DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO … · 2016-09-26 ·...

327
PAGINA : ANEXO : FPR40C5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO 29/08/2007 20:09:11 345 3 (EN NUEVOS SOLES) PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008 DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 440 1 TOTAL ACTIVIDADES 03 03 04 04 04 04 05 05 09 003 003 003 009 009 009 013 015 003 GESTION ADMINISTRATIVA VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS GESTION ADMINISTRATIVA DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS OBLIGACIONES PREVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA 6 721 092 85 078 660 676 243 711 614 044 157 000 238 877 18 289 508 3 951 613 232 090 14 400 129 800 106 200 104 000 262 000 6 953 182 99 478 790 476 349 911 718 044 157 000 238 877 18 289 508 4 213 613 1 3 4 7 1 3 1 3 4 7 1 3 1 3 3 1 3 2 4 1 4 420 598 1 791 185 429 309 80 000 51 452 33 626 443 816 206 610 250 10 000 208 711 35 000 484 244 129 800 157 000 120 074 118 803 18 288 000 1 508 2 946 255 232 090 14 400 99 800 30 000 106 200 104 000 4 420 598 2 023 275 429 309 80 000 51 452 48 026 443 816 306 410 250 40 000 208 711 141 200 484 244 233 800 157 000 120 074 118 803 18 288 000 1 508 2 946 255 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES OTROS GASTOS DE CAPITAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OTROS GASTOS CORRIENTES OTROS GASTOS DE CAPITAL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS OBLIGACIONES PREVISIONALES OTROS GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G. Pliego : 180 080 560 4 398 000 184 483 639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO RECURSOS DETERMINADOS TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 079 GOBIERNO REGIONAL

Transcript of DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO … · 2016-09-26 ·...

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    345

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    04

    04

    04

    04

    05

    05

    09

    003

    003

    003

    009

    009

    009

    013

    015

    003

    GESTION ADMINISTRATIVA

    VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

    GESTION ADMINISTRATIVA

    DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICAS

    DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

    PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

    DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    GESTION ADMINISTRATIVA

    6 721 092

    85 078

    660 676

    243 711

    614 044

    157 000

    238 877

    18 289 508

    3 951 613

    232 090

    14 400

    129 800

    106 200

    104 000

    262 000

    6 953 182

    99 478

    790 476

    349 911

    718 044

    157 000

    238 877

    18 289 508

    4 213 613

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    3

    1

    3

    2

    4

    1

    4 420 598

    1 791 185

    429 309

    80 000

    51 452

    33 626

    443 816

    206 610

    250

    10 000

    208 711

    35 000

    484 244

    129 800

    157 000

    120 074

    118 803

    18 288 000

    1 508

    2 946 255

    232 090

    14 400

    99 800

    30 000

    106 200

    104 000

    4 420 598

    2 023 275

    429 309

    80 000

    51 452

    48 026

    443 816

    306 410

    250

    40 000

    208 711

    141 200

    484 244

    233 800

    157 000

    120 074

    118 803

    18 288 000

    1 508

    2 946 255

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    180 080 560 4 398 000 184 483 639

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    5 079

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    346

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    1 TOTAL ACTIVIDADES09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    003

    026

    027

    027

    028

    028

    028

    029

    029

    GESTION ADMINISTRATIVA

    NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

    DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

    DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

    DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

    DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

    DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

    DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

    DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

    3 951 613

    12 269 701

    336 696

    65 049 227

    1 551 140

    1 327 005

    37 049 835

    2 360 395

    2 127 207

    262 000

    4 213 613

    12 269 701

    336 696

    65 049 227

    1 551 140

    1 327 005

    37 049 835

    2 360 395

    2 127 207

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    968 858

    1 500

    35 000

    11 149 405

    1 120 296

    276 228

    60 468

    64 552 231

    493 760

    3 236

    1 536 847

    14 293

    1 308 814

    18 191

    36 843 602

    204 833

    1 400

    2 352 007

    8 388

    2 119 623

    159 000

    103 000

    1 127 858

    1 500

    138 000

    11 149 405

    1 120 296

    276 228

    60 468

    64 552 231

    493 760

    3 236

    1 536 847

    14 293

    1 308 814

    18 191

    36 843 602

    204 833

    1 400

    2 352 007

    8 388

    2 119 623

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    180 080 560 4 398 000 184 483 639

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    5 079

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    347

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    1 TOTAL ACTIVIDADES09

    09

    09

    10

    11

    11

    12

    14

    14

    14

    029

    029

    031

    003

    039

    042

    003

    003

    063

    063

    DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

    TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

    DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

    GESTION ADMINISTRATIVA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CONTROL SANITARIO

    FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

    2 127 207

    481 716

    87 587

    159 408

    128 672

    191 267

    4 183 929

    757 736

    434 421

    15 710

    8 500

    2 500

    42 112

    664 880

    7 880

    2 127 207

    5 079

    481 716

    103 297

    167 908

    131 172

    233 379

    4 848 809

    765 616

    434 421

    3

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    7

    7 584

    479 660

    2 056

    57 484

    30 103

    119 848

    39 560

    108 712

    19 960

    157 572

    33 695

    3 285 333

    797 096

    1 500

    100 000

    730 536

    12 200

    15 000

    15 710

    8 500

    2 500

    42 112

    121 440

    463 440

    80 000

    7 880

    7 584

    5 079

    479 660

    2 056

    57 484

    45 813

    119 848

    48 060

    108 712

    22 460

    157 572

    75 807

    3 406 773

    1 260 536

    1 500

    180 000

    730 536

    20 080

    15 000

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    180 080 560 4 398 000 184 483 639

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    5 079

    5 079

    5 079

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    348

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    1 TOTAL ACTIVIDADES14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    063

    063

    063

    063

    064

    064

    064

    064

    064

    064

    FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

    PROMOCION DE LA MUJER

    FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SALUD PUBLICA

    VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

    ACCION CIVICA

    EQUIPAMIENTO Y REEQUIPAMIENTO BASICO

    PROMOCION DE LA MUJER

    SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

    ATENCION BASICA DE SALUD

    ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

    434 421

    6 000

    58 866

    1 199 439

    116 360

    310 000

    250 580

    598 360

    7 846 228

    4 012 324

    65 295

    1 715 905

    328 040

    434 421

    6 000

    124 161

    1 199 439

    116 360

    310 000

    250 580

    2 314 265

    8 174 268

    4 012 324

    1

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    1

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    4

    7

    1

    434 421

    6 000

    30 666

    13 200

    15 000

    912 299

    287 140

    74 773

    41 587

    310 000

    245 580

    5 000

    598 360

    3 330 477

    2 675 135

    1 590 616

    250 000

    3 602 324

    50 295

    15 000

    178 560

    1 537 345

    25 440

    266 600

    36 000

    434 421

    6 000

    30 666

    63 495

    30 000

    912 299

    287 140

    74 773

    41 587

    310 000

    245 580

    5 000

    776 920

    1 537 345

    3 355 917

    2 941 735

    1 590 616

    286 000

    3 602 324

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    180 080 560 4 398 000 184 483 639

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    5 079

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    349

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    1 TOTAL ACTIVIDADES14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    15

    064

    064

    064

    064

    068

    068

    068

    068

    069

    069

    069

    003

    ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

    VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

    SEGURO INTEGRAL DE SALUD

    MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

    CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

    MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

    REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

    POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

    GESTION ADMINISTRATIVA

    4 012 324

    37 230

    3 988 252

    532 000

    33 600

    60 117

    44 524

    24 287

    24 044

    78 598

    107 352

    253 761

    44 688

    4 012 324

    37 230

    3 988 252

    532 000

    33 600

    60 117

    44 524

    24 287

    24 044

    78 598

    107 352

    298 449

    3

    3

    1

    3

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    1

    1

    3

    1

    3

    1

    410 000

    37 230

    3 988 252

    532 000

    33 600

    58 357

    1 760

    42 734

    1 790

    24 287

    24 044

    77 428

    1 170

    92 923

    14 429

    194 961

    410 000

    37 230

    3 988 252

    532 000

    33 600

    58 357

    1 760

    42 734

    1 790

    24 287

    24 044

    77 428

    1 170

    92 923

    14 429

    194 961

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    180 080 560 4 398 000 184 483 639

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    5 079

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    350

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    15

    16

    16

    16

    17

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    003

    003

    052

    052

    003

    003

    003

    003

    003

    003

    003

    GESTION ADMINISTRATIVA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CONSERVACION DE CARRETERAS

    OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

    GESTION ADMINISTRATIVA

    GESTION DE PROYECTOS

    ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

    IMPLEMENTACION SISTEMA INFORMATICO, TELECOMUNICACIONES Y MOBILIARIO DE LA GERENCIA SUB REGIONALBAGUA

    FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL CONDORCANQUI

    CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE LA GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA

    FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

    253 761

    976 456

    64 641

    1 415 000

    2 000 000

    100 000

    180 000

    963 078

    500 000

    44 688

    155 693

    324 738

    173 569

    36 000

    298 449

    1 132 149

    324 738

    173 569

    64 641

    1 471 317

    2 000 000

    100 000

    180 000

    963 078

    500 000

    3

    1

    3

    4

    7

    3

    7

    3

    7

    1

    3

    5

    5

    5

    5

    5

    58 800

    830 686

    135 528

    242

    10 000

    56 391

    8 250

    1 415 000

    2 000 000

    100 000

    180 000

    963 078

    44 688

    155 693

    309 738

    15 000

    148 569

    25 000

    36 000

    103 488

    830 686

    291 221

    242

    10 000

    309 738

    15 000

    148 569

    25 000

    56 391

    8 250

    1 471 317

    2 000 000

    100 000

    180 000

    963 078

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    180 080 560

    89 083 554

    4 398 000

    36 000

    184 483 639

    89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    20 317

    5 079

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    351

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS03

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    07

    003

    008

    009

    009

    009

    011

    011

    011

    011

    012

    012

    012

    024

    FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

    ZONIFICACION ECOLOGICA ECONOMICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION AMAZONAS

    MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO EL CAMPESINO - QUEBRADA TAFUR - CAJARURO

    INSTALACION Y MANEJO DE PASTURAS ALTO ANDINAS EN LA REGION AMAZONAS

    CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO PARA LOS SECTORES DE SHUNGUN, CHICCA, CHUQUIMAS,CHAMANAPAMPA, AÑUSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

    REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL SONCHE Y ALTOUTCUBAMBA, PROVINCIAS DE LUYA Y CHACHAPOYAS, REGION AMAZONAS

    REFORESTACION Y FORESTACION DE LAS CUENCAS ALTOANDINAS Y DE AMORTIGUAMIENTO DEL ALTO IMAZA,PROVINCIAS DE BONGARA Y CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS

    FORESTACION Y REFORESTACION A NIVEL PROVINCIAL CON ESPECIES PINO, ALISO Y FRUTALES CON VEDA EN LATALA INDISCRIMINADA - TILACA

    MANEJO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE SISTEMAS FORESTALES Y AGROFORESTALES CON PLANTACIONES DETARA EN LAS ZONAS MEDIA Y BAJA DE LAS CUENCAS DEL ALTO UTCUBAMBA Y SONCHE EN LA REGION AMAZONAS

    DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI

    PRODUCCION DE CAÑA DE AZUCAR Y DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN LAS PROVINCIAS DERODRIGUEZ DE MENDOZA, BAGUA, BONGARA Y UTCUBAMBA

    VALOR AGREGADO Y COMERCIALIZACION DE LA LECHE DE GANADO VACUNO EN LAS CUENCAS GANADERAS DECUMBA-NUEVA ESPERANZA, PECA, COPALLIN, LUYA-LAMUD, LEVANTO, SAN ISIDRO DEL MAYNO Y MARIA-LONGUITADE LA REGION AMAZONAS

    CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA LOCALIDAD DE TAGTAGO

    500 000

    473 811

    371 131

    800 000

    1 898 066

    600 000

    400 000

    500 000

    830 000

    330 000

    800 000

    1 400 000

    298 004

    500 000

    473 811

    371 131

    800 000

    1 898 066

    600 000

    400 000

    500 000

    830 000

    330 000

    800 000

    1 400 000

    298 004

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    500 000

    473 811

    371 131

    800 000

    1 898 066

    600 000

    400 000

    500 000

    830 000

    330 000

    800 000

    1 400 000

    500 000

    473 811

    371 131

    800 000

    1 898 066

    600 000

    400 000

    500 000

    830 000

    330 000

    800 000

    1 400 000

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    352

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS07

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    024

    029

    030

    033

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    CONSTRUCCION DE LAS DEFENSAS RIBEREÑAS DE LA LOCALIDAD DE TAGTAGO

    CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES FILIAL CHACHAPOYAS

    IMPLEMENTACION DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL (PER)

    CONSTRUCCION ESTADIO DE BAGUA GRANDE - UTCUBAMBA

    CONFECCION DE MOBILIARIO ESCOLAR CONDORCANQUI

    RECUPERACION DE AULAS DEL C.E.I.P.S.E ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA N° 16210 - BAGUA GRANDE

    RECUPERACION DE 04 AULAS, DIRECCION, SS.HH. Y MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P. N° 16793 - SIEMPRE VIVA - ELMILAGRO

    RECUPERACION DE AULAS MAS SERVICIOS HIGIENICOS DEL CENTRO DE EDUCACION DE SECUNDARIA DE MENORESSAN AGUSTIN - LEYMEBAMBA

    RECUPERACION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO BARRANTES LINGAN - GUADALUPE -CAMPORREDONDO

    REHABILITACION DE AULAS, LOSA DEPORTIVA, CERCO PERIMETRICO, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIOC.E.P. N° 16192 - BAGUA

    RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA IEPSM N° 16707 - PAGKINTSA

    RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EQUIPAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ENSEÑANZADE INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO PILOTO DE EDUCACION SECUNDARIA A DISTANCIA KUSU KUBAIM

    AMPLIACION DE AULAS, SS.HH. Y EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR DEL C.E.P.S.M. MIGUEL GRAUSEMINARIO Nº 17310 - NUEVO PIURA - CAJARURO

    298 004

    237 000

    50 000

    300 000

    293 121

    452 176

    235 570

    743 594

    850 000

    277 935

    286 879

    270 000

    184 843

    298 004

    237 000

    50 000

    300 000

    293 121

    452 176

    235 570

    743 594

    850 000

    277 935

    286 879

    270 000

    184 843

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    298 004

    237 000

    50 000

    300 000

    293 121

    452 176

    235 570

    743 594

    850 000

    277 935

    286 879

    270 000

    184 843

    298 004

    237 000

    50 000

    300 000

    293 121

    452 176

    235 570

    743 594

    850 000

    277 935

    286 879

    270 000

    184 843

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    353

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    RECUPERACION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON - OCALLI - LUYA

    AMPLIACION DE AULAS, TALLERES Y REUBICACION DE LOS SS.HH. DEL COLEGIO NACIONAL AMAZONAS - EL MUYO

    AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA - NIVELINICIAL Y PRIMARIO - BAGUA

    CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO, DIRECCION-SECRETARIA, PATIO DE FORMACION Y MEJORAMIENTO DE SS.HH.DEL CEP Nº 16279- ARRAYAN

    CONSTRUCCION LOCAL UGEL CONDORCANQUI E IMPLEMENTACION DE LOCAL UGEL CONDORCANQUI

    MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA LIBERTAD - CHACHAPOYAS

    RECUPERACION AULAS, DIRECCION Y SS.HH. - C.S. JORGE BASADRE - LONYA GRANDE

    RECUPERACION DE AULA Y SS.HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 273 PECA PALACIOS LA PECA - BAGUA

    RECUPERACION DE AULAS, DIRECCION Y SS.HH. DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 17216 - VISTA HERMOSA - CUMBA

    RECUPERACION Y AMPLIACION DE AULAS, LABORATORIO, SS.HH. C.E.S.M. JORGE CHAVEZ BERTNELLI - ÑUNYAJALCA

    RECUPERACION Y AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO PRIMARIO Nº 16745 - TUTINO

    RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA YSECUNDARIA Nº 16683 - ANTONIO JOSMEL PASTOR MUÑOZ - PONA ALTA - BAGUA GRANDE

    REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INSTITUCIONES EN ALTO RIESGO DELAMBITO REGIONAL

    900 000

    187 722

    205 060

    131 970

    700 000

    1 997 674

    271 088

    87 008

    171 653

    238 391

    221 790

    454 913

    2 823 911

    900 000

    187 722

    205 060

    131 970

    700 000

    1 997 674

    271 088

    87 008

    171 653

    238 391

    221 790

    454 913

    2 823 911

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    900 000

    187 722

    205 060

    131 970

    700 000

    1 997 674

    271 088

    87 008

    171 653

    238 391

    221 790

    454 913

    2 823 911

    900 000

    187 722

    205 060

    131 970

    700 000

    1 997 674

    271 088

    87 008

    171 653

    238 391

    221 790

    454 913

    2 823 911

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    354

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS09

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    10

    11

    11

    11

    061

    035

    035

    035

    035

    035

    035

    035

    035

    035

    035

    040

    040

    042

    REHABILITACION, AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 18125 LA VILLA COCOCHO, DISTRITO DECAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS

    AMPLIACION DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA NUEVO SEASME

    AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PISUQUIA - PROVIDENCIA

    ELECTRIFICACION RURAL DE ANEXOS Y CASERIOS DEL DISTRITO DE LONYA GRANDE - PROVINCIA DE UTCUBAMBA

    AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LAS LOCALIDADES DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO, DISTRITODE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS

    AMPLIACION DE ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE CAJARURO,DISTRITO DE CAJARURO - UCTUBAMBA - AMAZONAS

    ELECTRIFICACION DEL ANEXO PUEBLO LIBRE - EL MIRADOR - LA PECA - BAGUA

    ELECTRIFICACION DEL PUEBLO JOVEN SAN CARLOS DE MURCIA

    ELECTRIFICACION RURAL DE LOS ANEXOS AMUCH, PARAJILLO, ISHPINGO, POMACOCHAS, IPAÑA, LAS PALMAS YPLAZAPAMPA - LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS

    INTERCONEXION DEL SISTEMA ELECTRICO CHACHAPOYAS -SISTEMA ELECTRICO JUMBILLA Y LOCALIDADES

    PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO MUYO KUSU II ETAPA

    MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DEL CP NUNYA JALCA - BAGUA GRANDE

    CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS

    FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS

    850 000

    600 000

    1 491 000

    2 149 399

    8 990 649

    4 997 948

    595 622

    205 543

    943 570

    1 000 000

    2 061 467

    106 970

    1 971 442

    684 000

    850 000

    600 000

    1 491 000

    2 149 399

    8 990 649

    4 997 948

    595 622

    205 543

    943 570

    1 000 000

    2 061 467

    106 970

    1 971 442

    684 000

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    850 000

    600 000

    1 491 000

    2 149 399

    8 990 649

    4 997 948

    595 622

    205 543

    943 570

    1 000 000

    2 061 467

    106 970

    1 971 442

    850 000

    600 000

    1 491 000

    2 149 399

    8 990 649

    4 997 948

    595 622

    205 543

    943 570

    1 000 000

    2 061 467

    106 970

    1 971 442

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    355

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS11

    11

    12

    12

    12

    12

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    042

    042

    010

    044

    044

    044

    047

    047

    047

    047

    064

    064

    064

    FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TURISTICAS EN LA REGION AMAZONAS

    CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA CATARATA GOCTA - DISTRITO VALERA - BONGARA - AMAZONAS

    CENTRO DE PRODUCCION DE ESPECIES PISCICOLAS DE AGUAS TROPICALES EN LA PARTE NORTE DE LA REGIONAMAZONAS

    INSTALACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE INSUMOS PISCICOLAS DE AGUAS FRIAS EN LAS PROVINCIAS DELSUR DE AMAZONAS

    PROMOVER Y FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CENTRO PISCICOLA LA LUNTA-LAMUD-LUYA

    FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA CRIANZA DE TRUCHAS EN EL DISTRITO DE LEYMEBAMBA,PROVINCIA DE CHACHAPOYAS

    INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CC.NN. SAN JUAN Y GERESA

    REHABILITACION Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION C.P. MISQUIYACU ALTO - CAJARURO

    MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA VILLASANTA MARIA DE NIEVA - DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS

    MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE DESAGUE MARISCAL BENAVIDES

    MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED COLLONCE

    MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL VIRGEN DEFATIMA CHACHAPOYAS

    CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CHONZA LAGUNA - COPALLIN

    684 000

    300 000

    80 000

    250 000

    250 000

    300 000

    210 000

    95 593

    600 000

    800 000

    1 500 000

    5 721 948

    245 285

    684 000

    300 000

    80 000

    250 000

    250 000

    300 000

    210 000

    95 593

    600 000

    800 000

    1 500 000

    5 721 948

    245 285

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    684 000

    300 000

    80 000

    250 000

    250 000

    300 000

    210 000

    95 593

    600 000

    800 000

    1 500 000

    5 721 948

    245 285

    684 000

    300 000

    80 000

    250 000

    250 000

    300 000

    210 000

    95 593

    600 000

    800 000

    1 500 000

    5 721 948

    245 285

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    356

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS14

    14

    14

    14

    14

    14

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    064

    064

    064

    064

    064

    069

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN LA POBLACION INFANTIL DE 0 A 5 AÑOS Y MADRES GESTANTES YLACTANCIAS

    MEJORA DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL DEL PUESTO DE SALUD ESPITAL, DE LAMICRORED LA PECA

    MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED ARAMANGO,CENTRO DE SALUD ARAMANGO, RED BAGUA, DISA BAGUA

    MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MOLINOPAMPA,DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

    RESCATE Y PROMOCION DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL EN MEDICINA TRADICIONAL Y PLANTAS MEDICINALESCON VALOR AGREGADO

    CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCOS DE SANGRE TIPO II EN AMAZONAS

    CONSTRUCCION CARRETERA JUMBILLA - MOLINOPAMPA

    CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MARIA - COCABAMBA

    MEJORAMIENTO SUB RASANTE Y AFIRMADO CARRETERA JUAN VELASCO ALVARADO NUEVO SEASME

    MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CARRETERA ABRALAJAS - NUEVO CHIRIMOTO

    CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUSAC - CHUQUIBAMBA

    MEJORAMIENTO CARRETERA ASERRADERO - EL INGENIO, DISTRITO JAMALCA, PROVINCIA UTCUBAMBA

    MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VISTA HERMOSA - SAN JUAN DE CHOTA, BAGUA GRANDE

    100 000

    186 952

    1 000 000

    1 311 193

    50 000

    2 412 000

    250 000

    500 000

    311 000

    1 224 241

    250 000

    487 000

    341 464

    100 000

    186 952

    1 000 000

    1 311 193

    50 000

    2 412 000

    250 000

    500 000

    311 000

    1 224 241

    250 000

    487 000

    341 464

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    100 000

    186 952

    1 000 000

    1 311 193

    50 000

    2 412 000

    250 000

    500 000

    311 000

    1 224 241

    250 000

    487 000

    341 464

    100 000

    186 952

    1 000 000

    1 311 193

    50 000

    2 412 000

    250 000

    500 000

    311 000

    1 224 241

    250 000

    487 000

    341 464

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    357

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    2 TOTAL PROYECTOS16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    16

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    052

    CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL TOMCHIMILLO - EL DORADO - OMIA

    MEJORAMIENTO CARRETERA LONYA GRANDE - SANTA ROSA DE JAIPE - OCALLI

    CONSTRUCCION CARRETERA CONGON, VISTA HERMOSA, COLLONCE, PROVIDENCIA, CRUZ LOMAS - LUYA

    CONSTRUCCION CARRETERA CUISPES CHAZUTA PUNTA DE SEPTA CUISPES, DISTRITO DE CUISPES - BONGARA -AMAZONAS

    CONSTRUCCION CARRETERA GUADALUPE SECTOR HUANGOSA - EL TRIUNFO LOCALIDAD DE CAMPORREDONDO,DISTRITO DE CAMPORREDONDO - LUYA - AMAZONAS

    CONSTRUCCION CARRETERA OCALLI - SELCHO -TACTAMAL - DELO, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS

    CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL OCALLI PROVIDENCIA

    CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE SUYUBAMBA FANRE

    CONTINUACION DE LA CARRETERA AMIA-VISTA HERMOSA, CHUQUIMAL, YARLICACHI, SAN FELIPE, EL PROGRESO,SAN JUAN, LIMON, COLLONCE

    CULMINACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PACLAS - CUCHULIA

    MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA BAGUA - EL PARCO - LA PECA

    MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA CASHAC LAMCHE ZENLA CUELCACHA QUINJALCA, DISTRITO DEQUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS

    MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA LAMUD - COCAHUAYCO

    MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES CHACHAPOYAS-LEVANTO-MAYNO-MAGDALENA-

    200 515

    200 000

    500 000

    1 142 369

    3 000 000

    700 000

    500 000

    398 667

    800 000

    700 000

    977 002

    1 338 554

    3 452 634

    800 000

    200 515

    200 000

    500 000

    1 142 369

    3 000 000

    700 000

    500 000

    398 667

    800 000

    700 000

    977 002

    1 338 554

    3 452 634

    800 000

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    200 515

    200 000

    500 000

    1 142 369

    3 000 000

    700 000

    500 000

    398 667

    800 000

    700 000

    977 002

    1 338 554

    3 452 634

    200 515

    200 000

    500 000

    1 142 369

    3 000 000

    700 000

    500 000

    398 667

    800 000

    700 000

    977 002

    1 338 554

    3 452 634

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    20 317

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    358

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS440

    269 164 114 4 434 000 273 623 510

    2 TOTAL PROYECTOS16

    16

    052

    052

    MEJORAMIENTO Y REHABILITACION TROCHAS CARROZABLES CHACHAPOYAS-LEVANTO-MAYNO-MAGDALENA-COSHAC-DURAZNOPAMPA-MONTEVIDEO

    REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA ÑUNYA TEMPLE - SAN MARTIN - PROGRESO SAN ANTONIO

    800 000

    2 518 139

    800 000

    2 518 139

    5

    5

    800 000

    2 518 139

    800 000

    2 518 139

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    TOTAL PLIEGO :

    89 083 554 36 000 89 139 871

    269 164 114 4 434 000 273 623 510TOTAL PLIEGO :

    5

    6

    1

    2

    3

    4

    5

    7

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    INVERSIONES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    148 372 015

    18 288 000

    10 524 397

    2 071 148

    89 083 554

    825 000

    325 440

    3 768 560

    36 000

    304 000

    148 697 455

    18 288 000

    14 292 957

    2 071 148

    89 139 871

    1 134 079

    179 255 560

    89 908 554

    4 094 000

    340 000

    183 349 560

    90 273 950

    GASTOS CORRIENTES

    GASTOS DE CAPITAL

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    25 396

    20 317

    25 396

    20 317

    5 079

    25 396

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    359

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    03

    003

    003

    006

    006

    006

    006

    006

    006

    GESTION ADMINISTRATIVA

    VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

    DEMARCACION TERRITORIAL

    DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL

    ACCIONES DE CONTROL

    GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS

    2 550 588

    101 104

    4 132 308

    169 580

    126 816

    361 572

    276 104

    409 000

    30 000

    2 959 588

    131 104

    4 132 308

    169 580

    126 816

    361 572

    276 104

    6 451 589

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    3

    7

    1 842 564

    681 524

    1 500

    25 000

    89 104

    12 000

    2 321 880

    720 828

    1 069 600

    20 000

    121 580

    48 000

    66 816

    60 000

    259 580

    91 992

    10 000

    192 452

    83 652

    373 000

    36 000

    30 000

    1 842 564

    1 054 524

    1 500

    61 000

    89 104

    42 000

    2 321 880

    720 828

    1 069 600

    20 000

    121 580

    48 000

    66 816

    60 000

    259 580

    91 992

    10 000

    192 452

    83 652

    6 393 175

    58 414

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    6 451 589

    6 393 175

    58 414

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    360

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES04

    04

    04

    04

    04

    04

    05

    05

    06

    09

    003

    009

    009

    009

    009

    009

    013

    015

    017

    003

    GESTION ADMINISTRATIVA

    ADMINISTRACION DE RECURSOS HIDRICOS

    APOYO AL AGRO

    DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA

    MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

    PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS

    DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

    GESTION ADMINISTRATIVA

    521 682

    125 170

    587 684

    255 912

    401 836

    999 900

    79 651 388

    46 437

    17 174 067

    206 000

    79 000

    415 000

    62 640

    10 110

    845 000

    727 682

    204 170

    1 002 684

    255 912

    8 000 000

    401 836

    999 900

    79 714 028

    56 547

    18 019 067

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    3

    3

    1

    3

    2

    4

    1

    3

    1

    338 918

    171 764

    1 000

    10 000

    125 170

    582 684

    5 000

    233 912

    22 000

    401 836

    564 000

    435 900

    79 569 000

    82 388

    38 437

    8 000

    13 816 028

    156 000

    50 000

    79 000

    415 000

    62 640

    10 110

    338 918

    327 764

    1 000

    60 000

    125 170

    79 000

    582 684

    420 000

    233 912

    22 000

    8 000 000

    401 836

    564 000

    435 900

    79 631 640

    82 388

    48 547

    8 000

    13 816 028

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OBLIGACIONES PREVISIONALES

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    8 000 000

    8 000 000

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    361

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    003

    026

    026

    027

    027

    027

    027

    027

    028

    028

    GESTION ADMINISTRATIVA

    DESARROLLO DE LA EDUCACION PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

    NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

    DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS

    DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

    GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES

    DOCENTES DEL 1º Y 2º EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICACION INTEGRAL Y LOGICOMATEMATICA

    ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA

    DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA

    DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

    17 174 067

    88 720

    30 554 754

    1 131 322

    144 100 053

    39 775

    142 914

    31 101

    4 115 030

    4 257 006

    845 000

    18 019 067

    88 720

    30 554 754

    1 131 322

    144 100 053

    39 775

    142 914

    31 101

    4 115 030

    4 257 006

    3

    4

    7

    1

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    4

    3

    3

    3

    1

    3

    1

    3 104 169

    33 870

    220 000

    88 720

    27 699 736

    2 817 261

    37 757

    1 121 309

    10 013

    142 000 875

    1 969 059

    130 119

    39 775

    142 914

    31 101

    4 080 254

    34 776

    4 224 498

    692 000

    153 000

    3 796 169

    33 870

    373 000

    88 720

    27 699 736

    2 817 261

    37 757

    1 121 309

    10 013

    142 000 875

    1 969 059

    130 119

    39 775

    142 914

    31 101

    4 080 254

    34 776

    4 224 498

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    362

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    10

    028

    028

    028

    029

    029

    029

    029

    031

    061

    037

    DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS

    DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

    EDUCACION ABIERTA A DISTANCIA

    DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA

    DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS

    DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES

    TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS

    DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL

    MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

    PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

    4 257 006

    117 844 347

    90 723

    7 377 514

    638 805

    4 374 143

    2 905 522

    91 828

    13 602

    35 723

    85 675

    17 460

    4 257 006

    117 857 949

    90 723

    7 413 237

    638 805

    4 459 818

    54 940 328

    2 905 522

    20 000 000

    109 288

    3

    4

    1

    3

    4

    1

    1

    3

    4

    1

    1

    3

    4

    7

    7

    1

    3

    4

    3

    30 508

    2 000

    116 400 961

    1 349 248

    94 138

    90 723

    7 312 355

    62 853

    2 306

    638 805

    4 336 279

    35 814

    2 050

    2 813 225

    91 941

    356

    13 602

    35 723

    77 470

    8 205

    30 508

    2 000

    116 400 961

    1 362 850

    94 138

    90 723

    7 312 355

    98 576

    2 306

    638 805

    4 336 279

    113 284

    2 050

    8 205

    54 940 328

    2 813 225

    91 941

    356

    20 000 000

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    54 940 328

    20 000 000

    54 940 328

    20 000 000

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    363

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES10

    11

    11

    11

    12

    12

    14

    14

    037

    039

    040

    042

    003

    044

    003

    003

    PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA

    PROMOCION INDUSTRIAL

    PROMOCION DEL COMERCIO

    PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

    GESTION ADMINISTRATIVA

    PROMOCION PESQUERA

    GESTION ADMINISTRATIVA

    SERVICIOS GENERALES

    91 828

    156 156

    12 000

    276 524

    174 480

    627 032

    7 757 364

    4 787 654

    17 460

    18 852

    31 500

    90 944

    152 244

    1 295 283

    1 057 754

    109 288

    175 008

    12 000

    308 024

    265 424

    779 276

    9 052 647

    5 845 408

    1

    3

    7

    1

    3

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    39 668

    47 160

    5 000

    112 596

    43 560

    12 000

    227 964

    43 560

    5 000

    107 992

    61 488

    5 000

    507 856

    119 176

    6 901 118

    816 946

    10 300

    29 000

    3 214 103

    1 572 551

    5 460

    12 000

    8 400

    10 452

    7 500

    24 000

    17 028

    73 916

    44 724

    94 250

    13 270

    299 445

    952 438

    43 400

    126 360

    926 394

    45 128

    59 160

    5 000

    120 996

    54 012

    12 000

    235 464

    67 560

    5 000

    125 020

    135 404

    5 000

    552 580

    213 426

    13 270

    7 200 563

    1 769 384

    10 300

    72 400

    3 340 463

    2 498 945

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    364

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    003

    006

    006

    063

    063

    063

    063

    063

    063

    SERVICIOS GENERALES

    CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

    ACCIONES DE CONTROL

    CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO

    CONTROL SANITARIO

    EDUCACION, INFORMACION Y COMUNICACION DE SALUD

    FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO

    PREVENCION DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD

    VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

    4 787 654

    126 465

    164 057

    51 192

    193 625

    115 730

    1 833 456

    5 969 312

    1 069 241

    1 057 754

    12 038

    8 120

    28 560

    3 234

    153 630

    87 400

    5 845 408

    126 465

    176 095

    59 312

    222 185

    115 730

    1 836 690

    6 122 942

    1 156 641

    4

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    1 000

    97 425

    17 040

    12 000

    149 431

    14 626

    51 192

    160 925

    32 700

    56 594

    59 136

    1 629 213

    204 243

    5 740 631

    228 681

    484 687

    572 554

    5 000

    3 600

    8 438

    5 220

    2 900

    22 560

    6 000

    1 020

    2 214

    100 770

    52 860

    14 460

    72 940

    1 000

    5 000

    97 425

    17 040

    12 000

    153 031

    23 064

    56 412

    2 900

    160 925

    55 260

    6 000

    56 594

    59 136

    1 630 233

    206 457

    5 841 401

    281 541

    499 147

    645 494

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    365

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    063

    064

    064

    064

    064

    064

    064

    064

    064

    VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD

    SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

    APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO

    ATENCION BASICA DE SALUD

    ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

    APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

    SEGURO INTEGRAL DE SALUD

    MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

    MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

    1 069 241

    3 172 553

    1 960 881

    21 374 661

    20 982 888

    659 114

    56 401

    2 152 310

    87 400

    4 800 870

    394 493

    639 344

    3 702 285

    31 572

    148 759

    1 156 641

    7 973 423

    2 355 374

    22 014 005

    24 685 173

    690 686

    205 160

    8 000 000

    2 152 310

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    3

    12 000

    3 123 015

    49 538

    1 338 573

    622 308

    14 788 119

    3 797 309

    2 775 233

    14 000

    19 781 777

    1 173 211

    4 900

    23 000

    657 409

    1 705

    51 128

    5 273

    70 710

    4 643 160

    87 000

    48 960

    335 533

    10 000

    181 794

    408 142

    49 408

    849 172

    2 534 333

    318 780

    17 730

    13 842

    148 759

    12 000

    3 193 725

    4 692 698

    87 000

    1 387 533

    957 841

    10 000

    14 969 913

    4 205 451

    2 775 233

    63 408

    20 630 949

    3 707 544

    4 900

    341 780

    675 139

    15 547

    51 128

    154 032

    8 000 000

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    8 000 000

    8 000 000

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    366

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1 TOTAL ACTIVIDADES14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    14

    15

    064

    068

    068

    068

    068

    069

    069

    069

    069

    049

    MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

    CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

    MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

    REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER

    CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA

    POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCEDE A METODOS DEPLANIFICACION FAMILIAR

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA

    REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL

    DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO

    2 152 310

    22 800

    414 969

    676 163

    297 003

    6 000

    103 793

    1 096 499

    220 811

    381 884

    646 251

    47 700

    120 318

    191 940

    26 700

    850 000

    814 562

    2 152 310

    22 800

    462 669

    796 481

    297 003

    6 000

    103 793

    1 288 439

    247 511

    1 231 884

    1 460 813

    3

    3

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    3

    1

    1

    3

    4

    1

    3

    1

    3

    7

    2 152 310

    22 800

    414 969

    648 923

    27 240

    15 869

    281 134

    6 000

    103 793

    875 337

    219 662

    1 500

    220 811

    327 440

    54 444

    47 700

    120 318

    191 940

    26 700

    48 084

    711 916

    90 000

    2 152 310

    22 800

    414 969

    47 700

    648 923

    147 558

    15 869

    281 134

    6 000

    103 793

    875 337

    411 602

    1 500

    220 811

    26 700

    375 524

    766 360

    90 000

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154 17 030 000 631 326 887

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    110 394 733

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    367

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    1

    2

    TOTAL ACTIVIDADES

    TOTAL PROYECTOS

    16

    16

    16

    16

    16

    17

    03

    03

    03

    04

    04

    003

    052

    052

    052

    052

    058

    003

    006

    006

    008

    009

    GESTION ADMINISTRATIVA

    CONSERVACION DE CARRETERAS

    OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE

    PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE

    MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

    PLANEAMIENTO URBANO

    GESTION DE PROYECTOS

    GESTION DE PROYECTOS

    ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

    TITULACION DE TIERRAS

    OPERACION Y MANTENIMIENTO

    646 251

    768 340

    225 583

    59 309

    43 948

    3 070 811

    600 000

    3 300 000

    814 562

    61 734

    35 764

    15 190

    50 000

    600 000

    1 460 813

    830 074

    261 347

    74 499

    13 002 816

    43 948

    3 070 811

    385 000

    17 768 863

    650 000

    8 900 000

    1

    3

    4

    7

    1

    3

    1

    3

    1

    3

    3

    1

    3

    5

    5

    5

    5

    551 971

    82 780

    1 500

    10 000

    755 298

    13 042

    212 683

    12 900

    56 031

    3 278

    25 852

    18 096

    3 070 811

    600 000

    75 234

    562 404

    5 000

    171 924

    61 734

    35 764

    15 190

    50 000

    627 205

    645 184

    6 500

    181 924

    817 032

    13 042

    248 447

    12 900

    71 221

    3 278

    13 002 816

    25 852

    18 096

    3 070 811

    385 000

    17 768 863

    650 000

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    OTROS GASTOS CORRIENTES

    OTROS GASTOS DE CAPITAL

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    BIENES Y SERVICIOS

    PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

    BIENES Y SERVICIOS

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    503 902 154

    10 831 984

    17 030 000

    700 000

    631 326 887

    175 838 891

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    13 002 816

    385 000

    17 768 863

    5 000 000

    13 002 816

    385 000

    17 768 863

    110 394 733

    164 306 907

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    368

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    2 TOTAL PROYECTOS04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    OPERACION Y MANTENIMIENTO

    ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

    CONSTRUCCION CANAL INTEGRADOR SANTA SAN BARTOLO

    CONSTRUCCION DE CANAL DE IRRIGACION TICAHUASI - PACCHA, DISTRITO DE RAGASH, PROVINCIA DE SIHUAS -ANCASH

    CONSTRUCCION DE LA REPRESA JAQUE - LOCALIDAD YUPANCA - DISTRITO DE PIRA - PROVINCIA DE HUARAZ -REGION ANCASH

    CONSTRUCCION DE LA REPRESA LUIS PARDO -COLQUIOC -ANCASH

    CONSTRUCCION DE LA REPRESA MANCAN - AIJA - ANCASH

    CONSTRUCCION DE PRESA PUSACOCHA - HUANDOVAL

    CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION HUAPISH- C.C.VICOS, DISTRITO DE MARCARA, PROVINCIA DE CARHUAZ -ANCASH

    CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION PANTUY - CHINGALPO III ETAPA, DISTRITO DE CHINGALPO, PROVINCIADE SIHUAS - ANCASH

    CONSTRUCCION DEL CANAL DE IRRIGACION TACRA - YACUNAHUIN - DISTRITO DE OCROS DE LA PROVINCIA DEOCROS

    CONSTRUCCION DEL CANAL ORCON PITEC - LOCALIDAD DE PITEC - DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - PROVINCIA DERECUAY

    CONSTRUCCION DEL CANAL RIEGO TZACTZA-SANTA CRUZ-HUAYLAS

    3 300 000

    1 164 239

    407 984

    600 000

    8 900 000

    10 000 000

    17 479 350

    1 346 365

    407 984

    4 756 760

    1 519 400

    3 271 597

    1 241 142

    1 093 190

    3 951 170

    380 938

    1 434 732

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    3 300 000

    1 164 239

    407 984

    600 000

    8 900 000

    10 000 000

    17 479 350

    1 346 365

    407 984

    4 756 760

    1 519 400

    3 271 597

    1 241 142

    1 093 190

    3 951 170

    380 938

    1 434 732

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    10 831 984 700 000 175 838 891

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    5 000 000

    10 000 000

    16 315 111

    1 346 365

    4 756 760

    1 519 400

    3 271 597

    1 241 142

    1 093 190

    3 951 170

    380 938

    1 434 732

    5 000 000

    10 000 000

    16 315 111

    1 346 365

    4 756 760

    1 519 400

    3 271 597

    1 241 142

    1 093 190

    3 951 170

    380 938

    1 434 732

    164 306 907

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    369

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    2 TOTAL PROYECTOS04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    04

    009

    009

    009

    009

    009

    009

    011

    011

    011

    011

    011

    011

    011

    CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CUSHUROCOCHA - HUARCO CURAN -CONGAS - CAJACAY

    CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CANAL CHIMBOTE, TRAMO KM15-064 AL KM 23+639

    MEJORAMIENTO DE LAS MICROPRESAS DE LAS LAGUNAS YAHUARCOCHA Y HUICSUCOCHA PARA LA IRRIGACION DELOS DISTRITOS DE CONGAS Y SAN PEDRO DE COPA PROVINCIA DE OCROS-REGION ANCASH

    MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION, QUE TIENE COMO FUENTE DE ABASTECIMIENTO POKOC YOCSHAMARCA, DEL DISTRITO DE CORONGO, PROVINCIA DE CORONGO REGION ANCASH

    REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO CONDORHUAIN DISTRITO DE ACOPAMPA PROVINCIA DECARHUAZ - REGION ANCASH

    REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA QUEULLANCA Y SISTEMA DE RIEGO DISTRITO DE COCHAPETI, PROVINCIA DEHUARMEY - ANCASH

    REFORESTACION

    DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,904 HAS DE LA MICROCUENCA SIHUAS, PROVINCIA DE SIHUAS

    DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,500 HAS DE LA MICROCUENCA ACTUY, PROVINCIA DE SIHUAS

    DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,790 HAS DE LA MICROCUENCA CAÑAS, PROVINCIA DE SIHUAS

    DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,935 HAS DE LA MICROCUENCA CHULLIN PROVINCIA DE SIHUAS

    DESARROLLO AGROFORESTAL EN 2,285 HAS DE LA MICROCUENCA HUAYLLABAMBA DE LA PROVINCIA DE SIHUAS -REGION ANCASH

    FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL EN EL CALLEJON DE HUAYLAS - REGION ANCASH

    293 979

    11 841 491

    2 684 889

    2 007 435

    1 947 922

    293 979

    1 575 730

    289 199

    1 200 000

    1 181 122

    1 181 122

    1 418 100

    1 232 040

    1 324 240

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    5

    293 979

    11 841 491

    2 684 889

    2 007 435

    1 947 922

    293 979

    1 575 730

    289 199

    1 200 000

    1 181 122

    1 181 122

    1 418 100

    1 232 040

    1 324 240

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    INVERSIONES

    TIPO FU.PRG.ACT/PROY. G.G.

    Pliego :

    10 831 984 700 000 175 838 891

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    0

    FUENTES DE FINANCIAMIENTO

    RECURSOSORDINARIOS

    RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE

    CREDITO

    RECURSOSDETERMINADOS TOTAL

    RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

    DONACIONES Y

    TRANSFERENCIAS

    11 841 491

    2 684 889

    2 007 435

    1 947 922

    1 575 730

    289 199

    1 200 000

    1 181 122

    1 181 122

    1 418 100

    1 232 040

    1 324 240

    11 841 491

    2 684 889

    2 007 435

    1 947 922

    1 575 730

    289 199

    1 200 000

    1 181 122

    1 181 122

    1 418 100

    1 232 040

    1 324 240

    164 306 907

    GOBIERNO REGIONAL

  • PAGINA :

    ANEXO :

    FPR40C5

    FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GRUPO GENERICO DE GASTO29/08/2007

    20:09:11

    370

    3(EN NUEVOS SOLES)

    PROYECTO DE LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008DISTRIBUCION DEL GASTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR ACTIVIDAD Y PROYECTO

    GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH441

    2 TOTAL PROYECTOS04

    07

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    09

    012

    024

    032

    033

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    061

    INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

    MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS FRENTE A DESASTRESNATURALES- SINADECI- REGION ANCASH

    FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE INTEGRACION PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA EN LAS I.E. DENIVEL BASICO DE LA REGION ANCASH

    AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO ROSAS PAMPA DE HUARAZ

    EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO ESCOLAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL AMBITO DE LA REGION ANCASH

    RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ERASMO ROCA, DEL DISTRITO DE CHIMBOTE,PROVINCIA DEL SANTA

    AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86012 DEL CENTROPOBLADO DE TOCLLA, DISTRITO DE HUARAZ

    AMPLIACION Y REHABILITACION DEL C.E. Nº 84133- SAN FRANCISCO, DISTRITO DE YAUYA, PROVINCIA DE CARLOSFERMIN FITZCARRALD

    CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ADULTOS VIRGEN DE LAS MERCEDES DE LA LOCALIDAD DE SANLUIS

    CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DEL DISTRITODE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD

    MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86146 LATRINIDAD - DISTRITO DE LA MERCED - PROVINCIA DE AIJA

    MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JARDIN INFANTIL Nº 123CENTENARIO - INDEPENDENCIA-HUARAZ

    MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86565 - CANRAY CHICO -

    226 150

    425 098

    50 000

    1 776 150

    448