Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12,...

330
ENTIDAD: 015-9999-0000 2763 2749 01/07/2015 DEV RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-003-146510, MEMO DP-SDO-2015-1077- M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, DG (79.29) 0.00 (79.29) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N Total Fuente: 001 2764 2744 01/07/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-003-146510, MEMO DP-SDO-2015-1077- M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG 79.29 0.68 78.61 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 79.29 2765 2765 01/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL [P:07 T:DT A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DEL PERSONAL QUE RECIBE MENSUALMENTE ESTOS BENEFICIOS DE LEY. 31,388.22 0.00 31,388.22 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 31,388.22 2766 2596 01/07/2015 DEV NOR OGA 0991466436001 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($2418,18) DE 2 GENERADORES LA DP QUITO - EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE MAYO 2015, CONTRATO DP-DAJ- 2015-19 SUSCRITO EL 20/05/2015- 20/05/2016, FACT. Nº 004-103-060/061, CERTI PAPP 024.13, CERTI PRESUP 317, GG 300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 600.00 330 10:25:34 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 02/10/2015 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2015 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR

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ENTIDAD: 015-9999-0000

2763 2749 01/07/2015 DEV RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-003-146510, MEMO DP-SDO-2015-1077-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, DG

(79.29) 0.00 (79.29) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

2764 2744 01/07/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-003-146510, MEMO DP-SDO-2015-1077-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG

79.29 0.68 78.61 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 79.29

2765 2765 01/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:DT A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DEL PERSONAL QUE RECIBE MENSUALMENTE ESTOS BENEFICIOS DE LEY.

31,388.22 0.00 31,388.22 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31,388.22

2766 2596 01/07/2015 DEV NOR OGA 0991466436001 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($2418,18) DE 2 GENERADORES LA DP QUITO - EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE MAYO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-19 SUSCRITO EL 20/05/2015- 20/05/2016, FACT. Nº 004-103-060/061, CERTI PAPP 024.13, CERTI PRESUP 317, GG

300.00 6.00 294.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20151 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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2767 2596 01/07/2015 RDP NOR OGA 0991466436001 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- RDP, IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($2418,18) DE 2 GENERADORES LA DP QUITO - EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE MAYO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-19 SUSCRITO EL 20/05/2015- 20/05/2016, FACT. Nº 004-103-060/061, CERTI PAPP 024.13, CERTI PRESUP 317, GG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

2768 2768 01/07/2015 COM NOR OGA 0924502487 MATAMOROS MARTINES EVA MATAMOROS MARTINES EVA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 01/06/2015 A 02/06/2015, CAPACITACION EN HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS, MEMO DP-DPP09-2015-0333-M, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

2769 2769 01/07/2015 COM NOR OGA 0201534286 SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO

SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 09/01/2015 A 10/01/2015, FIRMA DE CONVENIOS CON EL GAD DE CHIMBO PARA ABRIR UN NUEVO PUNTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE LA DP, MEMO DP-DPG-2015-0001-M, MEMO ORIGINAL EN LIQUIDACION No 1134-JCI, AP

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 195.00

2770 2657 02/07/2015 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DEL EDIFICIO AMAZONAS, FACTURA 001-020-4289, MEMO DP-SDO-2015-1060-M, CERTI PAPP 024-05, CERTI PRESUP 224, DG

196.45 3.93 192.52 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 392.90

2771 2657 02/07/2015 RDP NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.- MANTENIMIENTO DE LA ALARMA DEL EDIFICIO AMAZONAS, IVA RDP, FACTURA 001-020-4289, MEMO DP-SDO-2015-1060-M, CERTI PAPP 024-05, CERTI PRESUP 224, DG

23.57 0.00 23.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.57

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20152 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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2772 520 02/07/2015 COM RPA OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- (reverso para liberar saldo) SERVICIO DE ENLACE DE DATOS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, MEMO DP-DGA-2015-076-M, CERTI PAPP 007-02-01, CERTI PRESUP 161, AP

(4,537.93) 0.00 (4,537.93) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

2773 2773 03/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACION DE ZAMBRANO LOOR RUDDY COMO ASISTENTE LEGAL, YA QUE TUVO UN CAMBIO ADMINISTRATIVO COMO DEFENSOR PUBLICO A PARTIR DEL 15/06/2015.

2,549.21 505.48 2,043.73 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB N N N

Total Fuente: 001 2,549.21

2774 2774 03/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:AJ A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIA DE SALARIO DE CAZA CABRERARA RAUL, YA QUE EN LA REFORMA DE INGRESO TIENE UN VALOR MENOR AL DE SU CONTRATO.

220.30 39.20 181.10 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 220.30

2775 2775 03/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES DE ZAMBRANO LOOR RUDDY Y DIFERENCIA DE SUELDO DE RAMIREZ QUEVEDO ROSARIO, POR EXISTIR ERRORES EN EL PAGO DE NÓMINA.

2,622.84 504.73 2,118.11 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,622.84

2776 2776 03/07/2015 COM NOR OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02/03/2015, CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, AP

1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,282.40

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20153 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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2777 2753 03/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 001-006-3993469/3993475/3993476/3993470/3993471/3993472/3993473/3993474, MEMO DP-SDO-2015-1084-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

1,168.18 0.00 1,168.18 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,168.18

2778 2778 03/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-006-4058787/4058788, MEMO DP-SDO-2015-1094-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, AP

7.26 0.00 7.26 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 7.26

2779 2779 03/07/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 026-004-46537, MEMO DP-SDO-2015-1093-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

2,126.58 0.00 2,126.58 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,126.58

2780 2778 03/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-006-4058787/4058788, MEMO DP-SDO-2015-1094-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG

7.26 0.00 7.26 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.26

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20154 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 5: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2781 2779 03/07/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 026-004-46537, MEMO DP-SDO-2015-1093-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

2,126.58 0.00 2,126.58 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,126.58

2782 2742 03/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-999-3757, MEMO DP-SDO-2015-1079-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

1,843.82 0.00 1,843.82 1,843.82 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 1,843.82

2783 2768 03/07/2015 DEV NOR OGA 0924502487 MATAMOROS MARTINES EVA MATAMOROS MARTINES EVA.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 01/06/2015 A 02/06/2015, CAPACITACION EN HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS, MEMO DP-DPP09-2015-0333-M, GG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

2784 2769 03/07/2015 DEV NOR OGA 0201534286 SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO

SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 09/01/2015 A 10/01/2015, FIRMA DE CONVENIOS CON EL GAD DE CHIMBO PARA ABRIR UN NUEVO PUNTO DE ATENCION DE SERVICIOS DE LA DP, MEMO DP-DPG-2015-0001-M, MEMO ORIGINAL EN LIQUIDACION No 1134-JCI, GG

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

2785 2742 03/07/2015 COM RTO OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- (al ser factura electronica los valores no corresponden al comprometido) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-999-3757, MEMO DP-SDO-2015-1079-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

(1,843.82) 0.00 (1,843.82) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20155 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 6: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2786 2786 03/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-999-3757, MEMO DP-SDO-2015-1079-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

1,644.32 0.00 1,644.32 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,644.32

2787 428 03/07/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP QUITO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO No 2014302 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015, FACTURA Nº 012-022-11229, CERTI PAPP 013-05, CERTI PRESUP 92, GG

672.89 0.00 672.89 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,345.78

2788 428 03/07/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.-RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP QUITO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO No 2014302 VIGENTE HASTA EL 05/09/2015, FACTURA Nº 012-022-11229, CERTI PAPP 013-05, CERTI PRESUP 92, GG

80.75 0.00 80.75 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.75

2789 1789 03/07/2015 DEV NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10/03/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-909, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, GG

650.00 52.00 598.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 650.00

2790 1789 03/07/2015 RDP NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10/03/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-909, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, GG

78.00 0.00 78.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 78.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20156 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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2791 2773 06/07/2015 CYD RTO SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACION DE ZAMBRANO LOOR RUDDY COMO ASISTENTE LEGAL, YA QUE TUVO UN CAMBIO ADMINISTRATIVO COMO DEFENSOR PUBLICO A PARTIR DEL 15/06/2015.

(2,549.21) (505.48) (2,043.73) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

2792 2792 06/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:FR A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE ACUMULA Y NO ACUMULA DICHO BENEFICIO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2015.

167,121.23 20,569.09 146,552.14 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 167,121.23

2793 2793 06/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:FD A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 DEL PERSONAL PASIVO DE LA INSTITUCION.

837.10 192.26 644.84 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 837.10

2794 2794 06/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:AJ A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS.

302.93 59.20 243.73 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 302.93

2795 2795 06/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:SE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO-JULIO 2015.

4,255.17 818.83 3,436.34 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,255.17

2796 2796 06/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:SE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE ENCARGO DE MARIA ELENA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

758.78 146.01 612.77 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 758.78

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/20157 DE

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2797 2678 06/07/2015 DEV NOR OGA 1719922567001 REYES CALUPINA DANIEL ALEJANDRO

REYES CALUPINA DANIEL ALEJANDRO.- IMPRESION DE FORMULARIOS DE CONTROL VEHICULAR Y SOBRES INSTITUCIONALES, FACTURA 003-001-238, ORDEN DE COMPRA INF-DP-081-2015, MEMO DP-SDO-2015-1061-M, CERTI PAPP 015-08-01, CERTI PRESUP 291, GG

3,504.02 70.08 3,433.94 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,008.04

2798 2678 06/07/2015 RDP NOR OGA 1719922567001 REYES CALUPINA DANIEL ALEJANDRO

REYES CALUPINA DANIEL ALEJANDRO.- RDP, IVA IMPRESION DE FORMULARIOS DE CONTROL VEHICULAR Y SOBRES INSTITUCIONALES, FACTURA 003-001-238, ORDEN DE COMPRA INF-DP-081-2015, MEMO DP-SDO-2015-1061-M, CERTI PAPP 015-08-01, CERTI PRESUP 291, GG

420.48 0.00 420.48 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 420.48

2799 2786 08/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-999-3757, PERIODO DEL 13-05-2015 AL 15-06-2015, MEMO DP-SDO-2015-1079-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, DG

1,644.32 0.00 1,644.32 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,644.32

2800 2800 08/07/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA 001-002-4381, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 016-01, CERTI PRESUP 154, AP

30.09 0.00 30.09 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 30.09

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/20158 DE

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2801 2801 08/07/2015 COM NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.PLASTILIMPIO S.A.- SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA 001-003-1376, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 016-01, CERTI PRESUP 154, AP

2,380.06 0.00 2,380.06 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,380.06

2802 2802 09/07/2015 COM NOR OGA 1704377629001 HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL

HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- IMPRESION DEL INFORME DE RESDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2014 DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2015-24 SUSCRITO EL 29/05/2015, CERTI PAPP 015.05.02, CERTI PRESUP 318, AP

7,257.60 0.00 7,257.60 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 7,257.60

2803 1966 09/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA INF-DP-060-2015 DE 18/03/2015, FACTURA Nº 001-017-6976, CERTI PAPP 023-02, CERTI PRESUP 251, GG

2,273.12 0.00 2,273.12 2,273.12 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 2,273.12

2804 1966 09/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA INF-DP-060-2015 DE 18/03/2015, FACTURA Nº 001-017-6976, CERTI PAPP 023-02, CERTI PRESUP 251, GG

272.77 0.00 272.77 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 272.77

2805 2805 09/07/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 260 No Entrada: 1505

176.40 2.43 173.97 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 176.40

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/20159 DE

R00804107.rdlc

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2806 81 09/07/2015 COM RPA OGA 0601968860001 GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO

GUAGCHA GUAIRACAJA LUIS RICARDO.- (terminacion de contrato) ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - CENTRO COMERCIAL LA MANZANA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-79 VIGENTE HASTA EL 31/10/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-01-08, CERTI PRESUP 65, AP

(2,640.00) 0.00 (2,640.00) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

2807 2807 09/07/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1905

8.89 0.09 8.80 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.89

2808 2808 09/07/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507

129.62 1.36 128.26 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 129.62

2809 2809 10/07/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURAS 001012-1112390/1112392, MEMO DP-SDO-2015-1107-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

19.14 0.00 19.14 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 19.14

2810 2810 10/07/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-005-72118144, MEMO DP-SDO-2015-1109-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, AP

15.21 0.00 15.21 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 15.21

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201510 DE

R00804107.rdlc

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2811 2811 10/07/2015 COM NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 002-001-481, MEMO DP-SDO-2015-1111-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, AP

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10.00

2812 2812 10/07/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 009-003-141109, MEMO DP-SDO-2015-1112-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, AP

29.13 0.00 29.13 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 29.13

2813 2813 10/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

207.24 0.00 207.24 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 207.24

2814 2345 10/07/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE MAYO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29/04/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-002-6004, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, GG

76.66 0.00 76.66 76.66 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 76.66

2815 2815 10/07/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

EMAPA G.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, MEMO DP-SDO-2015-1110-M, FACTURAS 001-003-326784/326785/326786/326787/326788/326789/326790/326791/326792, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

40.44 0.00 40.44 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.44

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201511 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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Page 12: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2816 2345 10/07/2015 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- RDP, IVA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE MAYO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29/04/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-002-6004, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, GG

9.20 0.00 9.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.20

2817 2817 10/07/2015 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

MEMO DP-SDO-2015-1110-M.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-999-741712, MEMO DP-SDO-2015-1114-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10.35

2818 2818 10/07/2015 COM NOR OGA 0201532322001 ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO

ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUYAQUIL - DEL POZO SÉPTICO Y BAÑOS, FACTURA 001-001-06, MEMO DP-SDO-2015-1130-M, CERTI.PAP 024.15/006.18, CERTI PRESUP 372, AP

2,150.40 0.00 2,150.40 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,150.40

2819 85 10/07/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-11 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-001-480, CERTI POA 005-01-06, CERTI PRESUP 63, GG

150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201512 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 13: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2820 85 10/07/2015 RDP NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-11 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-001-480, CERTI POA 005-01-06, CERTI PRESUP 63, GG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

2821 2821 10/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE RELIQUIDACIÓN DE REMUNERACION DE ROMERO ESPINOZA ALEJANDRO, UNA VEZ AUTORIZADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE RECURSOS.

317.00 0.00 317.00 0.00 APROBADO JORGEB JORGEB JORGEB FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 317.00

2822 2810 10/07/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-005-72118144, MEMO DP-SDO-2015-1109-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG

15.21 0.00 15.21 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.21

2823 2809 10/07/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURAS 001012-1112390/1112392, MEMO DP-SDO-2015-1107-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

19.14 0.04 19.10 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19.14

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201513 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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2824 2811 10/07/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- REPOSICION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 002-001-481, MEMO DP-SDO-2015-1111-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.00

2825 2812 10/07/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 009-003-141109, MEMO DP-SDO-2015-1112-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG

29.13 0.20 28.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 29.13

2826 2815 10/07/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

EMAPA G.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, MEMO DP-SDO-2015-1110-M, FACTURAS 001-003-326784/326785/326786/326787/326788/326789/326790/326791/326792, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

40.44 0.00 40.44 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.44

2827 2817 10/07/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

MEMO DP-SDO-2015-1110-M.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-999-741712, MEMO DP-SDO-2015-1114-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.35

2828 1966 10/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE ABRIL, ORDEN DE COMPRA INF-DP-060-2015 DE 18/03/2015, FACTURA Nº 001-017-6976, CERTI PAPP 023-02, CERTI PRESUP 251, GG

2,273.12 0.00 2,273.12 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,546.24

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201514 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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2829 2800 10/07/2015 COM RTO OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- (se cargo por error) SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA 001-002-4381, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 016-01, CERTI PRESUP 154, AP

(30.09) 0.00 (30.09) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

2830 2813 10/07/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- (falto restarle interes) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

(207.24) 0.00 (207.24) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

2831 2831 10/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

202.72 0.00 202.72 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 202.72

2832 2832 10/07/2015 COM NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, FACTURA 001-002-4381, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, AP

30.09 0.00 30.09 0.01 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 30.09

2833 2831 13/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, DG

202.72 0.00 202.72 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 202.72

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201515 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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2834 397 13/07/2015 DEV NOR OGA 0601185507001 CHERRES PACHECO JORGE EMILIO

CHERRES PACHECO JORGE EMILIO .- SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GESTION ESTADISTICA DE DATOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2015, FACT 003-001-359, CERTI POA 010-01-01, CERTI PRESUP 33, DG

2,472.00 247.20 2,224.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,472.00

2835 397 13/07/2015 RDP NOR OGA 0601185507001 CHERRES PACHECO JORGE EMILIO

CHERRES PACHECO JORGE EMILIO .- SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GESTION ESTADISTICA DE DATOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 29/01/2015, IVA RDP, FACT 003-001-359, CERTI POA 010-01-01, CERTI PRESUP 33, DG

296.64 0.00 296.64 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 296.64

2836 55 13/07/2015 DEV NOR OGA 1002062469001 SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA

SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA - IBARRA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-49 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-002-007, CERTI POA 005-01-05, CERTI PRESUP 24, DG

1,800.00 144.00 1,656.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

2837 55 13/07/2015 RDP NOR OGA 1002062469001 SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA

SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA - IBARRA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-49 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-002-007, CERTI POA 005-01-05, CERTI PRESUP 24, DG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201516 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 17: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2838 382 13/07/2015 DEV NOR OGA 1716463524001 CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA

CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-37 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-107, CERTI POA 005-01-09, CERTI PRESUP 58, DG

2,500.00 200.00 2,300.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,500.00

2839 382 13/07/2015 RDP NOR OGA 1716463524001 CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA

CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-37 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-107, CERTI POA 005-01-09, CERTI PRESUP 58, DG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

2840 53 13/07/2015 DEV NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-123, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, GG

280.00 22.40 257.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

2841 2841 13/07/2015 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2015, FACTURAS 001-003-5554856/5600945, MEMO DP-SDO-2015-1139-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, AP

179.36 0.00 179.36 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 179.36

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201517 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 18: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2842 53 13/07/2015 RDP NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP,IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-123, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, GG

33.60 0.00 33.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.60

2843 152 13/07/2015 DEV NOR OGA 1000482347001 MORALES LOPEZ LUIS GONZALO

MORALES LOPEZ LUIS GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-024 VIGENTE 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-001-31, CERTI POA 005-01, CERTI PRESUP 35, DG

25,000.00 2,000.00 23,000.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25,000.00

2844 2844 13/07/2015 COM NOR OGA 1706588223001 CEVALLOS MORA MARCELO PATRICIO

CEVALLOS MORA MARCELO PATRICIO.- MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MANZANA DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-246, MEMO DP-SDO-2015-1137-M, CERTI PAPP 006.19, CERTI PRESUP 374, AP

699.72 0.00 699.72 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 699.72

2845 2845 13/07/2015 COM NOR OGA 0912936267001 RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL

RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL.- ADQUISICION DE PANELES DE MADERA Y PUERTA DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DE MEDIACION DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-286, MEMO DP-SDO-2015-1131-M, CERTI PAPP 064.001, CERTI PRESUP 367, AP

2,377.76 0.00 2,377.76 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,377.76

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201518 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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2846 152 13/07/2015 RDP NOR OGA 1000482347001 MORALES LOPEZ LUIS GONZALO

MORALES LOPEZ LUIS GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-024 VIGENTE 01/01/2015 AL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-31, CERTI POA 005-01, CERTI PRESUP 35, DG

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,000.00

2847 2345 13/07/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29/04/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-002-6004, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, GG

76.66 0.00 76.66 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 153.32

2848 2848 13/07/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 001-012-1307888/1207886, MEMO DP-SDO-2015-1141-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

19.49 0.00 19.49 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 19.49

2849 2849 13/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 073-002-6022271/6022272/6022269, MEMO DP-SDO-2015-1138-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

466.66 0.00 466.66 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 466.66

2850 2700 13/07/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, FACTURA 001-001-42322, MEMO DP-DGA-2015-350-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, DG

5,178.32 51.78 5,126.54 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 5,178.32

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/201519 DE

R00804107.rdlc

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2851 2851 13/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 115-001-2372186/2372187, MEMO DP-SDO-2015-1140-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

23.74 0.00 23.74 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 23.74

2852 2700 13/07/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, IVA RDP, FACTURA 001-001-42322, MEMO DP-DGA-2015-350-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, DG

621.40 0.00 621.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 621.40

2853 1528 13/07/2015 DEV NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- SERVICIO DE IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11/03/2015, FACTURA 001-002-295, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, GG

6,335.00 126.70 6,208.30 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 6,335.00

2854 1528 13/07/2015 RDP NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- RDP, IVA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11/03/2015, FACTURA 001-002-295, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, GG

760.20 0.00 760.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 760.20

2855 2855 13/07/2015 COM NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO DE LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUAYAQUIL, FACTURAS 001-001-24789/24790, MEMO DP-DGA-2015-375-M, CERTI PAPP 006.17, CERTI PRESUP 364, AP

19,382.70 0.00 19,382.70 10.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 19,382.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201520 DE

R00804107.rdlc

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2856 1490 13/07/2015 DEV NOR OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-039-2015, FACTURA Nº 001-001-1758, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 196, GG

252.00 5.04 246.96 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 504.00

2857 1490 13/07/2015 RDP NOR OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- RDP, IVA ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-039-2015, FACTURA Nº 001-001-1758, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 196, GG

30.24 0.00 30.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.24

2858 1481 13/07/2015 DEV NOR OGA 1309315776001 LAZ PALMA DOLORES GEOCONDA

LAZ PALMA DOLORES GEOCONDA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-035-2015, NOTA DE VENTA 001-001-59938, CERTI PAPP 002-11, CERTI PRESUP 195, GG

164.00 0.00 164.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 164.00

2859 983 13/07/2015 DEV NOR OGA 1703718849001 GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS

GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO DP-DAJ-2015-05 VIGENTE DEL 01/03 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-781, CERTI PAPP 005-02-04, CERTI PRESUP 152, GG

800.00 64.00 736.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 800.00

2860 2860 13/07/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 255 No Entrada: 1491

13.50 0.08 13.42 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.50

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201521 DE

R00804107.rdlc

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Page 22: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2861 983 14/07/2015 RDP NOR OGA 1703718849001 GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS

GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO DP-DAJ-2015-05 VIGENTE DEL 01/03 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-781, CERTI PAPP 005-02-04, CERTI PRESUP 152, GG

96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.00

2862 907 14/07/2015 DEV NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA 001-001-663, CERTI PAPP 015-03-16, CERTI PRESUP 254, GG

1,227.48 24.55 1,202.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,454.96

2863 2172 14/07/2015 DEV NOR OGA 0703799395001 MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO

MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA No. 001-001-568, ORDEN DE COMPRA INF-DP-090-2015, CERTI PAPP 015.03.24, CERTI PRESUP 316, DG

35.36 0.71 34.65 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 70.72

2864 2172 14/07/2015 RDP NOR OGA 0703799395001 MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO

MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-568, ORDEN DE COMPRA INF-DP-090-2015, CERTI PAPP 015.03.24, CERTI PRESUP 316, DG

4.24 0.00 4.24 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.24

2865 83 14/07/2015 DEV NOR OGA 1301308720001 CHILAN VELIZ JESUS MARIACHILAN VELIZ JESUS MARIA.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CALCETA, MES DE JULIO, FACTURA No. 001-001-238, CONTRATO DP-DAJ-2014-82 VIGENTE 31/10/2015, CERTI POA 005-03-13, CERTI PREUP 62, DG

150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201522 DE

R00804107.rdlc

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Page 23: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2866 83 14/07/2015 RDP NOR OGA 1301308720001 CHILAN VELIZ JESUS MARIACHILAN VELIZ JESUS MARIA.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CALCETA, MES DE JULIO, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-238, CONTRATO DP-DAJ-2014-82 VIGENTE 31/10/2015, CERTI POA 005-03-13, CERTI PREUP 62, DG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

2867 2063 14/07/2015 DEV NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DPG-2014-12 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA N° 001-001-2963, CERTI PAPP 015-03-18, CERTI PRESUP 256, DG

259.11 5.18 253.93 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 518.22

2868 2063 14/07/2015 RDP NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DPG-2014-12 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA N° 001-001-2963, CERTI PAPP 015-03-18, CERTI PRESUP 256, DG

31.09 0.00 31.09 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.09

2869 2869 14/07/2015 COM NOR OGA 1105947053001 GUALAN LOZANO INES SUSANA

GUALAN LOZANO INES SUSANA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-087-2015, CERTI PAPP 002.21, CERTI PRESUP 315, AP

752.00 0.00 752.00 518.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 752.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201523 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 24: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2870 907 14/07/2015 RDP NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA 001-001-663, CERTI PAPP 015-03-16, CERTI PRESUP 254, GG

147.30 0.00 147.30 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 147.30

2871 2818 14/07/2015 DEV NOR OGA 0201532322001 ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO

ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUYAQUIL - DEL POZO SÉPTICO Y BAÑOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-116-2015, FACTURA 001-001-06, MEMO DP-SDO-2015-1130-M, CERTI.PAP 024.15/006.18, CERTI PRESUP 372, GG

1,920.00 38.40 1,881.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 1,920.00

2872 2818 14/07/2015 RDP NOR OGA 0201532322001 ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO

ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUYAQUIL - DEL POZO SÉPTICO Y BAÑOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-116-2015, FACTURA 001-001-06, MEMO DP-SDO-2015-1130-M, CERTI.PAP 024.15/006.18, CERTI PRESUP 372, GG

230.40 0.00 230.40 230.40 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 230.40

2873 835 14/07/2015 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REGARGAS DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE JUNIO, RENOVACION DEL CONTRATO DP-DAJ-2014-038 HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-12440, CERTI POA 002-04, CERTI PRESUP 94, GG

457.90 4.58 453.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 915.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201524 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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No.CUR

Page 25: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2874 835 14/07/2015 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REGARGAS DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP QUITO, CORRESPONDIENTE JUNIO, RENOVACION DEL CONTRATO DP-DAJ-2014-038 HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-12440, CERTI POA 002-04, CERTI PRESUP 94, GG

54.95 0.00 54.95 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 54.95

2875 82 14/07/2015 DEV NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN NAPO - TENA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-08 VIGENTE 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-2361, CERTI POA 005-01-10, CERTI PRESUP 67, GG

415.00 33.20 381.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 415.00

2876 82 14/07/2015 RDP NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN NAPO - TENA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-08 VIGENTE 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-2361, CERTI POA 005-01-10, CERTI PRESUP 67, GG

49.80 0.00 49.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.80

2877 2877 14/07/2015 COM NOR OGA 0502261373001 FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO

FLORES CASTILLO MARCO EDUARDO.- SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO AMAZONAS, CONTRATO DP-DAJ-2015-21 VIGENTE DEL 22/05/2015 AL 31/12/2015, CERTI PAPP 002-14, CERTI PRESUP 204, AP

12,418.56 0.00 12,418.56 12,418.56 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 12,418.56

2878 2878 14/07/2015 COM NOR OGA 1791978188001 WORKFORCE S.A.WORKFORCE S.A.- CAPACITACION EN TALLER DE GENERO Y ATENCION A PERSONAS LGTBI, FACTURA 003-001-38423, MEMO DP-SDO-2015-1153-M, CERTI PAPP 063.01, CERTI PRESUP 357, AP

117.60 0.00 117.60 117.60 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 117.60

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201525 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 26: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2879 76 14/07/2015 DEV NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-311, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, GG

120.00 9.60 110.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

2880 2880 14/07/2015 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO, FACTURAS 001-004-1585925/1602802, MEMO DP-SDO-2015-1149-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

62.01 0.00 62.01 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 62.01

2881 76 14/07/2015 RDP NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-311, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, GG

14.40 0.00 14.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.40

2882 2882 14/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 043-029-3312017/3125934, MEMO DP-SDO-2015-1148-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

51.46 0.00 51.46 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 51.46

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201526 DE

R00804107.rdlc

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2883 2883 14/07/2015 COM NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-001-974442, MEMO DP-SDO-2015-1150-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, AP

21.38 0.00 21.38 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 21.38

2884 398 14/07/2015 DEV NOR OGA 1710457530001 PAREDES PARADA MAX ABEL PAREDES PARADA MAX ABEL.- PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRACION Y OPERACION DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DE DEFENSORIAS MOVILES CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, TERMINACION DE CONTRATATO MUTUO ACUERDO, CONTRATO SUSCRITO EL 01/02/2015, FACT.001-001-227, CERTI POA 10-02-01, CERTI PRESUP 30,GG

2,472.00 247.20 2,224.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,472.00

2885 2885 14/07/2015 COM NOR BYE 0912936267001 RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL

RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL.- PARA LA ADQUISICION DE MESAS TRAPEZOIDES DE MADERA PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DP EDIFICIO AMAZONAS Y LAS OFICINAS DE MEDIACION DE LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0107-2015 DE 14/05/2015, CERTI PAPP 062.01, CERTI PRESUP 344, AP

5,716.48 0.00 5,716.48 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 5,716.48

2886 2886 14/07/2015 COM NOR OGA 1713857348001 HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN

HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN.- SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, CONTRATO DP-DAJ-2015-25 SUSCRITO DEL 01/06/2015 AL 31/12/2015, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 206, AP

13,882.18 0.00 13,882.18 12,581.60 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 13,882.18

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201527 DE

R00804107.rdlc

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2887 398 14/07/2015 RDP NOR OGA 1710457530001 PAREDES PARADA MAX ABEL PAREDES PARADA MAX ABEL.-RDP, IVA PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GESTION ADMINISTRACION Y OPERACION PROYECTO IMPLEMENTACION DEFENSORIAS MOVILES CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, TERMINACION DE CONTRATATO MUTUO ACUERDO, CONTRATO SUSCRITO 01/02/2015, FACT.001-001-227, CERTI POA 10-02-01, CERTI PRESUP 30,GG

296.64 0.00 296.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 296.64

2888 2888 14/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- (RECAUDACION A TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-999-3757, MEMO DP-SDO-2015-1079-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

199.50 0.00 199.50 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 199.50

2889 2888 14/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- (RECAUDACION A TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION, FACTURA 001-999-3757, MEMO DP-SDO-2015-1079-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

199.50 0.00 199.50 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 199.50

2890 2890 14/07/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-(RECAUDACION A TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURAS 001012-1112390/1112392, MEMO DP-SDO-2015-1107-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

12.34 0.00 12.34 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 12.34

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201528 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 29: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2891 2891 14/07/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 009-003-141109, MEMO DP-SDO-2015-1112-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, AP

5.31 0.00 5.31 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 5.31

2892 1926 14/07/2015 DEV NOR OGA 1103417083001 JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO

JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS DE LA DP EN GUARANDA - BOLIVAR CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-06 SUSCRITO EL 03/03/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA 001-001-312, CERTI PAPP 005-03-16, CERTI PRESUP 182, DG

1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,400.00

2893 1926 14/07/2015 RDP NOR OGA 1103417083001 JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO

JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS DE LA DP EN GUARANDA - BOLIVAR CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-06 SUSCRITO EL 03/03/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA 001-001-312, CERTI PAPP 005-03-16, CERTI PRESUP 182, DG

168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 168.00

2894 58 14/07/2015 DEV NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-29 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 007-001-245, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 25, DG

2,500.00 200.00 2,300.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,500.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201529 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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2895 58 14/07/2015 RDP NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-29 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 007-001-245, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 25, DG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

2896 86 14/07/2015 DEV NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA N° 002-001-358, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, DG

2,500.00 200.00 2,300.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,500.00

2897 86 14/07/2015 RDP NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA N° 002-001-358, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, DG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

2898 2898 15/07/2015 COM NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO CESAR

BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 26/05/2015 A 26/05/2015, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS MISIONALES, MEMO DP-DPG-2015-0071-M, AP

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 65.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201530 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 31: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2899 2899 15/07/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- (RECAUDACION A TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 003-003-146510, MEMO DP-SDO-2015-1077-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

52.25 0.00 52.25 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 52.25

2900 2900 15/07/2015 COM NOR OGA 1705284832 BATALLAS GARZON MARCO NIXON

BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 22/06/2015 A 23/06/2015, SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL/ INSPECCION DE ARCHIVO/ CAPACITACION DE SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-SGD-2015-059-M, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

2901 2901 15/07/2015 COM NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 17/06/2015 A 17/06/2015, TRASLADO DE DEFENSORES PUBLICOS AL CRS DE COTOPAXI, MEMO DP-DPP17-2015-0339-M, AP

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.00

2902 2902 15/07/2015 COM NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 01/07/2015 A 17/06/2015, TRASLADO DE DEFENSORES PUBLICOS AL CRS DE COTOPAXI, MEMO DP-DPP17-2015-0361-M, AP

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.00

2903 2899 15/07/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- (RECAUDACION A TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 003-003-146510, MEMO DP-SDO-2015-1077-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

52.25 0.00 52.25 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52.25

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/201531 DE

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2904 2904 15/07/2015 COM NOR OGA 0502782311 PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO

PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 23/06/2015 A 24/06/2015, INSPECCION TECNICA E INSTALACION DE LA RED LAN DE ESMERALDAS, MEMO DP-SGT-2015-133-M, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1307-JCI, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

2905 2891 15/07/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 009-003-141109, MEMO DP-SDO-2015-1112-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, GG

5.31 0.00 5.31 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.31

2906 2906 15/07/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 05/06/2015 A 05/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ANDRES MENA/MARIA ELENA LARA/PAUL SANCHEZ, MEMO DP-DPP17-2015-296-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

2907 2907 15/07/2015 COM NOR OGA 1720364049 SALAZAR VACA LUIS ALFONSO

SALAZAR VACA LUIS ALFONSO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 23/06/2015 A 24/06/2015, INSPECCION TECNICA E INSTALACION DE LA RED LAN DE ESMERALDAS, ,MEMO DP-SGT-2015-133-M, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

330

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2908 2890 15/07/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.-(RECAUDACION A TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURAS 001012-1112390/1112392, MEMO DP-SDO-2015-1107-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

12.34 0.00 12.34 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.34

2909 2909 15/07/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 24/06/2015 A 24/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-347-M, AP

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.00

2910 2849 15/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 073-002-6022271/6022272/6022269, MEMO DP-SDO-2015-1138-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

466.66 0.00 466.66 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 466.66

2911 2911 15/07/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), DE 27/05/2015 A 28/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION, MEMO DP-AD7-2015-078, AP

150.60 0.00 150.60 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 150.60

2912 2851 15/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 115-001-2372186/2372187, MEMO DP-SDO-2015-1140-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

23.74 0.00 23.74 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.74

330

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02/10/201533 DE

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2913 2913 15/07/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - IBARRA, DE 27/04/2015 A 27/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO DIEGO PROAÑO, MEMO DP-DPP17-2015-0213-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

2914 2914 15/07/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/04/2015 A 22/04/2015, ENTREGA DE FURGONETA EN GUAYAQUIL AL NUEVO CUSTODIO, MEMO DP-DPP09-2015-0206-M, AP

87.00 0.00 87.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 87.00

2915 2841 15/07/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2015, FACTURAS 001-003-5554856/5600945, MEMO DP-SDO-2015-1139-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, GG

177.92 0.00 177.92 177.92 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 177.92

2916 2916 15/07/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 04/03/2015 A 04/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO ERICK HUILCA, MEMO DP-DPP17-2015-0111-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

2917 2917 15/07/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 08/06/2015 A 08/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO SANTIAGO PROAÑO, MEMO DP-DPP17-2015-0312-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

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2918 2841 15/07/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2015, FACTURAS 001-003-5554856/5600945, MEMO DP-SDO-2015-1139-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, GG

177.92 0.00 177.92 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 355.84

2919 2841 15/07/2015 RDP NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE MAYO 2015, SE GENERO IVA POR EL CORTE Y RECONEXION DEL SERVICIO, FACTURAS 001-003-5554856, MEMO DP-SDO-2015-1139-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, GG

1.44 0.00 1.44 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.44

2920 2882 15/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 043-029-3312017/3125934, MEMO DP-SDO-2015-1148-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

51.46 0.00 51.46 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 51.46

2921 2883 15/07/2015 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-001-974442, MEMO DP-SDO-2015-1150-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, GG

21.38 0.00 21.38 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.38

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/201535 DE

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Page 36: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2922 2947 15/07/2015 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-004-1602802, MEMO DP-SDO-2015-1149-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

33.27 0.00 33.27 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.27

2923 2871 15/07/2015 DEV RTO OGA 0201532322001 ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO

ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUYAQUIL - DEL POZO SÉPTICO Y BAÑOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-116-2015, FACTURA 001-001-06, MEMO DP-SDO-2015-1130-M, CERTI.PAP 024.15/006.18, CERTI PRESUP 372, GG

(1,920.00) (38.40) (1,881.60) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

2924 2924 15/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACION DE ESPIN GUEVARA JUAN FERNANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO YA QUE SE ENCONTRABA REPETIDO EN SU ANTERIOR INSTITUCION.

2,530.72 515.93 2,014.79 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,530.72

2925 2925 15/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:HO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO, YA QUE VARIOS SERVIDORES SE ENCONTRABAN REPETIDOS EN SUS ANTERIORES INSTITUCIONES.

11,275.19 2,090.70 9,184.49 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11,275.19

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201536 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 37: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2926 2926 15/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 DE JOSE ROBAYO, JULIO BALLESTEROS Y PABLO CORRALES.

2,655.00 0.00 2,655.00 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,655.00

2927 2818 15/07/2015 DEV NOR OGA 0201532322001 ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO

ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO.- MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUYAQUIL - DEL POZO SÉPTICO Y BAÑOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-116-2015, FACTURA 001-001-06, MEMO DP-SDO-2015-1130-M, CERTI.PAP 024.15/006.18, CERTI PRESUP 372, GG

1,920.00 38.40 1,881.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,840.00

2928 2818 15/07/2015 RDP NOR OGA 0201532322001 ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO

ZAPATA SALAZAR MARCO ANTONIO.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUYAQUIL - DEL POZO SÉPTICO Y BAÑOS, ORDEN DE COMPRA INF-DP-116-2015, FACTURA 001-001-06, MEMO DP-SDO-2015-1130-M, CERTI.PAP 024.15/006.18, CERTI PRESUP 372, GG

230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 230.40

2929 2898 15/07/2015 DEV NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO CESAR

BALLESTEROS VACA JULIO CESAR.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 26/05/2015 A 26/05/2015, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS MISIONALES, MEMO DP-DPG-2015-0071-M, GG

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.00

2930 2930 15/07/2015 COM NOR OGA 1768139970001 FONSATFONSAT.- PAGO DEL SPPAT DE 15 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS DE LA DP PARA EL AÑO 2015, MEMO DP-SDO-2015-1159-M, CERTI PAPP 011.08, CERTI PRESUP 383, AP

604.63 0.00 604.63 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 604.63

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201537 DE

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EJERCICIO: 2015

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Page 38: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2931 2900 15/07/2015 DEV NOR OGA 1705284832 BATALLAS GARZON MARCO NIXON

BATALLAS GARZON MARCO NIXON.- VIATICO COMISION, QUITO - TULCAN, DE 22/06/2015 A 23/06/2015, SOCIALIZAR EL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL/ INSPECCION DE ARCHIVO/ CAPACITACION DE SISTEMA QUIPUX, MEMO DP-SGD-2015-059-M, GG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

2932 2901 15/07/2015 DEV NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 17/06/2015 A 17/06/2015, TRASLADO DE DEFENSORES PUBLICOS AL CRS DE COTOPAXI, MEMO DP-DPP17-2015-0339-M, GG

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

2933 2902 15/07/2015 DEV NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 01/07/2015 A 01/07/2015, TRASLADO DE DEFENSORES PUBLICOS AL CRS DE COTOPAXI, MEMO DP-DPP17-2015-0361-M, GG

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

2934 2904 15/07/2015 DEV NOR OGA 0502782311 PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO

PROANO TELLO SANTIAGO EDUARDO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 23/06/2015 A 24/06/2015, INSPECCION TECNICA E INSTALACION DE LA RED LAN DE ESMERALDAS, MEMO DP-SGT-2015-133-M, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1307-JCI, GG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

2935 2906 15/07/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 05/06/2015 A 05/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ANDRES MENA/MARIA ELENA LARA/PAUL SANCHEZ, MEMO DP-DPP17-2015-296-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201538 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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2936 2907 15/07/2015 DEV NOR OGA 1720364049 SALAZAR VACA LUIS ALFONSO

SALAZAR VACA LUIS ALFONSO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 23/06/2015 A 24/06/2015, INSPECCION TECNICA E INSTALACION DE LA RED LAN DE ESMERALDAS, ,MEMO DP-SGT-2015-133-M, GG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

2937 2909 15/07/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 24/06/2015 A 24/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-347-M, GG

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

2938 2911 15/07/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), DE 27/05/2015 A 28/05/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA CAPACITACION, MEMO DP-AD7-2015-078, GG

150.60 0.00 150.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.60

2939 2913 15/07/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - IBARRA, DE 27/04/2015 A 27/04/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO DIEGO PROAÑO, MEMO DP-DPP17-2015-0213-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

2940 2914 15/07/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21/04/2015 A 22/04/2015, ENTREGA DE FURGONETA EN GUAYAQUIL AL NUEVO CUSTODIO, MEMO DP-DPP09-2015-0206-M, GG

87.00 0.00 87.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 87.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201539 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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2941 2916 15/07/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 04/03/2015 A 04/03/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO ERICK HUILCA, MEMO DP-DPP17-2015-0111-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

2942 2917 15/07/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 08/06/2015 A 08/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO SANTIAGO PROAÑO, MEMO DP-DPP17-2015-0312-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

2943 2833 16/07/2015 DEV RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO 2015, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, DG

(202.72) 0.00 (202.72) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

2944 2331 16/07/2015 DEV NOR OGA 1720037355001 LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH

LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR PARA LA DEFENSORIA PUBLICA, CONTRATO DP-DAJ-2015-20 SUSCRITO EL 21/05/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-1266, CERTI PAPP 008.03, CERTI PRESUP 333, GG

717.51 0.00 717.51 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 717.51

2945 2848 16/07/2015 COM RTO OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- (no se cargo la recaudacion a terceros) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 001-012-1307888/1207886, MEMO DP-SDO-2015-1141-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

(19.49) 0.00 (19.49) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201540 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 41: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2946 2880 16/07/2015 COM RTO OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- (una de las facturas ya se encontraba pagada) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO, FACTURAS 001-004-1585925/1602802, MEMO DP-SDO-2015-1149-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

(62.01) 0.00 (62.01) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

2947 2947 16/07/2015 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-004-1602802, MEMO DP-SDO-2015-1149-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

33.27 0.00 33.27 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 33.27

2948 2948 16/07/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 001-012-1307888/1207886, MEMO DP-SDO-2015-1141-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

31.87 0.00 31.87 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 31.87

2949 2930 16/07/2015 DEV NOR OGA 1768139970001 FONSATFONSAT.- PAGO DEL SPPAT DE 15 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS DE LA DP PARA EL AÑO 2015, MEMO DP-SDO-2015-1159-M, CERTI PAPP 011.08, CERTI PRESUP 383, GG

604.63 0.00 604.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 604.63

2950 2948 16/07/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURAS 001-012-1307888/1207886, MEMO DP-SDO-2015-1141-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

31.87 0.00 31.87 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.87

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201541 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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Page 42: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2951 995 16/07/2015 DEV NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO DEL MES DE MAYO DE 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA N°001-001-1281, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, DG

33.50 0.67 32.83 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 67.00

2952 995 16/07/2015 RDP NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO DEL MES DE MAYO DE 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA N°001-001-1281, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, DG

4.02 0.00 4.02 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.02

2953 1501 16/07/2015 DEV NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-11 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-682, CERTI PAPP 005-03-17, CERTI PRESUP 222, DG

1,150.00 92.00 1,058.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,150.00

2954 1501 16/07/2015 RDP NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-11 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-682, CERTI PAPP 005-03-17, CERTI PRESUP 222, DG

138.00 0.00 138.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 138.00

2955 54 16/07/2015 DEV NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA

DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR - AZOGUES CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-03 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-157, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 13, DG

220.00 17.60 202.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 220.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201542 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 43: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2956 54 16/07/2015 RDP NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA

DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR - AZOGUES CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-03 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-157, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 13, DG

26.40 0.00 26.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.40

2957 2831 16/07/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- (no se cargo intereses) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

(202.72) 0.00 (202.72) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

2958 2958 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

207.24 0.00 207.24 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 207.24

2959 2958 16/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 057-001-3082607, MEMO DP-SDO-2015-1113-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, GG

207.24 0.00 207.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 207.24

2960 2439 16/07/2015 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERCOP 7855 IMPRESORA XEROX WORKCENTRE7855, FACT. 001-001-40097, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2015-015, CERTI PAPP 028.01.05, CERT.PRESUPUESTARIA 356 DG

162.41 4.27 158.14 158.14 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 162.41

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201543 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 44: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2961 2439 16/07/2015 RDP NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERCOP 7855 IMPRESORA XEROX WORKCENTRE7855, IVA RDP, FACT. 001-001-40097, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2015-015, CERTI PAPP 028.01.05, CERT.PRESUPUESTARIA 356 DG

19.49 0.00 19.49 19.49 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 19.49

2962 2578 16/07/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-0250-M, CONTRATO DE SERVICIOS PLAZO DE 11 MESE A PARTIR DE LA INSCRIPCION Y SE RENOVO AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERIODO, FACTURA 001-777-15469977, CERTI PAPP 007-02-03, CERTI PRESUP 365, GG

20,549.51 0.00 20,549.51 20,549.51 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 20,549.51

2963 2578 16/07/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, RDP, IVA SEGUN MEMO DP-DPL-2015-0250-M, CONTRATO DE SERVICIOS PLAZO DE 11 MESE A PARTIR DE LA INSCRIPCION Y SE RENOVO AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERIODO, FACTURA 001-777-15469977, CERTI PAPP 007-02-03, CERTI PRESUP 365, GG

2,465.94 0.00 2,465.94 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,465.94

2964 533 16/07/2015 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.EXPONOVA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-30 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-013-514, CERTI PAPP 013-03, CERTI PRESUP 89, GG

97.18 0.00 97.18 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 194.36

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201544 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 45: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2965 533 16/07/2015 RDP NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.EXPONOVA S.A.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-30 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-013-514, CERTI PAPP 013-03, CERTI PRESUP 89, GG

11.66 0.00 11.66 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.66

2966 1249 16/07/2015 DEV NOR OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASYA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, GG

225.00 4.50 220.50 220.50 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 225.00

2967 2967 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MONTECRISTI CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 033-001-7910614, MEMO DP-SDO-2015-1171-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

45.49 0.00 45.49 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 45.49

2968 2550 16/07/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA, ENE-FEB-ABR, FACT.002-005-92793, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1025-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-0147, CERTI PAPP 009-03, CERTI.PRESUPUESTARIA 363, DG

37.80 0.00 37.80 37.80 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 37.80

2969 2969 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 043-029-3234198, MEMO DP-SDO-2015-1168-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, AP

20.92 0.00 20.92 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 20.92

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201545 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 46: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2970 2970 16/07/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-160225, MEMO DP-SDO-2015-1169-M CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

64.37 0.00 64.37 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 64.37

2971 2971 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 073-002-6074859, MEMO DP-SDO-2015-1167-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

48.27 0.00 48.27 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 48.27

2972 1249 16/07/2015 RDP NOR OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- RDP, IVA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASYA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, GG

27.00 0.00 27.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.00

2973 2973 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-7962283, MEMO DP-SDO-2015-1166-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

32.98 0.00 32.98 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 32.98

2974 2974 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-7940048, MEMO DP-SDO-2015-1165-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

149.12 0.00 149.12 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 149.12

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201546 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 47: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2975 2975 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-8107724, MEMO DP-SDO-2015-1164-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

686.99 0.00 686.99 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 686.99

2976 2976 16/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-7840373, MEMO DP-SDO-2015-1161-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

112.99 0.00 112.99 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 112.99

2977 2885 17/07/2015 RDP NOR BYE 0912936267001 RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL

RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL.- ADQUISICION DE MESAS TRAPEZOIDES DE MADERA PARA LA SALA DE CAPACITACIONES DE LA DP EDIFICIO AMAZONAS Y LAS OFICINAS DE MEDIACION DE LA DP MANABI, ORDEN DE COMPRA INF-DP-0107-2015 DE 14/05/2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-284, CERTI PAPP 062.01, CERTI PRESUP 344, DG

612.48 0.00 612.48 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 612.48

2978 2978 17/07/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 16/06/2015 A 16/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0338-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

2979 2439 17/07/2015 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERCOP 7855 IMPRESORA XEROX WORKCENTRE7855, FACT. 001-001-40097, NOTA CREDITO No. 001-001-5887, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2015-015, CERTI PAPP 028.01.05, CERT.PRESUPUESTARIA 356 DG

162.41 4.27 158.14 158.14 ERRADO DBALTAZAR KSIMALEZA3 N N N

Total Fuente: 001 162.41

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201547 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 48: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2980 2980 17/07/2015 COM NOR OGA 1704138690 CABRERA RAUL FERNANDOCABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), DE 27/05/2015 A 29/05/2015, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS MISIONALES, MEMO DP-DPG-2015-0071-M, AP

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 195.00

2981 2981 17/07/2015 COM NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 26/06/2015 A 27/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1316-JCI, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

2982 2982 17/07/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 12/06/2015 A 12/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO DELIA RACINES, MEMO DP-DPP17-2015-0328-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

2983 2983 17/07/2015 COM NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - MACHALA, DE 30/06/2015 A 30/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVOS DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVOS, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, ORIGINAL DEL MEMO EN LIQUIDACION No 1316-JCI, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

2984 2885 17/07/2015 DEV NOR BYE 0912936267001 RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL

COMPRA DE MESAS TRAPEZOIDALES DE MADERA PARA USO DE LA DEFENSORIA PUBLICA, EXP. 906, JF.

5,104.00 51.04 5,052.96 0.00 APROBADO SMONAR3 SMONAR3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,208.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201548 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 49: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2985 2985 17/07/2015 COM NOR OGA 0913033403 RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN

RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 03/06/2015 A 04/06/2015, CAPACITACION EN HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS, MEMO DP-DPP09-2015-0333-M, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

2986 2986 17/07/2015 COM NOR OGA 1713700647 TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO

TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 12/06/2015 A 13/06/2015, REPORTERIA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, MEMO DP-DPG-2015-0074-M, AP

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 80.00

2987 2987 17/07/2015 COM NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 23/06/2015 A 25/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, AP

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 160.00

2988 2988 17/07/2015 COM NOR OGA 1306171768 ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL

ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 28/06/2015 A 30/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, ORIGINAL DE MEMO EN LIQUIDACION No 1316-JCI, AP

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 195.00

2989 156 17/07/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 1 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, FACTURA Nº 001-001-185, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201549 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 50: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

2990 156 17/07/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 1 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-185, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

2991 156 17/07/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 1 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, FACTURA Nº 001-001-187, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

2992 156 17/07/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 1 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-187, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

2993 157 17/07/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, FACTURA Nº 001-001-186, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

357.14 28.57 328.57 328.57 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 357.14

2994 157 17/07/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-186, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

42.86 0.00 42.86 42.86 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 42.86

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201550 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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2995 157 17/07/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, FACTURA Nº 001-001-186, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 69, DG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

2996 157 17/07/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-186, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 69, DG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

2997 2997 17/07/2015 COM NOR OGA 1790932966001 FABRILFAME S.A.FABRILFAME S.A.- CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL AMPARDO AL CODIGO DE TRABAJO DE LA DP ANIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2015-028 SUSCRITO EL 03/07/2015, CERTI PAPP 030.02, CERTI PRESUP 355, AP

8,762.24 0.00 8,762.24 8,762.24 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 8,762.24

2998 157 17/07/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, FACTURA Nº 001-001-188, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 69, DG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

2999 157 17/07/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30/09/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-188, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 69, DG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201551 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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3000 88 17/07/2015 DEV NOR OGA 1302900020001 BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA

BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CHONE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-78 VIGENTE 31/11/2015, FACTURA Nº 001-001-510, ERTI POA 005-03-06, CERTI PRESUP 20, DG

312.50 25.00 287.50 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 312.50

3001 88 17/07/2015 RDP NOR OGA 1302900020001 BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA

BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CHONE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-78 VIGENTE 31/11/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-510, ERTI POA 005-03-06, CERTI PRESUP 20, DG

37.50 0.00 37.50 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 37.50

3002 2967 17/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MONTECRISTI CORRESPONDINTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 033-001-7910614, MEMO DP-SDO-2015-1171-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, DG

45.49 0.00 45.49 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 45.49

3003 2969 17/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 043-029-3234198, MEMO DP-SDO-2015-1168-M, CERTI PAPP 009-03, CERTI PRESUP 363, DG

20.92 0.00 20.92 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 20.92

3004 2970 17/07/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-160225, MEMO DP-SDO-2015-1169-M CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

64.37 0.29 64.08 64.08 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 64.37

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201552 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 53: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3005 2976 20/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-7840373, MEMO DP-SDO-2015-1161-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

112.99 0.00 112.99 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 112.99

3006 2978 20/07/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 16/06/2015 A 16/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0338-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3007 2980 20/07/2015 DEV NOR OGA 1704138690 CABRERA RAUL FERNANDOCABRERA RAUL FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), DE 27/05/2015 A 29/05/2015, SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS MISIONALES, MEMO DP-DPG-2015-0071-M, GG

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

3008 2981 20/07/2015 DEV NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 26/06/2015 A 27/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1316-JCI, GG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 120.00

3009 2982 20/07/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 12/06/2015 A 12/06/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO DELIA RACINES, MEMO DP-DPP17-2015-0328-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201553 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 54: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3010 2983 20/07/2015 DEV NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - MACHALA, DE 30/06/2015 A 30/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVOS DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVOS, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, ORIGINAL DEL MEMO EN LIQUIDACION No 1316-JCI, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3011 2985 20/07/2015 DEV NOR OGA 0913033403 RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN

RAMIREZ QUINONEZ SERGIO FERNAN.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - QUITO, DE 03/06/2015 A 04/06/2015, CAPACITACION EN HERRAMIENTAS Y PROCEDIMIENTOS INFORMATICOS, MEMO DP-DPP09-2015-0333-M, GG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

3012 2986 20/07/2015 DEV NOR OGA 1713700647 TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO

TRUJILLO GUERRERO JUAN FRANCISCO.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 12/06/2015 A 13/06/2015, REPORTERIA Y COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA, MEMO DP-DPG-2015-0074-M, GG

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.00

3013 2987 20/07/2015 DEV NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - LOJA, DE 23/06/2015 A 25/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, GG

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 160.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201554 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 55: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3014 2988 20/07/2015 DEV NOR OGA 1306171768 ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL

ALCIVAR CEDENO MERCEDES MARIA ISABEL.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 28/06/2015 A 30/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, ORIGINAL DE MEMO EN LIQUIDACION No 1316-JCI, GG

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

3015 2578 20/07/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-0250-M, CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DE SERVICIOS PLAZO DE 11 MESE A PARTIR DE LA INSCRIPCION Y SE RENOVO AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERIODO, FACTURA 001-777-15469977, CERTI PAPP 007-02-03, CERTI PRESUP 365, GG

20,549.51 0.00 20,549.51 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 41,099.02

3016 2390 20/07/2015 DEV NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-26 SUSCRITO EL 01/06/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-1715, CERTI PAPP 005.01.19, CERTI PRESUP 348, GG

1,500.00 120.00 1,380.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,500.00

3017 2970 20/07/2015 COM RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- (valores pendientes ya estaban cancelados) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-160225, MEMO DP-SDO-2015-1169-M CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

(64.37) 0.00 (64.37) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201555 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 56: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3018 3018 20/07/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-160225, MEMO DP-SDO-2015-1169-M CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

21.02 0.00 21.02 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 21.02

3019 3019 20/07/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 14/07/2015 A 14/07/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MEMO DP-JSG-2015-0243-M, AP

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.00

3020 2390 20/07/2015 RDP NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-26 SUSCRITO EL 01/06/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-1715, CERTI PAPP 005.01.19, CERTI PRESUP 348, GG

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

3021 78 20/07/2015 DEV NOR OGA 0800267858001 QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE

QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS - QUININDE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-17 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-138, CERTI POA 005-01-04, CERTI PRESUP 16, GG

250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 250.00

3022 78 20/07/2015 RDP NOR OGA 0800267858001 QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE

QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS - QUININDE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-17 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-138, CERTI POA 005-01-04, CERTI PRESUP 16, GG

30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201556 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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3023 985 20/07/2015 DEV NOR OGA 1803007762001 MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH

MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-04 VIGENTE DEL 01/03 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-001-31723, CERTI PAPP 005-01-14, CERTI PRESUP 170, GG

1,800.00 144.00 1,656.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

3024 985 20/07/2015 RDP NOR OGA 1803007762001 MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH

MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-04 VIGENTE DEL 01/03 AL 31/12/2015, CERTI PAPP 005-01-14, CERTI PRESUP 170, GG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

3025 159 20/07/2015 DEV NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-344, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, GG

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260.00

3026 159 20/07/2015 RDP NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-344, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, GG

15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.60

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201557 DE

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3027 77 20/07/2015 DEV NOR OGA 1301564850001 GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA

GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - EL CARMEN CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1200, CERTI POA 005-03-07, CERTI PRESUP 21, GG

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3028 77 20/07/2015 RDP NOR OGA 1301564850001 GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA

GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - EL CARMEN CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/01/2015, FACTURA Nº 001-001-1200, CERTI POA 005-03-07, CERTI PRESUP 21, GG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

3029 2971 20/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 073-002-6074859, MEMO DP-SDO-2015-1167-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

48.27 0.00 48.27 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 48.27

3030 2973 20/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-7962283, MEMO DP-SDO-2015-1166-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

32.98 0.00 32.98 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.98

3031 80 20/07/2015 DEV NOR OGA 1310467756001 ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL

ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-001-53, CERTI POA 005-03-09, CERTI PRESUP 59, GG

200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201558 DE

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3032 80 20/07/2015 RDP NOR OGA 1310467756001 ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL

ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 002-001-53, CERTI POA 005-03-09, CERTI PRESUP 59, GG

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

3033 400 20/07/2015 DEV NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE HASTA EL 30/11/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 002-001-484, CERTI POA 005-01-13, CERTI PRESUP 70, GG

420.00 33.60 386.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 420.00

3034 2974 20/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-7940048, MEMO DP-SDO-2015-1165-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

149.12 0.00 149.12 0.00 APROBADO DBALTAZAR GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 149.12

3035 400 20/07/2015 RDP NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE HASTA EL 30/11/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 002-001-484, CERTI POA 005-01-13, CERTI PRESUP 70, GG

50.40 0.00 50.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.40

3036 2975 20/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 033-001-8107724, MEMO DP-SDO-2015-1164-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

686.99 0.00 686.99 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 686.99

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201559 DE

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3037 3018 20/07/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-160225, MEMO DP-SDO-2015-1169-M CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

21.02 0.29 20.73 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.02

3038 3019 20/07/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 14/07/2015 A 14/07/2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MEMO DP-JSG-2015-0243-M, GG

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

3039 2844 20/07/2015 DEV NOR OGA 1706588223001 CEVALLOS MORA MARCELO PATRICIO

CEVALLOS MORA MARCELO PATRICIO.- MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MANZANA DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-246, ORDEN DE COMPRE INF-DP-117-2014, MEMO DP-SDO-2015-1137-M, CERTI PAPP 006.19, CERTI PRESUP 374, GG

624.75 12.50 612.25 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,249.50

3040 2844 20/07/2015 RDP NOR OGA 1706588223001 CEVALLOS MORA MARCELO PATRICIO

CEVALLOS MORA MARCELO PATRICIO.- RDP, IVA MANTEMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MANZANA DE LA DP QUITO, FACTURA 001-001-246, ORDEN DE COMPRE INF-DP-117-2014, MEMO DP-SDO-2015-1137-M, CERTI PAPP 006.19, CERTI PRESUP 374, GG

74.97 0.00 74.97 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 74.97

3041 3041 20/07/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 302 No Entrada: 1998

587.38 0.00 587.38 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 587.38

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201560 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 61: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3042 2832 20/07/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-002-4381, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

26.86 0.27 26.59 26.59 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 26.86

3043 2832 20/07/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- RDP, IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-002-4381, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

3.22 0.00 3.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.22

3044 3044 20/07/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, FACTURA 001777-15445150 A 61/15453925/15456047/15460411/15461571/15461573/15461577/15461578/15461670/15461694/15462130/15469976/15587769, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, AP

2,450.69 0.00 2,450.69 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,450.69

3045 2855 20/07/2015 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA.- PAGO DE LAS ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA DE LA DP GUAYAQUIL, DIFERENCIA MAYO, MES DE JUNIO, JULIO, FACTURAS 001-001-24789/24790, MEMO DP-DGA-2015-375-M, CERTI PAPP 006.17, CERTI PRESUP 364, GG

19,372.70 0.00 19,372.70 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19,372.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201561 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 62: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3046 781 21/07/2015 DEV NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACTURA Nº 001-001-1059/1066, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, GG

252.00 5.04 246.96 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 504.00

3047 3047 21/07/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURAS 137-003-2305584/2306056/2306239, MEMO DP-SDO-2015-1188-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, AP

720.75 0.00 720.75 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 720.75

3048 3048 21/07/2015 COM NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26/05/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, AP

10,583.44 0.00 10,583.44 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10,583.44

3049 781 21/07/2015 RDP NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACTURA Nº 001-001-1059/1066, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, GG

30.24 0.00 30.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.24

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201562 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 63: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3050 1908 21/07/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS DP SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE MAYO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01 RIGE 10 MAYO-9 OCTUBRE 2015, FACTURA Nº 001-001-1252, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309,GG

7,946.88 158.94 7,787.94 7,787.94 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 7,946.88

3051 1908 21/07/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS DP STO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE MAYO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01 RIGE 10 MAYO-9 OCTUBRE 2015, FACTURA Nº 001-001-1252, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309

953.63 0.00 953.63 953.63 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 953.63

3052 148 21/07/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DP CUENCA/GUAYAQUIL/PORTOVIEJO/QUITO, MAYO 2015,CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08/01/2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT.001-001-1251,DISPONI PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02,GG

17,218.24 344.36 16,873.88 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34,436.48

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201563 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3053 148 21/07/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA. RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DP CUENCA/GUAYAQUIL/PORTOVIEJO/QUITO, MAYO 2015,CONTR DP-DAJ-2015-01 SUSCR 08/01/2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT.001-001-1251,DISPONI PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02

2,066.19 0.00 2,066.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,066.19

3054 3054 21/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 093-001-3275034, MEMO DP-SDO-2015-1207-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

106.41 0.00 106.41 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 106.41

3055 3055 21/07/2015 COM NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, FACTURA 001-005-8320, MEMO DP-SDO-2015-1204-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

72.37 0.00 72.37 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 72.37

3056 3056 21/07/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-2193133, MEMO DP-SDO-2015-1203-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, AP

97.64 0.00 97.64 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 97.64

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201564 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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3057 3057 21/07/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-2189597, MEMO DP-SDO-2015-1202-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

285.58 0.00 285.58 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 285.58

3058 3058 21/07/2015 COM NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2015, FACTURA 001-001-684, MEMO DP-SDO-2015-1196-M, CERTI PAPP 005.02.08, CERTI PRESUP 375, AP

2,688.00 0.00 2,688.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,688.00

3059 2853 22/07/2015 DEV RTO OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- SERVICIO DE IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11/03/2015, FACTURA 001-002-295, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, GG

(6,335.00) (126.70) (6,208.30) 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3060 2854 22/07/2015 RDP DVO OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- RDP, IVA IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11/03/2015, FACTURA 001-002-295, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, DG

(760.20) 0.00 (760.20) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3061 1249 22/07/2015 DEV NOR OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FATURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, GG

225.00 4.50 220.50 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 225.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201565 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 66: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3062 3047 22/07/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURAS 137-003-2305584/2306056/2306239, MEMO DP-SDO-2015-1188-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

643.53 0.00 643.53 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 643.53

3063 3047 22/07/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURAS 137-003-2305584/2306056/2306239, MEMO DP-SDO-2015-1188-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

77.22 0.00 77.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 77.22

3064 3044 22/07/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2015, FACTURA 001777-15445150 A 61/15453925/15456047/15460411/15461571/15461573/15461577/15461578/15461670/15461694/15462130/15469976/15587769, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

2,188.09 0.00 2,188.09 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,376.18

3065 2439 22/07/2015 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERCOP 7855 IMPRESORA XEROX WORKCENTRE7855, FACT. 001-001-40097, NOTA CREDITO No. 001-001-5887, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2015-015, CERTI PAPP 028.01.05, CERT.PRESUPUESTARIA 356 DG

162.41 4.27 158.14 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 324.82

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201566 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 67: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3066 2439 22/07/2015 RDP NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A., MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERCOP 7855 IMPRESORA XEROX WORKCENTRE7855, IVA RDP, FACT. 001-001-40097, NOTA CREDITO No. 001-001-5887, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2015-015, CERTI PAPP 028.01.05, CERT.PRESUPUESTARIA 356 DG

19.49 0.00 19.49 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19.49

3067 3044 22/07/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JUNIO DE 2015, FACTURA 001777-15445150 A 61/15453925/15456047/15460411/15461571/15461573/15461577/15461578/15461670/15461694/15462130/15469976/15587769, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

262.60 0.00 262.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 262.60

3068 3054 22/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 093-001-3275034, MEMO DP-SDO-2015-1207-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

106.41 0.00 106.41 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 106.41

3069 3055 22/07/2015 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

PORTOVIEJO EPMAPAP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, FACTURA 001-005-8320, MEMO DP-SDO-2015-1204-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

72.37 0.00 72.37 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 72.37

3070 1528 22/07/2015 DEV NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- SERVICIO DE IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11/03/2015, FACTURA 001-002-295, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, DG

6,335.00 126.70 6,208.30 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,670.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201567 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 68: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3071 3056 22/07/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORON CORRESPONDIENTE DEL 17 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-2193133, MEMO DP-SDO-2015-1203-M, CERTI POA 008-01, CERTI PRESUP 11, GG

97.64 0.00 97.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 97.64

3072 3062 22/07/2015 DEV RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURAS 137-003-2305584/2306056/2306239, MEMO DP-SDO-2015-1188-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

(643.53) 0.00 (643.53) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3073 1528 22/07/2015 RDP NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- SERVICIO DE IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11/03/2015, IVA RDP, FACTURA 001-002-295, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, DG

760.20 0.00 760.20 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 760.20

3074 3047 22/07/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LA DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURAS 137-003-2305584/2306056/2306239, MEMO DP-SDO-2015-1188-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

643.53 37.56 605.97 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,287.06

3075 2832 22/07/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-002-4381, CON 21 DIAS DE RETRAZO EN LA ENTREGA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, DG

26.86 3.09 23.77 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 26.86

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201568 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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3076 3057 22/07/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE DE 17 JUNIO AL 17 JULIO 2015, FACTURA 001-001-2189597, MEMO DP-SDO-2015-1202-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

285.58 0.00 285.58 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 285.58

3077 50 22/07/2015 DEV NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-151, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG

223.21 17.86 205.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 223.21

3078 50 23/07/2015 RDP NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-151, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG

26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.79

3079 1968 23/07/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MAYO E INCLUYE GUIAS DE ABRIL 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-15 SUSCRITO EL 28/04/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-017-6981, CERTI PAPP 023.03, CERTI PRESUP 295, GG

10,992.63 0.00 10,992.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21,985.26

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201569 DE

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EJERCICIO: 2015

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3080 1968 23/07/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP, IVA SERVICIO DE CORREO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MAYO E INCLUYE GUIAS DE ABRIL 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-15 SUSCRITO EL 28/04/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-017-6981, CERTI PAPP 023.03, CERTI PRESUP 295,GG

1,319.12 0.00 1,319.12 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,319.12

3081 142 23/07/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3472 DE LA DP QUITO - CONTRATO DE GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 VIGENTE POR 5 AÑOS DESDE SU ADQUISICION, FACTURA N° 001-102-7877, CERTI PAPP 012-01, CERTI PRESUP 79, DG

189.71 2.90 186.81 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 379.42

3082 2011 23/07/2015 DEV NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-207, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

36.15 0.72 35.43 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 72.30

3083 142 23/07/2015 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3472 DE LA DP QUITO - CONTRATO DE GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 VIGENTE POR 5 AÑOS DESDE SU ADQUISICION, IVA RDP, FACTURA N° 001-102-7877, CERTI PAPP 012-01, CERTI PRESUP 79, DG

22.77 0.00 22.77 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.77

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201570 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 71: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3084 1571 23/07/2015 DEV NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURAS No. 013-500-1552, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, DG

59.50 0.64 58.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 119.00

3085 1571 23/07/2015 RDP NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA137J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, IVA RDP, FACTURAS No. 013-500-1552, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, DG

7.14 0.00 7.14 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.14

3086 738 23/07/2015 DEV NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-630, CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

425.64 8.51 417.13 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 851.28

3087 1571 23/07/2015 DEV NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURAS No. 013-500-1551, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, DG

204.38 2.84 201.54 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 408.76

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201571 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3088 1571 23/07/2015 RDP NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, IVA RDP, FACTURAS No. 013-500-1551, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, DG

24.53 0.00 24.53 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.53

3089 738 23/07/2015 RDP NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-630, CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

51.08 0.00 51.08 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 51.08

3090 532 23/07/2015 DEV NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO INDEFINIDO, MEMO DP-SDO-2015-294-M, FACTURA 001-051-234, CERTI PAPP 013-06, CERTI PRESUP 93, DG

90.38 0.00 90.38 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.76

3091 3091 23/07/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376/2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, AP

1,738.27 0.00 1,738.27 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,738.27

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201572 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 73: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3092 532 23/07/2015 RDP NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO INDEFINIDO, MEMO DP-SDO-2015-294-M, IVA RDP, FACTURA 001-051-234, CERTI PAPP 013-06, CERTI PRESUP 93, DG

10.85 0.00 10.85 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.85

3093 841 23/07/2015 DEV NOR OGA 1400710966001 GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA

GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON SUCUA - MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-013-2015, FACTURA Nº 001-001-384, CERTI PAPP 015-01-02, CERTI PRESUP 134, GG

156.00 3.12 152.88 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 312.00

3094 841 23/07/2015 RDP NOR OGA 1400710966001 GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA

GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON SUCUA - MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-013-2015, FACTURA Nº 001-001-384, CERTI PAPP 015-01-02, CERTI PRESUP 134, GG

18.72 0.00 18.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.72

3095 434 23/07/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-45 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-56762, CERTI PAPP 013-01, CERTI PRESUP 90, DG

58.66 0.00 58.66 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 117.32

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201573 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 74: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3096 3048 23/07/2015 COM RTO OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26/05/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, AP

(10,583.44) 0.00 (10,583.44) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3097 839 23/07/2015 DEV NOR OGA 1400422760001 NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH

NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MACAS -MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-032-2015, FACTURA 002-001-1680, CERTI PAPP 015-01-03, CERTI PRESUP 164, GG

107.79 2.16 105.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 215.58

3098 434 23/07/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-45 VIGENTE HASTA EL 31/12/2014 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-56762, CERTI PAPP 013-01, CERTI PRESUP 90, DG

7.04 0.00 7.04 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.04

3099 839 23/07/2015 RDP NOR OGA 1400422760001 NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH

NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MACAS -MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-032-2015, FACTURA 002-001-1680, CERTI PAPP 015-01-03, CERTI PRESUP 164, GG

12.93 0.00 12.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.93

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201574 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 75: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3100 3100 23/07/2015 COM NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($5489.30) Y CORRECTIVO ($5094.14)DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26/05/2015 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, AP

10,583.44 0.00 10,583.44 8,549.84 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10,583.44

3101 2869 23/07/2015 DEV NOR OGA 1105947053001 GUALAN LOZANO INES SUSANA

GUALAN LOZANO INES SUSANA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO 2015, NOTA DE VENTA No. 001-001-880, ORDEN DE COMPRA INF-DP-087-2015, CERTI PAPP 002.21, CERTI PRESUP 315, DG

34.00 0.00 34.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34.00

3102 2869 23/07/2015 DEV NOR OGA 1105947053001 GUALAN LOZANO INES SUSANA

GUALAN LOZANO INES SUSANA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE ABRIL AL 29 MAYO 2015, NOTA DE VENTA No. 001-001-779, ORDEN DE COMPRA INF-DP-087-2015, CERTI PAPP 002.21, CERTI PRESUP 315, DG

116.00 0.00 116.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 116.00

3103 1257 23/07/2015 DEV NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES

FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-11 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-1948, CERTI PAPP 015-02-03, CERTI PRESUP 108, GG

150.76 3.02 147.74 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 301.52

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201575 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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3104 3104 23/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, DE LOS SERVIDORES BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.

2,526,714.97 902,785.70 1,623,929.27 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,526,714.97

3105 1257 23/07/2015 RDP NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES

FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE ABRIL Y MAYO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-11 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-1948, CERTI PAPP 015-02-03, CERTI PRESUP 108, GG

18.09 0.00 18.09 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.09

3106 2011 23/07/2015 DEV NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE MARZO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-205, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

40.89 0.82 40.07 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 81.78

3107 84 23/07/2015 DEV NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31/10/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-188, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, DG

446.43 35.71 410.72 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.43

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201576 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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3108 84 23/07/2015 RDP NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31/10/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-188, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, DG

53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.57

3109 1913 23/07/2015 COM RTO OGA 1791739205001 AEKIA S.A.AEKIA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, AP

(2,026.32) 0.00 (2,026.32) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3110 57 23/07/2015 DEV NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURAS N° 002-001-576, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, DG

1,800.00 144.00 1,656.00 1,656.00 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 1,800.00

3111 2011 23/07/2015 RDP NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE MARZO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-205, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

4.91 0.00 4.91 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.91

3112 3112 23/07/2015 COM NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AAEKIA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, AP

2,026.32 0.00 2,026.32 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,026.32

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201577 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 78: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3113 87 23/07/2015 DEV NOR OGA 1302540214001 ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA

ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MONTECRISTI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE 31/10/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 002-001-1071, CERTI POA 005-03-12, CERTI PRESUP 61, GG

150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

3114 3114 23/07/2015 COM NOR OGA 0201395753001 GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER

GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER.- PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DP EN EL DIARIO EL VOCERO DE BOLIVAR, FACTURA 001-001-1328, MEMO DP-SDO-2015-1242-M, CERTI PAPP 045.03.01, CERTI PRESUP 362, AP

246.40 0.00 246.40 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 246.40

3115 87 23/07/2015 RDP NOR OGA 1302540214001 ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA

ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MONTECRISTI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE 31/10/2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 002-001-1071, CERTI POA 005-03-12, CERTI PRESUP 61, GG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

3116 154 23/07/2015 DEV NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.AJOCABA S.A.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA - MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, FACTURA N°001-001-2843, CONTRATO DP-DAJ-2013-15 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, CERTI POA 005-03-08, CERTI PRESUP 72, DG

758.93 60.71 698.22 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,517.86

3117 2011 23/07/2015 RDP NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-207, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

4.34 0.00 4.34 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.34

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201578 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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3118 154 23/07/2015 RDP NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.AJOCABA S.A.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANTA - MANABI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, IVA RDP, FACTURA N°001-001-2843, CONTRATO DP-DAJ-2013-15 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, CERTI POA 005-03-08, CERTI PRESUP 72, DG

91.07 0.00 91.07 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 91.07

3119 1574 23/07/2015 DEV NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA N°001-001-555, CONTRATO DP-DAJ-2015-12 VIGENTE DEL 10/04/2015 AL 31/12/2015, CERTI PAPP 005-01-17, CERTI PRESUP 278, DG

580.36 46.43 533.93 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 580.36

3120 3008 23/07/2015 DEV RTO OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 26/06/2015 A 27/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1316-JCI, GG

(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3121 1574 23/07/2015 RDP NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA N°001-001-555, CONTRATO DP-DAJ-2015-12 VIGENTE DEL 10/04/2015 AL 31/12/2015, CERTI PAPP 005-01-17, CERTI PRESUP 278, DG

69.64 0.00 69.64 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 69.64

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201579 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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Page 80: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3122 2981 23/07/2015 COM RTO OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- (valor menor al contabilizado)VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 26/06/2015 A 27/06/2015, SOCIALIZACION DE INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, MEMO ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1316-JCI, AP

(120.00) 0.00 (120.00) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3123 512 23/07/2015 DEV NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-31 RENOVABLE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACT. 001-001-14525, CERTI. PAPP 015-02-01, CERTI PRESUP 110, DG

97.47 1.95 95.52 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 194.94

3124 512 23/07/2015 RDP NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-31 RENOVABLE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, IVA RDP, FACT. 001-001-14525, CERTI. PAPP 015-02-01, CERTI PRESUP 110, DG

11.70 0.00 11.70 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.70

3125 1498 23/07/2015 DEV NOR OGA 1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUISLOOR MURILLO JORGE LUIS.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PLACA PEI-3090 QUE NO CUENTA CON LA GARANTÍA TÉCNICA VIGENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI, CONTRATO DP-DAJ-2015-09 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-002-239, CERTI PAPP Nº 012.16, CERTI PRESUP 239, GG

288.50 3.79 284.71 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 577.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201580 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 81: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3126 1498 23/07/2015 RDP NOR OGA 1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUISLOOR MURILLO JORGE LUIS.- RDP, IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS PLACA PEI-3090 QUE NO CUENTA CON LA GARANTÍA TÉCNICA VIGENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI, CONTRATO DP-DAJ-2015-09 VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-002-239, CERTI PAPP Nº 012.16, CERTI PRESUP 239, GG

34.62 0.00 34.62 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34.62

3127 59 23/07/2015 DEV NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-5688, CERTI POA 005-03-03, CERTI PRESUP 17, GG

446.43 35.71 410.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.43

3128 1962 23/07/2015 DEV NOR OGA 0490007458001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP CARCHI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-16 SUSCRITO EL 29 DE ABRIL VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-73, CERTI PAPP 005.01.18, CERTI PRESUP 296, DG

900.00 72.00 828.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

3129 59 23/07/2015 RDP NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01/01/2015 AL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-5688, CERTI POA 005-03-03, CERTI PRESUP 17, GG

53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.57

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201581 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 82: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3130 1962 23/07/2015 RDP NOR OGA 0490007458001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP CARCHI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-16 SUSCRITO EL 29 DE ABRIL VIGENTE HASTA EL 31/12/2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-73, CERTI PAPP 005.01.18, CERTI PRESUP 296, DG

108.00 0.00 108.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 108.00

3131 995 23/07/2015 DEV NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA 001-001-1288, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, GG

35.55 0.71 34.84 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 71.10

3132 995 23/07/2015 RDP NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA 001-001-1288, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, GG

4.27 0.00 4.27 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.27

3133 664 23/07/2015 DEV NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER

ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-14 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-4575, CERTI PAPP 015-02-02, CERTI PRESUP 109, GG

107.78 2.16 105.62 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 215.56

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201582 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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3134 664 23/07/2015 RDP NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER

ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-14 RENOVABLE HASTA EL 31/12/2015, FACTURA Nº 001-001-4575, CERTI PAPP 015-02-02, CERTI PRESUP 109, GG

12.93 0.00 12.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.93

3135 3112 24/07/2015 DEV NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AAEKIA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETA PLACAS PEI-7820, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, DG

305.32 3.82 301.50 301.50 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 305.32

3136 3112 24/07/2015 RDP NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AAEKIA S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETA PLACAS PEI-7820, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, IVA RDP, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, DG

36.64 0.00 36.64 36.64 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 36.64

3137 2173 24/07/2015 DEV NOR OGA 1000145183001 CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA

CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI - INTERIORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-070-2015, FACTURA Nº 001-001-103, CERTI PAPP 015-03-20, CERTI PRESUP 264, GG

29.81 0.60 29.21 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 59.62

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201583 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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3138 2173 24/07/2015 RDP NOR OGA 1000145183001 CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA

CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI - INTERIORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-070-2015, FACTURA Nº 001-001-103, CERTI PAPP 015-03-20, CERTI PRESUP 264, GG

3.58 0.00 3.58 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.58

3139 79 24/07/2015 DEV NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-334, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, GG

190.00 15.20 174.80 174.80 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 190.00

3140 79 24/07/2015 RDP NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-334, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, GG

22.80 0.00 22.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.80

3141 79 24/07/2015 DEV NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-334, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, GG

190.00 15.20 174.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 190.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201584 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 85: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3142 781 24/07/2015 DEV NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACTURA Nº 001-001-1085, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, GG

132.00 2.64 129.36 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 264.00

3143 781 24/07/2015 RDP NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACTURA Nº 001-001-1085, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, GG

15.84 0.00 15.84 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.84

3144 57 24/07/2015 DEV NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-577, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, GG

1,800.00 144.00 1,656.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

3145 57 24/07/2015 RDP NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-577, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, GG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201585 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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Page 86: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3146 3112 24/07/2015 DEV NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETA PLACAS PEI-7820, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, DG

305.32 3.82 301.50 301.50 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 305.32

3147 3112 24/07/2015 RDP NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETA PLACAS PEI-7820, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075,IVA RDP, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, DG

36.64 0.00 36.64 36.64 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 36.64

3148 3112 24/07/2015 DEV NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FURGONETA PLACAS PEI-7828, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, GG

305.32 3.82 301.50 301.50 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 305.32

3149 3112 24/07/2015 RDP NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- RDP IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FURGONETA PLACAS PEI-7828, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, GG

36.64 0.00 36.64 36.64 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 36.64

3150 544 24/07/2015 DEV NOR OGA 0502630221001 RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO

RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-007-2015, MEMO DP-SDO-2015-305-M, FACTURA Nº 001-001-50, CERTI PAPP 002-06, CERTI PRESUP 142, GG

58.96 1.18 57.78 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 117.92

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201586 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 87: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3151 544 24/07/2015 RDP NOR OGA 0502630221001 RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO

RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO.- RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-007-2015, MEMO DP-SDO-2015-305-M, FACTURA Nº 001-001-50, CERTI PAPP 002-06, CERTI PRESUP 142, GG

7.08 0.00 7.08 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.08

3152 2324 24/07/2015 DEV NOR OGA 1710595412001 LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO

LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-22 SUCRITO EL 26-05-2015 (EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO CORRESPONDE AL PERIODO 2016), FACT. 001-001-1291, CERTI PAPP 024-14, CERTI PRESUP 347, GG

180.00 3.60 176.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 360.00

3153 2324 24/07/2015 RDP NOR OGA 1710595412001 LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO

LOACHAMIN PILATAXI JORGE RAMIRO.- RDP, IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 ASCENSORES EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-22 SUC EL 26-05-2015 (EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO CORRESP AL PERIODO 2016), FACT. 001-001-1291, CERTI PAPP 024-14, CERTI PRESUP 347, GG

21.60 0.00 21.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.60

3154 3154 24/07/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-999-10096, MEMO DP-SDO-2015-1243-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

1,710.22 0.00 1,710.22 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,710.22

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201587 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 88: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3155 2776 24/07/2015 DEV NOR OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BOLIVAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

257.50 5.15 252.35 252.35 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 257.50

3156 2776 27/07/2015 DEV NOR OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA, CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, FACTURA Nº 001-001-6305-6441-6594, CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

257.50 5.15 252.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 257.50

3157 2776 27/07/2015 RDP NOR OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- RDP, IVA ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA, CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, FACTURA Nº 001-001-6305-6441-6594, CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

30.90 0.00 30.90 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.90

3158 3158 27/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:DT A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADO POR EL PERSONAL QUE NO SOLICITO LA ACUMULACION DE LOS MISMOS.

32,957.70 0.00 32,957.70 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32,957.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201588 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 89: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3159 2845 27/07/2015 DEV NOR OGA 0912936267001 RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL

RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL.- ADQUISICION DE PANELES DE MADERA Y PUERTA DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DE MEDIACION DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-286, ORDEN DE COMPRA INF-DP-113-2015, MEMO DP-SDO-2015-1131-M, CERTI PAPP 064.001, CERTI PRESUP 367, GG

2,123.00 42.46 2,080.54 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,246.00

3160 2845 27/07/2015 RDP NOR OGA 0912936267001 RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL

RUGEL SANGINES JULIO GABRIEL.- RDP, IVA ADQUISICION DE PANELES DE MADERA Y PUERTA DE VIDRIO PARA LAS OFICINAS DE MEDIACION DE LA DP MANABI, FACTURA 001-001-286, ORDEN DE COMPRA INF-DP-113-2015, MEMO DP-SDO-2015-1131-M, CERTI PAPP 064.001, CERTI PRESUP 367, GG

254.76 0.00 254.76 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 254.76

3161 3091 27/07/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, GG

72.25 0.07 72.18 72.18 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 72.25

3162 3091 27/07/2015 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- RDP, IVA INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, GG

8.67 0.00 8.67 8.67 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 8.67

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201589 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 90: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3163 3163 27/07/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 002-900-2311Y 2312, MEMO DP-SDO-2015-1208-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, AP

70.90 0.00 70.90 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 70.90

3164 1275 27/07/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2015-03 SUSCRITO EL 05-02-2015 VIGENTE POR 365 DIAS, FACTURA Nº 001-020-3737-3738, CERTI POA 014-01, CERTI PRESUP 95, GG

2,398.38 0.00 2,398.38 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,796.76

3165 1914 27/07/2015 DEV NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-813, DE LA DP QUITO QUE NO CUENTA CON GARANTIA TECNICA, CONTRATO DP-DAJ-2015-14 SUSCRITO EL 23-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FECTURAS Nos. 001-001-740 Y 741, CERTI PAPP 012-18, CERTI PRESUP 258, DG

393.17 7.38 385.79 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 786.34

3166 1275 27/07/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2015-03 SUSCRITO EL 05-02-2015 VIGENTE POR 365 DIAS, FACTURA Nº 001-020-3737-3738, CERTI POA 014-01, CERTI PRESUP 95, GG

244.56 0.00 244.56 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 244.56

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201590 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 91: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3167 737 27/07/2015 DEV NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JUNIO SEGUN RENOVACION DE CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-427, CERTI PAPP 015-03-14, CERTI PRESUP 211, GG

88.32 1.77 86.55 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 176.64

3168 1914 27/07/2015 RDP NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-813, DE LA DP QUITO QUE NO CUENTA CON GARANTIA TECNICA, CONTRATO DP-DAJ-2015-14 SUSCRITO EL 23-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FECTURAS Nos. 001-001-740 Y 741, CERTI PAPP 012-18, CERTI PRESUP 258, DG

47.18 0.00 47.18 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 47.18

3169 737 27/07/2015 RDP NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JUNIO SEGUN RENOVACION DE CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-427, CERTI PAPP 015-03-14, CERTI PRESUP 211, GG

10.60 0.00 10.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.60

3170 3112 27/07/2015 COM RTO OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AAEKIA S.A.- (se reversa por cambio en detalle) SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, AP

(2,026.32) 0.00 (2,026.32) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201591 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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FECHA PAGO

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Page 92: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3171 3171 27/07/2015 COM NOR OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (QUITO)- CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, AP

1,013.16 0.00 1,013.16 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,013.16

3172 3172 27/07/2015 COM NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (GUAYAQUIL) - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, AP

1,013.16 0.00 1,013.16 671.20 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,013.16

3173 3154 27/07/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE DESDE 15-06 AL 15-07-2015, FACTURA 001-999-10096, MEMO DP-SDO-2015-1243-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

1,710.22 0.00 1,710.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,710.22

3174 3174 27/07/2015 COM NOR OGA 1791715837001 SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.

SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, FACTURA 001-001-14760, MEMO DP-SDO-2015-1259-M, CERTI PAPP 025.02-017.08, CERTI PRESUP 386, AP

856.80 0.00 856.80 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 856.80

3175 3175 27/07/2015 COM NOR OGA 1600275034001 FREIRE VALVERDE CARLOS DARWIN

FREIRE VALVERDE CARLOS DARWIN.- MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUYO, FACTURA 001-001-676, MEMO DP-SDO-2015-1260-M, CERTI PAPP 006.16, CERTI PRESUP 361, AP

364.00 0.00 364.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 364.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201592 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 93: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3176 3091 27/07/2015 COM RTO OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- (por no especificar responsable de choque) INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376,2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, AP

(1,738.27) 0.00 (1,738.27) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3177 615 28/07/2015 DEV NOR OGA 1900236215001 ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA

ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-043 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2966, CERTI PAPP 015-01-01, CERTI PRESUP 111, GG

276.15 5.52 270.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 552.30

3178 615 28/07/2015 RDP NOR OGA 1900236215001 ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA

ROMERO RIVERA MARISOL MARITZA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-043 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2966, CERTI PAPP 015-01-01, CERTI PRESUP 111, GG

33.14 0.00 33.14 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.14

3179 948 28/07/2015 DEV NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-16 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1425, CERTI PAPP 015-03-17, CERTI PRESUP 257, GG

43.24 0.86 42.38 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 86.48

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201593 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 94: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3180 948 28/07/2015 RDP NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-16 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1425, CERTI PAPP 015-03-17, CERTI PRESUP 257, GG

5.19 0.00 5.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.19

3181 1789 28/07/2015 DEV NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-910, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, GG

650.00 52.00 598.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 650.00

3182 1789 28/07/2015 RDP NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-910, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, GG

78.00 0.00 78.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 78.00

3183 2011 28/07/2015 DEV NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE ABRIL 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-206, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

8.70 0.17 8.53 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.40

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201594 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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3184 2802 28/07/2015 DEV NOR OGA 1704377629001 HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL

HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- IMPRESION DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2014 DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2015-24 SUSCRITO EL 29-05-2015, FACTURA No. 001-001-1816, CERTI PAPP 015.05.02, CERTI PRESUP 318, DG

6,480.00 129.60 6,350.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12,960.00

3185 2802 28/07/2015 RDP NOR OGA 1704377629001 HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL

HARO SANCHEZ BOLIVAR MANUEL.- IMPRESION DEL LIBRO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 2014 DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2015-24 SUSCRITO EL 29-05-2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1816, CERTI PAPP 015.05.02, CERTI PRESUP 318, DG

777.60 0.00 777.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 777.60

3186 2011 28/07/2015 RDP NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE ABRIL 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-206, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

1.04 0.00 1.04 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.04

3187 463 28/07/2015 DEV NOR OGA 0702981408001 GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO

GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE MAYO JUNIO Y JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-10 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, NOTA DE VENTA Nº 001-001-224, CERTI PAPP 015-02-04, CERTI PRESUP 107, GG

112.05 0.00 112.05 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 112.05

3188 3058 28/07/2015 DEV NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRENDAMIENTO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, FACTURA 001-001-684, MEMO DP-SDO-2015-1196-M, CERTI PAPP 005.02.08, CERTI PRESUP 375, GG

2,400.00 192.00 2,208.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,400.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201595 DE

R00804107.rdlc

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3189 3058 28/07/2015 RDP NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015, FACTURA 001-001-684, MEMO DP-SDO-2015-1196-M, CERTI PAPP 005.02.08, CERTI PRESUP 375, GG

288.00 0.00 288.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 288.00

3190 3114 28/07/2015 DEV NOR OGA 0201395753001 GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER

GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER.- PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DP EN EL DIARIO EL VOCERO DE BOLIVAR, FACTURA 001-001-1328, ORDEN DE COMPRA INF-DP-111-2015, MEMO DP-SDO-2015-1242-M, CERTI PAPP 045.03.01, CERTI PRESUP 362, GG

220.00 4.40 215.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001 220.00

3191 3114 28/07/2015 RDP NOR OGA 0201395753001 GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER

GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER.- RDP, IVA PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DP EN EL DIARIO EL VOCERO DE BOLIVAR, FACTURA 001-001-1328, ORDEN DE COMPRA INF-DP-111-2015, MEMO DP-SDO-2015-1242-M, CERTI PAPP 045.03.01, CERTI PRESUP 362, GG

26.40 0.00 26.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.40

3192 3075 28/07/2015 DEV RTO OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-002-4381, CON 21 DIAS DE RETRAZO EN LA ENTREGA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, DG

(26.86) (3.09) (23.77) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201596 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3193 3043 28/07/2015 RDP DVO OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- RDP, IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-002-4381, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

(3.22) 0.00 (3.22) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3194 3194 29/07/2015 COM NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONER Y REPUESTOS PARA LOS DISTINTOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO CUATRIMESTRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-27 SUSCRITO EL 08-06-2015 Y MODIFICADO EL 03-07-2015, CERTI PAPP 021.04, CERTI PRESUP 308, AP

108,188.64 0.00 108,188.64 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 108,188.64

3195 3195 29/07/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE 2015, FACTURA 017-019-8541, MEMO DP-SDO-2015-1266-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

876.83 0.00 876.83 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 876.83

3196 3196 29/07/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-003-17731,17730,14452 MEMO DP-SDO-2015-1268-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

9.78 0.00 9.78 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 9.78

3197 3197 29/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 057-001-3203026, MEMO DP-SDO-2015-1269-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

211.53 0.00 211.53 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 211.53

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201597 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3198 3196 29/07/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JULIO, FACTURAS 001-003-17731,17730,14452 MEMO DP-SDO-2015-1268-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

9.78 0.00 9.78 9.78 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 9.78

3199 3197 29/07/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- (por error de registro) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 057-001-3203026, MEMO DP-SDO-2015-1269-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

(211.53) 0.00 (211.53) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3200 3200 29/07/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 057-001-3203026, MEMO DP-SDO-2015-1269-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

211.63 0.00 211.63 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 211.63

3201 3196 29/07/2015 COM RTO OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- (facturas sin autorizacion del SRI) SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-003-17731,17730,14452 MEMO DP-SDO-2015-1268-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

(9.78) 0.00 (9.78) 0.00 ERRADO APEREZ3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3202 3196 29/07/2015 COM RTO OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- (facturas sin autorizacion del SRI) SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-003-17731,17730,14452 MEMO DP-SDO-2015-1268-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

(9.78) 0.00 (9.78) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201598 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 99: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3203 3200 29/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE DESDE 15-06 AL 15-07- 2015, FACTURA 057-001-3203026, MEMO DP-SDO-2015-1269-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

211.63 0.00 211.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 211.63

3204 3200 29/07/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE DESDE 15-06 AL 15-07- 2015, FACTURA 057-001-3203026, MEMO DP-SDO-2015-1269-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

211.63 0.00 211.63 211.63 ERRADO GGARCIA3 N N N

3205 3195 29/07/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, FACTURA 017-019-8541, MEMO DP-SDO-2015-1266-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

876.83 0.00 876.83 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 876.83

3206 2832 29/07/2015 DEV NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, CON 21 DIAS DE RETRAZO A LA ENTREGA, FACTURA 001-002-4381, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

26.86 3.09 23.77 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.72

3207 2832 29/07/2015 RDP NOR OGA 1709225542001 SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO

SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO.- RDP, IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, CON 21 DIAS DE RETRAZO A LA ENTREGA, FACTURA 001-002-4381, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO CE-20150000213725, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

3.22 0.00 3.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.22

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/201599 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 100: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3208 3172 29/07/2015 DEV NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETA PLACAS PEI7828, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, DG

305.32 3.82 301.50 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 610.64

3209 3172 29/07/2015 RDP NOR OGA 1791754115001 ASIAUTO S.AASIAUTO S.A.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETA PLACAS PEI7828, CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, IVA RDP, FACTURA No. 001-003-3294, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, DG

36.64 0.00 36.64 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.64

3210 2801 29/07/2015 DEV NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.PLASTILIMPIO S.A.- MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA 001-003-1376, COMPRA CATALOGO ELECTONICO, 100 DIAS MOPA DE TRAPEO Y 5 DIAS BASE DE MOPA DE TRAPO ATRASO A LA ENTREGA, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 016-01, CERTI PRESUP 154, GG

2,125.05 366.70 1,758.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,250.10

3211 2801 29/07/2015 RDP NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A.PLASTILIMPIO S.A.- RDP, IVA MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE PERIODO 2015, FACTURA 001-003-1376, COMP CATALOGO ELECTONICO, 100 DIAS MOPA DE TRAPEO Y 5 DIAS BASE DE MOPA DE TRAPO ATRASO A LA ENTREGA, MEMO DP-DGA-2015-0366-M, CERTI PAPP 016-01, CERTI PRESUP 154, GG

255.01 0.00 255.01 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 255.01

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015100 DE

R00804107.rdlc

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3212 802 29/07/2015 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTA ELENA - LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015, FACTURA Nº 005-001-1242, CERTI POA 005-03-14, CERTI PRESUP 66, GG

470.00 37.60 432.40 432.40 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 470.00

3213 802 29/07/2015 RDP NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTA ELENA - LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015, FACTURA Nº 005-001-1242, CERTI POA 005-03-14, CERTI PRESUP 66, GG

56.40 0.00 56.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 56.40

3214 802 29/07/2015 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Nº 1 Y 4 DE LA DP EN SANTA ELENA - LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015, FACTURA Nº 005-001-1242, CERTI POA 005-03-14, CERTI PRESUP 66, GG

470.00 37.60 432.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 470.00

3215 801 29/07/2015 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 2 Y 3 DE LA DP SANTA ELENA - LA LIBERTAD SEGUN CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015 DP-DAJ-2014-40, FACTURA Nº 005-001-1243, CERTI PAPP 005-03-18, CERTI PRESUP 228, GG

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015101 DE

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3216 801 29/07/2015 RDP NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 2 Y 3 DE LA DP SANTA ELENA - LA LIBERTAD SEGUN CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015 DP-DAJ-2014-40, FACTURA Nº 005-001-1243, CERTI PAPP 005-03-18, CERTI PRESUP 228, GG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

3217 920 29/07/2015 DEV NOR OGA 1202105571001 REYES VELASQUEZ VERONICA

REYES VELASQUEZ VERONICA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-010-2015, FACTURA Nº 001-001-48, CERTI PAPP 002-07, CERTI PRESUP 144, GG

60.50 1.21 59.29 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 60.50

3218 3218 30/07/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-166466, MEMO DP-SDO-2015-1272-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

132.51 0.00 132.51 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 132.51

3219 3219 30/07/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-003-8012174, FACTURA 001-003-8012174, MEMO DP-SDO-2015-1271-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PAPP 301, AP

11.70 0.00 11.70 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 11.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015102 DE

R00804107.rdlc

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3220 3220 30/07/2015 COM NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 26-06-2015 A 27-06-2015, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION No 1316-JCI, AP

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 84.00

3221 3219 30/07/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-8012174, MEMO DP-SDO-2015-1271-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PAPP 301, GG

11.70 0.00 11.70 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.70

3222 3218 30/07/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-003-166466, MEMO DP-SDO-2015-1272-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

132.51 0.61 131.90 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 132.51

3223 2850 30/07/2015 DEV RTO OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, FACTURA 001-001-42322, MEMO DP-DGA-2015-350-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, DG

(5,178.32) (51.78) (5,126.54) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3224 2852 30/07/2015 RDP DVO OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA, IVA RDP, FACTURA 001-001-42322, MEMO DP-DGA-2015-350-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, DG

(621.40) 0.00 (621.40) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015103 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 104: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3225 2700 30/07/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-001-42322, COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, MEMO DP-DGA-2015-350-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

5,178.32 51.78 5,126.54 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,356.64

3226 3226 30/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS EX SERVIDORES.

22,502.02 2,058.02 20,444.00 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22,502.02

3227 2700 30/07/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- RDP, IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-001-42322, COMPRA CATALOGO ELECTRONICO, MEMO DP-DGA-2015-350-M, CERTI PAPP 017.04, CERTI PRESUP 298, GG

621.40 0.00 621.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 621.40

3228 435 30/07/2015 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO VIGENTE HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-003-2961, CERTI PAPP 013-04, CERTI PRESUP 91, GG

67.81 0.00 67.81 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 135.62

3229 435 30/07/2015 RDP NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO VIGENTE HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-003-2961, CERTI PAPP 013-04, CERTI PRESUP 91, GG

8.14 0.00 8.14 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.14

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015104 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 105: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3230 3220 30/07/2015 DEV NOR OGA 1719375261 VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA

VILLEGAS TOCTAGUANO YOLANDA GABRIELA.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 26-06-2015 A 27-06-2015, SOCIALIZACION DEL INSTRUCTIVO DE GESTION DOCUMENTAL - INSPECCION DE ARCHIVO, MEMO DP-SGD-2015-0061-M, ORIGINALES REPOSAN EN LIQUIDACION No 1316-JCI, GG

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 84.00

3231 3231 30/07/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-003-17731,17730,14452, MEMO DP-SDO-2015-1268-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

9.78 0.00 9.78 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 9.78

3232 3232 30/07/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-002-12493288, MEMO DP-SDO-2015-1276-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

41.32 0.00 41.32 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 41.32

3233 3233 30/07/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-003-7877560, MEMO DP-SDO-2015-1277-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, AP

30.58 0.00 30.58 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 30.58

3234 3190 31/07/2015 DEV RTO OGA 0201395753001 GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER

GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER.- PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DP EN EL DIARIO EL VOCERO DE BOLIVAR, FACTURA 001-001-1328, ORDEN DE COMPRA INF-DP-111-2015, MEMO DP-SDO-2015-1242-M, CERTI PAPP 045.03.01, CERTI PRESUP 362, GG

(220.00) (4.40) (215.60) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015105 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 106: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3235 3114 31/07/2015 DEV NOR OGA 0201395753001 GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER

GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER.- PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DP EN EL DIARIO EL VOCERO DE BOLIVAR, FACTURA 001-001-1328, ORDEN DE COMPRA INF-DP-111-2015, MEMO DP-SDO-2015-1242-M, CERTI PAPP 045.03.01, CERTI PRESUP 362, GG

220.00 2.20 217.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 440.00

3236 3231 31/07/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-003-14452, 17730,17731, MEMO DP-SDO-2015-1268-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

9.78 0.00 9.78 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.78

3237 3232 31/07/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE DESDE 19-06 AL 20-07-2015, FACTURA 001-002-12493288, MEMO DP-SDO-2015-1276-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

41.32 0.00 41.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 41.32

3238 3233 31/07/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-003-7877560, MEMO DP-SDO-2015-1277-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

27.52 0.00 27.52 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 55.04

3239 3233 31/07/2015 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- RDP, IVA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-003-7877560, MEMO DP-SDO-2015-1277-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

3.06 0.00 3.06 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.06

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015106 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 107: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3240 3240 31/07/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES DE VARIOS EX SERVIDORES UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO DE PERSONAL PASIVO.

9,243.74 1,028.50 8,215.24 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,243.74

3241 1908 31/07/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESP 10 DE MAYO A 09 DE JUNIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, CERTI PAPP 001.06, FACTURA 001-001-1752, CERTI PRESUP 309, GG

7,946.88 158.94 7,787.94 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,893.76

3242 1908 31/07/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESP 10 DE MAYO A 09 DE JUNIO 2015, CONTRATO COMPL DP-DAJ-2015-01, CERTI PAPP 001.06, FACTURA 001-001-1752, CERTI PRESUP 309, GG

953.63 0.00 953.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 953.63

3243 148 31/07/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO D SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, CORR JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08-01-2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT. 001-001-1648, D PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRES 124, CERTI PAPP 001-02, GG

17,218.24 344.36 16,873.88 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001 17,218.24

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015107 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 108: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3244 148 31/07/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA SERVICIO D SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, CORR JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSC 08-01-2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT. 001-001-1648, D PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRES 124, CERTI PAPP 001-02, GG

2,066.19 0.00 2,066.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,066.19

3245 1908 31/07/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE DEL 10 JUNIO AL 09 JULIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, FACT. 001-001-1758, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309, GG

7,946.88 158.94 7,787.94 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,893.76

3246 1908 31/07/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESP DEL 10 JUNIO AL 09 JULIO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, FACT. 001-001-1758, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309,GG

953.63 0.00 953.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 953.63

3247 3194 31/07/2015 DEV NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONER Y REPUESTOS PARA LOS DISTINTOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO CUATRIMESTRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-27 SUSCRITO EL 08-06-2015 Y MODIFICADO EL 03-07-2015, FACTURA No. 001-100-1453, CERTI PAPP 021.04, CERTI PRESUP 308, DG

96,597.00 965.97 95,631.03 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 193,194.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015108 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 109: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3248 3194 31/07/2015 RDP NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE TONER Y REPUESTOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO CUATRIMESTRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-27 SUSCRITO EL 08-06-2015 Y MODIFICADO EL 03-07-2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-100-1453, CERTI PAPP 021.04, CERTI PRESUP 308, DG

11,591.64 0.00 11,591.64 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11,591.64

3249 3243 31/07/2015 DEV RTO OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO D SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, CORR JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08-01-2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT. 001-001-1648, D PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRES 124, CERTI PAPP 001-02, GG

(17,218.24) (344.36) (16,873.88) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3250 3244 31/07/2015 RDP DVO OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA SERVICIO D SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, CORR JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSC 08-01-2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT. 001-001-1648, D PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRES 124, CERTI PAPP 001-02, GG

(2,066.19) 0.00 (2,066.19) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3251 3156 31/07/2015 DEV RTO OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA, CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, FACTURA Nº 001-001-6305-6441-6594, CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

(257.50) (5.15) (252.35) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015109 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 110: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3252 3157 31/07/2015 RDP DVO OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- RDP, IVA ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP CALUMA, CORRESPONDIENTE MARZO, ABRIL Y MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, FACTURA Nº 001-001-6305-6441-6594, CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

(30.90) 0.00 (30.90) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3253 3061 31/07/2015 DEV RTO OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FATURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, GG

(225.00) (4.50) (220.50) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3254 2972 31/07/2015 RDP DVO OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- RDP, IVA SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASYA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, GG

(27.00) 0.00 (27.00) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3255 3255 03/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-006-4679356,4679362,4679363,4679357,4679358,4679359,4679360,4679361 MEMO DP-SDO-2015-1284-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

1,061.59 0.00 1,061.59 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,061.59

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015110 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 111: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3256 3256 03/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015, DE LOS SERVIDORES JOSE ROBAYO, JULIO BALLESTEROS Y PABLO CORRALES.

2,655.00 0.00 2,655.00 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,655.00

3257 3257 03/08/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 01-07-2015 A 01-07-2015, VISITA TECNICA A LAS OFICINAS INSTITUCIONALES UBICADAS EN MACHACHI, MEMO DP-SGT-2015-0138-M, AP

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 4.00

3258 3258 03/08/2015 COM NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 29-06-2015 A 29-06-2015, TRASLADO DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH SEGOVIA PARA FIRMAS DE CONTRATO, MEMO DP-DPP17-2015-356-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1323-JCI, AP

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 4.00

3259 3259 03/08/2015 COM NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 25-06-2015 A 25-06-2015, TRASLADO DE TRES DEFENSORES, MEMO DP-DPP17-2015-0348-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1323-JCI, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3260 3260 03/08/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 03-07-2015 A 03-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0362-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015111 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 112: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3261 3261 03/08/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 26-06-2015 A 26-06-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR JUAN LLAMUCA Y MANUEL ASTUDILLO, MEMO DP-DPP17-2015-0349-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3262 3262 03/08/2015 COM NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02-07-2015 A 02-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS MARLO BRITO Y JORG STIPPEL, MEMO DP-DIA-2015-0056-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3263 3263 03/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:SE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JUNIO-JULIO 2015.

4,352.92 825.69 3,527.23 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,352.92

3264 3262 04/08/2015 DEV NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02-07-2015 A 02-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS MARLO BRITO Y JORG STIPPEL, MEMO DP-DIA-2015-0056-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3265 3261 04/08/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 26-06-2015 A 26-06-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DR JUAN LLAMUCA Y MANUEL ASTUDILLO, MEMO DP-DPP17-2015-0349-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015112 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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3266 3260 04/08/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 03-07-2015 A 03-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0362-M, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3267 3259 04/08/2015 DEV NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 25-06-2015 A 25-06-2015, TRASLADO DE TRES DEFENSORES, MEMO DP-DPP17-2015-0348-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1323-JCI, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3268 3258 04/08/2015 DEV NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 29-06-2015 A 29-06-2015, TRASLADO DE LA FUNCIONARIA ELIZABETH SEGOVIA PARA FIRMAS DE CONTRATO, MEMO DP-DPP17-2015-356-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1323-JCI, GG

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.00

3269 3257 04/08/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - RUMIÑAHUI, DE 01-07-2015 A 01-07-2015, VISITA TECNICA A LAS OFICINAS INSTITUCIONALES UBICADAS EN MACHACHI, MEMO DP-SGT-2015-0138-M, GG

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.00

3270 3255 04/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-006-4679356,4679362,4679363,4679357,4679358,4679359,4679360,4679361 MEMO DP-SDO-2015-1284-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

1,061.59 0.00 1,061.59 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,061.59

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015113 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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3271 3271 04/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:DC A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL QUE PERTENECE A LA REGION SIERRA Y ORIENTE CONFORME A LA LEY.

207,511.42 4,524.82 202,986.60 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 207,511.42

3272 3163 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 002-900-2311Y 2312, MEMO DP-SDO-2015-1208-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, GG

63.30 0.06 63.24 63.24 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 63.30

3273 3163 04/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 002-900-2311Y 2312, MEMO DP-SDO-2015-1208-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, GG

63.30 0.06 63.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 126.60

3274 3163 04/08/2015 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- RDP, IVA INCLUSION DE BIENES DE LA DP A NIVEL NACIONAL ADQUIRIDOS DESPUES DE LA CONTRATACION DE LAS POLIZAS EN SEPTIEMBRE 2014, FACTURAS 002-900-2311Y 2312, MEMO DP-SDO-2015-1208-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, GG

7.60 0.00 7.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.60

3275 3275 04/08/2015 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-006-45712, MEMO DP-SDO-2015-1289-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

69.74 0.00 69.74 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 69.74

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015114 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 115: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3276 3276 05/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:FD A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

546.54 0.00 546.54 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 546.54

3277 3277 05/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:FR A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE ACUMULA Y NO ACUMULA ESTE BENEFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

169,421.10 21,093.22 148,327.88 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 169,421.10

3278 3278 05/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:07 T:AJ A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR EL PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS.

2,058.59 376.06 1,682.53 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,058.59

3279 3279 05/08/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-006-4749937, 4749938, MEMO DP-SDO-2015-1292-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

8.31 0.00 8.31 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 8.31

3280 3280 05/08/2015 COM NOR BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MOBILIARIO PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, ORDEN DE COMPRA INF-DP-125-2015, CERTI PAPP 068.01-069.01-070.01, CERTI PRESUP 395, AP

3,272.93 0.00 3,272.93 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 3,272.93

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015115 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 116: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3281 3281 05/08/2015 COM NOR OGA 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, ORDEN DE COMPRA INF-DP-125-2015, CERTI PAPP 047.02, CERTI PRESUP 396, AP

527.06 0.00 527.06 527.06 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 527.06

3282 3282 05/08/2015 COM NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 30-06-2015 A 30-06-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIA DIANA SALTO PARA FIRMA DE CONTRATOS, SEGUN MEMO DP-DPP17-2015-0357-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1323-JCI, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3283 3279 05/08/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 001-006-4749937, 4749938, MEMO DP-SDO-2015-1292-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

8.31 0.00 8.31 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.31

3284 3284 05/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:SE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SUBROGACIONES DE SANCHEZ ANDRES Y TORRES CHRISTIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

708.44 136.32 572.12 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 708.44

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015116 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 117: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3285 3275 05/08/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-006-45712, MEMO DP-SDO-2015-1289-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

69.74 0.00 69.74 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 69.74

3286 789 05/08/2015 COM RPA OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P- PARA UN CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SERVICIO DE CORREOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO DP-DAJ-2014-26 COMPLENTARIO SUSCRITO EL 10-02-2015, CERTI PAPP 023-01, CERTI PRESUP 169, (REVERSO PARA LIBERAR SALDO, CONTRATO LIQUIDADO)MSP

(4,808.81) 0.00 (4,808.81) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3287 1966 05/08/2015 COM RPA OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA INF-DP-060-2015 DE 18-03-2015, CERTI PAPP 023-02, CERTI PRESUP 251, (REVERSO PARA LIBERAR SALDOS DISPONIBLES) MSP

(49.90) 0.00 (49.90) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3288 461 05/08/2015 COM RPA OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA PARA EL PERIODO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-018 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-01, CERTI PRESUP 147,(REVERSO PARA LIBERAR SALDO), MSP

(13.23) 0.00 (13.23) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015117 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 118: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3289 3282 05/08/2015 DEV NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - PEDRO VICENTE MALDONADO, DE 30-06-2015 A 30-06-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIA DIANA SALTO PARA FIRMA DE CONTRATOS, SEGUN MEMO DP-DPP17-2015-0357-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1323-JCI, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3290 462 05/08/2015 COM RPA OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA - COMPLEJO JUDICIAL PARA EL PERIODO 2015, CONTRATO DP-DPG-2014-012 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-04, CERTI PRESUP 150,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(9.88) 0.00 (9.88) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3291 663 05/08/2015 COM RPA OGA 1002311007001 ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO

ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP OTAVALO - UNIDAD JUDICIAL PARA EL PERIODO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-20 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-06, CERTI PPRESUP 151,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(5.56) 0.00 (5.56) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3292 148 05/08/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO CORRESP JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08-01-2015 VALIDO 365 DIAS, FACT. 001-001-1648, DISP PRESUP DP-SAF-2014-509, CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02, GG

17,218.24 344.36 16,873.88 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34,436.48

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015118 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 119: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3293 432 05/08/2015 COM RPA OGA 0990470855001 CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.

CADENA HOTELERA HOTELCA C.A.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-004-2015, MEMO DP-SDO-2015-238-M, CERTI POA 002-03, CERTI PRESUP 28, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(461.59) 0.00 (461.59) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3294 433 05/08/2015 COM RPA OGA 1600193823001 PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO

PERALTA PEREIRA FANNY DEL ROSARIO.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-001-2015, MEMO DP-SDO-2015-237-M, CERTI PAPP 002-01, CERTI PRESUP 3,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(101.92) 0.00 (101.92) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3295 148 05/08/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO CORRESP JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08-01-2015 VALIDO 365 DIAS, FACT. 001-001-1648, DISP PRESUP DP-SAF-2014-509, CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02

2,066.19 0.00 2,066.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,066.19

3296 464 05/08/2015 COM RPA OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-003-2015, CERTI POA 002-02, CERTI PRESUP 27,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(47.85) 0.00 (47.85) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015119 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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Page 120: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3297 667 05/08/2015 COM RPA OGA 1791853512001 AS CAR STYLING S.A.AS CAR STYLING S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEQ0813 Y MOTOCICLETAS PLACAS EAO24A Y EA025A DE LA DP QUITO - CONTRATO DP-DAJ-2014-042 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 012-07, CERTI PRESUP 81, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(3,129.35) 0.00 (3,129.35) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3298 138 05/08/2015 COM RPA OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE A OBLIGACIONES PENDIENTES DE DICIEMBRE 2014, FACTURA 001-003-2108, MEMO DP-SDO-2015-139-M, CERTI PAPP 001-05, CERTI PRESUP 115,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.01) 0.00 (0.01) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3299 1445 05/08/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES PERIODO DE 15 ABRIL AL 15 AGOSTO 2015,C MODIFICATORIO 15 OCT, CONTRATO SUSCRITO 15-04-2015 CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34,GG

1,236.00 123.60 1,112.40 1,112.40 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 1,236.00

3300 1445 06/08/2015 RDP NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.RDP, IVA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA DIRECCION NACIONAL DE COMUNIDADES PUEBLOS Y NACIONALIDADES PERIO DE 15 ABRIL AL 15 AGOSTO 2015,C MODIFICATORIO 15 OCT,CONTRATO SUSCRITO 15-04-2015 CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34,GG

148.32 0.00 148.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 148.32

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015120 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3301 3301 06/08/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA PAGO DE SINIESTRO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA PEI-7848, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, AP

1,738.27 0.00 1,738.27 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,738.27

3302 3174 06/08/2015 DEV NOR OGA 1791715837001 SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.

SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, ORDEN DE COMPRA INF-DP-119-2015, FACTURA 001-001-14760, MEMO DP-SDO-2015-1259-M, CERTI PAPP 025.02-017.08, CERTI PRESUP 386, GG

765.00 7.65 757.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,530.00

3303 3174 06/08/2015 RDP NOR OGA 1791715837001 SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.

SALVADOR IMPORT EXPORT SALVIMPEX CIA. LTDA.- RDP, IVA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, ORDEN DE COMPRA INF-DP-119-2015, FACTURA 001-001-14760, MEMO DP-SDO-2015-1259-M, CERTI PAPP 025.02-017.08, CERTI PRESUP 386, GG

91.80 0.00 91.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 91.80

3304 3304 06/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480

177.69 1.25 176.44 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 177.69

3305 1445 06/08/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DCPN, CORRESPONDIENTE A 16-06 A 15-07-2015, CONTRATO 15 ABRIL A 15 AGOSTO MODIFICATORIO HASTA 15 OCTUBRE 2015, SUSCRITO 26-06-2015, FACT. 001-001-787, CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34,GG

1,236.00 123.60 1,112.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,236.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015121 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 122: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3306 3306 06/08/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL, No DE COMPROBANTES 824452 Y 524453, MEMO DP-DGA-2015-0420-M, AP

318.00 0.00 318.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 318.00

3307 3301 06/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA PAGO DE SINIESTRO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA PEI-7848, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, DG

72.25 0.07 72.18 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 144.50

3308 3306 06/08/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL, No DE COMPROBANTES 824452 Y 524453, MEMO DP-DGA-2015-0420-M, GG

318.00 0.00 318.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 318.00

3309 3301 06/08/2015 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA PAGO DE SINIESTRO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA PEI-7848, IVA RDP, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, DG

8.67 0.00 8.67 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.67

3310 3301 06/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PARA PAGO DE SINIESTRO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA PEI-7848, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, DG

1,657.35 0.00 1,657.35 1,657.35 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 1,657.35

3311 3301 06/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. MEMO DP-SDO-2015-1237-M 1,657.35 0.00 1,657.35 1,657.35 ERRADO DBALTAZAR N N N

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015122 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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Page 123: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3312 3312 07/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:HE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO

2,165.72 417.11 1,748.61 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,165.72

3313 3313 07/08/2015 COM NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-975768, MEMO DP-SDO-2015-1310-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

21.38 0.00 21.38 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 21.38

3314 3314 07/08/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 026-001-49373, MEMO DP-SDO-2015-1309-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

167.22 0.00 167.22 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 167.22

3315 3315 07/08/2015 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-777-511, MEMO DP-SDO-2015-1290-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10.35

3316 3315 07/08/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 001-777-511, MEMO DP-SDO-2015-1290-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.35

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015123 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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Page 124: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3317 3314 07/08/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FACTURA 026-001-49373, MEMO DP-SDO-2015-1309-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

167.22 0.00 167.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 167.22

3318 3313 07/08/2015 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-975768, MEMO DP-SDO-2015-1310-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

21.38 0.00 21.38 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.38

3319 3319 11/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 256 No Entrada: 1493

4.02 0.04 3.98 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.02

3320 3320 11/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 303 No Entrada: 2015

789.95 0.00 789.95 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 789.95

3321 152 11/08/2015 DEV NOR OGA 1000482347001 MORALES LOPEZ LUIS GONZALO

MORALES LOPEZ LUIS GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-024 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-32, CERTI POA 005-01, CERTI PRESUP 35, GG

25,000.00 2,000.00 23,000.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25,000.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015124 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 125: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3322 152 11/08/2015 RDP NOR OGA 1000482347001 MORALES LOPEZ LUIS GONZALO

MORALES LOPEZ LUIS GONZALO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-024 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-32, CERTI POA 005-01, CERTI PRESUP 35, GG

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,000.00

3323 2776 11/08/2015 DEV NOR OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BOLIVAR CORRESPONDIENTE MARZO,ABRIL,MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, FACT. Nº 001-001-6441-6305-6594 CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

257.50 5.15 252.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 515.00

3324 2776 11/08/2015 RDP NOR OGA 0201544806001 PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE

PALOMINO YANEZ AIDE GUADALUPE.- RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP BOLIVAR CORRESPONDIENTE MARZO,ABRIL,MAYO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-043-2015 DE 02-03-2015, FACT. Nº 001-001-6441-6305-6594 CERTI PAPP 002-12, CERTI PRESUP 191, GG

30.90 0.00 30.90 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.90

3325 428 12/08/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP QUITO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO No 2014302 VIGENTE HASTA EL 05-09-2015,FACT. Nº 012-022-11503 CERTI PAPP 013-05, CERTI PRESUP 92, GG

610.63 0.00 610.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,221.26

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015125 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 126: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3326 428 12/08/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP QUITO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO No 2014302 VIGENTE HASTA EL 05-09-2015,FACT. Nº 012-022-11503 CERTI PAPP 013-05, CERTI PRESUP 92, GG

73.28 0.00 73.28 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 73.28

3327 544 12/08/2015 DEV NOR OGA 0502630221001 RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO

RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-007-2015, MEMO DP-SDO-2015-305-M, FACT. Nº 001-001-53, CERTI PAPP 002-06, CERTI PRESUP 142, GG

61.64 1.23 60.41 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 123.28

3328 3328 12/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO, CORRESPONDIENTE 10-06-2015 AL 10-07-2015, FACT.165523, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DPCERTI PAPP 009.04, CERT.PRESUPUESTARIA 380, MSP

38.39 0.00 38.39 38.39 ERRADO MARIAP3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 38.39

3329 544 12/08/2015 RDP NOR OGA 0502630221001 RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO

RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO.- RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-007-2015, MEMO DP-SDO-2015-305-M, FACT. Nº 001-001-53, CERTI PAPP 002-06, CERTI PRESUP 142, GG

7.40 0.00 7.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.40

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015126 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3330 1484 12/08/2015 DEV NOR OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-18 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. Nº 001-001-248, CERTI PAPP 015-03-19, CERTI PRESUP 255, GG

19.32 0.39 18.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 38.64

3331 1484 12/08/2015 RDP NOR OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-18 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. Nº 001-001-248, CERTI PAPP 015-03-19, CERTI PRESUP 255, GG

2.32 0.00 2.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.32

3332 3332 12/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO, CORRESPONDIENTE 10-06-2015 AL 10-07-2015, FACT.165523, SEGÚN MEMO SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTIF.PRESUPUESTARIA 380 MSP

38.54 0.00 38.54 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 38.54

3333 3333 12/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1316-M CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380 MSP

61.72 0.00 61.72 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 61.72

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015127 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 128: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3334 3334 13/08/2015 COM NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.46843- MEMORANDO DP-SDO-2015-1323-M , SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUPUESTARIA 301, MSP

54.37 0.00 54.37 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 54.37

3335 3335 13/08/2015 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.56065, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1319-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP

64.14 0.00 64.14 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 64.14

3336 3336 13/08/2015 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUEZ, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT. 1634924, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1320-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI. PRESUPUESTARIA 380, MSP

28.29 0.00 28.29 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 28.29

3337 3332 13/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.,SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP NAPO, CORRESPONDIENTE 10-06-2015 AL 10-07-2015, FACT.165523, SEGÚN MEMO SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTIF.PRESUPUESTARIA 380, GG

38.54 0.15 38.39 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 38.54

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015128 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 129: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3338 3338 13/08/2015 COM NOR OGA 1302726128001 GARCIA MENDOZA JOSE AMADO

GARCIA MENDOZA JOSE AMADO, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, FACT. 12670, MEMORANDO DP-SDO-2015-1321-M, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-156, CERTI PAPP 024.17,CERTI.PRESUPUESTARIA 389, MSP.

314.80 0.00 314.80 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 314.80

3339 3333 13/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1316-M, FACT. Nº 002-005-109133, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380 GG

61.72 0.00 61.72 61.72 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 61.72

3340 3333 13/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1316-M, FACT. Nº 002-005-109133 CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380 GG

61.72 0.00 61.72 61.72 ERRADO GGARCIA3 N N N

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015129 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 130: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3341 3333 14/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA, CORRESPONDIENTE MARZO 2015, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1316-M CERTI PAPP 009.04, FACTURA Nº 002-005-109133, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG

61.72 0.00 61.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 61.72

3342 3301 14/08/2015 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE SINIESTRO DE LA UNIDAD MOVIL DE PLACA PEI-7848, FACTURA 002-900-2436, NOTA DE DEBITO 15-1376-2015, MEMO DP-SDO-2015-1237-M, CERTI PAPP 018-01, CERTI PRESUP 135, GG

1,657.35 0.00 1,657.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,657.35

3343 2345 14/08/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-22, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, GG

57.52 0.00 57.52 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 115.04

3344 2345 14/08/2015 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- RDP, IVA DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-22, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, GG

6.90 0.00 6.90 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.90

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015130 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 131: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3345 450 14/08/2015 COM RPA OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, FACTURA 001-012-376196, MEMO DP-SDO-2015-250-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(6.04) 0.00 (6.04) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3346 727 14/08/2015 COM RPA OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURAS 001-006-1355077-1355207, MEMO DP-SDO-2015-345-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(7.31) 0.00 (7.31) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3347 793 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURAS 043-029-2530083-2530680-2530657, MEMO DP-SDO-2015-0022, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.05) 0.00 (0.05) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3348 1481 14/08/2015 DEV NOR OGA 1309315776001 LAZ PALMA DOLORES GEOCONDA

LAZ PALMA DOLORES GEOCONDA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-035-2015,NOTA DE VENTA 001-001-60066, CERTI PAPP 002-11, CERTI PRESUP 195, GG

176.00 0.00 176.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 176.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015131 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 132: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3349 901 14/08/2015 COM RPA OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, FACTURA 007-001-223, MEMO DP-SDO-2015-421-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERACION FONDOS) MSP

(0.21) 0.00 (0.21) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3350 910 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA 092-001-3291022, MEMO DP-SDO-2015-451-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(29.04) 0.00 (29.04) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3351 987 14/08/2015 COM RPA OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURAS 009-002-1175685-70319, MEMO DP-SDO-2015-476-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(5.31) 0.00 (5.31) 0.00 ERRADO MARIAP3 N N N

3352 987 14/08/2015 COM RPA OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP NAPO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURAS 009-002-1175685-70319, MEMO DP-SDO-2015-476-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(5.31) 0.00 (5.31) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015132 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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3353 1025 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015, FACTURA 072-005-117370, MEMO DP-SDO-2015-352-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.22) 0.00 (0.22) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3354 1349 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, FACTURAS 043-029-2727566-2728139-2728162, MEMO DP-SDO-2015-544-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.44) 0.00 (0.44) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3355 1630 14/08/2015 COM RPA OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEMO DP-SDO-2015-698-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(5.31) 0.00 (5.31) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3356 1631 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, FACTURA 057-001-2843061, MEMO DP-SDO-2015-696-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(162.08) 0.00 (162.08) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3357 1835 14/08/2015 COM RPA OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP AZOGUES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2015, FACTURAS 001-004-1541377-1501571, MEMO DP-SDO-2015-747-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.39) 0.00 (0.39) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015133 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3358 1965 14/08/2015 COM RPA OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

MEMO DP-SDO-2015-812-M.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP MACAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 001-003-123097, MEMO DP-SDO-2015-809-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(7.29) 0.00 (7.29) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3359 2004 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 033-001-7516120, MEMO DP-SDO-2015-820-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.15) 0.00 (0.15) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3360 2006 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 033-001-7325178, MEMO DP-SDO-2015-819-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.05) 0.00 (0.05) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3361 2007 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 033-001-7280314, MEMO DP-SDO-2015-818-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.04) 0.00 (0.04) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3362 2008 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 033-001-7378679, MEMO DP-SDO-2015-816-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10,(REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP

(0.02) 0.00 (0.02) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015134 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 135: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3363 2009 14/08/2015 COM RPA OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DP EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACTURA 043-029-2837979, MEMO DP-SDO-2015-814-M, CERTI POA 009-001, CERTI PRESUP 10, (REVERSO PARA LIBERAR FONDOS) MSP.

(0.04) 0.00 (0.04) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3364 3334 17/08/2015 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.46843- MEMORANDO DP-SDO-2015-1323-M , SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUPUESTARIA 301, GG

54.37 0.00 54.37 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 54.37

3365 3335 17/08/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.001-006-56065, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1319-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG

64.14 0.29 63.85 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 64.14

3366 3336 17/08/2015 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP AZOGUEZ, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT. 001-004-1634924, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1320-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI. PRESUPUESTARIA 380, GG

28.29 0.20 28.09 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.29

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015135 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 136: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3367 54 17/08/2015 DEV NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA

ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR - AZOGUES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-03 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT N°001-001-160, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 13, GG

220.00 17.60 202.40 202.40 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 220.00

3368 54 17/08/2015 RDP NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA

ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR - AZOGUES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-03 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT N°001-001-160, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 13, GG

26.40 0.00 26.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.40

3369 54 17/08/2015 DEV NOR OGA 0300649415001 ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA

ORTIZ GUILLEN BLANCA AGUEDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN CAÑAR - AZOGUES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-03 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT N°001-001-160, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 13, GG

220.00 17.60 202.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 220.00

3370 3370 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:06 T:HO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE HONORARIOS DE VARIOS FUNCIONARIOS QUE INGRESARON EN EL MES DE JUNIO 2015, UNA VEZ APROBADA LA INTER EN POSITIVO CON LA ASIGNACION DE RECURSOS.

6,953.71 1,298.60 5,655.11 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,953.71

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015136 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 137: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3371 397 17/08/2015 DEV NOR OGA 0601185507001 CHERRES PACHECO JORGE EMILIO

CHERRES PACHECO JORGE EMILIO .- SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GESTION ESTADISTICA DE DATOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS POR EL PERIODO JULIO 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 29-01 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 003-001-360, CERTI POA 010-01-01, CERTI PRESUP 33, GG

2,472.00 247.20 2,224.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,472.00

3372 1501 17/08/2015 DEV NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP LOS RIOS POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-11 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015,FACT. N° 001-001-694 CERTI PAPP 005-03-17, CERTI PRESUP 222, GG

1,150.00 92.00 1,058.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,150.00

3373 1501 17/08/2015 RDP NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP LOS RIOS POR EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-11 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015,FACT. N° 001-001-694 CERTI PAPP 005-03-17, CERTI PRESUP 222, GG

138.00 0.00 138.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 138.00

3374 397 17/08/2015 RDP NOR OGA 0601185507001 CHERRES PACHECO JORGE EMILIO

CHERRES PACHECO JORGE EMILIO .- RDP,IVA SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GESTION ESTADISTICA DE DATOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS POR EL PERIODO JULIO 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 29-01 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 003-001-360, CERTI POA 010-01-01, CERTI PRESUP 33

296.64 0.00 296.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 296.64

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015137 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 138: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3375 3375 17/08/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, TRASLADO FUNCIONARIOS A LATACUNGA, 22-07-2015 AL 22-07-2015, DP-DPP17-PP-2015-0062-M, MSP.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3376 3376 17/08/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-STO.DOMINGO, 27-07-2015 A 27-07-2015, TRASLADO FUNCIONARIOS A STO.DOMINGO, DP-DPP17-PP-2015-0070, MSP.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3377 3377 17/08/2015 COM NOR OGA 1305728550 AVILA LINZAN LUIS FERNANDO

AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIÁTICO COMISION QUITO-MACAS, 08-07-2015 A 10-07-2015, PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA INDÍGENA Y REVISAR SITUACIÓN CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, MEMO DP-DPG-2015-0085-M, MSP.

325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 325.00

3378 3378 17/08/2015 COM NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO CESAR

BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS COMISION QUITO-MACAS, DEL 08-07-2015 AL 10-07-2015, PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA JSUTICIA INDIGENA Y REVISAR LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, DP-DPG-2015-0085-M. MSP

325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 325.00

3379 3379 17/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:DC A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO CURTO SUELDO DEL PERSONAL QUE MENSUALIZA DE LA REGION SIERRA Y ORIENTE.

22,192.62 259.68 21,932.94 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22,192.62

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015138 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 139: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3380 3380 17/08/2015 COM NOR OGA 1712483310 RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA

RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA, VIATICOS COMISION QUITO-MACAS, DEL 08-07-2015 AL 10-07-2015, PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA JSUTICIA INDIGENA Y REVISAR LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, DP-DPG-2015-0085-M. MSP

325.00 0.00 325.00 325.00 ERRADO MARIAP3 MARIAP3 N N N

3381 3381 17/08/2015 COM NOR OGA 1712483310 RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA

RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA, VIATICO COMISION QUITO-MACAS, DEL 08-07-2015 AL 10-07-2015, FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA INDIGENA Y REVISAR LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, DP-DPG-2015-0085-M, MSP.

325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 325.00

3382 3338 17/08/2015 DEV NOR OGA 1302726128001 GARCIA MENDOZA JOSE AMADO

GARCIA MENDOZA JOSE AMADO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, FACT. 001-001-12670, MEMORANDO DP-SDO-2015-1321-M, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-156, CERTI PAPP 024.17,CERTI.PRESUPUESTARIA 389, GG

281.07 3.25 277.82 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 562.14

3383 3383 17/08/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, DEL 23-07-2015 AL 23-07-2015, TRASLADO FUNCIONARIOS A LATACUNGA, DP-DPP17-PP-2015-0063, MSP.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3384 3384 17/08/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, DEL 24-07-2015 AL 24-07-2015, TRASLADO FUNCIONARIOS A LATACUNGA, DP-DPP17-PP-2015-0064, MSP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015139 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 140: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3385 88 17/08/2015 DEV NOR OGA 1302900020001 BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA

BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CHONE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-78 VIGENTE 31-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO,FACT. N°001-001-601, CERTI POA 005-03-06, CERTI PRESUP 20, GG

312.50 25.00 287.50 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 312.50

3386 88 17/08/2015 RDP NOR OGA 1302900020001 BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA

BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CHONE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-78 VIGENTE 31-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO,FACT. N°001-001-601, CERTI POA 005-03-06, CERTI PRESUP 20, GG

37.50 0.00 37.50 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 37.50

3387 983 17/08/2015 DEV NOR OGA 1703718849001 GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS

GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2015-05 VIGENTE DEL 01-03 2015 AL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-783, CERTI PAPP 005-02-04, CERTI PRESUP 152, GG

800.00 64.00 736.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 800.00

3388 983 17/08/2015 RDP NOR OGA 1703718849001 GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS

GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2015-05 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-783, CERTI PAPP 005-02-04, CERTI PRESUP 152, GG

96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015140 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 141: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3389 1907 17/08/2015 DEV NOR OGA 1709590820001 URGILES ORTIZ ANA LUCIAURGILES ORTIZ ANA LUCIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DP QUITO QUE NO MANTIENEN GARANTIA VIGENTE - PLACAS EA025A, CONTRATO DP-DAJ-2015-18 SUSCRITO EL 30-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1043, CERTI PAPP 012.24, CERTI PRESUP 320, GG

56.00 0.76 55.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 112.00

3390 1907 17/08/2015 RDP NOR OGA 1709590820001 URGILES ORTIZ ANA LUCIAURGILES ORTIZ ANA LUCIA.- RDP, IVAMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DE LA DP QUITO QUE NO MANTIENEN GARANTIA VIGENTE - PLACAS EA025A, CONTRATO DP-DAJ-2015-18 SUSCRITO EL 30-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1043, CERTI PAPP 012.24, CERTI PRESUP 320, GG

6.72 0.00 6.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.72

3391 3375 17/08/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, TRASLADO FUNCIONARIOS A LATACUNGA, 22-07-2015 AL 22-07-2015, DP-DPP17-PP-2015-0062-M, GG.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3392 3376 17/08/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-STO.DOMINGO, 27-07-2015 A 27-07-2015, TRASLADO FUNCIONARIOS A STO.DOMINGO, DP-DPP17-PP-2015-0070, GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015141 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 142: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3393 3377 17/08/2015 DEV NOR OGA 1305728550 AVILA LINZAN LUIS FERNANDO

AVILA LINZAN LUIS FERNANDO, VIÁTICO COMISION QUITO-MACAS, 08-07-2015 A 10-07-2015, PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA INDÍGENA Y REVISAR SITUACIÓN CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, MEMO DP-DPG-2015-0085-M, GG.

325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 325.00

3394 3378 17/08/2015 DEV NOR OGA 0201105228 BALLESTEROS VACA JULIO CESAR

BALLESTEROS VACA JULIO CESAR, VIATICOS COMISION QUITO-MACAS, DEL 08-07-2015 AL 10-07-2015, PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA JSUTICIA INDIGENA Y REVISAR LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, DP-DPG-2015-0085-M. GG.

325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 325.00

3395 3381 17/08/2015 DEV NOR OGA 1712483310 RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA

RIBADENEIRA BUSTOS CARMEN AMELIA, VIATICO COMISION QUITO-MACAS, DEL 08-07-2015 AL 10-07-2015, FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA INDIGENA Y REVISAR LA SITUACION DE LOS CIUDADANOS SHUAR DETENIDOS EN LA CARCEL LOCAL, DP-DPG-2015-0085-M, GG.

325.00 0.00 325.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 325.00

3396 3383 17/08/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, DEL 23-07-2015 AL 23-07-2015, TRASLADO FUNCIONARIOS A LATACUNGA, DP-DPP17-PP-2015-0063, GG.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3397 3384 17/08/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, DEL 24-07-2015 AL 24-07-2015, TRASLADO FUNCIONARIOS A LATACUNGA, DP-DPP17-PP-2015-0064, GG.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015142 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 143: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3398 2154 17/08/2015 DEV NOR OGA 1714524285001 PALACIOS GUERRON MARCO ANDRES

PALACIOS GUERRON MARCO ANDRES.- PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS", FACTURA 002-001-65, MEMO DP-SDO-2015-874-M, CERTI PAPP 045.02.01, CERTI PRESUP 299, GG

5,000.00 100.00 4,900.00 4,900.00 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 5,000.00

3399 3399 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP STO.DOMINGO , MES DE JULIO 2015, FACT.3530654-3542988-3542418, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, DP-SDO-2015-1329-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP

59.92 0.00 59.92 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 59.92

3400 3400 18/08/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, JULIO DEL 2015, PREFACTURAS 740-741-742-743-744-745-746-747-748, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, DP-SDO-2015-1337-M, 30CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSP.

44.98 0.00 44.98 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 44.98

3401 3401 18/08/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.1504219-1504221, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1338-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

32.68 0.00 32.68 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 32.68

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015143 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 144: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3402 3402 18/08/2015 COM NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS, REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.487, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1339-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10.00

3403 3403 18/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, JULIO 2015,FACT.180129, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1340-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

8.02 0.00 8.02 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 8.02

3404 3404 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.6246856-6246857-6246854, SBOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1341-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

427.10 0.00 427.10 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 427.10

3405 3405 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.3434383, SBOS, DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1342-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

27.07 0.00 27.07 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 27.07

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015144 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 145: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3406 2154 18/08/2015 COM RTO OGA 1714524285001 PALACIOS GUERRON MARCO ANDRES

PALACIOS GUERRON MARCO ANDRES.- PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DOS", FACTURA 002-001-65, MEMO DP-SDO-2015-874-M, CERTI PAPP 045.02.01, CERTI PRESUP 299, REVERSO POR CAMBIO BENEFICIARIO, MSP.

(5,600.00) 0.00 (5,600.00) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3407 3407 18/08/2015 COM NOR OGA 0800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DIOS", FACT. 001-001-459, SEGUN SOBS No DP-SCC-2015-010, DP-SDO-2015-1194-M, CERTI PAPP 045.02.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 299,MSP.

5,600.00 0.00 5,600.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 5,600.00

3408 3407 18/08/2015 DEV NOR OGA 0800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA, PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DIOS", FACT. 001-001-459, SEGUN SOBS No DP-SCC-2015-010, DP-SDO-2015-1194-M, CERTI PAPP 045.02.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 299, GG .

5,000.00 100.00 4,900.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10,000.00

3409 3409 18/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

DP-SDO-2015-1194-M, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.115-001-002497614 , 115-001-002497615, SOBS No DP-SDO-2015-028, MEMORANDODP-SDO-2015-1343-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

23.85 0.00 23.85 23.85 ERRADO MARIAP3 MARIAP3 N N N

Total Fuente: 001 23.85

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015145 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 146: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3410 3410 18/08/2015 COM NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO POR 2 ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA EN LA DP GUAYAQUIL, MES DE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000024911, SEGUN MEMORANDO No DP-DPL-2015-0307-M Y DP-DGA-2015-0430-M, CERTI PAPP 006.20, CERTI.PRESUPUESTARIA 387, MSP.

19,064.94 0.00 19,064.94 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 19,064.94

3411 3407 18/08/2015 RDP NOR OGA 0800639536001 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA

ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA.- RDP, IVA PROMOCION Y DIFUSION DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL CONCIERTO Y FERIA "AMOR DE DIOS", FACT. 001-001-459, SEGUN SOBS No DP-SCC-2015-010, DP-SDO-2015-1194-M, CERTI PAPP 045.02.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 299, GG .

600.00 0.00 600.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 600.00

3412 86 18/08/2015 DEV NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-359, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, GG

2,500.00 200.00 2,300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,500.00

3413 86 18/08/2015 RDP NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-359, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, GG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015146 DE

R00804107.rdlc

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3414 58 18/08/2015 DEV NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-29 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 007-001-251, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 25, GG

2,500.00 200.00 2,300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,500.00

3415 58 18/08/2015 RDP NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-29 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 007-001-251, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 25, GG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3416 3338 18/08/2015 RDP NOR OGA 1302726128001 GARCIA MENDOZA JOSE AMADO

GARCIA MENDOZA JOSE AMADO.- RDP, IVA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, FACT. 001-001-12670, MEMORANDO DP-SDO-2015-1321-M, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-156, CERTI PAPP 024.17,CERTI.PRESUPUESTARIA 389, GG

33.73 0.00 33.73 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.73

3417 57 18/08/2015 DEV NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-578, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, GG

1,800.00 144.00 1,656.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015147 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 148: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3418 57 18/08/2015 RDP NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-578, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, GG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

3419 154 18/08/2015 DEV NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.AJOCABA S.A.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MANTA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-15 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2856, CERTI POA 005-03-08, CERTI PRESUP 72, GG

758.93 60.71 698.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,517.86

3420 154 18/08/2015 RDP NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.AJOCABA S.A.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MANTA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-15 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2856, CERTI POA 005-03-08, CERTI PRESUP 72, GG

91.07 0.00 91.07 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 91.07

3421 835 19/08/2015 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REGARGAS DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE JULIO 2015 DE LA DP QUITO, RENOVACION DEL CONTRATO DP-DAJ-2014-038 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-12697, CERTI POA 002-04, CERTI PRESUP 94, GG

383.80 3.84 379.96 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 767.60

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015148 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 149: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3422 835 19/08/2015 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REGARGAS DE BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTE JULIO 2015 DE LA DP QUITO, RENOVACION DEL CONTRATO DP-DAJ-2014-038 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-12697, CERTI POA 002-04, CERTI PRESUP 94, GG

46.06 0.00 46.06 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 46.06

3423 3423 19/08/2015 COM NOR OGA 1790932966001 FABRILFAME S.A.FABRILFAME S.A., LA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NUEVO DE DP QUE ESTA AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO(CONTRATO COMPLEMENTARIO AL PRINCIPAL DP-DAJ-2015-028), SEGUN MEMORANDO DP-DPL-2015-0314-M, CERTI PAPP 030.03, ANTICIPO 50% ADICION 3 FUNCIONARIOS DP-DGA-2015-0433, MSP.

559.01 0.00 559.01 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 559.01

3424 3424 19/08/2015 COM NOR OGA 1716335425 GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER

GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIÁTICO COMISION QUITO-GUARANDA, DEL 12-02-2015 AL 18-02-2015, REELIQUIDACIÓN DE 2 DÍAS ADICIONALES NO CANCELADOS EN PRIMER PAGO CUR 1428, BRINDAR SERURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO MEMO DP-DPG-2015-0013-M, MSP.

260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 260.00

3425 3425 19/08/2015 COM NOR OGA 1306864412 MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM

MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIÁTICO COMISION QUITO-GUARANDA, DEL 12-02-2015 AL 18-02-2015, REELIQUIDACIÓN 2 DÍAS NO PAGADOS EN CUR 1429, TRASLADO AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2015-0013-M.

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 160.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015149 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 150: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3426 3426 19/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA, JULIO 2015, FACT.115-001-002497614-115-001-002497615, SBOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

23.85 0.00 23.85 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 23.85

3427 3427 19/08/2015 COM NOR OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA, DEL 11-06-2015 AL 13-06-2015, REELIQUIDACIÓN 1 DÍA NO PAGADO EN CUR 2634, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO DP-DCPN-2015-0029-M, MSP.

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 80.00

3428 3401 20/08/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.1504219-1504221, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1338-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

32.68 0.05 32.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.68

3429 2173 20/08/2015 DEV NOR OGA 1000145183001 CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA

CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI - INTERIORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-070-2015, FACT. N° 001-001-112, CERTI PAPP 015-03-20, CERTI PRESUP 264, GG

32.62 0.65 31.97 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.24

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015150 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 151: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3430 3424 20/08/2015 DEV NOR OGA 1716335425 GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER

GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER, VIÁTICO COMISION QUITO-GUARANDA, DEL 12-02-2015 AL 18-02-2015, REELIQUIDACIÓN DE 2 DÍAS ADICIONALES NO CANCELADOS EN PRIMER PAGO CUR 1428, BRINDAR SERURIDAD AL DEFENSOR PÚBLICO MEMO DP-DPG-2015-0013-M, DG

260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260.00

3431 3427 20/08/2015 DEV NOR OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA, DEL 11-06-2015 AL 13-06-2015, REELIQUIDACIÓN 1 DÍA NO PAGADO EN CUR 2634, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO DP-DCPN-2015-0029-M, DG

80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001 80.00

3432 2173 20/08/2015 RDP NOR OGA 1000145183001 CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA

CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.-RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI - INTERIORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-070-2015, FACT. N° 001-001-112, CERTI PAPP 015-03-20, CERTI PRESUP 264, GG

3.91 0.00 3.91 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.91

3433 3425 20/08/2015 DEV NOR OGA 1306864412 MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM

MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM, VIÁTICO COMISION QUITO-GUARANDA, DEL 12-02-2015 AL 18-02-2015, REELIQUIDACIÓN 2 DÍAS NO PAGADOS EN CUR 1429, TRASLADO AL DEFENSOR PÚBLICO GENERAL, MEMO DP-DPG-2015-0013-M. DG

160.00 0.00 160.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 160.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015151 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 152: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3434 1487 20/08/2015 DEV NOR OGA 1002311007001 ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO

ENCALADA AGUILAR WALDO ALFREDO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP OTAVALO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-20 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, NOTA DE VENTA N° 001-001-225, CERTI PAPP 015-03-21, CERTI PRESUP 267, GG

50.10 0.00 50.10 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.10

3435 3404 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.6246856-6246857-6246854, SBOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1341-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

427.10 0.00 427.10 427.10 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 427.10

3436 738 20/08/2015 DEV NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-637 CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

185.07 3.70 181.37 181.37 ERRADO GGARCIA3 DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 185.07

3437 3426 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA, JULIO 2015, FACT.115-001-002497614-115-001-002497615, SBOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

23.85 0.00 23.85 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.85

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015152 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 153: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3438 738 20/08/2015 RDP NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- RDP IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-637 CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

22.21 0.00 22.21 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.21

3439 3423 20/08/2015 COM RTO OGA 1790932966001 FABRILFAME S.A.FABRILFAME S.A., LA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NUEVO DE DP QUE ESTA AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COMPLEMENTARIO AL PRINCIPAL DP-DAJ-2015-028), SEGUN DP-DPL-2015-0314-M, CERTI PAPP 030.03, ANTICIPO 50% ADICION 3 FUNCIONARIOS DP-DGA-2015-0433, (REVERSO ERROR COMP)MSP.

(559.01) 0.00 (559.01) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3440 3405 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.3434383, SBOS, DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1342-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

27.07 0.00 27.07 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.07

3441 3399 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP STO.DOMINGO , MES DE JULIO 2015, FACT.3530654-3542988-3542418, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, DP-SDO-2015-1329-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

59.92 0.00 59.92 59.92 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 59.92

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015153 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 154: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3442 3400 20/08/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, JULIO DEL 2015, PREFACTURAS 740-741-742-743-744-745-746-747-748, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, DP-SDO-2015-1337-M, 30CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, DG

44.98 0.00 44.98 0.00 APROBADO DBALTAZAR GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.98

3443 3443 20/08/2015 COM NOR OGA 1790932966001 FABRILFAME S.A.FABRILFAME S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NUEVO DE DP QUE ESTA AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO DP-DPL-2015-0314-M, CERTI PAPP 030.03,CERTI PRESUPUESTARIA 393 MSP.

499.12 0.00 499.12 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 499.12

3444 3403 20/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, JULIO 2015,FACT001-003-180129, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1340-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

8.02 0.41 7.61 7.61 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 8.02

3445 3443 20/08/2015 COM RTO OGA 1790932966001 FABRILFAME S.A.FABRILFAME S.A..- CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NUEVO DE DP QUE ESTA AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO DP-DPL-2015-0314-M, CERTI PAPP 030.03,CERTI PRESUPUESTARIA 393 , MSP.

(499.12) 0.00 (499.12) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015154 DE

R00804107.rdlc

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Page 155: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3446 3403 20/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, JULIO 2015, FACT. 001-003-180129, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1340-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

8.02 7.13 0.89 0.89 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 8.02

3447 3403 20/08/2015 COM RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, JULIO 2015,FACT.180129, (REVERSO ERROR FACTURA) SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1340-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

(8.02) 0.00 (8.02) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3448 3448 20/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MORONA , CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.001-003-00180129, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

14.74 0.00 14.74 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 14.74

3449 3449 20/08/2015 COM NOR OGA 1790932966001 FABRILFAME S.A.FABRILFAME S.A. , CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA CONFECCION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL NUEVO DE DP QUE ESTA AMPARADO BAJO CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO DP-DPL-2015-0314-M, CERTI PAPP 030.03, CERTI.PRESUPUESTARIA 393, MSP.

499.12 0.00 499.12 499.12 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 499.12

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015155 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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No.CUR

Page 156: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3450 3450 20/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.137-003-000003380, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1380-M-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, MSP.

720.75 0.00 720.75 43.68 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 720.75

3451 3451 20/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP ANIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.001-777-016901597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-16917362-16918868-169919388-393-399-16919400-459-485-903-16928465, DP-SDO-2015-1381-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRES. 302, MSP.

2,138.64 0.00 2,138.64 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,138.64

3452 3404 20/08/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO, JULIO 2015, FACT.6246856-6246857-6246854, SBOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1341-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, (REVERSO X INTERESES) MSP.

(427.10) 0.00 (427.10) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3453 3399 20/08/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP STO.DOMINGO , MES DE JULIO 2015, FACT.3530654-3542988-3542418, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, DP-SDO-2015-1329-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, (REVERSO X INTERESES) MSP.

(59.92) 0.00 (59.92) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015156 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 157: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3454 434 20/08/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-45 VIGENTE HASTA EL 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA 001-001-57330, CERTI PAPP 013-01, CERTI PRESUP 90, DG

64.35 0.00 64.35 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 128.70

3455 3455 20/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.3530654-3542988-3542418, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

59.73 0.00 59.73 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 59.73

3456 3456 20/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.073-002-006246856-6857-6854, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSP.

425.19 0.00 425.19 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 425.19

3457 434 20/08/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-45 VIGENTE HASTA EL 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA 001-001-57330, CERTI PAPP 013-01, CERTI PRESUP 90, DG

7.72 0.00 7.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.72

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015157 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 158: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3458 3448 20/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS , CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.001-003-00180129, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

14.74 7.13 7.61 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.74

3459 76 20/08/2015 DEV NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, XC

120.00 9.60 110.40 110.40 ERRADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 N N N

Total Fuente: 001 120.00

3460 3402 20/08/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS, REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 002-001-487, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1339-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.00

3461 76 20/08/2015 DEV NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA N° 001-001-312, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, XC

120.00 9.60 110.40 110.40 ERRADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 N N N

Total Fuente: 001 120.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015158 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 159: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3462 76 20/08/2015 RDP NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA N° 001-001-312, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, XC

14.40 0.00 14.40 14.40 ERRADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 N N N

Total Fuente: 001 14.40

3463 84 20/08/2015 DEV NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA N° 001-001-190, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31-10-2015 RENPVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, XC

446.43 35.71 410.72 410.72 ERRADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 N N N

Total Fuente: 001 446.43

3464 84 20/08/2015 RDP NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- RDP, IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015, FACTURA N° 001-001-190, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31-10-2015 RENPVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, XC

53.57 0.00 53.57 53.57 ERRADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 N N N

Total Fuente: 001 53.57

3465 382 20/08/2015 DEV NOR OGA 1716463524001 CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA

CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-109, CONTRATO DP-DAJ-2014-37 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-01-09, CERTI PRESUP 58, XC

2,500.00 200.00 2,300.00 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,500.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015159 DE

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3466 382 20/08/2015 RDP NOR OGA 1716463524001 CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA

CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-109, CONTRATO DP-DAJ-2014-37 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-01-09, CERTI PRESUP 58, XC

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3467 3455 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP STO DOMINGO, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT. 043-029-3530654-3542988-3542418, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

59.73 0.00 59.73 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 59.73

3468 1968 20/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-15 SUSCRITO EL 28-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURAS Nº 001-017-7191-7188, CERTI PAPP 023.03, CERTI PRESUP 295, DG

3,967.41 0.00 3,967.41 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7,934.82

3469 3456 20/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL ORO, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.073-002-006246856-6857-6854, SOBS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

425.19 0.00 425.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 425.19

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015160 DE

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EJERCICIO: 2015

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Page 161: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3470 1968 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIO DE CORREO PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-15 SUSCRITO EL 28-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURAS Nº 001-017-7191-7188, CERTI PAPP 023.03, CERTI PRESUP 295, DG

476.09 0.00 476.09 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 476.09

3471 3450 20/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVIL DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.137-003-3380-3778-3962, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1380-M-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, GG.

643.53 3.32 640.21 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,287.06

3472 3450 20/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP, IVA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVIL DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.137-003-3380-3778-3962, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1380-M-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, GG.

77.22 0.00 77.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 77.22

3473 399 21/08/2015 DEV NOR OGA 1715397103001 NUNEZ DOLZ JOSE VICENTENUNEZ DOLZ JOSE VICENTE ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, JUNIO Y JULIO 2015, FACTURA No. 002-001-190, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

4,068.00 406.80 3,661.20 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,068.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015161 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 162: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3474 399 21/08/2015 RDP NOR OGA 1715397103001 NUNEZ DOLZ JOSE VICENTENUNEZ DOLZ JOSE VICENTE ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, JUNIO Y JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 002-001-190, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

488.16 0.00 488.16 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 488.16

3475 525 21/08/2015 DEV NOR OGA 1707382204001 ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY FRANCISCO

ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, JUNIO Y JULIO 2015, FACTURA No. 001-001-209, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

4,068.00 406.80 3,661.20 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4,068.00

3476 525 21/08/2015 RDP NOR OGA 1707382204001 ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY FRANCISCO

ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, JUNIO Y JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-209, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

488.16 0.00 488.16 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 488.16

3477 3410 21/08/2015 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO POR 2 ALICUOTAS DEL EDIFICIO LA PREVISORA EN LA DP GUAYAQUIL, MES DE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000024911, SEGUN MEMORANDO No DP-DPL-2015-0307-M Y DP-DGA-2015-0430-M, CERTI PAPP 006.20, CERTI.PRESUPUESTARIA 387, DG

9,532.47 0.00 9,532.47 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,532.47

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015162 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 163: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3478 1907 21/08/2015 DEV NOR OGA 1709590820001 URGILES ORTIZ ANA LUCIAURGILES ORTIZ ANA LUCIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DP QUITO QUE NO MANTIENEN GARANTIA VIGENTE - PLACAS EA024A, CONT DP-DAJ-2015-18 SUSCRITO EL 30-04-2015 VIG HASTA EL 31-12-2015,FACT 001-001-1046, CERTI PAPP 012.24, CERTI PRESUP 320, DG

85.50 1.11 84.39 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 171.00

3479 1907 21/08/2015 RDP NOR OGA 1709590820001 URGILES ORTIZ ANA LUCIAURGILES ORTIZ ANA LUCIA.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MOTOCICLETAS DP QUITO QUE NO MANTIENEN GARANTIA VIGENTE - PLACAS EA024A, CONT DP-DAJ-2015-18 SUSCRITO EL 30-04-2015 VIG HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACT 001-001-1046, CERTI PAPP 012.24, CERTI PRESUP 320, DG

10.26 0.00 10.26 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.26

3480 2390 21/08/2015 DEV NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, FACTURA No. 001-001-1729, CONTRATO DP-DAJ-2015-26 SUSCRITO EL 01-06-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 005.01.19, CERTI PRESUP 348, DG

1,500.00 120.00 1,380.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,500.00

3481 2390 21/08/2015 RDP NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-1729, CONTRATO DP-DAJ-2015-26 SUSCRITO EL 01-06-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 005.01.19, CERTI PRESUP 348, DG

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015163 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 164: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3482 3451 21/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJA DE DP ANIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.001-777-016901597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-16917362-16918868-169919388-393-399-16919400-459-485-903-16928465, DP-SDO-2015-1381-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRES. 302 GG

1,909.50 0.00 1,909.50 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,819.00

3483 1962 21/08/2015 DEV NOR OGA 0490007458001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP CARCHI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-16 SUSCRITO EL 29 DE ABRIL VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-85, CERTI PAPP 005.01.18, CERTI PRESUP 296, DG

900.00 72.00 828.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

3484 1962 21/08/2015 RDP NOR OGA 0490007458001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP CARCHI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-16 SUSCRITO EL 29 DE ABRIL VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-85, CERTI PAPP 005.01.18, CERTI PRESUP 296, DG

108.00 0.00 108.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 108.00

3485 1490 21/08/2015 DEV NOR OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-039-2015, FACTURA Nº 001-001-1796, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 196, DG

264.00 5.28 258.72 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 528.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015164 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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Page 165: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3486 1490 21/08/2015 RDP NOR OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-039-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-1796, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 196, DG

31.68 0.00 31.68 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.68

3487 512 21/08/2015 DEV NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-31 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACT. 001-001-14602, CERTI. PAPP 015-02-01, CERTI PRESUP 110, DG

144.33 2.89 141.44 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 288.66

3488 512 21/08/2015 RDP NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-31 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACT. 001-001-14602, CERTI. PAPP 015-02-01, CERTI PRESUP 110, DG

17.32 0.00 17.32 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 17.32

3489 2172 21/08/2015 DEV NOR OGA 0703799395001 MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO

MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA No. 001-001-589, ORDEN DE COMPRA INF-DP-090-2015, CERTI PAPP 015.03.24, CERTI PRESUP 316, DG

39.58 0.79 38.79 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 79.16

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015165 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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3490 84 21/08/2015 DEV NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-190, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31-10-2015 RENPVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, XC

446.43 35.71 410.72 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.43

3491 2172 21/08/2015 RDP NOR OGA 0703799395001 MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO

MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-589, ORDEN DE COMPRA INF-DP-090-2015, CERTI PAPP 015.03.24, CERTI PRESUP 316, DG

4.75 0.00 4.75 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.75

3492 84 21/08/2015 RDP NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- RDP, IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-190, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31-10-2015 RENPVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, XC

53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.57

3493 3451 21/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, RDP, IVA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJA DE DP ANIVEL NACIONAL CORRESP JULIO 2015, FACT.001-777-016901597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-16917362-16918868-169919388-393-399-16919400-459-485-903-16928465, DP-SDO-2015-1381-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRES.302 GG

229.14 0.00 229.14 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 229.14

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015166 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 167: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3494 76 21/08/2015 DEV NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-312, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, XC

120.00 9.60 110.40 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

3495 2171 21/08/2015 DEV NOR OGA 1001718301001 CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES

CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-019 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-4034, CERTI PAPP 015-03-22, CERTI PRESUP 268, DG

29.97 0.60 29.37 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 59.94

3496 76 21/08/2015 RDP NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-312, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, XC

14.40 0.00 14.40 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.40

3497 2171 21/08/2015 RDP NOR OGA 1001718301001 CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES

CEVALLOS MORENO MARJORYE CLEMENCIA DE LAS MERCEDES.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP COTACACHI CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-019 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-4034, CERTI PAPP 015-03-22, CERTI PRESUP 268, DG

3.59 0.00 3.59 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.59

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015167 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 168: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3498 738 21/08/2015 DEV NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-637, CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

185.07 3.70 181.37 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 370.14

3499 55 21/08/2015 DEV NOR OGA 1002062469001 SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA

SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA - IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-002-008, CONTRATO DP-DAJ-2014-49 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-01-05, CERTI PRESUP 24, XC

1,800.00 144.00 1,656.00 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

3500 55 21/08/2015 RDP NOR OGA 1002062469001 SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA

SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA - IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-002-008, CONTRATO DP-DAJ-2014-49 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-01-05, CERTI PRESUP 24, XC

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

3501 839 21/08/2015 DEV NOR OGA 1400422760001 NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH

NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MACAS -MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-032-2015, FACTURA Nº 002-001-1691, CERTI PAPP 015-01-03, CERTI PRESUP 164, GG

52.95 1.06 51.89 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 105.90

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015168 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 169: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3502 839 21/08/2015 RDP NOR OGA 1400422760001 NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH

NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MACAS -MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-032-2015, FACTURA Nº 002-001-1691, CERTI PAPP 015-01-03, CERTI PRESUP 164, GG

6.35 0.00 6.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.35

3503 841 21/08/2015 DEV NOR OGA 1400710966001 GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA

GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON SUCUA - MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-013-2015, FACTURA Nº 001-001-396, CERTI PAPP 015-01-02, CERTI PRESUP 134, GG

139.70 2.79 136.91 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 279.40

3504 841 21/08/2015 RDP NOR OGA 1400710966001 GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA

GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON SUCUA - MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-013-2015, FACTURA Nº 001-001-396, CERTI PAPP 015-01-02, CERTI PRESUP 134, GG

16.76 0.00 16.76 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.76

3505 3505 21/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.

2,520,095.16 704,112.65 1,815,982.51 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 2,520,095.16

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015169 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 170: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3506 83 21/08/2015 DEV NOR OGA 1301308720001 CHILAN VELIZ JESUS MARIACHILAN VELIZ JESUS MARIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CALCETA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-82 VIGENTE 31-10-2015 RENOVABLE POR AÑO, FACTURA Nº 001-001-239, CERTI POA 005-03-13, CERTI PREUP 62, GG

150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

3507 2063 21/08/2015 DEV NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA N° 001-001-2986, CONTRATO DP-DPG-2014-12 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-18, CERTI PRESUP 256, XC

75.96 1.52 74.44 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 151.92

3508 533 21/08/2015 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.EXPONOVA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA N° 1013000000686, CONTRATO DP-DAJ-2014-30 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 013-03, CERTI PRESUP 89, XC

28.13 0.00 28.13 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 56.26

3509 83 21/08/2015 RDP NOR OGA 1301308720001 CHILAN VELIZ JESUS MARIACHILAN VELIZ JESUS MARIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CALCETA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-82 VIGENTE 31-10-2015 RENOVABLE POR AÑO, FACTURA Nº 001-001-239, CERTI POA 005-03-13, CERTI PREUP 62, GG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

3510 1574 21/08/2015 DEV NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-12 VIGENTE DEL 10-04-2015 AL 31-012-2015, FACTURA Nº 001-001-558, CERTI PAPP 005-01-17, CERTI PRESUP 278, GG

580.36 46.43 533.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 580.36

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015170 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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3511 2063 21/08/2015 RDP NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- RDP, IVA, SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA N° 001-001-2986, CONTRATO DP-DPG-2014-12 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-18, CERTI PRESUP 256, XC

9.12 0.00 9.12 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.12

3512 1574 21/08/2015 RDP NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-12 VIGENTE DEL 10-04-2015 AL 31-012-2015, FACTURA Nº 001-001-558, CERTI PAPP 005-01-17, CERTI PRESUP 278, GG

69.64 0.00 69.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 69.64

3513 533 21/08/2015 RDP NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.EXPONOVA S.A.- RDP, IVA, PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA N° 1013000000686, CONTRATO DP-DAJ-2014-30 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 013-03, CERTI PRESUP 89, XC

3.38 0.00 3.38 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.38

3514 50 21/08/2015 DEV NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG

223.21 17.86 205.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 223.21

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015171 DE

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3515 600 21/08/2015 DEV NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.MAZMOTORS S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 DE LOS 45.000 KM DE LA DP QUITO REALIZADO EN EL MES DE JULIO - GARANTIA TECNICA VIGENTE EN CONTRATO DP-DAJ-2013-022 VIGENTE POR 5 AÑOS, FACTURA N° 007-023-3223, CERTI PAPP 012-04, CERTI PRESUP 86, XC

70.47 1.07 69.40 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 140.94

3516 600 21/08/2015 RDP NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.MAZMOTORS S.A.- RDP, IVA, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3483 DE LOS 45.000 KM DE LA DP QUITO REALIZADO EN EL MES DE JULIO - GARANTIA TECNICA VIGENTE EN CONTRATO DP-DAJ-2013-022 VIGENTE POR 5 AÑOS, FACTURA N° 007-023-3223, CERTI PAPP 012-04, CERTI PRESUP 86, XC

8.46 0.00 8.46 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.46

3517 50 21/08/2015 RDP NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG

26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.79

3518 908 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790009459001 CASABACA S.A.CASABACA S.A.- MANTENIMIENTO REVISION DEL DISCO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE CONTRATO SN DE 31-05-2011, FACTURA N° 005-502-4842, CERTI PAPP 012-05, CERTI PRESUP 87, XC

32.12 0.64 31.48 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 64.24

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015172 DE

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3519 85 21/08/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-11 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-486, CERTI POA 005-01-06, CERTI PRESUP 63, GG

150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

3520 908 21/08/2015 RDP NOR OGA 1790009459001 CASABACA S.A.CASABACA S.A.- RDP, IVA, MANTENIMIENTO REVISION DEL DISCO DE EMBRAGUE DEL VEHICULO DE PLACAS PEI4612 DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE CONTRATO SN DE 31-05-2011, FACTURA N° 005-502-4842, CERTI PAPP 012-05, CERTI PRESUP 87, XC

3.85 0.00 3.85 0.00 APROBADO XCAMCHO3 XCAMCHO3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.85

3521 3521 21/08/2015 COM NOR OGA 1717998643 SALAZAR COLOMA LESLIE GERALDINE

SALAZAR COLOMA LESLIE GERALDINE, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-AZOGUES, DEL 28-07-2015 AL 28-07-2015, INSPECCIÓN LOCALES QUE SE PRETENDE ARRENDAR EN AZOGUES, AUTORIZADO EN MEMO, DP-SDO-2015-1191-M, MSP.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3522 85 21/08/2015 RDP NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-11 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-486, CERTI POA 005-01-06, CERTI PRESUP 63, GG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

3523 3523 21/08/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, DEL 08-05-2015 AL 08-05-2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGÚN DP-DPP17-2015-0390-M.MSP.

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015173 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 174: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3524 907 21/08/2015 DEV NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA 001-001-684, CERTI PAPP 015-03-16, CERTI PRESUP 254, GG

946.24 18.92 927.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,892.48

3525 3525 21/08/2015 COM NOR OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CAYAMBE, EL 23-07-2015 CON RETORNO EL MISMO DÍA, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SEGÚN DP-CNG-2015-0025-M, MSP.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3526 3505 21/08/2015 CYD RTO SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.

(2,520,095.16) (704,112.65) (1,815,982.51) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3527 907 21/08/2015 RDP NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-66 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA 001-001-684, CERTI PAPP 015-03-16, CERTI PRESUP 254, GG

113.55 0.00 113.55 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 113.55

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015174 DE

R00804107.rdlc

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3528 737 21/08/2015 DEV NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JULIO SEGUN RENOVACION DE CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-450, CERTI PAPP 015-03-14, CERTI PRESUP 211, GG

67.02 1.34 65.68 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 134.04

3529 737 21/08/2015 RDP NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE JULIO SEGUN RENOVACION DE CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-450, CERTI PAPP 015-03-14, CERTI PRESUP 211, GG

8.04 0.00 8.04 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.04

3530 3530 24/08/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CONTRATO INDEFINIDO.

2,520,095.16 678,959.87 1,841,135.29 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,520,095.16

3531 80 24/08/2015 DEV NOR OGA 1310467756001 ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL

ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-54, CERTI POA 005-03-09, CERTI PRESUP 59, GG

200.00 16.00 184.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 200.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015175 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 176: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3532 80 24/08/2015 RDP NOR OGA 1310467756001 ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL

ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-54, CERTI POA 005-03-09, CERTI PRESUP 59, GG

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

3533 59 24/08/2015 DEV NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-03, FACT. Nº 001-0015717 CERTI PRESUP 17, GG

446.43 35.71 410.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.43

3534 59 24/08/2015 RDP NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, CERTI POA 005-03-03, FACT. Nº 001-0015717 CERTI PRESUP 17, GG

53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.57

3535 3535 24/08/2015 COM NOR OGA 1792257077001 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA

LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, CAPACITACION CORRESPONDIENTE A ELABORACION Y PLANIFICACION PRESUPUESTARIA, CURSO DEL 28 Y 29 DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1322-M, SEGUN SBOS NO.DP-JTC-2015-129, CERTI PAPP 066.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 394, MSP.

2,150.40 0.00 2,150.40 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 2,150.40

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015176 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

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Page 177: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3536 3536 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8171133, MEMO DP-SDO-2015-1405-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 280, AP

90.02 0.00 90.02 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 90.02

3537 3536 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8171133, MEMO DP-SDO-2015-1405-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 280, GG

90.02 0.00 90.02 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 90.02

3538 3523 24/08/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL, VIÁTICO COMISION QUITO-LATACUNGA, DEL 08-05-2015 AL 08-05-2015, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, SEGÚN DP-DPP17-2015-0390-M. GG

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

3539 3525 24/08/2015 DEV NOR OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CAYAMBE, EL 23-07-2015 CON RETORNO EL MISMO DÍA, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SEGÚN DP-CNG-2015-0025-M, GG.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

3540 3521 24/08/2015 DEV NOR OGA 1717998643 SALAZAR COLOMA LESLIE GERALDINE

SALAZAR COLOMA LESLIE GERALDINE, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-AZOGUES, DEL 28-07-2015 AL 28-07-2015, INSPECCIÓN LOCALES QUE SE PRETENDE ARRENDAR EN AZOGUES, AUTORIZADO EN MEMO, DP-SDO-2015-1191-M, GG.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015177 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 178: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3541 3541 24/08/2015 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES DE PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE LA FUNCIONARIA MARCELA GUDIÑO, No DE COMPROBANTE 13102820, SEGUN MEMO DP-JTC-2015-0769-M, AP

3.10 0.00 3.10 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 3.10

3542 77 24/08/2015 DEV NOR OGA 1301564850001 GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA

GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - EL CARMEN CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-01-2015, CERTI POA 005-03-07, CERTI PRESUP 21,GG

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3543 77 24/08/2015 RDP NOR OGA 1301564850001 GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA

GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - EL CARMEN CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-01-2015, CERTI POA 005-03-07, CERTI PRESUP 21,GG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

3544 142 24/08/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3470 DE LA DP QUITO - CONTRATO DE GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 VIGENTE POR 5 AÑOS DESDE SU ADQUISICION, FACTURA Nº 001-102-8208, CERTI PAPP 012-01, CERTI PRESUP 79, GG

173.20 2.65 170.55 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 346.40

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015178 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 179: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3545 3535 24/08/2015 DEV NOR OGA 1792257077001 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA

LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, CAPACITACION CORRESPONDIENTE A ELABORACION Y PLANIFICACION PRESUPUESTARIA, CURSO DEL 28 Y 29 DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1322-M, SEGUN SBOS NO.DP-JTC-2015-129,CERTI PAPP 066.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 394, GG.

1,920.00 38.40 1,881.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,840.00

3546 3535 24/08/2015 RDP NOR OGA 1792257077001 LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA

LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA, RDP, IVA CAPACITACION CORRESPONDIENTE A ELABORACION Y PLANIFICACION PRESUPUESTARIA, CURSO DEL 28 Y 29 DE JULIO 2015, SEGÚN MEMORANDO DP-SDO-2015-1322-M, SEGUN SBOS NO.DP-JTC-2015-129,CERTI PAPP 066.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 394, GG.

230.40 0.00 230.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 230.40

3547 3547 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 092-001-3990670, MEMO DP-SDO-2015-1398-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

114.92 0.00 114.92 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 114.92

3548 3548 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 093-001-3393802, MEMO DP-SDO-2015-1400-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

101.80 0.00 101.80 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 101.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015179 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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Page 180: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3549 3549 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 073-002-006282384, MEMO DP-SDO-2015-1401-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

38.74 0.00 38.74 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 38.74

3550 3550 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8107724, MEMO DP-SDO-2015-1402-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

686.99 0.00 686.99 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 686.99

3551 3551 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 057-001-3323014, MEMO DP-SDO-2015-1406-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

166.47 0.00 166.47 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 166.47

3552 3552 24/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8254777, MEMO DP-SDO-2015-1407-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

42.65 0.00 42.65 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.65

3553 3553 24/08/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 017-019-8582, MEMO DP-SDO-2015-1410-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, CERTI PRESUP 380, AP

1,051.45 0.00 1,051.45 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,051.45

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015180 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 181: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3554 3554 24/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-001-2757564, MEMO DP-SDO-2015-1397-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

92.01 0.00 92.01 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 92.01

3555 3555 24/08/2015 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-777-1091, MEMO DP-SDO-2015-1409-M, CERTI PRESUP 301, AP

10.46 0.00 10.46 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10.46

3556 3547 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP QUININDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 092-001-3990670, MEMO DP-SDO-2015-1398-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

114.92 0.00 114.92 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 114.92

3557 3541 24/08/2015 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES DE PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA DE LA FUNCIONARIA MARCELA GUDIÑO, No DE COMPROBANTE 13102820, SEGUN MEMO DP-JTC-2015-0769-M, DG

3.10 0.00 3.10 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.10

3558 3548 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTA ELENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 093-001-3393802, MEMO DP-SDO-2015-1400-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

101.80 0.00 101.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 101.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015181 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 182: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3559 3549 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 073-002-006282384, MEMO DP-SDO-2015-1401-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

38.74 0.00 38.74 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 38.74

3560 3550 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8107724, MEMO DP-SDO-2015-1402-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

686.99 0.00 686.99 686.99 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 686.99

3561 3551 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 057-001-3323014, MEMO DP-SDO-2015-1406-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

166.47 0.00 166.47 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 166.47

3562 3552 24/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8254777, MEMO DP-SDO-2015-1407-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

42.65 0.00 42.65 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.65

3563 3553 24/08/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 017-019-8582,COMPRTOBANTE No. 017-019-8582, MEMO DP-SDO-2015-1410-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, CERTI PRESUP 380, DG

1,051.45 0.00 1,051.45 1,051.45 ERRADO DBALTAZAR N N N

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015182 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 183: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3564 142 24/08/2015 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEI3470 DE LA DP QUITO - CONTRATO DE GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 VIGENTE POR 5 AÑOS DESDE SU ADQUISICION, IVA RDP, FACTURA Nº 001-102-8208, CERTI PAPP 012-01, CERTI PRESUP 79, DG

20.78 0.00 20.78 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 20.78

3565 3550 25/08/2015 COM RTO OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- (factura ya pagada en exp 938) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8107724, MEMO DP-SDO-2015-1402-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

(686.99) 0.00 (686.99) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3566 3566 25/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SN - ANEXO 29081, MEMO DP-DPL-2015-0298-M, CERTI PAPP 007.02.04, CERTI PRESUP 384, AP

160,000.00 0.00 160,000.00 114,799.82 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 160,000.00

3567 3567 25/08/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 06-08-2015 A 06-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PEPE GRANDA, MARIA BUCHELI Y TAHINA DUEÑAS, MEMO DP-DPP17-2015-0398-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3568 3568 25/08/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 04-08-2015 A 04-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS GLORIA QUEZADA CRISTIAN SILVA Y SONIA BERMEO, MEMO DP-DPP17-2015-0389-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015183 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 184: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3569 3569 25/08/2015 COM NOR OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 06-08-2015 A 06-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PABLO SALTOS DAYSI NUÑEZ Y JORG STIPPEL, MEMO DP-DPR2-2015-0187-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3570 3570 25/08/2015 COM NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 06-08-2015 A 06-08-2015, TRASLADO DE DEFENSORA PUBLICA AL CRS DE COTOPAXI PARA ENTREVISTA CON USUARIOS, MEMO DP-DPP17-2015-0392-M, AP

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.00

3571 3571 25/08/2015 COM NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - CORONEL MARCELINO, DE 28-07-2015 A 28-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A BUCAY Y CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, MEMO DP-DPP09-2015-0477-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3572 3553 25/08/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 017-019-8582, MEMO DP-SDO-2015-1410-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, CERTI PRESUP 380, GG

1,051.45 0.00 1,051.45 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,051.45

3573 3554 25/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-001-2757564, MEMO DP-SDO-2015-1397-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

92.01 0.00 92.01 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 92.01

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015184 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 185: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3574 3555 25/08/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO.- AGUA POTABLE DE LA DP AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-777-1091, MEMO DP-SDO-2015-1409-M, CERTI PRESUP 301, GG

10.46 0.11 10.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.46

3575 159 25/08/2015 DEV NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-346, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, GG

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 260.00

3576 3576 25/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TOSAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8392153, MEMO DP-SDO-2015-1421-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

19.83 0.00 19.83 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 19.83

3577 3577 25/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8188213, MEMO DP-SDO-2015-1423-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

124.17 0.00 124.17 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 124.17

3578 159 25/08/2015 RDP NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-346, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, GG

15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.60

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015185 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 186: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3579 3579 25/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8153069, MEMO DP-SDO-2015-1424-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

25.47 0.00 25.47 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 25.47

3580 156 25/08/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 1 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30-09-2015, FACTURA Nº 001-001-195, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

3581 156 25/08/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 1 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30-09-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-195, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, DG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

3582 157 25/08/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30-09-2015, FACTURA Nº 001-001-194, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 69, DG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

3583 157 25/08/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRIENDO OFICINA # 2 DE LA DP NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30-09-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-194, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 69, DG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015186 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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MONTO SALDO

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Page 187: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3584 531 25/08/2015 DEV NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL - GARANTIA VIGENTE, MEMO DP-SDO-2015-300-M, FACTURA Nº 002-006-2898, CERTI PAPP 012-03, CERTI PRESUP 85, DG

204.19 2.88 201.31 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 408.38

3585 531 25/08/2015 RDP NOR OGA 1791849019001 MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.

MOTORES DEL ECUADOR ECUAMOTORS S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI3089 DE LA DP GUAYAQUIL - GARANTIA VIGENTE, MEMO DP-SDO-2015-300-M, IVA RDP, FACTURA Nº 002-006-2898, CERTI PAPP 012-03, CERTI PRESUP 85, DG

24.50 0.00 24.50 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.50

3586 3569 25/08/2015 DEV NOR OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 06-08-2015 A 06-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PABLO SALTOS DAYSI NUÑEZ Y JORG STIPPEL, MEMO DP-DPR2-2015-0187-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3587 3570 25/08/2015 DEV NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 06-08-2015 A 06-08-2015, TRASLADO DE DEFENSORA PUBLICA AL CRS DE COTOPAXI PARA ENTREVISTA CON USUARIOS, MEMO DP-DPP17-2015-0392-M, DG

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

3588 3571 25/08/2015 DEV NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - CORONEL MARCELINO, DE 28-07-2015 A 28-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A BUCAY Y CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA, MEMO DP-DPP09-2015-0477-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015187 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 188: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3589 3568 25/08/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 04-08-2015 A 04-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS GLORIA QUEZADA CRISTIAN SILVA Y SONIA BERMEO, MEMO DP-DPP17-2015-0389-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3590 3567 25/08/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 06-08-2015 A 06-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PEPE GRANDA, MARIA BUCHELI Y TAHINA DUEÑAS, MEMO DP-DPP17-2015-0398-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3591 3576 25/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TOSAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8392153, MEMO DP-SDO-2015-1421-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

19.83 0.00 19.83 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 19.83

3592 3577 25/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8188213, MEMO DP-SDO-2015-1423-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

124.17 0.00 124.17 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.17

3593 3579 25/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8153069, MEMO DP-SDO-2015-1424-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

25.47 0.00 25.47 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25.47

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015188 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 189: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3594 532 25/08/2015 DEV NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO INDEFINIDO, MEMO DP-SDO-2015-294-M, FACTURA 001-051-305, CERTI PAPP 013-06, CERTI PRESUP 93, DG

38.79 0.00 38.79 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 77.58

3595 532 25/08/2015 RDP NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO INDEFINIDO, MEMO DP-SDO-2015-294-M, IVA RDP, FACTURA 001-051-305, CERTI PAPP 013-06, CERTI PRESUP 93, DG

4.66 0.00 4.66 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.66

3596 3100 25/08/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS PLACAS AE141I, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA No. 001-001-2217, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

117.78 2.13 115.65 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 235.56

3597 3100 26/08/2015 RDP NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS PLACAS AE141I, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-2217, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

14.13 0.00 14.13 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.13

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015189 DE

R00804107.rdlc

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Page 190: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3598 3100 26/08/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VEHICULO DE LA DP GUAYAS PLACAS PEQ0916, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA No. 001-001-2222, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

90.00 1.80 88.20 88.20 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 90.00

3599 781 26/08/2015 DEV NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACT. N° 001-001-1176, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, GG.

132.00 2.64 129.36 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 264.00

3600 3100 26/08/2015 RDP NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO, VEHICULO DE LA DP GUAYAS PLACAS PEQ0916, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-2222, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

10.80 0.00 10.80 10.80 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 10.80

3601 781 26/08/2015 RDP NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- RDP, IVA ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACT. N° 001-001-1176, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, GG.

15.84 0.00 15.84 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.84

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015190 DE

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3602 948 26/08/2015 DEV NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-16 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1431, CERTI PAPP 015-03-17, CERTI PRESUP 257, DG

24.92 0.50 24.42 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.84

3603 87 26/08/2015 DEV NOR OGA 1302540214001 ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA

ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-03-12, FACT. N° 002-001-1225 CERTI PRESUP 61, GG.

150.00 12.00 138.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 150.00

3604 948 26/08/2015 RDP NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-16 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-1431, CERTI PAPP 015-03-17, CERTI PRESUP 257, DG

2.99 0.00 2.99 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.99

3605 87 26/08/2015 RDP NOR OGA 1302540214001 ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA

ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-03-12, FACT. N° 002-001-1225 CERTI PRESUP 61, GG.

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015191 DE

R00804107.rdlc

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3606 664 26/08/2015 DEV NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER

ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-14 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-4629, CERTI PAPP 015-02-02, CERTI PRESUP 109, DG

125.94 2.52 123.42 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 251.88

3607 664 26/08/2015 RDP NOR OGA 1309589206001 ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER

ACOSTA MENDOZA CARLOS JAVIER.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-14 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-4629, CERTI PAPP 015-02-02, CERTI PRESUP 109, DG

15.11 0.00 15.11 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.11

3608 463 26/08/2015 DEV NOR OGA 0702981408001 GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO

GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-10 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-02-04, FACT. N° 001-001-235, CERTI PRESUP 107, GG.

28.17 0.00 28.17 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.17

3609 1572 26/08/2015 DEV NOR OGA 0701725699001 JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS

JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACTURA No. 001-001-3011, CONTRATO DP-DPG-2014-09 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-02-06, CERTI PRESUP 105, DG

18.99 0.38 18.61 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 37.98

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015192 DE

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3610 1572 26/08/2015 RDP NOR OGA 0701725699001 JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS

JARAMILLO FREIRE ESPANITA NARCISA DE JESUS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-3011, CONTRATO DP-DPG-2014-09 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-02-06, CERTI PRESUP 105, DG

2.28 0.00 2.28 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.28

3611 3100 26/08/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VEHICULO DE LA DP GUAYAS PLACAS PEQ155, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURAS Nos. 001-001-2218 Y 2219, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

545.11 6.46 538.65 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,090.22

3612 3100 26/08/2015 RDP NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, VEHICULO DE LA DP GUAYAS PLACAS PEQ155, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURAS Nos. 001-001-2218 Y 2219, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

65.41 0.00 65.41 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.41

3613 3613 26/08/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-003-8220414, MEMO DP-SDO-2015-1444-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, AP

40.64 0.00 40.64 4.07 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.64

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015193 DE

R00804107.rdlc

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Page 194: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3614 3614 26/08/2015 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO JULIO Y AGOSTO 2015, FACTURAS 001-005-7571956 Y 7390439, MEMO DP-SDO-2015-1448-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

30.41 0.00 30.41 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 30.41

3615 3615 26/08/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-002-12646481, MEMO DP-SDO-2015-1442-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

85.50 0.00 85.50 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 85.50

3616 3616 26/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-2754197, MEMO DP-SDO-2015-1447-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

283.58 0.00 283.58 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 283.58

3617 3617 26/08/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-8354776, MEMO DP-SDO-2015-1443-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

11.70 0.00 11.70 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 11.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015194 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 195: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3618 3618 26/08/2015 COM NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-015-163, MEMO DP-SDO-2015-1441-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

10.01 0.00 10.01 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 10.01

3619 3619 26/08/2015 COM NOR OGA 1717664955 ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA

ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 11-08-2015 A 11-08-2015, VISITA TECNICA PARA REALIZAR EL ANALISIS Y REVISION DEL PERMISO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2015-1293-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3620 801 26/08/2015 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 2 Y 3 DE LA DP SANTA ELENA - LA LIBERTAD SEGUN CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015 DP-DAJ-2014-40, FACTURA Nº 005-001-1249, CERTI PAPP 005-03-18, CERTI PRESUP 228, DG

300.00 24.00 276.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3621 801 26/08/2015 RDP NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 2 Y 3 DE LA DP SANTA ELENA - LA LIBERTAD SEGUN CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015 DP-DAJ-2014-40, IVA RDP, FACTURA Nº 005-001-1249, CERTI PAPP 005-03-18, CERTI PRESUP 228, DG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015195 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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Page 196: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3622 802 26/08/2015 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 4 DE LA DP EN SANTA ELENA - LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015, FACTURA Nº 005-001-1248, CERTI POA 005-03-14, CERTI PRESUP 66, DG

470.00 37.60 432.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 470.00

3623 802 26/08/2015 RDP NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS 1 Y 4 DE LA DP EN SANTA ELENA - LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 005-001-1248, CERTI POA 005-03-14, CERTI PRESUP 66, DG

56.40 0.00 56.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 56.40

3624 1926 26/08/2015 DEV NOR OGA 1103417083001 JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO

JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS DE LA DP EN GUARANDA - BOLIVAR CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-06 SUSCRITO EL 03-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA 001-001-319, CERTI PAPP 005-03-16, CERTI PRESUP 182, DG

1,400.00 112.00 1,288.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,400.00

3625 1926 26/08/2015 RDP NOR OGA 1103417083001 JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO

JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS DE LA DP EN GUARANDA - BOLIVAR CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-06 SUSCRITO EL 03-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA 001-001-319, CERTI PAPP 005-03-16, CERTI PRESUP 182, DG

168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 168.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015196 DE

R00804107.rdlc

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Page 197: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3626 2011 26/08/2015 DEV NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-209, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, DG

32.79 0.66 32.13 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.58

3627 2011 26/08/2015 RDP NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-209, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, DG

3.93 0.00 3.93 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.93

3628 3100 26/08/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, VEHICULO DE LA DP GUAYAS PLACAS PEQ0916, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURAS Nos. 001-001-2220 Y 2222, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

488.60 7.89 480.71 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 977.20

3629 3100 26/08/2015 RDP NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, VEHICULO DE LA DP GUAYAS PLACAS PEQ0916, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURAS Nos. 001-001-2220 Y 2222, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, DG

58.63 0.00 58.63 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 58.63

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015197 DE

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Page 198: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3630 1121 26/08/2015 DEV NOR OGA 1792487668001 ST´PPEL JORG ALFREDST´PPEL JORG ALFRED.- CONTRATACION DE UN EXPERTO CIM BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, PRORROGA CONTRATO SUSCRITO EL 28-02-2014 , FACTURA Nº 001-001-62, CERTI PAPP 010-04-01, CERTI PRESUP 100, DG

1,412.00 141.20 1,270.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,412.00

3631 3631 26/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-189535, MEMO DP-SDO-2015-1454-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

113.89 0.00 113.89 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 113.89

3632 1121 26/08/2015 RDP NOR OGA 1792487668001 ST´PPEL JORG ALFREDST´PPEL JORG ALFRED.- CONTRATACION DE UN EXPERTO CIM BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015, PRORROGA CONTRATO SUSCRITO EL 28-02-2014 , IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-62, CERTI PAPP 010-04-01, CERTI PRESUP 100, DG

169.44 0.00 169.44 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 169.44

3633 3633 26/08/2015 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-003-5647065, MEMO DP-SDO-2015-1452-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

52.53 0.00 52.53 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 52.53

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015198 DE

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3634 3634 26/08/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-001-2755004, MEMO DP-SDO-2015-1453-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

42.29 0.00 42.29 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.29

3635 3635 26/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 261 No Entrada: 1507

143.36 1.39 141.97 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 143.36

3636 3636 26/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 254 No Entrada: 1480

44.73 0.45 44.28 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 44.73

3637 995 26/08/2015 DEV NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO DEL MES DE JULIO DE 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA N°001-001-1299, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, DG

48.00 0.96 47.04 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.00

3638 995 26/08/2015 RDP NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO DEL MES DE JULIO DE 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, IVA RDP, FACTURA N°001-001-1299, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, DG

5.76 0.00 5.76 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.76

3639 3615 26/08/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-002-12646481, MEMO DP-SDO-2015-1442-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

85.50 0.00 85.50 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 85.50

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015199 DE

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Page 200: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3640 3616 26/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-001-2754197, MEMO DP-SDO-2015-1447-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

283.58 0.00 283.58 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 283.58

3641 3617 26/08/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-8354776, MEMO DP-SDO-2015-1443-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

11.70 0.00 11.70 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 11.70

3642 3642 26/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 2018

35.71 0.36 35.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 35.71

3643 3614 26/08/2015 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015, FACTURAS 001-005-7571956 Y 7390439, MEMO DP-SDO-2015-1448-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

30.41 0.00 30.41 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.41

3644 3619 26/08/2015 DEV NOR OGA 1717664955 ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA

ONATE PAZMINO TATIANA PAOLA.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 11-08-2015 A 11-08-2015, VISITA TECNICA PARA REALIZAR EL ANALISIS Y REVISION DEL PERMISO DE FACTIBILIDAD PARA LA INSTALACION DEL TRANSFORMADOR ELECTRICO, MEMO DP-SDO-2015-1293-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015200 DE

R00804107.rdlc

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Page 201: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3645 3618 26/08/2015 DEV NOR OGA 0460028810001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TULCAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-015-163, MEMO DP-SDO-2015-1441-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

10.01 0.00 10.01 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.01

3646 3613 26/08/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

ETAPA EP.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-003-8220414, MEMO DP-SDO-2015-1444-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

36.57 0.00 36.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 73.14

3647 3634 26/08/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-001-2755004, MEMO DP-SDO-2015-1453-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

42.29 0.00 42.29 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.29

3648 3633 26/08/2015 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C E M EN LIQUIDACION

AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO CEM EN LIQUIDACION.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 001-003-5647065, MEMO DP-SDO-2015-1452-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, GG

52.53 0.00 52.53 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 52.53

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015201 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

Page 202: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3649 3631 27/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-189535, MEMO DP-SDO-2015-1454-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

113.89 17.91 95.98 95.98 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 113.89

3650 82 27/08/2015 DEV NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN NAPO - TENA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-08 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2383, CERTI POA 005-01-10, CERTI PRESUP 67, DG

415.00 33.20 381.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 415.00

3651 82 27/08/2015 RDP NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN NAPO - TENA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-08 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-2383, CERTI POA 005-01-10, CERTI PRESUP 67, DG

49.80 0.00 49.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.80

3652 3566 27/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SN - ANEXO 29081, MEMO DP-DPL-2015-0298-M, MES DE JULIO 2015, FACTURA No. 001-777-16928466, CERTI PAPP 007.02.04, CERTI PRESUP 384, DG

20,847.58 0.00 20,847.58 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 41,695.16

3653 3566 27/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SN - ANEXO 29081, MEMO DP-DPL-2015-0298-M, MES DE JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-777-16928466, CERTI PAPP 007.02.04, CERTI PRESUP 384, DG

2,501.71 0.00 2,501.71 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR LJUAREZ3 LJUAREZ3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,501.71

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015202 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 203: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3654 53 27/08/2015 DEV NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-211, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, DG

280.00 22.40 257.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 280.00

3655 53 27/08/2015 RDP NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-211, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, DG

33.60 0.00 33.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.60

3656 53 27/08/2015 RDP NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-211, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, DG

33.60 0.00 33.60 33.60 ERRADO DBALTAZAR N N N

3657 1789 27/08/2015 DEV NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-911, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, DG

650.00 52.00 598.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 650.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015203 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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MONTO SALDO

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Page 204: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3658 1789 27/08/2015 RDP NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-911, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, DG

78.00 0.00 78.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 78.00

3659 985 27/08/2015 DEV NOR OGA 1803007762001 MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH

MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-04 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-32818, CERTI PAPP 005-01-14, CERTI PRESUP 170, DG

1,800.00 144.00 1,656.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,800.00

3660 985 27/08/2015 RDP NOR OGA 1803007762001 MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH

MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-04 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-32818, CERTI PAPP 005-01-14, CERTI PRESUP 170, DG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

3661 79 28/08/2015 DEV NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-401, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, DG

190.00 15.20 174.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 190.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015204 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 205: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3662 79 28/08/2015 RDP NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-401, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, DG

22.80 0.00 22.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.80

3663 78 28/08/2015 DEV NOR OGA 0800267858001 QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE

QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS - QUININDE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-17 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-139, CERTI POA 005-01-04, CERTI PRESUP 16, DG

250.00 20.00 230.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 250.00

3664 78 28/08/2015 RDP NOR OGA 0800267858001 QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE

QUINONEZ MECIA SILFIDA HAYDEE.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN ESMERALDAS - QUININDE CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-17 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-139, CERTI POA 005-01-04, CERTI PRESUP 16, DG

30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.00

3665 1914 28/08/2015 DEV NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-813, DE LA DP QUITO QUE NO CUENTA CON GARANTIA TECNICA, CONTRATO DP-DAJ-2015-14 SUSCRITO EL 23-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA No. 001-001-810, CERTI PAPP 012-18, CERTI PRESUP 258, DG

45.17 0.50 44.67 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 90.34

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015205 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 206: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3666 1914 28/08/2015 RDP NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-813, DE LA DP QUITO QUE NO CUENTA CON GARANTIA TECNICA, CONTRATO DP-DAJ-2015-14 SUSCRITO EL 23-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-810, CERTI PAPP 012-18, CERTI PRESUP 258, DG

5.42 0.00 5.42 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.42

3667 1484 28/08/2015 DEV NOR OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-18 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. Nº 001-001-251, CERTI PAPP 015-03-19, CERTI PRESUP 255, DG

26.82 0.54 26.28 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.64

3668 1484 28/08/2015 RDP NOR OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-18 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACT. Nº 001-001-251, CERTI PAPP 015-03-19, CERTI PRESUP 255, DG

3.22 0.00 3.22 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.22

3669 3669 28/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 092-001-4043352 Y 4043350, MEMO DP-SDO-2015-1460-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

77.28 0.00 77.28 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 77.28

3670 3670 28/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547

103.37 0.87 102.50 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 103.37

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015206 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 207: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3671 3671 28/08/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 269 No Entrada: 1547

0.40 0.00 0.40 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 0.40

3672 3669 28/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURAS 092-001-4043352 Y 4043350, MEMO DP-SDO-2015-1460-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

77.28 0.00 77.28 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 77.28

3673 3631 28/08/2015 COM RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-189535, MEMO DP-SDO-2015-1454-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

(113.89) 0.00 (113.89) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3674 3431 28/08/2015 DEV RTO OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA, DEL 11-06-2015 AL 13-06-2015, REELIQUIDACIÓN 1 DÍA NO PAGADO EN CUR 2634, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO DP-DCPN-2015-0029-M, DG

(80.00) 0.00 (80.00) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3675 3164 28/08/2015 DEV DNC OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 24 JULIO AL CONTRATO PRINCIPAL DP-DAJ-2015-03 NOTA DE CREDITO 4050 AFECTA A LA FACTURA Nº 001-020-4419 (JULI), CERTI PRESUP 381

(426.14) 0.00 (426.14) 0.00 APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015207 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 208: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3676 435 28/08/2015 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO VIGENTE HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 3067, CERTI PAPP 013-04, CERTI PRESUP 91, GG

82.81 0.00 82.81 0.00 APROBADO GGARCIA3 DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 165.62

3677 1488 28/08/2015 DEV NOR OGA 1307460673001 CORRALES GARCIA MANUEL OMAR

CORRALES GARCIA MANUEL OMAR.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MESES DEABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-029-2015, FACTURA N°001-001-3105, CERTI PAPP 002-10, CERTI PRESUP 192, DG

109.88 2.20 107.68 107.68 ERRADO DBALTAZAR N N N

3678 1488 28/08/2015 DEV NOR OGA 1307460673001 CORRALES GARCIA MANUEL OMAR

CORRALES GARCIA MANUEL OMAR.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MESES DEABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-029-2015, FACTURA N°001-001-3105, CERTI PAPP 002-10, CERTI PRESUP 192, DG

109.88 2.20 107.68 107.68 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 109.88

3679 1488 28/08/2015 RDP NOR OGA 1307460673001 CORRALES GARCIA MANUEL OMAR

CORRALES GARCIA MANUEL OMAR.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MESES DEABRIL, MAYO Y JUNIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-029-2015, IVA RDP, FACTURA N°001-001-3105, CERTI PAPP 002-10, CERTI PRESUP 192, DG

13.19 0.00 13.19 13.19 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 13.19

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015208 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 209: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3680 435 28/08/2015 RDP NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE JULIO 2015, CONTRATO VIGENTE HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 3067, CERTI PAPP 013-04, CERTI PRESUP 91, DG

9.94 0.00 9.94 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.94

3681 400 28/08/2015 DEV NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 002-001-488, CERTI POA 005-01-13, CERTI PRESUP 70, DG

420.00 33.60 386.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 420.00

3682 400 28/08/2015 RDP NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-488, CERTI POA 005-01-13, CERTI PRESUP 70, DG

50.40 0.00 50.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.40

3683 3683 31/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-189535, MEMO DP-SDO-2015-1454-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

131.80 0.00 131.80 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 131.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015209 DE

R00804107.rdlc

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3684 3427 31/08/2015 COM RTO OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN, (ERROR EN CALCULO) VIÁTICO COMISIÓN QUITO-RIOBAMBA, DEL 11-06-2015 AL 13-06-2015, REELIQUIDACIÓN 1 DÍA NO PAGADO EN CUR 2634, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE LÍDERES DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO DP-DCPN-2015-0029-M, MSP.

(80.00) 0.00 (80.00) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3685 3685 31/08/2015 COM NOR OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 11-06-2015 A 13-06-2015, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON LA ESCUELA DE FORMACION DE LIDERES EN CHIMBORAZO, MEMO DP-DCPN-2015-0029-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1285-JCI, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3686 1488 31/08/2015 DEV NOR OGA 1307460673001 CORRALES GARCIA MANUEL OMAR

CORRALES GARCIA MANUEL OMAR.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-029-2015, FACTURAS Nos. 001-001-2949 Y 3105, CERTI PAPP 002-10, CERTI PRESUP 192, DG

230.48 4.61 225.87 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 460.96

3687 1488 31/08/2015 RDP NOR OGA 1307460673001 CORRALES GARCIA MANUEL OMAR

CORRALES GARCIA MANUEL OMAR.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-029-2015, IVA RDP, FACTURAS Nos. 001-001-2949 Y 3105, CERTI PAPP 002-10, CERTI PRESUP 192, DG

27.66 0.00 27.66 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.66

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015210 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3688 3685 31/08/2015 DEV NOR OGA 1708270580 YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN

YANEZ MOLINA DIEGO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 11-06-2015 A 13-06-2015, MESA DE INTERCULTURALIDAD CON LA ESCUELA DE FORMACION DE LIDERES EN CHIMBORAZO, MEMO DP-DCPN-2015-0029-M, ORIGINAL REPOSA EN LIQUIDACION No 1285-JCI, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3689 3683 31/08/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 001-003-189535, MEMO DP-SDO-2015-1454-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

131.80 17.91 113.89 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 131.80

3690 3690 31/08/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 033-001-8401393, MEMO DP-SDO-2015-1467-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

682.41 0.00 682.41 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 682.41

3691 3690 31/08/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE DEL 13 JULIO HASTA EL 14 DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8401393, MEMO DP-SDO-2015-1467-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

682.41 0.00 682.41 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 682.41

3692 3692 01/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:DT A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL QUE NO SOLICITO LA ACUMULACION DE ESTOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.

31,974.80 0.00 31,974.80 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31,974.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015211 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 212: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3693 3693 02/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, DE LOS SERVIDORES JOSE ROBAYO, JULIO BALLESTEROS Y PABLO CORRALES

2,655.00 0.00 2,655.00 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,655.00

3694 3694 02/09/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 026-100-187861, MEMO DP-SDO-2015-1473-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

702.80 0.00 702.80 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 702.80

3695 3695 02/09/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURAS 001-003-50803,47526,50804, MEMO DP-SDO-2015-1472-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 9.24

3696 3696 02/09/2015 COM NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-001-1697, MEMO DP-SDO-2015-1471-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 50.00

3697 3697 02/09/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 001-002-12720051, MEMO DP-SDO-2015-1475-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

42.05 0.00 42.05 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 42.05

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015212 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 213: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3698 3698 02/09/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 001-006-5363510 A 5363514, 5363068,5363604,5367691, MEMO DP-SDO-2015-1474-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

1,000.06 0.00 1,000.06 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 1,000.06

3699 3699 02/09/2015 COM NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A JULIO 2015, FACTURAS 007-001-253,257, MEMO DP-SDO-2015-1469-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

807.69 0.00 807.69 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 807.69

3700 3700 03/09/2015 COM NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, FACTURAS 001-001-1716,1730, MEMO DP-SDO-2015-1479-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 100.00

3701 3539 03/09/2015 DEV RTO OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CAYAMBE, EL 23-07-2015 CON RETORNO EL MISMO DÍA, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SEGÚN DP-CNG-2015-0025-M, GG.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015213 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 214: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3702 3700 03/09/2015 DEV NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015, FACTURAS 001-001-1716,1730, MEMO DP-SDO-2015-1479-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

100.00 0.00 100.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 100.00

3703 3694 03/09/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 026-100-187861, MEMO DP-SDO-2015-1473-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

702.80 0.00 702.80 702.80 ERRADO DBALTAZAR N N N

3704 3695 03/09/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, FACTURAS 001-003-50803,47526,50804, MEMO DP-SDO-2015-1472-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.24

3705 3696 03/09/2015 DEV NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, FACTURA 001-001-1697, MEMO DP-SDO-2015-1471-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.00

3706 3697 03/09/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 001-002-12720051, MEMO DP-SDO-2015-1475-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

42.05 0.00 42.05 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.05

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015214 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 215: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3707 3694 03/09/2015 COM RTO OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 026-100-187861, MEMO DP-SDO-2015-1473-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

(702.80) 0.00 (702.80) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3708 3525 03/09/2015 COM RTO OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE, (ERROR EN FORMULARIO DE VIATICOS)VIÁTICO COMISIÓN QUITO-CAYAMBE, EL 23-07-2015 CON RETORNO EL MISMO DÍA, TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE, SEGÚN DP-CNG-2015-0025-M, MSP.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3709 3698 03/09/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 001-006-5363510 A 5363514, 5363068,5363604,5367691, MEMO DP-SDO-2015-1474-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

1,000.06 0.00 1,000.06 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,000.06

3710 3710 03/09/2015 COM NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 026-100-187861, MEMO DP-SDO-2015-1473-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

702.81 0.00 702.81 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 702.81

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015215 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 216: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3711 3710 03/09/2015 DEV NOR OGA 0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, FACTURA 026-100-187861, MEMO DP-SDO-2015-1473-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

702.81 0.00 702.81 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 702.81

3712 3699 03/09/2015 DEV NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL,MAYO,JUNIO Y JULIO 2015, FACTURAS 007-001-253,257, MEMO DP-SDO-2015-1469-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

807.69 0.00 807.69 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 807.69

3713 148 03/09/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO CORRESP JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08-01-2015 VALIDO 365 DIAS, FACT. 001-001-2161, DISP PRESUP DP-SAF-2014-509, CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02, DG

17,218.24 344.36 16,873.88 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 34,436.48

3714 148 03/09/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO CORRESP JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO 08-01-2015 VALIDO 365 DIAS, IVA RDP, FACT. 001-001-2161, DISP PRESUP DP-SAF-2014-509, CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02, DG

2,066.19 0.00 2,066.19 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,066.19

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015216 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 217: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3715 1908 03/09/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE DEL 10 JULIO AL 09 AGOSTO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, FACT. 001-001-2062, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309, DG

7,946.88 158.94 7,787.94 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15,893.76

3716 1908 03/09/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE DEL 10 JULIO AL 09 AGOSTO 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, IVA RDP FACT. 001-001-2062, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309, DG

953.63 0.00 953.63 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 953.63

3717 1249 04/09/2015 DEV NOR OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FATURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, DG

225.00 4.50 220.50 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 450.00

3718 1249 04/09/2015 RDP NOR OGA 1792365031001 DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.

DISTRIVEHIC DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A.- SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DP CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2014-56 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FATURA Nº 005-002-2205, CERTI PAPP 007-01-02, CERTI PRESUP 166, DG

27.00 0.00 27.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 27.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015217 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 218: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3719 544 07/09/2015 DEV NOR OGA 0502630221001 RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO

RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-007-2015, MEMO DP-SDO-2015-305-M, FACT. Nº 001-001-55, CERTI PAPP 002-06, CERTI PRESUP 142, DG

53.60 1.07 52.53 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 107.20

3720 544 07/09/2015 RDP NOR OGA 0502630221001 RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO

RIVADENEIRA DOMINGUEZ ROBERTO.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP COTOPAXI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-007-2015, MEMO DP-SDO-2015-305-M, IVA RDP, FACT. Nº 001-001-55, CERTI PAPP 002-06, CERTI PRESUP 142, DG

6.43 0.00 6.43 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.43

3721 3721 07/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:FR A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE ACUMULA Y NO ACUMULA ESTE BENEFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

173,578.87 21,831.52 151,747.35 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 173,578.87

3722 3722 07/09/2015 COM NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-1743, MEMO DP-SDO-2015-1483-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, AP

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 50.00

3723 3723 07/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:SE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO JULIO-AGOSTO 2015

6,264.09 1,182.32 5,081.77 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6,264.09

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015218 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 219: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3724 3724 07/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A VALORES PENDIENTES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURAS 002-002-1620895,002-005-12056, MEMO DP-SDO-2015-1485-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

87.01 0.00 87.01 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 87.01

3725 3725 07/09/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 001-006-5436177, MEMO DP-SDO-2015-1484-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

9.58 0.00 9.58 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 9.58

3726 3726 07/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 009-003-189926, MEMO DP-SDO-2015-1482-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

30.52 0.00 30.52 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 30.52

3727 3727 08/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 073-002-6478830,6478829,6478827, MEMO DP-SDO-2015-1481-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

273.01 0.00 273.01 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 273.01

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015219 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 220: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3728 3728 08/09/2015 COM NOR OGA 1716718950 VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO

VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 19-08-2015 A 20-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO JULIO CARRILLO PARA REUNIONES CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1344-M, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

3729 3729 08/09/2015 COM NOR OGA 1306864412 MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM

MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 20-08-2015 A 23-08-2015, TRASLADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES POR REALIZARSE DEL DR PAZMIÑO, SEGUN MEMO DP-DPG-2015-0092-M, AP

370.00 0.00 370.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 370.00

3730 3730 08/09/2015 COM NOR OGA 1716335425 GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER

GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 20-08-2015 A 23-08-2015, BRINDAR SEGURIDAD EN TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR EL DR PAZMIÑO DURANTE SUS COMPROMISOS, MEMO DP-DPG-2015-0092-M, AP

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 455.00

3731 3731 08/09/2015 COM NOR OGA 0916553696 ZAPATA LOZANO LUIS ENRIQUE

ZAPATA LOZANO LUIS ENRIQUE.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EL TRIUNFO, DE 14-08-2015 A 14-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MEMO DP-DPP09-2015-0514-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3732 3732 08/09/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 18-08-2015 A 18-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS JORGE PALADINES - LUIS AVILA - JOERG STIPPEL Y JUAN FRANCISCO TRUJILLO, MEMO DP-DPR2-2015-0191-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015220 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 221: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3733 3733 08/09/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 20-08-2015 A 20-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS FREDDY CEVALLOS Y JUAN FRANCISCO TRUJILLO, MEMO DP-SCC-2015-0163-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3734 3734 08/09/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 21-08-2015 A 21-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS JAIME GARCIA - LORENA GUERRA - MARIBEL YUPA Y CLARA SORIA, MEMO DP-DPP17-2015-0422-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3735 152 08/09/2015 DEV NOR OGA 1000482347001 MORALES LOPEZ LUIS GONZALO

MORALES LOPEZ LUIS GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-024 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-34, CERTI POA 005-01, CERTI PRESUP 35, DG

25,000.00 2,000.00 23,000.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25,000.00

3736 152 08/09/2015 RDP NOR OGA 1000482347001 MORALES LOPEZ LUIS GONZALO

MORALES LOPEZ LUIS GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - EDIFICIO AMAZONAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-024 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-34, CERTI POA 005-01, CERTI PRESUP 35, DG

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,000.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015221 DE

R00804107.rdlc

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Page 222: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3737 3737 08/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:AJ A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR SUBROGACIONES Y HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS

596.61 55.80 540.81 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 596.61

3738 3738 08/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 043-029-3716097,3715534,3703781, MEMO DP-SDO-2015-1494-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

89.55 0.00 89.55 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 89.55

3739 1481 08/09/2015 DEV NOR OGA 1309315776001 LAZ PALMA DOLORES GEOCONDA

LAZ PALMA DOLORES GEOCONDA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP MANABI CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-035-2015,NOTA DE VENTA 001-001-60201, CERTI PAPP 002-11, CERTI PRESUP 195, DG

156.00 0.00 156.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 156.00

3740 428 08/09/2015 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO No 2014302 VIGENTE HASTA EL 05-09-2015,FACT. Nº 012-022-11747, CERTI PAPP 013-05, CERTI PRESUP 92, DG

542.26 0.00 542.26 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,084.52

3741 428 08/09/2015 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EP PETROECUADOR.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO No 2014302 VIGENTE HASTA EL 05-09-2015, IVA RDP, FACT. Nº 012-022-11747, CERTI PAPP 013-05, CERTI PRESUP 92, DG

65.07 0.00 65.07 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 65.07

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015222 DE

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3742 3722 08/09/2015 DEV NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-1743, MEMO DP-SDO-2015-1483-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 50.00

3743 3724 08/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A VALORES PENDIENTES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURAS 002-002-1620895,002-005-12056, MEMO DP-SDO-2015-1485-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

40.95 0.00 40.95 40.95 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 40.95

3744 3725 08/09/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 001-006-5436177, MEMO DP-SDO-2015-1484-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

9.58 0.00 9.58 9.58 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 9.58

3745 3726 08/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 009-003-189926, MEMO DP-SDO-2015-1482-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

30.52 0.00 30.52 30.52 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 30.52

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015223 DE

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3746 3727 08/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 073-002-6478830,6478829,6478827, MEMO DP-SDO-2015-1481-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

273.01 0.00 273.01 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 273.01

3747 3738 08/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 043-029-3716097,3715534,3703781, MEMO DP-SDO-2015-1494-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

89.55 0.00 89.55 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 89.55

3748 3729 08/09/2015 DEV NOR OGA 1306864412 MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM

MONTESDEOCA PARRAGA ANDERSON ABRAHAM.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 20-08-2015 A 23-08-2015, TRASLADO EN TODAS LAS ACTIVIDADES POR REALIZARSE DEL DR PAZMIÑO, SEGUN MEMO DP-DPG-2015-0092-M, DG

370.00 0.00 370.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 370.00

3749 3728 08/09/2015 DEV NOR OGA 1716718950 VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO

VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 19-08-2015 A 20-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO JULIO CARRILLO PARA REUNIONES CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1344-M, DG

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

3750 3730 08/09/2015 DEV NOR OGA 1716335425 GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER

GUESPUD BUENDIA WILLIAM JAVIER.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 20-08-2015 A 23-08-2015, BRINDAR SEGURIDAD EN TODAS LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE POR EL DR PAZMIÑO DURANTE SUS COMPROMISOS, MEMO DP-DPG-2015-0092-M, DG

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 455.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015224 DE

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3751 3731 08/09/2015 DEV NOR OGA 0916553696 ZAPATA LOZANO LUIS ENRIQUE

ZAPATA LOZANO LUIS ENRIQUE.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - EL TRIUNFO, DE 14-08-2015 A 14-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MEMO DP-DPP09-2015-0514-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3752 3732 08/09/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 18-08-2015 A 18-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS JORGE PALADINES - LUIS AVILA - JOERG STIPPEL Y JUAN FRANCISCO TRUJILLO, MEMO DP-DPR2-2015-0191-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3753 3733 08/09/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - SANTO DOMINGO, DE 20-08-2015 A 20-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS FREDDY CEVALLOS Y JUAN FRANCISCO TRUJILLO, MEMO DP-SCC-2015-0163-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3754 3734 08/09/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 21-08-2015 A 21-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS JAIME GARCIA - LORENA GUERRA - MARIBEL YUPA Y CLARA SORIA, MEMO DP-DPP17-2015-0422-M, DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3755 2345 08/09/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-80, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, DG

49.11 0.00 49.11 49.11 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 49.11

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015225 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 226: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3756 2345 08/09/2015 RDP NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-80, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, DG

5.89 0.00 5.89 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.89

3757 25 08/09/2015 DEV NOR OGA 1792143330001 EXPOPETROIL CIA. LTDA.EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 27-05 AL 06-08 DE 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 15-10-2014, FACTURA 001-009-18513, CERTI POA 013-02, CERTI PRESUP 73, DG

803.57 0.00 803.57 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,607.14

3758 25 08/09/2015 RDP NOR OGA 1792143330001 EXPOPETROIL CIA. LTDA.EXPOPETROIL CIA. LTDA.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE DEL 27-05 AL 06-08 DE 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 15-10-2014, IVA RDP, FACTURA 001-009-18513, CERTI POA 013-02, CERTI PRESUP 73, DG

96.43 0.00 96.43 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.43

3759 2345 08/09/2015 DEV NOR OGA 1792223873001 PETROPLATINUM CIA. LTDA.PETROPLATINUM CIA. LTDA.- DOTACION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES MOVILES Y FURGONETAS DE LA DP QUITO, AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-17 SUSCRITO EL 29-04-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-80, CERTI PAPP 013.08, CERTI PRESUP 324, DG

49.11 0.00 49.11 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 98.22

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015226 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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No.CUR

Page 227: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3760 3725 09/09/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PICHINCHA - CASA CARRILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 001-006-5436177 Y 5436178, MEMO DP-SDO-2015-1484-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

9.58 0.00 9.58 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.58

3761 3166 09/09/2015 RDP DVO OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE JUNIO, CONTRATO DP-DAJ-2015-03 SUSCRITO EL 05-02-2015 VIGENTE POR 365 DIAS, FACTURA Nº 001-020-3737-3738, CERTI POA 014-01, CERTI PRESUP 95, GG

(244.56) 0.00 (244.56) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3762 3724 09/09/2015 COM RTO OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- (factura no valida) ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A VALORES PENDIENTES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, FACTURAS 002-002-1620895,002-005-12056, MEMO DP-SDO-2015-1485-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

(87.01) 0.00 (87.01) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

3763 3763 09/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A VALORES PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-002-1620895, MEMO DP-SDO-2015-1485-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380

40.95 0.00 40.95 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.95

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015227 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 228: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3764 3764 09/09/2015 REG NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO IVA REG, CON NOTA DE CREDITO 001-006-4050, CON AFECTACION A FACTURA 001-020-3737, DE CUR 3166. DG

203.64 0.00 203.64 203.64 ERRADO DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 203.64

3765 1275 09/09/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO IVA REG, CON NOTA DE CREDITO 001-006-4050, CON AFECTACION A FACTURA 001-020-3737, DE CUR 3166. DG

203.64 0.00 203.64 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 203.64

3766 1275 09/09/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 24 JULIO AL CONTRATO PRINCIPAL DP-DAJ-2015-03 NOTA DE CREDITO 4050, FACTURA No. 001-020-4419, CERTI PRESUP 381, DG

655.20 467.06 188.14 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,310.40

3767 3767 09/09/2015 COM NOR OGA 1716718950 VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO

VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 23-07-2015 A 23-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS FAUSTO POZO Y MILTON CORONEL, SEGUN MEMO DP-CNG-2015-0025-M

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

3768 3768 09/09/2015 COM NOR OGA 0200672160 ERNESTO PAZMINOERNESTO PAZMINO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 20-08-2015 A 23-08-2015, ASISTIR A LA MESA PROVINCIAL PARA LA ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO - VISITA Y REUNIONES CON LOS DEFENSORES, MEMO DP-DPG-2015-0092-M.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 455.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015228 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3769 1275 09/09/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE JULIO, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 24 JULIO AL CONTRATO PRINCIPAL DP-DAJ-2015-03, RDP IVA, FACTURA No. 001-020-4419, CERTI PRESUP 381, DG

60.60 0.00 60.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 60.60

3770 3770 09/09/2015 COM NOR OGA 1706247218 CARRILLO CHACON JULIOCARRILLO CHACON JULIO.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 19-08-2015 A 20-08-2015, REUNION CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PARA ACORDAR LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES SOBRE EL COMODATO ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES, MEMO DP-SDO-2015-1344-M.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 195.00

3771 3763 09/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE A VALORES PENDIENTES DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, FACTURA 002-002-1620895, MEMO DP-SDO-2015-1485-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, DG

40.95 0.00 40.95 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.95

3772 3767 09/09/2015 DEV NOR OGA 1716718950 VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO

VELASCO GRANIZO SANTIAGO FERNANDO.- VIATICO COMISION, QUITO - CAYAMBE, DE 23-07-2015 A 23-07-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS FAUSTO POZO Y MILTON CORONEL, SEGUN MEMO DP-CNG-2015-0025-M , DG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015229 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 230: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3773 3768 09/09/2015 DEV NOR OGA 0200672160 ERNESTO PAZMINOERNESTO PAZMINO.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 20-08-2015 A 23-08-2015, ASISTIR A LA MESA PROVINCIAL PARA LA ERRADICACION DE VIOLENCIA DE GENERO - VISITA Y REUNIONES CON LOS DEFENSORES, MEMO DP-DPG-2015-0092-M, DG

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 455.00

3774 3770 09/09/2015 DEV NOR OGA 1706247218 CARRILLO CHACON JULIOCARRILLO CHACON JULIO.- VIATICO COMISION, QUITO - PORTOVIEJO, DE 19-08-2015 A 20-08-2015, REUNION CON LA DEFENSORIA DEL PUEBLO PARA ACORDAR LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES SOBRE EL COMODATO ENTRE LAS DOS INSTITUCIONES, MEMO DP-SDO-2015-1344-M, DG

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 195.00

3775 3775 09/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:HO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE SIBSIDIOS DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2015.

3,152.10 0.00 3,152.10 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,152.10

3776 2886 09/09/2015 DEV NOR OGA 1713857348001 HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN

HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN.- SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-25 SUSCRITO DEL 01-06-2015 AL 31-12-2015, FACTURA No. 001-001-5, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 206, DG

1,161.23 23.22 1,138.01 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,322.46

3777 2886 09/09/2015 RDP NOR OGA 1713857348001 HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN

HERRERA CARPIO DAVID SEBASTIAN.- SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP PICHINCHA EDIFICIO ORION, JUNIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-25 SUSCRITO DEL 01-06-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-5, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 206, DG

139.35 0.00 139.35 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 139.35

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015230 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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Page 231: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3778 2869 09/09/2015 DEV NOR OGA 1105947053001 GUALAN LOZANO INES SUSANA

GUALAN LOZANO INES SUSANA.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO Y AGOSTO 2015, NOTAS DE VENTA Nos. 001-001-1252 Y 1253, ORDEN DE COMPRA INF-DP-087-2015, CERTI PAPP 002.21, CERTI PRESUP 315, DG

84.00 0.00 84.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 84.00

3779 397 09/09/2015 DEV NOR OGA 0601185507001 CHERRES PACHECO JORGE EMILIO

CHERRES PACHECO JORGE EMILIO .- SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GESTION ESTADISTICA DE DATOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS POR EL PERIODO AGOSTO 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 29-01 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 003-001-361, CERTI POA 010-01-01, CERTI PRESUP 33, DG

2,472.00 247.20 2,224.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,472.00

3780 397 09/09/2015 RDP NOR OGA 0601185507001 CHERRES PACHECO JORGE EMILIO

CHERRES PACHECO JORGE EMILIO .- SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALISTA EN GESTION ESTADISTICA DE DATOS PARA LA DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES APLICADAS POR EL PERIODO AGOSTO 2015, CONTRATO SUSCRITO EL 29-01 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 003-001-361, CERTI POA 010-01-01, CERTI PRESUP 33, DG

296.64 0.00 296.64 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 296.64

3781 2172 10/09/2015 DEV NOR OGA 0703799395001 MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO

MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA No. 001-001-617, ORDEN DE COMPRA INF-DP-090-2015, CERTI PAPP 015.03.24, CERTI PRESUP 316, DG

22.74 0.45 22.29 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 45.48

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015231 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 232: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3782 2172 10/09/2015 RDP NOR OGA 0703799395001 MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO

MAZA MAZA IVONNY DEL ROCIO.- SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE LA DP EN SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-617, ORDEN DE COMPRA INF-DP-090-2015, CERTI PAPP 015.03.24, CERTI PRESUP 316, DG

2.73 0.00 2.73 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.73

3783 1257 10/09/2015 DEV NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES

FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-11 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2003, CERTI PAPP 015-02-03, CERTI PRESUP 108, DG

101.68 2.03 99.65 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 203.36

3784 1257 10/09/2015 RDP NOR OGA 0702641572001 FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES

FEIJOO ENCALADA MARCIA DE LOS ANGELES.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE JUNIO Y JULIO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-11 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-2003, CERTI PAPP 015-02-03, CERTI PRESUP 108, DG

12.20 0.00 12.20 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.20

3785 2063 10/09/2015 DEV NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA N° 001-001-2703, CONTRATO DP-DPG-2014-12 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-18, CERTI PRESUP 256, DG

78.24 1.56 76.68 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 156.48

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015232 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 233: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3786 2063 10/09/2015 RDP NOR OGA 0501528897001 VACA CERDA TELMO EDWINVACA CERDA TELMO EDWIN.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LATACUNGA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, IVA RDP, FACTURA N° 001-001-2703, CONTRATO DP-DPG-2014-12 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 015-03-18, CERTI PRESUP 256, DG

9.39 0.00 9.39 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.39

3787 3787 10/09/2015 COM NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- ADQUISICION DE UN 105E19271 FUENTE DE PODER XEROX 7556, FACTURA 001-001-40376, MEMO DP-SDO-2015-1502-M, CERTI PAPP 2801.07, CERTI PRESUP 366.

879.24 0.00 879.24 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 879.24

3788 3788 10/09/2015 COM NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP AZOGUES - CAÑAR, FACTURA 002-001-2041, MEMO DP-SDO-2015-1503-M, CERTI PAPP 025.02.07, CERTI PRESUP 412.

299.37 0.00 299.37 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 299.37

3789 3789 11/09/2015 COM NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A.LICENCIAS.EC S.A.RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE LAS LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS PARA EL EQUIPO DE DISEÑO, 12 MESES HASTA EL 24-08-2016, FACT.001-001-000001415, SEGUN SBOS No DP-SCC-2015-016, MEMORANDO DP-SDO-2015-1506-M, CERTI PAPP 071.01, CERTI.PRE 392, MSP.

2,571.52 0.00 2,571.52 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 2,571.52

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015233 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 234: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3790 3790 11/09/2015 COM NOR OGA 0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ANIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT,001-003-000001813, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M Y DP-SDO-2015-1516-M , CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSPG.

30.37 0.00 30.37 30.37 ERRADO MARIAP3 MARIAP3 N N N

Total Fuente: 001 30.37

3791 3791 11/09/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-003-00200516, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMORANDO DP-SDO-2015-1519-M, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG

51.17 0.00 51.17 51.17 ERRADO MARIAP3 MARIAP3 N N N

Total Fuente: 001 51.17

3792 3792 11/09/2015 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-006-00067118, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1518-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRES.380, MSPG.

46.61 0.00 46.61 46.61 ERRADO MARIAP3 MARIAP3 N N N

Total Fuente: 001 46.61

3793 3793 11/09/2015 COM NOR OGA 0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE MACHALA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT,001-003-000001813, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M Y DP-SDO-2015-1516-M , CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSPG.

30.37 0.00 30.37 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 30.37

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015234 DE

R00804107.rdlc

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Page 235: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3794 3794 11/09/2015 COM NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-006-00067118, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMORANDO DP-SDO-2015-1518-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

46.61 0.00 46.61 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 46.61

3795 3795 11/09/2015 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-003-00200516, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1519-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI. PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

31.56 0.00 31.56 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 31.56

3796 3796 11/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015,FACT.115-001-002572569 Y 115-001-002572568, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1517-M CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESU.380, MSPG.

21.31 0.00 21.31 21.31 ERRADO MARIAP3 N N N

3797 3797 11/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015,FACT.115-001-002572569 Y 115-001-002572568, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1517-M CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESU.380, MSPG.

21.31 0.00 21.31 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 21.31

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015235 DE

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3798 3793 11/09/2015 DEV NOR OGA 0760051840001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MACHALA EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE MACHALA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT,001-003-000001813, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M Y DP-SDO-2015-1516-M , CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, DG

30.37 0.00 30.37 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.37

3799 3794 11/09/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-006-00067118, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMORANDO DP-SDO-2015-1518-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

46.61 0.00 46.61 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 46.61

3800 3800 11/09/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA, AGOSTO 2015, FACT.001-010-000003489-3486-3488-3487-3494-3493-3492-3491, SOBS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1512-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUP.380 MSPG.

71.26 0.00 71.26 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 71.26

3801 3801 11/09/2015 COM NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP STO.DOMINGO, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000054642, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA, 301, MSPG.

21.38 0.00 21.38 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 21.38

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015236 DE

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3802 3795 11/09/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-003-00200516, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1519-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI. PRESUPUESTARIA 380, DG

31.56 0.00 31.56 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 31.56

3803 3797 11/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP ORELLANA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015,FACT.115-001-002572569 Y 115-001-002572568, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1517-M CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESU.380, DG

21.31 0.00 21.31 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.31

3804 3804 11/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.043-029-003635403, SOBS No DP-SDO-2015-028, MEMODP-SDO-2015-1514-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380 , MSPG

23.18 0.00 23.18 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 23.18

3805 3800 11/09/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA, AGOSTO 2015, FACT.001-010-000003489-3486-3488-3487-3494-3493-3492-3491, SOBS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1512-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUP.380 DG

71.26 0.45 70.81 70.81 ERRADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR N N N

Total Fuente: 001 71.26

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015237 DE

R00804107.rdlc

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3806 3742 11/09/2015 DEV RTO OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-1743, MEMO DP-SDO-2015-1483-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, DG

(50.00) 0.00 (50.00) 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3807 3802 14/09/2015 DEV RTO OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-003-00200516, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1519-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI. PRESUPUESTARIA 380, DG

(31.56) 0.00 (31.56) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3808 3799 14/09/2015 DEV RTO OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-006-00067118, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMORANDO DP-SDO-2015-1518-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

(46.61) 0.00 (46.61) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3809 3794 14/09/2015 DEV NOR OGA 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-006-00067118, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMORANDO DP-SDO-2015-1518-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, DG

46.61 0.22 46.39 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 46.61

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015238 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 239: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3810 3795 14/09/2015 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MACAS, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-003-00200516, SBOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1519-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI. PRESUPUESTARIA 380, DG

31.56 0.15 31.41 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.56

3811 3801 14/09/2015 DEV NOR OGA 2360001250001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP STO.DOMINGO, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000054642, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA, 301, DG

21.38 0.00 21.38 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 21.38

3812 3804 14/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EL CARMEN, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.043-029-003635403, SOBS No DP-SDO-2015-028, MEMODP-SDO-2015-1514-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380 , DG

23.18 0.00 23.18 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.18

3813 3813 14/09/2015 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-777-000001221, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSPG.

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 10.35

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015239 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 240: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3814 3814 14/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001012-001701363-1365, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1511-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

33.17 0.00 33.17 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 33.17

3815 3815 14/09/2015 COM NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS, REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, FACT. 002-001-0000493, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1495-M,CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 10.00

3816 3722 14/09/2015 COM RTO OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- REPOSICION SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, FACTURA 001-001-1743, MEMO DP-SDO-2015-1483-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301, (REVERSO ERROR EN FECHA), MSPG.

(50.00) 0.00 (50.00) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3817 3800 14/09/2015 COM RTO OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA, AGOSTO 2015, FACT.001-010-000003489-3486-3488-3487-3494-3493-3492-3491, SOBS No DP-SDO-2015-028, DP-SDO-2015-1512-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUP.380 (REVERSO)MSPG.

(71.26) 0.00 (71.26) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015240 DE

R00804107.rdlc

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Page 241: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3818 3818 14/09/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DEAGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-010-000003489-3486-3488-3487-3494-3493-3492-3491, SOBS DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

71.26 0.00 71.26 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 71.26

3819 3814 14/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-012-1701363-1365, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1511-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

33.17 0.08 33.09 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.17

3820 3820 14/09/2015 COM NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ADQUISICION DE UN EQUIPO TELEFONICO PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN REPOSICION DEL EQUIPO ANTERIOR, ORDEN DE COMPRA No INF-DP-134-2015, CERTI PAPP 077.01, CERTI PRESUP 414, MSPG.

944.01 0.00 944.01 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 944.01

3821 3821 14/09/2015 COM NOR BYE 1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER

VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- ADQUISICION DE BIENES PARA LAS UNIDADES MOVILES DE LA DP, ORDEN DE COMPRA INF-DP-129-2015, CERTI PAPP 073.01, CERTI PRESUP 406, MSPG

1,915.20 0.00 1,915.20 1,915.20 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,915.20

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015241 DE

R00804107.rdlc

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3822 3813 14/09/2015 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO

EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP TUNGURAHUA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-777-000001221, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, GG.

10.35 0.00 10.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.35

3823 3815 14/09/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS, REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, FACT. 002-001-493, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1495-M,CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 10.00

3824 3788 14/09/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP AZOGUES - CAÑAR, FACTURA 002-001-2041, MEMO DP-SDO-2015-1503-M, ORDEN DE COMPRA INF-DP-131-2015, CERTI PAPP 025.02.07, CERTI PRESUP 412. GG

267.30 0.00 267.30 267.30 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 267.30

3825 3788 14/09/2015 RDP NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- RDP, IVA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP AZOGUES - CAÑAR, FACTURA 002-001-2041, MEMO DP-SDO-2015-1503-M, ORDEN DE COMPRA INF-DP-131-2015, CERTI PAPP 025.02.07, CERTI PRESUP 412. GG

32.08 0.00 32.08 32.08 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 32.08

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015242 DE

R00804107.rdlc

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Page 243: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3826 3826 14/09/2015 COM NOR OGA 1400226849001 FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO

FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES, FACT.001-001-000005496, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1507-M Y SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-157, CERTI PAPP 039.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 391,MSPG.

291.17 0.00 291.17 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 291.17

3827 3787 14/09/2015 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- ADQUISICION DE UN 105E19271 FUENTE DE PODER XEROX 7556, FACTURA 001-001-40376, MEMO DP-SDO-2015-1502-M, ORDEN COMPRA Nº INF-DP-114-2015, CERTI PAPP 2801.07, CERTI PRESUP 366. GG

785.04 7.85 777.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,570.08

3828 3787 14/09/2015 RDP NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.- RDP, IVA ADQUISICION DE UN 105E19271 FUENTE DE PODER XEROX 7556, FACTURA 001-001-40376, MEMO DP-SDO-2015-1502-M, ORDEN COMPRA Nº INF-DP-114-2015, CERTI PAPP 2801.07, CERTI PRESUP 366. GG

94.20 0.00 94.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 94.20

3829 3788 15/09/2015 DEV NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP AZOGUES - CAÑAR, FACTURA 002-001-2041, MEMO DP-SDO-2015-1503-M, ORDEN DE COMPRA INF-DP-131-2015, CERTI PAPP 025.02.07, CERTI PRESUP 412. GG

267.30 0.01 267.29 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 534.60

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015243 DE

R00804107.rdlc

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3830 3726 15/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015, FACTURA 009-003-189926, MEMO DP-SDO-2015-1482-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

30.52 0.00 30.52 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 30.52

3831 3818 15/09/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DEAGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-010-3489-3486-3488-3487-3494-3493-3492-3491, SOBS DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

71.26 0.00 71.26 71.26 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 71.26

3832 3832 15/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:FR A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE ACUMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

21,840.93 21,648.67 192.26 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 21,840.93

3833 3833 15/09/2015 COM NOR OGA 1803594926001 MORENO LARA SANTA CARMITA

MORENO LARA SANTA CARMITA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DP TUNGURAGUA, FACT.001-001-000052, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JTC-2015-127, CERTI PAPP 002.22, CERTI.PRESUPUESTARIA 385, MSPG.

396.00 0.00 396.00 345.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 396.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015244 DE

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3834 3818 15/09/2015 COM RTO OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, SERVICIO DEAGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-010-000003489-3486-3488-3487-3494-3493-3492-3491, SOBS DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04,CERTI.PRESUPUESTARIA 380,(REVERSO) MSPG.

(71.26) 0.00 (71.26) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3835 3835 15/09/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 308 No Entrada: 2039

1,609.30 0.00 1,609.30 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,609.30

3836 3836 15/09/2015 COM NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G,L SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-010-000003486-3487-3488-3489-3491-3492-3493-3494, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02,CERTI.PRESUPUESTARIA 301,MSPG.

71.26 0.00 71.26 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 71.26

3837 3788 15/09/2015 RDP NOR OGA 0968603820001 EL TELEGRAFO EPEL TELEGRAFO EP.- RDP, IVA PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP AZOGUES - CAÑAR, FACTURA 002-001-2041, MEMO DP-SDO-2015-1503-M, ORDEN DE COMPRA INF-DP-131-2015, CERTI PAPP 025.02.07, CERTI PRESUP 412. GG

32.07 0.00 32.07 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.07

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015245 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 246: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3838 3838 15/09/2015 COM NOR OGA 0201534286 SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO

SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIÁTICO COMISION QUITO-GYQ, 11-05-2015 AL 14-05-2015, CARGA LABORAL POR PROVINCIAS, INFORMACIÓN DEL SGDP GESTIÓN ADM. INTERNA, AUTORIZADO EN DP-DP-CNG2015-0006-M, MSPG.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 455.00

3839 3839 15/09/2015 COM NOR OGA 1710539816 MORA CADENA JOFFRE HERNAN

MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-GYQ, DEL 11-05-2015 AL 14-05-2015, CARGA LABORAL POR PROVINCIA, ESTÁNDARES APLICADOS SGDP, GESTIÓN ADM.INTERNA, AUTORIZADO EN MEMO DP-CNG-2015-0006-M, MSPG.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 455.00

3840 3280 15/09/2015 COM RTO BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MOBILIARIO PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, ORDEN DE COMPRA INF-DP-125-2015, CERTI PAPP 068.01-069.01-070.01, CERTI PRESUP 395, AP

(3,272.93) 0.00 (3,272.93) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3841 3839 15/09/2015 DEV NOR OGA 1710539816 MORA CADENA JOFFRE HERNAN

MORA CADENA JOFFRE HERNAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-GYQ, DEL 11-05-2015 AL 14-05-2015, CARGA LABORAL POR PROVINCIA, ESTÁNDARES APLICADOS SGDP, GESTIÓN ADM.INTERNA, AUTORIZADO EN MEMO DP-CNG-2015-0006-M, GG.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 455.00

3842 3838 15/09/2015 DEV NOR OGA 0201534286 SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO

SANCHEZ LOPEZ ANDRES SANTIAGO, VIÁTICO COMISION QUITO-GYQ, 11-05-2015 AL 14-05-2015, CARGA LABORAL POR PROVINCIAS, INFORMACIÓN DEL SGDP GESTIÓN ADM. INTERNA, AUTORIZADO EN DP-DP-CNG2015-0006-M, GG.

455.00 0.00 455.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SANDRAR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 455.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015246 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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Page 247: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3843 3843 15/09/2015 COM NOR BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA., PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MOBILIARIO PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, FACT.261, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SGT-2015-021, CERTI PAPP 068.01-069.01-070.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 395, MSPG.

98.54 0.00 98.54 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 98.54

3844 3844 15/09/2015 COM NOR BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICION DE ACCESORIOS Y MOBILIARIO PARA INSTALAR LOS EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA, FACT.001-001-0000260, SBOS No DP-SGT-2015-021, CERTI PAPP 068.01-069.01-070.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 395, MSPG.

3,174.39 0.00 3,174.39 3,174.39 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 3,174.39

3845 3845 16/09/2015 COM NOR OGA 0924023583001 SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA

SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PURIFICADORES Y DISPENSADORES DE AGUA EN LA DP GUAYAQUIL, FACT. 001-001-00001201, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-151, CERTI PAPP 024.16, CERTI.PRESUPUESTARIA 376, MSPG.

303.69 0.00 303.69 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 303.69

3846 841 16/09/2015 DEV NOR OGA 1400710966001 GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA

GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON SUCUA - MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-013-2015, FACTURA Nº 001-001-405, CERTI PAPP 015-01-02, CERTI PRESUP 134, GG

84.29 1.69 82.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 168.58

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015247 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 248: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3847 841 16/09/2015 RDP NOR OGA 1400710966001 GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA

GUTIERREZ MATUTE CARMEN TAMARA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CANTON SUCUA - MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-013-2015, FACTURA Nº 001-001-405, CERTI PAPP 015-01-02, CERTI PRESUP 134, GG

10.11 0.00 10.11 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.11

3848 3836 16/09/2015 DEV NOR OGA 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G

E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP GUARANDA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-010-3486-3487-3488-3489-3491-3492-3493-3494, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02,CERTI.PRESUPUESTARIA 301, GG.

71.26 0.45 70.81 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 71.26

3849 839 16/09/2015 DEV NOR OGA 1400422760001 NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH

NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MACAS -MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-032-2015, FACTURA Nº 002-001-1703, CERTI PAPP 015-01-03, CERTI PRESUP 164, GG

55.80 1.12 54.68 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 111.60

3850 839 16/09/2015 RDP NOR OGA 1400422760001 NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH

NARANJO SARMIENTO CARMEN ELIZABETH.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP MACAS -MORONA SANTIAGO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-032-2015, FACTURA Nº 002-001-1703, CERTI PAPP 015-01-03, CERTI PRESUP 164, GG

6.70 0.00 6.70 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015248 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 249: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3851 525 16/09/2015 DEV NOR OGA 1707382204001 ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY FRANCISCO

ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, AGOSTO 2015, FACTURA No. 001-001-210, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

2,034.00 203.40 1,830.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,034.00

3852 512 16/09/2015 DEV NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-31 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-00114675, CERTI PAPP 015-02-01, CERTI PRESUP 110, GG

71.49 1.43 70.06 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 142.98

3853 525 16/09/2015 RDP NOR OGA 1707382204001 ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY FRANCISCO

ESTRELLA SOTOMAYOR GORKY ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, AGOSTO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-210, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

244.08 0.00 244.08 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 244.08

3854 512 16/09/2015 RDP NOR OGA 0907435648001 MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO

MUNOZ MALDONADO ADOLFO LAURENCIO.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-31 RENOVABLE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-00114675, CERTI PAPP 015-02-01, CERTI PRESUP 110, GG

8.58 0.00 8.58 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.58

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015249 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 250: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3855 399 16/09/2015 DEV NOR OGA 1715397103001 NUNEZ DOLZ JOSE VICENTENUNEZ DOLZ JOSE VICENTE ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, AGOSTO 2015, FACTURA No. 002-001-191, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

2,034.00 203.40 1,830.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,034.00

3856 399 16/09/2015 RDP NOR OGA 1715397103001 NUNEZ DOLZ JOSE VICENTENUNEZ DOLZ JOSE VICENTE ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE SOFTWARE, SUBDIRECCION DE DESARROLLO TECNOLOGICO, AGOSTO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 002-001-191, CONTRATO SUSCRITO 01-02-2015 VIGENTE HASTA 31-12-2015, CERTI PAPP 010-05-02, CERTI 76, DG

244.08 0.00 244.08 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 244.08

3857 1498 16/09/2015 DEV NOR OGA 1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUISLOOR MURILLO JORGE LUIS.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO PLACA PEI-3090 QUE NO CUENTA CON LA GARANTÍA TÉCNICA VIGENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI, CONTRATO DP-DAJ-2015-09 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-002-4057, CERTI PAPP Nº 012.16, CERTI PRESUP 239, DG

54.00 0.54 53.46 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 108.00

3858 1498 16/09/2015 RDP NOR OGA 1307376572001 LOOR MURILLO JORGE LUISLOOR MURILLO JORGE LUIS.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO PLACA PEI-3090 QUE NO CUENTA CON LA GARANTÍA TÉCNICA VIGENTE EN LA PROVINCIA DE MANABI, CONTRATO DP-DAJ-2015-09 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-002-4057, CERTI PAPP Nº 012.16, CERTI PRESUP 239, DG

6.48 0.00 6.48 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.48

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015250 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 251: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3859 3859 16/09/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LATACUNGA, 01-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, AUTORIZADO EN DP-SDO-2015-1468-M, MSPG.

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 42.00

3860 3860 16/09/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO, 05-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIA A PEDRO VIENTE MALDONADO, SEGÚN DP-DPP17-2015-0397-M, MSP.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

3861 3410 16/09/2015 DEV NOR OGA 0991382860001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA

CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA, PAGO ALICUOTA DEL EDIFICIO LA PREVISORA EN LA DP GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, FACT.001-001-25020, SEGUN MEMORANDO No DP-DPL-2015-0307-M Y DP-DGA-2015-0430-M, CERTI PAPP 006.20, CERTI.PRESUPUESTARIA 387, GG.

9,532.47 0.00 9,532.47 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9,532.47

3862 2011 16/09/2015 DEV NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-210, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

108.66 2.17 106.49 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 217.32

3863 3863 16/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:HE A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL AUTORIZADO

2,977.78 573.51 2,404.27 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,977.78

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015251 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 252: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3864 2011 16/09/2015 RDP NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE JULIO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-210, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

13.04 0.00 13.04 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13.04

3865 3832 16/09/2015 CYD RTO SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:08 T:FR A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL QUE ACUMULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015

(21,840.93) (21,648.67) (192.26) 0.00 APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3866 3866 16/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.073-002-006500715, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

29.43 0.00 29.43 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 29.43

3867 3867 16/09/2015 COM NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.01-005-000083157, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02,CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSPG.

40.75 0.00 40.75 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.75

3868 3859 17/09/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-LATACUNGA, 01-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, AUTORIZADO EN DP-SDO-2015-1468-M, GG.

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015252 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 253: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3869 3860 17/09/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN, VIÁTICO COMISIÓN QUITO-PEDRO VICENTE MALDONADO, 05-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIA A PEDRO VIENTE MALDONADO, SEGÚN DP-DPP17-2015-0397-M, GG.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.00

3870 948 17/09/2015 DEV NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-16 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1435, CERTI PAPP 015-03-17, CERTI PRESUP 257, AP

52.44 1.05 51.39 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 104.88

3871 948 17/09/2015 RDP NOR OGA 0400824553001 ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL

ROSERO CHAUZA JOSE MANUEL.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-16 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1435, CERTI PAPP 015-03-17, CERTI PRESUP 257, GG

6.29 0.00 6.29 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 6.29

3872 3833 17/09/2015 DEV NOR OGA 1803594926001 MORENO LARA SANTA CARMITA

MORENO LARA SANTA CARMITA, SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DP TUNGURAGUA, CORRESPONDIENTE AGOSTO, NOTA DE VENTA.001-001-52, SEGUN S.O.S No DP-JTC-2015-127, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-123-2015, CERTI PAPP 002.22, CERTI.PRESUPUESTARIA 385, GG.

51.00 0.00 51.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 51.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015253 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 254: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3873 3873 17/09/2015 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICION DE 100 MASCARILLAS Y 100 LENTES DE PROTECCION POR ESTADO DE EMERGENCIA DEL VOLCAN COTOPAXI, FACT.004-905-000032413-S-440 SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JB-2015-023, CERTI PAPP 017.11, CERTI.PRESUPUESTARIA 425, MSPG.

817.01 0.00 817.01 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 817.01

3874 3874 17/09/2015 COM NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON,SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000000692, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 321, MSPG.

4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 4,000.00

3875 435 17/09/2015 DEV NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO VIGENTE HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-003-3129, CERTI PAPP 013-04, CERTI PRESUP 91, GG

107.32 0.00 107.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 214.64

3876 3876 17/09/2015 COM NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LAS MOTOS DE LA DP, DURACIÓN 1 AÑO DESDE EL 12-08-2015, FACT. 001-002-000003662, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-149, CERTI PAPP 007.01.06, CERTI.PRESUPUESTARIA 382, MSPG.

1,960.00 0.00 1,960.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,960.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015254 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3877 435 17/09/2015 RDP NOR OGA 1310369390001 FARFAN MUENTES MARIA BELEN

FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO VIGENTE HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-003-3129, CERTI PAPP 013-04, CERTI PRESUP 91, GG

12.88 0.00 12.88 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.88

3878 1490 17/09/2015 DEV NOR OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-039-2015, FACTURA Nº 001-001-2502, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 196, GG

240.00 4.80 235.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 480.00

3879 1490 17/09/2015 RDP NOR OGA 0702174855001 GONZALEZ MORA MARIA CECILIA

GONZALEZ MORA MARIA CECILIA.- RDP, IVA ALIEMNTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP EL ORO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-039-2015, FACTURA Nº 001-001-2502, CERTI PAPP 002-13, CERTI PRESUP 196, GG

28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.80

3880 156 17/09/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Nº 1 DE LA DP EN SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30-09-2015, FACTURA 001-001-198, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, GG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015255 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 256: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3881 156 17/09/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Nº 1 DE LA DP EN SUCUMBIOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-10 VIGENTE HASTA EL 30-09-2015, FACTURA 001-001-198, CERTI POA 005-01-11, CERTI PRESUP 68, GG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

3882 157 17/09/2015 DEV NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Nº 2 DE LA DP EN NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-41 VIGENTE DEL 01-01-2015 A 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-199, CERTI POA 005-01-12, CERTI PRESUP 69, GG

357.14 28.57 328.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 357.14

3883 157 17/09/2015 RDP NOR OGA 1101415105001 SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO

SERRANO ARMIJOS ARCENIO GONZALO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS Nº 2 DE LA DP EN NUEVA LOJA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-41 VIGENTE DEL 01-01-2015 A 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-199, CERTI POA 005-01-12, CERTI PRESUP 69, GG

42.86 0.00 42.86 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.86

3884 3867 17/09/2015 DEV NOR OGA 1360066300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP PORTOVIEJO, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.01-005-83157, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02,CERTI.PRESUPUESTARIA 301, GG.

40.75 0.00 40.75 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 40.75

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015256 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 257: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3885 3866 17/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASAJE, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.073-002-6500715, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

29.43 0.00 29.43 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 29.43

3886 50 17/09/2015 DEV NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT. N° 001-001-154, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG.

223.21 17.86 205.35 205.35 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 223.21

3887 3874 17/09/2015 DEV NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON,SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-692, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CONTRATO HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI.PRESUPUESTARIA 321, GG.

1,505.08 30.10 1,474.98 1,474.98 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 1,505.08

3888 3874 17/09/2015 RDP NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-692, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CONTRATO HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI.PRESUPUESTARIA 321, GG.

180.61 0.00 180.61 180.61 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 180.61

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015257 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 258: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3889 50 17/09/2015 RDP NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.-RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT. N° 001-001-154, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG.

26.79 0.00 26.79 26.79 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 3,000.00

3890 82 17/09/2015 DEV NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN NAPO - TENA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-08 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT. N° 001-001-2405, CERTI POA 005-01-10, CERTI PRESUP 67, GG.

415.00 33.20 381.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 415.00

3891 82 17/09/2015 RDP NOR OGA 1500008055001 YEPEZ AMABLE ESPERANZAYEPEZ AMABLE ESPERANZA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN NAPO - TENA CORRESPONDIENTE AL SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-08 VIGENTE 01-01-2015 AL 31-12-2015,FACT. N° 001-001-2405, CERTI POA 005-01-10, CERTI PRESUP 67, GG.

49.80 0.00 49.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.80

3892 802 17/09/2015 DEV NOR OGA 1800415638001 LARA MARIA TERESALARA MARIA TERESA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTA ELENA - LA LIBERTAD CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-87 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015, FACTURA Nº 005-001-1253, CERTI POA 005-03-14, CERTI PRESUP 66, GG

300.00 24.00 276.00 276.00 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 300.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015258 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 259: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3893 59 17/09/2015 DEV NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-5733, CERTI POA 005-03-03, CERTI PRESUP 17, GG.

446.43 35.71 410.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 446.43

3894 59 17/09/2015 RDP NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-5733, CERTI POA 005-03-03, CERTI PRESUP 17, GG.

53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.57

3895 59 17/09/2015 RDP NOR OGA 1302602022001 CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA

CEDENO CEDENO LOURDES AUXILIADORA.- RDP IVA, ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GALAPAGOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-39 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACT. N° 001-001-5733, CERTI POA 005-03-03, CERTI PRESUP 17, GG.

53.57 0.00 53.57 53.57 ERRADO GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 6,000.00

3896 3171 17/09/2015 DEV NOR OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FURGONETAS PLACA PEI7827 (GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA Nº 002-007-4057, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, GG

86.96 1.11 85.85 85.85 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 86.96

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015259 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 260: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3897 3171 17/09/2015 RDP NOR OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT.- RDP, IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FURGONETAS PLACA PEI7827 (GUAYAQUIL), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACTURA Nº 002-007-4057, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, GG

10.44 0.00 10.44 10.44 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 10.44

3898 3874 18/09/2015 COM RTO OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON,SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000000692, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 321,(REVERSO ERROR EN MES) MSPG.

(4,000.00) 0.00 (4,000.00) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

3899 3899 18/09/2015 COM NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON,SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE PERIODO JULIO A DICIEMBRE 2015, FACT.001-001-000000692 (AGOSTO 2015) , SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 321, MSPG.

4,000.00 0.00 4,000.00 2,314.31 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 4,000.00

3900 3171 18/09/2015 COM RTO OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 (QUITO)- CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, CERTI PAPP 012.22, CERTI PRESUP 314, (ERROR EN LUGAR), MSPG.

(1,013.16) 0.00 (1,013.16) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015260 DE

R00804107.rdlc

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3901 3901 18/09/2015 COM NOR OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FURGONETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015(GUAYAQUIL) - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACT.002-007-00004057, MEMEMO DP-SDO-2015-1572-M, CERTI PAPP 012.22, CERTI.PRESUPUESTARIA 314, MSPG.

1,013.16 0.00 1,013.16 915.76 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,013.16

3902 3901 18/09/2015 DEV NOR OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FURGONETA PEI7827, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015(GUAYAQUIL) - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACT.002-007-4057, MEMEMO DP-SDO-2015-1572-M, CERTI PAPP 012.22, CERTI.PRESUPUESTARIA 314, GG.

86.96 1.11 85.85 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 173.92

3903 3901 18/09/2015 RDP NOR OGA 0992183934001 KMOTOR S.A. KMOTKMOTOR S.A. KMOT, RDP, IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA FURGONETA PEI7827, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015(GUAYAQUIL) - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-075, FACT.002-007-4057, MEMEMO DP-SDO-2015-1572-M, CERTI PAPP 012.22, CERTI.PRESUPUESTARIA 314, GG.

10.44 0.00 10.44 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.44

3904 3904 18/09/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DP CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 137-003-000312072-312129-315144, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-187-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERT. PRESUPUESTARIA 302, MSPG.

721.80 0.00 721.80 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 721.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015261 DE

R00804107.rdlc

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3905 3905 18/09/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EDIFICIO ORION, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 001-999-000015580, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

1,673.64 0.00 1,673.64 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,673.64

3906 3906 18/09/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015,FACT. 001-003-008632850, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-187-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, MSPG.

27.61 0.00 27.61 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 27.61

3907 3907 18/09/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP EDIF.AMAZONAS-QUITO CORRESPONDIENTE AGOSTO(18-8-2015 A 17-09-2015) 2015, FACT.001-001-003529218, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSPG.

282.59 0.00 282.59 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 282.59

3908 3908 18/09/2015 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP QUITO EDIF.ORION, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015 ( 18-08-2015 A 17-09-2015),FACT.001-001-003532716, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, MSPG.

98.36 0.00 98.36 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 98.36

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015262 DE

R00804107.rdlc

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Page 263: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3909 3909 18/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015(DESDE 03-08-2015 AL 03-09-2015) , FACT.093-001-003529043, SOBS DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSPG.

31.72 0.00 31.72 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 31.72

3910 3910 18/09/2015 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 001-003-008767917, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 30

28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 28.80

3911 3653 21/09/2015 DEV DNC OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SN - ANEXO 29081, MEMO DP-DPL-2015-0298-M, MES DE JULIO 2015, IVA RDP, FACTURA No. 001-777-16928466, CERTI PAPP 007.02.04, CERTI PRESUP 384, DG

(39.00) 0.00 (39.00) 0.00 ERRADO LJUAREZ3 N N N

3912 3471 21/09/2015 DEV DNC OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVIL DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015, CON AFECTACION FACT.137-003-3778 y 3380- DEL MES JULIO, CON NOTAS DE CREDITO 11124889-11124885

(39.00) 0.00 (39.00) 0.00 APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015263 DE

R00804107.rdlc

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Page 264: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3913 3905 21/09/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP EDIFICIO ORION, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 001-999-000015580, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

1,673.64 0.00 1,673.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,673.64

3914 3906 21/09/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015,FACT. 001-003-008632850, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-187-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, GG.

24.88 0.00 24.88 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 49.76

3915 3820 21/09/2015 DEV NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP

CNT EP.-ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN REPOSICION DEL EQUIPO ANTERIOR, ORDEN COMPRA NINF-DP-134-2015, CERT PAPP 077.01, CERT PRESUP 414, FACT 137-004-1564

842.87 0.00 842.87 842.87 APROBADO SMONAR3 SMONAR3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 842.87

3916 3906 21/09/2015 RDP NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- RDP, IVA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015,FACT. 001-003-008632850, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-187-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, GG.

2.73 0.00 2.73 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.73

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015264 DE

R00804107.rdlc

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3917 3820 21/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN REPOSICION DEL EQUIPO ANTERIOR, ORDEN COMPRA NINF-DP-134-2015, CERT PAPP 077.01, CERT PRESUP 414, FACT 137-004-1564

101.14 0.00 101.14 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 101.14

3918 3907 21/09/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP EDIF.AMAZONAS-QUITO CORRESPONDIENTE AGOSTO(18-8-2015 A 17-09-2015) 2015, FACT.001-001-003529218, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, GG.

282.59 0.00 282.59 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 282.59

3919 3908 21/09/2015 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP QUITO EDIF.ORION, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015 ( 18-08-2015 A 17-09-2015),FACT.001-001-003532716, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, GG.

98.36 0.00 98.36 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 98.36

3920 3909 21/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015(DESDE 03-08-2015 AL 03-09-2015) , FACT.093-001-003529043, SOBS DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

31.72 0.00 31.72 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.72

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015265 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 266: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3921 3910 21/09/2015 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP CUENCA, CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 001-003-008767917, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-185-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 301, GG.

28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.80

3922 50 21/09/2015 DEV NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-154, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG

223.21 17.86 205.35 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 223.21

3923 50 21/09/2015 RDP NOR OGA 0700574411001 NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO

NAGUA MACAS ANGEL POLIVIO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE LA DP EN EL ORO - PASAJE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-12 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-154, CERTI POA 005-03-02, CERTI PRESUP 15, GG

26.79 0.00 26.79 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 26.79

3924 3917 21/09/2015 RDP DVO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA ADQUISICION DE EQUIPO TELEFONICO PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN REPOSICION DEL EQUIPO ANTERIOR, ORDEN COMPRA NINF-DP-134-2015, CERT PAPP 077.01, CERT PRESUP 414, FACT 137-004-1564

(101.14) 0.00 (101.14) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015266 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 267: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3925 3820 21/09/2015 RDP NOR BYE 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA ADQUISICION DE UN EQUIPO TELEFONICO PARA EL DEFENSOR PUBLICO GENERAL EN REPOSICION DEL EQUIPO ANTERIOR, ORDEN DE COMPRA No INF-DP-134-2015, CERTI PAPP 077.01, CERTI PRESUP 414, GG.

101.14 0.00 101.14 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 101.14

3926 3899 21/09/2015 DEV NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON,SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000000692, CONTRATO HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 321, GG.

1,505.08 30.10 1,474.98 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,010.16

3927 3899 21/09/2015 RDP NOR OGA 1707756282001 YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON

YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON,SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP QUITO - RDP, IVA INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT.001-001-000000692, CONTRATO HASTA 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No. DP-DPL-2015-200-M, CERTI.PRESUPUESTARIA 321, GG.

180.61 0.00 180.61 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.61

3928 1121 21/09/2015 DEV NOR OGA 1792487668001 ST´PPEL JORG ALFREDST´PPEL JORG ALFRED.- CONTRATACION DE UN EXPERTO CIM BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE JULIO 2015, PRORROGA CONTRATO SUSCRITO EL 28-02-2014 , FACTURA Nº 001-001-63, CERTI PAPP 010-04-01, CERTI PRESUP 100, GG

1,412.00 141.20 1,270.80 1,270.80 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,412.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015267 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

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Page 268: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3929 1121 21/09/2015 RDP NOR OGA 1792487668001 ST´PPEL JORG ALFREDST´PPEL JORG ALFRED.- RDP, IVA CONTRATACION DE UN EXPERTO CIM BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE JULIO 2015, PRORROGA CONTRATO SUSCRITO EL 28-02-2014 , FACTURA Nº 001-001-63, CERTI PAPP 010-04-01, CERTI PRESUP 100, GG

169.44 0.00 169.44 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 169.44

3930 3823 21/09/2015 DEV RTO OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS, REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, FACT. 002-001-493, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1495-M,CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

(10.00) 0.00 (10.00) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

3931 3815 21/09/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS, REPOSICION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PEDRO VICENTE MALDONADO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, FACT. 002-001-0000493, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, MEMO DP-SDO-2015-1495-M,CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, GG.

10.00 0.00 10.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.00

3932 3566 21/09/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SN - ANEXO 29081, MEMO DP-DPL-2015-0298-M, CORRESPONDIENTE AGOSTO, FACTURA Nº 001-777-17679486, CERTI PAPP 007.02.04, CERTI PRESUP 384, GG

19,509.72 0.00 19,509.72 19,509.72 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 19,509.72

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015268 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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Page 269: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3933 3566 21/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA ENLACE DE DATOS DE LA DP A NIVEL NACIONAL, CONTRATO SN - ANEXO 29081, MEMO DP-DPL-2015-0298-M, CORRESPONDIENTE AGOSTO, FACTURA Nº 001-777-17679486, CERTI PAPP 007.02.04, CERTI PRESUP 384, GG

2,341.17 0.00 2,341.17 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,341.17

3934 533 21/09/2015 DEV NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.EXPONOVA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-30 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-013-716, CERTI PAPP 013-03, CERTI PRESUP 89, GG

68.76 0.00 68.76 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 137.52

3935 533 21/09/2015 RDP NOR OGA 0991443312001 EXPONOVA S.A.EXPONOVA S.A.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP LOJA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-30 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-013-716, CERTI PAPP 013-03, CERTI PRESUP 89, GG

8.25 0.00 8.25 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 8.25

3936 835 21/09/2015 DEV NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELIAS.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REGARGAS DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AGOSTO, RENOVACION DEL CONTRATO DP-DAJ-2014-038 HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-12964, CERTI POA 002-04, CERTI PRESUP 94, GG

353.40 3.53 349.87 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 706.80

3937 835 21/09/2015 RDP NOR OGA 1709505711001 SALAS ABAD DAVID ELIASSALAS ABAD DAVID ELIAS.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE REGARGAS DE BOTELLONES DE AGUA DE LA DP QUITO CORRESPONDIENTE AGOSTO, RENOVACION DEL CONTRATO DP-DAJ-2014-038 HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-12964, CERTI POA 002-04, CERTI PRESUP 94, GG

42.41 0.00 42.41 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 42.41

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015269 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 270: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3938 3472 21/09/2015 RDP DVO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP, IVA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVIL DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.137-003-3380-3778-3962, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1380-M-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, GG.

(77.22) 0.00 (77.22) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3939 3450 21/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, RDP, IVA REGISTRO IVA CON NOTA DE CREDITO 137-003-1244, CON AFECTACION FACT. 3380-3778, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVIL DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FACT.137-003-3380-3778-3962, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1380-M-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302, GG.

72.54 0.00 72.54 72.54 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 72.54

3940 3450 21/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP, RDP, IVA REGISTRO IVA CON NOTA DE CREDITO 137-003-1243-1244, CON AFECTACION FACT. 3380-3778, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MOVIL DE LA DP PICHINCHA, CORRESPONDIENTE JULIO 2015, FACT.137-003-3380-3778-3962, SEGUN MEMO DP-SDO-2015-1380-M-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI.PRESUPUESTARIA 302,GG.

72.54 0.00 72.54 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 72.54

3941 3904 21/09/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DP PICHINCHA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 137-003-000312072-312129-315144, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-187-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERT. PRESUPUESTARIA 302, N-C 1244-1243GG.

644.58 43.68 600.90 0.00 APROBADO GGARCIA3 LJUAREZ3 LJUAREZ3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,289.16

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015270 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 271: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3942 3942 21/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014,FACT.002005-000012056, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1586-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, MSGP.

41.06 0.00 41.06 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 41.06

3943 3904 22/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RDP.- SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DP CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, FACT. 137-003-000312072-312129-315144, SEGUN MEMO DP-DPL-2015-187-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERT. PRESUPUESTARIA 302, GG

77.22 0.00 77.22 0.00 APROBADO LJUAREZ3 LJUAREZ3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 77.22

3944 3944 22/09/2015 COM NOR OGA 1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO

RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO, ELABORACION DE UN BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIOS, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SAF-2015-001, CERTI PAPP 072.01, FACT. 001-001-000009612, CERTI-PRESUPUESTARIA 400, MSPG.

14.56 0.00 14.56 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 14.56

3945 3942 22/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PASTAZA CORRESPONDIENTE DICIEMBRE 2014,FACT.002005-000012056, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1586-M, SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SDO-2015-028, CERTI PAPP 009.04, CERTI.PRESUPUESTARIA 380, KS

41.06 0.00 41.06 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 41.06

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015271 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 272: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3946 3946 22/09/2015 COM NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 001-004-1665637, MEMO DP-SDO-2015-1570-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

25.53 0.00 25.53 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 25.53

3947 3947 22/09/2015 COM NOR OGA 0912821998001 LOOR PAREDES MONICA CAROLA

LOOR PAREDES MONICA CAROLA.- COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 21-22-28 Y 29 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, FACTURA 001-001-24, MEMO DP-SDO-2015-1558-M, CERTI PAPP 066.03, CERTI PRESUP 409.

1,209.60 0.00 1,209.60 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,209.60

3948 3948 22/09/2015 COM NOR OGA 0190364291001 CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.

CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR CAJAS DE CARTON PARA EL ENVIO DE SUMINISTROS HACIA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-001-19263, MEMO DP-SDO-2015-1583-M, CERTI PAPP 017.10, CERTI PRESUP 415.

862.40 0.00 862.40 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 862.40

3949 3949 22/09/2015 COM NOR OGA 1710936913 ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES

ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - PUYO, DE 11-09-2015 A 11-09-2015, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS ACREDITADOS - UNIANDES PUYO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

3950 3950 22/09/2015 COM NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 08-09-2015 A 08-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0454-M.

42.00 0.00 42.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 42.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015272 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 273: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3951 3951 22/09/2015 COM NOR OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SONIA BERMEO - GLORIA QUEZADA Y DIEGO SIZALEMA AL CRS DE COTOPAXI, MEMO DP-DPP17-2015-0450-M.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

3952 3952 22/09/2015 COM NOR OGA 1204924292 ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES

ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 09-09-2015 A 09-09-2015, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS: U NACIONAL DE CHIMBORAZO - UNIANDES SALASACA - U TECNOLOGICA INDOAMERICA DE AMBATO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 65.00

3953 3953 22/09/2015 COM NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 27-08-2015 A 27-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO MARLO BRITO, MEMO DP-DIA-2015-0068-M.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

3954 3954 22/09/2015 COM NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 04-09-2015 A 05-09-2015, TALLER DE GENERO, MEMO DP-DCPN-2015-0061-M.

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 120.00

3955 3845 22/09/2015 DEV NOR OGA 0924023583001 SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA

SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PURIFICADORES Y DISPENSADORES DE AGUA EN LA DP GUAYAQUIL, FACT. 001-001-00001201, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-151, CERTI PAPP 024.16, CERTI.PRESUPUESTARIA 376, KS

271.15 4.06 267.09 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 542.30

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015273 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3956 3956 22/09/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 07-09-2015 A 07-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MEMO DP-DPP17-2015-0453-M.

4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 4.00

3957 3957 22/09/2015 COM NOR OGA 1707333884 BRITO FUENTES MARLO PACIFICO

BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 25-08-2015 A 26-08-2015, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE MUJERES DONDE SE REALIZO ENTREVISTAS A PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEMO DP-DIA-2015-0066-M.

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 195.00

3958 3958 22/09/2015 COM NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 09-09-2015 A 09-09-2015, TRASLADO DE ING JAVIER ERAZO A VISITAR CONSULTORIOS JURIDICOS EN RIOBAMBA - SALASAKA Y AMBATO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M.

55.00 0.00 55.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 55.00

3959 3959 22/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:NO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, DEL PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO, CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS Y A PLAZO FIJO.

2,506,621.29 677,734.91 1,828,886.38 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,506,621.29

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015274 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 275: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3960 3845 22/09/2015 RDP NOR OGA 0924023583001 SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA

SANCHEZ PAREDES JESSICA CRISTINA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PURIFICADORES Y DISPENSADORES DE AGUA EN LA DP GUAYAQUIL, RDP-IVA, FACT. 001-001-00001201, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-151, CERTI PAPP 024.16, CERTI.PRESUPUESTARIA 376, MS

32.54 0.00 32.54 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 32.54

3961 3100 22/09/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($5489.30) Y CORRECTIVO ($5094.14)DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, KS

128.88 2.22 126.66 126.66 ERRADO KSIMALEZA3 N N N

3962 3100 22/09/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($5489.30) Y CORRECTIVO ($5094.14)DE LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, KS

128.88 2.23 126.65 126.65 ERRADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 N N N

Total Fuente: 001 128.88

3963 3963 22/09/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE 2 CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS DIRECTORES DE INCLUSION SOCIAL-INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD Y DE INVESTIGACIONES APLICADAS, FACTURA 001-030-34748, MEMO DP-SDO-2015-1573-M, CERTI PAPP 035.02.03, CERTI PRESUP 423.

67.20 0.00 67.20 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 67.20

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015275 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 276: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3964 3964 22/09/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-777-14258505, MEMO DP-SDO-2015-1585-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302

268.80 0.00 268.80 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 268.80

3965 3100 22/09/2015 RDP NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($92.71) Y CORRECTIVO ($51.63)DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA141I DE LA DP GUAYAS, RDP IVA, FACTURAS No. 001-001-2285 y 2286 CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, KS

15.46 0.00 15.46 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.46

3966 3100 22/09/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($92.71) Y CORRECTIVO ($51.63)DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA141I DE LA DP GUAYAS A LOS 21.000 KM, FACTURAS No. 001-001-2285 y 2286 CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, KS

128.88 2.23 126.65 126.65 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 128.88

3967 3946 22/09/2015 DEV NOR OGA 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 001-004-1665637, MEMO DP-SDO-2015-1570-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. KS

25.53 0.00 25.53 0.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 25.53

3968 3968 23/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:LI A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE LIQUIDACIONES DE HABERES PENDIENTES DE VARIOS EX SERVIDORES UNA VES ENTREGADA LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.

13,209.43 3,204.01 10,005.42 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 13,209.43

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015276 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 277: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3969 58 23/09/2015 DEV NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-29 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 007-001-260, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 25, GG

2,500.00 200.00 2,300.00 2,300.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 2,500.00

3970 58 23/09/2015 RDP NOR OGA 1102556063001 GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY

GUERRERO ACEVEDO JORGE ALEXANDRY.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN LOJA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-29 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 007-001-260, CERTI POA 005-02-01, CERTI PRESUP 25, GG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3971 3971 23/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:DT A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO DEL PERSONAL QUE MENSUALIZA DICHOS BENEFICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.

31,065.31 0.00 31,065.31 0.00 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31,065.31

3972 84 23/09/2015 DEV NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31-10-2015 RENPVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-191, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, GG

446.43 35.71 410.72 410.72 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 446.43

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015277 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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Page 278: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3973 84 23/09/2015 RDP NOR OGA 1801512698001 BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA

BAUTISTA JEREZ NORMA MAGDALENA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN QUITO - QUITUMBE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-80 VIGENTE 31-10-2015 RENPVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-191, CERTI POA 005-01-07, CERTI PRESUP 64, GG

53.57 0.00 53.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 53.57

3974 85 23/09/2015 DEV NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-11 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-492, CERTI POA 005-01-06, CERTI PRESUP 63, GG

150.00 12.00 138.00 138.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 150.00

3975 85 23/09/2015 RDP NOR OGA 1700994005001 URQUIZO MANUEL JESUSURQUIZO MANUEL JESUS.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN PEDRO VICENTE MALDONADO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-11 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-492, CERTI POA 005-01-06, CERTI PRESUP 63, GG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

3976 154 23/09/2015 DEV NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.AJOCABA S.A.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MANTA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-15 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2869, CERTI POA 005-03-08, CERTI PRESUP 72, GG

758.93 60.71 698.22 698.22 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 758.93

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015278 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

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Page 279: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3977 154 23/09/2015 RDP NOR OGA 1391725310001 JOCABA S.AJOCABA S.A.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MANTA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2013-15 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2869, CERTI POA 005-03-08, CERTI PRESUP 72, GG

91.07 0.00 91.07 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 91.07

3978 55 23/09/2015 DEV NOR OGA 1002062469001 SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA

SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA - IBARRA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-49 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-002-09, CERTI POA 005-01-05, CERTI PRESUP 24, GG

1,800.00 144.00 1,656.00 1,656.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,800.00

3979 3964 23/09/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-777-14258505, MEMO DP-SDO-2015-1585-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

240.00 0.00 240.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 480.00

3980 3964 23/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, FACTURA 001-777-14258505, MEMO DP-SDO-2015-1585-M, CERTI PAPP 007.03.01, CERTI PRESUP 302, GG

28.80 0.00 28.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 28.80

3981 86 23/09/2015 DEV NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.-ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-260, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, GG

2,500.00 200.00 2,300.00 2,300.00 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 2,500.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015279 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 280: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3982 86 23/09/2015 RDP NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.-RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-260, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, GG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3983 3963 23/09/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ADQUISICION DE 2 CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS DIRECTORES DE INCLUSION SOCIAL-INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD Y DE INVESTIGACIONES APLICADAS, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-139-2015, FACTURA 001-030-34748, MEMO DP-SDO-2015-1573-M, CERTI PAPP 035.02.03, CERTI PRESUP 423.GG

60.00 0.00 60.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 120.00

3984 3963 23/09/2015 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.-RDP, IVA ADQUISICION DE 2 CERTIFICADOS DIGITALES PARA LOS DIRECTORES DE INCLUSION SOCIAL-INTERCULTURALIDAD E IGUALDAD Y DE INVESTIGACIONES APLICADAS, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-139-2015, FACTURA 001-030-34748, MEMO DP-SDO-2015-1573-M, CERTI PAPP 035.02.03, CERTI PRESUP 423.

7.20 0.00 7.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.20

3985 382 23/09/2015 DEV NOR OGA 1716463524001 CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA

CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-37 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-111, CERTI POA 005-01-09, CERTI PRESUP 58, GG

2,500.00 200.00 2,300.00 2,300.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 2,500.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015280 DE

R00804107.rdlc

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3986 382 23/09/2015 RDP NOR OGA 1716463524001 CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA

CHANGO CALDERON MARIA LASTENIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-37 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-111, CERTI POA 005-01-09, CERTI PRESUP 58, GG

300.00 0.00 300.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 300.00

3987 76 23/09/2015 DEV NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-316, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, GG

120.00 9.60 110.40 110.40 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 120.00

3988 76 23/09/2015 RDP NOR OGA 0904813912001 CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA

CABRERA CHAVEZ CELESTE ELVIRA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - NARANJITO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-51 VIEGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-316, CERTI POA 005-03-04, CERTI PRESUP 18, GG

14.40 0.00 14.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 14.40

3989 53 23/09/2015 DEV NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-212, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, GG

280.00 22.40 257.60 257.60 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 280.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015281 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3990 3990 23/09/2015 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, MEMO DP-SDO-2015-1595-M, FACTURAS 001-777-17654320 A 17654331,17664774,17667054,17670537,17671020,17671025,17671034,17671035,17671089,17671110,17671594,17679485 CERTI.PAPP 007.03.03, CERTI PRESUP 440.

2,060.71 0.00 2,060.71 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 2,060.71

3991 53 23/09/2015 RDP NOR OGA 0905653226001 VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO

VELIZ SALAZAR JOSE ARTURO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN GUAYAS - SALITRE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-44 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-212, CERTI POA 005-03-05, CERTI PRESUP 19, GG

33.60 0.00 33.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 33.60

3992 3992 23/09/2015 COM NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURAS 001-004-54247,54248,50975, MEMO DP-SDO-2015-1598-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301.

9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 9.24

3993 3993 23/09/2015 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA 001-002-12950370, MEMO DP-SDO-2015-1597-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380

41.08 0.00 41.08 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 41.08

3994 3994 23/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8695357, MEMO DP-SDO-2015-1596-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

618.95 0.00 618.95 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 618.95

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015282 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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3995 3990 23/09/2015 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, MEMO DP-SDO-2015-1595-M, FACTURAS 001-777-17654320 A 17654331,17664774,17667054,17670537,17671020,17671025,17671034,17671035,17671089,17671110,17671594,17679485 CERTI.PAPP 007.03.03, CERTI PRESUP 440.GG

1,839.91 0.00 1,839.91 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,679.82

3996 3990 23/09/2015 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CNT EP.- RDP, IVA PAGO TELEFONÍA FIJA DP A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, MEMO DP-SDO-2015-1595-M, FACTURAS 001-777-17654320 A 17654331,17664774,17667054,17670537,17671020,17671025,17671034,17671035,17671089,17671110,17671594,17679485 CERTI.PAPP 007.03.03, CERTI PRESUP 440.GG

220.80 0.00 220.80 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 220.80

3997 3992 23/09/2015 DEV NOR OGA 1060031300001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I

EMAPA I.- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURAS 001-004-54247,54248,50975, MEMO DP-SDO-2015-1598-M, CERTI PAPP 008.02, CERTI PRESUP 301. GG

9.24 0.00 9.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 9.24

3998 3993 23/09/2015 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE SA.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA 001-002-12950370, MEMO DP-SDO-2015-1597-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. GG

41.08 0.00 41.08 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 41.08

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015283 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 284: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

3999 3949 23/09/2015 DEV NOR OGA 1710936913 ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES

ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - PUYO, DE 11-09-2015 A 11-09-2015, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS ACREDITADOS - UNIANDES PUYO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M.KS.

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4000 3950 23/09/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 08-09-2015 A 08-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0454-M. K.S

42.00 0.00 42.00 42.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 42.00

4001 3950 23/09/2015 DEV NOR OGA 1714440672 ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL

ESTRELLA CHALACAN MAX FIDEL.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 08-09-2015 A 08-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE LATACUNGA, MEMO DP-DPP17-2015-0454-M. K.S

42.00 0.00 42.00 42.00 ERRADO KSIMALEZA3 N N N

4002 3951 23/09/2015 DEV NOR OGA 0201632585 PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE

PAZMINO BAYAS DARWIN VICENTE.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS SONIA BERMEO - GLORIA QUEZADA Y DIEGO SIZALEMA AL CRS DE COTOPAXI, MEMO DP-DPP17-2015-0450-M. K.S

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4003 3952 23/09/2015 DEV NOR OGA 1204924292 ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES

ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 09-09-2015 A 09-09-2015, VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS: U NACIONAL DE CHIMBORAZO - UNIANDES SALASACA - U TECNOLOGICA INDOAMERICA DE AMBATO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M. K.S

65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 65.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015284 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

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MONTO SALDO

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No.CUR

Page 285: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4004 3953 23/09/2015 DEV NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 27-08-2015 A 27-08-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO MARLO BRITO, MEMO DP-DIA-2015-0068-M. K.S

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4005 4005 23/09/2015 COM NOR OGA 1791833546001 TIRES PLUS PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA

TIRES PLUS PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA.- PARA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP, FACTURA 001-001-75413, MEMO DP-SDO-2015-1612-M, CERTI.PAPP 078.02, CERTI PRESUP 436.

5,312.70 0.00 5,312.70 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 5,312.70

4006 3954 23/09/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- VIATICO COMISION, QUITO - CUENCA, DE 04-09-2015 A 05-09-2015, TALLER DE GENERO, MEMO DP-DCPN-2015-0061-M. K.S

120.00 0.00 120.00 120.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 120.00

4007 3956 23/09/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 07-09-2015 A 07-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, MEMO DP-DPP17-2015-0453-M. K.S

4.00 0.00 4.00 4.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 4.00

4008 3957 23/09/2015 DEV NOR OGA 1707333884 BRITO FUENTES MARLO PACIFICO

BRITO FUENTES MARLO PACIFICO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 25-08-2015 A 26-08-2015, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE MUJERES DONDE SE REALIZO ENTREVISTAS A PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEMO DP-DIA-2015-0066-M. K.S

195.00 0.00 195.00 195.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 195.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015285 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 286: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4009 3994 23/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PORTOVIEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8685357, MEMO DP-SDO-2015-1596-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. GG

618.95 0.00 618.95 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 618.95

4010 3958 23/09/2015 DEV NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO COMISION, QUITO - RIOBAMBA, DE 09-09-2015 A 09-09-2015, TRASLADO DE ING JAVIER ERAZO A VISITAR CONSULTORIOS JURIDICOS EN RIOBAMBA - SALASAKA Y AMBATO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M. K.S

55.00 0.00 55.00 55.00 APROBADO KSIMALEZA3 KSIMALEZA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 55.00

4011 55 23/09/2015 RDP NOR OGA 1002062469001 SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA

SANCHEZ ORTEGA DANIELA MARIELA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN IMBABURA - IBARRA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-49 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-002-09, CERTI POA 005-01-05, CERTI PRESUP 24, GG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

4012 86 23/09/2015 DEV NOR OGA 1102922836001 ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE ROSILLO CELI PAUL ENRIQUE.-ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN EL ORO - MACHALA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-28 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-360, CERTI POA 005-03-01, CERTI PRESUP 23, GG

2,500.00 200.00 2,300.00 2,300.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 2,500.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015286 DE

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4013 434 23/09/2015 DEV NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-45 VIGENTE HASTA EL 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-57911, CERTI PAPP 013-01, CERTI PRESUP 90, GG

62.95 0.00 62.95 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 125.90

4014 434 23/09/2015 RDP NOR OGA 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP MACHALA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-45 VIGENTE HASTA EL 31-12-2014 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-57911, CERTI PAPP 013-01, CERTI PRESUP 90, GG

7.55 0.00 7.55 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.55

4015 88 24/09/2015 DEV NOR OGA 1302900020001 BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA

BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CHONE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-78 VIGENTE 31-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-606, CERTI POA 005-03-06, CERTI PRESUP 20, GG

312.50 25.00 287.50 287.50 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 312.50

4016 88 24/09/2015 RDP NOR OGA 1302900020001 BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA

BARRETO SANTOS MARIA MARGARITA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CHONE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-78 VIGENTE 31-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 001-001-606, CERTI POA 005-03-06, CERTI PRESUP 20, GG

37.50 0.00 37.50 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 37.50

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015287 DE

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Page 288: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4017 600 24/09/2015 DEV NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.MAZMOTORS S.A.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3483 EN DICIEMBRE 2014 DE LA DP QUITO -GARANTIA TECNICA VIGENTE EN CONTRATO DP-DAJ-2013-022 VIH¡GENTE POR 5 AÑOS, FACTURA 006-023-6375-6376, CERTI PAPP 012-04, CERTI PRESUP 86, GG

135.44 1.96 133.48 133.48 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 135.44

4018 600 24/09/2015 RDP NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A.MAZMOTORS S.A.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS PEI 3483 EN DICIEMBRE 2014 DE LA DP QUITO -GARANTIA TECNICA VIGENTE EN CONTRATO DP-DAJ-2013-022 VIH¡GENTE POR 5 AÑOS, FACTURA 006-023-6375-6376, CERTI PAPP 012-04, CERTI PRESUP 86, GG

16.25 0.00 16.25 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 16.25

4019 1275 24/09/2015 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2015-03 SUSCRITO EL 05-02-2015 VIGENTE POR 365 DIAS, FACTURA Nº 001-020-5296, CERTI POA 014-01, CERTI PRESUP 95, GG

2,090.40 0.00 2,090.40 2,090.40 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 2,090.40

4020 3873 24/09/2015 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A., ADQUISICION DE 100 MASCARILLAS Y 100 LENTES DE PROTECCION POR ESTADO DE EMERGENCIA DEL VOLCAN COTOPAXI, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-142-2015,FACT.004-905-000032413-S-440 SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JB-2015-023, CERTI PAPP 017.11, CERTI.PRESUPUESTARIA 425, GG.

729.47 7.29 722.18 722.18 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 729.47

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015288 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 289: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4021 3873 24/09/2015 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A., RDP, IVA ADQUISICION DE 100 MASCARILLAS Y 100 LENTES DE PROTECCION POR ESTADO DE EMERGENCIA DEL VOLCAN COTOPAXI, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-142-2015,FACT.004-905-000032413-S-440 SEGUN SOLICITUD DE B O SERVICIOS No DP-JB-2015-023, CERTI PAPP 017.11, CERTI.PRESUPUESTARIA 425, GG.

87.54 0.00 87.54 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 87.54

4022 1445 24/09/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DCPN POR EL PERIODO DE 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2015, CONTRATO SUSCRITO 15-04-2015 , FACTURA 001-001-789, CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34, GG

1,236.00 123.60 1,112.40 1,112.40 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,236.00

4023 1445 24/09/2015 RDP NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- RDP, IVA CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DCPN POR EL PERIODO DE 16 DE JULIO AL 15 AGOSTO 2015, CONTRATO SUSCRITO 15-04-2015 , FACTURA 001-001-789, CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34, GG

148.32 0.00 148.32 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 148.32

4024 3826 24/09/2015 DEV NOR OGA 1400226849001 FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO

FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO, PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES, OREDEN DE COMPRA Nº INF-DP-124-2015, FACT.001-001-5496, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1507-M Y S B O S No DP-JSG-2015-157, CERTI PAPP 039.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 391,GG.

259.97 2.60 257.37 257.37 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 259.97

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015289 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 290: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4025 3826 24/09/2015 RDP NOR OGA 1400226849001 FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO

FUENMAYOR SOLORZANO MILTON ALBERTO.-RDP, IVA PARA LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES INSTITUCIONALES, OREDEN DE COMPRA Nº INF-DP-124-2015, FACT.001-001-5496, SEGÚN MEMO DP-SDO-2015-1507-M Y S B O S No DP-JSG-2015-157, CERTI PAPP 039.02, CERTI.PRESUPUESTARIA 391,GG.

31.20 0.00 31.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 31.20

4026 1528 24/09/2015 DEV NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL TERCERA Y CUARTA EDICION DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11-03-2015, FACTURA 001-001-942, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, GG

6,335.00 126.70 6,208.30 6,208.30 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 6,335.00

4027 1528 24/09/2015 RDP NOR OGA 1790408515001 EDIECUATORIAL C.A.EDIECUATORIAL C.A.- RDP, IVA SEGUNDO PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION BIMENSUAL DE LA REVISTA INSTITUCIONAL TERCERA Y CUARTA EDICION DURANTE EL AÑO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-08 SUSCRITO EL 11-03-2015, FACTURA 001-001-942, CERTI PAPP 015-05-01, CERTI PRESUP 185, GG

760.20 0.00 760.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 760.20

4028 4028 24/09/2015 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 002-002-19379, MEMO DP-DGA-2015-0486-M, CERTI PAPP 017.09, CERTI PRESUP 403.

988.70 0.00 988.70 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 988.70

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015290 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 291: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4029 4029 24/09/2015 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, FACTURA 001-001-44677, MEMO DP-DGA-2015-0486-M, CERTI PAPP 017.09, CERTI PRESUP 403.

6,778.34 0.00 6,778.34 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 6,778.34

4030 3789 24/09/2015 DEV NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A.LICENCIAS.EC S.A.RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE LAS LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS PARA EQUIPO DE DISEÑO, 12 MESES HASTA EL 24-08-2016, ORDEN DE COMP Nº INF-DP-121-2015, FACT.001-001-1415, SEGUN SBOS No DP-SCC-2015-016, MEMORANDO DP-SDO-2015-1506-M, CERTI PAPP 071.01, CERTI.PRE 392, GG.

2,296.00 22.96 2,273.04 2,273.04 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 2,296.00

4031 3789 24/09/2015 RDP NOR OGA 0992732164001 LICENCIAS.EC S.A.LICENCIAS.EC S.A.RDP, IVA RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DE LAS LICENCIAS DE PAQUETES INFORMATICOS PARA EQUIPO DE DISEÑO, 12 MESES HASTA EL 24-08-2016, ORDEN DE COMP Nº INF-DP-121-2015, FACT.001-001-1415, SEGUN SBOS No DP-SCC-2015-016, MEMO DP-SDO-2015-1506-M, CERTI PAPP 071.01, CERTI.PRE 392,GG

275.52 0.00 275.52 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 275.52

4032 2390 24/09/2015 DEV NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-26 SUSCRITO EL 01-06-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1742, CERTI PAPP 005.01.19, CERTI PRESUP 348, GG

1,500.00 120.00 1,380.00 1,380.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,500.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015291 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 292: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4033 4033 24/09/2015 COM NOR OGA 0200672160001 PAZMINO GRANIZO ERNESTO WILLIMPER SOCRATES

PAZMINO GRANIZO ERNESTO WILLIMPER SOCRATES, PAGO CUOTA ANUAL DEL CONVENIO DE LA AIDEF 2015, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NO. 851 SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-DPL-2015-001, CERTI PAPP 037-01, CERTI.PRESPUPUESTARIA 281, MSPG.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 200.00

4034 2390 24/09/2015 RDP NOR OGA 0800091910001 LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA

LEVERONE BUJASE VIVIEN EMMA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP ESMERALDAS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-26 SUSCRITO EL 01-06-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1742, CERTI PAPP 005.01.19, CERTI PRESUP 348, GG

180.00 0.00 180.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 180.00

4035 983 24/09/2015 DEV NOR OGA 1703718849001 GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS

GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2015-05 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-785, CERTI PAPP 005-02-04, CERTI PRESUP 152, GG

800.00 64.00 736.00 736.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 800.00

4036 983 24/09/2015 RDP NOR OGA 1703718849001 GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS

GONZALEZ GARZON MARIANA DE JESUS.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE, CONTRATO DP-DAJ-2015-05 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-785, CERTI PAPP 005-02-04, CERTI PRESUP 152, GG

96.00 0.00 96.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 96.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015292 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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4037 80 24/09/2015 DEV NOR OGA 1310467756001 ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL

ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-55, CERTI POA 005-03-09, CERTI PRESUP 59, GG

200.00 16.00 184.00 184.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 200.00

4038 80 24/09/2015 RDP NOR OGA 1310467756001 ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL

ZAMBRANO ROMERO WALTER DANIEL.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - BAHIA DE CARAQUEZ CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-53 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-55, CERTI POA 005-03-09, CERTI PRESUP 59, GG

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 24.00

4039 738 24/09/2015 DEV NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-642, CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

392.04 7.84 384.20 384.20 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 392.04

4040 738 24/09/2015 RDP NOR OGA 1704131067001 SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA

SANCHEZ ONATE GLORIA TERESA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP QUITO - TRIBUNALES PENALES CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-17 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-642, CERTI PAPP 015-03-15, CERTI PRESUP 215, GG

47.04 0.00 47.04 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 47.04

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015293 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 294: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4041 737 24/09/2015 DEV NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-464, CERTI PAPP 015-03-14, CERTI PRESUP 211, GG

60.46 1.21 59.25 59.25 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 60.46

4042 737 24/09/2015 RDP NOR OGA 1718635061001 TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA

TOSCANO MONTALVAN MERCEDES KARINA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LA DP IBARRA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO DP-DAJ-2014-022 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-464, CERTI PAPP 015-03-14, CERTI PRESUP 211, GG

7.26 0.00 7.26 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 7.26

4043 2173 24/09/2015 DEV NOR OGA 1000145183001 CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA

CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI - INTERIORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-070-2015, FACTURA Nº 001-001-120, CERTI PAPP 015-03-20, CERTI PRESUP 264, GG

6.80 0.14 6.66 6.66 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 6.80

4044 2173 24/09/2015 RDP NOR OGA 1000145183001 CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA

CHAUZA ARMAS MARIA LUCRECIA.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DP ATUNTAQUI - INTERIORES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-070-2015, FACTURA Nº 001-001-120, CERTI PAPP 015-03-20, CERTI PRESUP 264, GG

0.82 0.00 0.82 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 0.82

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015294 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 295: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4045 463 24/09/2015 DEV NOR OGA 0702981408001 GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO

GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-10 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, NOTA DE VENTA 34.26, CERTI PAPP 015-02-04, CERTI PRESUP 107, GG

34.26 0.00 34.26 34.26 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 34.26

4046 3100 24/09/2015 DEV NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- CORRECTIVO ($5094.14)DEL VEHICULOPEQ0916 DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2284, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, GG

535.36 5.95 529.41 529.41 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 535.36

4047 3100 24/09/2015 RDP NOR OGA 0916661275001 HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN

HIDALGO CAICEDO DIGNO IVAN.- RDP, IVA CORRECTIVO ($5094.14)DEL VEHICULOPEQ0916 DP GUAYAS QUE NO CUENTAN CON GARANTIA TECNICA VIGENTE, CONTRATO DP-DAJ-2015-23 SUSCRITO EL 26-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-2284, CERTI PAPP 012-17, CERTI PRESUP 242, GG

64.24 0.00 64.24 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 64.24

4048 1275 24/09/2015 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

TAME EP.- RDP, IVA PARA CUBRIR EL SERVICIO DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES E INTERNACIONALES QUE OPERA EN TAME EP, CORRESPONDIENTE AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2015-03 SUSCRITO EL 05-02-2015 VIGENTE POR 365 DIAS, FACTURA Nº 001-020-5296, CERTI POA 014-01, CERTI PRESUP 95, GG

223.20 0.00 223.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 223.20

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015295 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 296: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4049 4049 24/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8477295, MEMO DP-SDO-2015-1620-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

48.81 0.00 48.81 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 48.81

4050 4050 24/09/2015 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PRICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA 001-999-28308, MEMO DP-SDO-2015-1619-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

1,836.10 0.00 1,836.10 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,836.10

4051 4051 24/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8452107, MEMO DP-SDO-2015-1618-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

81.16 0.00 81.16 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 81.16

4052 4052 24/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8597270, MEMO DP-SDO-2015-1617-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

51.06 0.00 51.06 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 51.06

4053 4053 24/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8534598, MEMO DP-SDO-2015-1616-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 124.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015296 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 297: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4054 4054 24/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TOSAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8655316, MEMO DP-SDO-2015-1615-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

24.20 0.00 24.20 0.37 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 24.20

4055 4055 24/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 009-003-214397, MEMO DP-SDO-2015-1614-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

38.71 0.00 38.71 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 38.71

4056 4049 24/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MONTECRISTI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8477295, MEMO DP-SDO-2015-1620-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. GG

48.81 0.00 48.81 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 48.81

4057 4050 24/09/2015 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP PRICHINCHA - EDIFICIO ORION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FACTURA 001-999-28308, MEMO DP-SDO-2015-1619-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. GG

1,836.10 0.00 1,836.10 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1,836.10

4058 4051 24/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP MANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8452107, MEMO DP-SDO-2015-1618-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.GG

81.16 0.00 81.16 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 81.16

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015297 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 298: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4059 4052 24/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CALCETA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8597270, MEMO DP-SDO-2015-1617-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.GG

51.06 0.00 51.06 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 51.06

4060 4053 24/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP CHONE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8534598, MEMO DP-SDO-2015-1616-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.GG

124.00 0.00 124.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 124.00

4061 4054 25/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TOSAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 033-001-8655316, MEMO DP-SDO-2015-1615-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. GG

23.83 0.00 23.83 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 23.83

4062 4062 25/09/2015 COM NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- ADQUISICION DE INYECTORES Y BOBINAS PARA EL VEHICULO DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, FACTURA 001-001-843, MEMO DP-SDO-2015-1627-M, CERTI PAPP 078.01, CERTI PRESUP 419.

1,860.10 0.00 1,860.10 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 1,860.10

4063 4063 25/09/2015 COM NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMSION, QUITO - LATACUNGA, DE 15-09-2015 A 15-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO MARLO BRITO, MEMO DP-DCPN-2015-0070-M.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015298 DE

R00804107.rdlc

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4064 4064 25/09/2015 COM NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 03-09-2015 A 03-09-2015, TRASLADO DE DUNCIONARIO ANDRES MENA, MEMO DP-DPP17-2015-0451-M.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

4065 4072 25/09/2015 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 009-003-214397, MEMO DP-SDO-2015-1614-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380. GG

39.34 0.63 38.71 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.34

4066 4066 25/09/2015 COM NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL A MANABI, MEMO DP-DPR5-2015-0036-M.

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

4067 4067 25/09/2015 COM NOR OGA 0200672160 ERNESTO PAZMINOERNESTO PAZMINO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14-09-2015 A 14-09-2015, ASISTIR A LA POSESION DE JUECES Y NOTARIOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y A MESA DE JUSTICIA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPG-2015-0104-M.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 65.00

4068 463 25/09/2015 DEV NOR OGA 0702981408001 GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO

GONZALEZ PALADINES NELLY ROCIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LAS OFICINAS DE LA DP HUAQUILLAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-10 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, NOTA DE VENTA Nº 001-001-239, CERTI PAPP 015-02-04, CERTI PRESUP 107, GG

34.26 0.00 34.26 34.26 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 34.26

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015299 DE

R00804107.rdlc

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4069 4069 25/09/2015 COM NOR OGA 1705934832 POZO IZURIETA FAUSTOPOZO IZURIETA FAUSTO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 28-08-2015 A 28-08-2015, SUPERVICION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DP GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2015-0451-M.

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 65.00

4070 4055 25/09/2015 COM RTO OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- (ERROR NO SE TOMO EN CTA LOS INTERERESES) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 009-003-214397, MEMO DP-SDO-2015-1614-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

(38.71) 0.00 (38.71) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

4071 3948 25/09/2015 DEV NOR OGA 0190364291001 CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.

CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.- PARA ADQUIRIR CAJAS DE CARTON PARA EL ENVIO DE SUMINISTROS HACIA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-132-2015, FACTURA 002-001-19263, MEMO DP-SDO-2015-1583-M, CERTI PAPP 017.10, CERTI PRESUP 415.GG

770.00 7.70 762.30 762.30 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 770.00

4072 4072 25/09/2015 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP TENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 009-003-214397, MEMO DP-SDO-2015-1614-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380.

39.34 0.00 39.34 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 39.34

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015300 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 301: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4073 3948 25/09/2015 RDP NOR OGA 0190364291001 CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.

CARTONERA DEL AUSTRO CARTOAUSTRO CIA. LTDA.- RDP, IVA PARA ADQUIRIR CAJAS DE CARTON PARA EL ENVIO DE SUMINISTROS HACIA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-132-2015, FACTURA 002-001-19263, MEMO DP-SDO-2015-1583-M, CERTI PAPP 017.10, CERTI PRESUP 415.GG

92.40 0.00 92.40 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 92.40

4074 4074 25/09/2015 CYD NOR SUE 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICA PLANTA CENTRAL

[P:09 T:HO A:2015] GRUPO 51 015 9999 DEFENSORIA PUBLICA.- PAGO DEL BENEFICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL SUJETO A CODIGO DE TRABAJO AL CUAL NO SE BRINDO EL SERVICIO DE ALIMENTACION.

4,283.47 0.00 4,283.47 4,283.47 APROBADO VGARCIA3 VGARCIA3 VGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 4,283.47

4075 3947 25/09/2015 DEV NOR OGA 0912821998001 LOOR PAREDES MONICA CAROLA

LOOR PAREDES MONICA CAROLA.- COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 21-22-28 Y 29 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ORDEN DE COMPRA INF-DP-130-2015, FACTURA 001-001-24, MEMO DP-SDO-2015-1558-M, CERTI PAPP 066.03, CERTI PRESUP 409. GG

1,080.00 21.60 1,058.40 1,058.40 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,080.00

4076 3947 25/09/2015 RDP NOR OGA 0912821998001 LOOR PAREDES MONICA CAROLA

LOOR PAREDES MONICA CAROLA.- RDP, IVA COFFEE BREAK Y ALMUERZO PARA LA CAPACITACION DE GENERO Y DERECHOS HUMANOS LOS DIAS 21-22-28 Y 29 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ORDEN DE COMPRA INF-DP-130-2015, FACTURA 001-001-24, MEMO DP-SDO-2015-1558-M, CERTI PAPP 066.03, CERTI PRESUP 409. GG

129.60 0.00 129.60 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 129.60

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015301 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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FECHA PAGO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 302: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4077 3175 25/09/2015 DEV NOR OGA 1600275034001 FREIRE VALVERDE CARLOS DARWIN

FREIRE VALVERDE CARLOS DARWIN.- MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUYO, FACTURA 001-001-684, MEMO DP-SDO-2015-1260-M, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-110-2015, CERTI PAPP 006.16, CERTI PRESUP 361, GG

325.00 6.50 318.50 318.50 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 325.00

4078 3175 25/09/2015 RDP NOR OGA 1600275034001 FREIRE VALVERDE CARLOS DARWIN

FREIRE VALVERDE CARLOS DARWIN.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP PUYO, FACTURA 001-001-684, MEMO DP-SDO-2015-1260-M, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-110-2015, CERTI PAPP 006.16, CERTI PRESUP 361, GG

39.00 0.00 39.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 39.00

4079 4063 25/09/2015 DEV NOR OGA 0202048740 ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA

ROMEO JESUS QUINTANA QUINATOA.- VIATICO COMSION, QUITO - LATACUNGA, DE 15-09-2015 A 15-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO MARLO BRITO, MEMO DP-DCPN-2015-0070-M.GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4080 4064 25/09/2015 DEV NOR OGA 0200476935 MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN

MURILLO SANCHEZ ALBERTO GERMAN.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 03-09-2015 A 03-09-2015, TRASLADO DE DUNCIONARIO ANDRES MENA, MEMO DP-DPP17-2015-0451-M.GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4081 4066 25/09/2015 DEV NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL A MANABI, MEMO DP-DPR5-2015-0036-M.GG

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015302 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 303: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4082 4067 25/09/2015 DEV NOR OGA 0200672160 ERNESTO PAZMINOERNESTO PAZMINO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 14-09-2015 A 14-09-2015, ASISTIR A LA POSESION DE JUECES Y NOTARIOS DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y A MESA DE JUSTICIA ORGANIZADA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA, MEMO DP-DPG-2015-0104-M.GG

65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO GGARCIA3 LJUAREZ3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 65.00

4083 4069 25/09/2015 DEV NOR OGA 1705934832 POZO IZURIETA FAUSTOPOZO IZURIETA FAUSTO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 28-08-2015 A 28-08-2015, SUPERVICION ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DP GUAYAQUIL, MEMO DP-DGA-2015-0451-M.GG

65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 65.00

4084 4084 25/09/2015 COM NOR OGA 0300394848001 TAPIA ROJAS LUIS MARCOTAPIA ROJAS LUIS MARCO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFCINAS DE LA DP CAÑAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-29 VIGENTE DEL 01-09-2015 A 31-12-2015, CERTI PAPP 005.02.07, CERTI PRESUP 345.

3,409.28 0.00 3,409.28 3,409.28 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 3,409.28

4085 4033 25/09/2015 COM RTO OGA 0200672160001 PAZMINO GRANIZO ERNESTO WILLIMPER SOCRATES

PAZMINO GRANIZO ERNESTO WILLIMPER SOCRATES, PAGO CUOTA ANUAL DEL CONVENIO DE LA AIDEF 2015, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NO. 851 SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-DPL-2015-001, CERTI PAPP 037-01, CERTI.PRESPUPUESTARIA 281, (reverso) MSPG.

(200.00) 0.00 (200.00) 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001

4086 4086 25/09/2015 COM NOR OGA 0200672160 ERNESTO PAZMINOERNESTO PAZMINO, REEMBOLSO PAGO ANUAL DEL CONVENIO DE LA AIDEF 2015, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NO.001-001-0000851, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-DPL-2015-001, CERTI PAPP 037-01, CERTI. PRESUPUESTARIA 281, MSPG.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MARIAP3 MARIAP3 APEREZ3 N N N

Total Fuente: 001 200.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015303 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 304: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4087 4086 25/09/2015 DEV NOR OGA 0200672160 ERNESTO PAZMINOERNESTO PAZMINO, REEMBOLSO PAGO ANUAL DEL CONVENIO DE LA AIDEF 2015, LIQUIDACIÓN DE COMPRA NO.001-001-0000851, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-DPL-2015-001, CERTI PAPP 037-01, CERTI. PRESUPUESTARIA 281, GG.

200.00 0.00 200.00 200.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 200.00

4088 3876 28/09/2015 DEV NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A., CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LAS MOTOS DE LA DP, DURACIÓN 1 AÑO DESDE EL 12-08-2015, FACT. 001-002-3662, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-149, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-128-2015, CERTI PAPP 007.01.06, CERTI.PRESUPUESTARIA 382, GG.

1,750.00 35.00 1,715.00 1,715.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,750.00

4089 4089 28/09/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 281 No Entrada: 1905

35.71 0.36 35.35 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 35.71

4090 4090 28/09/2015 REG NOR OGA 1768157440001 DEFENSORIA PUBLICARendición de la Entidad:15-9999-0 No de fondo: 304 No Entrada: 2018

107.03 1.60 105.43 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 107.03

4091 4091 28/09/2015 COM NOR OGA 1710936913 ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES

ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 18-09-2015 A 18-09-2015, VISITA A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS ACREDITADOS: UNIANDES, MEMO DP-DAS-2015-0019-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

4092 4092 28/09/2015 COM NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 09-09-2015 A 09-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS VERONICA MALES - DIEGO POZO - MANUEL ASTUDILLO, MEMO DP-DPP17-2015-0455-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015304 DE

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Page 305: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4093 4093 28/09/2015 COM NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO - COMISION, QUITO - PUYO, DE 11-09-2015 A 11-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS, MEMO DP-DAS-2015-0021-M, AP

55.00 0.00 55.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 55.00

4094 3876 28/09/2015 RDP NOR OGA 1791354400001 AUDIOAUTO S.A.AUDIOAUTO S.A. RDP, IVA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE LAS MOTOS DE LA DP, DURACIÓN 1 AÑO DESDE EL 12-08-2015, FACT. 001-002-3662, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-149, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-128-2015, CERTI PAPP 007.01.06, CERTI.PRESUPUESTARIA 382,GG.

210.00 0.00 210.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 210.00

4095 4095 28/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 057-001-3432014, MEMO DP-SDO-2015-1637-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

172.88 0.00 172.88 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 172.88

4096 4081 28/09/2015 DEV RTO OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL A MANABI, MEMO DP-DPR5-2015-0036-M.GG

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

4097 4097 28/09/2015 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 017-019-8615, MEMO DP-SDO-2015-1638-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

748.34 0.00 748.34 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 748.34

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015305 DE

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4098 3944 28/09/2015 DEV NOR OGA 1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO

RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- ELABORACION DE UN BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-127-2015, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SAF-2015-001, CERTI PAPP 072.01, FACT. 001-001-9612, CERTI-PRESUPUESTARIA 400, GG.

13.00 0.26 12.74 12.74 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 13.00

4099 3944 28/09/2015 RDP NOR OGA 1702983824001 RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO

RUIZ BENAVIDES CESAR AUGUSTO.- RDP, IVA ELABORACION DE UN BLOCK DE LIQUIDACIONES DE COMPRA DE BIENES Y-O SERVICIOS, ORDEN DE COMPRA Nº INF-DP-127-2015, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-SAF-2015-001, CERTI PAPP 072.01, FACT. 001-001-9612, CERTI-PRESUPUESTARIA 400, GG.

1.56 0.00 1.56 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.56

4100 4066 28/09/2015 COM RTO OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- (error en formulario de viaticos) VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - PORTOVIEJO, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL A MANABI, MEMO DP-DPR5-2015-0036-M.

(40.00) 0.00 (40.00) 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001

4101 1962 28/09/2015 DEV NOR OGA 0490007458001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP CARCHI, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-16 SUSCRITO EL 29 DE ABRIL VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-97, CERTI PAPP 005.01.18, CERTI PRESUP 296, GG

900.00 72.00 828.00 828.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 900.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015306 DE

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Page 307: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4102 1962 28/09/2015 RDP NOR OGA 0490007458001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EDUCADORES TULCAN LTDA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP CARCHI, CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-16 SUSCRITO EL 29 DE ABRIL VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-97, CERTI PAPP 005.01.18, CERTI PRESUP 296, GG

108.00 0.00 108.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 108.00

4103 4103 28/09/2015 COM NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 072-005-526975,526974, MEMO DP-SDO-2015-1639-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, AP

224.17 0.00 224.17 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 224.17

4104 1926 28/09/2015 DEV NOR OGA 1103417083001 JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO

JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS DE LA DP EN GUARANDA - BOLIVAR CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-06 SUSCRITO EL 03-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA 001-001-322, CERTI PAPP 005-03-16, CERTI PRESUP 182, DG

1,400.00 112.00 1,288.00 1,288.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,400.00

4105 1926 28/09/2015 RDP NOR OGA 1103417083001 JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO

JIMENEZ GONZALEZ MAX ALEJANDRO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICIANAS DE LA DP EN GUARANDA - BOLIVAR CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-06 SUSCRITO EL 03-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA 001-001-322, CERTI PAPP 005-03-16, CERTI PRESUP 182, DG

168.00 0.00 168.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 168.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015307 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 308: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4106 400 28/09/2015 DEV NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, FACTURA Nº 002-001-492, CERTI POA 005-01-13, CERTI PRESUP 70, DG

420.00 33.60 386.40 386.40 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 420.00

4107 400 28/09/2015 RDP NOR OGA 1100825445001 ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO

ENCARNACION CELI ANGEL DIONICIO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SHUSHUFINDI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-86 VIGENTE HASTA EL 30-11-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 002-001-492, CERTI POA 005-01-13, CERTI PRESUP 70, DG

50.40 0.00 50.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 50.40

4108 4108 28/09/2015 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.- CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE INCENDIO-EQUIPO ELECTRONICO-ROBO DE NEGOCIOS-VEHICULOS-ROTURA DE MAQUINARIA-RESPONSABILIDAD CIVIL-FIDELIDAD PARA LOS BIENES Y FUNCIONARIOS DE LA DP, FACTURAS 002-900-4609 A 4614 Y 4617, CERTI PRESUP 397, AP

96,433.48 0.00 96,433.48 96,433.48 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 96,433.48

4109 530 28/09/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 DE LA DP GUAYAQUIL - CONTRATO GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 (GARANTIA 5 AÑOS) , FACTURA Nº 002-102-9195, CERTI PAPP 012-10, CERTI PRESUP 80, AP

126.51 1.74 124.77 124.77 ERRADO GGARCIA3 GGARCIA3 N N N

Total Fuente: 001 126.51

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015308 DE

R00804107.rdlc

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Page 309: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4110 530 28/09/2015 DEV NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 DE LA DP GUAYAQUIL - CONTRATO GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 (GARANTIA 5 AÑOS) , FACTURA Nº 002-102-9195, CERTI PAPP 012-10, CERTI PRESUP 80, GG

126.51 1.74 124.77 124.77 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 126.51

4111 530 28/09/2015 RDP NOR OGA 1790009289001 AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.

AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- RDP, IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 35.000KM DEL VEHICULO PLACAS PEI3473 DE LA DP GUAYAQUIL - CONTRATO GARANTIA VIGENTE DP-DAJ-2013-019 (GARANTIA 5 AÑOS) , FACTURA Nº 002-102-9195, CERTI PAPP 012-10, CERTI PRESUP 80, GG

15.18 0.00 15.18 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.18

4112 532 28/09/2015 DEV NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO INDEFINIDO, MEMO DP-SDO-2015-294-M, FACTURA Nº 001-051-342, CERTI PAPP 013-06, CERTI PRESUP 93, GG

33.79 0.00 33.79 33.79 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 33.79

4113 532 28/09/2015 RDP NOR OGA 0190158802001 COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.

COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.- RDP, IVA PROVISION DE COMBUSTIBLE EN LA DP CUENCA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO INDEFINIDO, MEMO DP-SDO-2015-294-M, FACTURA Nº 001-051-342, CERTI PAPP 013-06, CERTI PRESUP 93, GG

4.06 0.00 4.06 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.06

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015309 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 310: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4114 1501 29/09/2015 DEV NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-11 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-802, CERTI PAPP 005-03-17, CERTI PRESUP 222, DG

1,150.00 92.00 1,058.00 1,058.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,150.00

4115 1501 29/09/2015 RDP NOR OGA 0200124329001 BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD

BENAVIDES BORJA ELVA NATIVIDAD.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS EN LA DP LOS RIOS CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-11 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-802, CERTI PAPP 005-03-17, CERTI PRESUP 222, DG

138.00 0.00 138.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 138.00

4116 87 29/09/2015 DEV NOR OGA 1302540214001 ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA

ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MONTECRISTI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-03-12, FACT. N° 002-001-1308, CERTI PRESUP 61, DG

150.00 12.00 138.00 138.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 150.00

4117 87 29/09/2015 RDP NOR OGA 1302540214001 ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA

ARTEAGA PARRAGA DEYSI NOBERTINA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - MONTECRISTI CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-85 VIGENTE 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, CERTI POA 005-03-12, IVA RDP, FACT. N° 002-001-1308, CERTI PRESUP 61, DG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015310 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

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EJERCICIO: 2015

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4118 83 29/09/2015 DEV NOR OGA 1301308720001 CHILAN VELIZ JESUS MARIACHILAN VELIZ JESUS MARIA.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CALCETA, MES DE SEPTIEMBRE, FACTURA No. 001-001-240, CONTRATO DP-DAJ-2014-82 VIGENTE 31-10-2015, CERTI POA 005-03-13, CERTI PREUP 62, DG

150.00 12.00 138.00 138.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 150.00

4119 83 29/09/2015 RDP NOR OGA 1301308720001 CHILAN VELIZ JESUS MARIACHILAN VELIZ JESUS MARIA.- RENOVACION DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - CALCETA, MES DE SEPTIEMBRE, IVA RDP, FACTURA No. 001-001-240, CONTRATO DP-DAJ-2014-82 VIGENTE 31-10-2015, CERTI POA 005-03-13, CERTI PREUP 62, DG

18.00 0.00 18.00 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 18.00

4120 79 29/09/2015 DEV NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-404, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, DG

190.00 15.20 174.80 174.80 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 190.00

4121 79 29/09/2015 RDP NOR OGA 1303415317001 ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH

ALVARADO BASURTO MAYDA ELIANA JANETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - TOSAGUA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-84 VIGENTE HASTA 31-10-2015 RENOVABLE POR UN AÑO, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-404, CERTI PAPP 005-03-11, CERTI PRESUP 71, DG

22.80 0.00 22.80 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 22.80

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015311 DE

R00804107.rdlc

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4122 159 29/09/2015 DEV NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-348, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, DG

130.00 10.40 119.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 130.00

4123 159 29/09/2015 RDP NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, IVA RDP, FACTURA Nº 001-001-348, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, DG

15.60 0.00 15.60 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 15.60

4124 1571 29/09/2015 DEV NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURA Nº 013-500-1974, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, GG

32.43 0.57 31.86 31.86 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 32.43

4125 1571 29/09/2015 RDP NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURA Nº 013-500-1974, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, GG

3.89 0.00 3.89 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3.89

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015312 DE

R00804107.rdlc

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4126 1571 29/09/2015 DEV NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LOS 14.000KM DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURA Nº 013-500-1975, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, GG

38.70 0.71 37.99 37.99 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 38.70

4127 1571 29/09/2015 RDP NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE LOS 14.000KM DE LA MOTOCICLETA PLACAS EA135J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURA Nº 013-500-1975, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, GG

4.64 0.00 4.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 4.64

4128 4093 29/09/2015 DEV NOR OGA 1709738676 FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO

FREIRE OLIVO SHAKESPEARE HUMBERTO.- VIATICO - COMISION, QUITO - PUYO, DE 11-09-2015 A 11-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIO PARA VISITA A CONSULTORIOS JURIDICOS, MEMO DP-DAS-2015-0021-M, GG

55.00 0.00 55.00 55.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 55.00

4129 4092 29/09/2015 DEV NOR OGA 1723628184 AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID

AYALA POVEDA GEOVANNY DAVID.- VIATICO COMISION, QUITO - LATACUNGA, DE 09-09-2015 A 09-09-2015, TRASLADO DE FUNCIONARIOS VERONICA MALES - DIEGO POZO - MANUEL ASTUDILLO, MEMO DP-DPP17-2015-0455-M, GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015313 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 314: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4130 4091 29/09/2015 DEV NOR OGA 1710936913 ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES

ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - ESMERALDAS, DE 18-09-2015 A 18-09-2015, VISITA A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS ACREDITADOS: UNIANDES, MEMO DP-DAS-2015-0019-M, GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4131 4103 29/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUARANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURAS 072-005-526975,526974, MEMO DP-SDO-2015-1639-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

224.17 0.00 224.17 224.17 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 224.17

4132 4097 29/09/2015 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP GUAYAQUIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 017-019-8615, MEMO DP-SDO-2015-1638-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

748.34 0.00 748.34 748.34 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 748.34

4133 4095 29/09/2015 DEV NOR OGA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

CNEL EP.- SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DP BABAHOYO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, FACTURA 057-001-3432014, MEMO DP-SDO-2015-1637-M, CERTI PAPP 009.04, CERTI PRESUP 380, GG

172.88 0.00 172.88 172.88 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 172.88

4134 2312 29/09/2015 DEV NOR OGA 1790705455001 PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.

PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1000KM DE LA UNIDAD MOVIL PLACA PEI7848 POR EL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04-11-2014, FACTURA Nº 001-001-4074, CERTI PAPP 012.23, CERTI PRESUP 313, GG

345.50 6.91 338.59 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 345.50

330

10:25:34HORA:REPORTE:

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02/10/2015314 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 315: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4135 2312 29/09/2015 RDP NOR OGA 1790705455001 PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.

PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1000KM DE LA UNIDAD MOVIL PLACA PEI7848 POR EL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04-11-2014, FACTURA Nº 001-001-4074, CERTI PAPP 012.23, CERTI PRESUP 313, GG

41.46 0.00 41.46 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 41.46

4136 4005 29/09/2015 DEV NOR OGA 1791833546001 TIRES PLUS PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA

TIRES PLUS PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA.- PARA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP, FACTURA 001-001-75413, ORDEN DE COMPRA INF-DP-150-2015, MEMO DP-SDO-2015-1612-M, CERTI.PAPP 078.02, CERTI PRESUP 436. GG

4,743.48 47.43 4,696.05 4,696.05 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 4,743.48

4137 4137 29/09/2015 COM NOR OGA 1710936913 ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES

ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - MACHALA, DE 15-09-2015 A 15-09-2015, VISITA A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS ACREDITADOS: UMET-MACHALA Y U TECNICA ESTATAL DE MACHALA, MEMO DP-DAS-2015-0019-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

4138 4005 29/09/2015 RDP NOR OGA 1791833546001 TIRES PLUS PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA

TIRES PLUS PURIFIERS SOCIEDAD ANONIMA.- RDP, IVA PARA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DP, FACTURA 001-001-75413, ORDEN DE COMPRA INF-DP-150-2015, MEMO DP-SDO-2015-1612-M, CERTI.PAPP 078.02, CERTI PRESUP 436. GG

569.22 0.00 569.22 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 569.22

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015315 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

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ESTADO SOL.PAGO

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Page 316: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4139 4139 29/09/2015 COM NOR OGA 1204924292 ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES

ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 10-09-2015 A 11-09-2015, VISITA A LOS SIGUIENTES CONSULTORIOS JURIDICOS: U DE GUAYAQUIL - U DEL PACIFICO Y U TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M, AP

195.00 0.00 195.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 195.00

4140 2331 29/09/2015 DEV NOR OGA 1720037355001 LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH

LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH.- ADQUISICIÓN DE PASAJES AL EXTERIOR UIO-SANTIAGO-UIO PARA DR. PAZMIÑO Y MACHUCA,, CONTRATO DP-DAJ-2015-20 SUSCRITO EL 21-05-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-1334, CERTI PAPP 008.03, CERTI PRESUP 333, GG

3,876.50 0.00 3,876.50 3,876.50 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 3,876.50

4141 4062 29/09/2015 DEV NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- ADQUISICION DE INYECTORES Y BOBINAS PARA EL VEHICULO DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, ORDEN DE COMPRA INF-DP-133-2015, FACTURA 001-001-843, MEMO DP-SDO-2015-1627-M, CERTI PAPP 078.01, CERTI PRESUP 419. GG

1,660.80 16.61 1,644.19 1,644.19 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,660.80

4142 4142 29/09/2015 COM NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21-08-2015 A 22-08-2015, TALLER DE GENERO, MEMO DP-DCPN-2015-0050-M, ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION No 1367-JCI, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015316 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Page 317: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4143 4062 29/09/2015 RDP NOR OGA 1719808535001 NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO

NOBOA FERNANDEZ DIEGO PATRICIO.- RDP, IVA ADQUISICION DE INYECTORES Y BOBINAS PARA EL VEHICULO DE LA DP QUITO PLACAS PEQ0813, ORDEN DE COMPRA INF-DP-133-2015, FACTURA 001-001-843, MEMO DP-SDO-2015-1627-M, CERTI PAPP 078.01, CERTI PRESUP 419. GG

199.30 0.00 199.30 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 199.30

4144 1789 29/09/2015 DEV NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-912, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, GG

650.00 52.00 598.00 598.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 650.00

4145 1789 29/09/2015 RDP NOR OGA 1900089952001 PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO

PALMA BALLADAREZ JOSE RODRIGO.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ZAMORA CHINCHIPE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO SUSCRITO EL 10-03-2015 VIGENTE HASTA EL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-912, CERTI PAPP 005-02-06, CERTI PRESUP 231, GG

78.00 0.00 78.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 78.00

4146 1571 29/09/2015 DEV NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA EA137J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURA Nº 013-500-1973, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, GG

10.00 0.20 9.80 9.80 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 10.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015317 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 318: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4147 1571 29/09/2015 RDP NOR OGA 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- RDP, IVA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCICLETA EA137J DE LA DP QUITO - GARANTIA TECNICA VIGENTE, SEGUN SOLICITUD DE BIENES OBRAS O SERVICIOS No DP-JSG-2015-043, FACTURA Nº 013-500-1973, CERTI PAPP 012-09, CERTI PRESUP 88, GG

1.20 0.00 1.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.20

4148 1574 29/09/2015 DEV NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-12 VIGENTE DEL 10-04-2015 AL 31-012-2015, FACTURA Nº 001-001-561, CERTI PAPP 005-01-17, CERTI PRESUP 278, GG

580.36 46.43 533.93 533.93 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 580.36

4149 1574 29/09/2015 RDP NOR OGA 1101810479001 MENA CASTILLO LUCIA AMERICA

MENA CASTILLO LUCIA AMERICA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP ORELLANA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-12 VIGENTE DEL 10-04-2015 AL 31-012-2015, FACTURA Nº 001-001-561, CERTI PAPP 005-01-17, CERTI PRESUP 278, GG

69.64 0.00 69.64 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 69.64

4150 985 29/09/2015 DEV NOR OGA 1803007762001 MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH

MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-04 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-33443, CERTI PAPP 005-01-14, CERTI PRESUP 170, GG

1,800.00 144.00 1,656.00 1,656.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,800.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015318 DE

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EJERCICIO: 2015

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4151 985 29/09/2015 RDP NOR OGA 1803007762001 MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH

MEJIA CARRASCO MARITZA ELIZABETH.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN TUNGURAGUA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-04 VIGENTE DEL 01-03 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-33443, CERTI PAPP 005-01-14, CERTI PRESUP 170, GG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

4152 57 29/09/2015 DEV NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-579, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, GG

1,800.00 144.00 1,656.00 1,656.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,800.00

4153 57 29/09/2015 RDP NOR OGA 0600311070001 ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN

ANDRADE PARADA GUILLERMO EFREN.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN RIOBAMBA CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-48 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 002-001-579, CERTI POA 005-01-02, CERTI PRESUP 22, GG

216.00 0.00 216.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 216.00

4154 77 29/09/2015 DEV NOR OGA 1301564850001 GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA

GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.-ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - EL CARMEN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-01-2015, FACTURA Nº 001-001-1215, CERTI POA 005-03-07, CERTI PRESUP 21, GG

300.00 24.00 276.00 276.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 300.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015319 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 320: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4155 77 29/09/2015 RDP NOR OGA 1301564850001 GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA

GARCIA ZAMBRANO LITA MARIA.- RDP, IVA ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - EL CARMEN CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-58 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-01-2015, FACTURA Nº 001-001-1215, CERTI POA 005-03-07, CERTI PRESUP 21, GG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

4156 4156 29/09/2015 COM NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 28-08-2015 A 29-08-2015, TALLER DE GENERO, MEMO DP-DCPN-2015-0050-M, ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION No 1367-JCI, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

4157 781 29/09/2015 DEV NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, FACT. N° 001-001-1197, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, DG

108.00 2.16 105.84 105.84 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 108.00

4158 781 29/09/2015 RDP NOR OGA 0104135702001 CRUZ CALDAS JOHNY PAULCRUZ CALDAS JOHNY PAUL.- ALIMENTACION DEL PERSONAL BAJO CODIGO DE TRABAJO DE LA DP AZUAY CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-008-2015, IVA RDP, FACT. N° 001-001-1197, CERTI PAPP 002-09, CERTI PRESUP 143, DG

12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 12.96

4159 995 29/09/2015 DEV NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA 001-001-1307, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, GG

22.50 0.45 22.05 22.05 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 22.50

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015320 DE

R00804107.rdlc

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Page 321: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4160 1484 29/09/2015 DEV NOR OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-18 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, FACT. Nº 001-001-255, CERTI PAPP 015-03-19, CERTI PRESUP 255, DG

12.27 0.25 12.02 12.02 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 12.27

4161 995 29/09/2015 RDP NOR OGA 0701749178001 ROMERO VIERA ENA JUDITHROMERO VIERA ENA JUDITH.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LAGO AGRIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-044-2015, FACTURA 001-001-1307, CERTI PAPP 015-03-12, CERTI PRESUP 210, GG

2.70 0.00 2.70 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2.70

4162 1484 29/09/2015 RDP NOR OGA 0400691903001 PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO

PENAFIEL RUANO LUIS EMILIO.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP TULCAN - INTERIORES DE LA FISCALIA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-18 RENOVABLE HASTA EL 31-12-2015, IVA RDP, FACT. Nº 001-001-255, CERTI PAPP 015-03-19, CERTI PRESUP 255, DG

1.47 0.00 1.47 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 1.47

4163 4163 29/09/2015 COM NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MACHALA, DE 08-09-2015 A 08-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL Y ASISTENTE, MEMO DP-DPR5-2015-0038-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

4164 4164 29/09/2015 COM NOR OGA 0201438611 TENE BORJA RENAN GONZALO

TENE BORJA RENAN GONZALO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 14-09-2015 A 15-09-2015, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN GUARANDA, MEMO DP-SGT-2015-0181-M, AP

120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 120.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015321 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 322: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4165 4165 29/09/2015 COM NOR OGA 0201706884 GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER

GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER.- VIATICO COMISION, QUITO - BABAHOYO, DE 14-09-2015 A 14-09-2015, CUSTODIA Y SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DURANTE SUS ACTIVIDADES PARA ASISTIR A LA POSICION DE JUECES PARA LA PROV DE LOS RIOS, MEMO DP-DPG-2015-104-M, AP

65.00 0.00 65.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 65.00

4166 4166 29/09/2015 COM NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MANTA, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL EN MANABI, MEMO DP-DPR5-2015-0036-M, AP

40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 40.00

4167 4122 29/09/2015 DEV RTO OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-348, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, DG

(130.00) (10.40) (119.60) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

4168 159 29/09/2015 DEV NOR OGA 1360049640001 CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTA ANA.- ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DP EN MANABI - SANTA ANA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO DP-DAJ-2014-59 VIGENTE DEL 01-01-2015 AL 31-12-2015, FACTURA Nº 001-001-348, CERTI POA 005-03-10, CRTI PRESUP 60, DG

130.00 0.00 130.00 130.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 130.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015322 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 323: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4169 4137 30/09/2015 DEV NOR OGA 1710936913 ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES

ESTEVEZ ESCOBAR SOFIA DE LOURDES.- VIATICO COMISION, QUITO - MACHALA, DE 15-09-2015 A 15-09-2015, VISITA A LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS ACREDITADOS: UMET-MACHALA Y U TECNICA ESTATAL DE MACHALA, MEMO DP-DAS-2015-0019-M, GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4170 4139 30/09/2015 DEV NOR OGA 1204924292 ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES

ERAZO VILLACRES JAVIER ANDRES.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 10-09-2015 A 11-09-2015, VISITA A LOS SIGUIENTES CONSULTORIOS JURIDICOS: U DE GUAYAQUIL - U DEL PACIFICO Y U TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO, MEMO DP-DAS-2015-0019-M, GG

195.00 0.00 195.00 195.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 195.00

4171 3821 30/09/2015 DEV NOR BYE 1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER

VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LAS UNIDADES MOBILES, ORDEN COMPRA INF-DP-129-2015, CERT PAPP 073.01, CERT PRESP 406, FACTURA 001-001-5271

1,710.00 17.10 1,692.90 0.00 APROBADO SMONAR3 SMONAR3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 1,710.00

4172 4142 30/09/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 21-08-2015 A 22-08-2015, TALLER DE GENERO, MEMO DP-DCPN-2015-0050-M, ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION No 1367-JCI, GG

120.00 0.00 120.00 120.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 120.00

4173 4156 30/09/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- VIATICO COMISION, QUITO - GUAYAQUIL, DE 28-08-2015 A 29-08-2015, TALLER DE GENERO, MEMO DP-DCPN-2015-0050-M, ORIGINAL SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION No 1367-JCI, GG

120.00 0.00 120.00 120.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 120.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015323 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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Page 324: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4174 4164 30/09/2015 DEV NOR OGA 0201438611 TENE BORJA RENAN GONZALO

TENE BORJA RENAN GONZALO.- VIATICO COMISION, QUITO - GUARANDA, DE 14-09-2015 A 15-09-2015, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS EN GUARANDA, MEMO DP-SGT-2015-0181-M, GG

120.00 0.00 120.00 120.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 120.00

4175 4165 30/09/2015 DEV NOR OGA 0201706884 GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER

GRANIZO CHAVEZ CHISTOPHER.- VIATICO COMISION, QUITO - BABAHOYO, DE 14-09-2015 A 14-09-2015, CUSTODIA Y SEGURIDAD DEL DEFENSOR PUBLICO GENERAL DURANTE SUS ACTIVIDADES PARA ASISTIR A LA POSICION DE JUECES PARA LA PROV DE LOS RIOS, MEMO DP-DPG-2015-104-M, GG

65.00 0.00 65.00 65.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 65.00

4176 4166 30/09/2015 DEV NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MANTA, DE 02-09-2015 A 02-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL EN MANABI, MEMO DP-DPR5-2015-0036-M, GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4177 3821 30/09/2015 RDP NOR BYE 1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER

VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- RDP, IVA COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LAS UNIDADES MOBILES, ORDEN COMPRA INF-DP-129-2015, CERT PAPP 073.01, CERT PRESP 406, FACTURA 001-001-5271, GG

205.20 0.00 205.20 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 205.20

4178 1445 30/09/2015 DEV NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DCPN POR EL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO SUSCRITO 15-04-2015 , FACTURA 001-001-796, CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34, DG

1,236.00 123.60 1,112.40 1,112.40 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 1,236.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015324 DE

R00804107.rdlc

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

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Page 325: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4179 1445 30/09/2015 RDP NOR OGA 1706303144001 SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH

SALGADO ALVAREZ MARIA JUDITH.- CONTRATACION BAJO SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ESPECIALISTA EN GENERO PARA LA DCPN POR EL PERIODO DE 16 DE AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE 2015, CONTRATO SUSCRITO 15-04-2015 , IVA RDP, FACTURA 001-001-796, CERTI POA 010-03-01, CERTI PRESUP 34, DG

148.32 0.00 148.32 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 148.32

4180 4163 30/09/2015 DEV NOR OGA 0201786977 PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO

PAREDES ESTRADA ANGEL JOAO.- VIATICO COMISION, GUAYAQUIL - MACHALA, DE 08-09-2015 A 08-09-2015, TRASLADO DE DEFENSOR PUBLICO REGIONAL DEL LITORAL Y ASISTENTE, MEMO DP-DPR5-2015-0038-M, GG

40.00 0.00 40.00 40.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 40.00

4181 4181 30/09/2015 COM NOR OGA 1708234214001 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO

GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- PARA MANTENIMIENTO DE LETREROS DE LA DP EDIF.ORIÓN Y AMAZONAS, MEMO DP-SDO-2015-1648-M, FACTURA 003-001-853, CERT.PAPP 006.22, CERTI PRESUP 435, AP

750.40 0.00 750.40 0.00 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 750.40

4182 1908 30/09/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE 10-08-2015-09-09-2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, FACT.01-001-2435, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309, GG

7,946.88 158.94 7,787.94 7,787.94 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 7,946.88

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015325 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 326: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4183 1908 30/09/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DP EN SANTO DOMINGO, RIOBAMBA Y MACHALA CORRESPONDIENTE 10-08-2015-09-09-2015, CONTRATO COMPLEMENTARIO DP-DAJ-2015-01, FACT.01-001-2435, CERTI PAPP 001.06, CERTI PRESUP 309, GG

953.63 0.00 953.63 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 953.63

4184 148 30/09/2015 DEV NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, CORRESP AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO EL 08-01-2015 VALIDO POR 365 DIAS, FACT.001-001-2434, D PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02, GG

17,218.24 344.36 16,873.88 16,873.88 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 17,218.24

4185 148 30/09/2015 RDP NOR OGA 1791268946001 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.

INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.-RDP, IVA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DP CUENCA-GUAYAQUIL-PORTOVIEJO-QUITO, CORRESP AGOSTO, CONTRATO DP-DAJ-2015-01 SUSCRITO EL 08-01-2015 VALIDO 365 DIAS, FACT.001-001-2434, D PRESUP DP-SAF-2014-509 Y CERTI PRESUP 124, CERTI PAPP 001-02

2,066.19 0.00 2,066.19 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,066.19

4186 3843 30/09/2015 DEV NOR BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- COMPRA PARLANTE TIPO SATELITAL PARA VIDEO CONFEFRENCIA DEL PISO 9 EDIF. ORION, SOLIC BIENES DP-SGT-2015-021, CERT PAPP 068.01-069.01-070.01, CERT PRESUP 395, FACT 001-001-261

87.98 0.88 87.10 0.00 APROBADO SMONAR3 SMONAR3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001 87.98

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015326 DE

R00804107.rdlc

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EJERCICIO: 2015

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Page 327: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4187 2011 30/09/2015 DEV NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-213, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

46.41 0.93 45.48 45.48 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 46.41

4188 2011 30/09/2015 RDP NOR OGA 0923635734001 MORAN MORA JOSE LUISMORAN MORA JOSE LUIS.- RDP, IVA SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LA DP LA MANA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2015, ORDEN DE COMPRA INF-DP-046-2015, FACTURA Nº 001-001-213, CERTI PAPP 015-03-013, CERTI PRESUP 212, GG

5.57 0.00 5.57 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 5.57

4189 4029 30/09/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, 2960 RESMAS DE PAPEL BOND, FACTURA 001-001-44677, MEMO DP-DGA-2015-0486-M, CERTI PAPP 017.09, CERTI PRESUP 403. DG

6,778.34 67.78 6,710.56 6,710.56 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 6,778.34

4190 4028 30/09/2015 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20150000319043, FACTURA 002-002-19379, MEMO DP-DGA-2015-0486-M, CERTI PAPP 017.09, CERTI PRESUP 403. GG

882.77 8.83 873.94 873.94 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 882.77

4191 4028 30/09/2015 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- RDP, IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA DP A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA Nº CE-20150000319043, FACTURA 002-002-19379, MEMO DP-DGA-2015-0486-M, CERTI PAPP 017.09, CERTI PRESUP 403. GG

105.93 0.00 105.93 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 105.93

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015327 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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Page 328: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4192 4192 30/09/2015 COM NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.- REPARACION DE LA IMPRESORA XEROX PHASER 3635, FACTURA 001-100-1914, MEMO DP-SDO-2015-1645-M, CERTI PAPP 028.01.08, CERTI PRESUP 418, AP

169.81 0.00 169.81 169.81 APROBADO APEREZ3 APEREZ3 VALCARRAZ N N N

Total Fuente: 001 169.81

4193 4181 30/09/2015 DEV NOR OGA 1708234214001 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO

GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LETREROS DE LA DP EDIF.ORIÓN Y AMAZONAS, MEMO DP-SDO-2015-1648-M, FACTURA 003-001-853, CERT.PAPP 006.22, CERTI PRESUP 435, DG

670.00 13.40 656.60 656.60 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 670.00

4194 4181 30/09/2015 RDP NOR OGA 1708234214001 GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO

GRANDA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO.- PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LETREROS DE LA DP EDIF.ORIÓN Y AMAZONAS, MEMO DP-SDO-2015-1648-M, IVA RDP, FACTURA 003-001-853, CERT.PAPP 006.22, CERTI PRESUP 435, DG

80.40 0.00 80.40 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 80.40

4195 2596 30/09/2015 DEV NOR OGA 0991466436001 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($2418,18) DE 2 GENERADORES LA DP QUITO - EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE AL AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-19 SUSCRITO EL 20-05-2015, FACTURA Nº 004-103-84-85, CERTI PAPP 024.13, CERTI PRESUP 317, GG

300.00 6.00 294.00 294.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 FSEGURA1 S N N

Total Fuente: 001 300.00

4196 2596 30/09/2015 RDP NOR OGA 0991466436001 FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

FECORSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.- RDP, IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO ($2418,18) DE 2 GENERADORES LA DP QUITO - EDIFICIOS AMAZONAS Y ORION CORRESPONDIENTE AL AGOSTO 2015, CONTRATO DP-DAJ-2015-19 SUSCRITO EL 20-05-2015, FACTURA Nº 004-103-84-85, CERTI PAPP 024.13, CERTI PRESUP 317, GG

36.00 0.00 36.00 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 36.00

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015328 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

Page 329: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4197 3843 30/09/2015 RDP NOR BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- RDP, IVA COMPRA PARLANTE TIPO SATELITAL PARA VIDEO CONFEFRENCIA DEL PISO 9 EDIF. ORION, SOLIC BIENES DP-SGT-2015-021, CERT PAPP 068.01-069.01-070.01, CERT PRESUP 395, FACT 001-001-261. GG

10.56 0.00 10.56 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 10.56

4198 4186 30/09/2015 DEV RTO BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- COMPRA PARLANTE TIPO SATELITAL PARA VIDEO CONFEFRENCIA DEL PISO 9 EDIF. ORION, SOLIC BIENES DP-SGT-2015-021, CERT PAPP 068.01-069.01-070.01, CERT PRESUP 395, FACT 001-001-261

(87.98) (0.88) (87.10) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

4199 4197 30/09/2015 RDP DVO BYE 1792295459001 SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.

SISTEMASUCCESS CONSULTORES DE SISTEMAS INFORMATICOS CIA. LTDA.- RDP, IVA COMPRA PARLANTE TIPO SATELITAL PARA VIDEO CONFEFRENCIA DEL PISO 9 EDIF. ORION, SOLIC BIENES DP-SGT-2015-021, CERT PAPP 068.01-069.01-070.01, CERT PRESUP 395, FACT 001-001-261. GG

(10.56) 0.00 (10.56) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

4200 4171 30/09/2015 DEV RTO BYE 1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER

VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LAS UNIDADES MOBILES, ORDEN COMPRA INF-DP-129-2015, CERT PAPP 073.01, CERT PRESP 406, FACTURA 001-001-5271

(1,710.00) (17.10) (1,692.90) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

4201 4177 30/09/2015 RDP DVO BYE 1712629383001 VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER

VELASCO YEPEZ DANY ALEXANDER.- RDP, IVA COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA LAS UNIDADES MOBILES, ORDEN COMPRA INF-DP-129-2015, CERT PAPP 073.01, CERT PRESP 406, FACTURA 001-001-5271, GG

(205.20) 0.00 (205.20) 0.00 APROBADO GGARCIA3 GGARCIA3 SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

330

10:25:34HORA:REPORTE:

FECHA:PAGINA:

02/10/2015329 DE

R00804107.rdlc

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2015

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

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No.CUR

Page 330: Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......de 02/03/2015, certi papp 002-12, certi presup 191, ap 1,282.40 0.00 1,282.40 994.00 aprobado aperez3 valcarraz n total

4202 4134 30/09/2015 DEV RTO OGA 1790705455001 PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.

PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1000KM DE LA UNIDAD MOVIL PLACA PEI7848 POR EL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04-11-2014, FACTURA Nº 001-001-4074, CERTI PAPP 012.23, CERTI PRESUP 313, GG

(345.50) (6.91) (338.59) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 N N N

Total Fuente: 001

4203 4135 30/09/2015 RDP DVO OGA 1790705455001 PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.

PRODUCTOS MECANICOS PROMECYF C LTDA.- RDP, IVA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 1000KM DE LA UNIDAD MOVIL PLACA PEI7848 POR EL AÑO 2015 - CONTRATO DE GARANTIA TECNICA VIGENTE DP-DAJ-2014-074 SUSCRITO EL 04-11-2014, FACTURA Nº 001-001-4074, CERTI PAPP 012.23, CERTI PRESUP 313, GG

(41.46) 0.00 (41.46) 0.00 APROBADO DBALTAZAR DBALTAZAR SMONAR3 SMONAR3 S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 9,858,392.55 2,365,041.69 7,493,350.86 441,711.17CANTIDAD DE CUR: 1441

TOTAL ENTIDAD: 9,858,392.55 2,365,041.69 7,493,350.86 441,711.17

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 2,365,041.69 7,493,350.861441 441,711.179,858,392.55

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