidad al

medio y la altura donde se implementa el proyecto, para garantizar la ingesta

balanceada de nutrientes, ambas especies de pastos complementan la

alimentación de los cuyes; es decir alimentos básicos que brindaran proteína,

fibra y carbohidratos. En el siguiente cuadro se presenta las especificaciones

técnicas para el manejo de pastos asociados como se indica a continuación:

Cuadro Nº12: Especificaciones técnicas de pastos asociados.

DETALLES ESPECIFICACIONES

Área y distribución de

parcelas de pasto

Los pastos para alimentar a los cuyes se instalaran en una área total de 500 m2 de pasto asociado:Rye gras italiano + alfalfa, siembra bajo riego.

Beneficiarios 120

Época de instalación

Considerar que la instalación de pastos se realizará según la programación de la adquisición de los cuyes teniendo en cuenta garantizar su alimentación permanente desde su recepción.

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Requerimientos: semillas, abonos orgánicos y mano

de obra

Semillas: El proyecto entregará semillas de 2 especies de pastos:- Rye gras italiano; cantidad de semilla para una campaña

teniendo en cuenta que es una especie bianual o semi perenne.- Alfalfa; cantidad de semilla para 1 siembra considerando que

es un cultivo permanente.Abonos orgánicos:Para el abonamiento de los pastos se emplearan abonos orgánicos tales como: estiércol descompuesto y biol como contraparte de la familia.Mano de obra:La mano de obra no calificada para realizar las diferentes actividades en el manejo de pastos es contraparte de cada una de las familias.

Ubicación de la parcela de pastos

El cultivo de pastos asociados de rye gras y alfalfa serán instalados en terrenos que cuentan con fuente de agua permanente para garantizar su crecimiento y desarrollo.

Preparación del terreno

Limpieza y preparación del terreno.Debido al tamaño de la parcela, la limpieza del terreno se podrá realizar manualmente o con arado, retirando todo material que dificulte las labores culturales para la instalación de los pastos. Se realizara la rotura del suelo con pico, barreta o arado que permita realizar estas actividades. Para que la parcela esté lista para la siembra se realizara el mullido del suelo nivelándose con un rastrillo, luego se incorporara y mezclara la materia orgánica.

Tipo de siembraRealizar la siembra al voleo, para dividirlas en melgas y facilite las labores del cultivo, así como para aprovechar mejor el terreno y la duración del cultivo.

Abonamiento

Se recomienda la aplicación de abundante materia orgánica al momento de la preparación de terreno, en forma de estiércol descompuesto y durante el crecimiento aplicar biol para incrementar los nutrientes y favorecer el desarrollo del follaje. El abonamiento de mantenimiento será al voleo.

Labores culturales

Las diferentes labores culturales como el deshierbo, riegos, control de plagas y enfermedades, se desarrollarán manualmente y de acuerdo al requerimiento del cultivo.

Control de plagas y enfermedades

Se realizaran controles preventivos a través del manejo integrado de plagas y enfermedades, por lo que se recomienda lo siguiente:- Realizar una buena preparación del suelo.- Incorporar abundante materia orgánica.- Evitar terrenos con suelos pesados y mal drenados.- Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades.- Aplicar productos repelentes a base de ajo, ají, verbena, etc.,

para prevenir el ataque de plagas y enfermedades.El uso de agroquímicos puede ser utilizado como último recurso para el control.

Cosecha

Se realizara de manera manual mediante cortes, utilizando una hoz, cuando las plantas hayan alcanzado el 10% de floración. La altura recomendable para el corte es de 5 cm desde el suelo para no dañar la corona.

Forma de uso El rye gras italiano y la alfalfa serán consumidos por los cuyes en forma de forraje verde.

El Yachachiq productivo será el encargado de brindar la asistencia técnica a los

usuarios del proyecto teniendo en cuenta las siguientes fichas técnicas de los

cultivos de pastos:

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Cuadro Nº 13: Ficha técnica del cultivo de Rye grass italiano.

RYE GRAS ITALIANO

Nombre Científico Lolium multiflorumFamilia PoaceaeVariedad Tama, aubadoCaracterísticas de la planta Anual, bianual o semipernne según la variedad.

Adaptabilidad

Se adapta a zonas agroecológicas tropical media alta en suelos fértiles y con buen drenaje de pH 5 – 6 y en climas templados a fríos, prospera a altitudes de 2500 a 4000 m.s.n.m.

SueloFértiles, abundante materia orgánica y con buen drenaje. pH 5 – 6.

Descripción de la plantaEs una leguminosa de crecimiento erecto alcanza hasta una altura de 1.10 m.

Épocas de Siembra: Octubre – DiciembreGerminación 5 – 7 días.Se cosecha Cuando alcanza un 10% de floración.Tipo de siembra Al voleo y en líneasSemilla (Kg/Ha.) 20 – 30 kg/Ha.Rendimiento 90 Tn./Ha.Riegos Frecuentes y ligeros.

AbonamientoAplicar materia orgánica a la preparación del terreno, especialmente nitrógeno.

Plagas y enfermedadesRoya (Puccinia graminis) y en algunos casos presencia de áfidos y gusanos.

Control Manejo integrado.Control de malezas ManualConservación Henificado y ensiladoUsos Como alimento para animales.Valor Nutritivo Ca, fosforo, grasa, fibra.

Cuadro Nº 14: Ficha técnica del cultivo de avena forrajera.

ALFALFA

Nombre Científico Medicago sativaFamilia LeguminosaVariedad Macate mejoradoCaracterísticas de la planta Altura 80 cm, promedio

AdaptabilidadTemplado. T° de 15 a 20°C.Ligeramente tolerante a heladas.

Periodo Vegetativo Permanente

SueloLos suelos deben ser bien mullidas, libre de terrones y bien nivelados

Tipo de siembra Directa, al voleo o en surcosGerminación 6 a 8 días.Épocas de Siembra: Preferentemente en primavera.

Se cosechaCuando la planta tenga entre 30% y 50% de floración.

Semilla (Kg/Ha.) 35 Kg.

Distanciamiento (m)Al voleo, y en surcos: corrido en el surco y 30 cm entre surcos.

Rendimiento 150 Tm/HaRiegos Desde la siembra los riegos deben ser

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frecuentes y uniformes.

AbonamientoAplicar abundante materia orgánica a la preparación del terreno, a razón de 2 kg/m2.

Plagas y enfermedades

Gusano de tierra (buena preparación del terreno)Barrenador de brotes (infusión de ají)Pulgón (espolvoreo de ceniza).Oídium (infusión de sábila o manzanilla)

Control de malezas Realizarlo manualmenteConservación 2 días en lugares frescos y ventilados.Usos Alimentación de animales.Valor Nutritivo Contiene vitamina A, C, proteínas y Calorías.

Con el proyecto se implementará la producción de pastos asociados de rye

grass y alfalfa para lo cual se requiere presentar la información necesaria para

determinar la cantidad de semilla a entregarse a los usuarios y el rendimiento

en el área a producir como se indica en los cuadros 15 Y 16:

Cuadro Nº 15: Densidad de siembra y rendimiento

Cultivo Densidad de

siembra Kg/Ha

Rendimiento

TN/HaAños de corte

Rye gras 30 90 2

Alfalfa 35 150 4Fuente: Elaboración propia

Así mismo se presenta en el siguiente cuadro el requerimiento de semilla y

rendimiento por usuario para los 500 m2:

Cuadro Nº 16: Requerimiento de semilla y rendimiento

CultivoRequerimiento de semilla Kg

Rendimiento por los años de

corte TN

Rendimiento en 1 año TN

Gray gras 1.5 2.25 1.125

Alfalfa 1.75 3.75 0.9375Fuente: Elaboración propia

II.5.1.4 Mini Parcelas para la Producción de Granos y Leguminosas:

Se instalaran 800 m2 de cultivos de granos de diferentes especies, en cada una

de las parcelas de las familias usuarias del proyecto. Las especies identificadas

son: habas, arveja, quinua y tarwi; seleccionados teniendo en cuenta sus

características agroecológicas y su adaptabilidad al medio. Las actividades a

considerar para la producción de granos y leguminosas son las siguientes:

Cuadro Nº 17: Especificaciones técnicas de la producción de granos y leguminosas.

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DETALLES ESPECIFICACIONES

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Área y distribución de

parcelas de cultivo de

granos

El área total para la instalación de los cultivos es de 800 m2, distribuidos para las 4 especies de cultivo:Cultivo de habas en 200 m2.Cultivo de arveja en 200 m2.Cultivo de quinua en 200 m2.Cultivo de tarwi en 200 m2.

Época de siembra

Teniendo en cuenta el calendario agrícola de la zona y la escasa disponibilidad de agua, la siembra se realizara en época de secano (periodo de lluvias) una campaña por año.

Requerimientos: semillas, abonos

orgánicos y mano de obra

Semillas: El proyecto entregará semillas de 4 cultivos:- Semilla de haba (2 Kg./usuario)- Semilla de arveja (1.60 Kg./usuario).- Semilla de quinua (0.3 Kg./usuario).- Semilla de tarwi (1.6 Kg./ usuario).Para el primer año se entregara semillas de las 4 especies de cultivos, y para el segundo año se tendrá el compromiso de realizar una selección masal de semillas para la continuidad en las siguientes campañas.Abonos orgánicos:Para el abonamiento de los cultivos se emplearan abonos orgánicos tales como: estiércol descompuesto y biol como contraparte de la familia.Mano de obra:La mano de obra no calificada para realizar las diferentes actividades en el manejo de los diferentes cultivos es contraparte de cada una de las familias.

Ubicación de la parcela de

granos

Los cultivos serán instalados en terrenos en secano, teniendo en cuenta el calendario agrícola y las especificaciones de las fichas técnicas por especies.

Preparación del terreno

Limpieza y preparación del terreno.La limpieza del terreno se realizara manualmente y el barbecho con arado de tal manera que permita la incorporación de la materia orgánica al suelo dejándolo bien aireado, donde se producirá el desarrollo de la fauna microbiana para el buen crecimiento y desarrollo de las plantas.

Tipo de siembra

La siembra se realiza en surcos, para aprovechar mejor el terreno y facilitar las labores culturales durante el periodo vegetativo del cultivo. El distanciamiento entre plantas y surcos va depender de la especie a cultivar, los mismos que se especifican en las fichas técnicas y a tener en cuenta durante su implementación

Época de siembra

Esta determinada según el calendario agrícola de la localidad, la siembra se realizara en secano; sin embargo, es recomendable realizarlo entre los meses de setiembre a octubre que corresponde a la campaña grande y evitar daños innecesarios por factores naturales como las heladas y sequias durante el crecimiento y desarrollo del cultivo.

Abonamiento

Se incorporara materia orgánica (estiércol descompuesto, humus o compost) al voleo durante la preparación del terreno, luego al momento de la siembra abonar en forma localizada cerca de las semillas y finalmente durante el aporque del cultivo para fortalecer más el crecimiento y desarrollo de la planta. Aplicar biol como abono foliar según las dosis recomendadas por cultivo.

Labores culturales

Durante el periodo vegetativo del cultivo se realizaran diferentes actividades culturales tales como: deshierbo, aporque, desahíje, riegos, control de plagas y enfermedades, se realizaran manualmente y de acuerdo al crecimiento y desarrollo de las

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plantas.

Control de plagas y

enfermedades

Se tienen que tomar medidas preventivas para el control de plagas y enfermedades a través del manejo integrado, por lo que se recomienda lo siguiente:- Realizar el manejo integrado de plagas y enfermedades.- Incorporar abundante materia orgánica durante la preparación

de terreno.- Evitar terrenos con suelos pesados y con mal drenaje.- Realizar evaluaciones permanentes de campo y detectar los

posibles problemas que se presenten.Evitar el uso de agroquímicos o ser usado como último recurso de control.

Cosecha

La cosecha se hará en forma manual dependiendo de la especie cultivada, en algunos casos la cosecha se iniciara en verde como en el caso del haba y arveja prolongándose hasta el estado seco; mientras que la quinua y el tarwi se cosechara a la madurez o cumplimiento de su periodo vegetativo.

Las actividades descritas se realizaran de acuerdo a la ficha técnica de los

cultivos que se detallan en los cuadros siguientes y con la asistencia técnica de

los yachachiq y el coordinador del proyecto.

Cuadro Nº 18: Ficha técnica del cultivo de Haba.

HABA

Nombre Científico Vicia Faba L.Familia LeguminosaeVariedad Pacae verde

Periodo VegetativoDe 5 a 7 meses dependiendo la variedad y zona de cultivo

SueloSe adapta a distintos tipos de suelo, pero con altos contenidos de materia orgánica, suelos ligeros y con un rango, de pH de 6.5 – 8.

Épocas de Siembra: En secano a partir de Octubre.Se cosecha A partir de Mayo.

ClimaClimas fríos y secos, adaptándose a las zonas alto andinas (Sierra), 2500 - 3700 m.s.n.m.

Rendimiento Nacionales De 0.5 a 1 Tn./Ha.Rendimiento Potenciales De 1.5 a 2 Tn./Ha.Semilla (Kg/Ha.) 100 Kg. /Ha.

Distanciamiento (m):Surcos entre 0.5 - 0.8 m. x 0.2 - 0.3 m. entre plantas, a una profundidad de 5 cm. con 2 a 3 semillas por golpe.

Riegos Ligeros y frecuentes.

AbonamientoMateria orgánica 10 a 20 Tn/Ha.Guano de isla: 8 sacos por hectárea.

Plagas y enfermedadesGusano de tierra, mosca minadora, barrenadores, perforador de vainas. Mancha Chocolate, Chupadera y Roya.

Usos Guisos, purés, sopas.Valor Nutritivo Proteína 27.7%, grasa 1%, ceniza 3.2%,

humedad 11.5%.

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Cuadro Nº 19: Ficha técnica del cultivo de arveja.

Cuadro Nº 13: Fic

Cuadro Nº 20: Ficha técnica del cultivo de Quinua.

QUINUA

Nombre Científico Chenopodium quinoa WildFamilia QuenopodeaceasVariedad Blanca de Juli

Periodo VegetativoVaría de 6 a 8 meses dependiendo de las variedades y zonas de siembra.

Sistema de siembra En surcos y a chorro continuo.

Suelo

Requiere de suelos francos con buen drenaje, alto contenido de materia orgánica y pH neutro. Se recomienda su siembra después del cultivo de papa, haba, arveja y tarwi.

Épocas de Siembra:Setiembre a noviembre y depende de la disponibilidad de agua de riego y la precocidad.

Se cosechaVariedades tempranas de 150 a 180 días y las tardías de 210 a 240 días.

ClimaEs susceptible a heladas, la T° óptima es de 15 a 20°C.

Rendimiento Promedio de 1800 Kg/Ha.Semilla (Kg/Ha.) De 12 a 15 Kg.

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ARVEJA

Nombre Científico Pisum sativum LFamilia LeguminoseaeVariedad AldermanPeriodo Vegetativo 4 - 5 mesesSuelo Textura Franco Arenoso, , pH 6 - 7.Épocas de Siembra: En secano, octubre - noviembreSe cosecha MayoClima 11 - 18 ºC.Rendimiento 800 a 1000 Kg./Ha.Semilla (Kg/Ha.) 70 - 80Distanciamiento (m): 0.60 * 0.40m. de 2 a 3 semillas por golpe.

Riegos1 vez por semana o dependiendo del tipo de suelo.

AbonamientoMateria orgánica 10 a 20 Tn/Ha.Guano de isla: 10 sacos por hectárea.

Materia orgánica (Tn/Ha) 10 a 20

Plagas y enfermedadesCigarrita verde, pulgón, pulguilla, barrenador de los brotes, perforador de las vainitas. Oidium, mildiu, roya, fusariosis.

Usos Guisos, sopas, pure, etc.

Valor NutritivoProteína, carbohidratos, lípidos, calcio, vitaminas, etc.

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Distanciamiento (m): Entre surcos 0.50 a 0.80m. a chorro continuo.Germinación De 4 a 6 días

RaleoRealizar el raleo para un mejor espaciamiento entre plantas, dejando de 20 a 40 plantas por metro lineal.

AporqueManual, a los 30 a 50 días después de la emergencia junto con el deshierbo.

RiegosComplementaria a las lluvias, es susceptible a la falta de agua en periodos de germinación, floración y empanojado.

Abonamiento

Utilizar guano de corral en la preparación del suelo o aplicar compost en los surcos a chorro continuo.Guano de isla 10 sacos por hectárea.

Plagas y enfermedadesCortadores de plantas tiernas, minadores, áfidos, daños por aves. Mildiu y mancha foliar.

Control

Buena preparación de terreno, rotación de cultivos, deshierbo y cosecha oportuna, colocar espantapájaros, y aplicar macerados de plantas repelentes.

UsosDesayunos, harinas, mazamorra, sopas, segundos, tortas etc.

Valor NutritivoCalcio, Fósforo, Hierro, Tiamina, Rivoflavina, Niacina y proteínas esenciales.

Cuadro Nº 21: Ficha técnica del cultivo de Tarwi.

CHOCHO O TARWI

Nombre Científico Lupinus mutabilisFamilia LeguminosaeVariedad Cholo fuertePeriodo Vegetativo De 9 a 11 mesesTamaño de la planta Planta anual que puede alcanzar 2 m. de altura.

SueloSe adapta a diferentes tipos de suelo de preferencia suelo franco y con buen drenaje.

Épocas de Siembra:Es variable, se realiza con la llegada de las lluvias entre setiembre a diciembre.

ClimaSe desarrolla en altitudes de 2000 a 3850 m.s.n.m.

Rendimiento De 1200 a 1500 Kg./Ha.Semilla (Kg/Ha.) De 60 a 80 Kg.

Distanciamiento (m):Entre surcos de 0.70 a 0.80m., entre plantas de 0.30 a 0.40m. y de 2 a 3 semillas por golpe.

RiegosEs complementario a las lluvias, es susceptible a la escases de agua en periodos de germinación, floración y envainado.

Abonamiento

Responde bien al abonamiento de abonos orgánicos; como el guano de corral, humus y compost.Guano de isla: aplicar 8 sacos por hectárea.

Plagas y enfermedadesCortadores de plantas tiernas, minadores y comedores de hojas. Antracnosis, chupadera fungosa y roya.

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Control

Buena preparación de terreno, rotación de cultivos, eliminar malezas, evitar siembras en lugares húmedos, desinfectar semillas, drenar el exceso de agua, eliminar restos de cosecha.

Usos

Harina, ensaladas y en diferentes paltos culinarios. Para el control de ectoparásitos en ganado.Como repelente en cultivos para el control de plagas.

Valor Nutritivo 35.5% de proteína, 16.9% de aceites, 7.65% de fibra cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de carbohidratos.

A continuación se presenta el requerimiento de semilla por usuario y el

rendimiento de los cultivos en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 22: Requerimiento y rendimiento de grano y leguminosas.

CultivosRequerimiento de

semilla Kg/HaRendimiento Kg/Ha

Quinua 15 1800

Arveja 80 1000

Habas 100 1000

Tarwi 80 1500 Fuente: Elaboración propia

Así mismo se efectúa el cálculo de semilla y rendimiento para 800 m2 de

cultivo (200 m2 por cada especie) que se sembrará en época de lluvia; se

hará entrega de semillas para una campaña (para el primer año del

proyecto), debiendo realizar la selección masal para obtener semillas

para la siembra en el segundo año del proyecto. A continuación se detalla

en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 23: Requerimiento de semilla y rendimiento.

CultivosRequerimiento de semilla

para 1 campaña (Kg)Rendimiento por área del

usuario (kg) en 1 añoQuinua 0.3 36

Arveja 1.6 20

Habas 2 20

Tarwi 1.6 30 Fuente: Elaboración propia

II.5.1.5 Módulo de Producción de Abonos Orgánicos:

La implementación de esta tecnología es para brindarle al productor la

disponibilidad de contar con un recurso importante para aportar los nutrientes

necesarios al cultivo y hacer uso eficiente del guano o estiércol de sus

animales, rastrojos, restos de cosecha, residuos de cocina y cenizas que

usualmente no son aprovechados adecuadamente por el productor. Para el

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mejor uso de estos recursos el proyecto plantea la producción de abonos

orgánicos tales como: compost y biol.

Las actividades a considerar para la instalación de los módulos de abonos

orgánicos se detallan a continuación:

a) COMPOST:

Es un abono orgánico parcialmente descompuesto, este proceso se logra por

acción de los microorganismos que degradan los residuos orgánicos

vegetales o animales en condiciones aeróbicas (con aire) y anaeróbicas (en

ausencia de aire). Es un producto que contiene un elevado contenido de

nutrientes esenciales para las plantas y genera una actividad microbiana en el

suelo dándole vida.

Elección del lugar

La compostera debe estar cerca a la chacra o huerto, fuente cercana de agua y

orientada de manera que el sol le llegue todo el día.

Insumos:

- Estiércol de animales (vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, cuyes, etc.).

- Restos vegetales; restos de cosecha, residuos de cocina (cascaras de frutas,

verduras, cascara de huevo, ceniza, etc.).

- Inoculante microbiano.

- Hierbas verdes picadas.

- Otros materiales de fácil descomposición.

Materiales:

- Madera rolliza de 3”x2m.

- Madera de eucalipto de 1.5m.

- Bolsa plástica

PREPARACIÓN

Con Inoculante Microbiano:

- Nivelar el suelo y darle una adecuada orientación.

- Colocar sobre el suelo una capa de estiércol y luego hierbas verdes

picadas, mojar y continuar colocando las siguientes capas.

- Luego aplicar la solución prepara con 200 ml de inoculante microbiano en

20 litros de agua con la ayuda de una mochila de fumigar limpia previo

volteo para su aplicación homogénea.

- Humedecer con una cantidad suficiente de agua.

- Luego se cubre la ruma con plástico para mantener la temperatura y evitar

la evaporación de la humedad de la cama.

- El compost estará listo para la cosecha en un mes a mes y medio.

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Sin Inoculante Microbiano:

- Colocar sobre el suelo la primera capa de restos vegetales previamente

picados, de 20 cm. de altura.

- Colocar palos de 10 cm de diámetro a cada metro cuadrado, los que

servirán de respiradero durante el proceso de compostaje.

- Colocar una segunda capa de estiércol con una altura de 10 cm.

- Terminada la segunda capa regar toda la cama ya formada tratando de

humedecerla por completo.

- Luego rosear ceniza por toda la cama empleando más o menos media pala

por metro cuadrado.

- Repetir los pasos anteriores e ir colocando capas alternadas de restos

vegetales, estiércol y ceniza hasta formar una pila de compost de por lo

menos de 1.20 a 1.50 m. de alto.

- Finalmente se cubre toda la cama con una capa de paja, rastrojos o una

manta con la finalidad de mantener la temperatura y evitar la evaporación de

la humedad de la cama.

Manejo de la cama compostera

- Se realiza a través de volteos con el fin de uniformizar el proceso de

descomposición del material y consiste en colocar los materiales de la parte

de arriba en la parte inferior y los de abajo hacia la parte superior.

- El primer volteo se debe realizar a las 3 semanas de iniciado el proceso de

elaboración del compost.

- Monitorear semanalmente la temperatura para humedecer. La humedad

será adecuada cuando al tomar un puñado de compost, el agua no

chorrea entre los dedos.

- El resto de volteos se realizara generalmente cada 15 días uno del otro

hasta que la descomposición sea total.

- Suministrar riegos con la finalidad de mantener una adecuada humedad que

permita una descomposición pareja. No regar en exceso, esto puede causar

pudrición y evitar una adecuada descomposición de los insumos.

- El compost puede estar listo después de 2 a 3 volteos, cuando la mezcla no

se siente caliente y presente un color negro parduzco uniforme.

- El tiempo que transcurrirá hasta que el compost esté listo dependerá de la

época, más rápido en verano que en invierno y de la consistencia de los

restos vegetales, los materiales picados más finos fermentan más rápido y

al cabo de 2 a 3 meses estará listo el compost.

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- El compost no debe tener olor desagradable si esto sucede la causa puede

ser una mala oxigenación de la mezcla por exceso de riego, en este caso se

debe proceder a un volteo de la pila para permitir una mejor oxigenación.

- Finalmente tamizar el compost, si es necesario para su uso y separar tallos

o rastrojos que no se han descompuesto para ser utilizados en la próxima

preparación.

Ventajas

- Mejora la estructura del suelo, es más suelto.

- Incrementa la capacidad de retención del agua.

- Mejora la aireación del suelo, favoreciendo el suministro de oxigeno a las

raíces.

- Incrementa la capacidad de nutrientes.

- Incrementa la actividad microbiana que permite transformar la materia

orgánica

- Es un abono orgánico que no quema a las plantas.

Dosis: La dosis de aplicación del compost se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro Nº 24: Dosis de aplicación del compost

CULTIVOS APLICACIONPapa, maíz, trigo, quinua, kiwicha, col 9 Tn/Ha.Zanahoria, cebolla, beterraga, ajo 6 Tn/Ha.Alfalfa, habas, arveja, frijol, trébol, tarwi 3 Tn/Ha.

Fuente: Elaboración propia

Para la producción de los abonos orgánicos se tendrán en cuenta ciertos criterios técnicos que nos permitan obtener abonos de calidad.

Cuadro Nº 25: Algunos parámetros de control de estabilidad del compost

Temperatura Estable

Color Marrón oscuro- negro ceniza

Olor Sin olor desagradable a bosque

Ph alcalino

C/N ≥= 20

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Fuente: Elaboración propia

Si se genera 10 Kg de excretas por día con una densidad = 0.5 tendremos

entonces:

Cuadro Nº 26: Generación de residuos para producción de abonos orgánicos.

Densidad 0.5 Generación de residuos

Día Semana Quincena Mes

Peso en TN 0.01 0.07 0.15 0.3

Volumen en m3 0.02 0.14 0.3 0.6 Fuente: Elaboración propia

Para lo cual se considerará como unidad de compostaje una masa de 0.3 TN con

un volumen de 0.6 m3.

Cálculo de la Unidad de compostaje:

Para la determinación de la capacidad de producción de compost se tendrá en

cuenta la crianza de cuyes implementada con el proyecto, y en el primer año se

contará con 1.45 TN de estiércol producido por 100 cuyes de 0.5 Kg de peso

vivo, la cual se elaborara en 4 procesos requiriendo 362.5 kg de estiércol por

proceso, el mismo procedimiento también es para el segundo año.

A continuación se presenta el siguiente cuadro donde indica la cantidad de

producción de compost por año, considerando una densidad de 0.5.

Cuadro Nº 27: Producción de compost por año.

AñoN° cuyes de 0.5

Kg de peso

Peso en TN

de estiércol

Volumen de compost

por proceso en m3

Volumen de compost

por año en m3

1 100 1.45 0.725 2.9

2 176 2.552 1.275 5.1

Fuente: Elaboración propia

PROTECCION DE LA COMPOSTERA:

Para proteger la compostera de los rayos solares directos y de las lluvias se

colocará una cobertura con plástico para lo cual se dispondrá de palos de

eucalipto para sostener dicha cobertura (ver anexo 17: plano de compostera).

b) BIOL:

Es un abono orgánico líquido, resultado de la descomposición de los residuos

animales y vegetales en ausencia de oxígeno. Contiene nutrientes que son

asimilados fácilmente por las plantas haciéndolas más vigorosas y resistentes.

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El biol puede prepararse en diferentes envases; como cilindros o bidones, así

mismo las recetas son flexibles y pueden adaptarse con los insumos que

dispone la familia en cada localidad.

Insumos:

- 10 Kg. de estiércol fresco de cuy, vacuno, ovino, porcino, etc.

- 01 Kg. de azúcar rubia, chancaca o melaza de caña

- 01 Lt de leche o suero

- 5 Kg. de alfalfa verde picada u otra leguminosa.

- 1 Kg. de ceniza vegetal.

- 50 litros de agua.

Materiales:

- Un cilindro de 80 Litros con tapa hermética.

- Cintas de cámara de llanta.

- 1 cinta aislante.

- 1 metro de manguera de plástico transparente.

- 1 botella de descartable de un litro.

Preparación

- Llenar el estiércol fresco en el cilindro de plástico.

- Agregar el agua y mezclar homogéneamente con la ayuda de un palo.

- Adicionar la ceniza y el azúcar y continuar moviendo la mezcla.

- Luego agregar la leche diluida en agua y remover.

- Agregar la alfalfa verde picada o cualquier otra leguminosa, mezclar bien.

- Cerrar herméticamente el cilindro para que se lleve a cabo el proceso de

fermentación.

- Finalmente en la tapa del cilindro hacer un agujero del diámetro de la

manguera, unir un extremo de la manguera y asegurar con el pegamento, el

otro extremo de la manguera introducir en una botella descartable

conteniendo agua. Esto facilita la salida del gas que se formara en el

proceso de fermentación.

- El proceso de fermentación dura un periodo de 2 a 3 meses, este tiempo

está en relación al clima. En climas fríos ocurre de 75 a 90 días mientras

que en climas cálidos va de 30 a 45 días.

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Utilización y Dosis del biol: La dosis de aplicación de biol se muestra en el

siguiente cuadro.

Cuadro Nº 28: Dosis de aplicación de biol.

CULTIVOS ETAPA DE DESARROLLO DOSIS DE APLICACION

Papa, oca,

maíz y

hortalizas

Plantas jóvenes ½ litro de biol colado, diluido en 20 litros de agua

Plantas en proceso de

floración

1 litro de biol colado diluido en 20 litros de agua

Plantas maduras 2 litros de biol colado diluido en 20 litros de agua

Fuente: Elaboración propia

Ventajas del biol

- Se pueden elaborar en base a insumos que se encuentran en la

comunidad.

- No requiere de una receta determinada, los insumos pueden variar.

- Su preparación es fácil y puede adecuarse a diferentes tipos de envases.

- Tienen bajo costo.

- Mejora el vigor del cultivo y le permite soportar con mayor eficacia los

ataques de plagas, enfermedades y los efectos adversos del clima.

PRODUCCION DE BIOL:

El biol se producirá al año 2 veces, como se tiene un bidón de capacidad 80

litros se obtendrá un rendimiento del 80% de su capacidad siendo 64 litros y al

año se tendrá 128 litros de biol.

II.5.1.6 Módulo de Crianza de Cuyes:

El proyecto promueve la crianza y manejo de cuyes con un nivel de tecnología

media a través de las diferentes actividades programadas, para lo cual se

brindara asistencia técnica y capacitación a los usuarios del proyecto. Se hará

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Esquema de preparación de biol.

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entrega de un modulo de 8 cuyes (7 hembras y 1 macho), a cada usuario para

iniciar con la crianza.

Los cuyes serán de la línea Perú, ya que tienen cualidades productivas y buena

conversión alimenticia, prolificidad e incrementar la producción para el

mercado. Para la implementación de la presente tecnología se detallan las

siguientes especificaciones técnicas.

Cuadro Nº 29: Especificaciones técnicas para la crianza de cuy.

DETALLES ESPECIFICACIONES

Módulos 120

Población de reproductores

Se hará entrega a cada usuario del proyecto un módulo de reproductores comprendido por: 07 hembras y 1 macho, de la línea Perú.

Requerimientos: insumos,

materiales y mano de obra

Reproductores: 7 hembras y 1 macho.Botiquín: Antibiótico, antiparasitario, algodón, vitamina E, tintura de yodo y desinfectante (cal).Materiales: Malla metálica, clavos de 2”, calamina traslucida y comederos.Alimentación: Semilla de pastos (en el módulo de pastos asociados).CONTRAPARTE DE LAS FAMILIAS:Materiales: Materiales de la zona como palos, maderas, tablas recicladas, adobes, arcilla.Alimentación: Estará a cargo con la producción de pastos y otros insumos que puedan aportar las familias.

Infraestructura de crianza

Se ha determinado realizar la crianza en jaulas. La construcción de la jaula se realizar con material rústico en un 70% con material de la zona.Dimensiones: La construcción de la jaula será de 1.55x2.70x5.50m. (Ver anexo 17: plano de jaulas para cuyes).

Ventajas de la crianza en jaulas

Brinda las condiciones necesarias de ventilación e iluminación para el desarrollo de la especie.- Muy ventilados.- Acceso permanente de luz solar.- Buen efecto térmico, contra heladas.- Brinda facilidad para la limpieza.- Segura contra animales domésticos y roedores.

Manejo

Infraestructura Productiva:Jaulas; lo más importante es que mantenga una adecuada ventilación y luminosidad para prevenir enfermedades.El modelo de jaula debe contar con una ligera inclinación, revestido con barro para generar calor a los cuyes y en parte frontal con malla para seguridad y ventilación.

Bioseguridad en el manejo

- Condiciones medioambientales; mantener la temperatura interna del galpón entre 16 a 22°C, ello permitirá evitar enfermedades en los cuyes y mejorara la producción.

- Efectuar limpiezas y desinfecciones periódicas de las instalaciones.

Bioseguridad del sistema

alimenticio

Pastos; luego del corte de los pastos, debe orearse según la época: en periodo de lluvias 8 horas, en períodos secos 2 horas, esto para evitar problemas digestivos del cuy.

Manejo del botiquín

Se recomienda ubicar el botiquín en un lugar visible, seguro, alejado del sol y la humedad.Tratamientos; según como se menciona en las indicaciones

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del fármaco, respetando las dosis y los tiempos recomendados. El productor debe saber identificar para que sirve cada medicamento.

Manejo técnico en la crianza del cuy

Alimentación

Empadre:Consiste en juntar a las hembras con el macho para que puedan reproducirse, se recomienda comenzar a empadrar a las hembras con 800 gr. De peso vivo y a 75 días de edad, mientras que los machos deben tener 1 Kg. de peso vivo y 3 meses de edad.Se propone un sistema de empadre continuo, donde los machos permanecen con las hembras y se aprovecha el celo post parto.Gestación:La gestación o preñez dura aproximadamente 67 días, la cantidad de crías depende del tipo y tamaño de la madre. Se recomienda de 4 a 6 partos por madre durante su vida reproductiva, luego la madre pasa a descarte para consumo o venta.Parto:La gestación termina con el parto, cada cuy hembra puede parir entre 1 a 6 crías que nacen con pelos, ojos y oídos funcionales. La madre limpia a las crías nacidas, favoreciendo la respiración inmediata, además les proporciona calor.Celos y post parto:Los cuyes hembras en caso de no ser empadradas repiten celo cada 15 a 16 días y esta dura entre 2 a 5 horas. También tiene un celo post parto generalmente fértil, se presenta 2 horas después del parto y es de corta duración con probabilidad de preñez.Lactación:Las crías inician su lactación al poco tiempo de nacidas, las cuyes solo tienen 2 pezones, por tanto un buen número de crías es de 2 a 4 gazapos por parto, posibilitando crías de buen tamaño.Tras el parto los gazapos deben tomar inmediatamente el calostro para tener inmunidad y resistencia frente a las enfermedades. Se recomiendan gazaperas para que las crías coman eficientemente el alimento.Destete:Consiste en separar a los gazapos de las madres. La cuy madre solo tiene buena leche hasta los 14 días después del parto, por ello se recomienda el destete entre los 14 y 21 días de edad.Al destete realizar el sexaje para clasificar hembras y machos.Recría:Se considera así a los cuyes desde el destete hasta los 60 días de edad, se les agrupa de manera separada a los machos de las hembras, en lotes de 10 a 15 animales por poza o jaula. En esta edad los cuyes llegan a pesar entre 350 a 750 gramos.Selección:Comienza con la identificación y evaluación de los cuyes padres, continúa con el nacimiento, destete y su desarrollo en la etapa recría. Se selecciona a los mejores animales como los futuros reproductores considerando las características productivas como: velocidad de crecimiento y otras características evaluadas en las mismas condiciones de manejo y sanidadLa alimentación será a base de Rye gras y alfalfa, cultivado

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con el apoyo del proyecto en las parcelas de los usuarios indicado en las tecnologías de pastos asociados.Así mismo es necesario contar con bebederos cuando se les da alimento seco y gazaperas para el cuidado de los gazapos.

Cuadro Nº 30: Principales enfermedades, prevención y control

Enfermedad Síntomas Signos Prevención Tratamiento

Salmonelosis

Adelgazamiento, debilidad e inapetencia

Pelo erizado, diarreas conTrazas de sangre, parálisis

Limpieza diaria, encalamiento, eliminar animales con sintomatología.

Enrofloxacina (via oral: 4 gotas/5 días)

Neumonía

Fiebre, pérdida del apetito, decaimiento.

Respiración agitada y secreción y estornudo.

Buena alimentación.Evitar cambios bruscos de temperatura.Separar a los animales enfermos.

Tetraciclinas +penicilina26 mg/kg de peso.Enrofloxacina.

Micosis

Comezón intensa, inflamación de la piel, decaimiento, pérdida de peso.

Caída progresiva del pelo, lesiones alrededor del ojo, nariz y el lomo.

Buena iluminación y ventilación del ambiente.

Tintura de yodo y/o sulfato de cobre.

Parásitosexternos

Comezón exagerada

Caída del pelo o se erizan

Limpieza de la jaula Fipronil (unas cuantas gotas).

Fuente: Elaboración propia

PROGRAMA DE MANEJO DE LA CRIANZA Y PRODUCCION DE CUYES:

La programación de la crianza de cuyes resulta de gran importancia para determinar cuál será

nuestra población estabilizada de cuyes a fin de brindar un manejo adecuado según nuestra

disponibilidad de espacio y pastos, ello nos permitirá conocer el número de cuyes de la granja

que se destinen para autoconsumo, venta y renovación de reproductores. El cuadro de

crecimiento poblacional se muestra más adelante teniendo en cuenta las siguientes premisas:

85% de natalidad, 14% de mortalidad, 2.75 crías por camada en promedio, capitalización 50,

25, 15 y 12.4% por trimestre, sexaje 50% H/M, edad de saca 3 meses con 0.7 Kg de peso vivo,

carcasa 64% de peso vivo, estabilización de la producción a partir del IV trimestre.

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Cuadro N° 31: Crecimiento poblacional de la crianza de cuyes

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Descripción Sexaje Cant. Descripción Sexaje Cant. Descripción Sexaje Cant. Descripción Sexaje Cant.

1) Inicio plantel = P1 H 7 1) P1 +F1 H 11 1) P1+F1+F2 H 14 1) P1+F1+F2 H 14

M 1 M 1 Adquisición 1 M M 2 M 2

2) Primera camada 2) Segunda camada

2) Tercera camada

2) Tercera camada

14.1 H 7 22.1 H 11 28.1 H 14 28.1 H 14

M 7 M 11 M 14 M 14

3) Destino 3) Destino 3) Destino 3) Destino

3.1 Reproductor H 4 3.1 Reproductor H 3 3.1 Reproductor H 0 3.1 Reproductor H 0

M 0 M M 0 M 0

3.2 Autoconsumo H 0 3.2 Autoconsumo H 6 3.2 Autoconsumo

H 10 3.2 Autoconsumo H 12

M 4 M 0 M M

4) Saldos H 3 4) Saldos H 2 4) Saldos H 0 4) Saldos H 2

M 3 M 11 M 14 M 14

Total saca 6 13 18 16

P1: Planta inicial. F1: Primera camada F2: Segunda camada

Fuente: Elaboración propia

Page 49: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

Así mismo se presenta la alimentación de un cuy con forraje hasta la edad

óptima de saca.

Cuadro Nº 32: Consumo de forraje verde hasta la edad de saca.

Edad en semana

Peso vivo en Kg. Consumo de forraje en Kg.

Diario Semanal

1 0.229 0.032 0.2242 0.293 0.050 0.35

3 0.355 0.082 0.574

4 0.426 0.100 0.7

5 0.474 0.100 0.7

6 0.506 0.125 0.875

7 0.557 0.125 0.875

8 0.621 0.150 1.05

9 0.666 0.150 1.05

10 0.707 0.200 1.4

11 0.751 0.200 1.4

12 0.804 0.250 1.750

13 0.853 0.250 1.750

TOTAL FORRAJE CONSUMIDO   12.698Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 33: Cantidad de forraje requerida durante la ejecución del proyecto

Período de ejecución del proyecto

Cantidad de cuyes

conducidos

Consumo de forraje en Kg hasta saca

Requerimiento de forraje en Kg por

añoTrimestre I 8 101.584  

Trimestre II 22 279.356  

Trimestre III 30 380.94  

Trimestre IV 44 558.712 1320.592

Trimestre V 44 558.712  

Trimestre VI 44 558.712  

Trimestre VII 44 558.712  

Trimestre VIII 44 558.712 2234.848

Fuente: Elaboración propia.

II.5.2 DISEÑO DEL COMPONENTE DE VIVIENDA SALUDABLE:

El componente de vivienda saludable comprende las actividades de instalación

de cocinas mejoradas, agua segura y manejo de residuos sólidos que a

continuación se describen:

II.5.2.1 Cocina Mejorada:

Todos los usuarios del proyecto cuentan con sus viviendas que se indica en el

plano predial adjuntado en el anexo 10, lo que justifica la implementación de las

cocinas mejoradas.

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2013

Implementación:

Se instalaran 120 cocinas mejoradas implementadas con el modelo Inkahuasi,

ideado por GTZ y validado por SENSICO (Servicio Nacional de Capacitación

para la Industria de la Construcción) adaptada con materiales de la zona cuyo

diseño se adjunta en el anexo 17: Cocina mejorada tipo Inka wasi adaptado.

Materiales:

- Ladrillos pasteleros 30 x 30 cm.

- Ladrillos de pared (artesanal)

- Alambre negro Nº 16

- Plancha de fierro fundido de 2 hornillas con salida para chimenea de

72x34x12mm.

- Cemento Portlan Tipo I (42,50 Kg.)

- Arena fina

- Chimenea de ɸ=0,12 x 1,20 m x 0,60 mm Sombrero capucha 0,18 x 07,00

cm. Galvanizado de 6 micras.

- Calamina Traslucida

- Adobe

- Ceniza

- Tierra de chacra

Recomendaciones técnicas

- El ambiente de la cocina mejorada, debe tener las siguientes dimensiones

como mínimo: 2,50 x 3,00 m y 2,40 m de altura libre.

- No construir o instalar la cocina mejorada en el lugar donde duerme la

familia.

- La ubicación de la cocina mejorada no debe obstaculizar la circulación de

personas.

- No exponer la cámara de combustión de la cocina mejorada directamente a

corrientes de aire frío, ya que la inducción de aire lo realiza la chimenea.

- Considerar una distancia mínima entre la cocina mejorada y la zona de

almacenaje de combustible de 0,50 metros.

- Considerar una altura de la cocina mejorada de 80 cm para una fácil

manipulación de las ollas durante la preparación de alimentos.

- Proteger la cocina mejorada mediante un techo o cobertura si ésta se ubica

en lugares abiertos o fuera de la edificación.

Ventajas de una cocina mejorada

- Ahorro de combustible o leña aproximadamente de 40 a 50%.

- Contribuye en la preservación de la Salud y el medio ambiente.

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- Ahorra tiempo en la preparación de los alimentos.

- No contamina con humo ni hollín el ambiente de la cocina.

- Disminuye los problemas respiratorios y ardor de los ojos, ocasionados por

el humo.

- Genera en la cocina, orden, limpieza y comodidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Ubicación y limpieza de la zona

Se realizará la limpieza para la construcción de la plataforma a base de adobe.

Este trabajo se realizará en un área de 1.20m de largo x 0.80m de ancho.

Mortero de barro con paja y agua

Para el inicio de la construcción de la plataforma de acuerdo al diseño, se

tendrá que preparar barro con paja picada y agua, mezclando hasta llegar a

obtener barro preparado óptimo para la construcción.

Construcción y moldeado de la plataforma o base

- Levantamos plataforma o base de 1.20m x 65cm x 30cm de altura

aproximadamente

- Dejamos 48cm hacia adentro y seguimos levantando los adobes hasta

27cm de alto para armar la cámara de combustión

Construcción de la Cámara de Combustión:

Medimos 25cm hacia adentro de uno de los laterales y colocamos el primer

ladrillo artesanal.

Seguidamente dejamos 15cm y colocamos el siguiente ladrillo, formando de

esta manera el suministro de la cámara de combustión.

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Luego de colocar los ladrillos artesanales para armar el suministro de la leña,

medimos hacia adentro 34cm y colocamos el siguiente ladrillo en forma

cruzada.

Seguimos levantando la siguiente hilera de ladrillos, manteniendo los 15cm.

interior del suministro de leña.

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Para formar la parte superior de la cámara de combustión, medimos de la parte

posterior e interna del suministro de la leña hacia adelante 15cm y colocamos

el ladrillo cruzado.

Seguimos construyendo todo el contorno como muestra la imagen.

Seguimos levantando las dos hileras superiores de la cámara de combustión

manteniendo los 15cm interiormente, y colocando los ladrillos entrelazados,

dejando el espacio libre del ladrillo que va en la parte posterior.

Seguidamente continuamos poniendo los ladrillos al nivel de la parte superior

de la cámara de combustión; pero dejamos un espacio libre de 9cm.

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2013

El espacio libre los cubrimos con barro bien amasado al nivel de la cámara de

combustión y al ras de la parte interna de la misma.

Colocamos la plancha de fierro fundido al ras de la cara frontal de la cocina y al

centro con respecto a la cámara de combustión.

Luego empotramos el tubo de la chimenea y lo nivelamos. Para la seguridad

de la familia y evitar quemaduras cubrimos el contorno del tubo hasta una

altura de 50cm.

La altura de la capucha protectora es de 5cm o 3 dedos interiormente (medir en

los 3 soportes).

La abertura del suministro de leña tiene que ser de 15cm x 15cm, para esto

rellenamos con barro hasta que alcance la altura indicada.

Iluminación del ambiente de la cocina:

Para mejorar la iluminación del ambiente de la cocina se colocara una plancha

de calamina traslucida para captar mejor la iluminación durante el día y así

evita el uso de energía eléctrica en estas horas.

II.5.2.2 Agua Segura:

A través del proyecto se fomenta el consumo de agua segura, para ello se

hervirá el agua para eliminar los microorganismos patógenos que ocasionan

enfermedades gastrointestinales (EDAs) sobre todo en personas más

susceptibles como son los niños y ancianos.

Materiales:

- Balde con grifo.

- Tetera

- Materiales de capacitación

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Actividades

- Campañas de sensibilización en el consumo de agua segura; constante

coordinación con el puesto de salud de la localidad para lograr el cambio de

actitud en las personas.

- Capacitaciones con el apoyo del sector salud; Generar cambios de

actitud y hábitos de consumo de agua segura y un adecuado

almacenamiento de agua.

II.5.2.3 Manejo de Residuos Sólidos:

Se realizaran campañas de sensibilización y capacitaciones para fomentar el

adecuado manejo de los residuos sólidos de las viviendas.

Esta actividad se tiene que trabajar en coordinación permanente con el sector

salud, para las capacitaciones y sensibilización de la población usuaria y que

implica también el adecuado manejo y mantenimiento de la poza o botadero de

la localidad.

II.5.3 DISEÑO DEL COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES

INCLUSIVOS:

En este componente se fomenta la promoción de negocios rurales inclusivos a

través de concurso por líneas de actividades que pueden ser agrícolas y no

agrícolas, que les permitirá a los productores incorporarse a cadenas

productivas orientadas a los mercados locales.

Un grupo de familias organizadas identificaran un negocio, con el apoyo de los

yachachiq y el coordinador técnico elaboraran pequeño perfiles de planes de

negocio ante el CLAR, y los que resulten viables y ganadores serán

financiados por el proyecto, así mismo para el emprendimiento de estos

negocios contaran con asistencia técnica.

Este componente se desarrollara teniendo en cuenta las etapas que se

describen a continuación:

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2013

Cuadro Nº 34: Matriz del componente de promoción de negocios rurales inclusivos Etapas Descripción Actores involucrados Instrumentos

Promoción, lanzamiento y difusión del concurso

Proceso mediante el cual se da a conocer las posibilidades que brinda la gestión de un perfil de negocio a las familias y los procedimientos para lograrlo.

Considera la realización de un evento de lanzamiento en donde concurren los principales actores locales en el que se socializa el propósito que persigue.

Incluye la edición, emisión y divulgación de material de promoción a través de afiches, folletos informativos, spots radiales y publicación en otros medios locales.

NEC, Unidad Territorial, Coordinador Técnico; Yachachiq y Gobierno Local.

Caja de herramientas de NRI.

Lineamientos generales del concurso de NRI.

Plan de Promoción de NRI.

Pautas para elaborar el material de promoción de NRI.

Bases del concurso.

Conformación de grupos de interés

Se facilita la formación de grupos de interés (socios, líderes y la idea de negocio)

Unidad Territorial, Coordinador Técnico; Yachachiq, población usuaria

Caja de herramientas de NRI.

Pautas para la conformación de los grupos de interés.

Acta de constitución del grupo de interés.

Identificación de las ideas y oportunidades de negocio

Validar ideas iniciales de las organizaciones con las oportunidades que les da el mercado y sus potencialidades reales.

Unidad Territorial, Coordinador Técnico; Yachachiq, Grupos de interés conformados.

Caja de Herramientas de NRI.

Pautas para el desarrollo del Taller de identificación de oportunidades de negocios. Criterios para evaluar y seleccionar la mejor idea de negocio

Elaboración de perfiles de negocio

El coordinador técnico y yachachiq brindan asistencia y orientación para que los grupos participantes elaboren sus perfiles de negocio según el formato correspondiente.

Población usuaria, yachachiq, Coordinador Técnico, Unidad Territorial.

Caja de Herramientas de NRI.

Formato de Perfil de Negocio Rural

Evaluación de gabinete y campo (previa al concurso CLAR)

En gabinete se desestiman las ideas que no son viables. Las que pasan la evaluación de gabinete son evaluadas en campo

Unidad Territorial, yachachiq y Coordinador Técnico

Caja de herramientas de NRI.

Ficha de evaluación de perfiles de negocios concursables.

Conformación y capacitación del Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR)

El CLAR debe estar conformado por personalidades representativas de la localidad.

La conformación del CLAR es una actividad que se puede realizar de manera paralela a los procesos anteriores.

Este Comité se reunirá solo las veces que se haga el concurso.

Un representante de:

*Gobierno Local

*Programas sociales

*Unidad Territorial de FONCODES

*Asociaciones de productores.

*Otras instituciones

Caja de herramientas de NRI.

Reglamento del CLAR.

Lineamientos generales del concurso de NRI.

Bases del concurso de NRI.

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2013

públicas o privadas.

*Responsable de capacitación al CLAR: Equipo FONCODES sede central (UGOE-CNRI)

Organización del concurso

Actividades desarrolladas con el fin de garantizar las condiciones de convocatoria y logística para el óptimo desarrollo del concurso

Municipalidad distrital, Coordinador Técnico, yachachiq, Unidad Territorial, grupos de interés concursantes

Caja de herramientas de NRI.

Pautas metodológicas para la organización previa del concurso

Desarrollo del Concurso

Los grupos de negocios sustentan sus perfiles de negocios y acceden a financiamiento en función a la calidad de sus propuestas

El CLAR califica a cada participante y el fondo total concursable, y elige a los ganadores.

Los resultados del concurso (ganadores y montos asignados) son anunciados públicamente el día del concurso

CLAR, grupos de negocios, oficina zonal, autoridades locales

Caja de herramientas de NRI.

Pautas metodológicas para la realización del concurso.

Ficha de evaluación del perfil de negocio rural – CLAR.

Selección del Asistente Técnico

El NEC con la participación de los grupos de interés realiza la convocatoria, evalúa y selecciona a los asistentes técnicos idóneos.

NEC, grupos de interés, Coordinador Técnico,

Yachachiq y postulantes a asistentes técnicos.

Caja de herramientas de NRI.

Orientaciones para la evaluación y selección de asistentes técnicos.

Ejecución de la asistencia técnica

Previo a ejecutar la AT, el NEC firmara un contrato con el Asistente Técnico del cual será parte el Plan de Asistencia Técnica. Este plan debe contar con el visto bueno del grupo de interés.

NEC, Asistente Técnico, Grupo de Interés, Unidad Territorial.

Caja de herramientas de NRI.

Modelo de contrato de A.T.

Plan de AT.

Adquisición de insumos, materiales y equipos

El AT valida la consistencia de la demanda de insumos y equipos según el Plan de AT.

Posteriormente, se procede con las adquisiciones en coordinación con el NEC y el Coordinador técnico.

NEC; Asistente Técnico, Grupo de Interés, Unidad Territorial.

Caja de herramientas de NRI.

Plan de adquisiciones

Evaluación de resultados

Con el fin de medir los resultados obtenidos por los grupos de interés se realiza una evaluación donde podrán demostrar de manera explícita y tangible la mejora en las capacidades, habilidades y destrezas logradas por los grupos de interés.

NEC; coordinador Técnico, Grupo de Interés, Unidad Territorial.

Caja de herramientas de NRI.

Ficha de evaluación de resultados del Negocio.

Fuente: Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.

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2013

Durante las visitas de evaluación y diagnóstico realizadas a la localidad de

Lluichocolpan, se han identificado algunos posibles negocios de

emprendimiento que las familias pueden desarrollar la que se presenta en el

siguiente cuadro:

Cuadro Nº 35: Identificación de ideas de negocios y/o negocios en marchaBreve descripción de

la actividad productiva o de

servicios

Productos o servicios a

ofrecerIdeas de negocio / negocios en marcha Mercado potencial

Agrícola Hortalizas, granos y tubérculos

Esta alternativa se complementa con el componente I, ya que al mejorar sus capacidades productivas, tendrán un excedente de la producción tanto de hortalizas como de granos y tubérculos, y a través de la organización de productores articularlos al mercado.

Articular como proveedores para los desayunos escolares de la localidad y localidades vecinas.

ArtesaníaTelares artesanales

 Realizan tejidos de frazadas y mantas con lana de carnero teñidos en diferentes colores y de manera artesanal, los conocimientos con los que cuentan han sido adquiridos a través del tiempo con la enseñanza y aprendizaje de sus antepasados. Elaboran para su uso y pedidos eventualmente.

Diversificar sus tejidos y mejorar la calidad, promoción de sus trabajos participando en las ferias del Distrito.

Comercio - - -

Servicios - - -

Agroindustria Panadería

Muchos hogares cuentan con hornos artesanales donde preparan panes eventualmente o en épocas de fiesta. Requieren implementar este negocio con la asociatividad de un grupo de hogares para abastecer en forma continua. Requieren capacitaciones para mejorar el sistema de panificación artesanal que practican.

Abastecer el mercado local.

Pecuarios Cuyes

Existe una demanda insatisfecha de cuyes en la región, por lo que es importante considerar esta actividad como un negocio potencial, puesto que con el proyecto se prevé mejorar e incrementar la crianza de cuyes como fuente generadora de ingresos.

Abastecer el mercado local, restaurantes, eventos sociales, fiestas costumbristas del distrito y la provincia.

Limitando servicio de transporte que eleva sus costos.

Otros Carpintería

Un grupo de pobladores realizan trabajos de carpinteria, elaboran puertas, ventanas, mesas y sillas, con materiales de la zona y con conocimientos empíricos. Por lo general por sus bajas condiciones económicas no acceden a recibir capacitaciones para mejorar la calidad de sus trabajos.

Mercado local y del Distrito.

Fuente: Elaboración propia y Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.

Para la elaboración de los perfiles de negocios rurales se implementarán los módulos

que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:

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2013

Cuadro Nº 36: Componente de Negocios Rurales Inclusivos

MóduloAcciones de Desarrollo de

CapacidadesCantidad Duración Metodología

Materiales e Insumos

Generación de capacidades productivas y asistencia técnica – CLAR

- Programación para reuniones con Productores.

- Focalización de Productores.- Introducción al armado de

fichas técnica o planes de negocios.

- Conformación de grupo de productores.

- Registro de integrantes del grupo y firma en actas.

5 2 horasDiálogo -

Participativo

- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.

- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.

a) Articulación económico-productivo

Organización de productoras

- Conformación de grupo de productores.

- Registro de integrantes del grupo y firma en actas.

- Formalización de la Asociación y/o empresa, personería jurídica.

- Acuerdos y compromisos

3 02 horasDiálogo -

Participativo

- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.

- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.

Capacitación con tecnologías mejoradas

- Video de Motivación.- Alternativas para la crianza de

cuyes. 2 02 horasDiálogo -

Participativo

Desarrollo de capacidades comerciales

- Antecedentes familiares en micro negocios.

- Potencialidades para emprender en negocios.

- Desarrollo de una idea de negocio.

- El mercado y plan de mercadeo.

- El negocio y plan de producción.

02 02 horasDiálogo -

Participativo

- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.

- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.

b) Articulación con proyectos productivos – FONCODES

Organización de productoras

- Conformación de grupo de productores.

- Registro de integrantes de grupos y firma en actas.

- Formalización de la Asociación y/o empresa, personería jurídica.

- Acuerdos y compromisos

03 02 horasDiálogo -

Participativo

- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.

- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.

Capacitación con tecnologías mejoradas

- Video de Motivación- Participación en concursos

inter NE.- Pasantías inter regionales.- Fortalecimiento de

capacidades en manejo semillas y producción de forrajes.

- Fortalecimiento de capacidades en crianza y manejo de cuyes mejorados.

02 02 horasDiálogo -

Participativo

- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.

- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.

Desarrollo de capacidades comerciales

- Financiamiento para el negocio.

- Buscar fuentes de financiamiento en las diferentes instituciones.

- Fortalecer las capacidades en gestión empresarial.

02 02 horasDiálogo -

Participativo

- Contar con un facilitador, salón adecuado para desarrollar el taller.

- Materiales de escritorio y recursos locales para dinámicas y simulaciones.

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2013

Fuente: Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.

Estrategias de implementación

La estrategia de implementación de articulación al mercado comprende

fundamentalmente:

- Desarrollo de talleres de capacitación para fortalecer sus actividades

productivas y brindarles las herramientas necesarias para mejorar la

calidad de sus productos.

- Trasferencia de tecnología para mejorar la selección, calidad y

presentación de sus productos.

- Fomentar el cambio de actitud para generación de ingresos a través de sus

actividades de negocios rurales.

- Pasantías para motivar y adoptar conocimientos para mejorar sus

productos y generar la sostenibilidad de sus actividades.

- Transformación de los productos.

II.5.4 DISEÑO DEL COMPONENTE DE FOMENTO DE CAPACIDADES

FINANCIERAS:

A través de este componente con el proyecto se promoverán entre los hogares

2 aspectos de la inclusión financiera:

La alfabetización financiera; que proporcionara informacion y conocimientos

básicos sobre el sistema financiero nacional y la promoción del ahorro para

facilitar la incorporación de los usuarios a un sistema de ahorros. Este

componente se desarrollara en el marco de la estrategia de inclusión financiera

del MIDIS, que es coordinada por la Dirección General de Calidad de las

Prestaciones del MIDIS. A continuación se presenta el proceso de

implementación del componente de fomento de capacidades financieras a

cargo del NEC, los materiales y servicios se detallan en el anexo 18.

Grafico N° 01: Implementación del componente de fomento de capacidades financieros a cargo del

NEC

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2013

Para el desarrollo del presente componente se implementarán los siguientes módulos:

Cuadro Nº 37: Componente de Fomento de Capacidades Financieras

MóduloAcciones de Desarrollo de

CapacidadesCantidad Duración Metodología

Materiales e Insumos

Motivación para la educación financiera inclusiva

- Programación para reuniones con gestor de JUNTOS.

- Focalización de grupos JUNTOS y lugares, para la conformación de los Grupos de AHORRISTAS y puntos donde se puedan dictar los talleres.

- Introducción y armado de fichas lógicas del Sistema Financiero.

- Conformación de grupo de ahorristas.

- Registro de integrantes del grupo y firma en actas.

01

05

01

05

01

02 horas

32 horas

30 horas

60 horas

08 horas

Diálogo

Diálogo – Participativo

Trabajo en gabinete

Diálogo – Participativo

Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

1: El Sistema financiero formal en el Perú.

- Evaluación de entrada.- Video motivacional.- El sistema financiero - Participación del estado en el

sistema financiero- Las instituciones financieras - La ley general de banca y seguros.- Los clientes en el sistema financiero- Técnicas representativas- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos

04

24 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

2: Productos y servicios financieros: el ahorro inclusivo.

- Repaso: el sistema financiero- Evaluación de entrada- El ahorro- Tipos de ahorro- El ahorro financiero- Pasos para abrir una cuenta de

ahorros- Apertura y gestión de nuestra cuenta

de ahorro- Como maneja la cuenta de ahorros

la IFI.- Tecnología - Presupuesto familiar.- Otros servicios financieros- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos

05

30 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

3: Productos y servicios financieros: el crédito responsable

- Repaso: El sistema financiero y servicios.

- Evaluación de entrada- El crédito- Características y comportamiento de

los actores- Dinámica del mercado- Gestión de un micro crédito- Video de reforzamiento y caso

exitoso.- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.

04

24 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

4: Servicios - Evaluación de entrada 04 24 Diálogo - Contar con un

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2013

financieros y productos: el seguro inclusivo

- Repaso: sistema financiero y servicios financieros

- Video de motivación- El seguro - Evolución - Microseguro de vida - Instrumentos para el Microseguro- Características de MSV- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.

horas / 06 horas cada

evento

Participativo

espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

5: Identidad cultural, autoestima y género

- Repaso: los servicios financieros- Evaluación de entrada- Video de motivación- Identidad- La identidad cultural- La cultura financiera- Autoestima, Identidad y autoestima- Género y economía- Cómo distribuimos nuestros ingresos

las familias rurales- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.

04

24 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

6: Economía y emprendimiento de negocios.

- Repaso: Servicios financieros una Alternativa para financiar nuestros negocios.

- Evaluación de Entrada- Video de Motivación- Antecedentes familiares en micro

negocios.- Potencialidades para emprender

negocios.- Desarrollo de una idea de negocio- El mercado y plan de mercadeo- El negocio y plan de producción.- Los Costos de producción y

servicios- Financiamiento para el negocio- Formalización de la empresa,

registros básicos y contabilidad- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.

06

36 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

7: Empresa y responsabilidad tributaria.

- Evaluación de Entrada- Repaso: Servicios financieros,

empresa y tributación.- Presentación del Taller - Video de Motivación- Empresa (negocio).- Régimen Tributario: - Practicas de uso y llenado de

formatos diversos- Resumen de Temas - Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos.

04

24 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para dinámicas y simulaciones.

8: Asociación para la competitividad

- Evaluación de Entrada- Repaso: Servicios financieros, la

empresa y tributación.- Video de Motivación- Legislación peruana para

organizaciones civiles.- La asociación y sus características- Análisis de Normas y Condiciones

Actuales Relacionados con El Sistema Tributario

- Oportunidades de gestión.

06 36 horas / 06

horas cada

evento

Diálogo - Participativo

Contar con un espacio, aula, salón adecuado para desarrollar el taller.

Algunos recursos locales para

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2013

- Gestión de la asociación- ¿Cómo sería mi asociación?- ¿Cómo operaria mi asociación?- Conclusiones.- Evaluación de salida- Acuerdos y compromisos

dinámicas y simulaciones.

Fuente: Guía de elaboración y aprobación de expedientes técnicos.

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN:

La estrategia de implementación del componente de capacidades financieras

comprende fundamentalmente:

- Transferencia de tecnología para la educación financiera a grupos de

ahorristas conformados en los NE.

- La ejecución de talleres de educación financiera en base a módulos

validados.

- Concursos para medir capacidades de asimilación y prácticas de

conocimientos.

- Pasantías para empoderar y generar condiciones de sostenibilidad.

- Formación de yachachiq financieros para el proceso de acompañamiento.

II.6 DETERMINACION DEL COSTO UNITARIO POR HOGAR SEGÚN

COMPONENTE DEL PROYECTO

El en presente cuadro se detallan los costos unitarios por hogar según los

componentes del proyecto, comprendido de igual manera para las 120 familias

usuarias del proyecto. La asignación de presupuesto por componente queda de

la siguiente manera:

- Fortalecimiento y consolidación de sistemas de produccion familiar

rural:

En este componente se invertirá S/. 2052.16 por hogar.

- Mejora de la vivienda saludable

En este componente se invertirá S/. 289.25 por hogar

- Promoción de negocios rurales inclusivos

En este componente se invertirá S/. 588.00 por hogar

- Fomento de capacidades financieras

En este componente se invertirá S/. 266.67 por hogar

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PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE

LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS

Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

MTERIALES 496,00 505,00 0,00 0,00Llave bayoneta de 1" Unid 1 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00Codo HDPE de 25 mm x1" C-15 Unid 1 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00Manguera reforzada de 1" ML 100 2,80 280,00 280,00 0,00 0,00Niple PVC de 1" x 0,40 m. Unid 1 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00Tubo PVC SAP x 1" m 2 5,00 10,00 10,00 0,00 0,00Aspersor de plástico de 3/4" Unid 2 50,00 100,00 100,00 0,00 0,00Cuatripode metálico de 1/2" x 1,50 m.c/abrazadera a presión. Unid 1 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00Cinta teflón Unid 1 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00Adpatador HDPE de 1" x 1/2" conabrazadera Unid. 1 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00POZO ARTESANAL 9,00 9,00 0,00 0,00Malla antiafida fina m 1 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00Filtro PVC SAP de 2" unid. 1 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00MANO DE OBRA 50,00 0,00 0,00 50,00Instalación del sistema de riego Jornal 0,50 25,00 12,50 0,00 0,00 12,50Construccion del pozo artesanal de1x1x0,80m. De profundidad Jornal 1,5 25,00 37,50 0,00 0,00 37,50HERRAMIENTAS 2,50 0,00 0,00 2,50Herramientas (5% de MONC) % 0,05 50,00 2,50 0,00 0,00 2,50COSTO TOTAL 557,50 505,00 0,00 52,50

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

Producción de Lechuga

Módulo de hortalizas a campo abierto

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 1.372,80 259,20 0,00 1.113,60

Semilla de lechuga var. White boston Kg 2,88 259,20 259,20

Compost Kg 7.680,00 921,60 921,60

Biol Lt 192,00 192,00 192,00

MANO DE OBRA 3.936,00 0,00 0,00 3.936,00

Mano de obra no calificada Jornal 157,44 3.936,00 3.936,00

TRACCIÓN ANIMAL 384,00 0,00 0,00 384,00

Arado y cruza de terreno Yunta 9,60 384,00 384,00

HERRAMIENTAS 196,80 0,00 0,00 196,80

Herramientas (5% M.O) % 0,05 196,80 196,80

COSTO TOTAL 5.889,60 259,20 0,00 5.630,40

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

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LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 1.670,40 806,40 0,00 864,00

Semilla beterraga Var. Detroit Kg 11,52 806,40 806,40

Compost Kg 5.760,00 691,20 691,20

Biol Lt 172,80 172,80 172,80

MANO DE OBRA 1.872,00 0,00 0,00 1.872,00

Mano de obra no calificada Jornal 74,88 1.872,00 1.872,00

TRACCIÓN ANIMAL 288,00 0,00 0,00 288,00

Arado y cruza de terreno Yunta 7,20 288,00 288,00

HERRAMIENTAS 93,60 0,00 0,00 93,60

Herramientas (5% M.O) % 0,05 93,60 93,60

COSTO TOTAL 3.924,00 806,40 0,00 3.117,60

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTOPRECIO TOTAL

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 1.771,20 792,00 0,00 979,20

Semilla de zanahoria Var. Royal chantenayKg 7,20 792,00 792,00

Compost Kg 7.200,00 864,00 864,00

Biol Lt 115,20 115,20 115,20

MANO DE OBRA 3.888,00 0,00 0,00 3.888,00

Mano de obra no calificada Jornal 155,52 3.888,00 3.888,00

TRACCIÓN ANIMAL 288,00 0,00 0,00 288,00

Arado y cruza de terreno Yunta 7,20 288,00 288,00

HERRAMIENTAS 194,40 0,00 0,00 194,40

Herramientas (5% M.O) % 0,05 194,40 194,40

COSTO TOTAL 6.141,60 792,00 0,00 5.349,60

CANT.DESCRIPCIÓN UNID.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

65

CANT.

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 1.058,40 194,40 0,00 864,00

Semillade col Corazón de buey Kg 2,16 194,40 194,40

Compost Kg 5.760,00 691,20 691,20

Biol Lt 172,80 172,80 172,80

MANO DE OBRA 3.204,00 0,00 0,00 3.204,00

Mano de obra no calificada Jornal 128,16 3.204,00 3.204,00

TRACCIÓN ANIMAL 288,00 0,00 0,00 288,00

Arado y cruza de terreno Yunta 7,20 288,00 288,00

HERRAMIENTAS 160,20 0,00 0,00 160,20

Herramientas (5% M.O) % 0,05 160,20 160,20

COSTO TOTAL 4.710,60 194,40 0,00 4.516,20

DESCRIPCIÓN UNID.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

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LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

FINANCIAMIENTO

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS Y MATERIALES 13.238,40 7.056,00 0,00 6.182,40

Semilla de espinaca Var. Viroflay Kg 9,60 672,00 672,00

Compost Kg 9.600,00 1.152,00 1.152,00

Biol Lt 230,40 230,40 230,40

Alambre de puas Nº 16 x 200 m. Rollo 120,00 6.000,00 6.000,00

Grapas para alambre de puas Kg. 60,00 384,00 384,00

Madera rolliza de 3" x 2 m. UNID. 1.920,00 4.800,00 4.800,00

MANO DE OBRA 3.888,00 0,00 0,00 3.888,00

Mano de obra no calificada Jornal 155,52 3.888,00 3.888,00

TRACCIÓN ANIMAL 384,00 0,00 0,00 384,00

Arado y cruza de terreno Yunta 9,60 384,00 384,00

HERRAMIENTAS 194,40 0,00 0,00 194,40

Herramientas (5% M.O) % 0,05 194,40 194,40

COSTO TOTAL 17.704,80 7.056,00 0,00 10.648,80

UNID. CANT.PRECIO TOTAL

DESCRIPCIÓN

Parcela de pastos asociados

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 17.880,00 12.000,00 0,00 5.880,00

Alfalfa Macate mejorado Kg 210,00 8.400,00 8.400,00

Rye gras italiano Kg 180,00 3.600,00 3.600,00

Estiércol descompuesto Kg 12.000,00 1.200,00 1.200,00

Pesticidas y abonos foliares

Tebuconazole Lt 6,00 1.500,00 1.500,00

Clorotalonil Lt 18,00 1.080,00 1.080,00

Metaldehido Kg 12,00 720,00 720,00

Metomilo Kg 6,00 540,00 540,00

Adherente Lt 6,00 120,00 120,00

Biol Lt 72,00 720,00 720,00

MANO DE OBRA 24.900,00 0,00 0,00 24.900,00

Mano de obra no calificada Jornal 996,00 24.900,00 24.900,00

TRACCIÓN ANIMAL 4.560,00 0,00 0,00 4.560,00

Arado y cruza de terreno Yunta 114,00 4.560,00 4.560,00

HERRAMIENTAS 1.245,00 0,00 0,00 1.245,00

Herramientas (5% M.O) % 0,05 1.245,00 1.245,00

COSTO TOTAL 48.585,00 12.000,00 0,00 36.585,00

FINANCIAMIENTO

CANT.DESCRIPCIÓN UNID.PRECIO TOTAL

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LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

Producción de quinua

Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas y tubérculos

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 3.528,00 2.328,00 0,00 1.200,00

Semilla de quinua Var. Blanca de Juli Kg 36,00 648,00 648,00

Guano de corral Kg 12.000,00 1.200,00 1.200,00

Guano de isla Kg 1.200,00 1.680,00 1.680,00

MANO DE OBRA 6.540,00 0,00 0,00 6.540,00

Mano de obra no calificada Jornal 261,60 6.540,00 6.540,00

TRACCIÓN ANIMAL 1.056,00 0,00 0,00 1.056,00

Arado y cruza de terreno Yunta 26,40 1.056,00 1.056,00

HERRAMIENTAS 327,00 0,00 0,00 327,00

Herramientas (5% M.O) % 0,05 327,00 327,00

COSTO TOTAL 11.451,00 2.328,00 0,00 9.123,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 7.920,00 6.480,00 0,00 1.440,00

Semilla de arveja var. Alderman Kg 192,00 4.800,00 4.800,00

Guano de isla Kg 1.200 1.680,00 1.680,00

Guano de corral Kg 14.400,00 1.440,00 1.440,00

MANO DE OBRA 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00

Mano de obra no calificada Jornal 201,60 5.040,00 5.040,00

TRACCIÓN ANIMAL 960,00 0,00 0,00 960,00

Arado y cruza de terreno Yunta 24,00 960,00 960,00

HERRAMIENTAS 252,00 0,00 0,00 252,00

Herramientas (5% M.O) % 0,05 252,00 252,00

COSTO TOTAL 14.172,00 6.480,00 0,00 7.692,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 5.424,00 3.744,00 0,00 1.680,00

Semilla de habas var. Pacae verde Kg 240,00 2.400,00 2.400,00

Guano de isla Kg 960,00 1.344,00 1.344,00

Guano de corral Kg 16.800,00 1.680,00 1.680,00

MANO DE OBRA 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

Mano de obra no calificada Jornal 192,00 4.800,00 4.800,00

Traslado 960,00 0,00 0,00 960,00

Arado y cruza de terreno Yunta 24,00 960,00 960,00

Tapado de semilla 240,00 0,00 0,00 240,00

HERRAMIENTAS % 0,05 240,00 240,00

Herramientas (5% M.O) 11.424,00 3.744,00 0,00 7.680,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

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2013

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

INSUMOS 4.464,00 3.264,00 0,00 1.200,00

Semilla de tarwi Var. Cholo fuerte Kg 192,00 1.920,00 1.920,00

Guano de corral Kg 12.000 1.200,00 1.200,00

Guano de isla Kg 960,00 1.344,00 1.344,00

MANO DE OBRA 5.460,00 0,00 0,00 5.460,00

Mano de obra no calificada Jornal 218,40 5.460,00 5.460,00

TRACCIÓN ANIMAL 960,00 0,00 0,00 960,00

Arado y cruza de terreno Yunta 24,00 960,00 960,00

HERRAMIENTAS 273,00 0,00 0,00 273,00

Herramientas (5% M.O) % 0,05 273,00 273,00

COSTO TOTAL 11.157,00 3.264,00 0,00 7.893,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

Módulo de abonos orgánicos

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

MATERIALES E INSUMOS 165,70 103,00 0,00 62,70BiolBidón plástico de 80 Lt. Unid 1 70,00 70,00 70,00Manguera transparente m 1 2,00 2,00 2,00Cinta aislante Unid 1 2,00 2,00 2,00Azúcar rubia Kg 1 3,20 3,20 3,20Leche o suero Lt 1 2,00 2,00 2,00Estiercol (varios tipos) Kg 10 0,10 1,00 1,00Hierba verde picada (leguminosa yotras) Kg 5 0,10 0,50 0,50CompostInoculante microbiano Lt 0,5 50,00 25,00 25,00Bolsa plástica m 2 2,00 4,00 4,00Estiércol Kg 300 0,10 30,00 30,00Hierbas verdes picadas Kg 100 0,10 10,00 10,00Madera rolliza de 3" x 2 m. Unid 4 2,50 10,00 10,00Madera de eucalipto de 1 m. Unid 4 1,50 6,00 6,00MANO DE OBRA 200,00 0,00 0,00 200,00BiolMano de obra no calificada Jornal 2,00 25,00 50,00 50,00CompostMano de obra no calificada Jornal 6,00 25,00 150,00 150,00HERRAMIENTAS 10,00 0,00 0,00 10,00BiolHerramientas (5% de MONC) % 0,05 50,00 2,50 2,50CompostHerramientas (5% de MONC) % 0,05 150,00 7,50 7,50COSTO TOTAL 375,70 103,00 0,00 272,70

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

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2013

Módulo de crianza de cuyes

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

MATERIALES E INSUMOS 487,75 391,75 0,00 96,00Cuyes reproductoraes (07 Hembras y 1 macho).

Unid.8 30,00 240,00 240,00

Desinfectante (Cal agricola) Kg. 2 1,00 2,00 2,00Malla Metalica m2 8 3,00 24,00 24,00Clavo de 1" Kg. 0,25 4,00 1,00 1,00Clavo de 3" Kg. 0,50 4,50 2,25 2,25Calamina Traslucida Unid 2 25,00 50,00 50,00Calamina Unidad 1 17,00 17,00 17,00Antibiótico (Frasco por 10 ml) Frasco 2 7,00 14,00 14,00Antiparcitario externo Frasco 1 8,00 8,00 8,00Tintura de yodo x 10 ml Frasco 1 3,00 3,00 3,00Algodón Pqte de 50 Gr. Paquete 1 2,50 2,50 2,50Comedero de arcilla Unid. 2 7,00 14,00 14,00Vitamina E (Frasco por 10 ml) Frasco 2 7,00 14,00 14,00Alimentación Glb. 1 15,00 15,00 15,00Tierra m3 4 5,00 20,00 20,00Madera roliiza de 3" x 2,50 m. Unid 20 2,50 50,00 50,00Madera roliiza de 2" x 2,50 m. Unid 5 2,20 11,00 11,00MANO DE OBRA 250,00 0,00 0,00 250,00Mano de obra no calificada Jornal 10,00 25,00 250,00 250,00

HERRAMIENTAS 12,50 0,00 0,00 12,50Herramientas (5% de MONC) % 0,05 250,00 12,50 12,50

COSTO TOTAL 750,250 391,75 0,00 358,50

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

Flete y transporte de materiales e insumos del componente de producción familiar rural

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

TRANSPORTE DE MATERIALES 15.342,80 15.342,80 0,00 0,00Transporte de materiales Glb 1,0 15.342,80 15.342,80 15.342,80

COSTO TOTAL 15.342,80 15.342,80 0,00 0,00

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

PRECIO TOTAL

MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar1,00 20,00

20,00 20,00Sub Total 20,00 20,00 0,00 0,00

UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN

CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOS CONTRATACIÓN DE YACHACHIQ) 1/

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Honorarios contratación Yachachiq 1er añoYachachiq 3,00 100,00

300,00 300,00Honorarios contratación Yachachiq 2doaño

Yachachiq 1,00 100,00 100,00 100,00

Honorarios contratación Yachachiq 3er año Yachachiq 1,00 150,00 150,00 150,00Sub Total 5,00 550,00 400,00 150,00 0,00

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

PRECIO TOTAL

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2013

SEGURO BÁSICO YACHACHIQ

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Seguro básico Yachachiq 1er año Yachachiq 3,00 10,00 30,00 30,00Seguro básico Yachachiq 2do año Yachachiq 1,00 10,00 10,00 10,00Seguro básico Yachachiq 3er año Yachachiq 1,00 15,00 15,00 15,00Sub Total 5,00 55,00 40,00 15,00 0,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

MOVILIDAD YACHACHIQ

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Movilidad Yachachiq 1er año Yachachiq 3,00 10,00 30,00 30,00Movilidad Yachachiq 2do año Yachachiq 1,00 10,00 10,00 10,00Movilidad Yachachiq 3er año Yachachiq 1,00 15,00 15,00 15,00Sub Total 5,00 55,00 40,00 15,00 0,00

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

PRECIO TOTAL

CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Concurso Eventos 2,00 35,00 70,00 52,50 17,5Sub Total 70,00 52,50 17,50 0,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Participación en ferias Hogares 3,00 29,00 87,00 52,20 34,8Sub Total 87,00 52,20 34,80 0,00

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

PRECIO TOTAL

PASANTÍAS YACHACHIQ

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Pasantia de yachachic Pasantías 1,00 27,00 27,00 12,15 14,85Sub Total 27,00 12,15 14,85 0,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

70

Page 71: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE

LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE

Instalación de cocina mejorada

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

MATERIALES E INSUMOS 253,17 219,3 0,0 33,9CÁMARA DE COMBUSTIÓN 153,05 153,05 0,00 0,00Ladrillos pasteleros 30 x 30 cm. Unid 5 2,30 11,50 11,50 0,00 0,00Ladrillos de pared (artesanal) Unid 14,00 0,70 9,80 9,80 0,00 0,00Alambre negro Nº 16 kg 0,10 4,50 0,45 0,45 0,00 0,00Plancha de fierro fundido de 72cm.x34cm.x12mm. De 2 hornillasUnid 1 120,00 120,00 120,00 0,00 0,00Cemento portlan Tipo I (42,50 Kg.) Kg. 5 0,50 2,50 2,50 0,00 0,00Arena fina m³ 0,08 110,00 8,80 8,80 0,00 0,00CONSTRUCCION DE CHIMENEA 41,20 41,20 0,00 0,00Ladrillos de pared (artesanal) Unid 16,00 0,70 11,20 11,20 0,00 0,00Chimenea de ɸ=0,12 x 1,20 m x 0,60 mm Sombrero capucha 0,18 x 07,00 cm. Galvanizado de 6 micras. Unid 1 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00OTROS MATERIALES 58,92 25,00 0,00 33,92Calamina Traslucida Unid 1 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00Adobe Unid 40,00 0,80 32,00 0,00 0,00 32,00Ceniza m³ 0,08 16,00 1,28 0,00 0,00 1,28Tierra de chacra m³ 0,08 8,00 0,64 0,00 0,00 0,64MANO DE OBRA 50,00 0,00 0,00 50,00Construcción de la cocina jornal 2,00 25,00 50,00 0,00 0,00 50,00HERRAMIENTAS 2,50 0,00 0,00 2,50Herramientas (5% M.O.N.C) % 0,05 50,00 2,50 0,00 0,00 2,50

COSTO TOTAL 305,67 219,25 0,00 86,42

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar1,00 20,00

20,0020,00 0,0 0,0

Sub Total 20,00 20,00 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

Agua segura

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

MATERIALES 50,00 50,00 0,00 0,00Balde con caño x 12 litros Unidad 1,0 20,00 20,00 20,00Tetera de acero inoxidable Unidad 1,0 30,00 30,00 30,00

COSTO TOTAL 50,00 50,00 0,00 0,00

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTOUNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

DESCRIPCIÓN

COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERASPromocion y convocatoria

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Promocion y convocatoria yconcursos

Módulo por hogar

1,00 19,9419,94 19,94

Sub Total 19,94 19,94 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

71

Page 72: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE

LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH”

2013

Materiales de capacitacion

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar1,00 80,07

80,07 80,07Sub Total 80,07 80,07 0,00 0,00

PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

Honorarios facilitador financiero

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 10,42 62,50 62,50Sub Total 62,50 62,50 0,00 0,00

UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN

Honorarios yachachiq financiero 4187,5

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 8,33 100,00 100,00Sub Total 100,00 100,0000 0,00 0,00

DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITAR.PRECIO TOTAL

FINANCIAMIENTO

Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero

FONCODES GOB. LOCAL USUARIOS

Viáticos y apoyo logístico Informe 1,00 4,17 4,17 4,17Sub Total 4,17 4,1667 0,00 0,00

FINANCIAMIENTODESCRIPCIÓN UNID. CANT.

PRECIO UNITAR.

PRECIO TOTAL

II.7 DETERMINACION DE LOS COSTOS UNITARIOS DEL PROYECTO SEGÚN COMPONENTE DEL PROYECTO

Se ha asignado un monto de S/. 3,700 por Hogar, a ser financiado con recursos de FONCODES, el cual se efectúa a través del análisis de costos unitarios por actividad.

72

Page 73: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

FONCODES GOB. LOCAL BENEFIC.

I COSTOS DIRECTOS 603.837,40 383.529,40 29.658,00 190.650,00

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN FAMILIARRURAL 456.196,40 246.258,80 29.658,00 180.279,60

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40 172.236,80 0,00 180.279,601.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado Unid 120 557,50 66.900,00 60.600,00 0,00 6.300,00

1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38.370,60 9.108,00 0,00 29.262,601.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 3.067,50 5.889,60 259,20 0,00 5.630,401.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 2.725,00 3.924,00 806,40 0,00 3.117,601.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 4.265,00 6.141,60 792,00 0,00 5.349,601.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 3.271,25 4.710,60 194,40 0,00 4.516,201.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 9.221,25 17.704,80 7.056,00 0,00 10.648,801.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 8.097,50 48.585,00 12.000,00 0,00 36.585,001.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas y tubérculos 48.204,00 15.816,00 0,00 32.388,001.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 4.771,25 11.451,00 2.328,00 0,00 9.123,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 5.905,00 14.172,00 6.480,00 0,00 7.692,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 4.760,00 11.424,00 3.744,00 0,00 7.680,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 4.648,75 11.157,00 3.264,00 0,00 7.893,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120,00 375,70 45.084,00 12.360,00 0,00 32.724,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120,00 750,25 90.030,00 47.010,00 0,00 43.020,00

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos del componente de producciónfamiliar rural Glb 1 15.342,80 15.342,80 15.342,80 0,00 0,00

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS

Módulo por hogar 120,00 20,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOS CONTRATACIÓN DEYACHACHIQ) Yachachiq 5,00 13.200,00 66.000,00 48.000,00 18.000,00 0,00

1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5,00 1.320,00 6.600,00 4.800,00 1.800,00 0,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5,00 1.320,00 6.600,00 4.800,00 1.800,00 0,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2,00 4.200,00 8.400,00 6.300,00 2.100,00 0,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3,00 3.480,00 10.440,00 6.264,00 4.176,00 0,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1,00 3.240,00 3.240,00 1.458,00 1.782,00 0,00

2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,40 34.710,00 0,00 10.370,402,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 305,67 36.680,40 26.310,00 0,00 10.370,40

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar

Módulo por hogar 1,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00

2,3 Agua segura Unidad 120 50,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,003 COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 70.560,00 70.560,00 0,00 0,00

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120,00 78,00 9.360,00 9.360,00 0,00 0,00

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondo concursable a nivel deNEC)

Módulo 120,00 510,00 61.200,00 61.200,00 0,00 0,00

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 32.000,60 0,00 0,00

4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por

hogar 1,00 2392,8 2.392,80 2.392,80 0,00 0,00

4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar 1,00 9607,8 9.607,80 9.607,80 0,00 0,004,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 1250,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 1000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00

UNID. MEDID.

CANT.COSTO

UNITAR.INVERSIÓN

TOTAL FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS

Nº DESCRIPCIÓN

Page 74: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

II.8 DETERMINACION DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Respecto a los costos directos e indirectos del Proyecto Productivo se deberá

tener en consideración lo siguiente:

2.8.1.1 Los costos directos: Corresponden principalmente a los gastos para la

compra de insumos y materiales, así como el acompañamiento y

asistencia técnica para la implementación de los componentes del

Proyecto, incluye el pago a los Yachachiq encargados de realizar la

capacitación y asistencia técnica de campesino a campesino.

2.8.1.2 Los costos indirectos: Son todos los gastos previstos para la parte

operativa y administrativa del Proyecto Productivo y son:

Gastos generales del NEC: Se incluyen los principales gastos de

movilidad y apoyo que requieren los representantes del ORNE / ORNEC

para realizar gestiones fuera de la zona del Proyecto Productivo entre

otros.

Gastos de Elaboración de expediente técnico: Son los realizados por

concepto de la etapa de pre inversión para el pago del proyectista.

Gastos de ejecución del proyecto: Son los realizados durante el período

de ejecución como el pago del Coordinador Técnico del NEC.

Gastos de seguimiento del NEC: Corresponde a los gastos que

consisten en la supervisión del equipo zonal de FONCODES.

Page 75: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

FONCODES GOB. LOCAL

BENEFIC.I COSTOS DIRECTOS 603.837,40 3.196,08 383.529,40 29.658,00 190.650,00 86,38%

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40 2.052,16 246.258,80 29.658,00 180.279,60 55,46%

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40 1.435,31 172.236,80 0,00 180.279,60 38,79%1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado Unid 120 557,50 66.900,00 505,00 60.600,00 0,00 6.300,00 13,65%

1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38.370,60 75,90 9.108,00 0,00 29.262,60 2,05%1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 3.067,50 5.889,60 2,16 259,20 0,00 5.630,40 0,06%1.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 2.725,00 3.924,00 6,72 806,40 0,00 3.117,60 0,18%1.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 4.265,00 6.141,60 6,60 792,00 0,00 5.349,60 0,18%1.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 3.271,25 4.710,60 1,62 194,40 0,00 4.516,20 0,04%1.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 9.221,25 17.704,80 58,80 7.056,00 0,00 10.648,80 1,59%1.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 8.097,50 48.585,00 100,00 12.000,00 0,00 36.585,00 2,70%

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas ytubérculos 48.204,00 131,80 15.816,00 0,00 32.388,00 3,56%

1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 4.771,25 11.451,00 19,40 2.328,00 0,00 9.123,00 0,52%1.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 5.905,00 14.172,00 54,00 6.480,00 0,00 7.692,00 1,46%1.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 4.760,00 11.424,00 31,20 3.744,00 0,00 7.680,00 0,84%1.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 4.648,75 11.157,00 27,20 3.264,00 0,00 7.893,00 0,74%1.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 375,70 45.084,00 103,00 12.360,00 0,00 32.724,00 2,78%1.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 750,25 90.030,00 391,75 47.010,00 0,00 43.020,00 10,59%

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos del componente deproducción familiar rural Glb 1 15.342,80 15.342,80 127,86 15.342,80 0,00 0,00 3,46%

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍASMódulo por

hogar 120 20,00 2.400,00 20,00 2.400,00 0,00 0,00 0,54%

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ) Yachachiq 5 13.200,00 66.000,00 400,00 48.000,00 18.000,00 0,00 10,81%

1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 1.320,00 6.600,00 40,00 4.800,00 1.800,00 0,00 1,08%1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 1.320,00 6.600,00 40,00 4.800,00 1.800,00 0,00 1,08%1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 4.200,00 8.400,00 52,50 6.300,00 2.100,00 0,00 1,42%1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 3.480,00 10.440,00 52,20 6.264,00 4.176,00 0,00 1,41%1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3.240,00 3.240,00 12,15 1.458,00 1.782,00 0,00 0,33%

2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,40 289,25 34.710,00 0,00 10.370,40 7,82%2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 305,67 36.680,40 219,25 26.310,00 0,00 10.370,40 5,93%

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud ynutrición familiar

Módulo por hogar 1 2.400,00 2.400,00 20,00 2.400,00 0,00 0,00 0,54%

2,3 Agua segura Unidad 120 50,00 6.000,00 50,00 6.000,00 0,00 0,00 1,35%3 COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS 70.560,00 588,00 70.560,00 0,00 0,00 15,89%

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120,00 78,00 9.360,00 78,00 9.360,00 0,00 0,00 2,11%

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondoconcursable a nivel de NEC)

Módulo 120,00 510,00 61.200,00 510,00 61.200,00 0,00 0,00 13,78%

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 266,67 32.000,60 0,00 0,00 7,21%

4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por

hogar 1,00 2392,8 2.392,80 19,94 2.392,80 0,00 0,00 0,54%

4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar 1,00 9607,8 9.607,80 80,07 9.607,80 0,00 0,00 2,16%4,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 1250,00 7.500,00 62,50 7.500,00 0,00 0,00 1,69%4,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 1000,00 12.000,00 100,00 12.000,00 0,00 0,00 2,70%4,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1,00 500,00 500,00 4,17 500,00 0,00 0,00 0,11%

II. COSTO INDIRECTO 60.470,60 503,92 60.470,60 0,00 0,00 13,62%2.1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 102,72 12.326,56 0,00 0,00 2,78%

2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24,00 166,670 4.000,08 33,33 4.000,08 0,00 0,00 0,90%2.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8,00 300,00 2.400,00 20,00 2.400,00 0,00 0,00 0,54%2.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1,00 400,00 400,00 3,33 400,00 0,00 0,00 0,09%2.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24,00 55,55 1.333,20 11,11 1.333,20 0,00 0,00 0,30%2.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24,00 174,720 4.193,28 34,94 4.193,28 0,00 0,00 0,94%

2.2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 110,00 13.200,00 0,00 0,00 2,97%2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1,00 13.000,00 13.000,00 108,33 13.000,00 0,00 0,00 2,93%2.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1,00 100,00 100,00 0,83 100,00 0,00 0,00 0,02%2.2.3 Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago de proyectista Proyecto 1,00 100,00 100,00 0,83 100,00 0,00 0,00 0,02%

2.3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 261,20 31.344,00 0,00 0,00 7,06%

2.3.1Administración del Proyecto contratación de coordinador técnico de NEC

Coordinador técnico 24,00 1.250,00 30.000,00 250,00 30.000,00 0,00 0,00 6,76%

2.3.2 Seguro Coordinador Técnico Coordinador

Técnico 24,00 28,000 672,00 5,60 672,00 0,00 0,00 0,15%

2.3.3 Movilidad Coordinador técnico Coordinador

Técnico 24,00 28,000 672,00 5,60 672,00 0,00 0,00 0,15%

2.4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 30,00 3.600,04 0,00 0,00 0,81%2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12,00 77,780 933,36 7,78 933,36 0,00 0,00 0,21%2.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12,00 138,890 1.666,68 13,89 1.666,68 0,00 0,00 0,38%2.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos Informe 1,00 1.000,00 1.000,00 8,33 1.000,00 0,00 0,00 0,23%

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,00 3.700,00 444.000 29.658,00 190.650,00 100,00%

INVERSIÓN TOTAL

FINANCIAMIENTO % FINANC. FONCODES

Nº DESCRIPCIÓNUNID.

MEDID.CANT.

COSTO UNITAR.

APORTE POR HOGAR

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

Page 76: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” 2013

II.9 PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

76

0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 603.837,40

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,401.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riego tecnificado Unid 120 66.900,001.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38.370,601.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 5.889,601.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 3.924,001.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 6.141,601.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 4.710,601.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 17.704,801.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 48.585,00

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas ytubérculos 48.204,00

1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 11.451,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 14.172,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 11.424,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 11.157,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 45.084,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 90.030,00

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos del componente deproducción familiar rural Glb 1 15.342,80

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS

Módulo por hogar 120 2.400,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ) Yachachiq 5 66.000,00

1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 8.400,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 10.440,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3.240,00

2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,402,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 36.680,40

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud ynutrición familiar

Módulo por hogar 1 2.400,00

2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00

3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALESINCLUSIVOS 70.560,00

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120,00 9.360,00

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondoconcursable a nivel de NEC) Módulo 120,00 61.200,00

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60

4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por

hogar 1,00 2.392,80

4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar 1,00 9.607,80

4,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6,00 7.500,00

4,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12,00 12.000,00

4,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1,00 500,00II. COSTO INDIRECTO 60.470,60

2,1 GASTOS GENERALES DEL NEC 12.326,562.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24,00 4.000,082.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8,00 2.400,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1,00 400,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24,00 1.333,202.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24,00 4.193,28

2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,002.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1,00 13.000,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1,00 100,00

2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago deproyectista Proyecto 1,00 100,00

2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00

2.3.1Administración del Proyecto contratación de coordinadortécnico de NEC

Coordinador técnico 24,00 30.000,00

2.3.2Seguro Coordinador Técnico

Coordinador

Técnico 24,00 672,00

2.3.3Movilidad Coordinador técnico

Coordinador

Técnico 24,00 672,00

2,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,042.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12,00 933,362.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12,00 1.666,682.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos Informe 1,00 1.000,00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Nº DESCRIPCIÓNUNID.

MEDIDAMETA

PPTO. TOTAL

CRONOGRAMA TRIMESTRAL

Page 77: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” 2013

77

0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 603.837,40

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40

1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado

Unid 120 66900,00 60,00 60,001.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38370,60

1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 5889,60 1,921.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 3924,00 1,44

1.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 6141,60 1,44

1.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 4710,60 1,44

1.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 17704,80 1,921.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 48585,00 3,00 3,00

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos, leguminosas y tubérculos 48204,00

1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 11451,00 2,401.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 14172,00 2,401.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 11424,00 2,401.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 11157,00 2,401.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 45084,00 60,00 60,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 90030,00 60,00 60,00

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural Glb 1 15342,80 0,50 0,50

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS

Módulo por hogar

120 2400,0060,00 60,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)

Yachachiq 5 66000,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 6600,00 2,50 1,25 1,25

1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 6600,00 2,50 2,50 2,50 2,50 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 8400,00 1,00 1,00

1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 10440,00 1,00 1,00 1,00

1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3240,00 0,50 0,502 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45080,40

2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 36680,40 120,00

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda,salud y nutrición familiar

Módulo por hogar

1 2400,000,50 0,50

2,3 Agua segura Unidad 120 6000,00 120,00

3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS RURALESINCLUSIVOS 70560,00

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9360,00 120,00

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformar fondoconcursable a nivel de NEC)

Módulo 120 61200,0060,00 60,00

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32000,60

4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por

hogar1

2392,80 1,00

4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar1

9607,80 1,004,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7500,00 3,00 3,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12000,00 6,00 6,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 0,50 0,50

II. COSTO INDIRECTO 60470,602,1 GASTOS GENERALES DEL NEC 12326,56

2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4000,08 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,002.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2400,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 1,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1333,20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,002.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4193,28 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13200,00

2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13000,00 1,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 1,00

2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago deproyectista

Proyecto 1 100,001,00

2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31344,00

2.3.1

Administración del Proyecto contratación de coordinadortécnico de NEC

Coordinador

técnico 24 30000,00

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2.3.2Seguro Coordinador Técnico

Coordinador Técnico

24 672,0012,00 12,00

2.3.3Movilidad Coordinador técnico

Coordinador Técnico

24 672,003,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

2,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3600,04

2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,502.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1666,68 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

2.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos Informe 1 1000,00 1,00PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

Nº DESCRIPCIÓNUNID.

MEDIDAMETA

PPTO. TOTAL

CRONOGRAMA TRIMESTRAL

Page 78: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

II.10 PROGRAMACION DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCIADOS POR FONCODES

S/. % S/. %I COSTOS DIRECTOS 383.529,40 306.823,50 80,00 76.705,90 20,00

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 246.258,80 223.896,80 22.362,00

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 172.236,80 172.236,80 0,00

1.1.1.

Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado

Unid 120 60600,0060.600,00 0,00

1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 9108,00 9108,00 0,00

1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 259,20 259,20 0,001.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 806,40 806,40 0,001.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 792,00 792,00 0,001.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 194,40 194,40 0,001.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 7056,00 7.056,00 0,001.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 12.000,00 12.000,00 0,00

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos 15.816,00 15.816,00 0,00

1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 2.328,00 2.328,00 0,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 6.480,00 6.480,00 0,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 3.744,00 3.744,00 0,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 3.264,00 3.264,00 0,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 12.360,00 12.360,00 0,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 47.010,00 47.010,00 0,00

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural

Glb1 15.342,80 15.342,80 0,00

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍASMódulo por

hogar120

2.400,00 720,00 1.680,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)

Yachachiq 5 48.000,00 36.000,00 12.000,001.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 3.600,00 1.200,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 3.600,00 1.200,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 6.300,00 3.150,00 3.150,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 6.264,00 3.132,00 3.132,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 1.458,00 1.458,00 0,00

2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 34.710,00 34.710,00 0,00

2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 26.310,00 26.310,00 0,00

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar

Módulo por hogar

12.400,00 2.400,00 0,00

2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00 6.000,00 0,00

3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSRURALES INCLUSIVOS 70.560,00 16.216,10 54.343,90

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9.360,00 9.360,00 0,00

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformarfondo concursable a nivel de NEC)

Módulo 12061.200,00 6.856,10 54.343,90

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32000,6 32000,6 0

4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por

hogar 1 2.392,80 2.392,80 0,00

4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar 1 9.607,80 9.607,80 0,004,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7.500,00 7.500,00 0,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12.000,00 12.000,00 0,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 500,00 0,00

2,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 12.326,56 0,002.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4.000,08 4.000,08 0,002.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2.400,00 2.400,00 0,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 400,00 0,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1.333,20 1.333,20 0,002.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4.193,28 4.193,28 0,00

2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00 0,00

2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13.000,00 13.000,00 0,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 100,00 0,00

2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pagode proyectista

Proyecto 1100,00 100,00 0,00

2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 20.769,88 10.574,12

2.3.1Administración del Proyecto contratación decoordinador técnico de NEC

Coordinador técnico

2430.000,00 20.000,00 10.000,00

2.3.2 Seguro Coordinador Técnico Coordinador

Técnico24

672,00 369,60 302,40

2.3.3 Movilidad Coordinador técnico Coordinador

Técnico24

672,00 400,28 271,722,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 2.080,03 1.520,01

2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 746,69 186,672.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1.666,68 1.333,34 333,34

2.4.3Elaboración de video de implementación deproyectos

Informe 11.000,00 0,00 1.000,00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 444.000,00 355.199,977 88.800,024100 80,00 20,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO POR FONCODES

DESCRIPCIÓNUNID.

MEDIDANº

II. COSTO INDIRECTO 60470,60 48376,5 80% 12094,1 20%

DESEMBOLSOMETA PPTO. TOTAL 1ER DESEMBOLSO 2DO DESEMBOLSO

Page 79: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

II.11 PROGRAMACION FINANCIERA DEL PROYECTO

0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 603.837,40 0,00 89.064,50 210.423,50 120.587,40 85.254,00 15.000,00 40.332,00 10.800,00 10.776,00 21.600,00

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 456.196,40 0,00 76.813,90 205.223,50 74.157,00 38.094,00 9.000,00 9.732,00 10.800,00 10.776,00 21.600,00

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 352.516,40 0,00 65.413,90 197.003,50 67.557,00 22.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado

Unid 120 66900,00 33.450,00 33.450,001.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 38370,60 0,00 38370,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 5889,60 5.889,601.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 3924,00 3.924,001.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 6141,60 6.141,601.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 4710,60 4.710,601.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 17704,80 17.704,801.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 48.585,00 24.292,50 24.292,50

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos 48.204,00 0,00 48.204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 11.451,00 11.451,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 14.172,00 14.172,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 11.424,00 11.424,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 11.157,00 11.157,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 45.084,00 22542 22.542,001.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 90.030,00 45.015,00 45.015,00

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural Glb 1 15.342,80 7.671,40 7.671,40

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍASMódulo por

hogar120

2.400,00 1.200,00 1.200,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO(HONORARIOS CONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)

Yachachiq 5 66.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,001.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,00 3.600,00 1.200,00 1.800,001.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 6.600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.800,001.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 8.400,00 4.200,00 4.200,001.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 10.440,00 3.132,00 3.132,00 4.176,001.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 3.240,00 1.620,00 1.620,00

2 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 45.080,40 0,00 1.200,00 42.680,40 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 36.680,40 36.680,40

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar

Módulo por hogar

12.400,00 1.200,00 1.200,00

2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00 6.000,00

3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSRURALES INCLUSIVOS 70.560,00 0,00 0,00 0,00 39.960,00 0,00 30.600,00 0,00 0,00 0,00

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9.360,00 9.360,00

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformarfondo concursable a nivel de NEC)

Módulo 12061.200,00 30.600,00 30.600,00

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 12.250,60 4.000,00 3.750,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Promoción y convocatoria Módulo por hogar

1 2.392,80 2.392,80

4,2 Materiales de capacitación Módulo por hogar

1 9.607,80 9.607,804,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7.500,00 3.750,00 3.750,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12.000,00 6.000,00 6.000,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 250,00 250,00

II. COSTO INDIRECTO 60.470,60 13.200,00 6.385,83 5.649,83 5.649,83 5.649,83 5.985,83 5.649,83 6.649,83 5.649,83 0,002,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 1.890,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 1.490,82 0,00

2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4.000,08 500,01 500,01 500,01 500,01 500,01 500,01 500,01 500,012.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2.400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 400,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1.333,20 166,65 166,65 166,65 166,65 166,65 166,65 166,65 166,652.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4.193,28 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16 524,16

2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13.000,00 13.000,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 100,00

2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pagode proyectista

Proyecto 1100,00 100,00

2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 4.170,00 3.834,00 3.834,00 3.834,00 4.170,00 3.834,00 3.834,00 3.834,00 0,00

2.3.1Administración del Proyecto contratación decoordinador técnico de NEC

Coordinador técnico

2430.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00

2.3.2Seguro Coordinador Técnico Coordinador

Técnico24

672,00 336,00 336,00

2.3.3Movilidad Coordinador técnico Coordinador

Técnico24

672,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,002,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 325,01 325,01 325,01 325,01 325,01 325,01 1.325,01 325,01 0,00

2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,672.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1.666,68 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34 208,34

2.4.3Elaboración de video de implementación deproyectos

Informe 11.000,00 1.000,00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 664.308,000 13.200,000 95.450,325 216.073,325 126.237,225 90.903,825 20.985,825 45.981,825 17.449,825 16.425,825 21.600,000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

Nº DESCRIPCIÓNUNID.

MEDIDAMETA

PPTO. TOTAL

CRONOGRAMA TRIMESTRAL

Page 80: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

PROYECTO: “DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES - MI CHACRA EMPRENDEDORA (HAKU WIÑAY) DEL NUCLEO EJECUTOR LLUICHOCOLPAN, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH” 2013

80

0 I II III IV V VI VII VIII IX AL XIII COSTOS DIRECTOS 383.529,40 0,00 67.142,00 104.449,40 72.345,00 43.687,10 15.480,00 64.075,90 9.750,00 6.600,00 21.600,00

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMADE PRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL 246.258,80 0,00 54.891,40 99.729,40 36.285,00 19.791,00 9.480,00 9.732,00 9.750,00 6.600,00 21.600,00

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 172.236,80 0,00 43.971,40 92.400,40 29.685,00 6.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.

Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado

Unid 120 60600,0030.300,00 30.300,00

1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 9108,00 0,00 9108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1. Producción de Lechuga Ha 1,92 259,20 259,201.1.2.2. Producción de Beterraga Ha 1,44 806,40 806,401.1.2.3. Producción de Zanahoria Ha 1,44 792,00 792,001.1.2.4. Producción de Col o Repollo Ha 1,44 194,40 194,401.1.2.5. Producción de Espinaca Ha 1,92 7056,00 7.056,001.1.3. Parcela de pastos asociados Ha 6 12.000,00 6.000,00 6.000,00

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos 15.816,00 0,00 15.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4.1. Producción de quinua Ha 2,4 2.328,00 2.328,001.1.4.2. Producción de arveja Ha 2,4 6.480,00 6.480,001.1.4.3. Producción de habas Ha 2,4 3.744,00 3.744,001.1.4.4. Producción de Tarwi Ha 2,4 3.264,00 3.264,001.1.5. Módulo de abonos orgánicos Unid 120 12.360,00 6180 61801.1.6. Módulo de crianza de cuyes Unid 120 47.010,00 23.505,00 23.505,00

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural Glb 1 15.342,80 7.671,40 7.671,40

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LAS TECNOLOGÍAS

Módulo por hogar

1202.400,00 720,00 1.680,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO (HONORARIOSCONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)

Yachachiq 5 48.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 3.600,00 1.200,00 1.800,00

1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ Yachachiq 5 4.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1.800,00

1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES Eventos 2 6.300,00 3.150,00 3.150,00

1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES Eventos 3 6.264,00 3.132,00 3.132,00

1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ Pasantías 1 1.458,00 729,00 729,002 COMPONENTE MEJORA DE LA VIVIENDA SALUDABLE 34.710,00 0,00 720,00 32.310,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,1 Instalación de cocina mejorada Unidad 120 26.310,00 26.310,00

2,2Capacitación en prácticas adecuadas mejora vivienda, salud y nutrición familiar

Módulo por hogar

12.400,00 720,00 1.680,00

2,3 Agua segura Unidad 120 6.000,00 6.000,00

3COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOSRURALES INCLUSIVOS 70.560,00 0,00 0,00 0,00 16.216,10 0,00 54.343,90 0,00 0,00 0,00

3,1 Asistencia técnica para articulación al mercado Módulo 120 9.360,00 9.360,00

3,2Concursos de perfiles de negocios (para conformarfondo concursable a nivel de NEC)

Módulo 12061.200,00 6.856,10 54.343,90

4 COMPONENTE FOMENTO DE CAPACIDADES FINANCIERAS 32.000,60 12.250,60 4.000,00 3.750,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,1 Promoción y convocatoriaMódulo por

hogar 1 2.392,80 2.392,80

4,2 Materiales de capacitaciónMódulo por

hogar 1 9.607,80 9.607,804,3 Honorarios facilitador financiero Meses 6 7.500,00 3.750,00 3.750,004,4 Honorarios yachachiq financiero Meses 12 12.000,00 6.000,00 6.000,004,5 Viáticos y apoyo logístico facilitador financiero Informe 1 500,00 250,00 250,00

II. COSTO INDIRECTO 60.470,60 13.200,00 10.354,27 7.120,03 8.517,79 9.184,39 6.094,13 5.000,00 1.000,00 0,00 0,002,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 12.326,56 4.064,38 1.600,02 2.997,78 3.664,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC Informe 24 4.000,08 1.000,02 1.000,02 1.000,02 1.000,022.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) Informe 8 2.400,00 600,00 600,00 600,00 600,002.1.3 Cartel del Proyecto Unidad 1 400,00 400,002.1.4 Gastos bancarios del NEC Informe 24 1.333,20 666,60 666,602.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) Unidad 24 4.193,28 1.397,76 1.397,76 1.397,76

2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Elaboración de expediente técnico Proyecto 1 13.000,00 13.000,002.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista Proyecto 1 100,00 100,00

2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pagode proyectista

Proyecto 1100,00 100,00

2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 31.344,00 5.769,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.574,12 5.000,00 0,00 0,00 0,00

2.3.1Administración del Proyecto contratación decoordinador técnico de NEC

Coordinador técnico

2430.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2.3.2Seguro Coordinador Técnico

Coordinador

Técnico24

672,00 369,60 302,40

2.3.3Movilidad Coordinador técnico

Coordinador

Técnico24

672,00 400,28 271,722,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 3.600,04 520,01 520,01 520,01 520,01 520,01 0,00 1.000,00 0,00 0,00

2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos Informe 12 933,36 186,67 186,67 186,67 186,67 186,672.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC Informe 12 1.666,68 333,34 333,34 333,34 333,34 333,34

2.4.3Elaboración de video de implementación deproyectos

Informe 11.000,00 1.000,00

PRESUPUESTO TOTAL (S/.) 444.000,000 13.200,000 77.496,271 111.569,428 80.862,788 52.871,489 21.574,125 69.075,899 10.750,000 6.600,000 21.600,000

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO POR FONCODES

Nº DESCRIPCIÓNUNID.

MEDIDAMETA

PPTO. TOTAL

CRONOGRAMA TRIMESTRAL

Page 81: Expediente Tecnico Del Ne Lluichocolpan

II.12 EVALUACION ECONOMICA DE COMPONENTES DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION FAMILIAR RURAL DEL PROYECTO

Para efectuar los cálculos de evaluación económica del proyecto se han efectuado en base a los análisis de ingresos y egresos de las actividades productivas con proyecto y sin proyecto adjunto al anexo 18, con cuyos datos se ha elaborado el cuadro de flujo caja y también se ha determinado el VAN cuyo valor es positivo y asciende a S/.25,328.90 que demuestra la rentabilidad del proyecto, esto calculado a una tasa de 10% anual, por otro lado la TIR es de 16.21%, los datos se muestran en los cuadros siguientes:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

A INGRESOS 263.187,00 345.907,50 377.976,90 377.976,90 410.046,30 1.775.094,60

Módulo de hortalizas a campo abierto 47.952,00 47.952,00 57.542,40 57.542,40 67.132,80 278.121,60

Cultivo de pastos asociados 61.875,00 61.875,00 74.250,00 74.250,00 86.625,00 358.875,00

Manejo de crianzas de animales menores (cuyes) 66.600,00 121.778,10 121.778,10 121.778,10 121.778,10 553.712,40

Mejora de cultivos andinos (granos leguminosas ytubérculos)

50.520,00 50.520,00 60.624,00 60.624,00 70.728,00 293.016,00

Producción y manejo de abonos orgánicos 36.240,00 63.782,40 63.782,40 63.782,40 63.782,40 291.369,60

B EGRESOS 386.937,90 323.255,56 302.006,22 280.406,22 297.624,18 1.590.230,08

I COSTOS DIRECTOS 350.402,60 299.320,26 302.006,22 280.406,22 297.624,18 1.529.759,48

1COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEPRODUCCIÓN FAMILIAR RURAL

350.402,60 299.320,26 302.006,22 280.406,22 297.624,18 1.529.759,48

1.1. IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 308.630,60 263.188,26 280.406,22 280.406,22 297.624,18 1.430.255,48

1.1.1. Implementación de pequeños sistemas de riegotecnificado

66.900,00 66.900,00

1.1.2. Módulo de hortalizas a campo abierto 24.777,30 13.593,30 16.311,96 16.311,96 19.030,62 90.025,14

1.1.2.1. Producción de Lechuga 2.944,80 2.944,80 3.533,76 3.533,76 4.122,72 17.079,84

1.1.2.2. Producción de Beterraga 1.962,00 1.962,00 2.354,40 2.354,40 2.746,80 11.379,60

1.1.2.3. Producción de Zanahoria 3.070,80 3.070,80 3.684,96 3.684,96 4.299,12 17.810,64

1.1.2.4. Producción de Col o Repollo 2.355,30 2.355,30 2.826,36 2.826,36 3.297,42 13.660,74

1.1.2.5. Producción de Espinaca 14.444,40 3.260,40 3.912,48 3.912,48 4.564,56 30.094,32

1.1.3. Parcela de pastos asociados 24.292,50 24.292,50 29.151,00 29.151,00 34.009,50 140.896,50

1.1.4. Mini parcelas para la producción de granos,leguminosas y tubérculos

48.204,00 48.204,00 57.844,80 57.844,80 67.485,60 279.583,20

1.1.4.1. Producción de quinua 11.451,00 11.451,00 13.741,20 13.741,20 16.031,40 66.415,80

1.1.4.2. Producción de arveja 14.172,00 14.172,00 17.006,40 17.006,40 19.840,80 82.197,60

1.1.4.3. Producción de habas 11.424,00 11.424,00 13.708,80 13.708,80 15.993,60 66.259,20

1.1.4.4. Producción de Tarwi 11.157,00 11.157,00 13.388,40 13.388,40 15.619,80 64.710,60

1.1.5. Módulo de abonos orgánicos 39.084,00 54.003,84 54.003,84 54.003,84 54.003,84 255.099,36

1.1.6. Módulo de crianza de cuyes 90.030,00 123.094,62 123.094,62 123.094,62 123.094,62 582.408,48

1.1.7. Flete y transporte de materiales e insumos delcomponente de producción familiar rural

15.342,80 15.342,80

1.2. MATERIALES DE CAPACITACIÓN PARA LASTECNOLOGÍAS

1.200,00 1.200,00 2.400,00

1.3. CAPACITACIÓN DE CAMPESINO A CAMPESINO(HONORARIOS CONTRATACIÓN DE YACHACHIQ)

24.000,00 24.000,00 18.000,00 66.000,00

1.4. SEGURO BÁSICO YACHACHIQ 3.600,00 1.200,00 1.800,00 6.600,00

1.5. MOVILIDAD YACHACHIQ 2.400,00 2.400,00 1.800,00 6.600,00

1.6. CONCURSO ENTRE NÚCLEOS EJECUTORES 4.200,00 4.200,00 8.400,00

1.7. PARTICIPACIÓN EN FERIAS LOCALES 3.132,00 3.132,00 6.264,00

1.8. PASANTÍAS YACHACHIQ 3.240,00 3.240,00

II. COSTO INDIRECTO 36.535,30 23.935,30 0,00 0,00 0,00 60.470,60

2,1 GESTOS GENERALES DEL NEC 6.363,28 5.963,28 12.326,56

2.1.1 Movilidad presidente y tesorero del NEC 2.000,04 2.000,04 4.000,08

2.1.2 Revisor de Cuentas (Cada trimestre) 1.200,00 1.200,00 2.400,00

2.1.3 Cartel del Proyecto 400,00 400,00

2.1.4 Gastos bancarios del NEC 666,60 666,60 1.333,20

2.1.5 Otros gastos del NEC (materiales, servicios) 2.096,64 2.096,64 4.193,28

2,2 GASTOS DEL PERSONAL 13.200,00 13.200,00

2.2.1 Elaboración de expediente técnico 13.000,00 13.000,00

2.2.2 Gastos Bancarios pago proyectista 100,00 100,00

2.2.3Movilidad presidente y tesorero del NEC para pago deproyectista

100,00 100,00

2,3 GASTOS DE EJECUCION DEL PROYECTO 15.672,00 15.672,00 31.344,00

2.3.1Administración del Proyecto contratación de coordinadortécnico de NEC

15.000,00 15.000,00 30.000,00

2.3.2 Seguro Coordinador Técnico 336,00 336,00 672,00

2.3.3 Movilidad Coordinador técnico 336,00 336,00 672,00

2,4 GASTOS DE SEGUIMIENTO DE NEC 1.300,02 2.300,02 3.600,04

2.4.1 Fotografias de segimiento de proyectos 466,68 466,68 933,36

2.4.2 Elaboración de informes de gestion de NEC 833,34 833,34 1.666,68

2.4.3 Elaboración de video de implementación de proyectos 1.000,00 1.000,00

-123.750,90 22.651,94 75.970,68 97.570,68 112.422,12

FLUJO DE CAJAPERIODOS (AÑOS)

PRESUPUESTO TOTAL (S/.)

FLUJO CAJA

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A continuación se presenta el cuadro de resultados del VAN Incrementado del proyecto (los cálculos se presentan en el anexo 18):

Así mismo se realiza el análisis del costo efectividad de la vivienda saludable, cuyos cálculos de operación y mantenimiento se adjunta en el anexo 18 y los resultados se presentan a continuación:

82

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1. Ingresos Incrementales Ingresos por la venta de la produccion generado por el proyecto productivo menos los ingresos estimados que se obtiene de la situacion del proyecto

247.734 326.040 356.085 356.085 386.129 1.672.073

2. Costos Incrementales 2.1 Inversion 386.938 323.256 302.006 280.406 297.624

2.2 Costos generados para obtener la produccion en situacion con proyecto productivo menos los costos referidos a la situacion sin proyecto productivo

315.981 224.411 195.702 174.102 183.861 1.094.058

Flujo Neto Incremental (1-2) -139.204 2.785 54.078 75.678 88.505

TASA 10%

VAN S/. 25.328,90

TIR 16,21%B/C 1,53

FLUJO DE CAJAPERIODOS (AÑOS) Total

Ingresos/

Egresos

120

5

3,80%

AÑOPOBLACION BENEFICIARIA

(habitantes)

0 600

1 623

2 646

3 671

4 697

5 723

VACSNPOBLACION ATENDIDA

(habitantes)

COSTO / EFECTIVIDAD

955.950,37 660 1.448,47

235.282,32 660 356,50AGUA SEGURA

COSTO / EFECTIVIDAD

660

Nº FAMILIAS BENEFICIARIAS

Densidad poblacional

Tasa de crecimiento anual

TECNOLOGIA

COCINA MEJORADA

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II.13 LOGROS ESPERADOS DEL COMPONENTE DE NEGOCIOS RURALES INCLUSIVOS

Durante la ejecución del proyecto se van a elaborar 5 perfiles de negocio referidos a los potenciales negocios rurales descritos en la tecnología del componente 3, correspondientes a la producción agrícola (producción de hortalizas, granos y leguminosas), artesanía (telares artesanales), agroindustria (panadería), pecuario (crianza de cuyes) y carpinteria, las cuales fueron identificadas durante el trabajo de campo.

Para ello los productores usuarios del proyecto se agruparan por líneas de negocio para participar y emprender un negocio rural inclusivo y sostenible en el tiempo, para lo cual se les brindará asistencia técnica durante la elaboración de los perfiles de negocio y capacitación permanente durante la implementación de los perfiles de negocios ganadores.

Con la implementación de estos negocios se espera promover organizaciones de productores que desarrollen sus aptitudes y capacidades para mejorar la calidad de sus trabajos y productos que les permita diversificar y generar mejores ingresos económicos para sus hogares. Así como también el empoderamiento de conocimientos para desarrollar un negocio rural y familiar que les permita salir de la pobreza.

II.14 MARCO LOGICO

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META INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN DEL PROYECTO Contribuir en la generación y diversificación de oportunidades económicas de los hogares rurales en situación de pobreza.

Al finalizar el proyecto el 85 % de los hogares han

diversificado sus fuentes de ingresos

Línea de Base y Evaluación Final

Propósito u objetivo del Proyecto Se ha contribuido en el Desarrollo de capacidades productivas y de emprendimientos rurales en hogares de extrema pobreza, en la generación y diversificación de ingresos; así como a la mejora del acceso a la seguridad alimentaria.

80 % de los hogares han incrementado en un 10% su gasto familiar anual.

* Informe de Línea de Base. * Informe de evaluación final del proyecto.

Medios y condiciones favorables para la producción agrícola y crianza

Al término del proyecto al menos el 50% de los hogares han generado excedentes para la venta.

* Informe de Línea de Base. * Informe de evaluación final del proyecto.

Precios de venta en chacra con márgenes favorables para el productor.

COMPONENTES META INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

Componente I: Se ha fortalecido y consolidado los sistemas de producción familiar, mediante asistencia técnica, capacitación y dotación de activos productivos para la adopción de innovaciones tecnológicas productivas.

120 sistemas de riego por aspersión

75 % de los usuarios del proyecto hacen uso eficiente del agua a través del sistema de riego por aspersión.

* Participación en cursos de capacitación.* Registro de implementación de la tecnología.

Fuentes de agua cercanas al cultivo y no generan sobre costos.

120 huertos hortícolas y parcelas de granos y tubérculos

50% de los usuarios del proyecto han incrementado a un 60% sus volúmenes de producción.

*Asistencia a capacitaciones.* Informes de evaluación del proyecto.

Condiciones climáticas favorables para la implementación de las tecnologías productivas

120 parcelas de pastos asociados

75% de usuarios mejoran e incrementan su producción de pastos.

* Registro de asistencia a capacitaciones.* Informes mensuales.

Condiciones climáticas favorables para la producción de pastos.

120 módulos de abonos orgánicos

50% de usuarios produce y aplica eficientemente abonos orgánicos

* Registro de asistencia a capacitaciones.* Informes mensuales.

Cantidad suficiente de insumos para la producción de abonos.

120 módulos de crianza de cuyes

40% de usuarios incrementan en un 20% la producción de cuyes para venta.

* Registro de asistencia a capacitaciones.* Actas de entrega de insumos y materiales.* Informes mensuales.

Los usuarios están motivados en el incremento de la producción de cuyes.

Componente II:Promoción de la vivienda rural saludable, mediante la capacitación y asistencia técnica para la instalación de cocinas mejoradas, agua segura y disposición de residuos sólidos.

120 módulos de cocinas mejoradas

100% de los hogares equipadas con cocinas mejoradas, disminuyen en un 40% el uso de leña.

* Registro de instalación de cocinas mejoradas.* Acta de entrega de materiales* Informes.

Los usuarios participan en la instalación de las cocinas mejoradas.

120 módulos de agua segura

70% de los hogares realizan buenas prácticas de agua segura y aseo en la vivienda y disminuyen en un 20% los índices de EDAs.

* Registro de asistencia a capacitaciones.* Registro de entrega de materiales.

La población hierve el agua para beber.Mejoran el manejo de los residuos sólidos de las viviendas.

Componente III: Promoción de la gestión de negocios rurales inclusivos, mediante asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos, otorgados con la metodología de Comités Locales de Asignación de Recursos – CLAR.

3 perfiles de negocios

Al término del proyecto 50 % de productores con emprendimientos familiares han incrementado un 15 % de sus ingresos monetarios.

* Registro de asistencia a capacitaciones.*Libro de actas con acuerdos y compromisos para la implementación del NRI.

Estabilidad y sostenibilidad del NRI.Los hogares con mayor potencial se agrupan para emprender negocios rurales.

Componente IV:Se fomentan las capacidades financieras de los hogares en temas vinculados con la alfabetización financiera y promoción del ahorro.

Al término del proyecto, el 40 % de los hogares usuarios de JUNTOS mantienen cuentas de ahorros con saldos positivos.El 10 % de los usuarios de los hogares NO JUNTOS tienen cuentas de ahorros al término del proyecto.

* Asistencia a talleres de capacitación.* Registro de identificación de líderes financieros.* Informe final.

Participación y compromiso, la población muestra interes por el ahorro formal.

II.15 ANALISIS AMBIENTAL DEL PROYECTO

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Según el anexo 13 previa evaluación de la información recopilada del análisis

ambiental es la siguiente se ha determinado que con la instalación del riego por

aspersión se dará un uso eficiente al recurso hídrico existente en las fuentes de

agua de la zona las mismas que son usadas en la agricultura y ganadería y

cuyo caudal abastecerá a los productores en épocas de estiaje para la

producción de hortalizas y pastos, teniendo en cuenta de los cultivos como

granos y leguminosas requieren de mayor demanda de agua, estos serán

sembrados en temporadas de lluvias según el calendario agrícola.

Las condiciones ambientales de la zona de intervención son favorables para

garantizar agua de calidad para la agricultura puesto que no existen fuentes de

contaminación que alteren sus propiedades ya que provienen de filtraciones de

las partes altas de la localidad. La tecnología de infraestructura de riego

además de permitir el uso eficiente del agua evitara la erosión del suelo y

pérdidas por filtración.

Las tecnologías orientadas a los cultivos, favorecerá la cobertura de los suelos,

disminuyendo la erosión, incorporando materia orgánica y captura de CO2 del

medio ambiente, la práctica de una agricultura ecológica contribuye en la

conservación y mejora de la biodiversidad, por lo tanto no genera impacto

negativo.

La crianza de animales menores desde el punto de vista medioambiental

permitirá la producción de materia orgánica para fertilizar los suelos de manera

natural y amigable con el medio ambiente.

Las cocinas mejoradas que se instalara con el proyecto tienen la certificación

de SENSICO y han sido validadas por proyectos anteriores, con ello se hará

menor uso de leña disminuyendo la tala de árboles y cuidado del medio

ambiente. Así mismo el hervido del agua para el consumo humano garantiza

mejorar la salubridad de la población y disminuir los índices de EDAs, se dará

un adecuado manejo de los residuos sólidos generado en las viviendas,

separando los residuos orgánicos que serán transformados en la producción de

abonos para la agricultura y los desechos inorgánicos tratados

adecuadamente, evitando la contaminación ambiental.

Así mismo para el desarrollo del componente de Negocios Rurales Inclusivos,

se tendrá en cuenta que dichas actividades no afecten al medio ambiente y

para ello se realizaran oportunamente las evaluaciones correspondientes.

Por lo tanto se concluye que la implementación del proyecto tendrá un impacto positivo en el medio ambiente.

II.16 CONCLUSIONES

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- El proyecto beneficiará a 120 hogares rurales en pobreza y extrema

pobreza a través de la implementación de tecnologías que les permitirá

garantizar la seguridad alimentaria, mejorar sus ingresos y condiciones de

vida. Del total de beneficiarios del proyecto 103 hogares son usuarios del

Programa JUNTOS con quienes a través de la implementación de

tecnologías productivas se espera lograr su autonomía económica.

- El proyecto es técnicamente viable por las condiciones favorables descritas

en el DRP puesto que los usuarios cuentan con recurso hídrico, terreno,

mano de obra, conocimientos de manejo tradicional de sus cultivos y

materiales de la zona para la implementación de las tecnologías

propuestas por el proyecto; los mismos que les permitirá incrementar y

diversificar la producción para la seguridad alimentaria y generar

excedentes para la venta, disminuir las enfermedades respiratorias con la

instalación de cocinas mejoradas, al mismo tiempo de emprender negocios

rurales sostenibles para diversificar sus ingresos familiares.

- El proyecto es socialmente viable porque contribuirá a mejorar la calidad de

vida de los usuarios del proyecto, al generar cambios de actitud en las

familias usuarias con las tecnologías implementadas como crianza

adecuada de animales, uso eficiente del agua, cocinas mejoradas, agua

segura y manejo de residuos sólidos, se fortalecerán sus condiciones

productivas y de vida al mejorar sus ingresos económicos, de salud y

vivienda y a través de la conformación de grupos de negocios rurales se

busca promover la organización y trabajo en equipo para el desarrollo local.

Así mismo en cuanto a las cocinas mejoradas desde el punto de vista

social se determina que habrá una disminución en el consumo de leña y en

los índices de IRAs y EDAs. El costo efectividad de la cocina mejorada con

proyecto es de S/.2,333.38 por año y mantenimiento de S/.50.00 y del agua

segura de S/.570.31 y mantenimiento de S/.25.00 por año (ver anexo 18).

- La viabilidad económica se ha evaluado a partir de la inversión del primer

componente del proyecto contrastando los egresos e ingresos de las

tecnologías a implementar con los usuarios. El proyecto es viable

económicamente porque después de realizar la evaluación se ha obtenido

un VAN positivo equivalente a S/.25,328.90 lo que quiere decir que

generara ingresos para los usuarios del proyecto el TIR de 16.21% y el B/C

de 1.53 que significa que las tecnologías mejoraran las condiciones socio

económicas de las familias usuarias del proyecto.

- Según la evaluación ambiental el proyecto no ocasionara daño alguno al

medio ambiente más por el contrario brindara beneficios con la

implementación de tecnologías saludables, así la cocina mejorada

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disminuye el consumo de leña y por lo tanto la tala de árboles, los cultivos

como cobertura del suelo protegen de la erosión hídrica y eólica así como

también genera ingresos y alimento para las familias, los abonos orgánicos

mejoran las condiciones del suelo y una actitud favorable con el medio

ambiente, con el riego por aspersión se hace eficiente el uso del agua y el

uso de agua segura para mejorar la salud de la familia, y el adecuado

manejo de los residuos sólidos domésticos ayudara a evitar la

contaminación ambiental.

II.17 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

- Para posteriores intervenciones se sugiere considerar la contratación de un

profesional por cada localidad durante los 2 años de ejecución del proyecto

o por lo menos durante el primer año, debido al alto número de usuarios

por distrito y por tratarse de un proyecto integrado de variadas tecnologías,

ello permitirá brindar una mejor asistencia técnica y capacitaciones a los

usuarios del proyecto y yachachiq del lugar y asegurar el logro de los

objetivos del proyecto.

- Para la contratación de los yachachiq se debe priorizar la selección de

profesionales técnicos del lugar, con conocimiento de manejo de cultivos y

crianza, ello permitirá obtener los logros esperados del proyecto.

- Capacitar oportunamente a los yachachiq en las diferentes tecnologías a

implementar sobre todo referente a vivienda saludable: cocina mejorada y

riego por aspersión por la poca experiencia del personal en estos temas.

- En cuanto a la elaboración del expediente técnico, la distribución del

presupuesto asignado a costos directos e indirectos se sugiere no

establecer techos o parámetros por partidas ello limita al proyectista

diseñar adecuadamente la implementación de las tecnologías sugeridas

por el proyecto sobre todo cuando el presupuesto asignado es menor al

costo de la tecnología

- Para posteriores intervenciones en la zona sierra se sugiere que el

Diagnóstico Rural Participativo – DRP se realice en época de estiaje (de

julio a setiembre) para optimizar los trabajos de campo que se dificultan en

épocas lluviosas y una mejor evaluación del recurso hídrico momento en

que se va a requerir su uso, puesto que al realizar en épocas lluviosas las

proyecciones de caudal puede variar la información durante la ejecución

proyecto.

II.18 FOTOS DEL AMBITO DEL PROYECTO Y REUNIONES MAS IMPORTANTES CON USUARIOS DEL PROYECTO

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IMAGEN 01–02: Cocinas tradicionales en la localidad de Lluichocolpan

IMAGEN 03-04: Crianza tradicional de cuyes en la localidad de Lluichocolpan

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II.19 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

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IMAGEN 05–06: Taller participativo para la elaboración del DRP en la localidad de Lluichocolpan

IMAGEN 07: Elección del NE - Lluichocolpan, con la presencia del Supervisor del Proyecto UT

Huaraz – FONCODES.

IMAGEN 08: Elección del NEC en la localidad de Yurma.

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El Centro Poblado de Lluichocolpan está ubicado en el Departamento de Ancash, Provincia de Mariscal Luzuriaga en el Distrito de Llumpa a 3450 m.s.n.m.

II.20 ANEXOS

Anexo N° 1 Bases para la convocatoria pública, preselección y contratación del Proyectista.

Anexo N° 2 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor.

Anexo N° 3 Acta de Asamblea General para la conformación del Núcleo Ejecutor Central.

Anexo N° 4 Acta de disponibilidad de terreno y Cesión en Uso.

Anexo N° 5 Solicitud de financiamiento del Núcleo Ejecutor.

Anexo N° 6 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor.

Anexo N° 7 Declaración Jurada del Núcleo Ejecutor Central.

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Anexo N° 8 Convenio tripartito para elaboración de expedientes técnicos de proyectos suscrito entre FONCODES, el Núcleo Ejecutor Central y la Municipalidad distrital.

Anexo N° 9 Lineamientos para la elaboración del Diagnóstico Rural Participativo de centros poblados parta el diseño de proyectos de oportunidades económicas-DRP.

Anexo N° 10 Diseño técnico del riego tecnificado del componente de fortalecimiento de producción familiar rural de un Proyecto.

Anexo N° 11 Modelo de costos unitarios de pastos asociados, cebolla, quinua, agroforestería, abono orgánico, crianza de gallinas y crianza de cuyes.

Anexo N° 12 Consolidado de las fichas de inventario de tecnologías del Hogar.

Anexo N° 13 Análisis ambiental del proyecto.

Anexo N° 14 Presentación de expedientes a la Unidad Territorial de FONCODES, por parte del NEC.

Anexo N° 15 Conceptos.

Anexo N° 16 Ficha referencial de verificación de la documentación completa del expediente técnico del proyecto.

Anexo Nº 17 Planos: Cerco perimetrico del huerto hortícola, diseño de jaula de cuyes y diseño de la cocina mejorada.

Anexo Nº 18 Cálculos para determinar los indicadores económicos.

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