Evaluaciòn de las funciones del yo Evaluaciòn de procesos psicològicos II.
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Itéms 2.3 Documentos requeridos2.3.a Política de Seguridad y Salud en el trabajo2.3.b Manual de Seguridad y Salud en el trabajo2.3.c Reglamento intreno de seguridad y Salud en el trabajo2.3.d Procedimientos aplicables2.3.d.1 La Política de Seguridad y Salud en el trabajo.
2.3.d.2 Planificación de Seguridad y Salud en el trabajo
2.3.d.3 Organización del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
2.3.d.4 Verificación del Sistema de Gestión del Sistema de Seguridad. Indices de Gestión2.3.d.5 Mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo
2.3.d.6
2.3.d.7 Selección de trabajadores en función de factores de riesgos ocupacionales de exposición.
2.3.d.8 Información y comunicación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.3.d.9 Capacitación, adiestramiento sobre el SGSST, ( factores de riesgos y su prevención)
2.3.d.10 Incentivos por acciones relevantes relacionadas con la SST
2.3.d.11 Investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
2.3.d.12 Investigación de enfermedades profesionales y realacionadas al trabajo.
2.3.d.13 Vigilancia de la salud de los trabajadores
2.3.d.14 Plan de Emergencia
2.3.d.15 Auditorias Internas del Sistema de Gestión de la Seguridad
2.3.d.16 Inspecciones: acciones y condiciones subestandar, factores de peligro y trabajo.
2.3.d.17 Equipo de protección individual y ropa de trabajo.
2.3.d.18 Consulta y participación de los trabajadores.
2.3.d.19 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.
2.3.e Instrucciones de Trabajo.2.3.e.1 Trabajos en atmósferas inflamables o explosivas
2.3.e.2 Trabajos eléctricos
Identificación, medición evaluación, control y vigilancia ambiental y biológica de los factores de riesgosocupacionales.
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CODIGO SASST Aplica1.1
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INDICE DE EFICACIA D
Requisito
NORMATIVA ValorArt. Inc.
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA1.1 POLITICA
1.1.a. 0.125
1.1.b. Compromete recursos. 0.125
1.1.c. 0.125
1.1.d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. 0.125
1.1.e. Esta documentada, integrada-implantada y mantenida. 0.125
1.1.f. Está disponible para las partes interesadas. 0.125
1.1.g. Se compromete al mejoramiento continuo. 0.125
1.1.h. Se actualiza periódicamente. 0.125
1.2 PLANIFICACIÓN
1.2.a. 0.111
0 1.2.a.1 0.111
Cu
Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores deriesgos.
Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de seguridad y salud en eltrabajo; y además, el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condicionesde seguridad y salud ocupacional para todo su personal.
Dispone la empresa de un diagnostico o evaluación de su sistema de gestión, realizadoen los dos últimos años si es que los cambios internos así lo justifican.
Las no conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa;técnica; del talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos.
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INDICE DE EFICACIA DE
Requisito
NORMATIVA ValorArt. Inc.
Cu
1.4. INTEGRACIÓN – IMPLANTACIÓN
1.4.a. 0.167
0 1.4.a.1 Identificación de necesidades de competencia. 0.033
0 1.4.a.2 Definición de planes, objetivos, cronogramas. 0.033
0 1.4.a.3 Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. 0.033
0 1.4.a.4 Evaluación de eficacia del programa de competencia. 0.033
0 1.4.a.5 0.033
1.4.b. 0.167
1.4.c. 0.167
1.4.d. 0.167
1.4.e. 0.167
1.4.f. 0.167
1.5.
El programa de competencia previo a la integración implantación del sistema de gestiónde seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización, incluye el ciclo que seindica:
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan, y
si estos registros están disponibles para las autoridades de control.
Se ha integrado-implantado la política de SST, a la política general de la empresa uorganización.
Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de laempresa u organización.
Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de laempresa u organización.
Se ha integrado-implantado la auditoría interna de SST, a la auditoría interna general dela empresa u organización.
Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST, a las re-programacionesgenerales de la empresa u organización.
VERIFICACIÓN / AUDITORIA INTERNA DE CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES EÍNDICES DE EFICACIA.
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INDICE DE EFICACIA DE
Requisito
NORMATIVA ValorArt. Inc.
Cu
2.3. EVALUACIÓN
2.3.a. 0.333
2.3.b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. 0.333
2.3.c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición. 0.333
2.4. CONTROL OPERATIVO INTEGRAL
2.4.a. 0.200
2.4.b. Los controles se han establecido en este orden: 0.200
2.4.b.1 Etapa de planeación y/o diseño. 0.050
2.4.b.2 En la fuente. 0.050
2.4.b.3 En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional. 0.050
2.4.b.4 En el receptor. 0.050
2.4.c. Los controles tienen factibilidad técnico legal. 0.200
2.4.d. 0.200
2.4.e. 0.200
2.5. VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD
2.5.a. 0.333
Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgoocupacional, con estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, ConveniosInternacionales y más normas aplicables.
Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestosde trabajo, con exposición que supere el nivel de acción.
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta deltrabajador.
Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestiónadministrativa de la organización.
Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional quesuperen el nivel de acción
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INDICE DE EFICACIA DE
Requisito
NORMATIVA ValorArt. Inc.
Cu
3.5. ADIESTRAMIENTO
3.5.a. 0.5
3.5.b. Verificar si el programa ha permitido: 0.5
3.5.b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento. 0.125
3.5.b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas. 0.125
3.5.b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento. 0.125
3.5.b.4 Evaluar la eficacia del programa. 0.125
4. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS
4.1
4.1.a. 0.500
4.1.a.1 Las causas inmediatas, básicas y especia lmente las causas fuente o de gestión. 0.100
4.1.a.2 0.100
4.1.a.3 0.100
4 1 4 El i i t d l i t ió i l t ió d l did ti 0 100
Existe un programa de adiestramiento, a los trabajadores que realizan: actividadescríticas, de alto riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté documentado.
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES -OCUPACIONALES
Se dispone de un programa técnico idóneo para investigación de accidentes, integrado-implantado que determine:
Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el
accidente.
Las acciones preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por loscorrectivos para las causas fuente.
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INDICE DE EFICACIA DEL
Requisito
NORMATIVA ValorArt. Inc.
Cumm
4.4. PLAN DE CONTINGENCIA
4.4.a. 1.000
4.5 AUDITORIAS INTERNAS
4.5.a. 1
4.5.a.1 Implicaciones y responsabilidades. 0.200
4.5.a.2 Proceso de desarrollo de la auditoría. 0.200
4.5.a.3 Actividades previas a la auditoría. 0.200
4.5.a.4 Actividades de la auditoría. 0.200
4.5.a.5 Actividades posteriores a la auditoría. 0.200
4.6 INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
4.6.a. 1
4.6.a.1 Objetivo y alcance. 0.200
4.6.a.2 Implicaciones y responsabilidades. 0.200
4.6.a.3 Áreas y elementos a inspeccionar. 0.200
4.6.a.4 Metodología. 0.200
4.6.a.5 Gestión documental. 0.200
Durante las actividades relacionadas a la contingencia se integran-implantan medidas deseguridad y salud en el trabajo.
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar auditorías internas integrado-implantado que defina:
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones deseguridad y salud, integradoimplantado, que contenga:
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CUMPLIMIENTO DEL SART ENINDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.
GESTIÓN ADMINISTRA
Política Planificación Organización
# Preguntas 1 1 1 1 1
Cumplimiento 1.00 0.67 0.20 0.17 0.33
100% 67% 20% 17% 33%
GESTIÓN TÉCNICA
IntegraciónImplantación
VerificaciónEstándares
C
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TOTAL %
G. ADMINISTRATIVA Cumplimiento
7
2.37 34
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CUMPLIDO % REQUERIDO
Gestión Administrativa 34 100
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PolíticaPlanificación
OrganizaciónIntegración Implantación
Verificación EstándaresControl de las Desviaciones
Mejoramiento Continuo
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%100%
67%
20% 17%
33%
0% 0%
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Identificación Medición Evaluación-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
67%
0% 0% 0% 0%
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN TÉCNICA
CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
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Gestión Administrativa
Gestión Técnica
Gestión del T. Humano
Procedimientos Operativos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Column M
REQUERIDO %
34
11
30
28
CUMPLIMIENTO DEL SART EN INDUSTRIAS ................ S.A.
REQUISITOS DEL SISTEMA
P O
R C E
N T A J E
100.00%
120.00%
100%
Indice de Gestión SST
CUMPLIMIENTO PORCENTUAL DE LA NORMA ISO 14001
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CUMPLIDO 20 40 60 80 100
4.2 POLITICA AMBIENTAL 93
4.3 PLANIFICACIÓN 95
4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES 88
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS 100
4.3.3 OBJETIVOS Y METAS 100
4.3.4 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 100
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 91
4.4.1 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 100
4.4.2 ENTRENAMIENTO, CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA 100
4.4.3 COMUNICACIÓN 100
4.4.4 DOCUMENTACIÓN DEL SGA 80
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS 100
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 81
4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 86
4.5 VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA 83
4.5.1 MONITOREO Y MEDICIÓN 80
4.5.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA 58
4.5.3 REGISTROS 90
4.5.4 AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 100
4. 6 REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA 100
TOTAL CUMPLIMIENTO 91