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CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0101
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 437,584,430,183 437,584,430,183
A . FUNCIONAMIENTO 437,584,430,182 437,584,430,182
UNIDAD: 010101
SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL 174,354,053,079 174,354,053,079
1 GASTOS DE PERSONAL 133,859,953,079 133,859,953,079
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 95,060,035,478 95,060,035,478
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 51,635,149,197 51,635,149,197
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,460,408,669 2,460,408,669
1 0 1 5 OTROS 39,564,477,612 39,564,477,612
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,400,000,000 1,400,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,000,000,000 7,000,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
31,799,917,601 31,799,917,601
2 GASTOS GENERALES 28,805,100,000 28,805,100,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 350,000,000 350,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,455,100,000 28,455,100,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,689,000,000 11,689,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 360,000,000 360,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 360,000,000 360,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 360,000,000 360,000,000
1
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CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 221,000,000 221,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 221,000,000 221,000,000
3 4 1 96 PARLAMENTO LATINOAMERICANO (LEY 83 DE 1988) 89,000,000 89,000,000
3 4 1 114 UNION INTERPARLAMENTARIA (LEY 204/95) 110,000,000 110,000,000
3 4 1 122 FORO INTERPARLAMENTARIO PARA LAS AMERICAS - FIPA (LEY 1096 DE 2006)
22,000,000 22,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,550,000,000 1,550,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,550,000,000 1,550,000,000
3 5 3 43 SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)
1,550,000,000 1,550,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,558,000,000 9,558,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,158,000,000 2,158,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,158,000,000 2,158,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7,400,000,000 7,400,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 3 149 RECONOCIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A REPRESENTANTES DE COLOMBIA ANTE EL PARLAMENTO ANDINO - LEY 1157 DE 2007
2,400,000,000 2,400,000,000
UNIDAD: 010102
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 263,230,377,103 263,230,377,103
1 GASTOS DE PERSONAL 223,337,000,000 223,337,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 161,364,000,000 161,364,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 89,358,000,000 89,358,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,365,000,000 3,365,000,000
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CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 5 OTROS 68,373,000,000 68,373,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
268,000,000 268,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,292,000,000 7,292,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
54,681,000,000 54,681,000,000
2 GASTOS GENERALES 28,732,000,000 28,732,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 709,000,000 709,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,023,000,000 28,023,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,161,377,103 11,161,377,103
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 482,000,000 482,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 482,000,000 482,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 482,000,000 482,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,449,000,000 1,449,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,449,000,000 1,449,000,000
3 5 3 43 SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)
1,449,000,000 1,449,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,230,377,103 9,230,377,103
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,615,377,103 1,615,377,103
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,356,377,103 1,356,377,103
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
259,000,000 259,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7,615,000,000 7,615,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,615,000,000 7,615,000,000
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CONGRESO DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1 1
UNIDAD: 010101
SENADO DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
UNIDAD: 010102
CAMARA DE REPRESENTANTES - GESTION GENERAL 1 1
4
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 251,853,587,420 251,853,587,420
A . FUNCIONAMIENTO 167,184,477,087 167,184,477,087
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL 167,184,477,087 167,184,477,087
1 GASTOS DE PERSONAL 91,822,467,087 91,822,467,087
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 67,969,036,531 67,969,036,531
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 29,181,854,569 29,181,854,569
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 9,347,068,122 9,347,068,122
1 0 1 5 OTROS 23,623,422,935 23,623,422,935
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,905,690,904 3,905,690,904
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,911,000,000 1,911,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,326,260,000 6,326,260,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
17,527,170,556 17,527,170,556
2 GASTOS GENERALES 44,331,200,000 44,331,200,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 770,440,000 770,440,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 43,560,760,000 43,560,760,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,030,810,000 31,030,810,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
27,228,050,000 27,228,050,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
27,228,050,000 27,228,050,000
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ : PROGRAMA DESMOVILIZADOS
25,875,660,000 25,875,660,000
3 1 1 18 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL EXTERIOR
1,352,390,000 1,352,390,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 881,680,000 881,680,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 881,680,000 881,680,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 881,680,000 881,680,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,921,080,000 2,921,080,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 606,670,000 606,670,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 606,670,000 606,670,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,314,410,000 2,314,410,000
3 6 3 69 TRANSFERENCIAS PARA LA ESTRATEGIA DE DIFUSION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
2,314,410,000 2,314,410,000
C . INVERSION 84,669,110,333 84,669,110,333
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL 84,669,110,333 84,669,110,333
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AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0209
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 35,968,442,000 43,000,000,000 78,968,442,000
A . FUNCIONAMIENTO 24,646,442,000 24,646,442,000
UNIDAD: 020900
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
24,646,442,000 24,646,442,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,390,442,000 8,390,442,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,858,442,000 5,858,442,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,000,000,000 4,000,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 573,442,000 573,442,000
1 0 1 5 OTROS 1,200,000,000 1,200,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
85,000,000 85,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 782,000,000 782,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,750,000,000 1,750,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,050,000,000 4,050,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,050,000,000 4,050,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,206,000,000 12,206,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 183,000,000 183,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 183,000,000 183,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 183,000,000 183,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 12,023,000,000 12,023,000,000
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AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 3 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 12,023,000,000 12,023,000,000
3 4 3 1 FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA INTERNACIONAL (LEY 318 DE 1996)
12,023,000,000 12,023,000,000
C . INVERSION 11,322,000,000 43,000,000,000 54,322,000,000
UNIDAD: 020900
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA
11,322,000,000 43,000,000,000 54,322,000,000
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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0211
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
TOTAL PRESUPUESTO: 111,222,668,096 111,222,668,096
A . FUNCIONAMIENTO 108,994,639,010 108,994,639,010
UNIDAD: 021100
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
108,994,639,010 108,994,639,010
1 GASTOS DE PERSONAL 10,254,089,748 10,254,089,748
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,790,706,423 5,790,706,423
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,150,318,596 4,150,318,596
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 505,955,872 505,955,872
1 0 1 5 OTROS 1,084,431,954 1,084,431,954
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
50,000,000 50,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,400,000,000 2,400,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,063,383,326 2,063,383,326
2 GASTOS GENERALES 5,245,191,224 5,245,191,224
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 23,000,000 23,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,222,191,224 5,222,191,224
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93,495,358,038 93,495,358,038
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 93,186,358,038 93,186,358,038
3 2 1 ORDEN NACIONAL 93,186,358,038 93,186,358,038
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 73,130,000 73,130,000
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UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 5 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES -SNPAD
93,113,228,038 93,113,228,038
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 309,000,000 309,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,000,000 309,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 309,000,000 309,000,000
C . INVERSION 2,228,029,086 2,228,029,086
UNIDAD: 021100
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
2,228,029,086 2,228,029,086
10
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AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0212
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
TOTAL PRESUPUESTO: 165,474,344,700 165,474,344,700
A . FUNCIONAMIENTO 162,376,344,700 162,376,344,700
UNIDAD: 021200
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
162,376,344,700 162,376,344,700
1 GASTOS DE PERSONAL 27,689,517,000 27,689,517,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,922,353,000 20,922,353,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,373,984,000 15,373,984,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,048,029,000 1,048,029,000
1 0 1 5 OTROS 4,278,340,000 4,278,340,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
222,000,000 222,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 216,300,000 216,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,550,864,000 6,550,864,000
2 GASTOS GENERALES 10,237,170,000 10,237,170,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 76,220,000 76,220,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,160,950,000 10,160,950,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 124,449,657,700 124,449,657,700
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
124,363,137,700 124,363,137,700
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
124,363,137,700 124,363,137,700
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AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 28 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DE REINTEGRACION SOCIAL Y ECONOMICA
124,363,137,700 124,363,137,700
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 86,520,000 86,520,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 86,520,000 86,520,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 86,520,000 86,520,000
C . INVERSION 3,098,000,000 3,098,000,000
UNIDAD: 021200
AGENCIA COLOMBIANA PARA LA REINTEGRACIÓN DE PERSONAS Y GRUPOS ALZADOS EN ARMAS
3,098,000,000 3,098,000,000
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
TOTAL PRESUPUESTO: 472,159,207,802 472,159,207,802
A . FUNCIONAMIENTO 81,507,910,302 81,507,910,302
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL 81,507,910,302 81,507,910,302
1 GASTOS DE PERSONAL 53,933,455,159 53,933,455,159
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,168,214,978 24,168,214,978
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,367,663,094 15,367,663,094
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,641,215,656 3,641,215,656
1 0 1 5 OTROS 4,697,135,628 4,697,135,628
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
462,200,600 462,200,600
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 22,891,000,000 22,891,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,874,240,181 6,874,240,181
2 GASTOS GENERALES 19,051,723,908 19,051,723,908
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 34,560,000 34,560,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,017,163,908 19,017,163,908
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,522,731,235 8,522,731,235
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 538,704,275 538,704,275
3 2 1 ORDEN NACIONAL 538,704,275 538,704,275
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 538,704,275 538,704,275
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,837,586,971 2,837,586,971
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,837,586,971 2,837,586,971
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 737,586,971 737,586,971
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,200,000,000 1,200,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 900,000,000 900,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,146,439,989 5,146,439,989
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,290,000,000 1,290,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,200,000,000 1,200,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
90,000,000 90,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,856,439,989 3,856,439,989
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,856,439,989 3,856,439,989
C . INVERSION 390,651,297,500 390,651,297,500
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL 390,651,297,500 390,651,297,500
14
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0303
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
TOTAL PRESUPUESTO: 25,366,893,782 25,366,893,782
A . FUNCIONAMIENTO 9,496,893,782 9,496,893,782
UNIDAD: 030300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
9,496,893,782 9,496,893,782
1 GASTOS DE PERSONAL 5,700,000,000 5,700,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,434,117,534 3,434,117,534
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,185,000,000 2,185,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 496,000,000 496,000,000
1 0 1 5 OTROS 713,117,534 713,117,534
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
40,000,000 40,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,200,000,000 1,200,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,065,882,466 1,065,882,466
2 GASTOS GENERALES 3,760,943,782 3,760,943,782
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,000,000 6,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,754,943,782 3,754,943,782
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,950,000 35,950,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 35,950,000 35,950,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 35,950,000 35,950,000
15
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 35,950,000 35,950,000
C . INVERSION 15,870,000,000 15,870,000,000
UNIDAD: 030300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
15,870,000,000 15,870,000,000
16
![Page 17: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/17.jpg)
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0324
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
TOTAL PRESUPUESTO: 130,049,305,398 130,049,305,398
A . FUNCIONAMIENTO 112,034,706,813 112,034,706,813
UNIDAD: 032400
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
112,034,706,813 112,034,706,813
1 GASTOS DE PERSONAL 50,204,762,610 50,204,762,610
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 16,492,471,410 16,492,471,410
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11,784,571,200 11,784,571,200
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,331,014,200 1,331,014,200
1 0 1 5 OTROS 2,856,585,000 2,856,585,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
300,000,000 300,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
220,301,010 220,301,010
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 28,310,000,000 28,310,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,402,291,200 5,402,291,200
2 GASTOS GENERALES 21,981,717,000 21,981,717,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 236,997,000 236,997,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,744,720,000 21,744,720,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,848,227,203 39,848,227,203
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 28,218,117,203 28,218,117,203
17
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 28,218,117,203 28,218,117,203
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 125,000,000 125,000,000
3 2 1 20 FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 28,093,117,203 28,093,117,203
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 11,630,110,000 11,630,110,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,968,000,000 1,968,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,968,000,000 1,968,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9,662,110,000 9,662,110,000
3 6 3 6 COSTOS DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA Y OTROS GASTOS INHERENTES AL PROCESO DE TOMAS DE POSESION DE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.
1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
8,662,110,000 8,662,110,000
C . INVERSION 18,014,598,585 18,014,598,585
UNIDAD: 032400
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
18,014,598,585 18,014,598,585
18
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FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0325
FONDO NACIONAL DE REGALIAS EN LIQUIDACION
TOTAL PRESUPUESTO: 351,437,837,782 351,437,837,782
A . FUNCIONAMIENTO 1,437,837,782 1,437,837,782
UNIDAD: 032500
FONDO NACIONAL DE REGALIAS 1,437,837,782 1,437,837,782
2 GASTOS GENERALES 24,955,429 24,955,429
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 100,000 100,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 24,855,429 24,855,429
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,412,882,353 1,412,882,353
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 778,882,353 778,882,353
3 2 1 ORDEN NACIONAL 778,882,353 778,882,353
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 778,882,353 778,882,353
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 634,000,000 634,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 634,000,000 634,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 600,000,000 600,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
34,000,000 34,000,000
C . INVERSION 350,000,000,000 350,000,000,000
UNIDAD: 032500
FONDO NACIONAL DE REGALIAS 350,000,000,000 350,000,000,000
19
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
TOTAL PRESUPUESTO: 284,154,150,817 284,154,150,817
A . FUNCIONAMIENTO 82,918,570,602 82,918,570,602
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL 82,918,570,602 82,918,570,602
1 GASTOS DE PERSONAL 70,769,600,834 70,769,600,834
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 52,798,793,393 52,798,793,393
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 40,895,591,436 40,895,591,436
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,535,382,878 1,535,382,878
1 0 1 5 OTROS 10,033,819,079 10,033,819,079
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
334,000,000 334,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 766,000,000 766,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
17,204,807,441 17,204,807,441
2 GASTOS GENERALES 10,577,997,007 10,577,997,007
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,577,997,007 10,577,997,007
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,570,972,761 1,570,972,761
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 300,000,000 300,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 300,000,000 300,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 300,000,000 300,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 902,280,000 902,280,000
20
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 902,280,000 902,280,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
902,280,000 902,280,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 368,692,761 368,692,761
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 368,692,761 368,692,761
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 368,692,761 368,692,761
C . INVERSION 201,235,580,215 201,235,580,215
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL 201,235,580,215 201,235,580,215
21
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FONDO ROTATORIO DEL DANE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0402
FONDO ROTATORIO DEL DANE
TOTAL PRESUPUESTO: 11,065,000,000 11,065,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,065,000,000 1,065,000,000
UNIDAD: 040200
FONDO ROTATORIO DEL DANE 1,065,000,000 1,065,000,000
2 GASTOS GENERALES 972,950,982 972,950,982
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 192,536,000 192,536,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 780,414,982 780,414,982
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,049,018 92,049,018
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 24,000,000 24,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 24,000,000 24,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 24,000,000 24,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 68,049,018 68,049,018
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 68,049,018 68,049,018
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 68,049,018 68,049,018
C . INVERSION 10,000,000,000 10,000,000,000
UNIDAD: 040200
FONDO ROTATORIO DEL DANE 10,000,000,000 10,000,000,000
22
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INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0403
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
TOTAL PRESUPUESTO: 118,984,124,497 41,134,000,000 160,118,124,497
A . FUNCIONAMIENTO 39,224,124,497 4,134,000,000 43,358,124,497
UNIDAD: 040300
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 39,224,124,497 4,134,000,000 43,358,124,497
1 GASTOS DE PERSONAL 35,947,000,000 35,947,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 27,402,000,000 27,402,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19,009,892,190 19,009,892,190
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 854,107,810 854,107,810
1 0 1 5 OTROS 7,359,000,000 7,359,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
179,000,000 179,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
8,545,000,000 8,545,000,000
2 GASTOS GENERALES 3,277,124,497 3,612,350,000 6,889,474,497
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 577,830,000 577,830,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,277,124,497 3,034,520,000 6,311,644,497
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,650,000 521,650,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 242,050,000 242,050,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 242,050,000 242,050,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 242,050,000 242,050,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 279,600,000 279,600,000
23
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INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 279,600,000 279,600,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 279,600,000 279,600,000
C . INVERSION 79,760,000,000 37,000,000,000 116,760,000,000
UNIDAD: 040300
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI - IGAC 79,760,000,000 37,000,000,000 116,760,000,000
24
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 19,208,220,937 19,208,220,937
A . FUNCIONAMIENTO 14,667,216,737 14,667,216,737
UNIDAD: 050101
GESTION GENERAL 14,667,216,737 14,667,216,737
1 GASTOS DE PERSONAL 13,261,709,604 13,261,709,604
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,983,335,845 9,983,335,845
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,981,122,928 6,981,122,928
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 754,679,734 754,679,734
1 0 1 5 OTROS 2,182,533,183 2,182,533,183
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
65,000,000 65,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 150,000,000 150,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,128,373,759 3,128,373,759
2 GASTOS GENERALES 584,935,633 584,935,633
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 24,282,500 24,282,500
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 560,653,133 560,653,133
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 820,571,500 820,571,500
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 29,264,500 29,264,500
3 2 1 ORDEN NACIONAL 29,264,500 29,264,500
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 29,264,500 29,264,500
25
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
189,000,000 189,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 189,000,000 189,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 189,000,000 189,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 602,307,000 602,307,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 602,307,000 602,307,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 602,307,000 602,307,000
C . INVERSION 4,541,004,200 4,541,004,200
UNIDAD: 050101
GESTION GENERAL 4,541,004,200 4,541,004,200
26
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
TOTAL PRESUPUESTO: 185,170,600,000 185,170,600,000
A . FUNCIONAMIENTO 68,470,600,000 68,470,600,000
UNIDAD: 050300
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
68,470,600,000 68,470,600,000
1 GASTOS DE PERSONAL 31,127,900,000 31,127,900,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 22,181,900,000 22,181,900,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,914,000,000 10,914,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 948,000,000 948,000,000
1 0 1 5 OTROS 3,115,000,000 3,115,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
7,141,100,000 7,141,100,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
63,800,000 63,800,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,016,000,000 4,016,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,930,000,000 4,930,000,000
2 GASTOS GENERALES 12,452,700,000 12,452,700,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 273,000,000 273,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,179,700,000 12,179,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,890,000,000 24,890,000,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
133,900,000 133,900,000
27
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
133,900,000 133,900,000
3 1 1 2 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES - ASCUN -
14,400,000 14,400,000
3 1 1 6 CREDITOS EDUCATIVOS DE EXCELENCIA 119,500,000 119,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 209,100,000 209,100,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 209,100,000 209,100,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 209,100,000 209,100,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 91,800,000 91,800,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 91,800,000 91,800,000
3 4 1 22 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO - CLAD. LEY 637 DE 2001
91,800,000 91,800,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,455,200,000 24,455,200,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 876,200,000 876,200,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 789,000,000 789,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
87,200,000 87,200,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
23,579,000,000 23,579,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
23,579,000,000 23,579,000,000
C . INVERSION 116,700,000,000 116,700,000,000
UNIDAD: 050300
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
116,700,000,000 116,700,000,000
28
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO: 270,498,527,824 270,498,527,824
A . FUNCIONAMIENTO 270,498,527,824 270,498,527,824
UNIDAD: 110101
GESTION GENERAL 270,498,527,824 270,498,527,824
1 GASTOS DE PERSONAL 262,123,846,131 262,123,846,131
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 186,373,292,165 186,373,292,165
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 65,275,370,017 65,275,370,017
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,513,479,954 1,513,479,954
1 0 1 5 OTROS 117,521,188,562 117,521,188,562
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,063,253,632 2,063,253,632
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 29,652,518,749 29,652,518,749
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
46,098,035,217 46,098,035,217
2 GASTOS GENERALES 160,680,000 160,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 160,680,000 160,680,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,214,001,693 8,214,001,693
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 421,000,000 421,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 421,000,000 421,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 421,000,000 421,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,793,001,693 7,793,001,693
29
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,793,001,693 7,793,001,693
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,793,001,693 7,793,001,693
30
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FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO: 96,706,991,900 192,309,856,114 289,016,848,014
A . FUNCIONAMIENTO 71,181,991,900 154,334,856,114 225,516,848,014
UNIDAD: 110200
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
71,181,991,900 154,334,856,114 225,516,848,014
1 GASTOS DE PERSONAL 1,002,190,000 1,997,810,000 3,000,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,002,190,000 1,997,810,000 3,000,000,000
2 GASTOS GENERALES 19,126,025,283 151,655,042,730 170,781,068,013
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 249,260,000 249,260,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,126,025,283 151,405,782,730 170,531,808,013
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,053,776,617 682,003,384 51,735,780,001
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,000,000,000 335,780,000 1,335,780,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,000,000,000 335,780,000 1,335,780,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 335,780,000 335,780,000
3 2 1 51 FONDO ESPECIAL PARA LAS MIGRACIONES (ART. 6 LEY 1465 DE 2011 - DECRETO 4976 DE 2011)
1,000,000,000 1,000,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 50,000,000,000 50,000,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 50,000,000,000 50,000,000,000
3 4 1 3 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS.ACNUR (LEY 13/45 Y 35/61)
107,937,000 107,937,000
3 4 1 4 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION.ALADI. (LEY 45/81)
782,017,378 782,017,378
31
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 5 CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES UNIDAS. CINU: (LEY 13/45)
201,800,000 201,800,000
3 4 1 7 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES CULTURALES. UNESCO.ICCROM. (LEY 8/47)
19,188,800 19,188,800
3 4 1 9 CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA LATINA. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86)
76,332,868 76,332,868
3 4 1 11 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 13 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.CPPS. (LEY 7/80)
422,153,600 422,153,600
3 4 1 14 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 17 FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DE OZONO. (LEY 30/90)
2,398,600 2,398,600
3 4 1 18 FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA EN DERECHOS HUMANOS. (LEY 13/45)
80,720,000 80,720,000
3 4 1 19 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 20 FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL. (LEY 45/83). 17,064,208 17,064,208
3 4 1 23 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45)
79,153,800 79,153,800
3 4 1 24 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)
93,545,400 93,545,400
3 4 1 25 FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS. UNRWA. OOPS. (LEY 13/45)
75,555,900 75,555,900
3 4 1 28 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79)
622,436,700 622,436,700
3 4 1 29 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO. UNIDROIT. (LEY 32/92)
56,775,781 56,775,781
32
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 30 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. IILA. (LEY 17/67)
38,377,600 38,377,600
3 4 1 31 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES. (LEY 13/45)
172,699,200 172,699,200
3 4 1 32 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51)
14,529,600 14,529,600
3 4 1 33 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA LATINA. INTAL. (LEY 102/59)
118,730,700 118,730,700
3 4 1 34 NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ. OMP. LEY 13/45
10,131,430,643 10,131,430,643
3 4 1 36 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA. FONDO REGULAR. (LEY 1/51, LEY 77/86)
1,902,089,800 1,902,089,800
3 4 1 37 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. (LEY 13/45)
13,006,408,500 13,006,408,500
3 4 1 38 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI. (LEY 46/80)
551,678,000 551,678,000
3 4 1 39 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY 181/48)
1,797,750,700 1,797,750,700
3 4 1 41 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA. UNESCO. (LEY 8/47)
1,190,904,900 1,190,904,900
3 4 1 42 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)
188,290,100 188,290,100
3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)
1,544,698,400 1,544,698,400
3 4 1 46 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES. OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)
214,674,700 214,674,700
3 4 1 47 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76)
95,077,787 95,077,787
3 4 1 48 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL.OMI. (LEY 6/74 Y LEY 45/94)
52,769,200 52,769,200
3 4 1 49 ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. OMM. (LEY 36/61)
289,031,300 289,031,300
33
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 50 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. (LEY 19/59)
2,170,733,000 2,170,733,000
3 4 1 51 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.OPS. (LEY 51/31)
2,257,643,554 2,257,643,554
3 4 1 53 ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA. OPANAL. (LEY 45/71)
74,781,200 74,781,200
3 4 1 54 PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85) 107,937,000 107,937,000
3 4 1 55 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA. PNUD. (LEY 13/45)
28,783,200 28,783,200
3 4 1 56 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY 13/45)
662,013,600 662,013,600
3 4 1 57 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 58 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 59 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA. (LEY 15/79)
291,429,900 291,429,900
3 4 1 60 SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88)
60,548,400 60,548,400
3 4 1 62 UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y PORTUGAL. UPAEP. (LEYES 60/73 Y 50/77)
136,720,200 136,720,200
3 4 1 63 UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78) 172,927,800 172,927,800
3 4 1 64 COMISION PREPARATORIA DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE ARMAS QUIMICAS. OPAQ. (LEY 13/45)
489,385,559 489,385,559
3 4 1 65 CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20/74) 33,580,400 33,580,400
3 4 1 69 DOP - ONUDI - OFICINA BOGOTA CONTRIBUCION VOLUNTARIA. (LEY 46/80)
21,587,400 21,587,400
34
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 70 TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO, COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX YUGOSLAVIA DESDE 1991.(LEY 13/45)
281,945,314 281,945,314
3 4 1 71 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS VIOLACIONES GRAVES
140,711,104 140,711,104
3 4 1 75 ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE. AEC. (LEY 216/95)
405,280,994 405,280,994
3 4 1 83 CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENACIMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS Y TOXINAS Y SOBRE DESTRUCCION. BCW - LEY 13/45
10,793,700 10,793,700
3 4 1 84 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS DROGAS. PNUFID. (LEY 13/45)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 86 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN DESARROLLO. (LEY 357/97)
20,180,000 20,180,000
3 4 1 87 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE.CPA. (LEY 251/95)
9,020,880 9,020,880
3 4 1 88 COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA.CIH. (LEY 11/92 Y LEY 171/94)
3,027,000 3,027,000
3 4 1 92 FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - FEMCIDI. (LEY 1/51, LEY 215/95)
100,900,000 100,900,000
3 4 1 97 ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA. OIH. (LEY 408/97)
33,530,970 33,530,970
3 4 1 99 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. CEPAL. OFICINA BOGOTA. (LEY 13/45)
86,349,600 86,349,600
3 4 1 100 CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMATICO. (LEY 164/94)
80,353,100 80,353,100
3 4 1 101 CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY 357/97)
29,982,500 29,982,500
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FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 102 CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DESERTIZACION. UNCLD. (LEY 461/98)
38,377,600 38,377,600
3 4 1 103 CONVENCION DE BASILEA. (LEY 253/96) 22,786,700 22,786,700
3 4 1 104 CONVENCION MINAS ANTIPERSONALES. (LEY 554 DE 2000)
5,996,500 5,996,500
3 4 1 105 PROTOCOLO DE ENMIENDA AL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA - LEY 690/01
630,831,800 630,831,800
3 4 1 107 CORTE PENAL INTERNACIONAL.CPI. (LEY 742 DE 2002)
1,421,170,500 1,421,170,500
3 4 1 109 BURO INTERNACIONAL DE EXPOSICIONES (LEY 52/1930)
9,594,400 9,594,400
3 4 1 116 PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS. LEY 629/2000 Y DECRETO 1546/2005
59,965,000 59,965,000
3 4 1 117 CONVENCION PARA CIERTAS ARMAS CONVENCIONALES.CCW. LEY 469/98
7,195,800 7,195,800
3 4 1 120 CONSEJO COLOMBIANO DE COOPERACION EN EL PACIFICO. COLPEC. (LEY 827 DE 2003)
16,591,996 16,591,996
3 4 1 121 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS -OEA- FONDOS ESPECIFICOS. (LEY 1/51, LEY 77/86)
2,018,000,000 2,018,000,000
3 4 1 124 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU- FONDOS GENERALES. (LEY13/45)
1,726,992,000 1,726,992,000
3 4 1 125 PLAN PUEBLA PANAMA (PPP). ART. 224 CONSTITUCION POLITICA
72,648,000 72,648,000
3 4 1 126 GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS -GAFISUD. (LEY 1186 DE 2008)
76,755,200 76,755,200
3 4 1 132 SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICA. (LEY 1140 DE 2007)
195,485,900 195,485,900
3 4 1 134 CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES (LEY 1196/2008)
26,384,600 26,384,600
3 4 1 136 CONVENIO DE ROTTERDAM PARA LA APLICACION DEL PROCEDIMIENTO DEL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL (LEY 1159 DE 2007)
15,590,900 15,590,900
36
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 140 DECISION DEL CONSEJO DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE. (DECRETO 2608 DE 2010)
93,406,500 93,406,500
3 4 1 141 UNIDAD DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION PARA LA PROHIBICION DEL USO, ALMACENAMIENTO, TRANSFERENCIA DE LAS MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCION. ISU. CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 554/2000)
43,174,800 43,174,800
3 4 1 146 UNION DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR (LEY 1440 DE 2011)
1,127,601,064 1,127,601,064
3 4 1 150 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD OIJ (LEY 535 DE 1999)
28,783,200 28,783,200
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
53,776,617 346,223,384 400,000,001
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
53,776,617 346,223,384 400,000,001
3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS
53,776,617 346,223,384 400,000,001
C . INVERSION 25,525,000,000 37,975,000,000 63,500,000,000
UNIDAD: 110200
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
25,525,000,000 37,975,000,000 63,500,000,000
37
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1104
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 85,736,388,988 14,216,000,000 99,952,388,988
A . FUNCIONAMIENTO 71,815,988,988 12,216,000,000 84,031,988,988
UNIDAD: 110400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
71,815,988,988 12,216,000,000 84,031,988,988
1 GASTOS DE PERSONAL 60,729,925,041 463,000,000 61,192,925,041
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,879,413,861 43,879,413,861
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 26,840,834,581 26,840,834,581
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,139,287,542 1,139,287,542
1 0 1 5 OTROS 12,000,186,295 12,000,186,295
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,899,105,443 3,899,105,443
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 755,000,000 463,000,000 1,218,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
16,095,511,180 16,095,511,180
2 GASTOS GENERALES 10,436,063,947 11,531,460,000 21,967,523,947
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 205,000,000 205,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,436,063,947 11,326,460,000 21,762,523,947
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650,000,000 221,540,000 871,540,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 121,540,000 121,540,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 121,540,000 121,540,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 121,540,000 121,540,000
38
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 650,000,000 100,000,000 750,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
650,000,000 650,000,000
3 6 3 75 DEPORTACION A EXTRANJEROS 650,000,000 650,000,000
C . INVERSION 13,920,400,000 2,000,000,000 15,920,400,000
UNIDAD: 110400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA
13,920,400,000 2,000,000,000 15,920,400,000
39
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1201
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
TOTAL PRESUPUESTO: 81,522,743,818 81,522,743,818
A . FUNCIONAMIENTO 58,775,743,818 58,775,743,818
UNIDAD: 120101
GESTIÓN GENERAL 58,775,743,818 58,775,743,818
1 GASTOS DE PERSONAL 33,982,035,932 33,982,035,932
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,929,829,430 24,929,829,430
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,461,871,064 17,461,871,064
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,545,720,966 1,545,720,966
1 0 1 5 OTROS 5,671,635,815 5,671,635,815
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
250,601,585 250,601,585
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,243,661,874 1,243,661,874
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,808,544,628 7,808,544,628
2 GASTOS GENERALES 8,535,014,200 8,535,014,200
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 20,498,191 20,498,191
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,514,516,009 8,514,516,009
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,258,693,686 16,258,693,686
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
2,099,000,586 2,099,000,586
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
2,099,000,586 2,099,000,586
3 1 1 33 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA
2,099,000,586 2,099,000,586
40
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,033,701,745 11,033,701,745
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,033,701,745 11,033,701,745
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,134,476,901 1,134,476,901
3 2 1 41 FONDO PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS 9,899,224,844 9,899,224,844
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 125,991,355 125,991,355
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 125,991,355 125,991,355
3 4 1 66 ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE - ILANUD (LEY 43 DE 1989)
37,023,968 37,023,968
3 4 1 106 TRATADO CONSTITUTIVO DE LA CONFERENCIA DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LOS PAISES IBEROAMERICANOS (LEY 176 DE 1994)
53,947,387 53,947,387
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
35,020,000 35,020,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,815,785,707 2,815,785,707
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
184,214,293 184,214,293
C . INVERSION 22,747,000,000 22,747,000,000
UNIDAD: 120101
GESTIÓN GENERAL 22,747,000,000 22,747,000,000
41
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1204
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL PRESUPUESTO: 737,808,100,000 737,808,100,000
A . FUNCIONAMIENTO 253,008,000,000 253,008,000,000
UNIDAD: 120400
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 253,008,000,000 253,008,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 123,412,800,000 123,412,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 101,555,300,000 101,555,300,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,409,600,000 50,409,600,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 5,148,600,000 5,148,600,000
1 0 1 5 OTROS 13,747,300,000 13,747,300,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
31,798,400,000 31,798,400,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
451,400,000 451,400,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 408,900,000 408,900,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
21,448,600,000 21,448,600,000
2 GASTOS GENERALES 30,210,900,000 30,210,900,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,196,000,000 2,196,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,014,900,000 28,014,900,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,384,300,000 99,384,300,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,170,200,000 1,170,200,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,170,200,000 1,170,200,000
42
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SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,170,200,000 1,170,200,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
32,027,500,000 32,027,500,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 26,033,500,000 26,033,500,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,306,000,000 1,306,000,000
3 5 1 7 BONOS PENSIONALES PASIVO FONPRENOR - TRANSFERIR SEGUN ARTICULO 4 DECRETO 2773 DE 2001
15,892,300,000 15,892,300,000
3 5 1 32 MESADAS PENSIONALES LIQUIDADO FRONPRENOR - TRANSFERIR A FOPEP
8,835,200,000 8,835,200,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,994,000,000 5,994,000,000
3 5 3 61 FINANCIACION PROGRAMAS DE VIVIENDA. DECRETO 1668 DE 1997
5,994,000,000 5,994,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 66,186,600,000 66,186,600,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,879,400,000 3,879,400,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,500,000,000 3,500,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
379,400,000 379,400,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
62,307,200,000 62,307,200,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 3 60 FONDO PARA LOS NOTARIOS DE INSUFICIENTES INGRESOS. DECRETO 1672 DE 1997
58,307,200,000 58,307,200,000
C . INVERSION 484,800,100,000 484,800,100,000
UNIDAD: 120400
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 484,800,100,000 484,800,100,000
43
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1208
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
TOTAL PRESUPUESTO: 876,255,306,461 101,828,516,706 978,083,823,167
A . FUNCIONAMIENTO 873,754,879,308 101,828,516,706 975,583,396,014
UNIDAD: 120800
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
873,754,879,308 101,828,516,706 975,583,396,014
1 GASTOS DE PERSONAL 649,414,073,043 649,414,073,043
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 464,288,551,678 464,288,551,678
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 288,241,215,997 288,241,215,997
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,828,632,376 3,828,632,376
1 0 1 5 OTROS 171,508,703,305 171,508,703,305
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
710,000,000 710,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 17,907,342,396 17,907,342,396
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
167,218,178,969 167,218,178,969
2 GASTOS GENERALES 158,900,111,628 9,589,945,362 168,490,056,990
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,534,705,727 6,534,705,727
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 152,365,405,901 9,589,945,362 161,955,351,263
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65,440,694,637 2,441,436,194 67,882,130,831
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
692,000,000 692,000,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
692,000,000 692,000,000
44
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 16 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO PROGRESIVO PENITENCIARIO
692,000,000 692,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,627,694,271 1,627,694,271
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,627,694,271 1,627,694,271
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,627,694,271 1,627,694,271
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,770,344,231 2,230,285,194 23,000,629,425
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,770,344,231 2,230,285,194 23,000,629,425
3 5 3 6 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO 20,543,000,000 2,230,285,194 22,773,285,194
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 74,200,000 74,200,000
3 5 3 46 SERVICIO POSPENITENCIARIO LEY 65/93 153,144,231 153,144,231
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 42,350,656,135 211,151,000 42,561,807,135
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 42,350,656,135 211,151,000 42,561,807,135
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 38,198,000,000 211,151,000 38,409,151,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
4,152,656,135 4,152,656,135
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 89,797,135,150 89,797,135,150
5 1 COMERCIAL 66,657,008,750 66,657,008,750
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 63,437,337,115 63,437,337,115
5 1 2 OTROS GASTOS 3,219,671,635 3,219,671,635
5 1 2 1 OTROS GASTOS 3,219,671,635 3,219,671,635
5 2 INDUSTRIAL 20,731,506,453 20,731,506,453
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 16,008,277,357 16,008,277,357
45
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INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
5 2 2 OTROS GASTOS 4,723,229,096 4,723,229,096
5 2 2 1 OTROS GASTOS 4,723,229,096 4,723,229,096
5 3 AGRICOLA 2,408,619,947 2,408,619,947
5 3 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,793,039,167 1,793,039,167
5 3 2 OTROS GASTOS 615,580,780 615,580,780
5 3 2 1 OTROS GASTOS 615,580,780 615,580,780
C . INVERSION 2,500,427,153 2,500,427,153
UNIDAD: 120800
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
2,500,427,153 2,500,427,153
46
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1209
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO: 187,523,371,220 187,523,371,220
A . FUNCIONAMIENTO 163,547,988,768 163,547,988,768
UNIDAD: 120900
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
163,547,988,768 163,547,988,768
1 GASTOS DE PERSONAL 6,156,226,378 6,156,226,378
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,882,566,735 2,882,566,735
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,006,333,597 2,006,333,597
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 141,572,083 141,572,083
1 0 1 5 OTROS 592,716,506 592,716,506
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
103,514,549 103,514,549
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
38,430,000 38,430,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,400,000,000 2,400,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
873,659,643 873,659,643
2 GASTOS GENERALES 1,782,365,000 1,782,365,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 118,000,000 118,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,664,365,000 1,664,365,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 155,609,397,390 155,609,397,390
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 146,850,997,390 146,850,997,390
47
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 146,850,997,390 146,850,997,390
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 417,893,000 417,893,000
3 2 1 22 FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
76,433,104,390 76,433,104,390
3 2 1 47 RECURSOS A TRANSFERIR A LA NACION 70,000,000,000 70,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,758,400,000 8,758,400,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,758,400,000 8,758,400,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,758,400,000 8,758,400,000
C . INVERSION 23,975,382,452 23,975,382,452
UNIDAD: 120900
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN LIQUIDACIÓN
23,975,382,452 23,975,382,452
48
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1210
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
TOTAL PRESUPUESTO: 37,176,412,900 37,176,412,900
A . FUNCIONAMIENTO 34,176,412,900 34,176,412,900
UNIDAD: 121000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
34,176,412,900 34,176,412,900
1 GASTOS DE PERSONAL 25,039,412,900 25,039,412,900
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,720,412,900 9,720,412,900
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,174,000,000 6,174,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,712,000,000 1,712,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,710,000,000 1,710,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
412,900 412,900
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
124,000,000 124,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11,960,000,000 11,960,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,359,000,000 3,359,000,000
2 GASTOS GENERALES 8,987,000,000 8,987,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,987,000,000 8,987,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,000,000 150,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 100,000,000 100,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 100,000,000 100,000,000
49
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 100,000,000 100,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
C . INVERSION 3,000,000,000 3,000,000,000
UNIDAD: 121000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
3,000,000,000 3,000,000,000
50
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UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1211
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
TOTAL PRESUPUESTO: 637,126,673,166 637,126,673,166
A . FUNCIONAMIENTO 497,127,101,386 497,127,101,386
UNIDAD: 121100
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
497,127,101,386 497,127,101,386
1 GASTOS DE PERSONAL 61,194,598,024 61,194,598,024
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,432,572,417 17,432,572,417
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,613,412,312 13,613,412,312
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 623,244,852 623,244,852
1 0 1 5 OTROS 3,114,170,753 3,114,170,753
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
81,744,500 81,744,500
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38,853,951,510 38,853,951,510
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,908,074,097 4,908,074,097
2 GASTOS GENERALES 29,269,965,122 29,269,965,122
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 25,000,000 25,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 29,244,965,122 29,244,965,122
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 406,662,538,240 406,662,538,240
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
356,339,315,097 356,339,315,097
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
356,339,315,097 356,339,315,097
51
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UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 12 ALIMENTACION PARA INTERNOS 356,339,315,097 356,339,315,097
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 723,773,045 723,773,045
3 2 1 ORDEN NACIONAL 723,773,045 723,773,045
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 723,773,045 723,773,045
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
49,499,450,098 49,499,450,098
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
49,499,450,098 49,499,450,098
3 5 3 24 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
49,499,450,098 49,499,450,098
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
C . INVERSION 139,999,571,780 139,999,571,780
UNIDAD: 121100
UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC
139,999,571,780 139,999,571,780
52
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL PRESUPUESTO: 17,762,315,614,599 17,762,315,614,599
A . FUNCIONAMIENTO 16,931,039,590,469 16,931,039,590,469
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL 16,891,972,778,800 16,891,972,778,800
1 GASTOS DE PERSONAL 1,014,982,227,302 1,014,982,227,302
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 979,902,504,000 979,902,504,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 25,951,580,000 25,951,580,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 6,430,560,000 6,430,560,000
1 0 1 5 OTROS 7,596,687,000 7,596,687,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
939,067,747,000 939,067,747,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
855,930,000 855,930,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,912,887,302 21,912,887,302
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,166,836,000 13,166,836,000
2 GASTOS GENERALES 45,535,850,000 45,535,850,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 243,080,000 243,080,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 45,292,770,000 45,292,770,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,267,815,139,210 15,267,815,139,210
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 700,448,199,982 700,448,199,982
3 2 1 ORDEN NACIONAL 286,080,650,346 286,080,650,346
53
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 150,071,210,346 150,071,210,346
3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
53,045,000,000 53,045,000,000
3 2 1 31 PROVISION PARA EL PROCESO ELECTORAL 76,535,180,000 76,535,180,000
3 2 1 32 RECUROS PARA LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS PARA DISTRIBUIR
6,429,260,000 6,429,260,000
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS
221,823,890,000 221,823,890,000
3 2 2 18 TRANSFERIR AL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACION - DECRETO 2013 DE 2012
221,823,890,000 221,823,890,000
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 6,688,820,000 6,688,820,000
3 2 3 4 PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR EXPORTADOR
6,688,820,000 6,688,820,000
3 2 4 DEPARTAMENTOS 157,613,269,636 157,613,269,636
3 2 4 2 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 3 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY 1A. DE 1972)
39,392,541,829 39,392,541,829
3 2 4 5 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 6 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA. PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 7 DEPARTAMENTO DEL CASANARE . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 9 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA . PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 11 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 12 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO . PARTICIPACION IVA
13,135,636,423 13,135,636,423
54
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 4 14 DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 4 16 DEPARTAMENTO DEL VICHADA . PARTICIPACION IVA 13,135,636,423 13,135,636,423
3 2 7 MUNICIPIOS 28,241,570,000 28,241,570,000
3 2 7 4 RECURSOS A LOS MUNICIPIOS CON RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE 1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995
28,241,570,000 28,241,570,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 9,020,600,000 9,020,600,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 9,020,600,000 9,020,600,000
3 4 1 119 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO PUBLICO -ASIP, LEY 493 DE 1999.
20,600,000 20,600,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
9,000,000,000 9,000,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,729,955,100,000 1,729,955,100,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,595,358,000,000 1,595,358,000,000
3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995
1,372,218,000,000 1,372,218,000,000
3 5 1 18 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
219,162,400,000 219,162,400,000
3 5 1 34 SEGUIMIENTO, ACTUALIZACION DE CALCULOS ACTUARIALES, DISENO DE ADMON FINANCIERA DEL PASIVO PENSIONAL DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES (ARTICULO 48 DE LA LEY 863/2003)
3,977,600,000 3,977,600,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
134,597,100,000 134,597,100,000
3 5 3 36 PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD (LEY 715/2001) 134,597,100,000 134,597,100,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,287,270,167,144 8,287,270,167,144
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 34,471,591,546 34,471,591,546
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,418,210,000 2,418,210,000
55
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 3 FALLOS CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
31,286,250,000 31,286,250,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
767,131,546 767,131,546
3 6 2 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 72,100,000,000 72,100,000,000
3 6 2 1 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 72,100,000,000 72,100,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8,180,698,575,598 8,180,698,575,598
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,298,789,179,437 1,298,789,179,437
3 6 3 112 PAGOS BENEFICIARIOS FUNDACIÓN SAN JUAN DE DIOS DERIVADOS DEL FALLO SU-484 2008 CORTE CONSTITUCIONAL
15,000,000,000 15,000,000,000
3 6 3 115 GASTOS INHERENTES A LA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PARAGRAFO 3, ART. 10, DECRETO 4334 DE 2008, ART. 1 DECRETO 1761 DE 2009
3,172,400,000 3,172,400,000
3 6 3 159 PAGOS EXCEPCIONALES DE EXTRABAJADORES DE LA FUNDACION SAN JUAN DE DIOS
1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 3 162 RECURSOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD. (ART. 24 LEY 1607 DE 2012). TRANSFERIR AL FOSYGA
6,425,144,993,500 6,425,144,993,500
3 6 3 163 RECURSOS SUBCUENTA FONDO ESPECIAL CREE. ARTÍCULO 29 LEY 1607 DE 2012. - PREVIO CONCEPTO DGPPN
427,292,002,661 427,292,002,661
3 6 3 167 DECISIONES JUDICIALES, CUASIJUDICIALES O SOLUCIONES AMISTOSAS DE ORGANOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
10,300,000,000 10,300,000,000
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,541,121,072,084 4,541,121,072,084
3 7 3 PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL 3,341,036,222,167 3,341,036,222,167
3 7 3 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - PROPOSITO GENERAL , ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001
3,341,036,222,167 3,341,036,222,167
3 7 4 ASIGNACIONES ESPECIALES 1,200,084,849,917 1,200,084,849,917
56
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 7 4 1 PARTICIPACION RESGUARDOS INDIGENAS PARAGRAFO 2 ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001
156,011,030,489 156,011,030,489
3 7 4 2 PARTICIPACION MUNICIPIOS DE LA RIBERA DEL RIO MAGDALENA . PARAGRAFO 2, ARTICULO 2 LEY 715 DE 2001
24,001,696,999 24,001,696,999
3 7 4 3 PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR DISTRITOS Y MUNICIPIOS . PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001
150,010,606,239 150,010,606,239
3 7 4 4 FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES, LEY 549 DE 1999, PARAGRAFO 2, ART. 2, LEY 715 DE 2001
870,061,516,190 870,061,516,190
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 563,639,562,288 563,639,562,288
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 563,639,562,288 563,639,562,288
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
563,639,562,288 563,639,562,288
4 2 1 1 APORTES A FINDETER - SUBSIDIOS PARA OPERACIONES DE REDESCUENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARÁGRAFO ÚNICO, NUMERAL 3 ART. 270 DEL ESTATUTO ORGANICO DEL SISTEMA FINANCIERO
108,487,763,550 108,487,763,550
4 2 1 2 FONDO DE DESARROLLO PARA LA GUAJIRA - FONDEG, ARTICULO 19 LEY 677 DE 2001
15,630,637,108 15,630,637,108
4 2 1 3 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES - FOFI, LEY 318 DE 1996
268,846,161,630 268,846,161,630
4 2 1 5 FONDO DE RESERVA PARA LA ESTABILIZACION DE LA CARTERA HIPOTECARIA -BANCO DE LA REPUBLICA ARTICULO 48 LEY 546 DE 1999
48,945,000,000 48,945,000,000
4 2 1 14 TRANSFERENCIAS A FOGAFIN, PASIVOS CONTINGENTES DERIVADOS DE LA VENTA DE ACCIONES BANCO POPULAR Y BANCO DE COLOMBIA . ART 31. LEY 35 DE 1993, DECRETO 2049 DE 1993 Y 1118 DE 1995
1,516,000,000 1,516,000,000
4 2 1 18 APORTES A FOGAFIN PARA PAGO PASIVOS LABORALES Y PENSIONALES BANCO CAFETERO EN LIQUIDACION
67,800,000,000 67,800,000,000
4 2 1 24 TRANSFERENCIA A FOGAFIN AVAL GUARDADORES LEY 1306/09
1,500,000,000 1,500,000,000
57
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
4 2 1 25 TRANSFERENCIA A FOGAFIN PARA ADMINISTRACION DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS. DECRETO 2555 DE 2010
914,000,000 914,000,000
4 2 1 27 CAPITALIZACION DEL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A. - ARTICULO 39 DE LA LEY 1450 DE 2011
50,000,000,000 50,000,000,000
UNIDAD: 130117
ITRC 17,041,995,066 17,041,995,066
1 GASTOS DE PERSONAL 11,232,115,775 11,232,115,775
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,934,501,481 7,934,501,481
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,986,679,532 5,986,679,532
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 493,570,266 493,570,266
1 0 1 5 OTROS 1,446,251,683 1,446,251,683
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,000,000 8,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 700,000,000 700,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,597,614,294 2,597,614,294
2 GASTOS GENERALES 5,787,879,291 5,787,879,291
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 8,000,000 8,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,779,879,291 5,779,879,291
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,000,000 22,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,000,000 22,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,000,000 22,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,000,000 22,000,000
58
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
UNIDAD: 130118
URF 5,467,000,000 5,467,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 5,117,000,000 5,117,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,801,574,200 3,801,574,200
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,250,268,400 2,250,268,400
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 793,667,400 793,667,400
1 0 1 5 OTROS 733,962,200 733,962,200
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
23,676,200 23,676,200
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 34,852,200 34,852,200
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,280,573,600 1,280,573,600
2 GASTOS GENERALES 320,000,000 320,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 320,000,000 320,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,000,000 30,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,000,000 30,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,000,000 30,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 30,000,000 30,000,000
UNIDAD: 130119
COLJUEGOS 16,557,816,603 16,557,816,603
1 GASTOS DE PERSONAL 16,557,816,603 16,557,816,603
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,450,667,624 5,450,667,624
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,403,808,951 4,403,808,951
59
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 168,365,493 168,365,493
1 0 1 5 OTROS 878,493,180 878,493,180
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9,229,249,944 9,229,249,944
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,877,899,035 1,877,899,035
C . INVERSION 831,276,024,130 831,276,024,130
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL 831,276,024,130 831,276,024,130
60
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1308
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO: 18,270,672,608 18,270,672,608
A . FUNCIONAMIENTO 12,270,672,608 12,270,672,608
UNIDAD: 130800
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
12,270,672,608 12,270,672,608
1 GASTOS DE PERSONAL 8,662,889,634 8,662,889,634
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,047,841,848 5,047,841,848
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,324,844,224 3,324,844,224
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 690,900,949 690,900,949
1 0 1 5 OTROS 968,396,675 968,396,675
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
63,700,000 63,700,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,996,000,000 1,996,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,619,047,786 1,619,047,786
2 GASTOS GENERALES 3,607,782,974 3,607,782,974
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,602,782,974 3,602,782,974
C . INVERSION 6,000,000,000 6,000,000,000
UNIDAD: 130800
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
6,000,000,000 6,000,000,000
61
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
62
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SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1309
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TOTAL PRESUPUESTO: 22,953,011,301 22,953,011,301
A . FUNCIONAMIENTO 13,798,011,301 13,798,011,301
UNIDAD: 130900
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 13,798,011,301 13,798,011,301
1 GASTOS DE PERSONAL 6,016,456,301 6,016,456,301
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,236,929,174 4,236,929,174
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,967,868,608 2,967,868,608
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 404,274,031 404,274,031
1 0 1 5 OTROS 750,645,541 750,645,541
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
99,140,994 99,140,994
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,000,000 15,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 474,000,000 474,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,305,527,127 1,305,527,127
2 GASTOS GENERALES 2,387,938,000 2,387,938,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 51,500,000 51,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,336,438,000 2,336,438,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,393,617,000 5,393,617,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 21,617,000 21,617,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 21,617,000 21,617,000
63
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SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 21,617,000 21,617,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,372,000,000 5,372,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 225,000,000 225,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 225,000,000 225,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,147,000,000 5,147,000,000
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
5,147,000,000 5,147,000,000
C . INVERSION 9,155,000,000 9,155,000,000
UNIDAD: 130900
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 9,155,000,000 9,155,000,000
64
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116
A . FUNCIONAMIENTO 1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116
UNIDAD: 131000
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
1,060,477,131,116 8,434,000,000 1,068,911,131,116
1 GASTOS DE PERSONAL 824,735,000,000 824,735,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 644,624,000,000 644,624,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 400,037,000,000 400,037,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 6,505,000,000 6,505,000,000
1 0 1 5 OTROS 232,954,000,000 232,954,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
5,128,000,000 5,128,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,519,000,000 7,519,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
172,592,000,000 172,592,000,000
2 GASTOS GENERALES 201,463,000,000 8,434,000,000 209,897,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,500,000,000 3,500,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 197,963,000,000 8,434,000,000 206,397,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,279,131,116 34,279,131,116
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,912,000,000 1,912,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,912,000,000 1,912,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,912,000,000 1,912,000,000
65
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 342,131,116 342,131,116
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 342,131,116 342,131,116
3 4 1 16 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS - ART. 159, LEY 223 DE 1995
213,000,000 213,000,000
3 4 1 67 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA - (LEY 10 DE 1992)
116,000,000 116,000,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
13,131,116 13,131,116
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 32,025,000,000 32,025,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 30,025,000,000 30,025,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 30,025,000,000 30,025,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 3 22 DEVOLUCIONES 2,000,000,000 2,000,000,000
66
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UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1312
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
TOTAL PRESUPUESTO: 8,025,542,415 8,025,542,415
A . FUNCIONAMIENTO 8,025,542,415 8,025,542,415
UNIDAD: 131200
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO 8,025,542,415 8,025,542,415
1 GASTOS DE PERSONAL 6,178,786,148 6,178,786,148
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,610,803,140 4,610,803,140
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,200,314,788 3,200,314,788
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 497,154,972 497,154,972
1 0 1 5 OTROS 901,333,380 901,333,380
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,000,000 12,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 18,000,000 18,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,549,983,008 1,549,983,008
2 GASTOS GENERALES 1,821,756,267 1,821,756,267
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,324,724 18,324,724
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,803,431,543 1,803,431,543
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000,000 25,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 25,000,000 25,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 25,000,000 25,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 25,000,000 25,000,000
67
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1313
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 167,534,540,000 167,534,540,000
A . FUNCIONAMIENTO 148,842,540,000 148,842,540,000
UNIDAD: 131300
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 148,842,540,000 148,842,540,000
1 GASTOS DE PERSONAL 96,185,000,000 96,185,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 72,553,000,000 72,553,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 28,912,000,000 28,912,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,398,000,000 1,398,000,000
1 0 1 5 OTROS 42,023,000,000 42,023,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
220,000,000 220,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,075,000,000 3,075,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
20,557,000,000 20,557,000,000
2 GASTOS GENERALES 18,344,000,000 18,344,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 240,000,000 240,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 18,104,000,000 18,104,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 34,313,540,000 34,313,540,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 270,000,000 270,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 270,000,000 270,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 270,000,000 270,000,000
68
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 440,540,000 440,540,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 440,540,000 440,540,000
3 4 1 2 ASOCIACION DE SUPERINTENDENTES DE SEGUROS DE AMERICA LATINA -ASSAL. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003
4,400,000 4,400,000
3 4 1 12 ASOCIACION DE SUPERVISORES BANCARIOS DE LAS AMERICAS - ASBA. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003
55,000,000 55,000,000
3 4 1 15 ASOCIACION INTERNACIONAL DE ORGANISMOS DE SUPERVISION DE FONDOS DE PENSIONES-AIOS. ARTICULO 97 LEY 795 DE 2003.
11,000,000 11,000,000
3 4 1 85 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES IOSCO/OICV ARTICULO 112 LEY 795/2003
51,200,000 51,200,000
3 4 1 115 ASOCIACION INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE SEGUROS -IAIS-ART. 97 DE LA LEY 795 DEL 2003
49,980,000 49,980,000
3 4 1 142 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE SUPERVISORES DE PENSIONES - IOPS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003
17,600,000 17,600,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
210,000,000 210,000,000
3 4 1 148 CONSEJO CENTROAMERICANO DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, DE SEGUROS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS. ARTICULO 112 LEY 795 DE 2003
41,360,000 41,360,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
31,975,000,000 31,975,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 31,601,000,000 31,601,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 25,551,000,000 25,551,000,000
3 5 1 6 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995
3,750,000,000 3,750,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 2,300,000,000 2,300,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
374,000,000 374,000,000
69
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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 319,000,000 319,000,000
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 55,000,000 55,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,628,000,000 1,628,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,628,000,000 1,628,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,628,000,000 1,628,000,000
C . INVERSION 18,692,000,000 18,692,000,000
UNIDAD: 131300
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 18,692,000,000 18,692,000,000
70
![Page 71: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/71.jpg)
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1314
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP
TOTAL PRESUPUESTO: 183,849,036,272 183,849,036,272
A . FUNCIONAMIENTO 177,849,036,272 177,849,036,272
UNIDAD: 131401
GESTION GENERAL 177,849,036,272 177,849,036,272
1 GASTOS DE PERSONAL 113,810,629,419 113,810,629,419
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 52,276,448,319 52,276,448,319
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 40,763,676,565 40,763,676,565
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,841,488,426 1,841,488,426
1 0 1 5 OTROS 9,500,660,487 9,500,660,487
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
170,622,841 170,622,841
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 43,685,409,017 43,685,409,017
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
17,848,772,083 17,848,772,083
2 GASTOS GENERALES 61,538,406,853 61,538,406,853
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,000,000 55,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 61,483,406,853 61,483,406,853
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,500,000,000 2,500,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 20,000,000 20,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 20,000,000 20,000,000
71
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPPP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).
20,000,000 20,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,480,000,000 2,480,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,480,000,000 2,480,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,480,000,000 2,480,000,000
C . INVERSION 6,000,000,000 6,000,000,000
UNIDAD: 131401
GESTION GENERAL 6,000,000,000 6,000,000,000
72
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FONDO ADAPTACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1315
FONDO ADAPTACION
TOTAL PRESUPUESTO: 25,041,000,000 25,041,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 25,041,000,000 25,041,000,000
UNIDAD: 131500
FONDO ADAPTACION 25,041,000,000 25,041,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 18,149,000,000 18,149,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 12,372,000,000 12,372,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,623,000,000 7,623,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,989,000,000 2,989,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,748,000,000 1,748,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,000,000 12,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,220,000,000 2,220,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,557,000,000 3,557,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,205,000,000 4,205,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 169,000,000 169,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,036,000,000 4,036,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,687,000,000 2,687,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,687,000,000 2,687,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,687,000,000 2,687,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,687,000,000 2,687,000,000
73
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SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885
UNIDAD: 140100
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 49,499,186,189,885 49,499,186,189,885
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 9,820,098,619,286 9,820,098,619,286
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 5,220,973,428,167 5,220,973,428,167
6 1 1 BANCA COMERCIAL 4,876,578,325 4,876,578,325
6 1 2 BANCA DE FOMENTO 4,022,812,956 4,022,812,956
6 1 3 GOBIERNOS 17,557,089,261 17,557,089,261
6 1 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 2,244,356,693,677 2,244,356,693,677
6 1 6 TITULOS VALORES 2,921,458,384,000 2,921,458,384,000
6 1 7 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA 28,701,869,948 28,701,869,948
6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
4,599,125,191,119 4,599,125,191,119
6 2 1 BANCA COMERCIAL 74,165,314 74,165,314
6 2 2 BANCA DE FOMENTO 5,819,905,136 5,819,905,136
6 2 3 GOBIERNOS 40,980,988,865 40,980,988,865
6 2 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 912,159,403,628 912,159,403,628
6 2 6 TITULOS VALORES 3,637,411,711,921 3,637,411,711,921
6 2 7 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA 2,679,016,255 2,679,016,255
74
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SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 39,679,087,570,599 39,679,087,570,599
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 25,065,182,682,148 25,065,182,682,148
7 1 5 ENTIDADES FINANCIERAS 316,118,160,035 316,118,160,035
7 1 6 TITULOS VALORES 24,749,064,522,113 24,749,064,522,113
7 1 6 1 TITULOS VALORES 24,749,064,522,113 24,749,064,522,113
7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA
14,613,904,888,451 14,613,904,888,451
7 2 5 ENTIDADES FINANCIERAS 474,458,264 474,458,264
7 2 6 TITULOS VALORES 14,613,430,430,187 14,613,430,430,187
7 2 6 3 TITULOS VALORES 14,513,430,430,187 14,513,430,430,187
7 2 6 5 OPERACIONES TEMPORALES DE TESORERIA 100,000,000,000 100,000,000,000
75
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 13,450,554,184,805 13,450,554,184,805
A . FUNCIONAMIENTO 12,172,274,184,800 12,172,274,184,800
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL 1,633,544,071,519 1,633,544,071,519
1 GASTOS DE PERSONAL 73,895,000,000 73,895,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 54,107,200,000 54,107,200,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 24,653,100,000 24,653,100,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 531,200,000 531,200,000
1 0 1 5 OTROS 26,631,600,000 26,631,600,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,000,000,000 2,000,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
291,300,000 291,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,450,000,000 8,450,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,337,800,000 11,337,800,000
2 GASTOS GENERALES 155,999,911,519 155,999,911,519
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 261,600,000 261,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 155,738,311,519 155,738,311,519
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,398,499,160,000 1,398,499,160,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,600,000,000 20,600,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,600,000,000 20,600,000,000
76
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,600,000,000 20,600,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
848,428,260,000 848,428,260,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 783,804,620,000 783,804,620,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 768,726,000,000 768,726,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 7,500,000,000 7,500,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 7,578,620,000 7,578,620,000
3 5 2 CESANTIAS 7,400,000,000 7,400,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 300,000,000 300,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 7,000,000,000 7,000,000,000
3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
100,000,000 100,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
57,223,640,000 57,223,640,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 49,684,420,000 49,684,420,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 80,000,000 80,000,000
3 5 3 42 SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001
7,359,220,000 7,359,220,000
3 5 3 52 DERECHOS DE LOS SOLDADOS CUANDO RECIBEN LESIONES PERMANENTES, LITERAL F, ART. 40, LEY 48 DE 1993
100,000,000 100,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 529,470,900,000 529,470,900,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 494,889,300,000 494,889,300,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 428,881,300,000 428,881,300,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
66,008,000,000 66,008,000,000
77
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
34,581,600,000 34,581,600,000
3 6 3 8 TRANSFERENCIAS PARA EL PROGRAMA DE DESMOVILIZACION
26,359,900,000 26,359,900,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,917,200,000 2,917,200,000
3 6 3 152 TRANSFERIR AL FONDO DE SOLIDARIDAD DE LA CAJA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA. NUMERAL 5 PARÁGRAFO 2 ARTICULO 1 LEY 1305 DE 2009
5,304,500,000 5,304,500,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,150,000,000 5,150,000,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,150,000,000 5,150,000,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
5,150,000,000 5,150,000,000
4 2 1 35 TRANSFERIR AL FONDO DE DEFENSA TECNICA Y ESPECIALIZADA DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PUBLICA
5,150,000,000 5,150,000,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL 55,387,083,161 55,387,083,161
1 GASTOS DE PERSONAL 16,191,105,800 16,191,105,800
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 11,045,462,000 11,045,462,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,528,330,600 4,528,330,600
1 0 1 5 OTROS 6,501,690,400 6,501,690,400
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,441,000 15,441,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,287,000,000 2,287,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,858,643,800 2,858,643,800
2 GASTOS GENERALES 38,925,087,361 38,925,087,361
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,920,000 65,920,000
78
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 38,859,167,361 38,859,167,361
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,890,000 270,890,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
270,890,000 270,890,000
3 5 2 CESANTIAS 194,670,000 194,670,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 129,780,000 129,780,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 64,890,000 64,890,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
76,220,000 76,220,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 76,220,000 76,220,000
UNIDAD: 150103
EJERCITO 7,044,600,266,610 7,044,600,266,610
1 GASTOS DE PERSONAL 5,212,966,869,932 5,212,966,869,932
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,485,983,303,782 4,485,983,303,782
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,153,413,963,135 2,153,413,963,135
1 0 1 5 OTROS 2,329,581,002,192 2,329,581,002,192
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,988,338,455 2,988,338,455
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 54,197,975,579 54,197,975,579
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
672,785,590,571 672,785,590,571
2 GASTOS GENERALES 1,368,196,138,743 1,368,196,138,743
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 12,791,412,689 12,791,412,689
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,355,404,726,054 1,355,404,726,054
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 463,437,257,935 463,437,257,935
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
315,536,467,935 315,536,467,935
3 5 2 CESANTIAS 116,455,265,464 116,455,265,464
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 92,684,826,264 92,684,826,264
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 23,770,439,200 23,770,439,200
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
199,081,202,471 199,081,202,471
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 199,081,202,471 199,081,202,471
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 147,900,790,000 147,900,790,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
147,900,790,000 147,900,790,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
147,900,790,000 147,900,790,000
UNIDAD: 150104
ARMADA 1,322,708,670,078 1,322,708,670,078
1 GASTOS DE PERSONAL 934,303,530,273 934,303,530,273
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 823,497,343,010 823,497,343,010
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 346,978,722,195 346,978,722,195
1 0 1 5 OTROS 475,992,620,815 475,992,620,815
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
526,000,000 526,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,903,000,000 6,903,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
103,903,187,263 103,903,187,263
2 GASTOS GENERALES 338,305,529,805 338,305,529,805
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 14,711,000,000 14,711,000,000
80
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 323,594,529,805 323,594,529,805
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,099,610,000 50,099,610,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
50,099,610,000 50,099,610,000
3 5 2 CESANTIAS 33,010,880,000 33,010,880,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 14,149,110,000 14,149,110,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 5,275,660,000 5,275,660,000
3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
13,586,110,000 13,586,110,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
17,088,730,000 17,088,730,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 17,088,730,000 17,088,730,000
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA 1,240,433,006,569 1,240,433,006,569
1 GASTOS DE PERSONAL 456,072,701,895 456,072,701,895
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 393,429,016,400 393,429,016,400
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 152,942,075,600 152,942,075,600
1 0 1 5 OTROS 240,406,647,600 240,406,647,600
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
80,293,200 80,293,200
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,738,000,000 6,738,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
55,905,685,495 55,905,685,495
2 GASTOS GENERALES 746,928,304,674 746,928,304,674
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,378,858,122 2,378,858,122
81
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 744,549,446,552 744,549,446,552
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,432,000,000 37,432,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
37,432,000,000 37,432,000,000
3 5 2 CESANTIAS 27,162,000,000 27,162,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 16,480,000,000 16,480,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,090,000,000 4,090,000,000
3 5 2 3 DEUDA CESANTIAS FUERZAS MILITARES AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
6,592,000,000 6,592,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
10,270,000,000 10,270,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 10,270,000,000 10,270,000,000
UNIDAD: 150111
SALUD 826,648,000,000 826,648,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 76,091,000,000 76,091,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59,556,000,000 59,556,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 35,254,000,000 35,254,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 173,000,000 173,000,000
1 0 1 5 OTROS 23,479,000,000 23,479,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
650,000,000 650,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,096,000,000 5,096,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,439,000,000 11,439,000,000
2 GASTOS GENERALES 462,592,000,000 462,592,000,000
82
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 462,552,000,000 462,552,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 287,965,000,000 287,965,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
287,965,000,000 287,965,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
287,965,000,000 287,965,000,000
3 5 3 13 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 64,447,800,000 64,447,800,000
3 5 3 14 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 223,517,200,000 223,517,200,000
UNIDAD: 150112
DIRECCION GENERAL MARITIMA - DIMAR 48,953,086,864 48,953,086,864
1 GASTOS DE PERSONAL 19,883,000,000 19,883,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 14,464,000,000 14,464,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,573,000,000 6,573,000,000
1 0 1 5 OTROS 7,887,000,000 7,887,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,000,000 4,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,905,000,000 1,905,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,514,000,000 3,514,000,000
2 GASTOS GENERALES 28,938,086,864 28,938,086,864
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 535,000,000 535,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,403,086,864 28,403,086,864
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132,000,000 132,000,000
83
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
132,000,000 132,000,000
3 5 2 CESANTIAS 107,000,000 107,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 37,000,000 37,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 70,000,000 70,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
25,000,000 25,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 25,000,000 25,000,000
C . INVERSION 1,278,280,000,005 1,278,280,000,005
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL 1,278,280,000,000 1,278,280,000,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL 1 1
UNIDAD: 150103
EJERCITO 1 1
UNIDAD: 150104
ARMADA 1 1
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA 1 1
UNIDAD: 150111
SALUD 1 1
84
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
85
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CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1503
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,981,420,761,971 216,331,880,985 2,197,752,642,956
A . FUNCIONAMIENTO 1,981,420,761,971 206,978,098,410 2,188,398,860,381
UNIDAD: 150300
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 1,981,420,761,971 206,978,098,410 2,188,398,860,381
1 GASTOS DE PERSONAL 10,288,670,000 10,288,670,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,047,995,137 4,047,995,137
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,878,540,969 2,878,540,969
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 289,059,435 289,059,435
1 0 1 5 OTROS 850,934,360 850,934,360
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
29,460,373 29,460,373
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,780,184,038 4,780,184,038
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,460,490,825 1,460,490,825
2 GASTOS GENERALES 8,272,704,758 8,272,704,758
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,030,977,659 3,030,977,659
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,241,727,099 5,241,727,099
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,981,420,761,971 188,416,723,652 2,169,837,485,623
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,278,783,102 364,309,234 3,643,092,336
86
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CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,849,347,843,643 156,819,916,449 2,006,167,760,092
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,713,172,904,576 156,258,566,449 1,869,431,471,025
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,377,489,185 2,377,489,185
3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 1,713,172,904,576 153,881,077,264 1,867,053,981,840
3 5 2 CESANTIAS 561,350,000 561,350,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 54,590,000 54,590,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 506,760,000 506,760,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
136,174,939,067 136,174,939,067
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 136,174,939,067 136,174,939,067
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 128,794,135,226 31,232,497,969 160,026,633,195
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 128,794,135,226 31,232,497,969 160,026,633,195
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 121,255,313,762 25,504,686,238 146,760,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
7,538,821,464 5,727,811,731 13,266,633,195
C . INVERSION 9,353,782,575 9,353,782,575
UNIDAD: 150300
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES 9,353,782,575 9,353,782,575
87
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INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1507
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
TOTAL PRESUPUESTO: 39,290,000,000 39,290,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 23,290,000,000 23,290,000,000
UNIDAD: 150700
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 23,290,000,000 23,290,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,607,000,000 3,607,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,433,500,000 2,433,500,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,577,100,000 1,577,100,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 162,300,000 162,300,000
1 0 1 5 OTROS 538,700,000 538,700,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
118,400,000 118,400,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
37,000,000 37,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 459,000,000 459,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
714,500,000 714,500,000
2 GASTOS GENERALES 10,990,800,000 10,990,800,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,137,000,000 2,137,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,853,800,000 8,853,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 664,000,000 664,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 62,000,000 62,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 62,000,000 62,000,000
88
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INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 62,000,000 62,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
352,000,000 352,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 237,000,000 237,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 237,000,000 237,000,000
3 5 2 CESANTIAS 115,000,000 115,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 23,000,000 23,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 92,000,000 92,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 250,000,000 250,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 250,000,000 250,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 250,000,000 250,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 8,028,200,000 8,028,200,000
5 1 COMERCIAL 8,028,200,000 8,028,200,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 8,028,200,000 8,028,200,000
C . INVERSION 16,000,000,000 16,000,000,000
UNIDAD: 150700
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO 16,000,000,000 16,000,000,000
89
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DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1508
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
TOTAL PRESUPUESTO: 23,150,764,345 1,815,000,000 24,965,764,345
A . FUNCIONAMIENTO 23,150,764,344 1,815,000,000 24,965,764,344
UNIDAD: 150800
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
23,150,764,344 1,815,000,000 24,965,764,344
1 GASTOS DE PERSONAL 9,987,447,312 9,987,447,312
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,406,853,083 7,406,853,083
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,524,732,854 5,524,732,854
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 393,703,107 393,703,107
1 0 1 5 OTROS 1,474,417,122 1,474,417,122
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
14,000,000 14,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 160,000,000 160,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,420,594,229 2,420,594,229
2 GASTOS GENERALES 1,956,947,232 1,956,947,232
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 73,000,000 73,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,883,947,232 1,883,947,232
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,206,369,800 1,815,000,000 13,021,369,800
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000
90
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DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 13 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA 7,422,827,000 1,815,000,000 9,237,827,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,388,542,800 2,388,542,800
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,184,542,800 2,184,542,800
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,184,542,800 1,184,542,800
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,000,000,000 1,000,000,000
3 5 2 CESANTIAS 204,000,000 204,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 134,000,000 134,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 70,000,000 70,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,355,000,000 1,355,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,355,000,000 1,355,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,355,000,000 1,355,000,000
C . INVERSION 1 1
UNIDAD: 150800
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA
1 1
91
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CLUB MILITAR DE OFICIALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1510
CLUB MILITAR DE OFICIALES
TOTAL PRESUPUESTO: 40,627,518,282 40,627,518,282
A . FUNCIONAMIENTO 39,127,518,282 39,127,518,282
UNIDAD: 151000
CLUB MILITAR DE OFICIALES 39,127,518,282 39,127,518,282
1 GASTOS DE PERSONAL 7,129,792,823 7,129,792,823
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,348,797,716 5,348,797,716
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,526,515,874 3,526,515,874
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 106,167,485 106,167,485
1 0 1 5 OTROS 1,326,774,357 1,326,774,357
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
389,340,000 389,340,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 134,930,000 134,930,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,646,065,107 1,646,065,107
2 GASTOS GENERALES 3,663,542,732 3,663,542,732
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 560,181,020 560,181,020
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,103,361,712 3,103,361,712
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,620,668,417 3,620,668,417
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 74,000,000 74,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 74,000,000 74,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 74,000,000 74,000,000
92
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CLUB MILITAR DE OFICIALES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
3,299,400,000 3,299,400,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,966,400,000 2,966,400,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 2,420,500,000 2,420,500,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 545,900,000 545,900,000
3 5 2 CESANTIAS 333,000,000 333,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 187,000,000 187,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 146,000,000 146,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 247,268,417 247,268,417
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 247,268,417 247,268,417
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 206,000,000 206,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
41,268,417 41,268,417
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 24,713,514,310 24,713,514,310
5 1 COMERCIAL 24,713,514,310 24,713,514,310
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 24,713,514,310 24,713,514,310
C . INVERSION 1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD: 151000
CLUB MILITAR DE OFICIALES 1,500,000,000 1,500,000,000
93
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CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 1,993,754,687,969 194,027,303,863 2,187,781,991,832
A . FUNCIONAMIENTO 1,993,754,687,969 191,827,303,863 2,185,581,991,832
UNIDAD: 151100
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
1,993,754,687,969 191,827,303,863 2,185,581,991,832
1 GASTOS DE PERSONAL 9,675,380,146 9,675,380,146
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,684,923,752 4,684,923,752
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,535,250,075 2,535,250,075
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,807,188 205,807,188
1 0 1 5 OTROS 1,000,918,201 1,000,918,201
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
902,000,000 902,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
40,948,288 40,948,288
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,827,000,000 3,827,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,163,456,394 1,163,456,394
2 GASTOS GENERALES 9,587,947,916 9,587,947,916
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,689,200,000 3,689,200,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,898,747,916 5,898,747,916
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,993,754,687,969 170,717,185,801 2,164,471,873,770
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000
94
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CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,714,050,000 775,590,000 3,489,640,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,895,367,891,536 169,891,595,801 2,065,259,487,337
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,734,321,389,732 169,483,807,522 1,903,805,197,254
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,786,403,094 1,786,403,094
3 5 1 4 ASIGNACIONES DE RETIRO 1,734,321,389,732 167,697,404,428 1,902,018,794,160
3 5 2 CESANTIAS 407,788,279 407,788,279
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 122,336,484 122,336,484
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 285,451,795 285,451,795
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
161,046,501,804 161,046,501,804
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 161,046,501,804 161,046,501,804
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 95,672,746,433 50,000,000 95,722,746,433
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 95,672,746,433 95,672,746,433
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 78,960,000,000 78,960,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
16,712,746,433 16,712,746,433
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,000,000 50,000,000
3 6 3 22 DEVOLUCIONES 50,000,000 50,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,846,790,000 1,846,790,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,846,790,000 1,846,790,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1,846,790,000 1,846,790,000
4 2 1 4 FONDO DE PRESTAMOS 1,846,790,000 1,846,790,000
95
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CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 2,200,000,000 2,200,000,000
UNIDAD: 151100
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
2,200,000,000 2,200,000,000
96
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FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1512
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
TOTAL PRESUPUESTO: 344,193,333,641 344,193,333,641
A . FUNCIONAMIENTO 332,693,333,641 332,693,333,641
UNIDAD: 151201
GESTION GENERAL 332,693,333,641 332,693,333,641
1 GASTOS DE PERSONAL 7,626,760,000 7,626,760,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,607,960,000 4,607,960,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,085,000,000 3,085,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 243,000,000 243,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,041,000,000 1,041,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
221,450,000 221,450,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
17,510,000 17,510,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,707,610,000 1,707,610,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,311,190,000 1,311,190,000
2 GASTOS GENERALES 3,968,043,479 3,968,043,479
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,190,680,000 1,190,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,777,363,479 2,777,363,479
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,680,196,521 4,680,196,521
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 999,314,993 999,314,993
3 2 1 ORDEN NACIONAL 999,314,993 999,314,993
97
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FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 450,324,993 450,324,993
3 2 1 4 APOYO LOGISTICO 548,990,000 548,990,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
450,930,000 450,930,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 213,000,000 213,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 213,000,000 213,000,000
3 5 2 CESANTIAS 237,930,000 237,930,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 87,550,000 87,550,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 150,380,000 150,380,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,229,951,528 3,229,951,528
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,229,951,528 3,229,951,528
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,203,000,000 3,203,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
26,951,528 26,951,528
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 316,418,333,641 316,418,333,641
5 1 COMERCIAL 249,040,560,199 249,040,560,199
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 249,040,560,199 249,040,560,199
5 2 INDUSTRIAL 67,377,773,443 67,377,773,443
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 61,252,521,312 61,252,521,312
5 2 2 OTROS GASTOS 6,125,252,131 6,125,252,131
5 2 2 1 OTROS GASTOS 6,125,252,131 6,125,252,131
C . INVERSION 11,500,000,000 11,500,000,000
UNIDAD: 151201
98
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FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
GESTION GENERAL 11,500,000,000 11,500,000,000
99
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SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1516
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
TOTAL PRESUPUESTO: 14,425,514,506 14,425,514,506
A . FUNCIONAMIENTO 13,225,514,506 13,225,514,506
UNIDAD: 151600
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
13,225,514,506 13,225,514,506
1 GASTOS DE PERSONAL 8,805,524,600 8,805,524,600
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,142,453,800 4,142,453,800
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,736,145,200 2,736,145,200
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 431,318,600 431,318,600
1 0 1 5 OTROS 792,638,000 792,638,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
100,000,000 100,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
82,352,000 82,352,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,343,380,000 3,343,380,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,319,690,800 1,319,690,800
2 GASTOS GENERALES 3,479,989,906 3,479,989,906
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 56,103,000 56,103,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,423,886,906 3,423,886,906
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 940,000,000 940,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,000,000 20,000,000
100
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SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,000,000 20,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,000,000 20,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 920,000,000 920,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 920,000,000 920,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 920,000,000 920,000,000
C . INVERSION 1,200,000,000 1,200,000,000
UNIDAD: 151600
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
1,200,000,000 1,200,000,000
101
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HOSPITAL MILITAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1519
HOSPITAL MILITAR
TOTAL PRESUPUESTO: 17,373,009,862 236,892,791,213 254,265,801,075
A . FUNCIONAMIENTO 17,373,009,861 230,192,791,213 247,565,801,074
UNIDAD: 151900
HOSPITAL MILITAR 17,373,009,861 230,192,791,213 247,565,801,074
1 GASTOS DE PERSONAL 53,524,738,867 53,524,738,867
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,596,470,639 40,596,470,639
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 27,570,738,006 27,570,738,006
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 300,938,614 300,938,614
1 0 1 5 OTROS 7,152,468,966 7,152,468,966
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,790,000,000 1,790,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,782,325,053 3,782,325,053
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,483,000,000 1,483,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,445,268,228 11,445,268,228
2 GASTOS GENERALES 13,289,781,000 13,289,781,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 115,750,000 115,750,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,174,031,000 13,174,031,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,373,009,861 14,761,035,414 32,134,045,275
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 398,610,000 398,610,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 398,610,000 398,610,000
102
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HOSPITAL MILITAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 398,610,000 398,610,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
17,373,009,861 9,503,810,000 26,876,819,861
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 17,373,009,861 4,563,930,000 21,936,939,861
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 17,373,009,861 17,373,009,861
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 4,563,930,000 4,563,930,000
3 5 2 CESANTIAS 4,939,880,000 4,939,880,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,543,500,000 1,543,500,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 3,396,380,000 3,396,380,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,858,615,414 4,858,615,414
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,858,615,414 4,858,615,414
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
1,858,615,414 1,858,615,414
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 148,617,235,932 148,617,235,932
5 1 COMERCIAL 148,279,395,932 148,279,395,932
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 148,279,395,932 148,279,395,932
5 2 INDUSTRIAL 337,840,000 337,840,000
5 2 2 OTROS GASTOS 337,840,000 337,840,000
5 2 2 1 OTROS GASTOS 337,840,000 337,840,000
C . INVERSION 1 6,700,000,000 6,700,000,001
UNIDAD: 151900
HOSPITAL MILITAR 1 6,700,000,000 6,700,000,001
103
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HOSPITAL MILITAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
104
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AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1520
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,035,521,261,000 1,035,521,261,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,011,521,261,000 1,011,521,261,000
UNIDAD: 152000
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 1,011,521,261,000 1,011,521,261,000
1 GASTOS DE PERSONAL 44,898,667,000 44,898,667,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 32,260,262,900 32,260,262,900
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22,144,976,000 22,144,976,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 685,676,800 685,676,800
1 0 1 5 OTROS 7,855,610,100 7,855,610,100
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,574,000,000 1,574,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,415,772,800 1,415,772,800
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,222,631,300 11,222,631,300
2 GASTOS GENERALES 10,492,180,000 10,492,180,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 192,650,000 192,650,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 10,299,530,000 10,299,530,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,015,920,000 10,015,920,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,963,870,000 1,963,870,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,963,870,000 1,963,870,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,728,000,000 1,728,000,000
105
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AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 4 APOYO LOGISTICO 235,870,000 235,870,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,892,050,000 5,892,050,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 4,855,420,000 4,855,420,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,430,670,000 1,430,670,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,872,670,000 2,872,670,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 552,080,000 552,080,000
3 5 2 CESANTIAS 1,036,630,000 1,036,630,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 500,000,000 500,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 536,630,000 536,630,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,160,000,000 2,160,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,160,000,000 2,160,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,024,400,000 2,024,400,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
135,600,000 135,600,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 946,114,494,000 946,114,494,000
5 1 COMERCIAL 940,816,754,000 940,816,754,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 940,816,754,000 940,816,754,000
5 2 INDUSTRIAL 4,818,600,000 4,818,600,000
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 4,818,600,000 4,818,600,000
5 3 AGRICOLA 479,140,000 479,140,000
5 3 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 479,140,000 479,140,000
106
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AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 24,000,000,000 24,000,000,000
UNIDAD: 152000
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES 24,000,000,000 24,000,000,000
107
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POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 8,536,474,102,970 8,536,474,102,970
A . FUNCIONAMIENTO 8,536,474,102,969 8,536,474,102,969
UNIDAD: 160101
GESTION GENERAL 7,807,485,718,914 7,807,485,718,914
1 GASTOS DE PERSONAL 5,302,741,528,337 5,302,741,528,337
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,485,908,861,020 4,485,908,861,020
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,738,860,113,956 2,738,860,113,956
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 64,852,200 64,852,200
1 0 1 5 OTROS 1,738,823,841,065 1,738,823,841,065
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,160,053,800 8,160,053,800
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15,169,000,000 15,169,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
801,663,667,317 801,663,667,317
2 GASTOS GENERALES 1,276,053,819,625 1,276,053,819,625
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 8,912,989,098 8,912,989,098
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,267,140,830,527 1,267,140,830,527
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,228,690,370,953 1,228,690,370,953
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,484,957,208 10,484,957,208
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,484,957,208 10,484,957,208
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,484,957,208 10,484,957,208
108
![Page 109: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/109.jpg)
POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
859,100,000,000 859,100,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 569,300,000,000 569,300,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 560,000,000,000 560,000,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,700,000,000 2,700,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 6,600,000,000 6,600,000,000
3 5 2 CESANTIAS 76,800,000,000 76,800,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 46,000,000,000 46,000,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 30,000,000,000 30,000,000,000
3 5 2 4 DEUDA CESANTIAS POLICIA NACIONAL AFILIADOS CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA -CPVMP
800,000,000 800,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
213,000,000,000 213,000,000,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 48,000,000,000 48,000,000,000
3 5 3 37 PRESTACIONES SOCIALES 165,000,000,000 165,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 359,105,413,745 359,105,413,745
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 359,105,413,745 359,105,413,745
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 323,635,000,000 323,635,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
35,470,413,745 35,470,413,745
UNIDAD: 160102
SALUD 728,988,384,055 728,988,384,055
1 GASTOS DE PERSONAL 57,515,400,000 57,515,400,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,738,400,000 44,738,400,000
109
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POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31,366,000,000 31,366,000,000
1 0 1 5 OTROS 10,203,400,000 10,203,400,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,086,000,000 2,086,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,083,000,000 1,083,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,101,000,000 2,101,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10,676,000,000 10,676,000,000
2 GASTOS GENERALES 591,479,984,055 591,479,984,055
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 734,600,000 734,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 590,745,384,055 590,745,384,055
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,993,000,000 79,993,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
74,993,000,000 74,993,000,000
3 5 2 CESANTIAS 250,000,000 250,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 100,000,000 100,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 150,000,000 150,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
74,743,000,000 74,743,000,000
3 5 3 13 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD 74,743,000,000 74,743,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,457,200,000 4,457,200,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
542,800,000 542,800,000
110
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POLICIA NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1 1
UNIDAD: 160102
SALUD 1 1
111
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
TOTAL PRESUPUESTO: 1,218,116,800,672 1,218,116,800,672
A . FUNCIONAMIENTO 204,061,186,110 204,061,186,110
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL 196,362,142,110 196,362,142,110
1 GASTOS DE PERSONAL 23,879,394,000 23,879,394,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 14,971,963,000 14,971,963,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,070,878,000 10,070,878,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,300,000,000 1,300,000,000
1 0 1 5 OTROS 3,401,085,000 3,401,085,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
200,000,000 200,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,918,000,000 3,918,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,989,431,000 4,989,431,000
2 GASTOS GENERALES 11,805,025,472 11,805,025,472
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,845,093,000 3,845,093,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,959,932,472 7,959,932,472
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126,040,880,786 126,040,880,786
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
62,649,930,000 62,649,930,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
62,649,930,000 62,649,930,000
112
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES
649,930,000 649,930,000
3 1 1 22 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA
62,000,000,000 62,000,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,114,669,000 4,114,669,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,103,209,000 3,103,209,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,503,209,000 2,503,209,000
3 2 1 19 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO LEY 1279 DE 1994
600,000,000 600,000,000
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 1,011,460,000 1,011,460,000
3 2 3 1 APERTURA Y/U OPERACION OFICINAS DE LA RED SOCIAL DEL BANCO AGRARIO A NIVEL NACIONAL. LEY 795 DE 2003
1,011,460,000 1,011,460,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 200,000,000 200,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 200,000,000 200,000,000
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
200,000,000 200,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
50,076,281,786 50,076,281,786
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 49,991,966,786 49,991,966,786
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 482,265,000 482,265,000
3 5 1 29 MESADAS PENSIONALES DEL IDEMA 49,509,701,786 49,509,701,786
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
84,315,000 84,315,000
3 5 3 32 OBLIGACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS DEL IDEMA
84,315,000 84,315,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,000,000,000 9,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,000,000,000 9,000,000,000
113
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,000,000,000 9,000,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 34,636,841,852 34,636,841,852
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 34,636,841,852 34,636,841,852
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
34,636,841,852 34,636,841,852
4 2 1 13 TRANSFERENCIAS AL SECTOR AGRICOLA Y SECTOR INDUSTRIAL PARA APOYO A LA PRODUCCION - ARTICULO 1 LEY 16/90 Y ARTICULO 1 LEY 101/93; LEY 795/03
34,636,841,852 34,636,841,852
UNIDAD: 170106
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
7,699,044,000 7,699,044,000
1 GASTOS DE PERSONAL 6,664,335,441 6,664,335,441
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,376,728,577 4,376,728,577
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,271,619,373 3,271,619,373
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 362,614,695 362,614,695
1 0 1 5 OTROS 709,316,243 709,316,243
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
33,178,266 33,178,266
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 847,000,000 847,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,440,606,864 1,440,606,864
2 GASTOS GENERALES 975,308,559 975,308,559
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 31,700,000 31,700,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 943,608,559 943,608,559
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 59,400,000 59,400,000
114
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,400,000 59,400,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 59,400,000 59,400,000
3 * No incluye la totalidad de los recursos que se asignarán a inversión ya que parte de los mismos se encuentran incluidos en el espacio presupuestal correspondiente a inversión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 59,400,000 59,400,000
C . INVERSION * 1,014,055,614,562 1,014,055,614,562
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL 1,007,523,354,562 1,007,523,354,562
UNIDAD: 170106
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE TIERRAS RURALES, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS UPRA
6,532,260,000 6,532,260,000
115
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
TOTAL PRESUPUESTO: 176,202,400,961 87,404,856,047 263,607,257,008
A . FUNCIONAMIENTO 102,436,717,624 28,153,821,011 130,590,538,635
UNIDAD: 170200
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 102,436,717,624 28,153,821,011 130,590,538,635
1 GASTOS DE PERSONAL 80,991,584,443 316,725,000 81,308,309,443
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 60,954,453,128 60,954,453,128
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 39,560,909,387 39,560,909,387
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,804,499,052 1,804,499,052
1 0 1 5 OTROS 15,332,510,399 15,332,510,399
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,148,161,891 2,148,161,891
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,108,372,399 2,108,372,399
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,583,625,000 316,725,000 1,900,350,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
18,453,506,315 18,453,506,315
2 GASTOS GENERALES 18,123,553,155 25,676,783,768 43,800,336,923
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,500,000,000 1,500,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16,623,553,155 25,676,783,768 42,300,336,923
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,321,580,026 2,160,312,243 5,481,892,269
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 305,000,000 305,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 305,000,000 305,000,000
116
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INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 305,000,000 305,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 450,000,000 450,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 450,000,000 450,000,000
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 450,000,000 450,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,566,580,026 600,000,000 3,166,580,026
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 378,376,238 378,376,238
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 158,376,238 158,376,238
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 20,000,000 20,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 200,000,000 200,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,188,203,788 600,000,000 2,788,203,788
3 5 3 22 FONDO ROTATORIO DEL TRANSPORTE 600,000,000 600,000,000
3 5 3 31 PROGRAMAS DE VIVIENDA Y OTROS 2,188,203,788 2,188,203,788
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,560,312,243 1,560,312,243
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,560,312,243 1,560,312,243
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,500,000,000 1,500,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
60,312,243 60,312,243
C . INVERSION 73,765,683,337 59,251,035,036 133,016,718,373
UNIDAD: 170200
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) 73,765,683,337 59,251,035,036 133,016,718,373
117
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1713
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
TOTAL PRESUPUESTO: 308,911,424,524 5,190,015,022 314,101,439,546
A . FUNCIONAMIENTO 51,095,216,715 1,588,231,438 52,683,448,153
UNIDAD: 171300
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
51,095,216,715 1,588,231,438 52,683,448,153
1 GASTOS DE PERSONAL 41,100,751,153 41,100,751,153
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 28,034,400,647 28,034,400,647
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21,118,391,860 21,118,391,860
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,737,750,090 1,737,750,090
1 0 1 5 OTROS 4,757,632,697 4,757,632,697
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
420,626,000 420,626,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,871,900,000 2,871,900,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10,194,450,506 10,194,450,506
2 GASTOS GENERALES 8,124,465,562 1,588,231,438 9,712,697,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,200,000,000 2,200,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,924,465,562 1,588,231,438 7,512,697,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,870,000,000 1,870,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 650,000,000 650,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 650,000,000 650,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 650,000,000 650,000,000
118
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INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,220,000,000 1,220,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,220,000,000 1,220,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,220,000,000 1,220,000,000
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 51,000,000 51,000,000
UNIDAD: 171300
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
51,000,000 51,000,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 51,000,000 51,000,000
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 51,000,000 51,000,000
6 1 4 ORGANISMOS MULTILATERALES 51,000,000 51,000,000
C . INVERSION 257,765,207,809 3,601,783,584 261,366,991,393
UNIDAD: 171300
INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
257,765,207,809 3,601,783,584 261,366,991,393
119
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AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1715
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
TOTAL PRESUPUESTO: 16,698,257,000 3,317,733,000 20,015,990,000
A . FUNCIONAMIENTO 10,236,037,000 798,953,000 11,034,990,000
UNIDAD: 171500
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
10,236,037,000 798,953,000 11,034,990,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,374,352,167 8,374,352,167
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,209,011,160 6,209,011,160
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,287,906,418 4,287,906,418
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 686,924,138 686,924,138
1 0 1 5 OTROS 1,218,288,549 1,218,288,549
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,892,055 15,892,055
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 370,000,000 370,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,795,341,007 1,795,341,007
2 GASTOS GENERALES 1,748,384,833 798,953,000 2,547,337,833
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,000,000 65,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,683,384,833 798,953,000 2,482,337,833
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 113,300,000 113,300,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 63,300,000 63,300,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 63,300,000 63,300,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 63,300,000 63,300,000
120
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AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
C . INVERSION 6,462,220,000 2,518,780,000 8,981,000,000
UNIDAD: 171500
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
6,462,220,000 2,518,780,000 8,981,000,000
121
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1716
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
TOTAL PRESUPUESTO: 243,026,719,310 243,026,719,310
A . FUNCIONAMIENTO 52,826,719,310 52,826,719,310
UNIDAD: 171600
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
52,826,719,310 52,826,719,310
1 GASTOS DE PERSONAL 30,965,300,000 30,965,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 23,423,800,000 23,423,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,378,100,000 16,378,100,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 389,200,000 389,200,000
1 0 1 5 OTROS 6,644,300,000 6,644,300,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,200,000 12,200,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 307,500,000 307,500,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,234,000,000 7,234,000,000
2 GASTOS GENERALES 21,561,400,000 21,561,400,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,556,400,000 21,556,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300,019,310 300,019,310
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 300,019,310 300,019,310
3 2 1 ORDEN NACIONAL 300,019,310 300,019,310
122
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 300,019,310 300,019,310
C . INVERSION 190,200,000,000 190,200,000,000
UNIDAD: 171600
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
190,200,000,000 190,200,000,000
123
![Page 124: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/124.jpg)
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1901
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 11,462,421,752,126 11,462,421,752,126
A . FUNCIONAMIENTO 7,747,572,558,748 7,747,572,558,748
UNIDAD: 190101
GESTIÓN GENERAL 540,395,117,663 540,395,117,663
1 GASTOS DE PERSONAL 66,312,675,099 66,312,675,099
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,701,175,812 43,701,175,812
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 30,145,075,728 30,145,075,728
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,688,726,272 3,688,726,272
1 0 1 5 OTROS 8,849,836,657 8,849,836,657
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,017,537,155 1,017,537,155
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,329,308,210 8,329,308,210
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
14,282,191,077 14,282,191,077
2 GASTOS GENERALES 11,956,679,908 11,956,679,908
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 328,858,000 328,858,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,627,821,908 11,627,821,908
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 462,125,762,656 462,125,762,656
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
1,901,937,952 1,901,937,952
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
1,901,937,952 1,901,937,952
3 1 1 5 CONVENIO HIPOLITO UNANUE LEY 41 DE 1977 399,940,000 399,940,000
124
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 24 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA
1,501,997,952 1,501,997,952
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 259,841,286,545 259,841,286,545
3 2 1 ORDEN NACIONAL 198,838,658,230 198,838,658,230
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,986,249,940 1,986,249,940
3 2 1 54 RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 DE LA LEY 1530 DE 2012
196,852,408,290 196,852,408,290
3 2 4 DEPARTAMENTOS 31,177,673,270 31,177,673,270
3 2 4 1 APORTES A PROGRAMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES
29,796,673,270 29,796,673,270
3 2 4 18 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE LEISHIMANIASIS
1,381,000,000 1,381,000,000
3 2 5 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO FINANCIERAS
29,824,955,045 29,824,955,045
3 2 5 1 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA SALUD
3,324,461,990 3,324,461,990
3 2 5 2 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y POBLACION DESPROTEGIDA
711,861,590 711,861,590
3 2 5 3 CAMPANA Y CONTROL ANTITUBERCULOSIS 8,568,458,892 8,568,458,892
3 2 5 4 CAMPANAS CONTROL LEPRA 1,594,195,343 1,594,195,343
3 2 5 5 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL 10,104,430,810 10,104,430,810
3 2 5 6 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y POBLACION DISPERSA
4,027,723,000 4,027,723,000
3 2 5 7 PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA 1,493,823,420 1,493,823,420
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 500,000,000 500,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 500,000,000 500,000,000
125
![Page 126: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/126.jpg)
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 145 INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD – ISAGS –(LEY 1440/2011)
500,000,000 500,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
170,209,848,920 170,209,848,920
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 882,221,200 882,221,200
3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 212,221,200 212,221,200
3 5 1 33 MESADAS PENSIONALES PROSOCIAL EN LIQUIDACION
670,000,000 670,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
169,327,627,720 169,327,627,720
3 5 3 1 APORTE PATRONAL COTIZACION A PENSION PENSIONADOS POR PROSOCIAL
42,308,280 42,308,280
3 5 3 5 ATENCION EN SALUD A POBLACION INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY 65 DE 1993)
16,118,527,750 16,118,527,750
3 5 3 35 PRESTACIONES CONVENCIONALES PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA
940,074,820 940,074,820
3 5 3 56 TRANSFERIR OBLIGACIONES LABORALES RECONOCIDAS INSOLUTAS, EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DECRETO 1750 DE 2003
69,879,900,920 69,879,900,920
3 5 3 63 APORTES CONVENCIONALES A SALUD Y AUXILIOS FUNERARIOS PENSIONADOS FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
82,346,815,950 82,346,815,950
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 29,672,689,239 29,672,689,239
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 23,439,394,820 23,439,394,820
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,612,884,570 12,612,884,570
3 6 1 7 DECISIONES JUDICIALES EN CONTRA DE LA NACION EN LA LIQUIDACION DE ENTIDADES PUBLICAS DEL ORDEN NACIONAL
10,826,510,250 10,826,510,250
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,233,294,419 6,233,294,419
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
6,233,294,419 6,233,294,419
126
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
UNIDAD: 190106
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
13,638,804,152 13,638,804,152
1 GASTOS DE PERSONAL 1,897,541,375 1,897,541,375
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 885,816,562 885,816,562
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 623,490,013 623,490,013
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 45,862,027 45,862,027
1 0 1 5 OTROS 162,003,365 162,003,365
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
44,057,272 44,057,272
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
10,403,885 10,403,885
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 735,491,029 735,491,029
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
276,233,784 276,233,784
2 GASTOS GENERALES 495,246,197 495,246,197
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,017,080 2,017,080
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 493,229,117 493,229,117
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,696,729,394 1,696,729,394
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,696,729,394 1,696,729,394
3 2 1 ORDEN NACIONAL 19,792,862 19,792,862
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 19,792,862 19,792,862
3 2 4 DEPARTAMENTOS 503,102,192 503,102,192
3 2 4 19 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL
503,102,192 503,102,192
127
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 7 MUNICIPIOS 1,173,834,340 1,173,834,340
3 2 7 3 PREVENCION DE LA FARMACODEPENDENCIA Y DE MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL
1,173,834,340 1,173,834,340
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 9,549,287,186 9,549,287,186
5 1 COMERCIAL 5,555,362,822 5,555,362,822
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5,555,362,822 5,555,362,822
5 2 INDUSTRIAL 3,993,924,364 3,993,924,364
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,993,924,364 3,993,924,364
UNIDAD: 190109
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 42,361,748,318 42,361,748,318
1 GASTOS DE PERSONAL 30,176,748,318 30,176,748,318
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,277,648,318 24,277,648,318
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 18,374,235,568 18,374,235,568
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 96,102,300 96,102,300
1 0 1 5 OTROS 4,886,310,450 4,886,310,450
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
921,000,000 921,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,899,100,000 5,899,100,000
2 GASTOS GENERALES 12,135,000,000 12,135,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,135,000,000 12,135,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000,000 50,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
128
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
UNIDAD: 190110
SANATORIO DE CONTRATACION 11,400,700,000 11,400,700,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,421,700,000 3,421,700,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,432,200,000 2,432,200,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,862,000,000 1,862,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 29,200,000 29,200,000
1 0 1 5 OTROS 491,000,000 491,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
50,000,000 50,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45,000,000 45,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
944,500,000 944,500,000
2 GASTOS GENERALES 427,300,000 427,300,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,500,000 3,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 423,800,000 423,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,551,700,000 7,551,700,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,551,700,000 7,551,700,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 17,500,000 17,500,000
3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 17,500,000 17,500,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,534,200,000 7,534,200,000
3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA
12,100,000 12,100,000
129
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 7,522,100,000 7,522,100,000
UNIDAD: 190111
SANATORIO DE AGUA DE DIOS 30,508,313,683 30,508,313,683
1 GASTOS DE PERSONAL 8,258,100,000 8,258,100,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,184,500,000 6,184,500,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,547,900,000 4,547,900,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 34,900,000 34,900,000
1 0 1 5 OTROS 1,588,400,000 1,588,400,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
13,300,000 13,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,073,600,000 2,073,600,000
2 GASTOS GENERALES 1,209,430,000 1,209,430,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 103,000,000 103,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,106,430,000 1,106,430,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,040,783,683 21,040,783,683
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 61,200,000 61,200,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 61,200,000 61,200,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 61,200,000 61,200,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,979,583,683 20,979,583,683
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 241,800,000 241,800,000
3 5 1 30 MESADAS PENSIONALES ENFERMOS DE LEPRA 241,800,000 241,800,000
130
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FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,737,783,683 20,737,783,683
3 5 3 23 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS DE LEPRA
5,000,000 5,000,000
3 5 3 29 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA 20,732,783,683 20,732,783,683
UNIDAD: 190112
CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA
3,593,894,253 3,593,894,253
1 GASTOS DE PERSONAL 3,586,650,976 3,586,650,976
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,840,881,835 2,840,881,835
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,174,629,926 2,174,629,926
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 165,659,882 165,659,882
1 0 1 5 OTROS 500,089,390 500,089,390
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
502,637 502,637
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
745,769,141 745,769,141
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,243,277 7,243,277
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,243,277 7,243,277
3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,243,277 7,243,277
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,243,277 7,243,277
UNIDAD: 190114
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
7,105,673,980,679 7,105,673,980,679
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,105,673,980,679 7,105,673,980,679
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 14,661,446,420 14,661,446,420
131
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MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,661,446,420 14,661,446,420
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 14,661,446,420 14,661,446,420
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7,091,012,534,259 7,091,012,534,259
3 7 2 PARTICIPACION PARA SALUD 7,091,012,534,259 7,091,012,534,259
3 7 2 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SALUD, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001.
7,091,012,534,259 7,091,012,534,259
C . INVERSION 3,714,849,193,378 3,714,849,193,378
UNIDAD: 190101
GESTIÓN GENERAL 392,048,610,350 392,048,610,350
UNIDAD: 190109
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 3,811,000,000 3,811,000,000
UNIDAD: 190111
SANATORIO DE AGUA DE DIOS 1,030,000,000 1,030,000,000
UNIDAD: 190114
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
3,317,959,583,028 3,317,959,583,028
132
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1903
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
TOTAL PRESUPUESTO: 54,841,210,457 4,256,300,000 59,097,510,457
A . FUNCIONAMIENTO 30,129,450,457 3,118,700,000 33,248,150,457
UNIDAD: 190300
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 30,129,450,457 3,118,700,000 33,248,150,457
1 GASTOS DE PERSONAL 28,361,450,457 49,400,000 28,410,850,457
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,380,250,457 21,380,250,457
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,731,550,457 15,731,550,457
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 703,500,000 703,500,000
1 0 1 5 OTROS 4,797,900,000 4,797,900,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
147,300,000 147,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 49,400,000 49,400,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,981,200,000 6,981,200,000
2 GASTOS GENERALES 1,668,400,000 851,200,000 2,519,600,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 147,300,000 147,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,521,100,000 851,200,000 2,372,300,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 99,600,000 2,218,100,000 2,317,700,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 99,600,000 148,100,000 247,700,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 99,600,000 148,100,000 247,700,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 99,600,000 148,100,000 247,700,000
133
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INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,070,000,000 2,070,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,070,000,000 2,070,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,070,000,000 2,070,000,000
C . INVERSION 24,711,760,000 1,137,600,000 25,849,360,000
UNIDAD: 190300
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS) 24,711,760,000 1,137,600,000 25,849,360,000
134
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1910
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
TOTAL PRESUPUESTO: 31,025,042,000 104,787,463,728 135,812,505,728
A . FUNCIONAMIENTO 28,316,142,000 60,544,773,235 88,860,915,235
UNIDAD: 191000
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 28,316,142,000 60,544,773,235 88,860,915,235
1 GASTOS DE PERSONAL 28,316,142,000 39,843,819,627 68,159,961,627
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,316,142,000 23,317,052,494 42,633,194,494
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,316,142,000 15,966,019,017 32,282,161,017
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,151,471,185 2,151,471,185
1 0 1 5 OTROS 3,000,000,000 5,021,562,292 8,021,562,292
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
178,000,000 178,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 11,332,776,079 11,332,776,079
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,000,000,000 5,193,991,054 14,193,991,054
2 GASTOS GENERALES 19,778,211,608 19,778,211,608
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,000,000 5,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,773,211,608 19,773,211,608
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 922,742,000 922,742,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 190,000,000 190,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 190,000,000 190,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 190,000,000 190,000,000
135
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 732,742,000 732,742,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 732,742,000 732,742,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 732,742,000 732,742,000
C . INVERSION 2,708,900,000 44,242,690,493 46,951,590,493
UNIDAD: 191000
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 2,708,900,000 44,242,690,493 46,951,590,493
136
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INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1912
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
TOTAL PRESUPUESTO: 153,047,574,889 153,047,574,889
A . FUNCIONAMIENTO 105,136,146,643 105,136,146,643
UNIDAD: 191200
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
105,136,146,643 105,136,146,643
1 GASTOS DE PERSONAL 88,535,480,221 88,535,480,221
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 59,120,443,922 59,120,443,922
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 46,127,041,787 46,127,041,787
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 827,104,791 827,104,791
1 0 1 5 OTROS 10,714,826,759 10,714,826,759
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,451,470,585 1,451,470,585
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 8,258,000,000 8,258,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
21,157,036,299 21,157,036,299
2 GASTOS GENERALES 16,284,528,000 16,284,528,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 331,320,000 331,320,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 15,953,208,000 15,953,208,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316,138,422 316,138,422
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 254,955,422 254,955,422
3 2 1 ORDEN NACIONAL 254,955,422 254,955,422
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 254,955,422 254,955,422
137
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INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 61,183,000 61,183,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 61,183,000 61,183,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 61,183,000 61,183,000
C . INVERSION 47,911,428,246 47,911,428,246
UNIDAD: 191200
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA
47,911,428,246 47,911,428,246
138
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FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1913
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
TOTAL PRESUPUESTO: 144,785,284,252 116,134,552,245 260,919,836,497
A . FUNCIONAMIENTO 144,785,284,252 115,434,552,245 260,219,836,497
UNIDAD: 191301
PENSIONES 132,358,438,792 115,434,552,245 247,792,991,037
1 GASTOS DE PERSONAL 4,671,041,492 4,671,041,492
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,149,545,110 2,149,545,110
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,449,142,020 1,449,142,020
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 208,065,150 208,065,150
1 0 1 5 OTROS 477,137,200 477,137,200
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,200,740 15,200,740
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,877,536,262 1,877,536,262
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
643,960,120 643,960,120
2 GASTOS GENERALES 568,773,210 721,740,570 1,290,513,780
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 69,542,510 69,542,510
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 568,773,210 652,198,060 1,220,971,270
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127,118,624,090 114,712,811,675 241,831,435,765
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 31,546,840 31,546,840
3 2 1 ORDEN NACIONAL 31,546,840 31,546,840
3 2 1 3 SUPERINTENDENCIA BANCARIA LEY 18/88 31,546,840 31,546,840
139
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FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
117,675,277,150 114,681,264,835 232,356,541,985
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 117,607,194,150 114,584,808,425 232,192,002,575
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 117,607,194,150 112,635,541,325 230,242,735,475
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 1,334,267,100 1,334,267,100
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 615,000,000 615,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
68,083,000 96,456,410 164,539,410
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 96,456,410 96,456,410
3 5 3 8 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 68,083,000 68,083,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,443,346,940 9,443,346,940
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,443,346,940 9,443,346,940
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,443,346,940 9,443,346,940
UNIDAD: 191302
CESANTIAS Y VIVIENDA 12,426,845,460 12,426,845,460
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,426,845,460 12,426,845,460
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
12,426,845,460 12,426,845,460
3 5 2 CESANTIAS 12,426,845,460 12,426,845,460
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 7,886,495,886 7,886,495,886
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,540,349,574 4,540,349,574
C . INVERSION 700,000,000 700,000,000
UNIDAD: 191301
PENSIONES 700,000,000 700,000,000
140
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FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
141
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FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 1914
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO: 365,424,458,781 86,822,485,866 452,246,944,647
A . FUNCIONAMIENTO 365,424,458,781 86,822,485,866 452,246,944,647
UNIDAD: 191401
SALUD 85,115,480,730 83,175,785,866 168,291,266,596
1 GASTOS DE PERSONAL 2,996,306,702 3,657,459,506 6,653,766,208
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,977,275,879 1,977,275,879
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,293,343,212 1,293,343,212
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 148,638,300 148,638,300
1 0 1 5 OTROS 513,694,367 513,694,367
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
21,600,000 21,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 421,124,700 3,657,459,506 4,078,584,206
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
597,906,123 597,906,123
2 GASTOS GENERALES 678,539,304 1,334,326,445 2,012,865,749
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,000,000 15,000,000 30,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 663,539,304 1,319,326,445 1,982,865,749
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81,440,634,724 78,183,999,915 159,624,634,639
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 260,000,000 260,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 260,000,000 260,000,000
3 2 1 10 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SALUD 260,000,000 260,000,000
142
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FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
81,440,634,724 77,823,999,915 159,264,634,639
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
81,440,634,724 77,823,999,915 159,264,634,639
3 5 3 26 INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL 3,643,169,232 3,643,169,232
3 5 3 40 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD 1,046,124,943 1,046,124,943
3 5 3 47 SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 73,134,705,740 73,134,705,740
3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 81,440,634,724 81,440,634,724
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
UNIDAD: 191402
PENSIONES 280,308,978,051 3,646,700,000 283,955,678,051
1 GASTOS DE PERSONAL 3,981,136,346 1,534,700,000 5,515,836,346
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,202,422,398 1,202,422,398
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 777,405,060 777,405,060
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 58,728,337 58,728,337
1 0 1 5 OTROS 344,689,001 344,689,001
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
21,600,000 21,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,456,778,692 1,534,700,000 3,991,478,692
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
321,935,256 321,935,256
2 GASTOS GENERALES 929,752,180 112,000,000 1,041,752,180
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 405,000,000 405,000,000
143
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FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 524,752,180 112,000,000 636,752,180
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 275,398,089,525 2,000,000,000 277,398,089,525
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
275,398,089,525 275,398,089,525
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 272,698,089,525 272,698,089,525
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 268,879,092,414 268,879,092,414
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 745,000,000 745,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,573,997,111 1,573,997,111
3 5 1 48 GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009
1,500,000,000 1,500,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
2,700,000,000 2,700,000,000
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 1,500,000,000 1,500,000,000
3 5 3 34 PRESTACIONES CONVENCIONALES 1,200,000,000 1,200,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,000,000,000 2,000,000,000
144
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,347,657,541,797 2,347,657,541,797
A . FUNCIONAMIENTO 80,223,541,797 80,223,541,797
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL 56,711,732,032 56,711,732,032
1 GASTOS DE PERSONAL 25,356,462,881 25,356,462,881
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,693,116,636 17,693,116,636
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,076,531,262 12,076,531,262
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,710,215,939 1,710,215,939
1 0 1 5 OTROS 3,613,890,588 3,613,890,588
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
292,478,847 292,478,847
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,311,480,680 2,311,480,680
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,351,865,565 5,351,865,565
2 GASTOS GENERALES 4,536,997,560 4,536,997,560
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 65,800,520 65,800,520
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,471,197,040 4,471,197,040
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,818,271,591 26,818,271,591
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,574,660,970 22,574,660,970
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,000,000,000 2,000,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,000,000,000 2,000,000,000
145
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 7 MUNICIPIOS 20,574,660,970 20,574,660,970
3 2 7 6 RECURSOS DE ORO Y PLATINO PARA A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES -DECRETO 2173/92
20,574,660,970 20,574,660,970
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 302,700,000 302,700,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 302,700,000 302,700,000
3 4 1 43 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)
302,700,000 302,700,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
150,000,000 150,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 150,000,000 150,000,000
3 5 1 3 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS 150,000,000 150,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,790,910,621 3,790,910,621
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,790,910,621 3,790,910,621
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,790,910,621 3,790,910,621
UNIDAD: 210113
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
23,511,809,765 23,511,809,765
1 GASTOS DE PERSONAL 15,018,812,384 15,018,812,384
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 10,614,850,145 10,614,850,145
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,694,460,264 5,694,460,264
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,411,335,032 2,411,335,032
1 0 1 5 OTROS 2,040,866,914 2,040,866,914
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
377,609,655 377,609,655
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
90,578,280 90,578,280
146
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,500,000,000 1,500,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,903,962,240 2,903,962,240
2 GASTOS GENERALES 3,127,556,781 3,127,556,781
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 75,695,086 75,695,086
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,051,861,695 3,051,861,695
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,365,440,600 5,365,440,600
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,365,440,600 5,365,440,600
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,365,440,600 5,365,440,600
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 44,728,600 44,728,600
3 2 1 20 FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 5,320,712,000 5,320,712,000
C . INVERSION 2,267,434,000,000 2,267,434,000,000
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL 2,261,201,000,000 2,261,201,000,000
UNIDAD: 210113
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG -
6,233,000,000 6,233,000,000
147
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SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2103
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
TOTAL PRESUPUESTO: 79,651,337,811 50,651,000,000 130,302,337,811
A . FUNCIONAMIENTO 50,250,397,811 50,250,397,811
UNIDAD: 210300
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 50,250,397,811 50,250,397,811
1 GASTOS DE PERSONAL 27,336,819,030 27,336,819,030
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,117,788,268 17,117,788,268
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,508,941,659 12,508,941,659
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 614,312,870 614,312,870
1 0 1 5 OTROS 3,916,847,171 3,916,847,171
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
77,686,568 77,686,568
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,257,000,000 4,257,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,962,030,762 5,962,030,762
2 GASTOS GENERALES 14,713,578,781 14,713,578,781
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 556,039,837 556,039,837
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,157,538,944 14,157,538,944
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,700,000,000 2,700,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 200,000,000 200,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 200,000,000 200,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 200,000,000 200,000,000
148
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SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,500,000,000 2,500,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000,000 2,500,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000,000 2,500,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 5,500,000,000 5,500,000,000
5 1 COMERCIAL 5,500,000,000 5,500,000,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 5,500,000,000 5,500,000,000
C . INVERSION 29,400,940,000 50,651,000,000 80,051,940,000
UNIDAD: 210300
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO 29,400,940,000 50,651,000,000 80,051,940,000
149
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UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2109
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
TOTAL PRESUPUESTO: 35,237,765,660 35,237,765,660
A . FUNCIONAMIENTO 13,887,765,660 13,887,765,660
UNIDAD: 210900
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
13,887,765,660 13,887,765,660
1 GASTOS DE PERSONAL 11,591,776,560 11,591,776,560
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,661,834,440 8,661,834,440
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,147,860,370 6,147,860,370
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 548,211,320 548,211,320
1 0 1 5 OTROS 1,919,328,780 1,919,328,780
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
46,433,970 46,433,970
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 201,803,780 201,803,780
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,728,138,340 2,728,138,340
2 GASTOS GENERALES 1,835,989,100 1,835,989,100
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 55,000,000 55,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,780,989,100 1,780,989,100
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460,000,000 460,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 60,000,000 60,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 60,000,000 60,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 60,000,000 60,000,000
150
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UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 400,000,000 400,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400,000,000 400,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 400,000,000 400,000,000
C . INVERSION 21,350,000,000 21,350,000,000
UNIDAD: 210900
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
21,350,000,000 21,350,000,000
151
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INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2110
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
TOTAL PRESUPUESTO: 38,569,000,000 16,578,000,000 55,147,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 15,569,000,000 7,218,000,000 22,787,000,000
UNIDAD: 211000
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
15,569,000,000 7,218,000,000 22,787,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 6,489,000,000 680,000,000 7,169,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,397,000,000 4,397,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,401,000,000 3,401,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 208,000,000 208,000,000
1 0 1 5 OTROS 778,000,000 778,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
10,000,000 10,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 620,000,000 680,000,000 1,300,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,472,000,000 1,472,000,000
2 GASTOS GENERALES 4,528,000,000 1,602,000,000 6,130,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 292,000,000 292,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,236,000,000 1,602,000,000 5,838,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 596,000,000 3,667,000,000 4,263,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 94,000,000 94,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 94,000,000 94,000,000
152
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INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 94,000,000 94,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
502,000,000 502,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 502,000,000 502,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 373,000,000 373,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 129,000,000 129,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,667,000,000 3,667,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,667,000,000 3,667,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,138,000,000 3,138,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
529,000,000 529,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 3,956,000,000 1,269,000,000 5,225,000,000
5 1 COMERCIAL 1,269,000,000 1,269,000,000
5 1 2 OTROS GASTOS 1,269,000,000 1,269,000,000
5 1 2 1 OTROS GASTOS 1,269,000,000 1,269,000,000
5 2 INDUSTRIAL 3,956,000,000 3,956,000,000
5 2 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 3,956,000,000 3,956,000,000
C . INVERSION 23,000,000,000 9,360,000,000 32,360,000,000
UNIDAD: 211000
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS -IPSE-
23,000,000,000 9,360,000,000 32,360,000,000
153
![Page 154: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/154.jpg)
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2111
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
TOTAL PRESUPUESTO: 643,512,315,847 643,512,315,847
A . FUNCIONAMIENTO 202,505,115,847 202,505,115,847
UNIDAD: 211100
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 202,505,115,847 202,505,115,847
1 GASTOS DE PERSONAL 32,234,147,164 32,234,147,164
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,378,163,987 21,378,163,987
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,393,083,677 12,393,083,677
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 4,360,082,040 4,360,082,040
1 0 1 5 OTROS 3,441,492,785 3,441,492,785
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
800,830,000 800,830,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
382,675,485 382,675,485
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,648,080,000 4,648,080,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,207,903,177 6,207,903,177
2 GASTOS GENERALES 12,764,024,944 12,764,024,944
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 876,680,000 876,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,887,344,944 11,887,344,944
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77,582,412,064 77,582,412,064
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 51,710,068,664 51,710,068,664
3 2 1 ORDEN NACIONAL 51,710,068,664 51,710,068,664
154
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AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,360,468,664 2,360,468,664
3 2 1 17 EXCEDENTES FINANCIEROS -TRANSFERIR A LA NACION
49,349,600,000 49,349,600,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,872,343,400 25,872,343,400
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,299,343,400 3,299,343,400
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,107,343,400 3,107,343,400
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
192,000,000 192,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22,573,000,000 22,573,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
22,573,000,000 22,573,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 79,924,531,675 79,924,531,675
5 1 COMERCIAL 79,924,531,675 79,924,531,675
5 1 2 OTROS GASTOS 79,924,531,675 79,924,531,675
5 1 2 1 OTROS GASTOS 79,924,531,675 79,924,531,675
C . INVERSION 441,007,200,000 441,007,200,000
UNIDAD: 211100
AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH 441,007,200,000 441,007,200,000
155
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AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2112
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM
TOTAL PRESUPUESTO: 47,151,000,000 47,151,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 47,151,000,000 47,151,000,000
UNIDAD: 211200
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - ANM 47,151,000,000 47,151,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 42,942,100,000 42,942,100,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,082,300,000 24,082,300,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,580,500,000 17,580,500,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,465,500,000 1,465,500,000
1 0 1 5 OTROS 4,889,800,000 4,889,800,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
146,500,000 146,500,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,119,300,000 10,119,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
8,740,500,000 8,740,500,000
2 GASTOS GENERALES 4,208,900,000 4,208,900,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 4,208,900,000 4,208,900,000
156
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2201
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 28,918,423,021,586 28,918,423,021,586
A . FUNCIONAMIENTO 26,830,566,347,741 26,830,566,347,741
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL 26,830,566,347,741 26,830,566,347,741
1 GASTOS DE PERSONAL 89,362,854,295 89,362,854,295
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 30,771,004,336 30,771,004,336
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,915,215,596 20,915,215,596
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,598,500,822 3,598,500,822
1 0 1 5 OTROS 6,046,780,779 6,046,780,779
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
210,507,139 210,507,139
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 48,882,614,416 48,882,614,416
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,709,235,543 9,709,235,543
2 GASTOS GENERALES 7,858,478,203 7,858,478,203
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 287,202,982 287,202,982
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,571,275,221 7,571,275,221
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,733,345,015,243 26,733,345,015,243
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
11,419,775,989 11,419,775,989
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
11,419,775,989 11,419,775,989
3 1 1 7 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
2,659,000,000 2,659,000,000
157
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 8 EDUCACION DE NINAS Y NINOS EN SITUACIONES ESPECIALES
1,753,000,000 1,753,000,000
3 1 1 15 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME (LEY 72/83)
4,206,890,655 4,206,890,655
3 1 1 17 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION BASICA
420,000,000 420,000,000
3 1 1 21 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS -CRAC
2,380,885,334 2,380,885,334
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 196,720,273,622 196,720,273,622
3 2 1 ORDEN NACIONAL 147,156,960,694 147,156,960,694
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 43,735,234,008 43,735,234,008
3 2 1 13 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
309,955,359 309,955,359
3 2 1 27 MONITOREO Y VIGILANCIA EDUCACION SUPERIOR PARA DISTRIBUIR
866,554,741 866,554,741
3 2 1 52 RECURSOS PARA COFINANCIACION DE COBERTURAS EN EDUCACION Y SALUD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES PRODUCTORAS, ARTICULO 145 LEY 1530 DE 2012. CONPES 151
102,245,216,586 102,245,216,586
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS
8,691,000,000 8,691,000,000
3 2 2 1 COMISION NACIONAL INTERSECTORIAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR - CONACES
6,576,000,000 6,576,000,000
3 2 2 2 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION - CNA 1,779,000,000 1,779,000,000
3 2 2 3 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92)
336,000,000 336,000,000
3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
40,872,312,928 40,872,312,928
3 2 10 1 COLEGIO BOYACA (DECRETO 3175 DE 2005 ARTICULO 2)
5,156,525,752 5,156,525,752
3 2 10 3 LEY 37 DE 1987 - APORTES CONSERVATORIO DEL TOLIMA.
954,842,883 954,842,883
158
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 10 4 COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA (DECRETO 1052 DE 2006)
2,736,262,770 2,736,262,770
3 2 10 5 COLEGIO MAYOR DEL CAUCA (DECRETO 1052 DE 2006)
4,072,995,346 4,072,995,346
3 2 10 6 BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO (DECRETO 1052 DE 2006)
1,691,801,332 1,691,801,332
3 2 10 7 INSTITUTO TECNOLOGICO DE PUTUMAYO (DECRETO 1052 DE 2006)
1,610,938,852 1,610,938,852
3 2 10 8 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA (DECRETO 1052 DE 2006)
2,088,549,708 2,088,549,708
3 2 10 9 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS (DECRETO 1052 DE 2006)
1,680,884,539 1,680,884,539
3 2 10 10 INSTITUTO TECNICO AGRICOLA -ITA DE BUGA - (DECRETO 1052 DE 2006)
2,251,645,428 2,251,645,428
3 2 10 11 INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO (DECRETO 1052 DE 2006)
7,034,499,962 7,034,499,962
3 2 10 12 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR (DECRETO 1052 DE 2006)
2,723,565,793 2,723,565,793
3 2 10 13 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO - ITSA (DECRETO 1052 DE 2006)
2,952,118,517 2,952,118,517
3 2 10 14 INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA-ISER (DECRETO 1052 DE 2006)
2,834,414,682 2,834,414,682
3 2 10 15 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO - VALLE (DECRETO 1052 DE 2006)
3,083,267,364 3,083,267,364
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 721,933,080 721,933,080
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 721,933,080 721,933,080
3 4 1 10 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.CERLALC. (LEY 65/86)
179,955,000 179,955,000
3 4 1 127 SECRETARIA EJECUTIVA PERMANENTE DEL CONVENIO ANDRES BELLO LEY 122 DE 1985; LEY 20 DE 1973 Y LEY 20 DE 1992. -SECAB.
291,602,527 291,602,527
3 4 1 128 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA ECUACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA -OEI- LEY 28 DE 1960, LEY 30 DE 1989.
159,279,525 159,279,525
159
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 1 129 COMISION FULBRIGHT - CONVENIO DE 1957 91,096,028 91,096,028
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,442,717,633,451 6,442,717,633,451
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 266,329,681,719 266,329,681,719
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 38,000,000 38,000,000
3 5 1 2 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - LEY 1371 DE 2009
188,755,069,641 188,755,069,641
3 5 1 40 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL CAUCA - ART. 38 LEY 1151 DE 2007
19,596,268,089 19,596,268,089
3 5 1 41 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DE CALDAS - LEY 1371 DE 2009
22,344,757,314 22,344,757,314
3 5 1 42 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DE CORDOBA - LEY 1371 DE 2009
30,872,409,590 30,872,409,590
3 5 1 43 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA - LEY 1371 DE 2009
2,148,177,085 2,148,177,085
3 5 1 44 CONCURRENCIA NACION PASIVO PENSIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA - LEY 1371 DE 2009
2,575,000,000 2,575,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,176,387,951,732 6,176,387,951,732
3 5 3 15 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - AMORTIZACION DE LA DEUDA ENTES TERRITORIALES (PARAGRAFO 4 DEL ART. 18 LEY 715 / 2001)
400,000,000,000 400,000,000,000
3 5 3 16 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE AFILIADOS LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
712,298,441,243 712,298,441,243
3 5 3 17 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE DE AFILIADOS DOCENTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
639,051,769,813 639,051,769,813
160
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 19 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - APORTE PATRONAL LEY PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1,188,789,535,596 1,188,789,535,596
3 5 3 20 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - PENSIONES Y JUBILACIONES - APORTES NACION - ARTICULO 81 LEY 812 DE 2003
2,782,502,962,611 2,782,502,962,611
3 5 3 21 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - RENDIMIENTOS INVERSIONES
4,837,248,000 4,837,248,000
3 5 3 27 RECURSOS PARA TRANSFERIR AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, PREVIA REVISION FALTANTE DE CESANTIAS
448,907,994,469 448,907,994,469
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,469,564,293,042 2,469,564,293,042
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000,000 5,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,464,564,293,042 2,464,564,293,042
3 6 3 18 LEY 30 DE 1992, ARTICULO 87 - DISTRIBUCION CESU 39,980,748,156 39,980,748,156
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
78,022,111,532 78,022,111,532
3 6 3 27 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA -TULUA. 1,954,481,246 1,954,481,246
3 6 3 28 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA 19,236,815,700 19,236,815,700
3 6 3 29 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 261,579,179,958 261,579,179,958
3 6 3 30 UNIVERSIDAD DE CALDAS 66,759,294,452 66,759,294,452
3 6 3 31 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 68,698,916,857 68,698,916,857
3 6 3 32 UNIVERSIDAD DE CORDOBA 68,670,990,627 68,670,990,627
3 6 3 33 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 15,266,525,692 15,266,525,692
3 6 3 34 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA 24,066,393,529 24,066,393,529
3 6 3 35 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 23,501,193,686 23,501,193,686
161
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 3 36 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS 25,762,526,194 25,762,526,194
3 6 3 37 UNIVERSIDAD DE NARINO 54,038,303,281 54,038,303,281
3 6 3 38 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 35,584,794,679 35,584,794,679
3 6 3 39 UNIVERSIDAD DE SUCRE 19,034,540,418 19,034,540,418
3 6 3 40 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 99,312,854,228 99,312,854,228
3 6 3 41 UNIVERSIDAD DEL CAUCA 86,943,554,252 86,943,554,252
3 6 3 42 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 46,296,723,005 46,296,723,005
3 6 3 43 UNIVERSIDAD DEL PACIFICO 14,505,377,200 14,505,377,200
3 6 3 44 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 48,490,098,915 48,490,098,915
3 6 3 45 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 41,459,607,625 41,459,607,625
3 6 3 46 UNIVERSIDAD DEL VALLE 195,039,285,581 195,039,285,581
3 6 3 47 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
17,120,650,638 17,120,650,638
3 6 3 48 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - CUCUTA
33,146,049,205 33,146,049,205
3 6 3 49 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER - OCANA
16,031,310,158 16,031,310,158
3 6 3 50 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 103,721,243,727 103,721,243,727
3 6 3 51 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 14,992,882,319 14,992,882,319
3 6 3 52 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 550,682,719,484 550,682,719,484
3 6 3 53 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 54,908,150,739 54,908,150,739
3 6 3 54 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
104,925,224,157 104,925,224,157
3 6 3 55 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR 26,747,657,171 26,747,657,171
3 6 3 56 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO -DIEGO LUIS CORDOBA
39,569,437,160 39,569,437,160
162
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 3 57 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA 45,508,646,501 45,508,646,501
3 6 3 58 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 80,269,458,290 80,269,458,290
3 6 3 64 UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
39,907,324,235 39,907,324,235
3 6 3 116 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR - ICFES
20,412,445 20,412,445
3 6 3 160 APOYO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO - TRANSFERENCIA AL ICETEX
954,810,000 954,810,000
3 6 3 164 TRANSFERENCIA FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR FODESEP - ARTICULO 91 LEY 30 DE 1992
1,854,000,000 1,854,000,000
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 17,612,201,106,059 17,612,201,106,059
3 7 1 PARTICIPACION PARA EDUCACION 17,612,201,106,059 17,612,201,106,059
3 7 1 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - EDUCACION, ARTICULO 4 LEY 715 DE 2001.
17,612,201,106,059 17,612,201,106,059
C . INVERSION 2,087,856,673,845 2,087,856,673,845
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL 2,087,856,673,845 2,087,856,673,845
163
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INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2209
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
TOTAL PRESUPUESTO: 5,515,868,042 770,000,000 6,285,868,042
A . FUNCIONAMIENTO 4,623,752,042 20,000,000 4,643,752,042
UNIDAD: 220900
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 4,623,752,042 20,000,000 4,643,752,042
1 GASTOS DE PERSONAL 3,417,551,644 3,417,551,644
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,696,471,408 2,696,471,408
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,919,971,464 1,919,971,464
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 210,362,088 210,362,088
1 0 1 5 OTROS 555,137,856 555,137,856
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
11,000,000 11,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,000,000 12,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
709,080,236 709,080,236
2 GASTOS GENERALES 1,196,700,398 20,000,000 1,216,700,398
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 33,000,000 33,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,163,700,398 20,000,000 1,183,700,398
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,500,000 9,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,500,000 6,500,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,500,000 6,500,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,500,000 6,500,000
164
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INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
3,000,000 3,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 3,000,000 3,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 3,000,000 3,000,000
C . INVERSION 892,116,000 750,000,000 1,642,116,000
UNIDAD: 220900
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR) 892,116,000 750,000,000 1,642,116,000
165
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INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2210
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
TOTAL PRESUPUESTO: 4,790,673,814 800,270,000 5,590,943,814
A . FUNCIONAMIENTO 3,930,273,814 171,113,146 4,101,386,960
UNIDAD: 221000
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 3,930,273,814 171,113,146 4,101,386,960
1 GASTOS DE PERSONAL 3,516,953,026 50,000,000 3,566,953,026
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,659,784,040 2,659,784,040
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,930,499,244 1,930,499,244
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 187,945,171 187,945,171
1 0 1 5 OTROS 502,104,762 502,104,762
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
39,234,863 39,234,863
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35,070,084 50,000,000 85,070,084
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
822,098,902 822,098,902
2 GASTOS GENERALES 378,034,972 121,113,146 499,148,118
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 26,000,000 26,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 352,034,972 121,113,146 473,148,118
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,285,816 35,285,816
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,285,816 10,285,816
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,285,816 10,285,816
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,285,816 10,285,816
166
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INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 25,000,000 25,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25,000,000 25,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 25,000,000 25,000,000
C . INVERSION 860,400,000 629,156,854 1,489,556,854
UNIDAD: 221000
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI) 860,400,000 629,156,854 1,489,556,854
167
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ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2234
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
TOTAL PRESUPUESTO: 10,976,749 8,683,498 19,660,247
A . FUNCIONAMIENTO 10,346,749 5,809,197 16,155,946
UNIDAD: 223400
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
10,346,749 5,809,197 16,155,946
1 GASTOS DE PERSONAL 10,297,855 3,481,807 13,779,662
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,440,304 883,973 8,324,277
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,143,535 328,248 6,471,783
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 190,272 113,511 303,783
1 0 1 5 OTROS 1,057,321 442,213 1,499,534
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
49,176 49,176
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,230,102 1,472,851 2,702,953
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,627,450 1,124,983 2,752,433
2 GASTOS GENERALES 1,910,848 1,910,848
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,450 15,450
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,895,398 1,895,398
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,894 416,542 465,436
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 24,094 24,094
3 2 1 ORDEN NACIONAL 24,094 24,094
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 24,094 24,094
168
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ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
24,801 313,542 338,342
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
24,801 313,542 338,342
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 24,801 313,542 338,342
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 103,000 103,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 103,000 103,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 103,000 103,000
C . INVERSION 630,000 2,874,301 3,504,301
UNIDAD: 223400
ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
630,000 2,874,301 3,504,301
169
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2238
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,944,905,021 1,979,530,458 4,924,435,479
A . FUNCIONAMIENTO 2,341,905,021 472,809,996 2,814,715,017
UNIDAD: 223800
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
2,341,905,021 472,809,996 2,814,715,017
1 GASTOS DE PERSONAL 2,175,161,826 191,171,000 2,366,332,826
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,636,942,111 1,636,942,111
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 343,870,296 343,870,296
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 47,014,191 47,014,191
1 0 1 5 OTROS 135,296,542 135,296,542
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,104,000,000 1,104,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
6,761,082 6,761,082
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 397,632,493 191,171,000 588,803,493
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
140,587,222 140,587,222
2 GASTOS GENERALES 156,743,195 226,138,996 382,882,191
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 156,743,195 226,138,996 382,882,191
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 55,500,000 65,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000 10,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,000,000 10,000,000
170
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,000,000 10,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
48,000,000 48,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
48,000,000 48,000,000
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 48,000,000 48,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,500,000 7,500,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,500,000 7,500,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,500,000 7,500,000
C . INVERSION 603,000,000 1,506,720,462 2,109,720,462
UNIDAD: 223800
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
603,000,000 1,506,720,462 2,109,720,462
171
![Page 172: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/172.jpg)
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2239
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
TOTAL PRESUPUESTO: 2,539,360,068 2,984,661,374 5,524,021,442
A . FUNCIONAMIENTO 2,539,360,068 1,136,922,065 3,676,282,133
UNIDAD: 223900
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
2,539,360,068 1,136,922,065 3,676,282,133
1 GASTOS DE PERSONAL 2,534,902,213 670,523,688 3,205,425,901
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,864,027,705 121,922,599 1,985,950,304
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,397,361,521 1,397,361,521
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 190,285,574 190,285,574
1 0 1 5 OTROS 237,719,663 121,922,599 359,642,262
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
38,660,947 38,660,947
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 306,442,515 312,980,360 619,422,875
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
364,431,993 235,620,729 600,052,722
2 GASTOS GENERALES 452,795,647 452,795,647
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,000,000 3,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 449,795,647 449,795,647
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,457,855 13,602,730 18,060,585
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,457,855 4,457,855
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,457,855 4,457,855
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,457,855 4,457,855
172
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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,801,365 6,801,365
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,801,365 6,801,365
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 6,801,365 6,801,365
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,801,365 6,801,365
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,801,365 6,801,365
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,801,365 6,801,365
C . INVERSION 1,847,739,309 1,847,739,309
UNIDAD: 223900
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
1,847,739,309 1,847,739,309
173
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INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2241
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 5,988,600,000 4,424,200,000 10,412,800,000
A . FUNCIONAMIENTO 5,757,300,000 4,224,200,000 9,981,500,000
UNIDAD: 224100
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
5,757,300,000 4,224,200,000 9,981,500,000
1 GASTOS DE PERSONAL 5,746,300,000 2,177,600,000 7,923,900,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,770,800,000 1,147,600,000 4,918,400,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,808,600,000 2,808,600,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 211,700,000 211,700,000
1 0 1 5 OTROS 678,900,000 678,900,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,147,600,000 1,147,600,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
71,600,000 71,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 699,500,000 1,030,000,000 1,729,500,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,276,000,000 1,276,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,902,900,000 1,902,900,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 12,300,000 12,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,890,600,000 1,890,600,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,000,000 110,300,000 121,300,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,000,000 11,000,000
174
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INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,000,000 11,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,000,000 11,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
103,300,000 103,300,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
103,300,000 103,300,000
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 103,300,000 103,300,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,000,000 7,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,000,000 7,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,000,000 7,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 33,400,000 33,400,000
5 1 COMERCIAL 33,400,000 33,400,000
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 33,400,000 33,400,000
C . INVERSION 231,300,000 200,000,000 431,300,000
UNIDAD: 224100
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
231,300,000 200,000,000 431,300,000
175
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INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2242
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI
TOTAL PRESUPUESTO: 4,108,590,000 2,287,000,000 6,395,590,000
A . FUNCIONAMIENTO 3,208,590,000 1,759,000,000 4,967,590,000
UNIDAD: 224200
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
3,208,590,000 1,759,000,000 4,967,590,000
1 GASTOS DE PERSONAL 2,891,200,000 975,400,000 3,866,600,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,296,600,000 2,296,600,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,641,800,000 1,641,800,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 56,700,000 56,700,000
1 0 1 5 OTROS 562,800,000 562,800,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
35,300,000 35,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,000,000 975,400,000 979,400,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
590,600,000 590,600,000
2 GASTOS GENERALES 308,390,000 706,600,000 1,014,990,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 308,390,000 706,600,000 1,014,990,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,000,000 77,000,000 86,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,000,000 9,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,000,000 9,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,000,000 9,000,000
176
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INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO "SIMON RODRIGUEZ" DE CALI
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
77,000,000 77,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
77,000,000 77,000,000
3 5 3 9 BIENESTAR UNIVERSITARIO (LEY 30 DE 1992) 77,000,000 77,000,000
C . INVERSION 900,000,000 528,000,000 1,428,000,000
UNIDAD: 224200
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI
900,000,000 528,000,000 1,428,000,000
177
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2301
MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO: 76,129,640,838 76,129,640,838
A . FUNCIONAMIENTO 72,129,640,838 72,129,640,838
UNIDAD: 230101
GESTION GENERAL 60,159,360,244 60,159,360,244
1 GASTOS DE PERSONAL 45,098,082,188 45,098,082,188
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 31,679,952,707 31,679,952,707
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,722,308,503 20,722,308,503
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,901,813,504 3,901,813,504
1 0 1 5 OTROS 6,803,145,378 6,803,145,378
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
252,685,322 252,685,322
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,079,550,345 4,079,550,345
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,338,579,136 9,338,579,136
2 GASTOS GENERALES 3,599,684,811 3,599,684,811
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,599,684,811 3,599,684,811
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,461,593,245 11,461,593,245
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 303,953,000 303,953,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 303,953,000 303,953,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 303,953,000 303,953,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,421,580,399 7,421,580,399
178
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 91,621,879 91,621,879
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 91,621,879 91,621,879
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
7,329,958,520 7,329,958,520
3 5 3 7 AUXILIOS FUNERARIOS 91,739,000 91,739,000
3 5 3 33 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996
7,238,219,520 7,238,219,520
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,736,059,846 3,736,059,846
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 979,074,010 979,074,010
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 694,084,247 694,084,247
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
284,989,763 284,989,763
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,756,985,836 2,756,985,836
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
2,756,985,836 2,756,985,836
UNIDAD: 230103
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
11,970,280,594 11,970,280,594
1 GASTOS DE PERSONAL 10,270,280,594 10,270,280,594
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,570,278,892 7,570,278,892
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,413,301,891 4,413,301,891
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,417,327,180 1,417,327,180
1 0 1 5 OTROS 1,397,149,821 1,397,149,821
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
272,500,000 272,500,000
179
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
70,000,000 70,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 450,491,571 450,491,571
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,249,510,131 2,249,510,131
2 GASTOS GENERALES 1,665,000,000 1,665,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,625,000,000 1,625,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35,000,000 35,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 35,000,000 35,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 35,000,000 35,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 35,000,000 35,000,000
C . INVERSION 4,000,000,000 4,000,000,000
UNIDAD: 230103
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
4,000,000,000 4,000,000,000
180
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FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2306
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO: 1,096,666,871,143 1,096,666,871,143
A . FUNCIONAMIENTO 111,891,295,122 111,891,295,122
UNIDAD: 230600
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
111,891,295,122 111,891,295,122
1 GASTOS DE PERSONAL 344,900,000 344,900,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 344,900,000 344,900,000
2 GASTOS GENERALES 14,891,402,532 14,891,402,532
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 266,108,231 266,108,231
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,625,294,301 14,625,294,301
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96,654,992,590 96,654,992,590
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,891,610,527 6,891,610,527
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,891,610,527 6,891,610,527
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,676,970,000 2,676,970,000
3 2 1 35 TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DECRETOS 1130 Y 1620 DE 1999 Y 2003. LEYES 1341 Y 1369 DE 2009
4,214,640,527 4,214,640,527
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 979,744,610 979,744,610
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 979,744,610 979,744,610
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 979,744,610 979,744,610
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 88,783,637,453 88,783,637,453
181
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FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 39,790,750 39,790,750
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
39,790,750 39,790,750
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
88,743,846,703 88,743,846,703
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
11,676,411,884 11,676,411,884
3 6 3 76 TRANSFERIR AL OPERADOR OFICIAL DE LOS SERVICIOS DE FRANQUICIA POSTAL Y TELEGRAFICA
55,927,259,988 55,927,259,988
3 6 3 146 TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 6o. DEL DECRETO 4169 DE 2011
21,140,174,831 21,140,174,831
C . INVERSION 984,775,576,021 984,775,576,021
UNIDAD: 230600
FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
984,775,576,021 984,775,576,021
182
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AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2309
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
TOTAL PRESUPUESTO: 21,140,174,831 21,140,174,831
A . FUNCIONAMIENTO 13,432,663,615 13,432,663,615
UNIDAD: 230900
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 13,432,663,615 13,432,663,615
1 GASTOS DE PERSONAL 8,428,409,230 8,428,409,230
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,297,287,967 6,297,287,967
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,419,197,316 4,419,197,316
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 671,963,376 671,963,376
1 0 1 5 OTROS 1,163,897,275 1,163,897,275
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
42,230,000 42,230,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136,500,000 136,500,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,994,621,263 1,994,621,263
2 GASTOS GENERALES 3,600,254,385 3,600,254,385
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 103,771,085 103,771,085
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,496,483,300 3,496,483,300
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,404,000,000 1,404,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,000,000 4,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,000,000 4,000,000
3 5 3 33 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 DE 1996
4,000,000 4,000,000
183
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AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,400,000,000 1,400,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,400,000,000 1,400,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,400,000,000 1,400,000,000
C . INVERSION 7,707,511,216 7,707,511,216
UNIDAD: 230900
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE 7,707,511,216 7,707,511,216
184
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AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2310
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
TOTAL PRESUPUESTO: 246,662,000,000 246,662,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 64,981,000,000 64,981,000,000
UNIDAD: 231000
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 64,981,000,000 64,981,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 9,861,000,000 9,861,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,393,000,000 7,393,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,062,000,000 4,062,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,656,000,000 1,656,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,338,000,000 1,338,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
267,000,000 267,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
70,000,000 70,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 709,000,000 709,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,759,000,000 1,759,000,000
2 GASTOS GENERALES 3,581,000,000 3,581,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 40,000,000 40,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,541,000,000 3,541,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51,539,000,000 51,539,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,900,000,000 2,900,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,900,000,000 2,900,000,000
185
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AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 400,000,000 400,000,000
3 2 1 55 COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC. ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012
2,500,000,000 2,500,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
47,639,000,000 47,639,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 47,639,000,000 47,639,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 47,639,000,000 47,639,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,000,000,000 1,000,000,000
C . INVERSION 181,681,000,000 181,681,000,000
UNIDAD: 231000
AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION ANTV 181,681,000,000 181,681,000,000
186
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TOTAL PRESUPUESTO: 457,468,248,220 457,468,248,220
A . FUNCIONAMIENTO 109,067,248,220 109,067,248,220
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL 77,687,301,721 77,687,301,721
1 GASTOS DE PERSONAL 38,539,000,000 38,539,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 28,984,000,000 28,984,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 20,324,000,000 20,324,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,472,000,000 2,472,000,000
1 0 1 5 OTROS 5,645,000,000 5,645,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
543,000,000 543,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 437,000,000 437,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
9,118,000,000 9,118,000,000
2 GASTOS GENERALES 23,463,301,721 23,463,301,721
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,771,188,000 1,771,188,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,692,113,721 21,692,113,721
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,685,000,000 15,685,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,991,000,000 9,991,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,153,000,000 3,153,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 330,000,000 330,000,000
187
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 11 CONVENIO POLICIA NACIONAL - DIVISION CARRETERAS
2,823,000,000 2,823,000,000
3 2 2 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO FINANCIERAS
6,838,000,000 6,838,000,000
3 2 2 6 RECURSOS PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA. ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994
6,838,000,000 6,838,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
655,000,000 655,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 655,000,000 655,000,000
3 5 1 3 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ JUBILADOS 500,000,000 500,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 155,000,000 155,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,039,000,000 5,039,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,039,000,000 5,039,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,000,000,000 4,000,000,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
1,039,000,000 1,039,000,000
UNIDAD: 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 31,379,946,499 31,379,946,499
1 GASTOS DE PERSONAL 19,315,262,666 19,315,262,666
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,835,674,802 6,835,674,802
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,219,396,873 4,219,396,873
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 991,022,711 991,022,711
1 0 1 5 OTROS 1,092,745,218 1,092,745,218
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
367,710,000 367,710,000
188
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MINISTERIO DE TRANSPORTE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
164,800,000 164,800,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,662,364,832 10,662,364,832
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,817,223,032 1,817,223,032
2 GASTOS GENERALES 11,118,516,158 11,118,516,158
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 5,150,000 5,150,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 11,113,366,158 11,113,366,158
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 946,167,675 946,167,675
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 46,973,093 46,973,093
3 2 1 ORDEN NACIONAL 46,973,093 46,973,093
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 46,973,093 46,973,093
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 899,194,582 899,194,582
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 899,194,582 899,194,582
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 899,194,582 899,194,582
C . INVERSION 348,401,000,000 348,401,000,000
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL 347,801,000,000 347,801,000,000
UNIDAD: 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 600,000,000 600,000,000
189
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL PRESUPUESTO: 3,095,051,226,246 526,463,420,900 3,621,514,647,146
A . FUNCIONAMIENTO 136,641,173,575 34,548,598,459 171,189,772,034
UNIDAD: 240200
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 136,641,173,575 34,548,598,459 171,189,772,034
1 GASTOS DE PERSONAL 52,498,346,355 6,392,601,752 58,890,948,107
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 38,030,328,859 38,030,328,859
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 28,285,727,345 28,285,727,345
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,204,824,011 2,204,824,011
1 0 1 5 OTROS 6,972,865,920 6,972,865,920
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
566,911,583 566,911,583
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,272,098,248 6,392,601,752 7,664,700,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,195,919,248 13,195,919,248
2 GASTOS GENERALES 75,036,526,756 9,462,500,000 84,499,026,756
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 53,344,627,000 53,344,627,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,691,899,756 9,462,500,000 31,154,399,756
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,106,300,464 18,693,496,707 27,799,797,171
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,411,000,000 5,411,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,411,000,000 5,411,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,411,000,000 5,411,000,000
190
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,695,300,464 18,693,496,707 22,388,797,171
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,613,500,000 9,613,500,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,613,500,000 9,613,500,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,695,300,464 9,079,996,707 12,775,297,171
3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,695,300,464 9,079,996,707 12,775,297,171
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 6,970,010,091 6,970,010,091
UNIDAD: 240200
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 6,970,010,091 6,970,010,091
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 6,970,010,091 6,970,010,091
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 6,970,010,091 6,970,010,091
7 1 1 NACION 6,970,010,091 6,970,010,091
C . INVERSION 2,951,440,042,580 491,914,822,441 3,443,354,865,021
UNIDAD: 240200
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 2,951,440,042,580 491,914,822,441 3,443,354,865,021
191
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2412
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 324,521,000,000 759,645,414,186 1,084,166,414,186
A . FUNCIONAMIENTO 318,962,450,913 318,962,450,913
UNIDAD: 241200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
318,962,450,913 318,962,450,913
1 GASTOS DE PERSONAL 241,757,305,498 241,757,305,498
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 175,113,931,987 175,113,931,987
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 92,472,785,873 92,472,785,873
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,697,278,623 1,697,278,623
1 0 1 5 OTROS 59,895,298,132 59,895,298,132
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
6,947,777,332 6,947,777,332
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
14,100,792,027 14,100,792,027
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,194,230,000 4,194,230,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
62,449,143,511 62,449,143,511
2 GASTOS GENERALES 42,529,091,268 42,529,091,268
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 234,054,240 234,054,240
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 42,295,037,028 42,295,037,028
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23,320,190,938 23,320,190,938
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 900,000,000 900,000,000
192
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 900,000,000 900,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 900,000,000 900,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 920,190,938 920,190,938
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 920,190,938 920,190,938
3 4 1 26 COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION CIVIL- CLAC. - LEY 622/2000
20,190,938 20,190,938
3 4 1 78 ORGANIZACION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL -OACI - LEY 12 DE 1947
900,000,000 900,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 21,500,000,000 21,500,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,500,000,000 6,500,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15,000,000,000 15,000,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
15,000,000,000 15,000,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION 11,355,863,209 11,355,863,209
5 1 COMERCIAL 11,355,863,209 11,355,863,209
5 1 1 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 1,855,863,209 1,855,863,209
5 1 2 OTROS GASTOS 9,500,000,000 9,500,000,000
5 1 2 1 OTROS GASTOS 9,500,000,000 9,500,000,000
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,089,552,450 1,089,552,450
UNIDAD: 241200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
1,089,552,450 1,089,552,450
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 1,089,552,450 1,089,552,450
193
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 943,336,200 943,336,200
7 1 4 PROVEEDORES 943,336,200 943,336,200
7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA
146,216,250 146,216,250
7 2 4 PROVEEDORES 146,216,250 146,216,250
C . INVERSION 324,521,000,000 439,593,410,823 764,114,410,823
UNIDAD: 241200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
324,521,000,000 439,593,410,823 764,114,410,823
194
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2413
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,481,542,441,979 217,934,945,064 2,699,477,387,043
A . FUNCIONAMIENTO 27,981,131,410 94,870,143,974 122,851,275,384
UNIDAD: 241300
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 27,981,131,410 94,870,143,974 122,851,275,384
1 GASTOS DE PERSONAL 65,579,916,367 65,579,916,367
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 50,528,371,888 50,528,371,888
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 19,414,494,257 19,414,494,257
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 3,961,048,602 3,961,048,602
1 0 1 5 OTROS 4,246,651,874 4,246,651,874
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
22,710,397,155 22,710,397,155
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
195,780,000 195,780,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,893,811,123 6,893,811,123
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
8,157,733,356 8,157,733,356
2 GASTOS GENERALES 14,946,779,943 14,946,779,943
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,437,000 18,437,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,928,342,943 14,928,342,943
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,981,131,410 14,343,447,664 42,324,579,074
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008
195
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AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,551,939,911 543,606,097 4,095,546,008
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,429,191,499 13,799,841,567 38,229,033,066
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,429,191,499 24,429,191,499
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,429,191,499 24,429,191,499
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
13,799,841,567 13,799,841,567
3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
13,799,841,567 13,799,841,567
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 739,220,310,569 739,220,310,569
UNIDAD: 241300
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 739,220,310,569 739,220,310,569
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 739,220,310,569 739,220,310,569
7 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 739,220,310,569 739,220,310,569
7 1 1 NACION 739,220,310,569 739,220,310,569
C . INVERSION 1,714,341,000,000 123,064,801,090 1,837,405,801,090
UNIDAD: 241300
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 1,714,341,000,000 123,064,801,090 1,837,405,801,090
196
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2501
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
TOTAL PRESUPUESTO: 532,339,348,430 532,339,348,430
A . FUNCIONAMIENTO 518,296,348,430 518,296,348,430
UNIDAD: 250101
GESTION GENERAL 516,096,348,430 516,096,348,430
1 GASTOS DE PERSONAL 445,878,344,595 445,878,344,595
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 348,742,890,395 348,742,890,395
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 172,304,647,647 172,304,647,647
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 796,067,640 796,067,640
1 0 1 5 OTROS 174,433,670,787 174,433,670,787
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,208,504,321 1,208,504,321
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 482,000,000 482,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
96,653,454,200 96,653,454,200
2 GASTOS GENERALES 39,842,059,455 39,842,059,455
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 570,000,000 570,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 39,272,059,455 39,272,059,455
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,375,944,380 30,375,944,380
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 670,000,000 670,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 670,000,000 670,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 670,000,000 670,000,000
197
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,720,000,000 5,720,000,000
3 5 2 CESANTIAS 2,120,000,000 2,120,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 1,060,000,000 1,060,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 1,060,000,000 1,060,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
3,600,000,000 3,600,000,000
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 600,000,000 600,000,000
3 5 3 50 SEGURO DE VIDA COLECTIVO (ART. 176 DECRETO 262 DE 2000)
3,000,000,000 3,000,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,985,944,380 23,985,944,380
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,335,944,380 17,335,944,380
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,335,944,380 17,335,944,380
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6,650,000,000 6,650,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,650,000,000 6,650,000,000
UNIDAD: 250105
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2,200,000,000 2,200,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 430,000,000 430,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 430,000,000 430,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,755,000,000 1,755,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,755,000,000 1,755,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000
198
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PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000
C . INVERSION 14,043,000,000 14,043,000,000
UNIDAD: 250101
GESTION GENERAL 11,943,000,000 11,943,000,000
UNIDAD: 250105
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO 2,100,000,000 2,100,000,000
199
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2502
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TOTAL PRESUPUESTO: 385,578,602,150 385,578,602,150
A . FUNCIONAMIENTO 368,189,602,150 368,189,602,150
UNIDAD: 250200
DEFENSORIA DEL PUEBLO 368,189,602,150 368,189,602,150
1 GASTOS DE PERSONAL 156,821,517,197 156,821,517,197
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 114,910,985,208 114,910,985,208
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 88,653,790,644 88,653,790,644
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,558,417,392 1,558,417,392
1 0 1 5 OTROS 23,965,949,467 23,965,949,467
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
732,827,705 732,827,705
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,844,860,000 2,844,860,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
39,065,671,989 39,065,671,989
2 GASTOS GENERALES 20,141,618,200 20,141,618,200
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 276,960,000 276,960,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 19,864,658,200 19,864,658,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 191,226,466,753 191,226,466,753
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 466,610,365 466,610,365
3 2 1 ORDEN NACIONAL 466,610,365 466,610,365
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 466,610,365 466,610,365
200
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DEFENSORIA DEL PUEBLO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
596,370,000 596,370,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
596,370,000 596,370,000
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 596,370,000 596,370,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 190,163,486,388 190,163,486,388
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 320,385,425 320,385,425
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 320,385,425 320,385,425
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
189,843,100,963 189,843,100,963
3 6 3 4 COMISION DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS LEY 589 DE 2000
430,540,000 430,540,000
3 6 3 7 DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992) 189,102,560,963 189,102,560,963
3 6 3 11 FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998.
10,000,000 10,000,000
3 6 3 66 FONDO ESPECIAL. COMISION NACIONAL DE BÚSQUEDA (ART. 18 LEY 971 DE 2005)
300,000,000 300,000,000
C . INVERSION 17,389,000,000 17,389,000,000
UNIDAD: 250200
DEFENSORIA DEL PUEBLO 17,389,000,000 17,389,000,000
201
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FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2602
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000
UNIDAD: 260200
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
29,174,000,000 37,213,000,000 66,387,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 5,675,000,000 426,000,000 6,101,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,638,000,000 47,000,000 4,685,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,079,000,000 3,079,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,000,000 205,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,354,000,000 1,354,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
47,000,000 47,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 379,000,000 379,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,037,000,000 1,037,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,457,000,000 547,000,000 2,004,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 42,000,000 42,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,457,000,000 505,000,000 1,962,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22,042,000,000 8,149,000,000 30,191,000,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,557,000,000 20,557,000,000
3 5 2 CESANTIAS 20,557,000,000 20,557,000,000
202
![Page 203: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/203.jpg)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,601,000,000 4,601,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 15,956,000,000 15,956,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,485,000,000 8,149,000,000 9,634,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,485,000,000 1,485,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,485,000,000 1,485,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8,149,000,000 8,149,000,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 8,149,000,000 8,149,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,091,000,000 28,091,000,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 28,091,000,000 28,091,000,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
28,091,000,000 28,091,000,000
4 2 1 11 PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93) 28,091,000,000 28,091,000,000
203
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RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2701
RAMA JUDICIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 2,998,023,981,475 2,998,023,981,475
A . FUNCIONAMIENTO 2,698,023,980,629 2,698,023,980,629
UNIDAD: 270102
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 178,678,005,454 178,678,005,454
1 GASTOS DE PERSONAL 130,297,790,686 130,297,790,686
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 103,222,238,384 103,222,238,384
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 50,111,245,415 50,111,245,415
1 0 1 5 OTROS 51,364,618,321 51,364,618,321
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,746,374,648 1,746,374,648
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 344,843,370 344,843,370
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
26,730,708,932 26,730,708,932
2 GASTOS GENERALES 28,269,513,166 28,269,513,166
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 527,940,984 527,940,984
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 27,741,572,182 27,741,572,182
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,110,701,602 20,110,701,602
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,558,858,857 3,558,858,857
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,558,858,857 3,558,858,857
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,558,858,857 3,558,858,857
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
521,651,403 521,651,403
204
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RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 2 CESANTIAS 43,523,426 43,523,426
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 43,523,426 43,523,426
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
478,127,977 478,127,977
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 478,127,977 478,127,977
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 16,030,191,342 16,030,191,342
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 16,030,191,342 16,030,191,342
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 16,030,191,342 16,030,191,342
UNIDAD: 270103
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 58,602,455,191 58,602,455,191
1 GASTOS DE PERSONAL 53,074,543,003 53,074,543,003
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,657,165,098 40,657,165,098
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14,177,992,954 14,177,992,954
1 0 1 5 OTROS 26,239,686,950 26,239,686,950
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
239,485,194 239,485,194
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
12,417,377,905 12,417,377,905
2 GASTOS GENERALES 5,248,145,623 5,248,145,623
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,248,145,623 5,248,145,623
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 279,766,565 279,766,565
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
279,766,565 279,766,565
3 5 2 CESANTIAS 216,705,467 216,705,467
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 216,705,467 216,705,467
205
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RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
63,061,098 63,061,098
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 63,061,098 63,061,098
UNIDAD: 270104
CONSEJO DE ESTADO 60,216,518,680 60,216,518,680
1 GASTOS DE PERSONAL 56,021,825,623 56,021,825,623
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 44,751,601,410 44,751,601,410
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 16,787,294,207 16,787,294,207
1 0 1 5 OTROS 27,693,855,809 27,693,855,809
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
270,451,394 270,451,394
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
11,270,224,213 11,270,224,213
2 GASTOS GENERALES 3,952,810,877 3,952,810,877
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,952,810,877 3,952,810,877
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 241,882,180 241,882,180
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 10,310,764 10,310,764
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 10,310,764 10,310,764
3 4 1 137 ASOCIACION IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA Y LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE ALTAS JURISDICCIONES ADMINISTRATIVAS. LEY 1331 DE 2009
10,310,764 10,310,764
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
231,571,416 231,571,416
3 5 2 CESANTIAS 152,044,029 152,044,029
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 152,044,029 152,044,029
206
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RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
79,527,387 79,527,387
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 79,527,387 79,527,387
UNIDAD: 270105
CORTE CONSTITUCIONAL 23,865,436,616 23,865,436,616
1 GASTOS DE PERSONAL 21,294,323,870 21,294,323,870
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 17,053,264,164 17,053,264,164
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,183,964,018 6,183,964,018
1 0 1 5 OTROS 10,770,008,714 10,770,008,714
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
99,291,432 99,291,432
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,241,059,706 4,241,059,706
2 GASTOS GENERALES 2,534,722,965 2,534,722,965
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,534,722,965 2,534,722,965
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,389,781 36,389,781
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
36,389,781 36,389,781
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
36,389,781 36,389,781
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 36,389,781 36,389,781
UNIDAD: 270108
TRIBUNALES Y JUZGADOS 2,376,661,564,689 2,376,661,564,689
1 GASTOS DE PERSONAL 2,166,284,880,308 2,166,284,880,308
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,787,219,869,299 1,787,219,869,299
207
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RAMA JUDICIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 696,729,637,612 696,729,637,612
1 0 1 5 OTROS 1,086,260,768,842 1,086,260,768,842
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,229,462,845 4,229,462,845
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 130,410,000 130,410,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
378,934,601,009 378,934,601,009
2 GASTOS GENERALES 185,273,919,599 185,273,919,599
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,856,015,740 2,856,015,740
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 182,417,903,859 182,417,903,859
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,102,764,782 25,102,764,782
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
25,102,764,782 25,102,764,782
3 5 2 CESANTIAS 20,145,801,897 20,145,801,897
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 4,685,146,201 4,685,146,201
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 15,460,655,696 15,460,655,696
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,956,962,885 4,956,962,885
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 4,956,962,885 4,956,962,885
C . INVERSION 300,000,000,846 300,000,000,846
UNIDAD: 270102
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 300,000,000,846 300,000,000,846
208
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REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2801
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 751,378,478,936 751,378,478,936
A . FUNCIONAMIENTO 711,378,478,936 711,378,478,936
UNIDAD: 280101
GESTION GENERAL 695,339,390,936 695,339,390,936
1 GASTOS DE PERSONAL 456,759,430,936 456,759,430,936
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 166,082,906,430 166,082,906,430
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 101,406,507,600 101,406,507,600
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 5,515,580,244 5,515,580,244
1 0 1 5 OTROS 54,278,727,732 54,278,727,732
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,882,090,854 4,882,090,854
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 255,387,802,082 255,387,802,082
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
35,288,722,424 35,288,722,424
2 GASTOS GENERALES 181,163,930,000 181,163,930,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 181,163,930,000 181,163,930,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,416,030,000 57,416,030,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
39,650,880,000 39,650,880,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
39,650,880,000 39,650,880,000
3 1 1 9 FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS ELECTORALES (LEY 130/94, ART.3 ACTO LEGISLATIVO 001/03)
39,650,880,000 39,650,880,000
209
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REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 856,960,000 856,960,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 856,960,000 856,960,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 856,960,000 856,960,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
15,082,000,000 15,082,000,000
3 5 2 CESANTIAS 15,082,000,000 15,082,000,000
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 10,560,000,000 10,560,000,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,522,000,000 4,522,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,826,190,000 1,826,190,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,826,190,000 1,826,190,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,826,190,000 1,826,190,000
UNIDAD: 280102
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 16,039,088,000 16,039,088,000
1 GASTOS DE PERSONAL 7,820,607,863 7,820,607,863
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 7,820,607,863 7,820,607,863
2 GASTOS GENERALES 8,218,480,137 8,218,480,137
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 8,218,480,137 8,218,480,137
C . INVERSION 40,000,000,000 40,000,000,000
UNIDAD: 280101
GESTION GENERAL 40,000,000,000 40,000,000,000
210
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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2802
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
TOTAL PRESUPUESTO: 73,399,731,098 73,399,731,098
A . FUNCIONAMIENTO 29,275,955,839 29,275,955,839
UNIDAD: 280200
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 29,275,955,839 29,275,955,839
2 GASTOS GENERALES 28,886,345,839 28,886,345,839
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 637,570,000 637,570,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,248,775,839 28,248,775,839
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389,610,000 389,610,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 89,610,000 89,610,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 89,610,000 89,610,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 89,610,000 89,610,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 300,000,000 300,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300,000,000 300,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 300,000,000 300,000,000
C . INVERSION 44,123,775,259 44,123,775,259
UNIDAD: 280200
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA 44,123,775,259 44,123,775,259
211
![Page 212: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/212.jpg)
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2803
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500
A . FUNCIONAMIENTO 2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500
UNIDAD: 280300
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
2,800,003,500 8,639,250,000 11,439,253,500
2 GASTOS GENERALES 13,390,000 13,390,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 13,390,000 13,390,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,200,000 10,300,000 16,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,200,000 10,300,000 16,500,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,200,000 10,300,000 16,500,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,200,000 10,300,000 16,500,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
4 2 1 10 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 1010/2000) 2,793,803,500 8,615,560,000 11,409,363,500
212
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2901
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO: 2,460,079,320 2,460,079,320
A . FUNCIONAMIENTO 2,366,218,612 2,366,218,612
UNIDAD: 290101
GESTION GENERAL 2,366,218,612 2,366,218,612
1 GASTOS DE PERSONAL 2,026,011,610 2,026,011,610
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,529,926,723 1,529,926,723
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 724,491,277 724,491,277
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,112,127 1,112,127
1 0 1 5 OTROS 804,323,319 804,323,319
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 12,461,041 12,461,041
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
483,623,846 483,623,846
2 GASTOS GENERALES 250,207,000 250,207,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,295,625 3,295,625
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 246,911,375 246,911,375
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 90,000,002 90,000,002
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,223,361 3,223,361
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,223,361 3,223,361
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,223,361 3,223,361
3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03
213
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FISCALIA GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
11,417,259 11,417,259
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 140,429 140,429
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 140,429 140,429
3 5 2 CESANTIAS 6,049,524 6,049,524
3 5 2 1 CESANTIAS DEFINITIVAS 2,048,490 2,048,490
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 4,001,034 4,001,034
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,227,306 5,227,306
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 5,227,306 5,227,306
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 75,359,382 75,359,382
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 75,359,382 75,359,382
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 75,359,382 75,359,382
C . INVERSION 93,860,708 93,860,708
UNIDAD: 290101
GESTION GENERAL 93,860,708 93,860,708
214
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
TOTAL PRESUPUESTO: 194,776,579,446 6,497,500,000 201,274,079,446
A . FUNCIONAMIENTO 168,637,285,989 1,997,500,000 170,634,785,989
UNIDAD: 290200
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
168,637,285,989 1,997,500,000 170,634,785,989
1 GASTOS DE PERSONAL 135,827,162,810 400,000,000 136,227,162,810
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 102,662,496,088 102,662,496,088
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 65,057,524,171 65,057,524,171
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,199,411,103 1,199,411,103
1 0 1 5 OTROS 23,395,223,687 23,395,223,687
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
11,000,000,000 11,000,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,010,337,127 2,010,337,127
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 257,000,000 400,000,000 657,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
32,907,666,722 32,907,666,722
2 GASTOS GENERALES 28,788,457,956 1,597,500,000 30,385,957,956
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 539,880,329 539,880,329
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 28,248,577,627 1,597,500,000 29,846,077,627
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,021,665,223 4,021,665,223
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 277,789,912 277,789,912
215
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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 277,789,912 277,789,912
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 277,789,912 277,789,912
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
350,000,000 350,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
350,000,000 350,000,000
3 5 3 44 SEGURO DE VIDA (LEY 16/88) 350,000,000 350,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,393,875,311 3,393,875,311
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,393,875,311 3,393,875,311
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,393,875,311 3,393,875,311
C . INVERSION 26,139,293,457 4,500,000,000 30,639,293,457
UNIDAD: 290200
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
26,139,293,457 4,500,000,000 30,639,293,457
216
![Page 217: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/217.jpg)
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3201
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
TOTAL PRESUPUESTO: 267,020,612,452 267,020,612,452
A . FUNCIONAMIENTO 145,285,562,452 145,285,562,452
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL 87,192,641,443 87,192,641,443
1 GASTOS DE PERSONAL 31,325,830,440 31,325,830,440
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 23,717,175,447 23,717,175,447
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,260,542,079 17,260,542,079
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,409,594,817 1,409,594,817
1 0 1 5 OTROS 4,680,522,073 4,680,522,073
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
366,516,478 366,516,478
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,608,654,993 7,608,654,993
2 GASTOS GENERALES 7,297,711,000 7,297,711,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,100,000 80,100,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,217,611,000 7,217,611,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48,569,100,003 48,569,100,003
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 27,025,065,336 27,025,065,336
3 2 1 ORDEN NACIONAL 27,025,065,336 27,025,065,336
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 314,925,336 314,925,336
217
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 18 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.
5,987,200,000 5,987,200,000
3 2 1 23 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS
5,780,200,000 5,780,200,000
3 2 1 24 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL PACIFICO.
3,959,700,000 3,959,700,000
3 2 1 25 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS BIOLOGICOS
5,340,140,000 5,340,140,000
3 2 1 26 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS
5,642,900,000 5,642,900,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,999,000,000 20,999,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 20,999,000,000 20,999,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 14,500,000,000 14,500,000,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 2,639,000,000 2,639,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 3,860,000,000 3,860,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 545,034,667 545,034,667
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 545,034,667 545,034,667
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
545,034,667 545,034,667
UNIDAD: 320102
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 30,442,487,178 30,442,487,178
1 GASTOS DE PERSONAL 27,257,043,178 27,257,043,178
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 20,289,322,696 20,289,322,696
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,868,797,531 15,868,797,531
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 343,902,072 343,902,072
218
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 5 OTROS 4,021,649,714 4,021,649,714
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
54,973,379 54,973,379
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,967,720,482 6,967,720,482
2 GASTOS GENERALES 2,940,444,000 2,940,444,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 143,891,000 143,891,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,796,553,000 2,796,553,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 245,000,000 245,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 75,000,000 75,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 75,000,000 75,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 75,000,000 75,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 170,000,000 170,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,000,000 170,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 170,000,000 170,000,000
UNIDAD: 320104
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
27,650,433,831 27,650,433,831
1 GASTOS DE PERSONAL 21,907,416,837 21,907,416,837
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,888,378,703 9,888,378,703
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,429,375,912 3,429,375,912
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 426,705,200 426,705,200
1 0 1 5 OTROS 977,424,483 977,424,483
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
5,000,000,000 5,000,000,000
219
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
54,873,108 54,873,108
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,350,000,000 10,350,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,669,038,134 1,669,038,134
2 GASTOS GENERALES 5,675,016,994 5,675,016,994
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,743,000 4,743,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5,670,273,994 5,670,273,994
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68,000,000 68,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 18,000,000 18,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 18,000,000 18,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,000,000 18,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 50,000,000 50,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 50,000,000 50,000,000
C . INVERSION 121,735,050,000 121,735,050,000
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL 93,677,550,000 93,677,550,000
UNIDAD: 320102
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA 23,107,500,000 23,107,500,000
UNIDAD: 320104
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA
4,950,000,000 4,950,000,000
220
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
221
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
TOTAL PRESUPUESTO: 54,598,354,712 7,954,400,000 62,552,754,712
A . FUNCIONAMIENTO 41,917,354,712 41,917,354,712
UNIDAD: 320200
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
41,917,354,712 41,917,354,712
1 GASTOS DE PERSONAL 25,322,236,017 25,322,236,017
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18,814,915,268 18,814,915,268
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,715,353,012 12,715,353,012
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 563,567,558 563,567,558
1 0 1 5 OTROS 4,225,010,698 4,225,010,698
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,310,984,000 1,310,984,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 6,798,000 6,798,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,500,522,749 6,500,522,749
2 GASTOS GENERALES 16,465,638,712 16,465,638,712
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 91,444,658 91,444,658
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 16,374,194,054 16,374,194,054
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129,479,983 129,479,983
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 105,479,983 105,479,983
3 2 1 ORDEN NACIONAL 105,479,983 105,479,983
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 105,479,983 105,479,983
222
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INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 24,000,000 24,000,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 24,000,000 24,000,000
3 4 1 73 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)
24,000,000 24,000,000
C . INVERSION 12,681,000,000 7,954,400,000 20,635,400,000
UNIDAD: 320200
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
12,681,000,000 7,954,400,000 20,635,400,000
223
![Page 224: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/224.jpg)
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3204
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO: 64,946,249,960 64,946,249,960
A . FUNCIONAMIENTO 27,101,949,960 27,101,949,960
UNIDAD: 320401
GESTION GENERAL 27,101,949,960 27,101,949,960
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27,101,949,960 27,101,949,960
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 377,424,960 377,424,960
3 2 1 ORDEN NACIONAL 377,424,960 377,424,960
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 377,424,960 377,424,960
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 26,724,525,000 26,724,525,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
26,724,525,000 26,724,525,000
3 6 3 157 TRANSFERIR A LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA. ARTICULO 96 LEY 633 DE 2000
26,724,525,000 26,724,525,000
C . INVERSION 37,844,300,000 37,844,300,000
UNIDAD: 320401
GESTION GENERAL 37,844,300,000 37,844,300,000
224
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3208
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,539,123,372 2,539,123,372
A . FUNCIONAMIENTO 2,539,123,372 2,539,123,372
UNIDAD: 320800
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
2,539,123,372 2,539,123,372
1 GASTOS DE PERSONAL 1,581,693,878 1,581,693,878
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,118,052,658 1,118,052,658
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 792,164,773 792,164,773
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 46,554,066 46,554,066
1 0 1 5 OTROS 279,333,819 279,333,819
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
463,641,220 463,641,220
2 GASTOS GENERALES 950,527,014 950,527,014
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 203,922,725 203,922,725
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 746,604,289 746,604,289
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,902,480 6,902,480
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,902,480 6,902,480
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,902,480 6,902,480
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,902,480 6,902,480
225
![Page 226: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/226.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3209
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
TOTAL PRESUPUESTO: 4,333,390,000 4,333,390,000
A . FUNCIONAMIENTO 4,333,390,000 4,333,390,000
UNIDAD: 320900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
4,333,390,000 4,333,390,000
1 GASTOS DE PERSONAL 3,612,390,000 3,612,390,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,849,490,000 2,849,490,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,160,000,000 2,160,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,620,000 123,620,000
1 0 1 5 OTROS 550,200,000 550,200,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
15,670,000 15,670,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
762,900,000 762,900,000
2 GASTOS GENERALES 331,300,000 331,300,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,900,000 2,900,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 328,400,000 328,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 389,700,000 389,700,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,700,000 9,700,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,700,000 9,700,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,700,000 9,700,000
226
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
380,000,000 380,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 380,000,000 380,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 380,000,000 380,000,000
227
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3210
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,862,329,030 2,862,329,030
A . FUNCIONAMIENTO 2,862,329,030 2,862,329,030
UNIDAD: 321000
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA - CORPOURABA
2,862,329,030 2,862,329,030
1 GASTOS DE PERSONAL 2,773,200,000 2,773,200,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,250,200,000 2,250,200,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,659,000,000 1,659,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 112,000,000 112,000,000
1 0 1 5 OTROS 479,200,000 479,200,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
523,000,000 523,000,000
2 GASTOS GENERALES 75,600,000 75,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 75,600,000 75,600,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,529,030 13,529,030
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,529,030 13,529,030
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,529,030 13,529,030
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,529,030 13,529,030
228
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3211
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,913,074,924 2,913,074,924
A . FUNCIONAMIENTO 2,913,074,924 2,913,074,924
UNIDAD: 321100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
2,913,074,924 2,913,074,924
1 GASTOS DE PERSONAL 2,905,204,924 2,905,204,924
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,112,063,739 2,112,063,739
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,500,358,210 1,500,358,210
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 188,330,239 188,330,239
1 0 1 5 OTROS 422,696,290 422,696,290
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
679,000 679,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 37,038,000 37,038,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
756,103,185 756,103,185
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,870,000 7,870,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,870,000 7,870,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,870,000 7,870,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,870,000 7,870,000
229
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3214
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,645,645,910 1,645,645,910
A . FUNCIONAMIENTO 1,645,645,910 1,645,645,910
UNIDAD: 321400
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
1,645,645,910 1,645,645,910
1 GASTOS DE PERSONAL 1,521,346,540 1,521,346,540
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,186,406,750 1,186,406,750
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 950,027,930 950,027,930
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 23,030,800 23,030,800
1 0 1 5 OTROS 213,348,020 213,348,020
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
334,939,790 334,939,790
2 GASTOS GENERALES 116,554,800 116,554,800
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,967,950 6,967,950
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 109,586,850 109,586,850
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,744,570 7,744,570
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 7,744,570 7,744,570
3 2 1 ORDEN NACIONAL 7,744,570 7,744,570
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 7,744,570 7,744,570
230
![Page 231: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/231.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3215
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,089,902,295 2,089,902,295
A . FUNCIONAMIENTO 2,089,902,295 2,089,902,295
UNIDAD: 321500
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
2,089,902,295 2,089,902,295
1 GASTOS DE PERSONAL 1,921,767,781 1,921,767,781
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,528,761,707 1,528,761,707
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,177,590,092 1,177,590,092
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,428,854 123,428,854
1 0 1 5 OTROS 227,742,761 227,742,761
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
393,006,074 393,006,074
2 GASTOS GENERALES 156,505,154 156,505,154
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,475,824 35,475,824
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 121,029,330 121,029,330
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,629,360 11,629,360
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,629,360 11,629,360
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,629,360 11,629,360
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,629,360 11,629,360
231
![Page 232: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/232.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3216
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,001,954,000 2,001,954,000
A . FUNCIONAMIENTO 2,001,954,000 2,001,954,000
UNIDAD: 321600
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
2,001,954,000 2,001,954,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,913,612,960 1,913,612,960
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,475,376,700 1,475,376,700
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,136,109,120 1,136,109,120
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 38,490,070 38,490,070
1 0 1 5 OTROS 296,512,280 296,512,280
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
4,265,230 4,265,230
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
438,236,260 438,236,260
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88,341,040 88,341,040
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,941,040 5,941,040
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,941,040 5,941,040
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 5,941,040 5,941,040
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
82,400,000 82,400,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 82,400,000 82,400,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 82,400,000 82,400,000
232
![Page 233: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/233.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3217
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,867,990,235 2,867,990,235
A . FUNCIONAMIENTO 2,867,990,235 2,867,990,235
UNIDAD: 321700
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)
2,867,990,235 2,867,990,235
1 GASTOS DE PERSONAL 2,857,590,235 2,857,590,235
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,312,011,235 2,312,011,235
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,918,554,235 1,918,554,235
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,118,000 123,118,000
1 0 1 5 OTROS 270,339,000 270,339,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
545,579,000 545,579,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,400,000 10,400,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,400,000 10,400,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,400,000 10,400,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,400,000 10,400,000
233
![Page 234: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/234.jpg)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3218
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,938,559,160 2,938,559,160
A . FUNCIONAMIENTO 2,938,559,160 2,938,559,160
UNIDAD: 321800
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
2,938,559,160 2,938,559,160
1 GASTOS DE PERSONAL 2,544,059,160 2,544,059,160
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,153,195,980 2,153,195,980
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,580,643,700 1,580,643,700
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 183,130,260 183,130,260
1 0 1 5 OTROS 389,422,020 389,422,020
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
390,863,180 390,863,180
2 GASTOS GENERALES 394,500,000 394,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 394,500,000 394,500,000
234
![Page 235: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/235.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3219
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,297,200,000 2,297,200,000
A . FUNCIONAMIENTO 2,297,200,000 2,297,200,000
UNIDAD: 321900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
2,297,200,000 2,297,200,000
1 GASTOS DE PERSONAL 2,234,913,000 2,234,913,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,802,493,000 1,802,493,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,292,343,000 1,292,343,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 112,890,000 112,890,000
1 0 1 5 OTROS 397,260,000 397,260,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
432,420,000 432,420,000
2 GASTOS GENERALES 56,215,000 56,215,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 56,215,000 56,215,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,072,000 6,072,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,072,000 6,072,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,072,000 6,072,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,072,000 6,072,000
235
![Page 236: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/236.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3221
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
TOTAL PRESUPUESTO: 4,449,917,323 4,449,917,323
A . FUNCIONAMIENTO 4,449,917,323 4,449,917,323
UNIDAD: 322100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
4,449,917,323 4,449,917,323
1 GASTOS DE PERSONAL 4,439,913,926 4,439,913,926
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,645,860,249 3,645,860,249
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,930,365,345 2,930,365,345
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 35,849,750 35,849,750
1 0 1 5 OTROS 679,645,154 679,645,154
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
794,053,677 794,053,677
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,003,398 10,003,398
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,003,398 10,003,398
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,003,398 10,003,398
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,003,398 10,003,398
236
![Page 237: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/237.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3222
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
TOTAL PRESUPUESTO: 3,799,731,347 3,799,731,347
A . FUNCIONAMIENTO 3,799,731,347 3,799,731,347
UNIDAD: 322200
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
3,799,731,347 3,799,731,347
1 GASTOS DE PERSONAL 3,711,800,000 3,711,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,161,800,000 3,161,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,697,800,000 2,697,800,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 113,300,000 113,300,000
1 0 1 5 OTROS 350,700,000 350,700,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
550,000,000 550,000,000
2 GASTOS GENERALES 74,700,000 74,700,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,700,000 2,700,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 72,000,000 72,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,231,347 13,231,347
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,231,347 13,231,347
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,231,347 13,231,347
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,231,347 13,231,347
237
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3223
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
TOTAL PRESUPUESTO: 1,878,670,320 1,878,670,320
A . FUNCIONAMIENTO 1,878,670,320 1,878,670,320
UNIDAD: 322300
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA - CORPOAMAZONIA
1,878,670,320 1,878,670,320
1 GASTOS DE PERSONAL 1,382,000,000 1,382,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,012,000,000 1,012,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 780,000,000 780,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 49,000,000 49,000,000
1 0 1 5 OTROS 180,000,000 180,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,000,000 3,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
370,000,000 370,000,000
2 GASTOS GENERALES 480,000,000 480,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 480,000,000 480,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,670,320 16,670,320
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 16,670,320 16,670,320
3 2 1 ORDEN NACIONAL 16,670,320 16,670,320
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 16,670,320 16,670,320
238
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3224
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
TOTAL PRESUPUESTO: 3,223,430,000 3,223,430,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,859,930,000 1,859,930,000
UNIDAD: 322400
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
1,859,930,000 1,859,930,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,793,830,000 1,793,830,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,375,730,000 1,375,730,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 972,830,000 972,830,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 140,100,000 140,100,000
1 0 1 5 OTROS 260,200,000 260,200,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
2,600,000 2,600,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 36,000,000 36,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
382,100,000 382,100,000
2 GASTOS GENERALES 59,500,000 59,500,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,500,000 2,500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 57,000,000 57,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,600,000 6,600,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,600,000 6,600,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,600,000 6,600,000
239
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,600,000 6,600,000
C . INVERSION 1,363,500,000 1,363,500,000
UNIDAD: 322400
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA - CDA
1,363,500,000 1,363,500,000
240
![Page 241: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/241.jpg)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3226
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,908,479,162 2,908,479,162
A . FUNCIONAMIENTO 1,830,279,162 1,830,279,162
UNIDAD: 322600
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
1,830,279,162 1,830,279,162
1 GASTOS DE PERSONAL 1,591,484,383 1,591,484,383
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,283,447,144 1,283,447,144
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 894,434,745 894,434,745
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 122,214,690 122,214,690
1 0 1 5 OTROS 266,797,709 266,797,709
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
308,037,239 308,037,239
2 GASTOS GENERALES 228,202,947 228,202,947
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,813,270 9,813,270
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 218,389,677 218,389,677
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,591,832 10,591,832
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,591,832 10,591,832
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,591,832 10,591,832
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,591,832 10,591,832
241
![Page 242: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/242.jpg)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1,078,200,000 1,078,200,000
UNIDAD: 322600
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA
1,078,200,000 1,078,200,000
242
![Page 243: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/243.jpg)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3227
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,566,047,348 2,566,047,348
A . FUNCIONAMIENTO 2,016,147,348 2,016,147,348
UNIDAD: 322700
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
2,016,147,348 2,016,147,348
1 GASTOS DE PERSONAL 1,869,593,100 1,869,593,100
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,557,928,214 1,557,928,214
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,127,585,103 1,127,585,103
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 147,717,439 147,717,439
1 0 1 5 OTROS 281,287,650 281,287,650
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,338,022 1,338,022
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
311,664,886 311,664,886
2 GASTOS GENERALES 136,280,248 136,280,248
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 136,280,248 136,280,248
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,274,000 10,274,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,274,000 10,274,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,274,000 10,274,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,274,000 10,274,000
243
![Page 244: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/244.jpg)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 549,900,000 549,900,000
UNIDAD: 322700
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA
549,900,000 549,900,000
244
![Page 245: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/245.jpg)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3228
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,896,216,440 2,896,216,440
A . FUNCIONAMIENTO 1,785,616,440 1,785,616,440
UNIDAD: 322800
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
1,785,616,440 1,785,616,440
1 GASTOS DE PERSONAL 1,609,474,440 1,609,474,440
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,249,900,440 1,249,900,440
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 915,379,440 915,379,440
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 121,319,000 121,319,000
1 0 1 5 OTROS 211,939,000 211,939,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,263,000 1,263,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 21,331,000 21,331,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
338,243,000 338,243,000
2 GASTOS GENERALES 165,494,000 165,494,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 3,611,000 3,611,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 161,883,000 161,883,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,648,000 10,648,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,648,000 10,648,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,648,000 10,648,000
245
![Page 246: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/246.jpg)
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,648,000 10,648,000
C . INVERSION 1,110,600,000 1,110,600,000
UNIDAD: 322800
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE - CORPOMOJANA
1,110,600,000 1,110,600,000
246
![Page 247: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/247.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3229
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,696,171,598 1,696,171,598
A . FUNCIONAMIENTO 1,696,171,598 1,696,171,598
UNIDAD: 322900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
1,696,171,598 1,696,171,598
1 GASTOS DE PERSONAL 1,602,420,598 1,602,420,598
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,282,020,598 1,282,020,598
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 951,740,000 951,740,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 137,707,000 137,707,000
1 0 1 5 OTROS 192,210,598 192,210,598
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
363,000 363,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
320,400,000 320,400,000
2 GASTOS GENERALES 93,751,000 93,751,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 93,751,000 93,751,000
247
![Page 248: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/248.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3230
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,819,773,835 2,819,773,835
A . FUNCIONAMIENTO 1,921,573,835 1,921,573,835
UNIDAD: 323000
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
1,921,573,835 1,921,573,835
1 GASTOS DE PERSONAL 1,913,573,835 1,913,573,835
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,444,416,934 1,444,416,934
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,013,137,548 1,013,137,548
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 169,258,660 169,258,660
1 0 1 5 OTROS 262,020,726 262,020,726
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
469,156,901 469,156,901
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,000,000 8,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 8,000,000 8,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 8,000,000 8,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 8,000,000 8,000,000
C . INVERSION 898,200,000 898,200,000
UNIDAD: 323000
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
898,200,000 898,200,000
248
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3231
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
TOTAL PRESUPUESTO: 3,455,590,440 3,455,590,440
A . FUNCIONAMIENTO 1,745,590,440 1,745,590,440
UNIDAD: 323100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
1,745,590,440 1,745,590,440
1 GASTOS DE PERSONAL 1,708,062,390 1,708,062,390
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,397,370,100 1,397,370,100
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,073,348,580 1,073,348,580
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,724,490 114,724,490
1 0 1 5 OTROS 207,910,650 207,910,650
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,386,380 1,386,380
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
310,692,290 310,692,290
2 GASTOS GENERALES 27,661,680 27,661,680
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,372,990 1,372,990
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,288,690 26,288,690
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,866,370 9,866,370
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,866,370 9,866,370
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,866,370 9,866,370
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,866,370 9,866,370
249
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1,710,000,000 1,710,000,000
UNIDAD: 323100
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
1,710,000,000 1,710,000,000
250
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3232
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,924,865,364 1,924,865,364
A . FUNCIONAMIENTO 1,924,865,364 1,924,865,364
UNIDAD: 323200
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
1,924,865,364 1,924,865,364
1 GASTOS DE PERSONAL 1,909,865,364 1,909,865,364
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,299,865,364 1,299,865,364
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 964,865,364 964,865,364
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 95,000,000 95,000,000
1 0 1 5 OTROS 220,000,000 220,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
20,000,000 20,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
610,000,000 610,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,000,000 15,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000
251
![Page 252: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/252.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3233
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,632,000,000 1,632,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,632,000,000 1,632,000,000
UNIDAD: 323300
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA
1,632,000,000 1,632,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,622,000,000 1,622,000,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,304,000,000 1,304,000,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 978,000,000 978,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 148,000,000 148,000,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
178,000,000 178,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
318,000,000 318,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,000,000 10,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 10,000,000 10,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 10,000,000 10,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 10,000,000 10,000,000
252
![Page 253: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/253.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3234
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,618,800,000 1,618,800,000
A . FUNCIONAMIENTO 1,618,800,000 1,618,800,000
UNIDAD: 323400
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
1,618,800,000 1,618,800,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,498,800,000 1,498,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,170,900,000 1,170,900,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 831,000,000 831,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 130,400,000 130,400,000
1 0 1 5 OTROS 205,800,000 205,800,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,700,000 3,700,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
327,900,000 327,900,000
2 GASTOS GENERALES 108,400,000 108,400,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,300,000 4,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 104,100,000 104,100,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,600,000 11,600,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,600,000 11,600,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 11,600,000 11,600,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 11,600,000 11,600,000
253
![Page 254: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/254.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3235
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,716,475,139 2,716,475,139
A . FUNCIONAMIENTO 1,816,475,139 1,816,475,139
UNIDAD: 323500
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
1,816,475,139 1,816,475,139
1 GASTOS DE PERSONAL 1,722,553,139 1,722,553,139
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,278,135,139 1,278,135,139
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 869,654,583 869,654,583
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 164,801,220 164,801,220
1 0 1 5 OTROS 243,679,336 243,679,336
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
444,418,000 444,418,000
2 GASTOS GENERALES 80,766,000 80,766,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 6,968,000 6,968,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73,798,000 73,798,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,156,000 13,156,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,156,000 13,156,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,156,000 13,156,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,156,000 13,156,000
C . INVERSION 900,000,000 900,000,000
UNIDAD: 323500
254
![Page 255: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/255.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
900,000,000 900,000,000
255
![Page 256: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/256.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3236
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,174,127,500 2,174,127,500
A . FUNCIONAMIENTO 1,832,127,500 1,832,127,500
UNIDAD: 323600
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
1,832,127,500 1,832,127,500
1 GASTOS DE PERSONAL 1,699,476,981 1,699,476,981
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,262,259,233 1,262,259,233
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 916,880,502 916,880,502
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 121,098,731 121,098,731
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
224,280,000 224,280,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 40,960,000 40,960,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
396,257,748 396,257,748
2 GASTOS GENERALES 102,400,000 102,400,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 102,400,000 102,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30,250,519 30,250,519
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 30,250,519 30,250,519
3 2 1 ORDEN NACIONAL 30,250,519 30,250,519
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 30,250,519 30,250,519
256
![Page 257: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/257.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 342,000,000 342,000,000
UNIDAD: 323600
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
342,000,000 342,000,000
257
![Page 258: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/258.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3237
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO CORPOGUAVIO
TOTAL PRESUPUESTO: 1,025,696,935 1,025,696,935
A . FUNCIONAMIENTO 715,196,935 715,196,935
UNIDAD: 323700
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)
715,196,935 715,196,935
1 GASTOS DE PERSONAL 378,061,000 378,061,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 378,061,000 378,061,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 308,650,000 308,650,000
1 0 1 5 OTROS 69,411,000 69,411,000
2 GASTOS GENERALES 336,573,435 336,573,435
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 336,573,435 336,573,435
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 562,500 562,500
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 562,500 562,500
3 2 1 ORDEN NACIONAL 562,500 562,500
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 562,500 562,500
C . INVERSION 310,500,000 310,500,000
UNIDAD: 323700
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO)
310,500,000 310,500,000
258
![Page 259: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/259.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3238
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE CARDIQUE
TOTAL PRESUPUESTO: 1,880,641,150 1,880,641,150
A . FUNCIONAMIENTO 1,880,641,150 1,880,641,150
UNIDAD: 323800
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)
1,880,641,150 1,880,641,150
1 GASTOS DE PERSONAL 1,815,983,150 1,815,983,150
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,442,161,646 1,442,161,646
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,025,971,274 1,025,971,274
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 166,895,808 166,895,808
1 0 1 5 OTROS 249,294,564 249,294,564
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
373,821,504 373,821,504
2 GASTOS GENERALES 49,805,000 49,805,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,306,000 1,306,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 48,499,000 48,499,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,853,000 14,853,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 14,853,000 14,853,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 14,853,000 14,853,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 14,853,000 14,853,000
259
![Page 260: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/260.jpg)
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3239
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,102,447,117 2,102,447,117
A . FUNCIONAMIENTO 2,102,447,117 2,102,447,117
UNIDAD: 323900
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
2,102,447,117 2,102,447,117
1 GASTOS DE PERSONAL 2,022,300,000 2,022,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,596,300,000 1,596,300,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,173,000,000 1,173,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 162,000,000 162,000,000
1 0 1 5 OTROS 260,000,000 260,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,300,000 1,300,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
426,000,000 426,000,000
2 GASTOS GENERALES 73,647,117 73,647,117
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 73,647,117 73,647,117
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,500,000 6,500,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,500,000 6,500,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,500,000 6,500,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,500,000 6,500,000
260
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MINISTERIO DE CULTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL PRESUPUESTO: 278,413,211,442 278,413,211,442
A . FUNCIONAMIENTO 199,901,522,542 199,901,522,542
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL 199,901,522,542 199,901,522,542
1 GASTOS DE PERSONAL 20,937,149,629 20,937,149,629
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 15,647,906,558 15,647,906,558
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 10,530,859,536 10,530,859,536
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,845,861,720 1,845,861,720
1 0 1 5 OTROS 3,049,126,430 3,049,126,430
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
222,058,872 222,058,872
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 739,475,988 739,475,988
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
4,549,767,083 4,549,767,083
2 GASTOS GENERALES 26,933,000,000 26,933,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 600,000,000 600,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 26,333,000,000 26,333,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 152,031,372,913 152,031,372,913
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
42,462,146,854 42,462,146,854
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
42,462,146,854 42,462,146,854
3 1 1 1 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PRIVADO
42,462,146,854 42,462,146,854
261
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MINISTERIO DE CULTURA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 86,274,426,925 86,274,426,925
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,489,839,866 13,489,839,866
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 244,679,612 244,679,612
3 2 1 2 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA CULTURA - CONVENIOS SECTOR PUBLICO
13,245,160,254 13,245,160,254
3 2 7 MUNICIPIOS 14,000,000,000 14,000,000,000
3 2 7 8 RECURSOS A MUNICIPIOS, ESPECTACULOS PUBLICOS ART. 7 DE LA LEY 1493 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011
14,000,000,000 14,000,000,000
3 2 10 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
58,784,587,059 58,784,587,059
3 2 10 2 RECURSOS IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO TELEFONIA MOVIL - ARTICULO 72 LEY 1607 DE 2012
58,784,587,059 58,784,587,059
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,294,799,134 23,294,799,134
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,758,340,000 2,758,340,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,584,114,718 2,584,114,718
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
174,225,282 174,225,282
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
20,536,459,134 20,536,459,134
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
3,949,975,997 3,949,975,997
3 6 3 166 GASTOS INHERENTES AL DESARROLLO DE LA LEY 1379 DE 2010
16,586,483,137 16,586,483,137
C . INVERSION 78,511,688,900 78,511,688,900
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL 78,511,688,900 78,511,688,900
262
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3304
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO: 10,729,205,392 12,168,041,213 22,897,246,605
A . FUNCIONAMIENTO 9,217,677,892 2,268,041,213 11,485,719,105
UNIDAD: 330400
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 9,217,677,892 2,268,041,213 11,485,719,105
1 GASTOS DE PERSONAL 7,772,675,535 7,772,675,535
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,491,541,798 5,491,541,798
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,969,026,414 3,969,026,414
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 384,688,525 384,688,525
1 0 1 5 OTROS 1,124,913,767 1,124,913,767
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,913,092 12,913,092
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 595,364,329 595,364,329
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,685,769,408 1,685,769,408
2 GASTOS GENERALES 1,416,462,469 2,146,696,830 3,563,159,299
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 90,798,145 90,798,145
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,416,462,469 2,055,898,685 3,472,361,154
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 28,539,888 121,344,383 149,884,271
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 28,539,888 28,539,888
3 2 1 ORDEN NACIONAL 28,539,888 28,539,888
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 28,539,888 28,539,888
263
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ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 74,700,000 74,700,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 74,700,000 74,700,000
3 4 1 130 PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE ARCHIVOS IBEROAMERICANOS -ADAI- LEY 558 DE 2001.
63,000,000 63,000,000
3 4 1 131 CONSEJO INTERNACIONAL DE ARCHIVOS (ICA) LEY 927 DE 2004.
11,700,000 11,700,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 46,644,383 46,644,383
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46,644,383 46,644,383
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 44,609,000 44,609,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
2,035,383 2,035,383
C . INVERSION 1,511,527,500 9,900,000,000 11,411,527,500
UNIDAD: 330400
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 1,511,527,500 9,900,000,000 11,411,527,500
264
![Page 265: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/265.jpg)
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3305
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
TOTAL PRESUPUESTO: 7,402,899,967 1,379,589,885 8,782,489,852
A . FUNCIONAMIENTO 4,801,082,467 635,354,831 5,436,437,298
UNIDAD: 330500
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
4,801,082,467 635,354,831 5,436,437,298
1 GASTOS DE PERSONAL 3,659,999,292 141,100,000 3,801,099,292
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,721,229,564 2,721,229,564
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,957,188,888 1,957,188,888
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,236,856 114,236,856
1 0 1 5 OTROS 552,032,671 552,032,671
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
97,771,149 97,771,149
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 33,128,315 141,100,000 174,228,315
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
905,641,413 905,641,413
2 GASTOS GENERALES 1,056,083,175 464,254,831 1,520,338,006
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 18,540,000 18,540,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,056,083,175 445,714,831 1,501,798,006
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 85,000,000 30,000,000 115,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 15,000,000 15,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 15,000,000 15,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 15,000,000 15,000,000
265
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INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 70,000,000 30,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70,000,000 30,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 70,000,000 30,000,000 100,000,000
C . INVERSION 2,601,817,500 744,235,054 3,346,052,554
UNIDAD: 330500
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
2,601,817,500 744,235,054 3,346,052,554
266
![Page 267: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/267.jpg)
INSTITUTO CARO Y CUERVO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3307
INSTITUTO CARO Y CUERVO
TOTAL PRESUPUESTO: 7,713,130,015 423,613,100 8,136,743,115
A . FUNCIONAMIENTO 5,338,345,015 357,883,242 5,696,228,257
UNIDAD: 330700
INSTITUTO CARO Y CUERVO 5,338,345,015 357,883,242 5,696,228,257
1 GASTOS DE PERSONAL 4,570,598,502 163,790,559 4,734,389,061
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3,432,107,257 12,740,154 3,444,847,411
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,583,300,836 2,583,300,836
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 114,311,445 114,311,445
1 0 1 5 OTROS 717,536,572 717,536,572
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
16,958,404 12,740,154 29,698,558
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 38,631,268 151,050,405 189,681,673
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,099,859,977 1,099,859,977
2 GASTOS GENERALES 749,081,135 194,092,683 943,173,818
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 15,000,000 15,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 734,081,135 194,092,683 928,173,818
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,665,378 18,665,378
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 13,665,378 13,665,378
3 2 1 ORDEN NACIONAL 13,665,378 13,665,378
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 13,665,378 13,665,378
267
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INSTITUTO CARO Y CUERVO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000,000 5,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000
C . INVERSION 2,374,785,000 65,729,858 2,440,514,858
UNIDAD: 330700
INSTITUTO CARO Y CUERVO 2,374,785,000 65,729,858 2,440,514,858
268
![Page 269: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/269.jpg)
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3401
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 35,010,756,671 35,010,756,671
A . FUNCIONAMIENTO 30,210,756,671 30,210,756,671
UNIDAD: 340101
GESTION GENERAL 30,210,756,671 30,210,756,671
1 GASTOS DE PERSONAL 23,593,595,998 23,593,595,998
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 18,121,464,846 18,121,464,846
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 11,346,149,793 11,346,149,793
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,103,626,555 2,103,626,555
1 0 1 5 OTROS 4,481,688,498 4,481,688,498
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
190,000,000 190,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 102,000,000 102,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,370,131,152 5,370,131,152
2 GASTOS GENERALES 6,368,967,707 6,368,967,707
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,020,000 35,020,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,333,947,707 6,333,947,707
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 248,192,966 248,192,966
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000
269
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AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 208,192,966 208,192,966
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 208,192,966 208,192,966
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 94,557,608 94,557,608
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
113,635,358 113,635,358
C . INVERSION 4,800,000,000 4,800,000,000
UNIDAD: 340101
GESTION GENERAL 4,800,000,000 4,800,000,000
270
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3501
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
TOTAL PRESUPUESTO: 521,799,761,211 521,799,761,211
A . FUNCIONAMIENTO 370,869,351,211 370,869,351,211
UNIDAD: 350101
GESTION GENERAL 348,584,245,962 348,584,245,962
1 GASTOS DE PERSONAL 48,964,624,779 48,964,624,779
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,234,130,078 40,234,130,078
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 12,955,370,054 12,955,370,054
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,180,060,426 2,180,060,426
1 0 1 5 OTROS 9,262,528,857 9,262,528,857
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
15,398,138,660 15,398,138,660
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
438,032,081 438,032,081
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,176,390,000 2,176,390,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,554,104,701 6,554,104,701
2 GASTOS GENERALES 32,946,892,530 32,946,892,530
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 9,528,807,397 9,528,807,397
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 23,418,085,133 23,418,085,133
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,354,123,947 39,354,123,947
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 931,393,055 931,393,055
3 2 1 ORDEN NACIONAL 931,393,055 931,393,055
271
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 931,393,055 931,393,055
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 6,966,500,740 6,966,500,740
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 6,966,500,740 6,966,500,740
3 4 1 61 COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO (LEY 8 DE 1992)
47,000,000 47,000,000
3 4 1 80 ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. (LEY 170/94)
1,210,746,440 1,210,746,440
3 4 1 95 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T. (LEY 63 DE 1989)
201,358,080 201,358,080
3 4 1 98 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 8 DE 1973)
4,552,244,760 4,552,244,760
3 4 1 110 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (LEY 17 DE 1980)
955,151,460 955,151,460
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
6,477,629,152 6,477,629,152
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 6,477,629,152 6,477,629,152
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 267,800,000 267,800,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,424,321,847 1,424,321,847
3 5 1 23 MESADAS PENSIONALES ALCALIS DE COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION
2,380,239,289 2,380,239,289
3 5 1 25 MESADAS PENSIONALES CONCESION DE SALINAS 2,405,268,016 2,405,268,016
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,978,601,000 24,978,601,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,485,601,000 6,485,601,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,485,601,000 6,485,601,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
18,493,000,000 18,493,000,000
3 6 3 26 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES - PREVIO CONCEPTO DGPPN
18,493,000,000 18,493,000,000
272
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 227,318,604,706 227,318,604,706
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 227,318,604,706 227,318,604,706
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
227,318,604,706 227,318,604,706
4 2 1 23 TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES - PROEXPORT. ARTICULO 33 LEY 1328 DE 2009
162,276,000,000 162,276,000,000
4 2 1 28 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO A LA MODERNIZACION EMPRESARIAL. ARTICULO 2 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003
34,455,604,706 34,455,604,706
4 2 1 29 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A BANCOLDEX CON DESTINO AL PROGRAMA UNIDAD DE DESARROLLO E INNOVACION. ARTICULO 46 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y 113 DE LA LEY 795 DE 2003
30,587,000,000 30,587,000,000
UNIDAD: 350102
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 14,056,186,249 14,056,186,249
1 GASTOS DE PERSONAL 11,189,330,249 11,189,330,249
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,616,718,054 8,616,718,054
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 5,611,222,823 5,611,222,823
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 548,264,253 548,264,253
1 0 1 5 OTROS 1,462,938,609 1,462,938,609
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
748,572,248 748,572,248
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
245,720,121 245,720,121
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 109,180,000 109,180,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,463,432,195 2,463,432,195
273
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
2 GASTOS GENERALES 2,866,856,000 2,866,856,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 16,000,000 16,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,850,856,000 2,850,856,000
UNIDAD: 350104
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 8,228,919,000 8,228,919,000
1 GASTOS DE PERSONAL 7,169,619,000 7,169,619,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,899,848,000 5,899,848,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,562,920,000 3,562,920,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 929,940,000 929,940,000
1 0 1 5 OTROS 1,406,988,000 1,406,988,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,269,771,000 1,269,771,000
2 GASTOS GENERALES 1,038,700,000 1,038,700,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,038,700,000 1,038,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20,600,000 20,600,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 20,600,000 20,600,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 20,600,000 20,600,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 20,600,000 20,600,000
C . INVERSION 150,930,410,000 150,930,410,000
UNIDAD: 350101
GESTION GENERAL 136,157,410,000 136,157,410,000
UNIDAD: 350102
274
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 3,000,000,000 3,000,000,000
UNIDAD: 350104
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 11,773,000,000 11,773,000,000
275
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3502
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
TOTAL PRESUPUESTO: 122,182,000,000 122,182,000,000
A . FUNCIONAMIENTO 109,468,000,000 109,468,000,000
UNIDAD: 350200
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 109,468,000,000 109,468,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 59,017,600,000 59,017,600,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 43,667,400,000 43,667,400,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,543,900,000 17,543,900,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 293,000,000 293,000,000
1 0 1 5 OTROS 25,745,500,000 25,745,500,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
85,000,000 85,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,749,200,000 2,749,200,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
12,601,000,000 12,601,000,000
2 GASTOS GENERALES 12,639,300,000 12,639,300,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 190,000,000 190,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,449,300,000 12,449,300,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 37,811,100,000 37,811,100,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 220,000,000 220,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 220,000,000 220,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 220,000,000 220,000,000
276
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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
31,475,100,000 31,475,100,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 26,196,800,000 26,196,800,000
3 5 1 5 BONOS PENSIONALES 13,427,700,000 13,427,700,000
3 5 1 27 MESADAS PENSIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A TRAVES DEL FOPEP
12,769,100,000 12,769,100,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
5,278,300,000 5,278,300,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 2,778,300,000 2,778,300,000
3 5 3 38 PROGRAMA DE CREDITO DE VIVIENDA PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES (DECRETO 1695 DE 1997)
2,500,000,000 2,500,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,116,000,000 6,116,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,916,000,000 4,916,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,916,000,000 4,916,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,200,000,000 1,200,000,000
3 6 3 9 SUBSIDIO LIQUIDACIONES LEYES 550 DE 1999 Y 1116 DE 2006.
1,200,000,000 1,200,000,000
C . INVERSION 12,714,000,000 12,714,000,000
UNIDAD: 350200
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 12,714,000,000 12,714,000,000
277
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3503
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL PRESUPUESTO: 2,745,000,000 200,196,026,486 202,941,026,486
A . FUNCIONAMIENTO 1,545,000,000 99,417,013,982 100,962,013,982
UNIDAD: 350300
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,545,000,000 99,417,013,982 100,962,013,982
1 GASTOS DE PERSONAL 80,781,590,178 80,781,590,178
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 64,568,213,898 64,568,213,898
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,835,149,296 13,835,149,296
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 809,577,114 809,577,114
1 0 1 5 OTROS 20,057,156,145 20,057,156,145
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
29,794,331,343 29,794,331,343
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
72,000,000 72,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,727,361,969 5,727,361,969
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
10,486,014,311 10,486,014,311
2 GASTOS GENERALES 14,240,733,203 14,240,733,203
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 500,000 500,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 14,240,233,203 14,240,233,203
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,545,000,000 4,394,690,601 5,939,690,601
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 193,206,389 193,206,389
3 2 1 ORDEN NACIONAL 193,206,389 193,206,389
278
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 193,206,389 193,206,389
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 211,950,541 211,950,541
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 211,950,541 211,950,541
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 211,950,541 211,950,541
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
790,008,886 790,008,886
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 242,070,819 242,070,819
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 242,070,819 242,070,819
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
547,938,067 547,938,067
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 547,938,067 547,938,067
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,545,000,000 3,199,524,785 4,744,524,785
C . INVERSION 1,200,000,000 100,779,012,504 101,979,012,504
UNIDAD: 350300
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,200,000,000 100,779,012,504 101,979,012,504
279
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3504
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
TOTAL PRESUPUESTO: 16,018,745,000 16,018,745,000
A . FUNCIONAMIENTO 16,018,745,000 16,018,745,000
UNIDAD: 350400
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
16,018,745,000 16,018,745,000
1 GASTOS DE PERSONAL 14,414,520,000 14,414,520,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,830,719,000 9,830,719,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 277,894,000 277,894,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 71,070,000 71,070,000
1 0 1 5 OTROS 87,344,000 87,344,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
9,370,000,000 9,370,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
24,411,000 24,411,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,443,000,000 4,443,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
140,801,000 140,801,000
2 GASTOS GENERALES 1,528,932,000 1,528,932,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 29,870,000 29,870,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,499,062,000 1,499,062,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 75,293,000 75,293,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,270,000 9,270,000
280
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,270,000 9,270,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,270,000 9,270,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 66,023,000 66,023,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66,023,000 66,023,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66,023,000 66,023,000
281
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3505
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
TOTAL PRESUPUESTO: 18,584,177,000 1,738,000,000 20,322,177,000
A . FUNCIONAMIENTO 10,584,177,000 1,738,000,000 12,322,177,000
UNIDAD: 350500
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 10,584,177,000 1,738,000,000 12,322,177,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,670,800,000 8,670,800,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,239,800,000 6,239,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,986,000,000 3,986,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 399,000,000 399,000,000
1 0 1 5 OTROS 1,845,000,000 1,845,000,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
9,800,000 9,800,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 304,000,000 304,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,127,000,000 2,127,000,000
2 GASTOS GENERALES 1,392,000,000 1,693,000,000 3,085,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 156,000,000 156,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,392,000,000 1,537,000,000 2,929,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 521,377,000 45,000,000 566,377,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 45,000,000 45,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 45,000,000 45,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 45,000,000 45,000,000
282
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INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 321,377,000 321,377,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 321,377,000 321,377,000
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 321,377,000 321,377,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 200,000,000 200,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 200,000,000 200,000,000
C . INVERSION 8,000,000,000 8,000,000,000
UNIDAD: 350500
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM 8,000,000,000 8,000,000,000
283
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3601
MINISTERIO DEL TRABAJO
TOTAL PRESUPUESTO: 23,164,389,580,338 23,164,389,580,338
A . FUNCIONAMIENTO 22,100,518,383,200 22,100,518,383,200
UNIDAD: 360101
GESTION GENERAL 22,082,866,392,600 22,082,866,392,600
1 GASTOS DE PERSONAL 98,344,112,955 98,344,112,955
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 71,616,171,883 71,616,171,883
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 54,712,945,174 54,712,945,174
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,056,966,004 2,056,966,004
1 0 1 5 OTROS 14,319,402,955 14,319,402,955
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
526,857,750 526,857,750
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,422,172,000 3,422,172,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
23,305,769,072 23,305,769,072
2 GASTOS GENERALES 32,294,156,500 32,294,156,500
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 594,969,200 594,969,200
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 31,699,187,300 31,699,187,300
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,952,228,123,145 21,952,228,123,145
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
1,434,548,980 1,434,548,980
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
1,434,548,980 1,434,548,980
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES
847,446,920 847,446,920
284
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 19 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES SINDICALES
587,102,060 587,102,060
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 12,944,612,197,048 12,944,612,197,048
3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,944,197,048 22,944,197,048
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,916,021,398 22,916,021,398
3 2 1 8 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 28,175,650 28,175,650
3 2 3 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES FINANCIERAS 12,921,668,000,000 12,921,668,000,000
3 2 3 5 FINANCIACION PENSIONES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA COLPENSIONES - LEY 1151 DE 2007 Y DECRETO 2011 DE 2012
12,829,777,000,000 12,829,777,000,000
3 2 3 6 TRANSFERIR A COLPENSIONES - ADMINISTRACION BENEFICIOS ECONOMICOS PERIODICOS (LEY 1328 DE 2009 Y DECRETO 604 DE 2013)
91,891,000,000 91,891,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 2,076,236,766 2,076,236,766
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,076,236,766 2,076,236,766
3 4 1 1 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (LEY 49 / 1919) - OIT
916,083,967 916,083,967
3 4 1 82 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).
167,197,840 167,197,840
3 4 1 144 ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO OCDE-ARTICULO 47 LEY 1450 DE 2011
992,954,959 992,954,959
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
8,998,361,540,351 8,998,361,540,351
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 8,969,094,719,059 8,969,094,719,059
3 5 1 9 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINTENDENCIA DE VALORES
208,469,096 208,469,096
3 5 1 10 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CAJANAL PENSIONES
6,296,055,101,984 6,296,055,101,984
3 5 1 11 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - CARBOCOL
3,314,812,059 3,314,812,059
285
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 12 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO
265,337,533,627 265,337,533,627
3 5 1 13 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONPRENOR
8,749,874,596 8,749,874,596
3 5 1 14 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
317,189,162 317,189,162
3 5 1 15 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES SUPERSOCIEDADES
12,106,233,099 12,106,233,099
3 5 1 16 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL -PENSIONES CVC - EPSA
23,887,416,812 23,887,416,812
3 5 1 17 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
660,827,174,542 660,827,174,542
3 5 1 19 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE METALES PRECIOSOS DEL CHOCO
4,359,000,000 4,359,000,000
3 5 1 28 MESADAS PENSIONALES DE LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS
43,705,000,000 43,705,000,000
3 5 1 37 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
70,540,306 70,540,306
3 5 1 39 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACION
3,848,698,625 3,848,698,625
3 5 1 47 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INCORA
49,237,089,944 49,237,089,944
3 5 1 49 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES INURBE
513,460,665 513,460,665
3 5 1 50 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES EXFUNCIONARIOS ISS
695,568,947,040 695,568,947,040
3 5 1 51 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - PENSIONES COMPAÑIA DE FOMENTO CONEMATOGRAFICO - FOCINE
161,718,714 161,718,714
3 5 1 52 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - COMPAÑÍA DE INFORMACIONES AUDIOVISUALES
458,987,673 458,987,673
286
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 54 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL - ADPOSTAL
86,492,087,629 86,492,087,629
3 5 1 55 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION - INRAVISION
46,356,816,931 46,356,816,931
3 5 1 56 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
13,156,427,349 13,156,427,349
3 5 1 57 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA NACIONAL DE COMUNICACIONES - TELECOM
660,003,855,909 660,003,855,909
3 5 1 58 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL TOLIMA - TELETOLIMA
1,609,096,735 1,609,096,735
3 5 1 59 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL HUILA - TELEHUILA
48,942,819 48,942,819
3 5 1 60 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE NARIÑO - TELENARIÑO
2,426,049,784 2,426,049,784
3 5 1 61 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CARTAGENA - TELECARTAGENA
6,400,447,995 6,400,447,995
3 5 1 62 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA MARTA - TELESANTAMARTA
390,166,554 390,166,554
3 5 1 63 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE ARMENIA - TELEARMENIA
283,501,660 283,501,660
3 5 1 64 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALARCA - TELECALARCA
18,739,212 18,739,212
3 5 1 65 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES INAT
673,729,677 673,729,677
3 5 1 66 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ZONAS FRANCAS
2,707,596,979 2,707,596,979
287
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 67 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - ALCALIS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION
34,622,428,626 34,622,428,626
3 5 1 68 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION FINANCIERA DEL TRANSPORTE (LEY 51/90)
6,503,933,278 6,503,933,278
3 5 1 69 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CORPORACION NACIONAL DEL TURISMO
4,768,321,891 4,768,321,891
3 5 1 70 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - CAPRESUB
26,493,323,004 26,493,323,004
3 5 1 71 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INEA
874,020,343 874,020,343
3 5 1 72 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INTRA
4,374,469,740 4,374,469,740
3 5 1 73 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL NACIONAL - MESADAS PENSIONALES - INVIAS
2,163,515,000 2,163,515,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
29,266,821,292 29,266,821,292
3 5 3 51 OTROS RECURSOS PARA SEGURIDAD SOCIAL 29,266,821,292 29,266,821,292
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,743,600,000 5,743,600,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,743,600,000 5,743,600,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,243,600,000 4,243,600,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD: 360107
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 17,651,990,600 17,651,990,600
1 GASTOS DE PERSONAL 12,299,915,600 12,299,915,600
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 8,804,961,400 8,804,961,400
288
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 6,428,815,000 6,428,815,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 788,556,000 788,556,000
1 0 1 5 OTROS 1,558,290,400 1,558,290,400
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
29,300,000 29,300,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 548,000,000 548,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,946,954,200 2,946,954,200
2 GASTOS GENERALES 3,763,250,000 3,763,250,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 10,250,000 10,250,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,753,000,000 3,753,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,588,825,000 1,588,825,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 40,000,000 40,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 40,000,000 40,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 40,000,000 40,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,548,825,000 1,548,825,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,548,825,000 1,548,825,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,306,825,000 1,306,825,000
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
242,000,000 242,000,000
C . INVERSION 1,063,871,197,138 1,063,871,197,138
UNIDAD: 360101
GESTION GENERAL 1,058,245,527,138 1,058,245,527,138
289
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MINISTERIO DEL TRABAJO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
UNIDAD: 360107
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 5,625,670,000 5,625,670,000
290
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3602
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TOTAL PRESUPUESTO: 1,619,254,895,562 1,041,850,000,000 2,661,104,895,562
A . FUNCIONAMIENTO 76,784,590,000 76,784,590,000
UNIDAD: 360200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 76,784,590,000 76,784,590,000
1 GASTOS DE PERSONAL 45,398,316,000 45,398,316,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 35,253,252,000 35,253,252,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 22,146,470,000 22,146,470,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,482,338,000 1,482,338,000
1 0 1 5 OTROS 8,857,325,000 8,857,325,000
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
1,875,215,000 1,875,215,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
891,904,000 891,904,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,096,406,000 3,096,406,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,048,658,000 7,048,658,000
2 GASTOS GENERALES 10,089,186,000 10,089,186,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 351,613,000 351,613,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,737,573,000 9,737,573,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,297,088,000 21,297,088,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,250,000,000 4,250,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,250,000,000 4,250,000,000
291
![Page 292: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/292.jpg)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,250,000,000 4,250,000,000
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 53,323,000 53,323,000
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 53,323,000 53,323,000
3 4 1 72 CONVENIO DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL CINTERFOR. LEY 13 DE 1963
53,323,000 53,323,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,909,140,000 4,909,140,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
4,909,140,000 4,909,140,000
3 5 3 48 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES 4,909,140,000 4,909,140,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,084,625,000 12,084,625,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,000,000,000 12,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 12,000,000,000 12,000,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
84,625,000 84,625,000
3 6 3 158 AUXILIO SINDICAL 84,625,000 84,625,000
B . SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 190,582,000 190,582,000
UNIDAD: 360200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 190,582,000 190,582,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 190,582,000 190,582,000
6 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 172,000,000 172,000,000
6 1 2 BANCA DE FOMENTO 172,000,000 172,000,000
6 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
18,582,000 18,582,000
6 2 2 BANCA DE FOMENTO 18,582,000 18,582,000
292
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 1,619,254,895,562 964,874,828,000 2,584,129,723,562
UNIDAD: 360200
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) 1,619,254,895,562 964,874,828,000 2,584,129,723,562
293
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3612
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
TOTAL PRESUPUESTO: 12,797,286,561 12,797,286,561
A . FUNCIONAMIENTO 8,357,286,561 8,357,286,561
UNIDAD: 361200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
8,357,286,561 8,357,286,561
1 GASTOS DE PERSONAL 6,681,400,999 6,681,400,999
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,014,750,489 5,014,750,489
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,510,660,936 3,510,660,936
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 320,662,117 320,662,117
1 0 1 5 OTROS 1,175,270,680 1,175,270,680
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,156,756 8,156,756
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 26,587,000 26,587,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,640,063,510 1,640,063,510
2 GASTOS GENERALES 1,408,849,680 1,408,849,680
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 19,600,000 19,600,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,389,249,680 1,389,249,680
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267,035,882 267,035,882
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 18,797,552 18,797,552
3 2 1 ORDEN NACIONAL 18,797,552 18,797,552
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,797,552 18,797,552
294
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
87,418,000 87,418,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 87,418,000 87,418,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 87,418,000 87,418,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 160,820,330 160,820,330
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 160,820,330 160,820,330
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 160,820,330 160,820,330
C . INVERSION 4,440,000,000 4,440,000,000
UNIDAD: 361200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
4,440,000,000 4,440,000,000
295
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3613
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
TOTAL PRESUPUESTO: 20,195,083,300 20,195,083,300
A . FUNCIONAMIENTO 10,135,200,000 10,135,200,000
UNIDAD: 361300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
10,135,200,000 10,135,200,000
1 GASTOS DE PERSONAL 7,090,300,000 7,090,300,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 4,706,800,000 4,706,800,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,325,200,000 3,325,200,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 461,400,000 461,400,000
1 0 1 5 OTROS 915,200,000 915,200,000
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
5,000,000 5,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 800,000,000 800,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,583,500,000 1,583,500,000
2 GASTOS GENERALES 2,957,000,000 2,957,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 61,300,000 61,300,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,895,700,000 2,895,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 87,900,000 87,900,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 87,900,000 87,900,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 87,900,000 87,900,000
296
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 87,900,000 87,900,000
C . INVERSION 10,059,883,300 10,059,883,300
UNIDAD: 361300
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
10,059,883,300 10,059,883,300
297
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MINISTERIO DEL INTERIOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3701
MINISTERIO DEL INTERIOR
TOTAL PRESUPUESTO: 348,676,391,610 348,676,391,610
A . FUNCIONAMIENTO 315,976,583,606 315,976,583,606
UNIDAD: 370101
GESTIÓN GENERAL 315,976,583,606 315,976,583,606
1 GASTOS DE PERSONAL 26,643,168,666 26,643,168,666
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 19,950,337,525 19,950,337,525
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,628,688,324 13,628,688,324
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,801,258,272 1,801,258,272
1 0 1 5 OTROS 4,252,714,968 4,252,714,968
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
267,675,961 267,675,961
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 769,494,221 769,494,221
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
5,923,336,920 5,923,336,920
2 GASTOS GENERALES 9,331,774,250 9,331,774,250
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 75,216,962 75,216,962
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 9,256,557,288 9,256,557,288
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 280,001,640,690 280,001,640,690
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
53,529,503,244 53,529,503,244
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
53,529,503,244 53,529,503,244
3 1 1 14 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y LIGAS DE CONSUMIDORES
1,308,114,096 1,308,114,096
298
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MINISTERIO DEL INTERIOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 30 APOYO COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE ALERTAS TEMPRANAS CIAT SENTENCIA T-025 DE 2004.
311,867,115 311,867,115
3 1 1 31 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS
7,196,816,000 7,196,816,000
3 1 1 32 FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ORGANIZATIVOS Y DE CONCERTACION DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS, MINORIAS Y ROM
26,145,581,772 26,145,581,772
3 1 1 33 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-025 DE 2004 POBLACION DESPLAZADA
7,971,617,579 7,971,617,579
3 1 1 34 FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA PREVIA. CONVENIO 169 OIT, LEY 21 DE 1991, LEY 70 DE 1993
3,276,638,682 3,276,638,682
3 1 1 38 FORTALECIMIENTO A LA GESTION TERRITORIAL Y BUEN GOBIERNO LOCAL
4,798,000,000 4,798,000,000
3 1 1 39 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MESA PERMANENTE DE CONCERTACION CON LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES INDIGENAS - DECRETO 1397 DE 1996
2,520,868,000 2,520,868,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 218,894,269,803 218,894,269,803
3 2 1 ORDEN NACIONAL 205,683,386,756 205,683,386,756
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 802,421,346 802,421,346
3 2 1 21 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON
199,476,123,896 199,476,123,896
3 2 1 29 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
2,420,936,000 2,420,936,000
3 2 1 37 FONDO DE PROTECCIÓN DE JUSTICIA. DECRETO 1890/99 Y DECRETO 200/03
2,983,905,514 2,983,905,514
3 2 4 DEPARTAMENTOS 13,210,883,047 13,210,883,047
3 2 4 4 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS 3,224,820,070 3,224,820,070
3 2 4 8 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA 2,291,354,868 2,291,354,868
299
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MINISTERIO DEL INTERIOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 4 10 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 1,783,657,248 1,783,657,248
3 2 4 13 DEPARTAMENTO DEL VAUPES 2,288,668,636 2,288,668,636
3 2 4 15 DEPARTAMENTO DEL VICHADA 3,622,382,225 3,622,382,225
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,577,867,643 1,577,867,643
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,577,867,643 1,577,867,643
3 5 3 41 IMPLEMENTACION LEY 985/05 SOBRE TRATA DE PERSONAS
1,577,867,643 1,577,867,643
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,000,000,000 6,000,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,000,000,000 6,000,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,436,226,538 5,436,226,538
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
563,773,462 563,773,462
C . INVERSION 32,699,808,004 32,699,808,004
UNIDAD: 370101
GESTIÓN GENERAL 32,699,808,004 32,699,808,004
300
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FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3702
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
TOTAL PRESUPUESTO: 21,433,004,448 21,433,004,448
A . FUNCIONAMIENTO 21,433,004,448 21,433,004,448
UNIDAD: 370200
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
21,433,004,448 21,433,004,448
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,433,004,448 21,433,004,448
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
21,423,864,658 21,423,864,658
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
21,423,864,658 21,423,864,658
3 1 1 23 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 21,423,864,658 21,423,864,658
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,139,790 9,139,790
3 2 1 ORDEN NACIONAL 9,139,790 9,139,790
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 9,139,790 9,139,790
301
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DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3703
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
TOTAL PRESUPUESTO: 4,102,347,717 4,102,347,717
A . FUNCIONAMIENTO 3,302,347,717 3,302,347,717
UNIDAD: 370300
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 3,302,347,717 3,302,347,717
1 GASTOS DE PERSONAL 2,646,090,924 2,646,090,924
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,064,790,423 2,064,790,423
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,116,624,673 1,116,624,673
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 175,188,054 175,188,054
1 0 1 5 OTROS 362,602,384 362,602,384
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
387,544,519 387,544,519
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
22,830,793 22,830,793
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 101,030,089 101,030,089
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
480,270,412 480,270,412
2 GASTOS GENERALES 499,406,320 499,406,320
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 7,785,595 7,785,595
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 491,620,725 491,620,725
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 156,850,473 156,850,473
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,892,811 4,892,811
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,892,811 4,892,811
302
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DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,892,811 4,892,811
3 4 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 31,957,662 31,957,662
3 4 1 ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,957,662 31,957,662
3 4 1 0 ORGANISMOS INTERNACIONALES 31,957,662 31,957,662
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 120,000,000 120,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
120,000,000 120,000,000
3 6 3 20 OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPPN
120,000,000 120,000,000
C . INVERSION 800,000,000 800,000,000
UNIDAD: 370300
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 800,000,000 800,000,000
303
![Page 304: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/304.jpg)
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3704
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
TOTAL PRESUPUESTO: 11,673,270,105 11,673,270,105
A . FUNCIONAMIENTO 2,673,075,865 2,673,075,865
UNIDAD: 370400
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
2,673,075,865 2,673,075,865
1 GASTOS DE PERSONAL 2,270,082,627 2,270,082,627
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,569,057,429 1,569,057,429
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,164,397,707 1,164,397,707
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 86,285,716 86,285,716
1 0 1 5 OTROS 301,757,113 301,757,113
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
16,616,893 16,616,893
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 222,964,829 222,964,829
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
478,060,369 478,060,369
2 GASTOS GENERALES 349,993,238 349,993,238
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 4,993,238 4,993,238
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 345,000,000 345,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,000,000 53,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 53,000,000 53,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 53,000,000 53,000,000
304
![Page 305: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/305.jpg)
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 53,000,000 53,000,000
C . INVERSION 9,000,194,240 9,000,194,240
UNIDAD: 370400
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KI WE
9,000,194,240 9,000,194,240
305
![Page 306: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/306.jpg)
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3708
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
TOTAL PRESUPUESTO: 383,608,501,069 383,608,501,069
A . FUNCIONAMIENTO 381,108,501,069 381,108,501,069
UNIDAD: 370800
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 381,108,501,069 381,108,501,069
1 GASTOS DE PERSONAL 45,153,031,360 45,153,031,360
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 26,968,731,099 26,968,731,099
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 14,030,773,497 14,030,773,497
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 390,534,990 390,534,990
1 0 1 5 OTROS 8,877,580,171 8,877,580,171
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
3,669,842,441 3,669,842,441
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,170,000,000 5,170,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,014,300,261 13,014,300,261
2 GASTOS GENERALES 332,772,769,709 332,772,769,709
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 110,000,000 110,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 332,662,769,709 332,662,769,709
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,182,700,000 3,182,700,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,182,700,000 3,182,700,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,182,700,000 3,182,700,000
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,182,700,000 3,182,700,000
306
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UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 2,500,000,000 2,500,000,000
UNIDAD: 370800
UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP 2,500,000,000 2,500,000,000
307
![Page 308: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/308.jpg)
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3709
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
TOTAL PRESUPUESTO: 16,495,171,197 16,495,171,197
A . FUNCIONAMIENTO 6,495,171,197 6,495,171,197
UNIDAD: 370900
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 6,495,171,197 6,495,171,197
1 GASTOS DE PERSONAL 3,479,169,995 3,479,169,995
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 1,801,701,517 1,801,701,517
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,235,677,465 1,235,677,465
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 205,413,299 205,413,299
1 0 1 5 OTROS 352,333,641 352,333,641
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
8,277,112 8,277,112
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,000,000,000 1,000,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
677,468,478 677,468,478
2 GASTOS GENERALES 2,539,883,525 2,539,883,525
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 56,650,000 56,650,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,483,233,525 2,483,233,525
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 476,117,677 476,117,677
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 17,000,000 17,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 17,000,000 17,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 17,000,000 17,000,000
308
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DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 459,117,677 459,117,677
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
459,117,677 459,117,677
3 6 3 2 PROVISION PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES CONTINGENTES. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
459,117,677 459,117,677
C . INVERSION 10,000,000,000 10,000,000,000
UNIDAD: 370900
DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS 10,000,000,000 10,000,000,000
309
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COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3801
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 4,453,833,984 80,553,627,032 85,007,461,016
A . FUNCIONAMIENTO 4,453,833,984 11,815,537,602 16,269,371,586
UNIDAD: 380100
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 4,453,833,984 11,815,537,602 16,269,371,586
1 GASTOS DE PERSONAL 3,974,883,984 3,938,885,866 7,913,769,850
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,876,239,334 1,532,148,666 4,408,388,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 2,015,083,441 836,902,200 2,851,985,641
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 123,528,000 187,350,800 310,878,800
1 0 1 5 OTROS 536,866,070 373,672,200 910,538,270
1 0 1 8 OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
188,038,439 66,365,418 254,403,857
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
12,723,384 67,858,048 80,581,432
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 273,820,400 1,908,507,600 2,182,328,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
824,824,250 498,229,600 1,323,053,850
2 GASTOS GENERALES 478,950,000 4,014,790,336 4,493,740,336
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,060,000 53,560,000 55,620,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 476,890,000 3,961,230,336 4,438,120,336
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,861,861,400 3,861,861,400
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 22,660,000 22,660,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 22,660,000 22,660,000
310
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COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22,660,000 22,660,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,839,201,400 3,839,201,400
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3,839,201,400 3,839,201,400
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,839,201,400 3,839,201,400
C . INVERSION 68,738,089,430 68,738,089,430
UNIDAD: 380100
COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 68,738,089,430 68,738,089,430
311
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 3901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
TOTAL PRESUPUESTO: 323,059,952,313 323,059,952,313
A . FUNCIONAMIENTO 19,062,703,010 19,062,703,010
UNIDAD: 390101
GESTION GENERAL 19,062,703,010 19,062,703,010
1 GASTOS DE PERSONAL 14,690,353,010 14,690,353,010
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 7,661,597,732 7,661,597,732
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,567,694,856 4,567,694,856
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 454,860,978 454,860,978
1 0 1 5 OTROS 2,564,822,158 2,564,822,158
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
74,219,740 74,219,740
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,735,365,312 4,735,365,312
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
2,293,389,966 2,293,389,966
2 GASTOS GENERALES 3,222,870,000 3,222,870,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 35,020,000 35,020,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 3,187,850,000 3,187,850,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,149,480,000 1,149,480,000
3 1 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO
146,260,000 146,260,000
3 1 1 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
146,260,000 146,260,000
312
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 1 1 3 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 267 DE 1984)
69,010,000 69,010,000
3 1 1 4 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)
77,250,000 77,250,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 567,530,000 567,530,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 567,530,000 567,530,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 567,530,000 567,530,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 435,690,000 435,690,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 435,690,000 435,690,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 435,690,000 435,690,000
C . INVERSION 303,997,249,303 303,997,249,303
UNIDAD: 390101
GESTION GENERAL 303,997,249,303 303,997,249,303
313
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4001
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
TOTAL PRESUPUESTO: 1,627,318,664,922 1,627,318,664,922
A . FUNCIONAMIENTO 1,617,273,664,922 1,617,273,664,922
UNIDAD: 400101
GESTIÓN GENERAL 1,606,915,694,922 1,606,915,694,922
1 GASTOS DE PERSONAL 32,476,127,477 32,476,127,477
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 24,866,523,968 24,866,523,968
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 17,474,969,460 17,474,969,460
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,299,100,454 2,299,100,454
1 0 1 5 OTROS 4,832,454,054 4,832,454,054
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
260,000,000 260,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
7,609,603,509 7,609,603,509
2 GASTOS GENERALES 13,279,000,000 13,279,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 282,000,000 282,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 12,997,000,000 12,997,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,561,160,567,445 1,561,160,567,445
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,255,300,000 4,255,300,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 4,255,300,000 4,255,300,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 4,255,300,000 4,255,300,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
32,500,000 32,500,000
314
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 12,000,000 12,000,000
3 5 1 8 CUOTAS PARTES PENSIONALES 12,000,000 12,000,000
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
20,500,000 20,500,000
3 5 3 2 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 15,000,000 15,000,000
3 5 3 3 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS 5,500,000 5,500,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 22,809,861,690 22,809,861,690
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 677,000,000 677,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 677,000,000 677,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22,132,861,690 22,132,861,690
3 6 3 19 OTRAS TRANSFERENCIAS - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN
22,132,861,690 22,132,861,690
3 7 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,534,062,905,755 1,534,062,905,755
3 7 5 PARTICIPACION AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1,534,062,905,755 1,534,062,905,755
3 7 5 1 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, ARTICULO 1 LEY 1176 DE 2007
1,534,062,905,755 1,534,062,905,755
UNIDAD: 400102
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA
10,357,970,000 10,357,970,000
1 GASTOS DE PERSONAL 8,358,484,000 8,358,484,000
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 6,659,727,000 6,659,727,000
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,918,946,000 3,918,946,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 831,709,000 831,709,000
1 0 1 5 OTROS 1,857,072,000 1,857,072,000
315
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
52,000,000 52,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 100,000,000 100,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,598,757,000 1,598,757,000
2 GASTOS GENERALES 1,587,000,000 1,587,000,000
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 50,000,000 50,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1,537,000,000 1,537,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 412,486,000 412,486,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 29,000,000 29,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 29,000,000 29,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 29,000,000 29,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 383,486,000 383,486,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 383,486,000 383,486,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 383,486,000 383,486,000
C . INVERSION 10,045,000,000 10,045,000,000
UNIDAD: 400101
GESTIÓN GENERAL 7,045,000,000 7,045,000,000
UNIDAD: 400102
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CRA
3,000,000,000 3,000,000,000
316
![Page 317: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/317.jpg)
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4002
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA
TOTAL PRESUPUESTO: 2,101,038,420,332 2,101,038,420,332
A . FUNCIONAMIENTO 1,378,820,332 1,378,820,332
UNIDAD: 400200
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 1,378,820,332 1,378,820,332
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,378,820,332 1,378,820,332
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,378,820,332 1,378,820,332
3 2 1 ORDEN NACIONAL 1,378,820,332 1,378,820,332
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,378,820,332 1,378,820,332
C . INVERSION 2,099,659,600,000 2,099,659,600,000
UNIDAD: 400200
FONDO NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA 2,099,659,600,000 2,099,659,600,000
317
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4101
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 1,972,063,299,285 1,972,063,299,285
A . FUNCIONAMIENTO 125,437,137,958 125,437,137,958
UNIDAD: 410101
GESTIÓN GENERAL 125,437,137,958 125,437,137,958
1 GASTOS DE PERSONAL 81,089,729,020 81,089,729,020
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 57,070,099,385 57,070,099,385
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 43,931,198,278 43,931,198,278
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,088,096,553 2,088,096,553
1 0 1 5 OTROS 10,873,202,845 10,873,202,845
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
177,601,709 177,601,709
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 5,000,000,000 5,000,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
19,019,629,635 19,019,629,635
2 GASTOS GENERALES 34,742,394,299 34,742,394,299
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 80,000,000 80,000,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 34,662,394,299 34,662,394,299
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,605,014,639 9,605,014,639
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,516,000,000 3,516,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 3,516,000,000 3,516,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 3,516,000,000 3,516,000,000
318
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,089,014,639 6,089,014,639
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,089,014,639 6,089,014,639
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,028,637,400 3,028,637,400
3 6 1 8 FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
3,060,377,239 3,060,377,239
C . INVERSION 1,846,626,161,327 1,846,626,161,327
UNIDAD: 410101
GESTIÓN GENERAL 1,846,626,161,327 1,846,626,161,327
319
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4102
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
TOTAL PRESUPUESTO: 186,409,558,675 186,409,558,675
A . FUNCIONAMIENTO 36,409,558,675 36,409,558,675
UNIDAD: 410200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
36,409,558,675 36,409,558,675
1 GASTOS DE PERSONAL 29,032,878,675 29,032,878,675
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 21,287,350,799 21,287,350,799
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 15,613,426,923 15,613,426,923
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,002,555,211 2,002,555,211
1 0 1 5 OTROS 3,503,197,868 3,503,197,868
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
168,170,797 168,170,797
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,142,000,000 1,142,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
6,603,527,876 6,603,527,876
2 GASTOS GENERALES 7,061,680,000 7,061,680,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 7,061,680,000 7,061,680,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 315,000,000 315,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 315,000,000 315,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 315,000,000 315,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 315,000,000 315,000,000
320
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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 150,000,000,000 150,000,000,000
UNIDAD: 410200
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL
150,000,000,000 150,000,000,000
321
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AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4103
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
TOTAL PRESUPUESTO: 171,749,369,233 171,749,369,233
A . FUNCIONAMIENTO 25,755,584,233 25,755,584,233
UNIDAD: 410300
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
25,755,584,233 25,755,584,233
1 GASTOS DE PERSONAL 13,430,974,454 13,430,974,454
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 9,531,786,300 9,531,786,300
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,238,765,976 7,238,765,976
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 477,523,748 477,523,748
1 0 1 5 OTROS 1,809,259,920 1,809,259,920
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
6,236,656 6,236,656
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 829,178,284 829,178,284
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,070,009,870 3,070,009,870
2 GASTOS GENERALES 6,751,377,645 6,751,377,645
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 6,751,377,645 6,751,377,645
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,573,232,134 5,573,232,134
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,573,232,134 5,573,232,134
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5,573,232,134 5,573,232,134
3 6 3 21 OTRAS TRANSFERENCIAS 5,573,232,134 5,573,232,134
322
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AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 145,993,785,000 145,993,785,000
UNIDAD: 410300
AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA
145,993,785,000 145,993,785,000
323
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UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4104
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
TOTAL PRESUPUESTO: 1,446,976,883,590 1,446,976,883,590
A . FUNCIONAMIENTO 719,591,674,004 719,591,674,004
UNIDAD: 410400
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
719,591,674,004 719,591,674,004
1 GASTOS DE PERSONAL 59,194,104,019 59,194,104,019
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 41,447,078,066 41,447,078,066
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 32,084,500,656 32,084,500,656
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 1,992,332,124 1,992,332,124
1 0 1 5 OTROS 7,140,245,286 7,140,245,286
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
230,000,000 230,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,346,000,000 4,346,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
13,401,025,953 13,401,025,953
2 GASTOS GENERALES 20,705,060,000 20,705,060,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 20,705,060,000 20,705,060,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 639,692,509,985 639,692,509,985
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,597,000,000 2,597,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 2,597,000,000 2,597,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,597,000,000 2,597,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 637,095,509,985 637,095,509,985
324
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UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,850,000,000 4,850,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,850,000,000 4,850,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
632,245,509,985 632,245,509,985
3 6 3 12 FONDO PARA LA REPARACION DE LAS VICTIMAS (ART.54 LEY 975 DE 2005)
632,245,509,985 632,245,509,985
C . INVERSION 727,385,209,586 727,385,209,586
UNIDAD: 410400
UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS
727,385,209,586 727,385,209,586
325
![Page 326: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/326.jpg)
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4105
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
TOTAL PRESUPUESTO: 41,316,336,986 41,316,336,986
A . FUNCIONAMIENTO 10,287,586,986 10,287,586,986
UNIDAD: 410500
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 10,287,586,986 10,287,586,986
1 GASTOS DE PERSONAL 7,406,709,060 7,406,709,060
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 5,478,904,458 5,478,904,458
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,074,269,236 4,074,269,236
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 456,814,632 456,814,632
1 0 1 5 OTROS 929,820,590 929,820,590
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
18,000,000 18,000,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 176,130,000 176,130,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1,751,674,602 1,751,674,602
2 GASTOS GENERALES 2,777,877,926 2,777,877,926
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,777,877,926 2,777,877,926
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103,000,000 103,000,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 103,000,000 103,000,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 103,000,000 103,000,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 103,000,000 103,000,000
326
![Page 327: CONGRESO DE LA REPUBLICA GASTOS PROGRAMADOS …camara.gov.co/sites/default/files/2017-07/Formulario 2 -2015.pdf · formulario 2 del anteproyecto del presupuesto general de la nacion](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062403/5fd4bb06906b7b4d1e782bbf/html5/thumbnails/327.jpg)
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 31,028,750,000 31,028,750,000
UNIDAD: 410500
CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 31,028,750,000 31,028,750,000
327
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4106
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
TOTAL PRESUPUESTO: 2,914,900,000,000 1,374,558,816,288 4,289,458,816,288
A . FUNCIONAMIENTO 329,929,600,000 329,929,600,000
UNIDAD: 410600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
329,929,600,000 329,929,600,000
1 GASTOS DE PERSONAL 280,186,629,866 280,186,629,866
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 212,747,569,292 212,747,569,292
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 159,315,467,330 159,315,467,330
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 2,804,245,120 2,804,245,120
1 0 1 5 OTROS 48,754,286,842 48,754,286,842
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
1,873,570,000 1,873,570,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,833,000,000 1,833,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
65,606,060,574 65,606,060,574
2 GASTOS GENERALES 35,825,459,836 35,825,459,836
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 2,495,689,836 2,495,689,836
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 33,329,770,000 33,329,770,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,609,540,298 13,609,540,298
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,970,010,000 6,970,010,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 6,970,010,000 6,970,010,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 6,970,010,000 6,970,010,000
328
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
239,530,298 239,530,298
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 50,010,298 50,010,298
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 50,010,298 50,010,298
3 5 3 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
189,520,000 189,520,000
3 5 3 2 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 189,520,000 189,520,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,400,000,000 6,400,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,700,000,000 5,700,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,700,000,000 5,700,000,000
3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
700,000,000 700,000,000
3 6 3 1 ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL 700,000,000 700,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 307,970,000 307,970,000
4 2 OTRAS TRANSFERENCIAS 307,970,000 307,970,000
4 2 1 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
307,970,000 307,970,000
4 2 1 8 FONDO DE VIVIENDA 307,970,000 307,970,000
C . INVERSION 2,914,900,000,000 1,044,629,216,288 3,959,529,216,288
UNIDAD: 410600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
2,914,900,000,000 1,044,629,216,288 3,959,529,216,288
329
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4201
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
TOTAL PRESUPUESTO: 100,809,027,989 100,809,027,989
A . FUNCIONAMIENTO 81,842,027,989 81,842,027,989
UNIDAD: 420101
GESTIÓN GENERAL 81,842,027,989 81,842,027,989
1 GASTOS DE PERSONAL 56,519,954,233 56,519,954,233
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 40,343,222,268 40,343,222,268
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 31,773,962,052 31,773,962,052
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 773,039,742 773,039,742
1 0 1 5 OTROS 7,744,720,474 7,744,720,474
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
51,500,000 51,500,000
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 538,000,000 538,000,000
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
15,638,731,965 15,638,731,965
2 GASTOS GENERALES 25,133,583,756 25,133,583,756
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 63,860,000 63,860,000
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 25,069,723,756 25,069,723,756
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 188,490,000 188,490,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 188,490,000 188,490,000
3 2 1 ORDEN NACIONAL 188,490,000 188,490,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 188,490,000 188,490,000
330
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
C . INVERSION 18,967,000,000 18,967,000,000
UNIDAD: 420101
GESTIÓN GENERAL 18,967,000,000 18,967,000,000
331
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
SECCION: 4301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
TOTAL PRESUPUESTO: 220,401,122,104 220,401,122,104
A . FUNCIONAMIENTO 23,717,122,104 23,717,122,104
UNIDAD: 430101
GESTIÓN GENERAL 23,717,122,104 23,717,122,104
1 GASTOS DE PERSONAL 14,536,461,717 14,536,461,717
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 10,115,331,011 10,115,331,011
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,054,415,446 7,054,415,446
1 0 1 4 PRIMA TECNICA 508,581,637 508,581,637
1 0 1 5 OTROS 2,460,549,187 2,460,549,187
1 0 1 9 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES
91,784,742 91,784,742
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 945,286,067 945,286,067
1 0 5 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
3,475,844,639 3,475,844,639
2 GASTOS GENERALES 2,221,584,490 2,221,584,490
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 47,883,461 47,883,461
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,173,701,029 2,173,701,029
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,959,075,897 6,959,075,897
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 5,459,075,897 5,459,075,897
3 2 1 ORDEN NACIONAL 5,459,075,897 5,459,075,897
332
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE – COLDEPORTES
FORMULARIO 2 DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2015
CTA SUBC OBJG ORD CONCEPTOGASTOS PROGRAMADOS PROXIMA VIGENCIA
APORTENACIONAL
RECURSOSPROPIOS
TOTAL
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 242,050,000 242,050,000
3 2 1 16 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE - ART. 51 DECRETO 2845 DE 1984
5,217,025,897 5,217,025,897
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
1,400,000,000 1,400,000,000
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,400,000,000 1,400,000,000
3 5 1 1 MESADAS PENSIONALES 1,400,000,000 1,400,000,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
3 6 1 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 100,000,000 100,000,000
C . INVERSION 196,684,000,000 196,684,000,000
UNIDAD: 430101
GESTIÓN GENERAL 196,684,000,000 196,684,000,000
333