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MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90 Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________ NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTO ASIGNADO % UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PROYECTADOS METAS PROYECTADAS PRESUPUESTO EJERCIDO % OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES A19-P3-R2 Desarrollo Institucional para un buen Gobierno Sub programa: Municipio responsable del combate a la pobreza 1000 7, 968,265.14 3.0% 2000 1,025,523.44 0.39% 3000 1,393,696.85 0.02% 4000 520,242.48 0.02% 5000 24,994.98 0.1% TOTAL 10,932,722.90 DIF Municipal Área legal 1.- Atender a toda aquella persona que necesite asesoría sobre asuntos legales, o familiares, así como ver el bienestar de las familias y los menores, dándoles platicas y realizando visitas domiciliarias periódicas, también investigar todo reporte de maltrato o descuido de menores, dándoles a conocer sus derechos y no permitir que se viole ninguno de estos. 1.1.- Atender y dar asesoría legal a las personas que así lo requieran, o satisfacer las necesidades al 100% de la población sobre los asuntos legales que aquí se atienden durante este año. 1.1.1. 25% 1.1.1.1. Está proyectado a hasta concluir el 2013 se considerara como 100% Área psicológica 2.- Promover la salud mental de la gente del municipio de Apatzingán, logrando la funcionalidad familiar. 2.1.-Lograr 70 sesiones en terapia psicológica mensuales. 2.1.1.100 % 2.1.1.1. PAMAR 3.- Lograr la clara comprensión y entendimiento en la población juvenil de los principales problemas que aqueja a esta población. 3.1.- Prevenir la deserción escolar y los embarazos no deseados en la adolescencia por lo menos en un 80% de este grupo transversal el cual es muy vulnerable. 3.1.1.25 % 3.1.1.1. Este objetivo está proyectado a un año y se trabaja con un padrón de 55 jóvenes. 4.- Satisfacer las necesidades de conocimiento de las diferentes 4.1.- Dar 3 platica al mes a los niños diableritos del 4.1.1.100% 4.1.1.1.

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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

Desarrollo Institucional para un buen Gobierno Sub programa: Municipio responsable del combate a la pobreza

1000 7, 968,265.14 3.0% 2000 1,025,523.44 0.39% 3000 1,393,696.85 0.02% 4000 520,242.48 0.02% 5000 24,994.98 0.1% TOTAL 10,932,722.90

DIF Municipal

Área legal

1.- Atender a toda aquella persona que necesite asesoría sobre asuntos legales, o familiares, así como ver el bienestar de las familias y los menores, dándoles platicas y realizando visitas domiciliarias periódicas, también investigar todo reporte de maltrato o descuido de menores, dándoles a conocer sus derechos y no permitir que se viole ninguno de estos.

1.1.- Atender y dar

asesoría legal a las personas que así lo requieran, o satisfacer las necesidades al 100% de la población sobre los asuntos legales que aquí se atienden durante este año.

1.1.1. 25%

1.1.1.1. Está proyectado a hasta concluir el 2013 se considerara como 100%

Área psicológica 2.- Promover la salud mental de la gente del municipio de Apatzingán, logrando la funcionalidad familiar.

2.1.-Lograr 70 sesiones en terapia psicológica

mensuales.

2.1.1.100 %

2.1.1.1.

PAMAR 3.- Lograr la clara comprensión y entendimiento en la población juvenil de los principales problemas que aqueja a esta población.

3.1.- Prevenir la deserción escolar y los embarazos no deseados en la adolescencia por lo menos en un 80% de este grupo transversal el cual es muy vulnerable.

3.1.1.25 %

3.1.1.1. Este objetivo está proyectado a un año y se trabaja con un padrón de 55 jóvenes.

4.- Satisfacer las necesidades de conocimiento de las diferentes

4.1.- Dar 3 platica al mes a los niños diableritos del

4.1.1.100%

4.1.1.1.

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ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

adicciones que enfrenta esta población.

mercado Ignacio. López Rayón sobre los temas de adicciones y prevención de embarazos.

5.- Prevenir la deserción escolar y que el grupo de menores trabajadores, sea un grupo activo y fuera de riesgo de adicciones.

5.1.- Orientar al niño acerca de la importancia de estudio e informar al menor el riesgo que conlleva el consumo de las drogas.

5.1.1.100%

5.1.1.1.

6.- Lograr que el niño continúe sus estudios mediante el apoyo de becas.

6.1.- Lograr la obtención de 5 becas más en el transcurso de este año, ya que hay 41 por el momento.

6.1.1. 25%

6.1.1.1. Actualmente se está gestionando.

Proyectos productivos 7.- Reactivar los comités para que formen un fondo de ahorro y sea empleado para mejorar su comunidad, estos proyectos se encuentran en Acatlán y Holanda, pero no están en función.

7.1.- Que los proyectos que se encuentran sin funcionamiento queden funcionando para finales de año como es en Acatlán: el molino de masa y en Holanda: granja de pollos.

7.1.1. 25%

7.1.1.1. La granja de pollos está dada de baja, y el molino se encuentra resguardado en la bodega del DIF municipal para su mantenimiento.

CECADES

8.- Capacitar a un determinado grupo de personas e incorporarlos a la vida productiva además de aumentar sus

8.1.- Se pretende beneficiar a más de 80 personas en su capacitación para hacerlas productivas y se

8.1.1. 100%

8.1.1.1.

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

oportunidades de trabajo y disminuir el grado de pobreza mediante la capacitación.

auto empleen.

Estancia del adulto mayor 9.- Hacer sentir útiles e incorporarlos a las actividades sociales al grupo de adultos mayores del DIF municipal.

9.1.- Beneficiar a 200 personas de la tercera edad con actividades acordes a su edad.

9.1.1. 100%

9.1.1.1.

10.- Implementación de curso de lectura, manualidades, culturales y deportivos, así como de cocina y repostería.

10.1.- Implementar actividades que ayude a su sano esparcimiento.

10.1.1. 100%

10.1.1.1.

Área medica

11.- Satisfacer las necesidades de atención médica a la comunidad en general y otros.

11.1.- Rebasar la meta de 2000 consultas médicas anuales.

11.1.1. 50%

11.1.1.1.La meta está proyectada a un año y actualmente se han atendido a 1,216 pacientes.

12.- Mantener un control de los padecimientos crónicos degenerativos, así como identificación de nuevos casos.

12.1.- Identificar más números de padecimientos crónicos degenerativos y dar atención medica de calidad.

12.1.1. 100%

12.1.1.1.

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

13.- Dar pláticas de salud a comunidades para prevenir enfermedades ocasionadas por el hacinamiento y la higiene.

13.1.- Capacitar a miembros de la comunidad, en manejo de medidas higiénicas diabéticas entre otras.

13.1.1. 100%

13.1.1.1.

14.- Brindar capacitación a los medios y para otorgar permanentemente un servicio de calidad a la población.

14.1.- Contar con el personal adecuado para brindar el servicio a las personas que lo requieran, quienes en su mayoría son de bajos recursos.

14.1.1. 100%

14.1.1.1.El personal está en constante capacitación.

Comunidad diferente

15.- Realizar visitas a las comunidades de Holanda, El Pino y El tesorero para dar seguimiento al programa y seguir beneficiando a las familias.

15.1.- Realizar 24 visitas por año en cada comunidad: Holanda, el pino y el Tesorero.

15.1.1. 100%

15.1.1.1.

16.- Promover la necesidad de contar con una vivienda digna, en donde se puedan desarrollar como familia.

16.1.- La construcción de una vivienda digna para el desarrollo de cada una de las familias inscritas en este programa. (92 Holanda y 72 Pino).

16.1.1. 25%

16.1.1.1. Está programado la gestión de estufas PATZARI para estas comunidades.

Desayunos escolares

17.- Detectar la desnutrición a los menores que acudan a los

17.1.- Contribuir con el mejoramiento nutricional de

17.1.1. 100%

17.1.1.1.

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

centros educativos y promover una adecuada alimentación a todas las familias del municipio.

la población infantil, preescolar y escolar con desnutrición o en riesgo atreves de una ración alimenticia adecuada.

18.- Fortalecer la dieta de los niños en edad preescolar y escolar que habitan en comunidades con alta marginación, otorgando una ración alimenticia diaria.

18.1.- Repartir 40.720 desayunos frios y 19.760 desayunos calientes esto en las 35 ecuelas que

integran el programa.

18.1.1. 100%

19.- Atender a niños y niñas de las zonas rurales y urbanas en estado vulnerable de desnutrición y de escasos recursos.

19.1.- Mejorar los hábitos alimentícios otorgando una racion. Alimentícia diária que contenga como mínimo 30% de las recomendaciones diárias de energia y proteínas, de acuerdo ala norma oficial mexicana de asistencia social alimenteraria.

19.1.1. 100%

20.- Proporcionar desayunos calientes y la información adecuada a los comités de padres de familia para que aprendan su elaboración.

20.1.- Realizar 1 demostración cada 4 meses de las distintas formas de la elaboración de soya en las escuelas que cuentan con desayunos calientes.

20.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

Trabajo social

21.- Apoyar a las familias con demasiada vulnerabilidad social (pobreza extrema y discapacitados),

21.1.- Realizar los estudios socioeconómicos correspondientes para otorgar el apoyo solicitado por la ciudadanía y apoyar con la realización de los mismos a la dependencia que lo solicite

21.1.1. 100%

PASAF (DESPENSAS)

22.- Satisfacer las necesidades de alimentación básicas al mayor número de las familias de escasos recursos económicos del municipio.

22.1.- Lograr la canalización al 100% de las despensas por medio de

estudios socioeconómicos.

22.1.1. 100%

Salud visual, auditivo, malformaciones y capacidades diferentes 23.- Aplicar estudios socio-económicos a las personas que acuden al DIF municipal a solicitar apoyo con medicamento y para hacer la gestión de apoyos económicos para cirugías, solicitudes de sillas de ruedas, andadores, pañales y medicamentos que tienen un costo muy elevado, así como de problemas intrafamiliares que requieren de algún trámite legal.

23.1.- Coordinarse con el área de trabajo social para que realice los estudios socioeconómicos correspondientes a las personas que acudan a solicitar algún apoyo a esta área.

23.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

24.- Principalmente beneficiar al mayor número posible de personas en estado vulnerable que demanden el apoyo de algún programa como: cirugías visuales (cataratas, pterigion. Estrabismo). Aparatos auditivos. Cirugías de malformaciones congénitas (cindactilia, polidactilia, orejitas pegadas, labio y paladar hendido). Cirugías de cicatrices queloides. Sillas de ruedas, andaderas, bastones, prótesis, lentes; canalizaciones a diferentes instituciones. Becas para personas con capacidades diferentes. Credenciales para personas con capacidades diferentes; jornadas optométricas.etc.

24.1.- Realizar los siguientes apoyos a las personas que así lo requieran: cirugías visuales, Aparatos auditivos, Cirugías de malformaciones (cindactilia, polidactilia, orejitas pegadas, labio y paladar hendido), Sillas de ruedas, Andaderas, Bastones, Prótesis y Lentes

24.1.1. 25%

24.1.1.1- Esta proyectado a realizar estas acciones a lo largo del año 2013 gestionando en este primer trimestre 2 sillas de rueda, 2 bastones y 5 andaderas de aluminio plegables para adulto.

Espacio de alimentación 25.- Satisfacer las necesidades de alimentación e higiene y así tener una buena salud.

25.1.- Mantener activos los espacios de alimentación brindando la alimentación a bajo costo a las personas de escasos recursos económicos.

25.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

26.- Mejorar los niveles de alimentación en los espacios con el fin de brindar nutrición a los beneficiados.

26.1.- Realizar 6 Pláticas de nutrición e higiene para la preparación de los alimentos durante el año.

26.1.1. 100%

27.- Dar mantenimiento a los E.A.E.Y.D. que lo requieran.

27.1.- Reequipar los E.A.E.Y.D. en el transcurso del año que así lo requieran.

27.1.1. 25 %

27.1.1.1- Se cuenta con 1 equipo completo y 2 reequipamientos a resguardo del DIF enlace y en espera de ser entregados al DIF Municipal de Apatzingán para su distribución.

28.- Verificar la asistencia y atención a los beneficiarios y a la vez dar orientación a las personas del comité.

28.1.- Realizar la base de datos en la página oficial de internet del DIF estatal 2 veces anual.

28.1.1. 100%

29.- Generar la documentación necesaria para el buen funcionamiento de las cocinas.

29.1.- Levantar padrón de beneficiarios incluyendo las 10 cocinas. Renovación de actas constitutivas cartas compromiso.

29.1.1. 100%

Unidad básica de rehabilitación 30.- Proporcionar atención, orientación y rehabilitación a personas con capacidades diferentes, reincorporándolos a una vida normal y productiva.

30.1.- Brindar sesiones de terapia física a todas las personas de esta ciudad que así lo requieran en el transcurso del 2013.

30.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

31.- Brindar a la población un servicio de calidad.

31.1.- Gestionar capacitaciones constantes ante el C.R.E.E. del Dif Estatal.

31.1.1. 100%

32.- Reparación de la pintura de las instalaciones y mejorar la imagen de las mismas.

32.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones debido a que actualmente la imagen de las mismas se encuentra deteriorada.

32.1.1. 50%

32.1.1.1.-

Traumatología

33.- Detectar alguna discapacidad por medio de la valoración médica traumatológica canalizando a rehabilitación según el caso.

33.1.- Atender con consultas especializadas de traumatología a la población que así lo requiera en el transcurso del 2013.

33.1.1. 100%

Unidad dental

34.- Atender a la población en general que solicite la atención odontológica.

34.1.- Brindar consultas odontológicas en los días de servicio del 2013 a toda la población que lo requiera.

34.1.1. 100%

35.- Apoyar en campañas de salud bucal programadas por el DIF estatal.

35.1.- Participar al 100% en los eventos que nos solicite el sector salud. (Semanas de salud bucal etc.)

35.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

36.- Ofrecer un buen servicio a la población.

36.1.- Mantenimiento continúo de equipo y abastecimiento de material dental.

36.1.1. 100%

Psicologías (UBR)

37.- Brindar atención especializada a los pacientes y familiares que por algún motivo cuentan con alguna condición de discapacidad.

37.1.- Realizar 80 sesiones psicológicas al mes.

37.1.1. 100%

38.- Lograr la recuperación total o parcial del paciente que acude a solicitar los servicios de rehabilitación.

38.1.- Gestionar el mayor número de aparatos de rehabilitación posibles y cursos de capacitación constante para el personal a cargo.

38.1.1. 100%

Ludoteca 39.- Proporcionar un espacio de aprendizaje donde los infantes puedan desarrollar su creatividad, sus habilidades motoras y destre-zas que les permita un mejor cre-cimiento y desarrollo integral para incluirlo en una vida más sana y orientarlos para la formulación de un proyecto de vida.

39.1.- Adquirir los juegos didácticos que complementen las actividades de aprendizaje que proporcione el ludoteca río, además Contar con el espacio apto para el sano esparcimiento de los niños.

39.1.1. 50%

37.1.1.1.- Ya se cuenta con el espacio apto para el sano esparcimiento de los niños, el otro 50% corresponde a adquirir el mayor número de juegos didácticos en el transcurso del año 2013.

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

Guardería del DIF municipal

40.- Contar con un área de juegos adecuados para ayudar a estimular sus habilidades.

40.1.- Obtener 5 juegos que faciliten el desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas

40.1.1. 25%

40.1.1.1.- Se está gestionando.

41.- Mejorar la calidad de servicio y nivel.

41.1.- Impartir 2 cursos al año referentes al puesto desempeñado del personal de guardería.

41.1.1. 100%

42.- Brindar seguridad a los niños en caso de alguna eventualidad

42.- Instalar detectores de humo en las diferentes áreas de la guardería.

42.1.1. 100%

43.- Reforzar la seguridad del área de guardería.

43.1.- Contar con la colocación de película de seguridad en los cristales de las ventanas en el transcurso del año.

43.1.1. 50%

43.1.1.1.- Se está gestionando ante el H. Ayuntamiento.

44.- Garantizar la seguridad e integridad física de los niños dentro de la Guardería del DIF Municipal.

44.1.- Dar mantenimiento al sistema de seguridad y cámaras en el transcurso del año.

44.1.1. 100%

45.- Adquirir nuevos utensilios de cocina para la preparación de los

45.1.- obtener los utensilios de cocina

45.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

alimentos.

necesarios para la preparación de los alimentos (10 cucharas de cocina, 10 ollas de acero inoxidable, 5 cazuelas y 3 sartenes.)

46.- adquirir nuevo mobiliario para el área de comedor de los niños.

46.1.- obtener 50 sillas para niño y un comedor en el transcurso del año.

46.1.1. 100%

47.- Rehabilitar las instalaciones de guardería.

47.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones de guardería cundo menos 1 vez al año.

47.1.1. 25 %

47.1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando.

48.- Mantener los alimentos bien refrigerados y sin contaminarse.

48.1.- Adquirir un refrigerador con más capacidad.

48.1.1. 25%

48.1.1.1.- .1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando.

49.- Contar con un mayor número de platos, vasos y cucharas para la alimentación de los niños.

49.1.- Adquirir 70 platos, 70 vasos y 70 cucharas para la alimentación de los niños de guardería.

49.1.1. 25%

49.1.1.1.- .1.1.1.- Esta proyectado a realizarse en el transcurso del 2013 y ya se está gestionando.

Parque Infantil Amanecer.

50. Ofrecer un atractivo visual en el parque para que haya más

50.1.- Sumar el mayor número de especies

50.1.1. 100%

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Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

concurrencia en las instalaciones del mismo intercambiando 3 especies al año.

faunísticas en el parque.

51.-Crear un hábitat adecuado para las especies faunísticas del parque.

51.1.- Remodelación y reparación de las jaulas que requieran este tipo de servicio.

51.1.1. 100%

52.- Dar mantenimiento a las áreas verdes.

52.1.- Adquirir 300 metros de manguera para mantenimiento de las áreas verdes.

52.1.1. 100%

53.- Apoyar en la realización del show domingo a domingo.

53.1.- Adquirir un equipo de sonido para la realización del programa.

53.1.1. 5%

53.1.1.1.- Por falta de presupuesto

54.- Contar con juegos infantiles en óptimas condiciones.

54.1.- Dar mantenimiento a los juegos infantiles que así lo requieran.

54.1.1. 100%

54.1.1.1. se pintaron, se soldaron y cambio de cadenas

55.- Contar con baños sanitarios en óptimas condiciones para los usuarios.

55.1.- Dar mantenimiento a los baños sanitarios que así lo requieran.

55.1.1. 100% 55.1.1.1 se pintaron y cambio de flotadores

56.- Contar con un sistema de riego que ayude a mantener las áreas verdes en buenas condiciones.

56.1.- Rehabilitar el sistema de riego en su totalidad.

56.1.1. 100%

56.1.1.1 se reparó el sistema de riego

Page 14: Dif

MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN

ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

57.- Ofrecer el servicio de juego de trenecito a los niños que acuden al parque.

57.1.- Reparar el trenecito del parque infantil amanecer.

57.1.1. 0%

57.1.1.1. Está proyectado a realizarse en el próximo trimestres

58.- Apoyar a los estudiantes que acuden a realizar tareas.

58.1.- Ofrecer el servicio de internet gratis.

58.1.1. 0%

58.1.1.1. Esta proyectado a realizarse en el próximo trimestre

Parque Palmira 59.- Fomentar el deporte en niños y jóvenes, contar con un club en donde se involucren los padres, y así evitar la desintegración familiar y prevenir la drogadicción.

59.1.- Realizar eventos deportivos y sociales como son: tardeadas, eventos de lucha libre, torneos de futbol, básquetbol y vóley bol.

59.1.1. 0%

59.1.1.1 esta proyectado a realizarse en el próximo trimestre

60.- Lograr que los niños se interesen por el deporte, conozcan sus beneficios y lo practiquen.

60.1.- Difundir los distintos eventos deportivos realizados en las instalaciones del parque Palmira.

60.1.1. 0%

60.1.1.1 Por falta de que no se han dado ningún evento

61.- Brindar espacios para la realización de deportes.

61.1.- Rehabilitar las canchas de básquet bol y de futbol.

61.1.1. 100%

62.- Contar con nuevos juegos brindar este servicio a más niños.

62.1.- Adquirir 1 brin colín para los niños que asisten al parque Palmira.

62.1.1. 0%

62.1.1.1. Estamos en pláticas con la empresa para adquirir el brin colín

Page 15: Dif

MUNICIPIO: APATZINGÁN MICHOACÁN

ANEXO No. 7.- AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 PRIMER TRIMESTRE

Monto del presupuesto autorizado. $ 10, 932,722.90

Presupuesto ejercido. $ ____________ Variaciones. $ ___________

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO ASIGNADO

%

UNIDAD RESPONSABLE

OBJETIVOS PROYECTADOS

METAS

PROYECTADAS

PRESUPUESTO EJERCIDO %

OBJETIVOS Y METAS LOGRADAS

JUSTIFICACIÓN DE LAS VARIACIONES

A19-P3-R2

63.- Mantener en óptimas condiciones las áreas verdes.

63.1.- Adquirir 1 güiro, 1 maquina podadora y 1 maquina sopladora.

63.1.1. 25%

63.1.1.1. Falta de adquirir la apodadora

64.- Contar con baños sanitarios en buen estado.

64.1.- Rehabilitar los baños en su totalidad.

64.1.1. 100%

65.- Contar con un alumbrado público en buenas condiciones.

65.1.- Dar mantenimiento en su totalidad al alumbrado del parque Palmira

65.1.1. 100%

66.- Contar con un sistema de riego que ayude a mantener las áreas verdes en buenas condiciones.

66.1.- Rehabilitar el sistema de riego en su totalidad.

66.1.1. 100%

67.- Mantener el adoquín en buenas condiciones para el paso de las personas.

67.1.- Instalar guarniciones en trayecto de la entrada del parque al kiosco principal y oficina de la administración.

67.1.1. 5%

67.1.1.1.- Se gestionó pero aún no tenemos respuesta

68.- Embellecer el parque Palmira.

68.1.- Pintar en su totalidad las instalaciones del parque Palmira

68.1.1. 0%

68.1.1.1. se pretende estar para el próximo trimestre