Cuenta pública Departamento de Educación Año 2012 daem/cuen… · SIMCE OCTAVO BÁSICO: ......

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1 I MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Cuenta pública Departamento de Educación Año 2012

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I MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOSDEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Cuenta pública

Departamento de Educación

Año 2012

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Índice

1. MISIÓN / VISIÓN. .......................................................................................... 5MISIÓN DEL SISTEMA DE DUCACIÓN MUNICIPAL. ................................... 5VISIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. ................................. 5POLÍTICAS EDUCATIVAS. ............................................................................ 6PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVOMUNICIPAL DE LOS ÁLAMOS ...................................................................... 7Se espera que sean capaces de: ................................................................... 7OBJETIVOS GENERALES............................................................................. 8

2. RESULTADOS SIMCE................................................................................... 9SIMCE CUARTO BÁSICO.............................................................................. 9PROMEDIO SIMCE 4º BÁSICO TRES ÚLTIMOS AÑOS............................... 9SIMCE OCTAVO BÁSICO:........................................................................... 10PROMEDIO SIMCE SEGUNDO MEDIO: ..................................................... 10

3. EVALUCIÓN DOCENTE. ............................................................................. 114. PLAN LECTOR. ........................................................................................... 11

¿Qué es el Plan Lector? ............................................................................... 115. BIBLIOMOVIL............................................................................................... 126. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE................................................ 127. ARTICULACIÓN PRE BÁSICA – BÁSICA. .................................................. 138. MATRICULA................................................................................................. 13

MATRÍCULA AL MES DE ABRIL DE 2011 SEGÚN MODALIDAD DEENSEÑANZA................................................................................................ 13MATRÍCULA ESTABLECIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA - CAUPOLICÁN. 14MATRÍCULA ESTABLECIMIENTOS ENSEÑANZA BÁSICA. ...................... 14CUADRO COMPARATIVO DE MATRÍCULA 2009 – 2010 – 2011 - 2012. . 15

9. P.S.U. ........................................................................................................... 16RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA............................ 16

10. PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 2013 - 2015................................... 17OBJETIVOS:................................................................................................. 18OBJETIVOS ESPECÍFICOS......................................................................... 18ESTRATEGIAS............................................................................................. 18

11. PROGRAMA ASISTENCIALES AÑO 2012................................................ 1911.1.- BECA PRESIDENTE DELA REPUBLICA. ......................................... 1911.2.- BECAS INDIGENAS........................................................................... 20Cuadro n º 2.................................................................................................. 2011.3.- PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL ...................... 20OBJETIVOS DEL PROGRAMA.................................................................... 20OBJETIVOS ESPECIFICOS......................................................................... 21BENEFICIARIOS .......................................................................................... 21Su cobertura del año 2012 en el P.R.F.E es de:........................................... 21

12. JUNJI.......................................................................................................... 22PROGRAMA DE JARDINES SALAS CUNAS Y JARDINES VIATRANSFERENCIA DE FONDOS COMUNA DE LOS ÁLAMOS .................. 22MISION......................................................................................................... 22VISIÓN.......................................................................................................... 22PILARES DE GESTIÓN................................................................................ 22SEGÚN CONVENIO:.................................................................................... 23

13. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL ............................................. 24

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14. EDUCACIÓN ESPECIAL. .......................................................................... 26ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 2012. ...... 27

15. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOSEDUCACIONALES........................................................................................... 28

OBJETIVO.................................................................................................... 28JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS. ................................................ 33

16. CUADRO DE PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR ................................... 34LOS ALAMOS 2012 ......................................................................................... 3417. CUADRO INFORMATIVO Y PROYECCIONES 2013- 2016...................... 36AREA DE PREVENCION DE RIESGOS.......................................................... 3618. TRASLADO DIARIO ALUMNOS COLEGIOS AÑO 2012........................... 38* VEHICULOS PROPIOS DAEM...................................................................... 38

A : ESC. FELIX EYHERAMENDY - F-1199 LOS ALAMOS.......................... 38A : ESC. PILPILCO - F-795 CERRO ALTO .................................................. 38A: ESC. CLADIO FLORES SOTO - E-798 CERRO ALTO ........................... 39A: ESC. ZAIDA ARANEDA VIGUERAS - F-805 TRES PINOS..................... 39A: ESC. JOSE CORCINO ULLOA - G-1174 TEMUCO CHICO ................. 39A: ESC. ORLANDO DELGADO ZUÑIGA - F-808 ANTIHUALA.................... 39A: ESC. JOSE CAMPOS MENCHACA – G-802 SARA DE LEBU................ 40A: ESC. LAS DUNAS – G-806 PANGUE...................................................... 40A: LICEO CAUPOLICAN - B-55 LOS ALAMOS............................................ 40

* VEHICULOS ARRENDADOS ........................................................................ 41A: ESC. JOSE CORCINO ULLOA - G-1174 TEMUCO CHICO ................. 41A: ESC. CLAUDIO FLORES SOTO - E-798 CERRO ALTO......................... 41A: LICEO CAUPOLICAN - B-55 LOS ALAMOS............................................ 41RESUMEN.................................................................................................... 42

19. Área de informatica y ENLACES del Ministerio de Educación ................... 43Conectividad para la educación ....................................................................... 43

Resumen del proyecto.................................................................................. 43Listado de los colegios con conectividad a internet ...................................... 43Postulados en la segunda etapa................................................................... 44Lista de establecimientos.............................................................................. 44

Proyecto optimización de acceso a internet ..................................................... 44Resumen del proyecto.................................................................................. 44Lista de establecimientos invitados y postulados ......................................... 44

Mi taller digital .................................................................................................. 45Qué es Mi Taller Digital................................................................................. 45Lista de Establecimiento invitado y postulado .............................................. 45

20. Área finanzas ............................................................................................. 46Programa de Salud Escolar .......................................................................... 46Durante el año 2012, la inversión realizada en nuestra comuna fue lasiguiente: ...................................................................................................... 46

Traslados de alumnos ...................................................................................... 47TRASLADO DE ALUMNOS.......................................................................... 47Costos al mes de Diciembre 2012 ............................................................... 47

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCIONPRESUPUESTARIA......................................................................................... 48BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS ............................................... 52BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO.................... 54DETALLE DE PROYECTOS CON RECURSOS EXTERNOS ......................... 60

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Detalle fondos sep al 31/12/2012 ..................................................................... 61INGRESOS Y EGRESOS JUNJI 2012............................................................. 62

C. A. CENTRO “MUNDO MAGICO ............................................................. 62código. 8206009 ........................................................................................... 622. TEMUCO CHICO “OJITOS DE LUNA “ .................................................... 62Código 8206010 .......................................................................................... 623. CAUPOLICÁN “Caminitos de Los Sueños“ código 8206011 ................... 634. ANTIHUALA I - MI MUNDO FELIZ” ........................................................ 64Código 8206012 ........................................................................................... 645. PANGUE “RAYEN ANTÚ” ....................................................................... 64código 8206013 ............................................................................................ 646. SILVIA CHACÓN “MI REFUGIO FELIZ .................................................... 65código 8206015 ............................................................................................ 657. CERRO ALTO SUR “CAPULLITOS DE TERNURA código 8206016 ....... 658. CERRO ALTO NORTE “CREANDO SONRISAS código 8206017 ........... 669. ANTIHUALA II “LAS HORMIGUITAS” ...................................................... 67código 8206018 ............................................................................................ 67

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MAT.: Información solicitada.Ord. Int. Nº 02, 19/03/13.

1. MISIÓN / VISIÓN.

MISIÓN DEL SISTEMA DE DUCACIÓN MUNICIPAL.

En Los Álamos hemos asumido la tarea de lograr aprendizajes de calidad

sustentados en la formación y el desarrollo humano de nuestros futuros

ciudadanos, sobre una base valórica y un contexto participativo,

descentralizado y vinculado al desarrollo y progreso del siglo actual.

La presente Misión está sustentada bajo los principios de:

Calidad de la enseñanza orientada a la obtención de logros en los

procesos de gestión educativa e indicadores en los niveles de

enseñanza.

Participación de quienes integran la comunidad y sistema educativo en

general, que da legitimidad y proyección a las metas y acciones

comprometidas.

Formación valórica como referente humano.

VISIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

Acorde con la realidad comunal se propone entregar una educación de calidad,

pertinente y eficiente, cuya finalidad última es formar ciudadanos capaces de

adaptarse al medio social, cultural, tecnológico y económico del mundo actual,

con una sólida formación ética, cívica y espiritual, con competencias suficientes

para enfrentar exitosamente estudios de continuidad superior y/o la vida del

trabajo con el fin de mejorar su calidad de vida.

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POLÍTICAS EDUCATIVAS.

a. Educar a los (as) jóvenes de los establecimientos de Los Álamos

promoviendo la autonomía personal, de tal forma que puedan:

Tomar sus propias decisiones.

Organizar sus tiempos.

Valorar su propio esfuerzo a través de la construcción de un

espíritu de superación constante.

Aprender a trabajar en forma cooperativa para insertarse en un

entorno sociocultural complejo y tecnologizado sin renunciar al

auto concepto personal como imagen única e irrepetible.

b. Educar desde la perspectiva de género en los establecimientos de la

comuna que busque:

El desarrollo de un proceso educativo que cultive y potencie la

equidad entre hombres y mujeres.

La aplicación de un modelo de orientación educativa que apunte

al desarrollo humano, promoviendo valores de respeto, igualdad,

fraternidad, tolerancia e inclusión.

c. Mejorar la calidad del aprendizaje y el desarrollo psicosocial de los

alumnos de la comuna, bajo las directrices de la SEP, PME Enseñanza

Media y del PADEM 2010 - 2012.

d. Desarrollar, actualizar e innovar la didáctica educativa de los docentes

del sistema, de tal forma que los profesionales de la comuna puedan:

Desarrollar un proceso de planificación de trayecto que considere

el trabajo a realizar clase a clase de acuerdo a las unidades y

contenidos de los programas de estudio de cada sector y

subsector curricular.

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Manejar diferentes estrategias de enseñanza de acuerdo de los

aprendizajes esperados de cada uno de pos programas de

estudio.

Utilizar ejemplos de redes de contenidos y replicar tales modelos.

Evaluar permanentemente el aprendizaje escolar y de la unida

educativa.

Reflexionar pedagógicamente y adecuar sus didácticas

educativas.

PERFIL DE EGRESO DE LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVOMUNICIPAL DE LOS ÁLAMOS

Se espera que sean capaces de:

Aceptarse a sí mismos y a su realidad.

Valorar su origen social y su entorno sociocultural.

Ser críticos, reflexivos y capaces de expresar sus ideas en forma

constructiva.

Responsables, perseverantes y esforzados.

Desarrollar un interés permanente por aprender.

Adaptarse y manejarse en escenarios tecnologizados

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OBJETIVOS GENERALES.

a) Asesorar a los establecimientos educacionales en su Gestión Escolar a

través de la conformación de un Equipo Técnico Pedagógico Comunal

que integra la Jefatura Técnica, la Coordinación SEP, La Coordinación

de Integración y la Coordinación Extraescolar para mejorar la calidad

educativa de los establecimientos.

b) Instalar prácticas pedagógicas en los establecimientos a través de la

ejecución de los Planes de mejora SEP y de los decretos de integración

escolar, para mejorar los aprendizajes de los alumnos y alumnas de los

establecimientos educacionales.

c) Coordinar las actividades extraescolares de los establecimientos a nivel

comunal para fortalecer la educación integral de los alumnos.

d) Establecer políticas de educación comunales a través de los

lineamientos dados por el PLADECO, PADEM Y PEI de cada

establecimiento y contextualizados en los PM - SEP de los mismos

e) Fortalecer el Equipo Técnico Comunal del DAEM con la incorporación de

los recursos humanos pertinentes para cumplir con las metas

establecidas.

f) Fortalecer la Educación Media Técnica Pedagógica a través de la

creación, en un mediano plazo, de una nueva especialidad que permita

a los jóvenes de la comuna desarrollar sus potencialidades y optar a un

mejor campo laboral.

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2. RESULTADOS SIMCE.

SIMCE CUARTO BÁSICO.

CUARTO BÁSICO

2007 2008 2009 2010 2011

Nombre delEstablecimiento RBD

ÁreaGeog. LEN MA NA LEN MAT NAT LEN MAT N LEN MAT NA LEN MA NA

Claudio Flores S. 5109 Urbano 246 225 253 238 221 231 266 236 254 236 239 276 244 259

F. Eyheramendy 5106 Urbano 241 221 241 271 264 249 263 245 282 264 252 250 235 242

José Ulloa Fierro 5121 Rural 234 222 228 264 224 231 250 234 239 223 232 261 252 248

José Campos M. 5116 Rural - - - 246 212

Las Dunas 5119 Rural 209 179 212 238 209 222 216 185 239 183 194

Los Gualles 5117 Rural 235 223 205

Pilpilco 5110 Urbano 272 245 247 263 227 230 293 254 253 278 263 273

Independencia 5120 Rural - - -

Orlando Delgado Z. 5113 Urbano 221 198 207 263 249 244 269 237 287 273 272 281 273 251

Tehualda 5114 Rural - - -

Zaida Araneda V. 5112 Urbano 231 230 238 232 208 225 258 243 234 267 261 250

PROMEDIO SIMCE 4º BÁSICO TRES ÚLTIMOS AÑOS.Establecimientos Puntaje promedio 3

últimos añosComparación con su

nivel socioeconómico

Claudio Flores Soto 251 Mas altoEscuela Félix Eyheramendy 252 Más altoEscuela Guacolda 230 -Escuela José Corsino Ulloa Fierro 247 Más altoJosé Campos Menchaca 229 -Escuela Las Dunas 208 Más bajoEscuela Los Gualles 227 -Escuela Pilpilco 264 Más altoIndependencia - -Orlando Delgado Zúñiga 268 Más altoTrongol Bajo - -Zaida Araneda Vigueras 253 Más alto

Las pruebas fueron aplicadas en los subsectores de Lenguaje y

Comunicación, Educación Matemáticas y Comprensión. Las tablas muestran

los resultados desde el año 2008 al año 2011 y un cuadro resumen con los

promedios de los últimos cuatro años.

Podemos observar que existen 6 establecimientos sobre la media

nacional en la prueba de Lenguaje, 4 establecimientos sobre la media nacional

10

en la prueba de Matemática y 4 establecimientos sobre los 250 puntos en la

prueba de Ciencias. También es importante destacar que los establecimientos

al estar adscritos a la Ley SEP tienen metas de efectividad traducidas en los

puntajes SIMCE al año 2011. En este contexto, podemos observar que existen

cuatro establecimientos que han aumentado sus resultados, sin embargo sólo 2

de ellos sobrepasaron su meta establecida.

SIMCE OCTAVO BÁSICO:OCTAVO BÁSICO

2007 2009 2011

Nombre delEstablecimiento RBD Dep.

ÁreaGeog. LEN MAT NAT SOC LEN MAT NAT SOC LEN MA. NAT SOC

Claudio Flores S. 5109 Mun. Urb. 248 260 254 261 249 256 258 252 283 273 282 289

Félix Eyheramendy 5106 Mun. Urb. 244 262 261 238 244 242 238 228 224 230 229 229

José Ulloa Fierro 5121 Mun. Rur 243 243 230 230 227 229 247 215 257 252 248 233

José Campos M. 5116 Mun. Rur - - - - 224 224 227 223

Esc. Las Dunas 5119 Mun. Rur 259 273 253 271 233 242 244 238 235 221 221 225

Escuela Pilpilco 5110 Mun. Urb. 251 246 250 252 245 237 250 241

Orlando Delgado Z. 5113 Mun. Urb. 230 227 226 231 235 236 235 231 242 256 232 244

Zaida Araneda V. 5112 Mun. Urb. 226 227 211 215 249 243 232 236 253 241 248 239

Si bien los resultados de los octavos años 2009 bajaron 7 puntos con

respecto a la medición del 2007 el promedio se mantiene levemente superior a

los cuartos años básicos. Sin embargo, estos resultados no superan la media

nacional.

PROMEDIO SIMCE SEGUNDO MEDIO:

2001 2003 2006 2008 promedio230 229 246 234 235

Se observa en los resultados un retroceso en la última medición,

situación que se generalizó a nivel país. Ahora bien, en comparación con su

grupo socioeconómico, el establecimiento ha ido mejorando paulatinamente

sus resultados.

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3. EVALUCIÓN DOCENTE.

Durante el año 2012 se evaluaron veinte docentes en la comuna obteniendolos siguientes resultados:

RESULTADOEVALUACIÓN

DOCENTE

NÚMERO PORCENTAJE

Destacados 3 15%

Competentes 16 80%

Básicos 1 5%

Total 20 100%

4. PLAN LECTOR.

Nuestro Municipio de Los Álamos, para el éxito de su gestión dentro de supolítica está el trabajar en redes, una de ellas Arauco a través de FundaciónEducacional. Con ellos se han implementado varias estrategiaseducacionales implementadas en todas nuestras escuelas básicas y esta seencuentra el programa Plan Lector, enmarcado dentro del Plan Provincialde Fomento de la Lectura.

¿Qué es el Plan Lector?Es una estrategia que permite despertar el gusto por la lectura y desarrollarla habilidad lectora. Consiste en que los alumnos leen una cantidad definidade libros, seleccionados en forma articulada, por los profesores de laescuela para cada curso. El profesor se encarga de motivar la lectura decada libro, acompañar a los alumnos durante el periodo en que leen yorganizar actividades para dar cuenta de la lectura realizada.

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5. BIBLIOMOVIL.

El 14 de julio de 2010 en la FUNDACIÓN EDUCACIONAL ARAUCO y laILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁLAMOS, se ha convenido un contratode comodato y promesa de donación.

En esa oportunidad los siete municipios de la provincia de Arauco enconjunto con la Fundación Arauco definieron realizar un Plan Provincial dela Lectura: “Arauco Lee”, definiendo acciones diferenciadas para lasescuelas urbanas y rurales. Para el sector rural se ha aprobado un plan defomento de la lectura a través de la instalación del programa Bibliomovil queconsiste en la implementación de una Biblioteca móvil rural que dé atenciónescolar y comunitaria.

Además, la Fundación La Fuente fue encomendada por Fundación Araucopara implementar el Programa Bibliomovil en el sector rural de la comuna,por su amplia experiencia en el fomento de la lectura.

El bibliomovil cumple su objetivo en los siguientes establecimientosescolares: Tegualda de Ranquilco, Las Dunas de Pangue, José CamposMenchaca de Sara de Lebu, Independencia del sector La Araucana, TrongolBajo, Los Gualles del sector los Ríos y la escuela José Ulloa Fierro.

El año recién pasado, se cumplió en un 76% las visitas programadas y delpromedio mensual de préstamos bibliográficos fue de 1.55.

6. EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE.

En Chile la educación es reconocida como un derecho de todos quieneshabitan nuestro país, especialmente de todos nuestros niños y niñas. Comoestado y comuna hemos asumido el compromiso de proteger el ejercicio deeste derecho por medio de la Constitución y de tratados internacionalesvigentes que han sido ratificados por Chile.En este sentido, el Sector de Lengua Indígena se encuentra sustentado en unmarco normativo y legislativo, de carácter nacional e internacional, que abordalos derechos de los pueblos originarios en el ámbito de la educación, es estesentido que como Municipio de Los Álamos, a través del Departamento deEducación, este año se implementará el sector de Lengua Indígena en cuatroestablecimiento educacionales de nuestra comuna: Las Dunas de Pangue,José Campos Menchaca de Sara de Lebu, Tegualda de Ranquilco y la escuelaFélix Eyheramendy. De esta manera damos cumplimiento a lo establecidopor Ley , pero también un reconocimiento a nuestro pueblo mapuche.

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7. ARTICULACIÓN PRE BÁSICA – BÁSICA.

De acuerdo a EXENTA Nº 011636 DEL 03/09/2004. El proyecto dearticulación Pre-Básica y Primer año de Educación Básica, pretendesatisfacer una gran necesidad de los docentes involucrados conocer conmayor profundidad el trabajo de cada uno de los niveles, de Manero que elcambio al nivel superior, no se transforme en un mundo desconocido ytraumático para los niños y niñas.Además, es una estrategia para conoce y desarrollar metodologíassimilares, que conlleve mejorar los procesos y por consecuencia, el logro demejores resultados.También resulta fundamental conocer las fortalezas y debilidades de losalumnos (as) que recibirá el (la) docente de primer año, es decir, lascaracterísticas de ellos, su grado de madurez ante las nuevas competenciasque se a adquirir, sus intereses y las expectativas de las familias.

8. MATRICULA.

MATRÍCULA AL MES DE ABRIL DE 2011 SEGÚN MODALIDAD DEENSEÑANZA.

MODALIDAD DEENSEÑANZA

NÚMERO DEESTABLECIMIENTOS

MATRÍCULAAL MES DEABRIL 2012

EXPRESADOEN %

Educación parvularia

Urbanas

6 335 10.86%

Educación parvularia

Rural

1 17 0,55%

Educación Básica Urbana 6 1692 54,89%

Educación Básica Rural 6 171 5.54%

Educación Media 1 719 23,32%

Educación Adultos 2 148 4.80%

TOTAL 3082 100%

Según se desprende del total de la matrícula del sistema municipal, la

matrícula se concentra en los establecimientos básicos urbanos, con un

54, 89%; seguido por el 23,32% de la matrícula de enseñanza media.

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MATRÍCULA ESTABLECIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA - CAUPOLICÁN.

Al observar la matrícula, ésta es zigzagueante desde el año 2006 al

2012, más aún, ha disminuido en 68 alumnos entre el 2011 y el 2012.

MATRÍCULA ESTABLECIMIENTOS ENSEÑANZA BÁSICA.

ABRIL2008

ABRIL2009

ABRIL2010

ABRIL2011

ABRIL2012

DIFERENCIA

2192 2071 1991 1902 186308-12 -329

11-12 -39

Del cuadro se desprende que entre los años 2008 y 2012, la matrícula

ha disminuido en 329 alumnos en las escuelas básicas y entre los años 2011 y

2012 la matrícula ha disminuido en 39 alumnos. Esta baja ha sido constante, y

se ha vuelto significativa.

La deserción se mantiene estable y controlada dada las medidas

tomadas en cada establecimiento educacional.

ABRIL2006

ABRIL2007

ABRIL2008

ABRIL2009

ABRIL2010

ABRIL2011

ABRIL2012

DIFERENCIA

833 784 829 802 811 787 71906-12 - 114

11-12 - 68

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CUADRO COMPARATIVO DE MATRÍCULA 2009 – 2010 – 2011 - 2012.

NIVEL/AÑO ABRIL2009

ABRIL2010

ABRIL2011

ABRIL2012

DIFERENCIA

10 - 11 11 – 12

KINDER 426 355 323 352 - 32 29ED. BÁSICA 2071 1991 1902 1863 -89 -39ED. MEDIA 802 811 787 719 -24 -68MEDIA ADULTO 64 57 64 81 7 17

TOTAL -138 - 61

Las cifras presentadas en este cuadro, nos muestran claramente que

desde el 2009 al 2012, a excepción de la pre básica que aumentó su matrícula

en 29 estudiantes, el sistema municipal de educación ha ido perdiendo

matrícula sostenidamente. Esto significa, un desmedro presupuestario muy

significativo para el departamento de educación de la comuna sobre todo

considerando la planta docente que actualmente tiene, pues sobrepasa la

necesidad para cubrir la carga horaria de los establecimientos educacionales.

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9. P.S.U.

RESULTADOS PRUEBA SELECCIÓN UNIVERSITARIA

AÑO/PRUEBA

S

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

79 ALS. 78 ALS. 92 ALS. 106 ALS. 127 109 76Mín Máx Mín Máx Min Max Mín. Máx

.Min Máx

.Min Máx Min Max

LENGUAJE 226 675 288 689 275 739 204 587 257 683 234 642 254 641

MATEMÁTICAS 248 571 261 657 194 644 238 606 219 653 204 641 223 659

C, SOC. 209 646 227 714 360 757 253 655 13 657 241 644 295 636

C.S.---- ---- ---- ----

227 589 231 548 272 622 228 582 289 579

AÑO ALUMNOS INSCRITOS RINDENP.S.U.

CON PTJEPOSTULAR %

2006 85 79 37 46,82007 82 78 31 39,72008 105 95 46 48,42009 132 106 52 49,12010 145 127 64 50,32011 154 109 54 49.52012 76 40 52.6

Se Observa en las tablas un avance significativo en el porcentaje dealumnos que se inscribe para rendir la prueba y en el porcentaje de alumnosque finalmente rinde la prueba y que tienen puntaje para postular, desde el año2006 al 2011. Por lo tanto, se proyecta una mejora en los resultados de todaslas pruebas, considerando el promedio desde el año 2006 al 2011, a pesar deque se observan los mejores resultados en el 2008.

Cabe mencionar que el municipio ha fortalecido con el 100% delfinanciamiento con un preuniversitario, lo que ha generado expectativas yoportunidades para los jóvenes de este establecimiento educacional.

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10. PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 2013 - 2015.

LOCALIZACIÓN : LICEO POLITÉCNICO “CAUPOLICÁN” - LOSÁLAMOS.

UNIDAD RESPONSABLE : DIRECCIÓN – U.T.P. – ÁREA TÉCNICOPROFESIONAL

BENEFICIARIOS : Alumnos de 3er año de Enseñanza Media TécnicoProfesional, que tengan interés de concretar ideasemprendedoras.

JUSTIFICACIÓN : Considerando que:

El Liceo Caupolicán de Los Álamos en conjuntocon la Comisión de Educación del Consejo Comunalde la I. Municipalidad de Los Álamos, ha percibidoque las oportunidades de empleo para los jóvenesque egresan del área técnico profesional soninsuficientes.

Se tiene el antecedente que en la comuna se estánejecutando diversos mini-proyectos, dirigidos a jefesde hogar, por las necesidades propias de ese grupohumano.

La meta de la enseñanza Técnico Profesional, esla inserción temprana al campo laboral de susalumnos y alumnas una vez egresados y titulados desus respectivas especialidades, sin embargo, quedaabierta la posibilidad de la continuidad de estudiossuperiores y la posibilidad de poner en práctica laopción de autogestión a través del emprendimiento.

En consecuencia, dos de las posibilidadesexpuestas en punto anterior son susceptibles derealizar a través de los medios de los que dispone elsistema, en la tercera, surge la necesidad deentregar, adicionalmente, herramientas que permitana nuestros jóvenes desarrollar su creatividad yalcanzar sus metas de auto sustentabilidad.

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OBJETIVOS:

1. Fomentar en los alumnos y alumnas del área técnico profesional, elinterés por realizar actividades de emprendimiento.

2. Confirmar orientaciones vocacionales de los alumnos.3. Incentivar a los alumnos y alumnas a relacionarse entre pares, para

plantearse objetivos en común, favoreciendo el trabajo en equipo.4. Descubrir nichos de trabajos o actividades factibles de implementar en

nuestra comuna, en busca de alternativas económicas emergentes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1Realizar ajuste en la malla curricular de la especialidad de Electricidad.1.2Enfatizar las nociones de autogestión en el Módulo Gestión de Pequeña

Empresa.1.3Encuentros con emprendedores de la comuna.

2.1 Aplicar test de intereses y habilidades vocacionales.2.2 Visita y/o pasantías de alumnos en empresas de la zona.

3.1 Talleres que resalten las bondades del trabajo colaborativo.3.2 Ejercitar en la formulación de Proyectos en base a modelos, formadogrupos de trabajo.

4.1 Realizar catastro de los ámbitos de gestión de los microempresarios yemprendedores de la comuna4.2 Identificar actividades económicas factibles de emprender.4.3 Realizar llamado a concurso de proyectos de emprendimiento.5.4 Evaluar los proyectos y seleccionar los 5 mejores o factibles de realizar.5.5 Asignar recurso para puesta en marcha de los proyectos5.6 Monitorear y evaluar la ejecución.

ESTRATEGIAS

Los objetivos propuestos se lograrán mediante las siguientes estrategias:

1. Orientar los módulos de especialidad y entregar las herramientasnecesarias para la elaboración de un proyecto.

2. Formación de equipos de trabajo.3. Investigación de nichos de emprendimiento4. Organizar un concurso de proyectos, que participen por los montos

asignados a los respectivos lugares, de este modo, permitirá elegir elmás apropiado para cada categoría.

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11. PROGRAMA ASISTENCIALES AÑO 2012

11.1.- BECA PRESIDENTE DELA REPUBLICA.

La Beca Presidente de la República es un programa de Gobiernocuyo fin es apoyar económicamente a los alumnos de escasos recursos yrendimiento académico sobresaliente, para que puedan continuar sus estudiosde Educación Media y Superior, siendo la Junaeb, a partir del año 2006, laInstitución responsable de la administración de la totalidad de los programasde Becas destinadas a financiar parte de los gastos que genera el estudio dealumnos (as) del País.

El monto de la Beca para los alumnos de Enseñanza Media es de0.62 UTM mensuales ($ 24.778) y el monto para los alumnos de EnseñanzaSuperior es de 1.24 UTM mensual ($ 49.557) de Marzo a Diciembre.

Cuadro nº 1

Año 2012 TotalAlumnos

Costo mensualunitario

Costo totalanual

Enseñanza Media 26 $ 24.778 $ 6.442.280

Enseñanza Superior 8 $ 49.557 $ 3.964.560

Total 34 ----------- $ 10.406.840

Como se aprecia en el Cuadro n º 1, durante el año 2012 en laComuna de Los Álamos hay 26 alumnos de Enseñanza Media, tantorenovantes como nuevos beneficiarios y 8 alumnos de Enseñanza Superior,total de beneficiarios de 34 con un Costo para el Estado de $ 10.406.840pesos anual.

El período de postulación se realiza durante los meses deDiciembre para la Enseñanza Media y durante el mes de Marzo se realiza elproceso de renovación de la Beca Presidente de la República de laEnseñanza Superior.

El proceso de postulación en la Enseñanza Superior se elimino elaño 2006. El beneficio de la Beca se asimilo a la Beca Bicentenario que cadapostulante lo hace directamente vía Internet con un puntaje de 550 puntos en laP.S.U.

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11.2.- BECAS INDIGENASLa Beca Indígena es un aporte económico mensual (Marzo a

Diciembre) que favorece a los alumnos de Enseñanza Básica, Media y Superiorcon descendencia indígena, es decir, hijos de padres o madres indígenas,cualquier sea su filiación, inclusive la adoptiva y los descendientes de las etniasindígenas hasta por tres generaciones (abuelos). Este programa favorece a losjóvenes en condiciones socio-económicas vulnerables y con destacadorendimiento escolar.

El periodo de postulación y renovación de la Beca se realiza cadaaño durante los meses de Noviembre a Marzo y su costo mensual por alumnoes el siguiente

Cuadro n º 2

Año 2012 Total dealumnos

Costo anual poralumno

Costo total anual

Básica 165 $ 93.500 $ 15.427.500

Media 157 $ 193.000 $ 30.301.000Superior 30 $ 607.000 $ 18.210.000Total 352 $ 63.938.500

Durante el año 2012, como se puede apreciar en el cuadro n º 2, la Comuna deLos Alamos, tiene 165 alumnos de Básica, (renovantes mas nuevos) 157alumnos de Enseñanza Media (renovantes más nuevos) y 30 alumnos deEnseñanza Superior (Universidades, Institutos, Centro de Formación Técnica),beneficiándose en total de 352 alumnos en la Comuna, con un costo anualpara el Estado de $ 63.938.500 pesos.

11.3.- PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El programa de Residencia Familiar Estudiantil, surge como unanecesidad de apoyar la continuidad de estudios a niños (as) de escasosrecurso, residentes en áreas donde no existen Establecimientos Educacionalesque satisfagan sus intereses de estudio.

Se crea como una forma de prevenir en alguna medida ladeserción del Sistema Educacional de alumnos de escasos recursos,preferentemente del sector rural y que no disponen de EstablecimientosEducacionales cercanos a su domicilio para continuar sus estudios.

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Para la ejecución del programa, Junaeb, realiza convenio con laIlustre Municipalidad de Los Álamos a la cual le entrega el financiamiento y lanormativa que lo regula.

Durante la vigencia del convenio Junaeb; asesora, supervisa ycapacita para optimizar la gestión de la entidad ejecutora, velando por elcumplimiento de los objetivos del programa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Alumnos reciben alojamiento, alimentación y apoyo afectivo en casa defamilias tutoras.b) alumnos reciben apoyo pedagógico y acompañamiento escolar sistemáticopor parte de las entidades ejecutoras.c) Se preparan a las familias tutoras para desarrollar en mejores condiciones surol en el contexto familiar y social.

BENEFICIARIOS

Alumnos de 7º y 8º Básico y de Enseñanza Media deEstablecimientos Municipales o Particulares Subvencionados que seencuentren en condición socio-económica vulnerable y que requieretrasladarse a otras localidades para continuar estudios ya sea porque noexisten Establecimientos en su lugar de residencia o porque la ofertaEducacional no responde a los intereses de los alumnos.

Su cobertura del año 2012 en el P.R.F.E es de:

Tutoras Beneficiarios Pagotutoras poralumno

Entidadejecutora

Costomensual

Costo anual

18 46 $ 53.000 $ 6.500 $2.438.000 $ 24.380.000

La comuna de Los Álamos tiene 18 familias tutoras donde seacogen a 46 alumnos beneficiarios en las cuales reciben por alumno la sumade $ 53.000 mensual.

Cada familia tutora puede tener en su hogar hasta 3 alumnos, y eltotal de aporte que se recibe este Municipio por parte de la Junaeb es de $24.380.000 anual, (veinticuatro millones trescientos ochenta mil pesos)

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12. JUNJI.

PROGRAMA DE JARDINES SALAS CUNAS Y JARDINES VIATRANSFERENCIA DE FONDOS COMUNA DE LOS ÁLAMOS

MISION

La misión de la JUNJI es entregar educación parvularia de calidad a niños yniñas, preferentemente menores de cuatro años y en situación devulnerabilidad, generando las mejores condiciones educativas y en igualdad deoportunidades, para contribuir al desarrollo de sus capacidades, habilidades yaptitudes, apoyando a las familias a través de los programas de atencióneducativa en salas cunas y jardines infantiles administrados en forma directa ypor terceros.

VISIÓN

La Junta Nacional de Jardines Infantiles trabaja día a día para que la educaciónparvularia de calidad llegue a todos los rincones del país, posicionándola comoel primer peldaño para garantizar la igualdad de oportunidades desde la cuna.

PILARES DE GESTIÓN

• COBERTURA: El trabajo de JUNJI pone énfasis en la ampliación de lacobertura de jardines infantiles y salas cuna para que todos los niños y niñasde sectores vulnerables tengan la posibilidad de contar con educación inicial eigualdad de oportunidades.

• CAPITAL HUMANO: Estamos conscientes de que el fortalecimiento delcapital humano permite mejoras sustantivas en la calidad en educación queentregan nuestras educadoras y técnicas. La capacitación docente, lasupervisión y la revisión de la selección de técnicas y educadoras son parte deeste énfasis.

• CALIDAD: En nuestra red de jardines infantiles promovemos la calidad delservicio educativo y de atención a párvulos. Contamos con un Modelo deGestión de la Calidad y promovemos la educación inclusiva, la flexibilidadcurricular y equidad de oportunidades e igualdad de logros.

• PRIMERA INFANCIA: Creemos firmemente en la importancia de la educaciónparvularia como fuente de igualdad social y progreso para Chile.

El programa de sala cunas y jardines su marco normativo “Instructivo programade “Transferencia de fondos Junji a Entidades sin fines de lucro (aprobado 21agosto 2007, modificado en 2011.

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SEGÚN CONVENIO:

El jardín infantil y/o sala cuna, deberá contemplar una jornada diaria defuncionamiento que comprenderá una atención ininterrumpida de lunes aviernes de 08:30 a 17:30hrs.

El jardín infantil y/o sala cuna deberá funcionar durante todos los meses delaño ininterrumpidamente.

La JUNJI, en relación al funcionamiento del jardín infantil, podrá supervisar yevaluar permanentemente el cumplimiento de los aspectos referidos en la letrac) de la cláusula tercera, el que comprenderá, entre otros, los siguientesámbitos de la gestión educativa:

a) Matrícula y Asistenciab) Focalización Social de los Párvulos.c) Coeficiente de Personald) Planificación General y Específica de la Gestión Técnica Curriculare) Material Didácticof) Equipamientog) Programa de Alimentaciónh) Salud, Cuidado y Prevención de Accidentes de los Párvulosi) Mantención e Higiene del Establecimiento.

SALAS CUNAS Y JARDINES JUNJI

URBANOS RURALESSala Cuna & Jardín “Caminitos de lossueños”

Sala Cuna “Mi mundo Mágico”

Sala Cuna & Jardín “Mi Refugio Feliz” Jardín “Ojitos de Luna”

Sala Cuna “Mi Mundo Feliz”

Sala Cuna & Jardín “Rayen Antú”

Sala Cuna & Jardín “Capullitos de

Ternura”

Sala Cuna & “Creando Sonrisas”

Sala Cuna & Jardín “Las hormiguitas”

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13. SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL

El año 2008 se firma convenio entre la Municipalidad y el Ministerio deEducación con el propósito de recibir los beneficios de la Subvención EscolarPreferencial, destinada a mejorar la calidad y equidad de la educación de losalumnos prioritarios de la comuna, pertenecientes a las familias vulnerables,que califica como tal la JUNAEB y con ingreso progresivo a partir de los cursosPrimer Nivel de Transición y 4º año básico, año 2008, hasta completar el ciclocon el curso 8º año básico, en todas las escuelas básicas de la comuna dedependencia municipal.

El convenio establece obligaciones a los sostenedores las que seresumen en la elaboración de un Plan de Mejoramiento Educativo que debeajustarse a un diagnóstico institucional , con metas de gestión institucional ymetas de aprendizaje definidas en ese entonces, año 2008, en mejora de losresultados SIMCE y mejora en la velocidad y comprensión lectora,fundamentalmente.

Este Plan debe financiarse con los recursos que ingresan por laSubvención escolar preferencial, el que anualmente se evalúa en función de laefectividad de las acciones propuestas en el Plan.

La ley establece que los establecimientos educacionales tendrán unaclasificación según sus resultados en cumplimiento de ciertos parámetrosestablecidos por el Ministerio de Educación, actualmente la Agencia deCalidad. Para año 2012 y 2013 las clasificaciones son;

ESCUELAS Clasificación

Año 2012 Año 2013

Pilpilco Autónoma EmergenteClaudio Flores Soto Emergente AutónomaJosé M. Campos Menchaca Emergente EmergenteZaida Araneda Vigueras Emergente EmergenteOrlando Delgado Zúñiga Autónoma AutónomaLas Dunas Emergente EmergenteJosé Ulloa Fierro Emergente EmergenteFélix Eyheramendy Emergente AutónomaLiceo Politécnico Caupolicán ------------- EmergenteTehualda Emergente EmergenteLos Gualles Emergente EmergenteIndependencia Emergente Emergente

Trongol Bajo Emergente Emergente

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El convenio, firmado en el año 2008, tuvo una vigencia de 4 años,estableciéndose una prórroga por el año 2012. En los próximos meses sefirmará el nuevo convenio para un nuevo período, que implica realizar nuevosdiagnósticos institucionales.

A partir del año 2013 ingresará el Liceo Politécnico Caupolicán, también coningreso progresivo a partir del primer año de enseñanza media. A la fecha,está a la espera de la firma de convenio.

La población beneficiaria de los establecimientos de nuestradependencia se distribuyen según: 3

ESCUELAS AlumnosPilpilco 178

Claudio Flores Soto 334José M. Campos Menchaca 32Zaida Araneda Vigueras 182Orlando Delgado Zúñiga 173Las Dunas 88José Ulloa Fierro 142Félix Eyheramendy 464Liceo Politécnico Caupolicán ---------Tehualda 13Los Gualles 8Independencia 10Trongol Bajo 3

Subtotal 1627

1. Matrícula año 2011: Datos Departamento de Educación, I. Municipalidadde Los Álamos

2. Datos obtenidos de Resolución n º3394 del 20/05/2012 y 4649 del06/07/2012 que reconoce alumnos.

3. Base de Datos Subvenciones Mineduc.

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14. EDUCACIÓN ESPECIAL.

Desde el año 1994, se comenzó a nivel comunal la implementación delos Proyectos de Integración Educativa y para cuyo efecto se han firmado losconvenios respectivos, entre el Ministerio de Educación y la Municipalidad.

Esta área educativa ha tenido un fuerte desarrollo que se ha traducidoen nuevos enfoques de la atención educativa de los alumnos con necesidadeseducativas especiales lo que ha obligado a que este sostenedor de escuelas yliceo revise la propuesta de educativa existente en años anteriores pararesponder a los nuevos requerimientos que hoy obliga la nueva legislaciónvigente al respecto, Decreto Nº 170/2009.

Es así como en el año 2011 debieron reformularse la casi totalidad delos Proyectos de Integración Educativa, con miras a fortalecer el trabajoescolar, con más y mejores propuestas de atención educativa, que dieranrespuesta a la necesidad que toda persona en edad escolar tiene y que esde participar de experiencias de aprendizajes en el sistema educativo, enconsideración a sus propias limitaciones.

A nivel comunal, en el año 2011, se atendió un total de 272 alumnostanto con necesidades educativas transitorias como necesidades educativaspermanentes, con edades entre los 4 y los 21 años. Comparativamente, ycon relación al año 2010 se produce un aumento de cobertura del orden del38%. 1

Para dar respuesta a las necesidades de atención educativa de losalumnos integrados ha sido necesario la contratación de docentes yprofesionales asistentes de la educación ( asistente social, psicólogo yfonoaudiólogo) quienes deben cumplir funciones específicas al interior de lasescuelas y liceo como así también es necesaria la asignación de horasdocentes de aula regular , en el marco de la atención de necesidadeseducativas especiales; esto en respuesta a las obligaciones que establece elConvenio PIE.

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ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 2012.

ColegiosAlumnos Alumnos T.

Laboral TotalesPermanentes TransitoriosEs. Pilpilco 19 31 3 53Claudio Flores Soto 34 31 65José M. Campos M, 5 0 5Zaida Araneda 17 20 37Orlando Delgado 11 5 16Las Dunas 9 1 10José Corsino Ulloa 13 0 13Félix Eyheramendy 34 79 7 120Liceo Caupolicán 19 28 47Tehualda 0Los Gualles 0Independencia 0Trongol Bajo 0

Subtotal 161 195 10 366

Los alumnos incorporados al PIE son postulados anualmente por el Sostenedorde las Escuelas para lo cual se requiere el cumplimiento de ciertos requisitosen relación a las evaluaciones diagnósticas, de igual forma su permanencia enestos es consecuencia de los resultados de evaluaciones diagnósticasrealizadas por los profesionales pertinentes, establecidos por ley.Se percibe por cada alumno perteneciente al PIE una subvención educacionalllamada de educación especial, la cual debe estar destinada en su totalidad asolventar los gastos que se generan por la implementación del PIE, pero en lositems definidos por ley. Anualmente se realiza la rendición de cuentas alMinisterio el que es revisado por la Superintendencia de Educación.

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15. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTOESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

OBJETIVOGestionar proyectos que permitan dotar a las unidades educativas de unamejor infraestructura, mobiliario y equipamiento en forma equitativa y pertinenteen el marco de las Normas vigentes.FUENTE DE PRESUPUESTOSujeto a disponibilidad financieraFNDR – MINEDUC - DAEM – IMUNICIPALIDAD. FONDO PRESIDENTE DELA REPUBLICA Y OTROS.

OBJETIVOS GENERALES A CORTO PLAZO

Gestionar Proyectos de infraestructura tales como: ampliación,mejoramiento y construcción considerando su factibilidad y viabilidad.

Proyectar, Construir y supervisar las unidades sanitarias de losestablecimientos, como baños, cocinas y comedores amparándose en laordenanza general de urbanismo y construcciones, junto con estogestionar estrategias para que las unidades educativas cuenten conInforme Sanitario. Y aprueben la supervisión del ministerio de salud.

Generar un respaldo grafico y digital de la infraestructura de todos losestablecimientos y que cada uno cuente con las aprobacionespertinentes en la dirección de obras municipal, el Ministerio deEducación y Ministerio de Salud. Esto deberá quedar respaldado en laoficina de arquitectura del daem. Esto permitirá realizar un seguimientoperiódico de los establecimientos para priorizar las deficiencias asolucionar, además de responder adecuadamente ante supervisiones deorganismos externos.

Gestionar proyectos de cerramientos de los patios y multicanchascubiertas

Gestión de proyecto de renovación de mobiliario escolar.

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ESTABLECIMIENTO PROYECTOS 2009 -2012 PROYECTOS 2013-2016

LICEOPOLITECNICOCAUPOLICAN

POST. FIE MUNICIPAL(CALEFACCION CENTRAL)

CONSTRUCCIONGIMNASIO

FIE POSTERREMOTO(REPARACIONES)

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)

FNDR (CONSTRUCCION 3ªETAPA)

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPAL

REGULARIZACIONINSTALACIONES ELECTRICAS

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

SANITARIACENTRO DE DESARROLLOTECNICO AMPLIACION LICEO

SALA DE INTEGRACION

INTERNADOCAUPOLICAN

POST. MIE (MULTICANCHATECHADA)

AMPLIACION INTERNADO

ESCUELA FELIXEYHERAMENDY

PLAN DE REPARACIONESMENORES (MEJORAMIENTO) 3º ETAPA GIMNASIO

1°Y 2º ETAPA GIMNASIO YMEJORAMIENTO COMEDOR

REPOSICION CUBIERTATRANSLUCIDA

AMPLIACION PREBASICA CONSTRUCCION 3º ETAPAGIMNASIO

CIERRE PERIMETRALPLAN DE REPARACIONES

MENORES(MEJORAMIENTO)

DISEÑO GIMNASIO REGULARIZACIONSANITARIA

PROYECTO YCONTRUCCION OFICINAPINTURA CIRCULACION

HALL 2 NIVELRESPALDO GRAFICO

REGULARIZACIONMUNICIPAL

30

ESCUELAPILPILCO

ESCUELAS PARA CHILE (4SALAS DE CLASES)

REPARACION CUBIERTASALAS DE CLASES

PLAN DE REPARACIONESMENORES I (MEJORAMIENTO)

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)DISEÑO MULTICANCHATECHADA

REPARACION CUBIERTAPATIO TECHADO

PLAN DE REPARACIONESMENORES III(MEJORAMIENTO)

CONSTRUCCIONMULTICANCHA TECHADA

CONSTRUCCION 4 SALAS DECLASES

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPALPOSTERREMOTO

(REPARACIONES)PROYECTO CIERRE

MULTICANCHA

ESCUELACLAUDIO FLORES

SOTOFIE POSTERREMOTO(REPARACIONES)

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)

MULTICANCHA TECHADA CIERRE PERIMETRALMULTICANCHA

POSTERREMOTO(REPARACIONES)

CONSTRUCCION LOSA 2ºPISO

HABILITACION SALA DENTALREPARACION GOTERAS

Y CAMBIO DE CIELOOFICINA DIRECTORA

AMPLIACION 3 NIVEL

PROYECTO DEAMPLIACION YADECUACION INGRESOJECDISEÑO NUEVAS

OFICINAS ADM.REGULARIZACION

SANITARIAPLAN DE

MANTENIMIENTOCUBIERTA

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPAL

31

ESCUELA ZAIDAARANEDA

PLAN DE REPARACIONESMENORES (MEJORAMIENTO)

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)HABILITACION ESPACIO

PARA OFICINAS Y BODEGAREPARACION PUERTAS YREPOSICION DE VIDRIOS

MEJORAMIENTO BAÑOSDAMAS VARONES ALUMNOS

MEJORAMIENTO BAÑOSDAMAS VARONES

ALUMNOSCONFECCION PORTON

VEHICULAR ACCESOPOSTERIOR

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPALREPARACION MATRIZ AGUA

POTABLE A HIDROPACKREGULARIZACION

SANITARIA

POSTERREMOTO(REPARACIONES)

PROYECTOADECUACUION PATIO

EXTERIORPROYECTO DEAMPLIACION Y

ADECUACION INGRESOJEC

ESCUELA JOSEULLOA

TECHUMBRE E ILUMINACIONMULTICANCHA

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)ESCUELAS PARA CHILE

(MEJORAMIENTO)CONSTRUCCION

BODEGA

AMPLIACION PREBASICA MANTENCION BAÑOSGRAL

REGULACION SANITARIA

REPARACION CEROPANDERETA

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPAL

ESCUELA LASDUNAS MULTICANCHA

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)

SALA COMPUTACION CIERRE PERIMETRALMULTICANCHA

REPARACION BAÑOS DAMASY VARONES Y PREBASICA

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPALCIERRE PERIMETRAL

TERRENO

REPARACION INSTALACIONELECTRICA

REPOSICION YCONSTRUCCION NUEVA

ESCUELA

32

REPARACION INSTALACIONSANITARIA REGULACION SANITARIA

ESCUELA JOSECAMPOS

MENCHACAAMPLIACION COCINA Y

COMEDOR

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)POSTERREMOTO

(REPARACIONES) MULTICANCHA TECHADA

PLAN DE REPARACIONESMENORES (MEJORAMIENTO)

RESPALDO GRAFICOREGULARIZACION

MUNICIPALREPOSICION Y

CONSTRUCCION 1 ETAPAESCUELA

REPOSICION YCONSTRUCCION 2 ETAPA

ESCUELA

ESCUELA LOSGUALLES MULTICANCHA

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)

POSTERREMOTO(REPARACIONES

REPOSICION YCONSTRUCCION NUEVA

ESCUELA

ESCUELATRONGOL

PLAN DE REPARACIONESMENORES (MEJORAMIENTO)

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)REPOSICION Y

CONSTRUCCION NUEVAESCUELA

ESCUELAINDEPENDENCIA

PLAN DE REPARACIONESMENORES (MEJORAMIENTO)

PLAN DE REPARACIONESMENORES

(MEJORAMIENTO)POSTERREMOTO(REPARACIONES CAMBIO CUBIERTA

ESCUELARANQUILCO

(REPOSICION ESCUELA)ONG-DAEM

CONSTRUCCIONMULTICANCHA

ESCUELAORLANDODELGADO

(REPOSICION ESCUELA)ONG-DAEM REPOSICION ESCUELA

REPARACION CUBIERTA

33

DEPARTAMENTODE EDUCACION

PLAN DE REPARACIONESMENORES (MEJORAMIENTO)

CONSTRUCCION NUEVASOFICINAS ADM.

POSTERREMOTO(REPARACIONES)

CERRAMIENTOESTACIONAMIENTOS

DISEÑO NUEVAS OFICNASADMINISTRATIVAS

PAVIMENTACIONACCESO

JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS.Los centros infantiles, se visitan periódicamente viendo sus falencias yresolviendo temas puntuales llamados reparaciones menores. Al mismo temase generan estrategias para lograr los permisos pertinentes, tanto en la DOMcomo en la JUNJI, para su correcto funcionamiento.

JARDINESINFANTILES YSALAS CUNAS

PROYECTOS 2009 -2012 PROYECTOS 2013-2016

RAYÉN ANTÚ(PANGUE)

CONSTRUCCION YHABILITACION

PLAN DE REPARACIONESMENORES(MANTENIMIENTO)

MI REFUGIO FELIZ(SILVIA CHACON)

CONSTRUCCION YHABILITACION

PLAN DE REPARACIONESMENORES(MANTENIMIENTO)

CAPULLITOS DETERNURA (CERRO

ALTO SUR)CONSTRUCCION YHABILITACION

PLAN DE REPARACIONESMENORES(MANTENIMIENTO)

CREANDOSONRISAS

(CERRO ALTONORTE)

CONSTRUCCION YHABILITACION

PLAN DE REPARACIONESMENORES(MANTENIMIENTO)

LAS HORMIGUITAS(ANTIHUALA II)

CONSTRUCCION YHABILITACION

PLAN DE REPARACIONESMENORES(MANTENIMIENTO)

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16. CUADRO DE PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR

LOS ALAMOS 2012

ACCIONES DEPARTICIPACIÓN

DISCIPLINASDEPORTIVAS

TOTALESCUELAS

TOTALALUMNOS

Aprox.

COSTOAprox.

$Juegos deportivosescolares IND(Comunal,Provincial yRegional)

FútbolVoleibolHandbolAjedrez

AtletismoTenis de

mesa

12 520 Daem500.000

Celebración día dela educación Física

CorridaAtletica

10 450 Daem250.000

EjecuciónProyectosdeportivosRecreativos

Danza clásicaYogaFútbol

HandbolBásquetbol

VoleibolJuegos

Recreativos

3 150 Mineduc4.500.000

Escuelas abiertasa la comunidad

JuegosrecreativosTenis de

mesaAjedrez

2 280 Mineduc12.000.000

Red de profesoresde educación física

- 13 - Daem/Mineduc500.000

Comunal,Provincial, regionaly Nacional decueca escolar 2012

Cueca 13 250 Daem2.500.000

Juegos CopaArauco

Futbolito 8 100 Copa Aruco500.000

Talleres Fagem2012

FolclorTaller

deportivoCoro

magisterioKarate

Monitoria deCueca

6 350 Daem5.805.600

35

Eventos deportivosprovinciales

HandbollVóleibol

4 60 Comuna180 Provincia

Daem800.000

Feria del mundoJoven

Deportivas,culturales,

manualidadesy científicas

9 500 Daem600.000

Implementacióntaller cultural

Música 3 100 Daem2.500.000

Implementacióndeportiva

AjedrezVoleibolFutbol

Atletismo

10 - Daem3.500.000

Actividades deculminacióndeportiva y cultural(rural)

Baby fútbolAtletismoJuegos

recreativosEtc.

5 200 Daem600.000

Movilización Actividadesculturales ydeportivas

Todas - Daem4.000.000

Premios - - - Daem1.200.000

Arbitraje - - - Daem500.000

Alimentación - - - Daem5.000.000

COSTOAPROX

TOTALES 45.255.600

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17. CUADRO INFORMATIVO Y PROYECCIONES 2013- 2016

AREA DE PREVENCION DE RIESGOS

PERIODO 2012 PERIODO 2013-2016

ACCIONES

Se elaboraron de planes de seguridadintegrales en todos losEstablecimientos Educacionales,Jardines Infantiles y Salas Cunas dela Comuna.

Se visitaron a todos losEstablecimientos Educacionales deLa Comuna, Jardines Infantiles ySalas Cunas por parte de laPrevencionista de Riesgos pararealizar levantamiento de Riesgos ydar solución a los problemasdetectados.

Se realizaron simulacrosperiódicamente para fomentar yformar hábitos en los alumnos yfuncionarios, como deben enfrentaruna emergencia.

Entrenamiento a personal de cadaEstablecimiento Educacional,Jardines Infantiles y Salas Cunas enel uso y manejo de extintores, paraenfrentar una emergencia.

Se provee de equipamiento en losEstablecimientos Educacionales deextintores, luces de emergencia,señaléticas y reparación de redeshúmedas.

Se capacitó a docentes sobre Ley16.744 donde se establece Normassobre Accidentes del Trabajo yEnfermedades Profesionales.

Adquisición degenerador eninternado Politécnico yinternado Cerro Alto dela Comuna.

Mantener los Planesde Emergenciaactualizados.

Mantener operativotodos los equipos deemergencia(extintores, luces deemergencia, redeshúmedas).

Instalar redeshúmedas en aquelloscolegios que nocuenten con aquello.

Realizar simulacrospara adoptar rutinas deacción másconvenientes paraafrontar situaciones deemergencia.

Planificarcapacitaciones enprevención de riesgos,auto cuidado, primerosauxilios y conducciónmanejo a la defensiva.

Realizar visitas delevantamiento deriesgos, para corregiraquellas situacionesque posibilitenaccidentes para losalumnos yfuncionarios.

37

En la semana de la seguridad serealizaron charlas de Manejo a laDefensiva a conductores detransporte escolar, simulacros en losdistintos Establecimientos, finalizandocon la premiación a los colegios quemantuvieron cero accidenteslaborales en el segundo semestre delaño 2011 por parte de la AsociaciónChilena de Seguridad.

Charlas de fundamentos enprevención de riesgos a estudiantesde carreras técnicas en LiceoPolitécnico Los Álamos.

Trabajar con lasbrigadas de transito delos establecimientos.

38

18. TRASLADO DIARIO ALUMNOS COLEGIOS AÑO 2012

* VEHICULOS PROPIOS DAEM.

A : ESC. FELIX EYHERAMENDY - F-1199 LOS ALAMOSLINEA FERREA CAMINO LEBU-LOS ALAMOS1º A 8º AÑO 15 ALUMNOSPOBLACION SAN PEDRO 1º A 8º AÑO 15 ALUMNOSPOBLACION SILVIA CHACON 1º A 8º AÑO 20 ALUMNOSPOB. SIMON CARVALLO Y LOS CANELOS1º A 8º AÑO 10 ALUMNOS

SARA DE LEBU E INTERMEDIOS-LOS ALAMOS1º A 8º AÑO 20 ALUMNOS

CASOS ESPECIALES POR ENFERMEDADSECTOR LOS ALAMOS Y ALREDEDORES1º A 8º AÑO 20 ALUMNOS

SECTOR TRES PINOS 1º A 8º AÑO 15 ALUMNOS

SECTOR CERRO ALTO 1º A 8º AÑO 15 ALUMNOS

SECTOR QUILLAITUN 1º A 8º AÑO 15 ALUMNOS

PRE-KINDER 50 ALUMNOS

KINDER 50 ALUMNOS

TALLER INTEGRACION 06 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 251 ALUMNOS

A : ESC. PILPILCO - F-795 CERRO ALTOKINDER 18 ALUMNOS

PREKINDER 20 ALUMNOS

LOS RIOS, 1º A 8º AÑO 10 ALUMNOS

SECTOR CERRO ALTO Y ALREDEDORES1º A 8º AÑO 80 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 128 ALUMNOS

39

A: ESC. CLADIO FLORES SOTO - E-798 CERRO ALTO

PRE-KINDER 30 ALUMNOS

KINDER 30 ALUMNOS

CERRO ALTO Y ALREDEDORES 1º/8ºAÑO 80 ALUMNOS

INTERNOS RANQUILCO-COLGÜE-CURICORUCARRAQUI 1º/8ºAÑO 08 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 148 ALUMNOS

A: ESC. ZAIDA ARANEDA VIGUERAS - F-805 TRES PINOS

PRE-KINDER 18 ALUMNOS

KINDER 20 ALUMNOS

SECTOR CERRO ALTO-ALREDEDORES 1º/8ºAÑO 100 ALUMNOS

SECTORES TCO. CHICO, LA ARAUCANA 1º/8AÑO 25 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 163 ALUMNOS

A: ESC. JOSE CORCINO ULLOA - G-1174 TEMUCO CHICO

SECTOR LA ARAUCANA 1º A 8º AÑO 15 ALUMNOS

TEMUCO CHICO Y ALREDEDORES 1º A 8º AÑO 20 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 35 ALUMNOS

A: ESC. ORLANDO DELGADO ZUÑIGA - F-808 ANTIHUALA

PREKINDER 25 ALUMNOS

KINDER 25 ALUMNOS

ANTIHUALA Y ALREDEDORES 1º/8º AÑO 150 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 200 ALUMNOS

40

A: ESC. JOSE CAMPOS MENCHACA – G-802 SARA DE LEBU

SECTOR Y ALREDEDORES-ALUMNOS BASICOS 30 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 30 ALUMNOS

A: ESC. LAS DUNAS – G-806 PANGUE

PREKINDER 10 ALUMNOS

KINDER 08 ALUMNOS

SECTOR PANGUE 1º A 8º 80 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 98 ALUMNOS

A: LICEO CAUPOLICAN - B-55 LOS ALAMOS

INTERNOS RANQUILCO-COLGÜE-CURICORUCARRAQUI 17 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS DIARIAMENTEBUSES PROPIOS 1.070 ALUMNOS

41

* VEHICULOS ARRENDADOS

A: ESC. JOSE CORCINO ULLOA - G-1174 TEMUCO CHICO

PREKINDER 16 ALUMNOS

KINDER 16 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 32 ALUMNOS

A: ESC. CLAUDIO FLORES SOTO - E-798 CERRO ALTO

CERRO ALTO 1º A 8º AÑO 70 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 70 ALUMNOS

A: LICEO CAUPOLICAN - B-55 LOS ALAMOS

ANTIHUALA-TCO.CHICO-TRES PINOS 100 ALUMNOS

CERRO ALTO-QUILLAITUN 80 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 180 ALUMNOS

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOSBUSES ARRENDADOS 282 ALUMNOS

42

RESUMEN

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOSBUSES PROPIOS 1.070 ALUMNOS

+ TOTAL ALUMNOS TRASLADADOSBUSES ARRENDADOS 282 ALUMNOS

______

TOTAL ALUMNOS TRASLADADOS 1.352 ALUMNOS

======

43

19. Área de informatica y ENLACES del Ministerio deEducación

Conectividad para la educación

Resumen del proyecto

El año 2011 se realizó la primera convocatoria de conectividad para laeducación, proyecto que busca que los establecimientos educacionalessubvencionados del país posean y/o incrementen su conectividad a internet,para aportar significativamente a la reducción de la brecha digital y almejoramiento de la calidad de la educación. De este modo, el proyecto"conectividad para la educación", permite impulsar el acceso a las tecnologíasde información y a contenidos educativos, en términos que la utilización deinternet sea un canal de apoyo a los procesos educacionales.

Listado de los colegios con conectividad a internet

Nombre establecimiento Conectividad EmpresaCaupolican de los alamos Banda ancha 4 mb MovistarFelix eyheramendy Banda ancha 4 mb MovistarClaudio sebastian flores soto Banda ancha 4 mb MovistarPilpilco Banda ancha 4 mb MovistarZaida araneda vigueras Banda ancha 4 mb MovistarOrlando delgado zuniga Bam 2 mb EntelJose mariano campos menchaca Bam 1 mb EntelLos gualles Bam 1 mb MovistarLas dunas Bam 2mb MovistarIndependencia Banda ancha 4 mb MovistarJose corsino ulloa fierro Bam 2 mb Entel

44

Postulados en la segunda etapaLista de establecimientos

Rbd-establecimiento Estadoestablecimiento

Fechapostulación

5114-escuela guacolda Postulado 17/01/2013

5115-escuela trongol bajo Postulado 17/01/2013

Proyecto optimización de acceso a internetResumen del proyecto

Durante el año 2011, se dio inicio a la iniciativa "conectividad para laeducación", cuyo objetivo principal es lograr que los establecimientoseducacionales incrementen su conectividad a internet, para aportarsignificativamente a la reducción de la brecha digital y mejorar así, la calidad dela educación.

En dicho contexto, el ministerio de educación apoyará el sistema escolarsubvencionado, mejorando tanto la disponibilidad de computadores existentesen los establecimientos educacionales subvencionados y la accesibilidad delservicio de conexión a internet, en una primera etapa, mediante la iniciativa"entrega de servidor multipropósito educativo, primera etapa", a través del cual,se entregará a cada establecimiento seleccionado un equipo computacionalque actuará como servidor multipropósito, administrando la conexión a internet,facilitando el manejo de filtro de contenidos y realizando la actualización deparches de seguridad y de antivirus al interior de la red computacional delestablecimiento educacional. Permitiendo de esta manera, mejorar el uso delas tic por parte de alumnos y docentes.

Los siguientes son los establecimientos educacionales confirmados por ustedpara participar en la iniciativa "proyecto de optimización de acceso ainternet, primera etapa"

Lista de establecimientos invitados y postulados

Rbd Nombre establecimeinto Región Nº deacta

5106 Escuela felix eyheramendy Del biobio 697

5110 Escuela pilpilco Del biobio 697

5112 Escuela zaida araneda vigueras Del biobio 697

45

Mi taller digitalQué es Mi Taller Digital

Es un programa para los establecimientos que ofrece recursos digitales ycapacitación, con el objetivo que éstos puedan realizar talleresextracurriculares que desarrollen la creatividad, el pensamiento crítico y lacolaboración en los estudiantes, a través de proyectos en temáticas digitalesafines a los jóvenes.

Ofrece 5 tipos de talleres: Videojuegos, Robótica, Cómic Digital, Edición deVideo y Brigadas Tecnológicas.

Videojuegos: Los estudiantes crean los escenarios, personajes y desafíos através de una herramienta editora que permite crear un videojuego.

Robótica: A través de programación sencilla y lúdica cada grupo podráescoger una de las actividades propuestas o diseñar una propia con loscomponentes electrónicos que se entregan en el kit de equipamiento.

Cómic Digital: A través del uso de tablas digitalizadoras, los estudiantespodrán diseñar guiones y crear historias digitales ilustradas (pictogramas) entemáticas de su interés.

Edición de Video: Diseñar y crear contenidos audiovisuales. Consideracreación de guiones, registro, edición y publicación de videos.

Brigadas Tecnológicas: Prepara a los estudiantes para mantener,diagnosticar, reparar y administrar computadores.Equipamiento: Kits de Soporte (3 kits de herramientas que contiene: maleta condisco duro externo, crimpadora, cable, conectores de red, desatornilladores).

Lista de Establecimiento invitado y postulado

Rbd Nombre establecimeinto Región

5105 Liceo Caupolican Del biobio

46

20. Área finanzas

Programa de Salud Escolar

El objetivo del programa es resolver problemas de salud vinculados al

rendimiento escolar del alumno, tales como: problemas de visión, audición y

columna; a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control,

realizados por profesionales especialistas del área médica, con el propósito de

mejorar la calidad de vida de nuestros beneficiarios a través de acciones

clínicas y preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar.

Participan los alumnos de Escuelas Municipales y Particulares Subvencionadas

de los niveles Pre-Kínder, Kínder, Enseñanza Básica y Media, dependiendo de

la patología que presente el estudiante.

Durante el año 2012, la inversión realizada en nuestra comuna fue lasiguiente:ESPECIALIDAD Nº ALUMNOS

ATENDIDOS

INVERSION COSTO PROMEDIO

ATENCION POR

ALUMNO

OFTALMOLOGIA 366 $ 7.454.877 $ 20.369

OTORRINO 100 $ 4.171.607 $ 41.716

COLUMNA 20 $ 436.126 $ 21.806

TOTAL ANO 2012 486 $ 12.062.610

47

Traslados de alumnos

TRASLADO DE ALUMNOSCostos al mes de Diciembre 2012

ConceptosCostos a Octubre

2012

Traslado de Estudiantes con buses propios Montos

Esc. Claudio Flores Soto de Cerro Alto 16.570.000

Esc. Félix Eyheramendy de Los Álamos 23.180.000

Esc. Zaida Araneda de Tres Pinos 13.420.000

Esc. Orlando Delgado Zúñiga 13.275.000

Esc. Pilpilco de Cerro Alto 13.680.000

Subtotal 80.125.000

Traslado de Estudiantes con bus Municipal

Esc. Las Dunas de Pangue 2.820.000

Esc. José Campos Menchaca de Sara de Lebu 2.820.000

Subtotal 5.640.000

Traslado de Estudiantes con arriendo de bus

Liceo Bº 55 Los Álamos (Antihuala y Cerro Alto) 22.260.000

Traslado alumno discapacitado Cerro Alto a Liceo 1.383.100

Traslado alumnos Esc. José Corsino Ulloa 6.472.000

Subtotal 30.115.100

Traslado alumnos Junji

Alumnos Sala Cuna y Jardín Rayén Antú (Pangue) 10.320.000

Alumnos Sala Cuna y Jardínes de Antihuala y T. Chico 12.240.000

Subtotal 22.560.000

TOTAL GENERAL 138.440.100

48

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LAEJECUCION PRESUPUESTARIA

Fecha :02/04/2013

09:53:00 (SMC)Pág.: 1

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

INFORME ANALITICO DE DE VARIACIONES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIAPERIODO : MES DICIEMBRE AÑO 2012 (INCLUYE ASIENTO DE CIERRE)

ENTIDAD : Área Educación - Ingresos y Gastos

DOCUMENTOCONTABLE No. : TIPO DE INFORME :FECHA DEPROCESO : MONEDA DE REGISTRO :

PERIODOCONTABLE : CÓDIGO INSTITUCIÓN :

RUBROS VARIACIONES DELPERIODO SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES

1150503003001000 Subvención de Escolaridad ¹ 342.132.001 342.132.0011150503003002000 Otros Aportes 18.329.023 18.329.023

1150503004001000 Convenios EducaciónPrebásica ¹ 28.116.514 28.116.514

1150503099000000 De Otras Entidades Públicas¹ 75.263.718 75.263.718

1150503101000000 De Servicios Incorporados asu Gestión ¹ 6.138.000 6.138.000

1150702000000000 Venta de Servicios 3.368.244 3.368.244

1150801002000000 Recuperaciones Art. 12 LeyN° 18.196 17.195.266 17.195.266

TOTALES ENTIDAD 490.542.766 490.542.766 0 0SUBTOTAL INGRESOS 490.542.766 490.542.766 0 0

2152101001001000 Sueldos base 44.341.080 44.341.080

2152101001002001 Asignación de Experiencia,Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹ 35.760.979 35.760.979

2152101001004004 Complemento de Zona ¹ 11.571.794 11.571.794

2152101001009001 Monto Fijo Complementario,Art. 3, Ley Nº 19.278 ¹ 249.140 249.140

2152101001009003BonificaciónProporcional,Art.8 Ley Nº19.410 ¹

2.952.983 2.952.983

2152101001009004

Bonificación EspecialProfesores Encargados deEscuelas Rurales, Art. 13,Ley Nº 19.715 ¹

548.640 548.640

49

2152101001009999 Otras AsignacionesEspeciales ¹ 7.672.516 7.672.516

2152101001014005 Bonificación Art. 3, Ley Nº19.200 ¹ 1.527.074 1.527.074

2152101001019002 Asignación deResponsabilidad Directiva ¹ 641.421 641.421

2152101001019003Asignación deResponsabilidad TécnicoPedagógica ¹

345.235 345.235

2152101001028001Asig. por Desempeño encondiciones Difíciles art.50Ley 19070

4.378.243 4.378.243

2152101001031001Asignación dePerfeccionamiento, Art. 49,Ley Nº 19.070¹

12.951.597 12.951.597

2152101001031002 Asignación Post Título, Art.42, Ley Nº 19.378 ¹ 1.079.765 1.079.765

2152101001032000 Asignación de ReforzamientoProfesional Diurno 576.436 576.436

2152101001037000 Asignación Unica 53.181.818 53.181.818

2152101002002000 Otras CotizacionesPrevisionales 5.549.067 5.549.067

2152101005001001 Aguinaldo de Fiestas Patrias¹ -9.046.174 -9.046.174

2152101005003001 Bono Extraordinario Anual ¹ 25.715.000 25.715.0002152102001001000 Sueldos base 48.310.986 48.310.986

2152102001002001 Asignación de Experiencia,Art. 48, Ley Nº 19.070 ¹ 13.973.051 13.973.051

2152102001004003 Complemento de Zona ¹ 12.262.089 12.262.089

2152102001009003 Bonificación Proporcional,Art. 8, Ley Nº 19.410¹ 3.173.495 3.173.495

2152102001009999 Otras AsignacionesEspeciales ¹ 4.884.595 4.884.595

2152102001018002Asignación deResponsabilidad TécnicoPedagógica ¹

219.871 219.871

2152102001027001Asig. por Desempeño encondiciones Dificiles, Art.50Ley nº 19070

4.409.845 4.409.845

2152102001030001Asignación dePerfeccioamiento Art. 49 Ley19.070

4.853.393 4.853.393

2152102001030002 Asignación Post Título Art 42Ley 19.378 1.387.734 1.387.734

2152102001031000 Asignación de ReforzamientoProfesional Diurno 372.338 372.338

2152102002002000 Otras CotizacionesPrevisionales 3.785.402 3.785.402

2152102005001001 Aguinaldo de Fiestas Patrias¹ -9.554.221 -9.554.221

2152102005001002 Aguinaldo de Navidad ¹ 14.439.178 14.439.1782152102005003001 Bono Extraordinario Anual ¹ 30.592.833 30.592.8332152103004001000 Sueldos 70.875.665 70.875.6652152103004002000 Aportes del Empleador 1.703.146 1.703.146

RUBROS VARIACIONES DELPERIODO SALDOS ACUMULADOS

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBITOS CREDITOS DEUDORES ACREEDORES2152103999001000 Asignación Art. 1, Ley Nº 3.406.078 3.406.078

50

19.4642152103999999000 Otras 684.855 684.8552152201001001000 Para Personas 3.877.442 3.877.4422152201001002000 Internado 798 1.115.663 1.115.6632152201001003000 Internado Liceo Bº 55 1.779.621 1.779.6212152201001004000 Area Extraescolar 2.883.602 2.883.602

2152202002001000 Vestuario, Accesorios yPrendas Diversas 4.281.712 4.281.712

2152202002002000 Extraescolar 1.067.017 1.067.0172152202003000000 Calzado 70.000 70.0002152203001000000 Para Vehículos 6.140.058 6.140.0582152203003000000 Para Calefacción 173.917 173.9172152203999000000 Para Otros 8.266 8.2662152204001000000 Materiales de Oficina 3.103.539 3.103.539

2152204002001000 Textos y Otros Materiales deEnseñanza 32.623.577 32.623.577

2152204002002000 Implementación Deportiva 115.700 115.7002152204002003000 Integración 399.975 399.975

2152204006000000 Fertilizantes, Insecticidas,Fungicidas y Otros 220.150 220.150

2152204007000000 Materiales y Útiles de Aseo 12.088.278 12.088.278

2152204008000000 Menaje para Oficina, Casinoy Otros 338.502 338.502

2152204009000000 Insumos, Repuestos yAccesorios Computacionales 1.138.467 1.138.467

2152204010000000Materiales paraMantenimiento yReparaciones de Inmuebles

10.067.937 10.067.937

2152204011000000Repuestos y Accesorios paraMantenimiento yReparaciones de Vehículos

3.017.567 3.017.567

2152204012000000 Otros Materiales, Repuestosy Útiles Diversos 529.877 529.877

2152204999000000 Otros 4.969.858 4.969.8582152205001000000 Electricidad 3.508.426 3.508.4262152205002000000 Agua 2.526.020 2.526.0202152205003000000 Gas 22.600 22.6002152205005000000 Telefonía Fija 1.533.524 1.533.5242152205006000000 Telefonía Celular 407.052 407.0522152205007000000 Acceso a Internet 279.954 279.954

2152206001000000 Mantenimiento y Reparaciónde Edificaciones 2.826.686 2.826.686

2152206002000000 Mantenimiento y Reparaciónde Vehículos 2.814.885 2.814.885

2152206004000000Mantenimiento y Reparaciónde Máquinas y Equipos deOficina

668.325 668.325

2152206006000000Mantenimiento y Reparaciónde Otras Maquinarias yEquipos

90.000 90.000

2152207001000000 Servicios de Publicidad 35.700 35.7002152208007000000 Pasajes, Fletes y Bodegajes 1.203.383 1.203.3832152208999000000 Otros 261.800 261.8002152209003000000 Arriendo de Vehículos 14.146.700 14.146.7002152211002000000 Cursos de Capacitación 600.825 4.150.825 3.550.0002152211003000000 Servicios Informáticos 1.995.295 1.995.295

51

2152211999000000 Otros 3.612.400 3.612.4002152212002000000 Gastos Menores 1.180.502 1.180.5022152904000000000 Mobiliario y Otros 2.194.604 2.194.604

2152905001000000 Máquinas y Equipos deOficina 956.000 956.000

2152905999000000 Otras 755.014 4.587.413 3.832.399

2152906001000000 Equipos Computacionales yPeriféricos 1.701.268 1.701.268

TOTALES ENTIDAD 543.108.635 550.491.034 0 7.382.399SUBTOTAL GASTOS 543.108.635 550.491.034 0 7.382.399

TOTALES GENERALES 1.033.651.401 1.041.033.800 0 7.382.399

52

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIONBALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO : 1 ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2012

ENTIDAD: DEPTO. EDUCACION LOS ALAMOS - EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº : TIPO DE INFORME :FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO :PERIODO CONTABLE : CODIGO INSTITUCION :

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENT. DEL PERIODO SALDOS FINALESCod. Denominación Deudor Acreedor Debitos Creditos Deudor Acreedor

Activo

11102 Banco Estado 259.322.368 0 565.073.243 750.072.407 74.323.204 0

11403 Anticipos a Rendir Cuenta 11.910.523 0 3.330.850 15.120.015 121.358 0

11405 Aplicación de Fondos en Administración 32.953.346 0 24.817.701 54.796.809 2.974.238 0

11406 Anticipos Previsionales 662.433 0 372.955 726.110 309.278 0

11505 C x C Transferencias Corrientes 0 0 469.979.256 469.979.256 0 0

11507 C x C Ingresos de Operación 0 0 3.368.244 3.368.244 0 0

11508 C x C Otros Ingresos Corrientes 0 0 17.195.266 17.195.266 0 0

14101 Edificaciones 975.769.102 0 38.054.995 0 1.013.824.097 0

14102Maquinarias y Equipos para laProducción 2.990.837 0 0 0 2.990.837 0

14103 Instalaciones 985.179 0 0 0 985.179 0

14104 Máquinas y Equipos de Oficina 134.488.341 0 6.685.982 0 141.174.323 0

14105 Vehículos 280.428.532 0 5.991.511 0 286.420.043 0

14106 Muebles y Enseres 87.635.385 0 3.867.195 0 91.502.580 0

14108 Equipos Computacionales y Periféricos 147.154.036 0 3.610.653 0 150.764.689 0

14201 Terrenos 8.341.347 0 168.593 0 8.509.940 0

14901Depreciación Acumulada de

Edificaciones 0 171.867.934 0 25.230.659 0 197.098.593

14903Depreciación Acumulada de

Instalaciones 0 337.783 0 0 0 337.783

14904Depreciación Acumulada de Máquinas y

Equipos de Oficina 0 29.898.630 0 12.955.089 0 42.853.719

14905 Depreciación Acumulada de Vehículos 0 142.663.322 0 52.244.820 0 194.908.142

14906Depreciación Acumulada de Muebles y

Enseres 0 38.151.636 0 7.594.403 0 45.746.039

14908Depreciación Acumulada de Equipos

Computacionales y Periféricos 0 24.150.684 0 14.476.682 0 38.627.366

15102 Sistemas de Información 2.981.930 0 62.621 0 3.044.551 0

15202Amortización acumulada Sistema deInformación 0 666.386 0 608.910 0 1.275.296

Pasivos21405 Administración de Fondos 0 92.796.312 97.086.238 20.205.469 0 15.915.543

21409Otras Obligaciones Financieras (TesoroPúblico – Sector Municipal) 23.350.750 0 0 23.350.750 0 0

21410 Retenciones Previsionales 0 60.721.411 124.438.866 63.717.455 0 0

21411 Retenciones Tributarias 0 3.577.812 7.829.669 4.250.257 1.600 0

21412 Retenciones Voluntarias 0 56.470.029 115.110.441 58.640.412 0 0

21413 Retenciones Judiciales y Similares 0 193.491 386.982 193.491 0 0

53

21521 C x P Gastos en Personal 0 0 409.837.308 409.837.308 0 0

21522 C x P Bienes y Servicios de Consumo 0 0 127.724.802 131.274.802 0 3.550.000

21529C x P Adquisición de Activos noFinancieros 0 0 5.606.886 9.439.285 0 3.832.399

Patrimonio31101 Patrimonio Institucional 0 628.578.090 0 17.487.957 0 646.066.047

31102 Resultados Acumulados 0 204.181.781 0 0 0 204.181.781

31103 Resultado del Ejercicio 0 278.290.194 0 104.263.015 0 382.553.209

Ingresos Patrimoniales

44103Transferencias Corrientes de OtrasEntidades Públicas 0 3.910.901.297 4.380.880.553 469.979.256 0 0

46101Recuperaciones y Reembolso porLicencias Médicas 0 159.688.577 176.997.103 17.308.526 0 0

46104 Otros Ingresos 0 21.943.086 25.198.070 3.254.984 0 0

46301 Actualización de Bienes 0 0 40.952.215 40.952.215 0 0

Gastos Patrimoniales

53101 Personal de Planta 1.600.038.583 0 199.996.614 1.800.035.197 0 0

53102 Personal a Contrata 942.940.456 0 133.110.589 1.076.051.045 0 0

53103 Otras Remuneraciones 744.121.306 0 76.730.105 820.851.411 0 053201 Alimentos y Bebidas 21.042.001 0 6.761.044 27.803.045 0 053202 Textiles, Vestuario y Calzado 22.236.590 0 5.418.729 27.655.319 0 053203 Combustibles y Lubricantes 49.072.935 0 6.322.241 55.395.176 0 053204 Materiales de Uso o Consumo 236.948.776 0 71.508.711 308.457.487 0 053205 Servicios Básicos 88.761.820 0 8.277.576 97.039.396 0 053206 Mantenimiento y Reparaciones 39.852.982 0 6.399.896 46.252.878 0 053207 Publicidad y Difusión 1.334.809 0 35.700 1.370.509 0 053208 Servicios Generales 2.858.066 0 1.465.183 4.323.249 0 053209 Arriendos 53.938.370 0 14.146.700 68.085.070 0 053210 Servicios Financieros y de Seguros 6.469.812 0 0 6.469.812 0 053211 Servicios Técnicos y Profesionales 46.487.840 0 9.758.520 56.246.360 0 0

53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios deConsumo 0 0 1.180.502 1.180.502 0 0

56302 Actualización de Patrimonio 0 0 17.487.957 17.487.957 0 056321 Depreciación de Bienes de Uso 0 0 104.451.603 104.451.603 0 056341 Amortización de Bienes Intangibles 0 0 608.910 608.910 0 0

Totales 5.825.078.455 5.825.078.455 7.318.288.778 7.318.288.778 1.776.945.917 1.776.945.917

54

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DEPTO. EDUC. LOS ALAMOS

INGRESOS AL 31/12/2012

01/04/201313:33(smc)

Clasificador 1

Item

Sub-

Item

Asi

g

Sub-

Asi

gnac

ión

Presup.Presup.Inicial(M$)

Presup.Vigente

(M$)

IngresosPercibido

s(M$)

Saldopresupuse

tario

Ingresos

porPercibir

(M$)

05 05 C x C Transferencias Corrientes 4.732.00

0 5.086.550 4.372.588 713.962 0

03 03 De Otras Entidades Públicas 4.732.000 5.086.550 4.372.588 713.962 0

003 De la Subsecretaría de Educación ¹ 4.200.00

0 4.480.550 3.918.892 561.658 0

001 Subvención de Escolaridad ¹ 3.816.00

0 3.804.463 3.324.050 480.413 0

002 Otros Aportes 384.000 634.442 553.197 81.245 0

003 Anticipo de Subvención Escolaridad 0 41.645 41.645 0 0

004

De la Junta Nacional de JardinesInfantiles ¹ 250.000 310.000 301.673 8.327 0

001 Convenios Educación Prebásica ¹ 250.000 310.000 301.673 8.327 0

099 De Otras Entidades Públicas ¹ 230.000 230.000 110.788 119.212 0

101

De Servicios Incorporados a suGestión ¹ 52.000 66.000 41.235 24.765 0

07 07 C x C Ingresos de Operación 25.000 25.000 24.990 10 0

02 02 Venta de Servicios 25.000 25.000 24.990 10 0

08 08 C x C Otros Ingresos Corrientes 171.000 211.000 185.498 25.502 0

01 01 Recuperaciones y Reembolsos porLicencias Médicas 168.000 208.000 185.172 22.828 0

001 Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 8.000 8.000 2.968 5.032 0

002

Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 160.000 200.000 182.204 17.796 0

99 99 Otros 3.000 3.000 326 2.674 0999 Otros 3.000 3.000 326 2.674 0

15 15 saldo Inicial de Caja 1.000 41.694 41.694 0 0

TOTALES 4.929.000 4.624.770 0

5.364.244 739.474

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO DEPTO. EDUCACION LOS

55

ALAMOS

GASTOS AL 31/12/2012 OCTAVACUARTO

01/04/2013 13:33(smc)

1Clasificador

Sub

Item

Asi

g.

Sub

Asi

gnac

ión

DenominaciónPresup.Inicial(M$)

Presup.Vigente

(M$)

IngresosPercibido

s(M$)

SaldoPresu

puestario(M$)

Ingresos

porpercibir

(M$)

21 21 C x P Gastos en Personal 3.741.500 4.285.145 3.696.935 588.210 0

01 Personal de Planta 2.145.500 2.319.144 1.800.034 519.110 0

001 Sueldos y Sobresueldos 1.890.500 2.064.144 1.644.785 419.359 0

001 Sueldos base 637.500 637.500 526.402 111.098 0002 Asignación de Antigüedad 580.000 580.000 424.950 155.050 0002

001

Asignación de Experiencia, Art. 48,Ley Nº 19.070 ¹ 580.000 580.000 424.950 155.050 0

004 Asignación de Zona 190.000 190.000 136.605 53.395 0004

004 Complemento de Zona ¹ 190.000 190.000 136.605 53.395 0

009 Asignaciones Especiales 161.000 183.000 130.223 52.777 0009

001

Monto Fijo Complementario, Art. 3,Ley Nº 19.278 ¹ 7.000 7.000 3.136 3.864 0

003

Bonificación Proporcional,Art.8 LeyNº 19.410 ¹ 40.000 40.000 35.637 4.363 0

004

Bonificación Especial ProfesoresEncargados de Escuelas Rurales,Art. 13, Ley Nº 19.715 ¹

7.000 7.000 5.896 1.104 0

006 Red Maestros de Maestros ¹ 4.000 4.000 0 4.000 0

007

Asignación Especial Transitoria, Art.45, Ley Nº 19.378 ¹ 78.000 58.000 19.620 38.380 0

009

999 Otras Asignaciones Especiales ¹ 25.000 67.000 65.934 1.066 0

014 Asignaciones Compensatorias 25.000 25.000 19.548 5.452 0014

005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹ 23.000 23.000 19.548 3.452 0

007

Remuneración Adicional, Art. 3ºtransitorio, Ley Nº 19.070 ¹ 2.000 2.000 0 2.000 0

019 Asignación de Responsabilidad 18.000 18.000 11.734 6.266 0019

002

Asignación de ResponsabilidadDirectiva ¹ 15.000 15.000 9.176 5.824 0

003

Asignación de ResponsabilidadTécnico Pedagógica ¹ 3.000 3.000 2.558 442 0

028 Asig. de Estímulo Personal Médico yProfesores 42.000 50.000 48.572 1.428 0

028

001

Asig. por Desempeño encondiciones Difíciles art.50 Ley19070

42.000 50.000 48.572 1.428 0

031 Asignación de ExperienciaCalificada 215.000 195.644 163.501 32.143 0

031

001

Asignación de Perfeccionamiento,Art. 49, Ley Nº 19.070¹ 200.000 180.644 153.169 27.475 0

002

Asignación Post Título, Art. 42, LeyNº 19.378 ¹ 15.000 15.000 10.332 4.668 0

032 Asignación de Reforzamiento 2.000 2.000 576 1.424 0

56

Profesional Diurno037 Asignación Unica 20.000 183.000 182.674 326 0

002 Aportes del Empleador 100.000 100.000 61.598 38.402 0002 Otras Cotizaciones Previsionales 100.000 100.000 61.598 38.402 0

003 Asignaciones por Desempeño 61.000 61.000 49.308 11.692 0001 Desempeño Institucional 3.000 3.000 0 3.000 0001

002 Bonificación Excelencia ¹ 3.000 3.000 0 3.000 0

002 Desempeño Colectivo 33.000 33.000 31.176 1.824 0002

002

Asignación Variable por DesempeñoColectivo ¹ 33.000 33.000 31.176 1.824 0

003 Desempeño Individual 25.000 25.000 18.132 6.868 0003

003

Asignación Especial de IncentivoProfesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹ 5.000 5.000 0 5.000 0

004

Asignación Variable por DesempeñoIndividual ¹ 20.000 20.000 18.132 1.868 0

004 Remuneraciones Variables 5.000 5.000 230 4.770 0005 Trabajos Extraordinarios 1.000 1.000 0 1.000 0006 Comisiones de Servicios en el País 4.000 4.000 230 3.770 0

005 Aguinaldos y Bonos 89.000 89.000 44.113 44.887 0001 Aguinaldos 24.000 24.000 9.046 14.954 0001

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 15.000 18.100 9.046 9.054 0

002 Aguinaldo de Navidad ¹ 9.000 5.900 0 5.900 0

002 Bonos de Escolaridad 10.000 10.000 7.830 2.170 0003 Bonos Especiales 52.000 52.000 25.715 26.285 0003

001 Bono Extraordinario Anual ¹ 52.000 52.000 25.715 26.285 0

004 Bonificación Adicional al Bono deEscolaridad 3.000 3.000 1.522 1.478 0

02 Personal a Contrata 776.000 1.116.001 1.076.051 39.950 0001 Sueldos y Sobresueldos 670.000 975.600 956.882 18.718 0

001 Sueldos base 362.000 504.200 504.104 96 0002 Asignación de Antigüedad 100.000 149.400 149.383 17 0002

001

Asignación de Experiencia, Art. 48,Ley Nº 19.070 ¹ 100.000 149.400 149.383 17 0

004 Asignación de Zona 88.000 131.000 128.032 2.968 0004

003 Complemento de Zona ¹ 88.000 131.000 128.032 2.968 0

009 Asignaciones Especiales 56.000 90.600 83.692 6.908 0009

003

Bonificación Proporcional, Art. 8,Ley Nº 19.410¹ 26.000 38.200 35.488 2.712 0

007

Asignación Especial Transitoria, Art.45, Ley Nº 19.378 ¹ 5.000 12.300 8.126 4.174 0

009

999 Otras Asignaciones Especiales ¹ 25.000 40.100 40.078 22 0

013 Asignaciones Compensatorias 5.000 1.800 0 1.800 0013

005 Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200 ¹ 1.000 1.000 0 1.000 0

007

Remuneración Adicional, Art. 3transitorio, Ley Nº 19.070¹ 4.000 800 0 800 0

018 Asignación de Responsabilidad 2.000 7.000 2.458 4.542 0018

002

Asignación de ResponsabilidadTécnico Pedagógica ¹ 2.000 7.000 2.458 4.542 0

027 Asig. de Estímulo Personal Médico yProfesores 25.000 43.600 43.593 7 0

027

001

Asig. por Desempeño encondiciones Dificiles, Art.50 Ley nº 25.000 43.600 43.593 7 0

57

19070

030 Asignación de ExperienciaCalificada 30.000 46.000 45.248 752 0

030

001

Asignación de Perfeccioamiento Art.49 Ley 19.070 27.000 41.000 40.974 26 0

002

Asignación Post Título Art 42 Ley19.378 3.000 5.000 4.274 726 0

031 Asignación de ReforzamientoProfesional Diurno 1.000 1.000 372 628 0

999 Otras Asignaciones4 1.000 1.000 0 1.000 0002 Aportes del Empleador 35.000 41.500 41.435 65 0

002 Otras Cotizaciones Previsionales 35.000 41.500 41.435 65 0003 Asignaciones por Desempeño 35.000 23.700 19.315 4.385 0

001 Desempeño Institucional 3.000 3.000 0 3.000 0001

002 Bonificación Excelencia ¹ 3.000 3.000 0 3.000 0

002 Desempeño Colectivo 25.000 16.000 15.620 380 0002

002

Asignación Variable por DesempeñoColectivo ¹ 25.000 16.000 15.620 380 0

003 Desempeño Individual 7.000 4.700 3.695 1.005 0003

002

Asignación Especial de IncentivoProfesional, Art. 47, Ley Nº 19.070 ¹ 4.000 1.000 0 1.000 0

003

Asignación Variable por DesempeñoIndividual ¹ 3.000 3.700 3.695 5 0

004 Remuneraciones Variables 1.000 1.000 0 1.000 0006 Comisiones de Servicios en el País 1.000 1.000 0 1.000 0

005 Aguinaldos y Bonos 35.000 74.201 58.419 15.782 0001 Aguinaldos 15.000 30.201 24.264 5.937 0001

001 Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹ 9.000 15.301 9.825 5.476 0

002 Aguinaldo de Navidad ¹ 6.000 14.900 14.439 461 0

002 Bono de Escolaridad 3.000 3.000 2.900 100 0003 Bonos Especiales 16.000 40.000 30.593 9.407 0003

001 Bono Extraordinario Anual ¹ 16.000 40.000 30.593 9.407 0

004 Bonificación Adicional al Bono deEscolaridad 1.000 1.000 662 338 0

03 Otras Remuneraciones 820.000 850.000 820.850 29.150 0

004 Remuneraciones Reguladas por elCódigo del Trabajo 730.000 788.000 765.101 22.899 0

001 Sueldos 644.000 749.000 748.447 553 0002 Aportes del Empleador 80.000 33.000 16.654 16.346 0004 Aguinaldos y Bonos 6.000 6.000 0 6.000 0

005 Suplencias y Reemplazos 30.000 2.000 0 2.000 0999 Otras 60.000 60.000 55.749 4.251 0

001 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.464 40.000 40.000 38.870 1.130 0999 Otras 20.000 20.000 11.341 8.659 0

22 22 C x P Bienes y Servicios deConsumo

1.086.000 947.598 700.281 247.319 3.550

01 Alimentos y Bebidas 50.000 56.000 49.098 6.902 0001 Para Personas 47.000 53.000 46.693 6.307 0

001 Para Personas 15.000 17.500 17.069 431 0002 Internado 798 12.000 12.000 10.175 1.825 0003 Internado Liceo Bº 55 15.000 18.500 15.391 3.109 0004 Area Extraescolar 5.000 5.000 4.058 942 0

002 Para Animales 3.000 3.000 2.405 595 0

58

02 Textiles, Vestuario y Calzado 30.000 30.000 27.656 2.344 0

002 Vestuario, Accesorios y PrendasDiversas 18.000 22.000 22.249 -249 0

001 Vestuario, Accesorios y PrendasDiversas 9.000 14.100 14.330 -230 0

002 Extraescolar 9.000 7.900 7.919 -19 0003 Calzado 12.000 8.000 5.407 2.593 0

03 Combustibles y Lubricantes 50.000 60.000 55.395 4.605 0001 Para Vehículos 35.000 43.000 42.139 861 0003 Para Calefacción 12.000 14.000 13.218 782 0999 Para Otros 3.000 3.000 38 2.962 0

04 Materiales de Uso o Consumo 382.000 337.000 287.163 49.837 0001 Materiales de Oficina 8.000 9.000 8.842 158 0

002 Textos y Otros Materiales deEnseñanza 148.000 147.000 128.598 18.402 0

001 Textos y Otros Materiales deEnseñanza 134.000 129.000 126.936 2.064 0

002 Implementación Deportiva 4.000 13.000 1.245 11.755 0003 Integración 10.000 5.000 417 4.583 0

003 Productos Químicos 500 500 0 500 0004 Productos Farmacéuticos 4.000 4.000 0 4.000 0

006 Fertilizantes, Insecticidas,Fungicidas y Otros 2.000 2.000 1.720 280 0

007 Materiales y Útiles de Aseo 20.500 26.500 26.277 223 0008 Menaje para Oficina, Casino y Otros 3.000 3.000 2.866 134 0

009 Insumos, Repuestos y AccesoriosComputacionales 20.000 20.000 16.597 3.403 0

010 Materiales para Mantenimiento yReparaciones de Inmuebles 135.000 89.500 70.463 19.037 0

011Repuestos y Accesorios paraMantenimiento y Reparaciones deVehículos

7.000 7.000 6.532 468 0

012 Otros Materiales, Repuestos y ÚtilesDiversos 3.000 5.000 2.487 2.513 0

013 Equipos Menores 5.000 500 0 500 0999 Otros 26.000 23.000 22.781 219 0

05 Servicios Básicos 120.000 120.000 97.039 22.961 0001 Electricidad 60.000 60.000 51.020 8.980 0002 Agua 29.000 29.000 19.555 9.445 0003 Gas 4.800 4.800 4.606 194 0004 Correo 200 200 0 200 0005 Telefonía Fija 15.000 15.000 13.308 1.692 0006 Telefonía Celular 6.000 6.000 4.664 1.336 0007 Acceso a Internet 4.700 4.700 3.886 814 0008 Enlaces de Telecomunicaciones 100 100 0 100 0999 Otros 200 200 0 200 0

06 Mantenimiento y Reparaciones 30.000 84.273 46.253 38.020 0

001 Mantenimiento y Reparación deEdificaciones 12.000 49.273 22.071 27.202 0

002 Mantenimiento y Reparación deVehículos 9.000 19.000 17.648 1.352 0

003 Mantenimiento y ReparaciónMobiliarios y Otros 2.000 2.000 302 1.698 0

004 Mantenimiento y Reparación deMáquinas y Equipos de Oficina 1.000 5.000 2.606 2.394 0

005 Mantenimiento y Reparación deMaquinaria y Equipos de Producción 1.000 1.000 0 1.000 0

006 Mantenimiento y Reparación deOtras Maquinarias y Equipos 1.000 1.000 505 495 0

59

007 Mantenimiento y Reparación deEquipos Informáticos 1.000 1.000 0 1.000 0

999 Otros 3.000 6.000 3.121 2.879 007 Publicidad y Difusión 3.000 3.000 1.371 1.629 0

001 Servicios de Publicidad 2.000 2.000 1.371 629 0002 Servicios de Impresión 800 800 0 800 0999 Otros 200 200 0 200 0

08 Servicios Generales 5.000 6.000 4.323 1.677 0007 Pasajes, Fletes y Bodegajes 3.700 3.700 3.528 172 0010 Servicio de Suscripción y Similares 800 1.800 533 1.267 0999 Otros 500 500 262 238 0

09 Arriendos 50.000 70.000 68.086 1.915 0003 Arriendo de Vehículos 49.000 69.000 67.959 1.041 0999 Otros 1.000 1.000 127 874 0

10 Servicios Financieros y de Seguros 12.000 12.000 6.470 5.530 0002 Primas y Gastos de Seguros 11.000 11.000 6.470 4.530 0999 Otros 1.000 1.000 0 1.000 0

11 Servicios Técnicos y Profesionales 350.000 161.905 56.246 105.659 3.550001 Estudios e Investigaciones 21.000 21.000 5.244 15.756 0002 Cursos de Capacitación 62.000 81.905 28.669 53.236 3.550003 Servicios Informáticos 2.000 3.000 2.528 472 0999 Otros 265.000 56.000 19.805 36.195 0

12 Otros Gastos en Bienes y Serviciosde Consumo 4.000 7.420 1.181 6.240 0

002 Gastos Menores 2.000 5.420 1.181 4.240 0

003 Gastos de Representación,Protocolo y Ceremonial 1.000 1.000 0 1.000 0

999 Otros 1.000 1.000 0 1.000 0

29 29 C x P Adquisición de Activos noFinancieros 101.500 131.500 55.551 75.949 3.832

02 Edificios 5.000 5.000 0 5.000 004 Mobiliario y Otros 20.000 20.000 9.430 10.570 005 Máquinas y Equipos 25.000 55.000 37.318 17.682 3.832

001 Máquinas y Equipos de Oficina 6.000 21.000 11.564 9.436 0999 Otras 19.000 34.000 25.754 8.246 3.832

06 Equipos Informáticos 50.000 50.000 8.803 41.197 0

001 Equipos Computacionales yPeriféricos 45.000 45.000 8.803 36.197 0

002 Equipos de Comunicaciones paraRedes Informáticas 5.000 5.000 0 5.000 0

07 Programas Informáticos 1.500 1.500 0 1.500 0001 Programas Computacionales 1.000 1.000 0 1.000 0002 Sistema de Información 500 500 0 500 0

TOTALES 4.929.000 5.364.243 4.452.767 911.478 7.382

60

DETALLE DE PROYECTOS CON RECURSOS EXTERNOS

Nombre Proyecto Establecimiento FinanciamientoPercibidos

Montos 2012 Proye. 2013

1Programa deResidencias Familiares

Liceo B- 55, Cristo Redentor eIns. Fores. IER Junaeb 27.931.000 *

2Fdo. Mejoramiento de laGestión en Educ. Daem y Colegios

Ministerio deEducación 118.905.008 124.000.000

3 Clinica Dental Esc. Claudio Flores Soto Junaeb 13.867.260 27.000.000

4 Programa EIB orígenesEsc. José CamposMenchaca

Ministerio deEducación 550.000 *

5 Programa EIB orígenesEscuela Las Dunas dePangue

Ministerio deEducación 550.000 *

6Prueba de SelecciónUniversitaria

Personas Interesadas de laComuna Municipal 6.708.000 9.000.000

7 Aporte MunicipalProyecto LiceoEmprendimiento Municipal 2.822.238 12.000.000

8 Aporte MunicipalZona Asistentes deEducación Municipal 9.845.428 11.760.000

9 Aporte Municipal Jardines y Salas Cunas Municipal 9.350.526 25.000.000

10 Gastos Operacionales Daem y Colegios Municipal 12.510.000 17.240.000

13Donación porReconstrucción Colegio

Escuela Tegualda deRanquilco

Paola ArocaCayunao 10.000.000

Proyecto Deportivo yRecreativo Esuela Zaida Araneda Mineduc 1.500.000

Proyecto Deportivo Félix Eyheramendy Mineduc 1.500.000Proyecto EducacionalPlan Lector Establec. Educacionales

AserraderoArauco S.A 9.852.276

Proyecto EducacionalPlan Lector Establec. Educacionales

Bosques AraucoSA 6.376.083

Escuela Pilpilco Compumac 2.537.500

T O T A L E S 234.805.319 226.000.000

NOTA: En los recuadros con asterísticos, aún no se puede estimar los montos, porque son proyectosque se postulan a fin de año o

durante elmismo.

61

Detalle fondos sep al 31/12/2012

Detalle fondos sep al 31/12/2012

Colegios

Saldo Ingresos

Totales

Gasto

SaldosAño 2011 al 31/12/2012 al 31/12/2012

Félix Eyheramendy 12.801.573 163.272.548 176.074.121 169.051.194 7.022.927

Claudio Flores Soto 2.321.612 117.730.766 120.052.378 113.947.889 6.104.489

Pilpilco (3.067.218) 60.339.891 57.272.673 46.835.800 10.436.873

Zaida Araneda 381.787 64.493.554 64.875.341 56.806.740 8.068.601

Orlando Delgado Zúñiga (3.310.559) 62.632.259 59.321.700 53.794.247 5.527.453

Tegualda 1.689.059 4.868.584 6.557.643 3.995.307 2.562.336

Trongol Bajo 1.936.186 1.320.628 3.256.814 1.384.143 1.872.671

José Campos Menchaca (3.908.740) 10.191.516 6.282.776 6.513.428 (230.652)

Los Gualles 9.205.132 3.675.670 12.880.802 6.390.534 6.490.268

Las Dunas 14.099.313 31.687.111 45.786.424 35.155.190 10.631.234

Independencia (1.717.351) 3.879.209 2.161.858 2.811.449 (649.591)

José Corsino Ulloa 8.874.664 46.955.492 55.830.156 45.322.306 10.507.850

Administración Central (6.616.743) 43.280.048 36.663.305 47.685.217 (11.021.912)

Totales 32.688.715 614.327.276 647.015.991 589.693.444 57.322.547

62

INGRESOS Y EGRESOS JUNJI 2012

C. A. CENTRO “MUNDO MAGICOcódigo. 8206009

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 2.211.674 1.442.908 0 768.766 Sin ObservacionesFebrero 2.309.299 1.778.867 0 530.432 Sin ObservacionesMarzo 2.192.900 1.153.657 0 1.039.243 Sin ObservacionesAbril 2.176.070 1.591.374 0 584.696 Sin ObservacionesMayo 2.627.568 1.240.320 7 1.387.255 Intereses factura

movistarJunio 2.276.609 1.362.383 0 914.226 Sin ObservacionesJulio 2.298.197 1.583.164 152 715.185 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 1.997.815 2.650.186 0 -652.371 Sin ObservacionesSeptiembre 1.880.623 1.136.023 0 744.600 Sin Observaciones

Octubre 2.355.559 2.189.880 0 165.679 Sin ObservacionesNoviembre 1.792.421 1.322.500 -4.200.000 -3.730.079 Traspasa recursos a

otro J.I.Diciembre 2.590.560 4.614.163 -408.361 -2.431.964 Diferencia aporte

patronal MarlaSandoval; diferenciaentre detalle de gastosy carátula

SALDOENTIDAD

26.709.295 22.065.425 -4.608.202 35.668

2. TEMUCO CHICO “OJITOS DE LUNA“Código 8206010

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 1.648.685 866.890 0 781.795 Sin ObservacionesFebrero 1.533.355 1.388.403 0 144.952 Sin ObservacionesMarzo 1.301.725 1.818.164 0 -516.439 Sin ObservacionesAbril 914.243 1.311.693 0 -397.450 Sin ObservacionesMayo 1.731.110 1.398.221 7 332.896 Intereses factura

movistarJunio 1.731.110 1.371.272 0 359.838 Sin ObservacionesJulio 1.731.110 2.347.881 152 -616.619 Diferencia aportes

63

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 1.731.110 2.226.678 0 -495.568 Sin ObservacionesSeptiembre 1.616.304 1.390.999 0 225.305 Sin Observaciones

Octubre 1.731.110 3.458.062 0 -1.726.952 Sin ObservacionesNoviembre 1.731.110 1.611.914 3.780.428 3.899.624 Recibe recursos de

otro J.I.Diciembre 1.817.666 3.452.768 -177.725 -1.812.827 Se descuentan

intereses; diferenciaentre detalle de gastosy carátula

SALDOENTIDAD

19.218.638 22.642.945 3.602.862 178.555

3. CAUPOLICÁN “Caminitos de LosSueños“ código 8206011

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 3.712.175 2.115.543 0 1.596.632 Sin observacionesFebrero 3.757.318 2.085.583 -5.519 1.666.216 Diferencia al traspasar

sueldo imponible deMariela Toloza($63.081 en vez de$68.600)

Marzo 3.689.271 2.547.403 0 1.141.868 Sin observacionesAbril 2.593.162 2.772.026 112 -178.752 Se rechaza interés

presente en saldoanterior de facturamovistar

Mayo 4.390.656 2.117.047 5 2.273.614 Intereses facturamovistar

Junio 4.390.656 3.291.792 0 1.098.864 Sin observacionesJulio 3.927.624 3.391.832 152 535.944 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 4.390.656 3.020.874 526 1.370.308 Diferencia pago SIS dePatricia Alcayaga S.

Septiembre 3.454.604 2.974.672 0 479.932 Sin observacionesOctubre 3.895.366 6.493.814 0 -2.598.448 Sin observaciones

Noviembre 3.275.717 2.412.967 -5.027.943 -4.165.193 Se descuenta interésfactura FRONTEL ($30);Traspasa recursos aotro J.I. ($5.027.973)

Diciembre 4.610.189 7.432.160 -273.543 -3.095.514 Diferencia entredetalle de gastos ycarátula

64

SALDOENTIDAD

46.087.394 40.655.713 -5.306.210 125.471

4. ANTIHUALA I - MI MUNDO FELIZ”Código 8206012

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOS OBSERVACIONESEnero 2.819.664 1.134.148 0 1.685.516 Sin Observaciones

Febrero 2.960.640 1.668.814 0 1.291.826 Sin ObservacionesMarzo 2.783.354 2.136.004 0 647.350 Sin ObservacionesAbril 2.292.646 1.759.947 164 532.863 Se descuentan

intereses presentes ensaldo anterior deboleta telefónica

Mayo 2.581.308 1.684.785 7 896.530 Intereses facturamovistar

Junio 2.102.054 2.380.544 0 -278.490 Sin ObservacionesJulio 2.337.055 1.981.621 152 355.586 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 2.102.054 2.169.072 0 -67.018 Sin ObservacionesSeptiembre 2.071.214 1.550.489 0 520.725 Sin Observaciones

Octubre 2.102.054 2.204.017 0 -101.963 Sin ObservacionesNoviembre 2.046.542 1.721.114 -4.125.319 -3.799.891 Traspasa recursos a

otro J.I.Diciembre 3.108.672 4.807.206 -176.973 -1.875.507 Diferencia entre

detalle de gastos ycarátula

SALDOENTIDAD

29.307.257 25.197.761 -4.301.969 -192.473

5. PANGUE “RAYEN ANTÚ”código 8206013

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 2.328.978 1.779.310 0 549.668 Sin ObservacionesFebrero 2.592.335 3.029.253 0 -436.918 Sin ObservacionesMarzo 2.200.772 3.709.434 0 -1.508.662 Sin ObservacionesAbril 1.916.036 2.267.904 0 -351.868 Sin ObservacionesMayo 2.254.826 2.516.312 0 -261.486 Sin ObservacionesJunio 2.166.786 3.072.363 0 -905.577 Sin ObservacionesJulio 2.015.976 2.044.340 152 -28.212 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 2.417.561 2.219.071 2.262 200.752 Diferencia pago SIS defuncionarias Castillo,

65

Lleujo, Mendoza,Oviedo y Yevilao

Septiembre 1.651.849 2.837.187 0 -1.185.338 Sin ObservacionesOctubre 2.206.688 4.293.162 0 -2.086.474 Sin Observaciones

Noviembre 2.507.035 2.697.044 7.264.546 7.074.537 Recibe recursos desdeotros J.I.

Diciembre 2.795.152 5.957.311 0 -3.162.159SALDOENTIDAD

27.053.994 36.422.691 7.266.960 -2.101.737

6. SILVIA CHACÓN “MI REFUGIOFELIZcódigo 8206015

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 4.181.592 2.401.935 0 1.779.657 Sin observacionesFebrero 4.390.656 2.717.536 0 1.673.120 Sin observacionesMarzo 4.308.813 3.297.476 146.096 1.157.433 Se descuenta saldo

2011 e intereses enboleta ESSBIO S.A.

Abril 4.390.656 3.679.374 0 711.282 Sin observacionesMayo 4.390.656 2.702.955 7 1.687.708 Intereses factura

movistar.Junio 4.390.656 3.679.227 0 711.429 Sin observacionesJulio 4.390.656 4.079.325 152 311.483 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 4.390.656 4.243.071 0 147.585 Sin observacionesSeptiembre 4.390.656 2.807.696 0 1.582.960 Sin observaciones

Octubre 4.390.656 3.549.376 -258.267 583.013 Diferencia en planillade sueldos versusliquidaciones desueldos

Noviembre 4.390.656 2.404.051 324.488 2.311.093 Recibe recursos desdeotros J.I.

Diciembre 4.610.189 17.185.016 -347.537 -12.922.364SALDOENTIDAD

52.616.498 52.747.038 -135.061 -265.601

7. CERRO ALTO SUR “CAPULLITOSDE TERNURA código 8206016

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 2.554.752 1.997.121 0 557.631 Sin observaciones

66

Febrero 2.520.389 1.840.736 0 679.653 Sin observacionesMarzo 2.058.410 2.104.883 1.574 -44.899 Se descuentan

intereses FRONTEL S.A.Abril 1.632.178 2.287.124 0 -654.946 Sin observacionesMayo 2.263.056 1.957.768 6 305.294 Sin observacionesJunio 1.857.690 2.791.977 0 -934.287 Sin observacionesJulio 2.682.480 2.642.198 152 40.434 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 2.278.270 2.061.634 526 217.162 Diferencia pago SIS deJessica Luengo

Septiembre 2.682.480 1.905.628 0 776.852 Sin observacionesOctubre 2.298.830 4.079.627 0 -1.780.797 Sin observaciones

Noviembre 2.682.480 1.973.261 1.361.417 2.070.636 Recibe recursos desdeotro J.I.

Diciembre 2.816.604 4.931.411 0 -2.114.807 Sin observacionesSALDOENTIDAD

28.327.619 30.573.368 1.363.675 -882.074

8. CERRO ALTO NORTE “CREANDOSONRISAS código 8206017

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 2.554.752 1.866.704 30 688.078 Se rechaza interesesboleta ESSBIO

Febrero 2.682.480 1.874.813 0 807.667 Sin observacionesMarzo 2.386.752 1.902.887 0 483.865 Sin observacionesAbril 1.633.563 2.188.484 0 -554.921 Sin observacionesMayo 2.682.480 1.950.707 6 731.779 Interes factura

movistarJunio 2.306.232 2.981.512 0 -675.280 Sin observacionesJulio 2.336.661 2.832.439 152 -495.626 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 2.261.822 2.815.368 0 -553.546 Sin observacionesSeptiembre 2.682.480 1.762.069 0 920.411 Sin observaciones

Octubre 2.324.736 4.704.617 0 -2.379.881 Sin observacionesNoviembre 2.682.480 1.881.887 1.090.173 1.890.766 Recibe recursos desde

otro J.I.Diciembre 2.816.604 4.296.555 0 -1.479.951 Sin observaciones

SALDOENTIDAD

29.351.042 31.058.042 1.090.361 -616.639

67

9. ANTIHUALA II “LASHORMIGUITAS”código 8206018

Mes TRANSFERENCIA RENDIDO MOV. ADIC. SALDOMENSUAL

OBSERVACIONES

Enero 2.700.443 1.883.105 0 817.338 Sin observacionesFebrero 2.822.661 2.545.086 30.489 308.064 Error en sueldo

Imponible de JessicaRiquelme, detalle deremuneraciones dice$259.156 y en planillade sueldo se registra$228.667

Marzo 2.681.952 2.892.973 0 -211.021 Sin observacionesAbril 2.526.778 2.784.303 0 -257.525 Sin observacionesMayo 3.218.976 2.408.625 0 810.351 Sin observacionesJunio 3.218.976 3.265.358 0 -46.382 Sin observacionesJulio 2.934.031 2.864.234 152 69.949 Diferencia aportes

patronales (SIS) HildaSalazar R

Agosto 3.218.976 3.077.128 0 141.848 Sin observacionesSeptiembre 3.218.976 2.310.111 0 908.865 Sin observaciones

Octubre 3.207.856 2.979.724 0 228.132 Sin observacionesNoviembre 3.139.409 2.306.583 -467.760 365.066 Traspasa recursos a

otro J.I.Diciembre 3.229.672 6.220.284 -1.042 -2.991.654 Se descuenta saldo

2011, intereses y cobroreposicion boletasFRONTEL; Diferenciasentre detalle de gastosy carátula

SALDOENTIDAD

$ 36.118.706 $35.537.514

-$438.161

$143.031