002503 · Centrales de Mezclas" en el Marco de la NOM-249-SSA1-2010, Mezclas estériles:...

54
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9 O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266 CONCEPTO DEL PAGO FECHA FIRMAS AUTORIZADAS C-05415, n0\.Li6, DE CEf\ITROS DE MEZCLé· ... .. .. .,.. J.t>' .. ULP.'\3 P SP. CAP. 1·1 i 21 S280r 'J CUENTAS Y CONCEPTOS T,t.. .. R! N, C• .t.,RR..A.SSO/,.á.PvA_CELl C•LIVL4. 0352-764d2eif PARCIAL 2503 2503 SUMAS IGUALES AUXILIARES : No. 002503 MONEDA NACIONAL 1 C rr E RECIBIDO .lA - . 'J.u 22-1\.\av 24: '- DEBE HABER <! 650.00 4 ,650.01J 4.650 .00 4.650 00 ] DIARIO: POLIZANo. 1133139

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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

CONCEPTO DEL PAGO

FECHA

FIRMAS AUTORIZADAS

C-05415, -~~-:::'S n0\.Li6 , LJCENCl~.MiENTO DE CEf\ITROS DE MEZCLé· ... C~. ·.J/CTI"JRi.~ .. .. .,.. J.t>' .. ULP.'\3

P SP. CAP.

1·1 i 21 S280r 'J

CUENTAS Y CONCEPTOS

T,t.. .. R! N, C • .t.,RR..A.SSO/,.á.PvA_CELl C•LIVL4.

0352-764d2eif ((:>JESPRí~3)

PARCIAL

2503

2503

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. 002503

MONEDA NACIONAL

1 FIR~E Crr E RECIBIDO

.lA -~) . ~ 'J.u ~ 22-1\.\av 24: '-

DEBE HABER

<! 650.00

4 ,650.01J

4.650.00 4.650 00 ] DIARIO: POLIZANo.

1133139

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r

SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión 55tH Ma,.:¡.tt.!fit!i,UiJts# #Jit#II'W

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: Q.B.P. ARACELI OLIVIA TARIN CARRASCO

180 No. Oficio: COESPRIS2-054-16

Centro de costo: Cargo: Adscripción:

Motivo de la comisión :

DICTAMINADOR SANITARIO COESPRIS- CHIHUAHUA

LICENCIAMIENTO DE CENTROS DE MEZCLA

Lugar de la comisión : CD. VICTORIA TAMAUUPAS Período: DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 Pro ecto:

itante:

LIC. JESUS ~~u­

GERENTE DE A ORIZACION Y DICTAMEN Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria

37504 Viáticos 1 550.00 Días

3

EZTORRES SECRETARIO GENERAL

Nombre y firma autógrafa

Importe $

Litros Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento: Subdirección/ Dirección

Centro de costo : 1 Programa: Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto M F. v C. P. Mario Gerardo ~ .••.. _.. Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de: vr Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisión

JL .-

Firma del Empleado Comisionado .Jt_f

-e \.. \

4 650.00

4 650.00

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Nombre del evento:

Sede:

Nombre del ponente:

8:45-9:00

9:00-10:30

10:30-10:45

1 o :45 - 11 :00

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

"Proceso de Regulación y ámbito de Competencia para la emisión de Licencias sanitarias para actividades de Centrales de Mezclas" en el Marco de la NOM-249-SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, e instalaciones para su preparación"

Ciudad Victoria, Tamaulipas ----- --Q.F. I. Llanet Bolaños Valerio

------------------------------------

Registro y Bienvenida

Fecha:

Duración:

Horario:

Marco regulatorio aplicable a Centro de Mezclas

Preguntas y comentarios

Descanso

24 de noviembre de 2016

6 horas

8:30 a 15:00 hrs.

11 :00-12:30 Proceso de obtención de Licencia Sanitaria para Centros de Mezclas

12:30 - 12:40 Preguntas y comentarios

•12 :40 - 12:50 Descanso

12:50-14:10 Aspectos críticos de control para los centros de mezcla

14:10- 14:20 Preguntas y comentarios

14:20 - 14:45 Propuestas de mejora al marco regulatorio existente

~-1_4_: 5_5_~-------------------Pr_e_gu_n_ta_s_y_c_on_c_lu_si_on_e_s __________________ ~ 14:55- 15:00 Cierre del evento

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? ·~ ,1A~II I~ : L ;}ilWl\1•, '~. ··.-~t - DE SALUD

~ ~~ji REUNION NACIONAL "LICENCIAMIENTO DE CENTROS DE MEZCLA"

RELACION DE HOTELES PROPUESTOS EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS

e ~Olo!~:.N!:::5TAiilL~PA LA PO.:Il E'CCON

t'I) "' l'j.;l. 1.111:.',(;,(1$~/IN~·~'I~I(.6

SEDE: AUDITORIO DEL CENTRO DE EXCELENCIA {PRIMER PISO) DE lA U.A.T. FRENTE A LA FACULTAD DE COMERCIO.

NOMBRE DEL DOMICILIO TELEFONO TIPO DE HABITACION

HOTEL

CRISTOBAL COLON RAMADA NORTE #126, ENTRE (834) 318-7070 ESTANDAR

CD.VICTORIA HIDALGO Y MORELOS (ZONA CENTRO)

CRISTOBAL COLON BEST WESTERN NORTE# 349, ENTRE (834) 318-1515 ESTANDAR

SANTORIN MATAMOROS Y GUERRERO

(ZONA CENTRO)

MIGUEL HIDALGO 1-2 PERSONAS CON VENTILADOR #990, ENTRE JUAN B. 3-4 PERSONAS CON CLIMA

SIERRA GORDA TIJERINA Y CRISTOBAL {834) 312-2010 HAB. KING SIZE(1-2 PERSONAS)VENTILADOR COLON HAB. KING SIZE(1-2 PERSONAS) CLIMA

(ZONA CENTRO)

AV. TAMAULIPAS # 2539, SENCILLA O DOBLE

HAMPTON INN RESID . CABAÑAS (834) 153-7070 (ZONA NORTE)

AV.TAMAULIPAS SENCILLA, DOBLE CITY EXPRESS # 890, FRAC.SIERRA (834) 184-9000 TRIPLE

GORDA CUADRUPLE (ZONA NORTE) SUPERIOR

i STAY HOTEL BLVD. ADOLFO LOPEZ ESTANDAR SENCILLA O DOBLE MATEOS #909 OTE. (834) 318-6000 ESTANDAR TRIPLE O CUADRUPLE (ZONA NORTE)

yy SE RECOMIENDA CONFIRMAR COSTO DE HABITACIONES CON CADA HOTEL A LA HORA DE LA RESERVACION. MENCIONAR LA REFERENCIA DE LA REUN ION NACIONAL DE COFEPRIS, DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LAS TARIFAS PREFERENCIALES.

TARIFA/HA

B/NOCHE ADICIONALES {IMP.INCLU

IDOS)

INCLUYE $900.00 DESAYUNO

BUFFET

$900 .00

$400.00 $ 600.00 $ 650 .00 $700.00

$ 1,102.00

$ 845 .64 CODIGO: 1183 $ 984 .84 CODIGO: 1183 $ 1,124.04 CODIGO: 1183 $ 1,042.84 CODIGO: 1183

$ 928.00 INCLUYE $ 1,160.00 DESAYUNO

BUFFET '~""""'''""" """" ''"" -~\l.t-ltUIII OU J ' Sea.taríade

8B<"illláblly•n¡yaH'10lll.loolCtrtro . S ludd o IJOOiiCiud!d V<bm, ¡,~,¡u/ipas ! a e

f8 34ilC7nYJt.rt. JOJOlyJOJOS Tamaulipas

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...etmTPAQi

Dirección:

COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 14/Dic/2016 al 14/Dic/2016

Moneda: Peso Mexicano Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial

La empresa no tiene ADD

Hoja: 1 Fecha: 14/Dic/2016

Código postal:

Cargos - Abonos

Póliza de Diario número 11233117 correspondiente al 14/Dic/2016 COMPROBACION, C2-054-16, 2503, TARIN CARRASCO ARACELI OLIVIA

2119-00000-00 OTRAS CUENTAS POR PAG .. 2503 T ARIN CARRASCO A ..

2119-03207-00 FONDO CUOTAS DE RECUP .. C2-054-16 1122 2503 TARIN CARRASCO A ..

1123-00000-00 DEUDORES DIVERSOS•POR .. 2503 T ARIN CARRASCO A ..

1123-00180-00 TARIN,CARRASCO/ARACELI .. C2-054-16 1122 2503 TARIN CARRASCO A ..

9210-00000-00 FONDO REVOLVENTE AUTO .. C2-054-16 1122 2503 T ARIN CARRASCO A ..

9221-37504-00 VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. C2-054-16 1122 2503 T ARIN CARRASCO A ..

3,078.00

3,078.00

3,078.00

3,078.00

Total CFD/CFDI:

Origen CONTPAQ i

6,156.00

3,078.00

3,078.00

o.

6,156.00

Póliza

Diario # 112331 17 14/Dic/2016

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~ SEC~ÉTARIA ' t.~ DE gALUO ~ SERVICi05 OE S/\LUO OE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: Q.B.P. ARACELI OLIVIA TARIN CARRASCO No. Oficio: COESPiUS2-054-16

Centro de costo: 180 Cargo: DICTAMINADOR SANITARIO Adscripción: COESPRIS- CHIHUAHUA

Motivo de la comisión :

LICENCIAMIENTO DE CENTROS DE MEZCLA .

Lugar de la comisión: CD. VICTORIA TAMAUUPAS Período: DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 Proyecto:

Funcionario solicitante: F::uncionario·qtJe -autor,iza:

7' .. / " ~_y:<~ ' ' ... . ·- •••. /1'

~-:·-¡_.,=" ¡ - -----,

UC. JESUS M'A.~líg_L f!'EDRANO OROZCO LIC •. ARMAH.D9-GUTIERREZ TORRES GERENTE DE AlJ.P'ORIZACION Y DICTAMEN SECRETARIO GENERAL

Nombre y firma autógrafa ' Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN' Concepto del gasto Cuota diaria Olas Importe

37504 Viáticos 1 550.00 3 $ 4 650.00 Litros Precio por litro Importe

26102 Combustible 39202 Casetas

AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total 4 650.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ---- ~ _.r.¿ i

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: -- . 1

· Departamento: Subdirección/ Dirección ·., i Centro de costo: 1 Programa: ..,.

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Autorización Presupuesta! EJE ~CIDO ......, SALDO 1 o _Ji) 14 ~ 'e 2016

\ Sudirector de Programación y Presupuesto: ~rJ. .-n-r: 1 '\

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1 ' .... ,. -VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD-DE €HIHUAHUA ¡

Recibí la cantidad de: ~ I\ Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisiqn ·;

Firma del Empleado Comisionado ·¡ '· N /. .KJ \ \. . \ l / ~\'' "-~

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Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Comprobación del pliego de comisión:COESPRIS2-54-16

Z ~ -Z.S ÁJ\..}v\C:•_. •• , ~JZ.é=-

FECHA CONCEPTO Vlaticos:

SERVICIO PRIVADO DE 23/11 /2016 TRANSPORTE 23/11/2016 SAN MARINO S.A.DE C.V. 23/11 /2016 DADDY·s 24/11/201 6 MARISCOS LA PLAYA 24/11/2016 MARISCOS LA PLAYA 25/11/2016 DADDY·s 25/11/2016 CHILrS

SERVICIOS .AEROPORTUARIOS ; 25/11/2016 GOURMET

NO. FACTURA

RA 10501

AQUV-2430901 SP 219874

37146 11975 11946 37191 1026

B 19705

IMPORTE

$ 1,800.00 $ •

$ 139.00 $ 182.00 . /

$ 212.00 (} / $ 210.00 ./ $ 120.00 .. /

$ 49.00 . / $ 251.00 . /

$ 115.00 • ./ '

I<O

TOTAL

TOTAL DOCUMENTOS $ 3,078.00 ~

TOTAL VIATICOS $ TOTAL REINTEGRO $

COMPROBACION 1\ flaboro:

Q.B.P. AIMCEtl OJ.il~VIA TARIN CARRASCO ·' Reviso: \ Autdrizo:

UC. JESUS MAN}JE( MEDRANO OROZCO GERENTE DE AUTORIZACION SANITARIA

- LIC. ARMANDO"GU)1ERREZ TORRES (:·~·,_ SECRET~i!Jo GENERAL .

!/ RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD

Redbi la cantidad de: Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efeétuada.

Firma del Empleado Comisionado

RECIBO AL COMISIONADO

4,650.00 1,572.00

Recibí la cantidad de:

.--.=:>' \ L\ l r\ l....r-~72.00

Por concepto de gastos no efectuados. ()__ ¿..> ~ 1 "-' ,_ (

~ 1

Firma de la Cajera:

Reviso: Departamento de Control del Presupuesto

D

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HOTELERA CARCUR SA DE CV . .';.

RA ·MADA.

CRISTOBAL COLON NTE 126

ZONA CENTRO

,CIUDAD VICTORIA

TAMAULIPAS,MEXICO, C.P. 87000 R.F.e. HCA730804P68

Ramada Ciudad Victoria TEL 01(834) 318-7070

Expedido en: CRISTOBAL COLON NTE 126

FACTURA FECHII Y HORA DE CERnFICJICION

FOLIO FISCAL NO. CERTIFICADO #CONTROL

Rogimon General do Por5onas morales

Coi.ZONA CENTRO, C.P. 87000 CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, MEXICO #CFDI

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION R.F.C /

CIUDAD VICTORIA, TAMAUUPAS, MEXICO 2016-11·25T10:<42:0tl SSC9710i9MU9 ~~~~~~~~-------------------------NOMBRE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DIJ11:CCION

CALLE TERCERA ,No. 604, , COL CENTRO , , CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000

FECHA DE ENTRADA

2016/11/23 ./

HUESPED

TARIN CARRASCO ARACEL Y OUVIA

CANTIDAD

1.00

UNIDAD DE MEDIDA

N/ A

FECHA DE SALI'

201 GI11/2C

HABITACIÓN

HABITACION

203

REFERENCIA'

CONCEPTO

Metodo de Pago : 01

EFECTOS FISCALES AL PAGO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

"Este documento es una rapresont:/lcl6n Impresa de un CFOI "

Para efectuar sus pagos: Banorte Suc.021 : Cta 021302384

Cable lnterbancaria . 072810000213023843

[email protected]

RA 10501

2016-11-25T10:42:15

4c500d78-73co-4881..112G~·fdb14>674b~9

00001000000305890062 RA 10501

48279

RESERVACION

t;~U12

PRECIO UNITARIO

$1,551.72

Subtotal

IVA 16%

IMPORTE

$1,551.72

• 51.551.72

$248.28

Total •••• D,~·~·t•t\2•

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Página 1 de 1

OO SAT 00 '\'f\,ú++ 1\t- ;\ ,11tlitt" ll .)(flllllltltUilNÜ gob.mx

Verificación de Comprobantes Fiscales Dig itales por lnternel

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el c.omprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal ¡_~· ·_,____ "-·--- - .. = ===~· ____ ,,, _____ _1

RFC Emisor c====--=1 RFC Receptor [~=~~~-=--=]

Proporcione los dígitos de la imagen v.~rtlicar CFDI

RFC d el Emisor Nombre o Razón Social d el

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Emisor Receptor

HCA730BO'IP6B HOTELERA CARCUR SA DE CV SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CIIIHUAHUA

Follo Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

4CSOOD78-73CE-4881-8269-2016·11-25T10:42:06

FD014A674099 2016-11-25Tl 0:42:15 SEF10061GAD2

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

$1,800.00 Ingreso Vigente

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. ' Factura : AQUV-2430901 ~echa E~¡H!dkici 11 : 201fi-11·2~·TOQ ·16.36

1 !l{lilr Expctli-:ló1 : !ILVf..RO OBREGON, CIUD/1D DE MEXICO. (>ISTilii'O FEr>ERIIL , f..t~XICO 1'3\!Íilcl 1 el·~ 1

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ALVARO OBR[GON, CIUDAD D[ Ml. ~ ICO, DISIHilO rlll f-1\1\1 C. l'. IH021J, t'lCXICO

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CALLE TERCERA J/60·1 COL. CENTRO Cllllll.lf1HU!\. CHIHUAHUA. CI IIHlJI\Hl.!l\ C.P. :llOOO, MÉXICO

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M@ffiiUQijM :-.. _ : . , ... __ . Descripción ·.;'. • •. -' .' - :·

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1 . No A¡.¡lic,, . CUOTA DE SOLICITUD Sl.'l;!·

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• • • • . .•· . -Cadena original del compl mento de certificación digital del SAT - . · .-. . .:- ·. . . - · 111. Ojl3F 5 58F7-35 2 F-4 BB0-94 86-601 C30EE ~OG9I20 1 G-11-2 5T09: 46:381 v2 f ·t· DI! 14AiaTEL~exCbRf:YZ

wOZ)1 7YI.vwoHdH\(( lJ7. fXp TAJC.yn B6yPhmiVOwr i1l. OZJowllMI¡mrg iM i'IWikhi17. 2dnP + yLvj6WII:VLF /mfy F ybW XQUclw< ro5 r.3•~6EJ LpNc:ld}. vGn '>' 7B Fl.rlhvyV.:xl•:;.p,;jovl ·1 + \J '/ 7ft +\Jon;,OsFXPV9 '~ ¡onon 1 nrHliJOO ~o J.!;! O!> llli l

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

~ IICP . ·'''.J•I '1' ,¡• -

Verificación de Comprobantes Fisca les Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá veri fica r si el comprobante fue Certificado por el SAT

RFC del Emisor

OSA 1301108AM2

Follo Fiscal

18F558F7-352F-4880-9486-·

601C3BEE3069

Total del CFDI

$139.40

Folio Fiscal [

RFC Emisor [

RFC Receptor ¡_·-

Vcrific;¡r CFDI

Nombre o Razón Soci.al del Emisor

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE

RLDE CV

Fecha de Expedición

2016-1 1-25T09:46:38

Efecto del Comprobante

ingreso

hUps://veri fi cac fui. facluraclectron ica.sat.gob.mx/

::=J

RFC del Receptor

SSC971029MU9

Fecha Certificación SAT

2016·11-25T09:116:38

Estado CFDI

Vigente

\

Púg ina 1 de 1

gob.mx

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE

CHII IUAHUA

PAC que Certificó

FIN120301 5JA

lrn))rimir

29/1 1/20 16

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Folio SP 219874 Folio fiscal OA81 DFD3-91 C6-4097 -B8D8-316A26606C80

Lugar y fecha de expedición MEXICO, D. F., 2016-11-23 13:17:49 Fécha de certific:1ción 2016-11-2313:17:49 J No. Certificado emisor 00001000000401900113 .

No. Certifil:ado SAT 00001000000202864530 . Forma de pago PAGO EN.UNA SOLA EXHIBICION 'Método de pago Efectivo(01)

~----------~~~~

Emisor Receptor

RFC SMA7611 23TCA RFC SSC971 Ó2'9MU9 / Nombre SAN MARINO, S. A. DE C. V.

Domicilio GIOTTO 88 fiscal Col. ALFONSO XIII

ALVARO OBREGON C.P: 01460. MEXICO, D. F. , México.

Expedido AV. CAPlTAN CARLOS LEON GONZALEZ en ~NLOCALPASUE~~A

Col. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620 MEXICO, D. F., México

Régimen Régimen GGnoral d e Loy P e rs onas M ora tes fiscal

CONSUMO

Nombre SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Domicilio CALLE TERCERA 604

Col. CENTRO CHIHUAHUA C.P. 31000 CHIHUAHUA México

Subtotal 156.90 IVA16% 25.10

TOTA L 182.00

CI ENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 1.N. ·)

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de

certificación digital del SAT

) (('\;'1 .. (f (-;_¡;~{Lü~\~(~¡.:

dpDc+n0B rBk8N6p j Ns Hy FF c6GoXj En8oNdDUI zCzPSQTSg9 e rAJ a za zNbSnX<:> zPzUG7 EoLSagKKSDX~·~·¡¡l·Mh~ Pku9l// m6W r8kA/j xf luC4DaQa2uezuel qf7y5(:)bhiJ/qbwVf5cE1E/ p9UI0NAKnYYSU7LaUz80pUFHc hlWN/p Qh j UHul6HI +ChT8w3zJ RFx llhcPQDq4n/l9ttAswHtFLD2IGJ xMj zdPg / YH3B2iJ 5 F J 7wE 1DydCBVz k!S/IY6+5 u455j2NZOAeDz6MKj t ol sVQbWluSS6rq quLJSVdpZytSA7Lka j eWh s qBN5gOd i i i Hnnmq syia8NJ ZNdij / hA== i x9dYHSBRFSOfOqWwl n3PU0WYNtoNWAJrYHdQQpPOjYvDOv/ vwAj9ht p6BHxeFSiVG rt6tDSwJ FYCgp2WS7jOS nU6d l cSVydLdri / g2DgRUFAtNe2zAsxEh(:)mmi7zVvlmSc/2 jr4/ IPq07uq2Qyx oM7vbc/ i s67Dkw3gKc8fN3I= 1 ll .O I<:>A8 1DFD3 -91C6-4097-B808 -316A26606C80 17.016-ll-23T13:17 : 49 IdPDC+n(:)B rBk8N6pj Ns HyF Fc 6GoXjcn8oNdDUizCzPSQTSg9c rAJ az azNbSnXOzPzUC7EoLSagKKSDXxc834MhwPku9I //m6Wr8kA/ Jx f i uC4D aQa 2ucz ue lqf7y50bhiJ / qówVf5cE1E/ p9UI ONAKnYYSU7LaUz80pUFHch1WN / p0hj UHu16HI+C hT8w3 zJRFxl lhcPQDq4 n/ l9ttAswHtFLD2IGJ xMjz dPo/ YH3B2i J SFJ7wE1DydCBVzk/ SIY6+5 u4 55j 2NZOAeDz6MKjtoi sVQ bWluSS6rqquLJ5VdpZyt SA7 Lkaj eWh ~qBNSgQdil iHnnmqsyia8NJ ZNdlj/hA== I 0000 100000020286~ 5301 1

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Veriticación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

•;¡ i C! ' -- ·---

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal e _____ _ RFC Emisor c------1 RFC Receptor .c __ :==J

Proporcionl! los dfgitos de la irnagtm VGnhcnr GFDI

RFC del Emisor

SMA761123TCA

Folio Fiscal

OAU1 DrDJ-91 C6-4097·Dil00· 316A26606C80

Total del CFDI

$182.00

Nombre o Razón Social del Emisor

SAN MARINO. S. A. DE C. V.

Fecha de Expedición

201 G-11 ·23T13:17:49

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

SSC971029MU9

Fecha Certificación SAT

2016-11·23T13: 1 7:49

Estado CFDI

Vigente

Página 1 ele 1

gob.mx

-~~------ -·-J

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SFE0807177W8

irnprirnir

"10/ 1 1 /') ('1 1 r..

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Page 1 or 1

ANTONIO CARCUR Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V. R F.C /\CC83110:'C67 CRISTOBAL COLON NORl 1.: No. 148 CENTRO VICTORIA, TAMAULIP/\S 87000 MEXICO

Follo y Serie

37146

·-----·· -·--···----- --------------- --------------- -------------- ---------------------

Clienle:

R. F.C.:

Domicilio·

!c antidad

¡1 .00 No aplica

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

SSC971029MU9 V. TERCERA No. 604 CENTRO CHIHUAHUA. CHIHUAHUA 31000 MEXICO

!Concepto 1 Descripción

I~ONSUMO Referencia: 460442

ESTE DOCUMENTO ES UNA KEPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

er.,ctv~ rr~cur t:~ ur Pago - Pago en una :>ora Exnooocoon

Importe con Lelra. (DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

!Fecha de Expedición

Noviembre 23 2016 • Hl:30:10 v ' Ai\o y No. de Aprobación 0 - 0

P. Uni. llrnporte

182.76 1182.76

Sub-Tot al : 182.76

I.V.A .: 29.24 Total: $ 212.00

Propina: $0.00

METOOO DE PAGO: 01 ~cric tJel Cert ifica<lo tJcl emisor: 00001 000000202743167 CONDICONES DE PAGO: NUMERO DE CUENTA DE PAGO: REGIMEN FISCAL. REGIMEN GcNc KAL DE l eY PI:KSON/\ MORAL

..... ··-· --·- . - -----------, Observaciones : !

Sello digital del CFDI

890651 B8-15E0-4490-U62C-Follo fis cal: E30C501B9003

No de Serie del Certificado del SAT;

00001000000202864663

Fecha y hora de cert ificación : Noviembre 23 2016- 16:30:13

Siguenos por Twitter en @Daddys_Cd_VIc y por Foccbook.com/DaddysVictoria

xhWeeyy/q6SPt9xYUBGL VhvRR/vJZr 1 FR 179Uj·•·4/\xSrPtLOxj5WP9W79014cSISidBzppcZ +fWJ+S/zN9MibF zQm6DMEhiLSqCrVyhjOeoBhqmWZPj1TkN 3iYb1qEzJTRCr2qOOWmfeUpSEvbGOECiwR/pa/331QJZ7c+Q45w= Sello del SAT RpUjFv0 91+ TkxXR4BaiACqYBD+1 cKORY /ujAKBIDAHxMOjOaiRvC2RBIH/IMOFC500jBrW5/UabYPKUY 310iR/jGqdEG 1 OeyznfWndagQNOIC ULGo57nCqHMEmNPeicgg5TOpcRQK2S4nH7hfBHMWOpvcvrFDOz5 neZ(;cgAA2fk• Cadena original del complemento de certificac ión d igital del SJ\T II1.0IB90 651 B8-15E0-4490-1362C-E38C5B1 BOB0312016·11 ·23T10:30: 13lxhWeeyylq6SPl9xYU BGL VhvRR/vJZr1 FR 179Uj •4AxSrPlLDx¡5WP9W79014cSISidBzppcZ +IWJ+S/zN9MibF zQrn60MEhlLS qCrVyhjOf!OOhqmWZPjiTkiV3oYb1 qEzJTRCr2qDOWmFcUp5EvbGQECiwf l/pa/331 QJZ7 c+045w= 10000 100000020266486311

1 1 r:

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Vcrifica<.:iún tle Comprobantcsíoiscales LJigita lcs por lntcrnct Púgina 1 de 1

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VerifiGJCiór, de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verifica r s\ ! 1 comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

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RFC Receptor [~~~~~-~- ---]

Proporcione los dfgitos de la imagen Vt~t ihcar CFDI

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RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

Emisor

ACC831107C67 ANTONIO CARCUR Y COMPAÑIA. S.A.

DE C.V.

Folio Fiscal Fecha de Expedición

1390651 138··15E0-4490-1362C-2016·1 1-23T1 8:30:10

E38CSB1B9803

Total del CFDI Efecto del Comprobante

S212.00 inereso

RFC del Receptor

SSC9"11 029MU9

Fecna Certificación SAT

201 f>. 11 -23T1 8:30:13

E!.lado CFDI

Vigente

Nombr e o Razón Social del Receptor

S[RVICIOS DE SALUD D( CHIHUAHUA

PAC que Certi ficó

MA$081 02t17CO

lrnprhnir

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MARISCOS Faclura

f.EHIE:

FOLIO· 11');•:;

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@locurnento Vá lido ~!:!!!!!!!~!!-M.M. REGIMEN DE LAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALI:S Y PROI=ESIONALES.

1

ANGEL PAVEL ESPINOZA Elf~·\!1.30 1UTL?. 1\NAYA tl.:>. 1 10'1 MOHc:LOS, '/ICT\.lf{)¡\ H7050 Ci\HRIZI\LEZ

Clícnto:

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Canllrlad

SEF\VICIOS DE SiiLUO DE ::~lfiUi\1·11)11 / ,.,.,C9/ 10;;:9MU9

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VICTORIA Tl\t.IALIUPI\5 MEXICO

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2&/1 1/20 16

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet Púgina 1 de 1

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Verificación de Comprobantes Fiscafes Digi tales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor [----- - - _ ------¡ ---- ______ ¡

RFC Receptor 1- --- ------- --¡ ··-·-·-- ·- --·---

Proporcione los dígitos de la imagen Velilicar CFDI

1----------, -----

RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

RFC del Receptor Nombre o Razón Social del

Emisor Receptor

EICA930127TL2 ANGEL PI\VEL ESPINOZI\ CI\RHIZALI:Z 5SC97102YMUY SERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUA

Folio Fiscal Fecha de Expedición Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

r-Fl CCF3A-5665-4686-9238-2016-11-28T1 5:57:24

5042EF8CE87D 2016-11 -28T16:00:40 MASO S 1 024 7CO

Total del CFDI Efecto del Comprobante Estado CFDI

SllO.Ol ingreso Vigente

lrnprilrur

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MARISCOS

¡ OU O 1 1!)rl t.

[ooc:umento Válido n.

REGIMEN DE LAS PER DADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES.

ANGEL PAVEL ESPINOZA CARRIZALEZ

l<.f· .G.:

Domicilio: Tnlóron o: C iudncl:

SEIWICiü~:> DE ~.\LIJI) DE CHIHUAHUA ~.::;c\r; tO:!~·rvnm V TEHCEI~f\ No. GlH

CI·IIHUI\I IIJA Colu e1ia: t:a~uJo:

E1Gt.9:JO 127TL2 ANAV¡\ No. ·1101 MOP.ELOS. VICTORI,, 37050 VICTORit, TAMlÍUUPAS MEXICO

CENTRO C l tlt-IUI\IiUf,

C.P.: f'nis:

LUSJCH dO

Exp!!llh: h\ n: :\NAYA 110 1, MC)P.ELOS, llfU ~iO , '!IC:TOHIA. VIC:Orü·\. TAI\-11\UUP/\S. MEXI•; (o

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J •'ol

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Vcrilicación de Comprobantes Fiscales Dig itales por Inte rne t Página 1 de 1

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Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través d e esta opció n , Usted p odrá ver ificar si el comprobante rue Certlricado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Em isor

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RFC Receptor 1==~:.=..--- -l

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RFC d el Emisor Nombre o Razón Socia l d el

Emisor

EICA930 127TL2 ANGEL P/\VEL ESPINOZA CARRIZALEZ

Folio Fiscal Fecha de Exped ición

EA9EBAOE-9698-40DE-B227-201 G-11 -25T1 2:32:21 31F81\22A0672

Total del CFDJ Efecto del Com probante

$17.0.00 ingreso

RFC del Recept or

SSC971 0 29M U9

Fecha Certirlcaclón S/\T

201 6-1 1·25T1 2:35:28

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DE SALUD Oc CI 1111UAI IUA

PAC que Certificó

MAS0810247CO

frii i)II!Till

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CONTROL INTERNO DE ENTREGA DE EXPEDIENTES CONTROL INTERNO DE ENTREGA DE TES

FECHA DE ENtRE\,~8/11 /1 6 FECHA DE ENTREGA: 28/11 /16

NOMBRE DE ES+~ l~liD. D~R~A MIXE TAQUERIA NOMBRE DE ESTABLECIM I ENT961Fo~~Jr~S y SEMILLAS 'f!. ANTONIO CAR UR f=~;(M_(I,A ..S.A..llE C...ll ~ -l.Q 1

GIRO: RESTAURArpm R.F.e.: ACC831 o7cS7T~~Y: \}~ 1 A Ut t-'KODUCTOS SIHClX!! CRISTOBAL CO ON NORTE No. 1'18 CENTRO

DOMICILIO DEL EStAéd:dMIENTo·: CALLE TAMBOR'ttT#q"f'o~M uuE:ftSIW~~~ ESTABLECIMIENTO: CALLE PROGRESO# 210.

COL. SAN RAFA~L -·. . . . . o· · o • -· COL. CENTRO

LOCALIDAD: ~IPIO:CSt!RlltM\t:W!'tú ~)i~uAHUA ¡;_¡-: C. SSC!J71020MUO 7

DOCUMENTOS: .. DOilliCIIIO: TERCERA No. <304

ACTA X ORDEN DE v~m-~~AQN.¡,~/.ttli~%&N,&1co

ESCRITO X

ANEXOS Efecto s Fis c ales a l Pnuo • P »go tm un;:~ Sulc.~ Exhib ición

Importe con Lelra: OTROS: ____ ~(~C~UA~R~E~N~TA~Y~N~U~EV~E~P~E~S~O~S~0~0/~1 0~0~M~,uN.~l

ENT NOMBR

16-PL-0800-p3843-LG -·- . _ ... o

i Obscrvaclcnes:

FECHA DE E

NOMBRE DE GIRO: RESTMU<~~

-·-· ··- ~ - .. - oNN ··- -4 -----··· -. ··-··- .. -· -·· ---- -----LOCALIDW~._MHN!CIP!O . CIIIIIUAHUA, CI-II~UAHUA r_: .... a oe ExpediCIÓn J DOCUME~Ws~re 25 2010 - 10:1U:54 "

Ano y No. de Aprouación

ACTA X o o ()ROEN DE VERI CTAMEN X

16-PL-0800-03764-LG d o • ' • i ' ' '1. J' .... . ,.

DOMICILIO O CENTRO '--'-=-===~--------__:_ _ _ -+__:~~AA;~~;ef;NjEN~~'i_~~}J.~~m~~~AS # 2003-

LOCALIDAD: MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DOCUMENTOS: ACTA X ORDEN DE VERIFICACION X DICTAMEN X

ESCRITO X AVISO FUNCIONAMIENTO

NOTIFICACION RESULTADO X NOTIFICACION ESCRITO X

ANEXOS ______________________ __

OTROS: ______________________ ___

NORA GALLEGOS ENTREGA

NOMBRE Y FIRMA

16-PL -0800-03 766-L G

RECIBE NOMBRE Y FIRMA

fi le:I/C:\Oocumen ts and SetLim•s\A

LOCALIDAD: MUNICIPIO: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DOCUMENTOS:

ACTA X ORDEN DE VERIFICACION X DICTAMEN X

ESCRITO X AVISO FUNCIONAMIENTO

NOTIFICACION RESULTADO X NOTIFICACION ESCRITO X

ANEXOS ________________________ __

OTROS ________________________ __

NORA GALLEGOS

ENTREGA NOMBRE Y FIRMA

16-PL -0800-0384 7 -L G

RECIBE NOMBRE Y FIRMA

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Verificación oc Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

·-- ¡ i { . ll .. , 1 . 1 OO SAT

00 " 'f\il iul\,• ,\¡fu tini(l foMio;.t l l t1111l luU

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción. Usted podrá ver iricar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Pá~ina 1 de 1

gob.mx

Folio Fiscal ¡-·-··- -- -- ---·

----=~--------===-] RFC Emisor

RFC R~ceptor

'====--=] [_~-=--=1

Proporcione los dfgitos de la imagen Ve1 ilica1 CFDI

'\'.···,';.' L_j ... ' ·.· .. :: ~::' .~ ... : .... . :

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RFC del Emisor Nombre o Razón Social del

Emisor

ACC831107C6'/ ANTONIO CARCUR Y COMPAÑIA. S.A. DE C.V.

Folio Fiscal Fecha de Expedición

07072AG9-B526-4COA-ACA8· 2016-11-25T1 0:18:511

3FCS2130~8CEA

Total del CFDI Efecto d el Comprobante

Sl19.00 inere~o

hllps://veri ~icacfai. facturae fectronic.n .sM onh nw/

RFC del Receptor Nombre o Razón Social del Receptor

SSC971 029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CHII~UAIIUA

Fecha Certificación SAT PAC que Certificó

2016·11 -25T10:18:57 MAS0810247CO

Estado CFDI

Vigente

imprimir

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GASTROSUR, S,/\, DE C.V. SUCURSAL: 1026

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 222, TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN MZlS TERMINAL 2

JUAREZ,CUAUHTEMOC PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA MEXICO, DISTRITO FEDERAL 06600, MEXICO R.F.C. G/\S910Z08GP3

MEXICO, DI STRITO FEDERAL

15620, MEXICO

aquí VIVES mas cado momento 101871657 -----~

2016-11-28T12:07:28 -...... -~---· ·----··- ··~·-

SERVI CIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

TERCERA 604, CENTRO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA,CHIHUAHU/\ 31000, MX j RFC: SSC971029MU9

PRODUCTO COSTO C/\NTIDAD f--- ---------------------t------ .--------.------l

CONCEPTO U DE M P. UNITARIO

CONSUMO PZA $216.38

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

••••*••*"'**"'* .. *• ........... DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.*•*****•~•••••••••••••

~u_éw.,;.~w~z . j\fA~6;:.·o¡;.;;~ , _r_._ ... .....,. . .-- ·- •

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, DISTRITO FEDERAL ._,/ ~q:rALv.a

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certlncado de Sello Digital del SAT 0000 1000000202865018

Sello Digital del Emisor: J~cyl oiY05j9ryOE34k+loBHccOiqJOwcEiaGWCOXr0vaFESjx0vh7ry.<nxDs0sgoMBoGzhNZpS3d7ssfnDLRpbnGW~IlleTmoMSBmZ4JDBGDo oqdj1MO G31 1CYIIwyylgxTPOOP/•L\Il:7LonwrYx8LsaFDEiOzNGiMkTSSiN01RipSbiiiAVC7r.OGgNvRRCoAIUioenvrwx43/jMxllaWIUEippY9U7Milo2POUcl•lll/xj O<JdNAiofroG/vXS5f~IIJ•dgkZW3LVOBI~qetn2WI•OXAJ~HV+ IOI6bP2KwJ3K+DPf•WUYVb9A7QOITCpGc0dROMnoPByi6Yr8HVPBAGiod0AOFVy+R

~Ji'lbcDigltal d ol SAT: RKOaZv/UWgsiYmkSJflahtco94nqHnT+ig312Yj9glljoMmhXIxKioi4L+qwbcqowPNpv1miy'JoX[dcuM953YOA71•wRrcEHHuPS7RMMI77EEu/YyviJUIG v5apYs7yNjlldJ6xt>OfHnfVUj5y0WbPu+ bH503hiL YNTVhRo8ro06;

Cndon" Orlgin" l oJcl coonpl emonto dO certificación digital del SAT: 111.0j6C5DFBFB-B51 A-4ll94-9F7E -272925900696j2016-11-26T17.:07 :341JEcyiiiY05j9ryBE34k +hB HecOiqJOwcEiaGWCOXrDvaFESjxOvll7 ryznx8s0sgoMBoGzhNZpS3d7 sslnBLRpbn6Wahtc T meMSOmZ 4JD BGBuqdj1 MOG3HCYHwyylgx TPOOP/sldZ7LmwrY xBLsaFbEiDzNGjMk TSSiN07Rip5blllA VG 77.0GgNvRRGoAiUhonvrwx4 3f¡MxboWIUEippY067 Mjlo2 I-'OUcl +lhlxj0r3dNAi ofnG/vXS5rqh3trJokZWJLV8019qcm2WitOXI\.J3HV+Iol6bP2Kw3JK+ ElPI+WUYVIl907QOITGpGcQdR0MmPByiOYrOHVPBAGh~ OAOFVy+R4eQ;;j0000 1 0000002028G5U 1811

TOTAL

$216.30

$34 .62

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Yerilicación de Comprobantes Fisca les Digitales por Internet Púginn 1 de 1

00 sAT ()0 "'1\h lll l h ' -'IIUUIIItl f,tC 'IIU 't l tlfi ii .'UI.) gob.mx

Ver ificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta OJJCión, Usted podrá v erificar si el comprobante ru e Certi ficado por el SAT

Folio Fiscal e= __ _ -------·- --··-··-···---- ··¡ --------O ··--·---·~-· 0- -~44 0 1

RFC Emisor ¡---·---=:J

RFC Receptor [ ____ _ .:=1

Proporcione los d ígitos de la Imagen V.~nfir.ar CF[)I

RFC d el Emisor Nom b re o Razón Social del

RFC del Receptor Nombre o Razón Social d el

Emisor Receptor

GAS910208GP3 GASTROSUil, SA DE C.V. SSC971029MU9 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Follo Ascal Fecha de Expedición Fech a Certificación SAT PAC que Certificó

6CSOFBFR-B51 A-4 0911·9 F7E· 201 G-11 -28T1 2:07:28 201 G·11·28T12:07:3'1 INT0201211V62

27292598D896

Total del CFDI Efecto d el Comprobante Estado CFDI

$251.00 ingreso Vigente

llll!JfÍITHr

htlns://veriticadni . fnr.tmnrlr r-tmni r-<> ~· · ·t n n h '""'

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CLI~NTI~: S c iW ICIOS DE SALUD DE CH IH UA II UA

lltnECCIÓN:

SI!KVIC IOS At:ROPORTUI\RJOS GOUHMET, S.A. OE C .V. S/\G l JlOOilP/\7 R c\g lm o n Fls c:u l· lt l::CI M F.N C E N F.Ri\L DE LF.Y I' F.ItS ONI\S MORI\J.ES

ANI>I\OMEI>A NO. I'.XT. 1 NO INT. 1, COLO NIA I'HAOO, IZTAI'ALAPA, CDMX, C.l'. 0!141!0

l'ACTUitA Follo Fiscal : J3!l l i'I3 1E-3GE7-Müll-!l0!iE-EO/\!iDU 13 /\EI O

Serie n Folio 1 !l7 0 á Lu g:lr y l'echn de ::!XJ'Cd idón : 1'-!EXIC:O, COMX. Vl! NUSTII\NO CI\IUII\NZI\ :.!f>· NllVIEMI!Jll!-:.!Ui ü 21:15:11

No. do Sotic d e l C~rtilicmlo de l SAT: OOOOIU00000402H:I(; III l'ech a y hora de cettilkadón: 2016-1 t -25T22:25:24 Serie del Certlricaclo: 00001 00000040039ü556

OI RECCIÓN ENVIO : TERCERA, NO. EXT. 601, COLON IA ' C ENT RO, C H IHUAH UA, C HIH UAHUA. C.P. 3 1000, Mi!XICO

TERCERA NO. EXT . fi04. C:O LONIA CENT RO. C lllli U/\11\1/\. CHIHUAII UA, C. P. 3 1000. Mi::XICO

R.I'.C.: SSC!l7 1029MU!.l V'

Dr.sr.ripdón

consumo segun ticket # 18079

CIENTO QUINCI"l PESO S 0011 00 MN

OBS ERVI\CION ES:

Un id ad

No At>licu

Can t ida d

~.00

P . Unita l'iu

99. 14

Suh Totnl

Tota l IV/\ t o.U%

Importe

!:I!J.l1

!J!>. l 1

15.1lli ' -{ Formó\ d i! Pago: M é toclo d u Pauo:

P;~go e n una ~ol~ nx hihició n 0 1 - F.roctivo

. ¡/ i 1 i : . ·J./ } .

Tolnl 11 !>.0 0 1 !¡) ) i . ; ii . !t .: ;

Scllu •ll!lllot l de l C::f lll: ~ ·· '· 1 ~.v ,., . ' ..

r\VU tt:-I VLTt.:lltttlot\YIIjuV(';'l'J:Jg wVtiuWV!t,. .. ¡rt( •~tMI Xf'ltni,II!JNQYc :r.tJ l'kuwllv:tp i JJ.turxw7.Ji.lf)c:Y I!t/'IXOUJh/l()u()ur,O. •Jkti~II'·I CJ)y t.::'~rt!'1:tlt•lntC1UiJin.JhJyA1~Mph iOYI~71:tJ 71'ntni1MWOo<M3y44tJY'" <ICJPO•Y>mOIIIY• Yyll.•bJ EoucU(JSI~427ZIImtcrltlWSFflhVyl~t oX7.fvU25kWSntm0 loxN PKFI191/t nvk7.AII~u2KE50hV/uuh 1 PmSPtnl YvÍi¡ill)roaT .J 72d~"'!1lo lix;ul( UtrX11 171'1V!It!lklt~UV-1\VjciGcl!ia\JXu-l n'/.mtt.\cli~ILj7yiiJUI II\SJJIUWGvUsfnQu ..

St'"llo tlt•l S AT:

().ll'v'0111'1 !-II't'¡rs910~uni iCN/XI~I :t.ySk(• 7f:.JYqiwr:tJj 1 hVI¡hvwv1Uifl rnN57YCWh 1s i• IJynCpct..l l\f) IV/J .n 1flUf 1 1\f 1 1 ~WI J:\....- t 'ntrr 1-.n, hllnui;<M 1t 1 2:1~4 Xht•fl':.thl ,.,, ... h\llt 1 srut.t l:t l'oQ¡anC :I Cwr.U:.tn lutl tn :.UN hi CXt .. 'Sh1 U'tt k.o1'4hjWIIJlf1'4 k .. C :K'l(}g!Ja MY'U; t C:lvW:ti ' I'Oaq t h'f't;ti~J''· .. 2'1' ¡.1112 .. M;:hhjrr~•v.,l••n(,, l h/ftWftw f)ftW1o.O.:Itt•tXI"'I'I\InH¡r. .... :.-rl\yMN•oQrA•I

CllmNyK .. lb.Or:-.1 UXfB!Jn) IJ,MQhl lk7JSWI'GGIM l:i~WI +(J.ltli!Xl Yh l l7.l]S pq/1h~l'o'\1Up\'VU" ••

Jll .fi JI :10 1 Fll l lt.:lGit7.1\-1 GH.!t ll5 fl:·I!"/\50 HI Jl\ 1~ 1 OflU I U.l l ~:';1"1 :.t :'1:i:2'1JrWO I G'IVL:nKihuhtWHjuYf iTI ;,.JwVlin\VI1iJ);ct rlf JM HtXf'hnlzlf!INtl\'r.l'!JI1'b'"'H"':iJJ i l.l4"1 -.w'/.J'e..af)f::\' I!)J!)X0túhll(l u()uGOolj l.dt\u l lt)~Klt¡<I:'•.IU'\ntC; ¡IftJn\Jiojyl\u M flh iC)YC7cU 71'nmiJMWUo1cAJ)' .. 'I qyu~ilCji'Ch'YJmOI I IYr. Yrll .+bl l!tHtcUQ5t9-17.77.lun7.crlt"lWSf'f:hVyiMil.Xli!"U25k\VSn¡m0 1m:NPKttll~~/mwk,.AI ):1nlKP.~.C )hV/U1t hl l'wSf' m l \ 'vi•td DruRT 71d :;1, ·rMi u u iO!tp XIII r.oVUI!Ik lbU t'1 \Yj olek!:bUXu ·l l1'/..ino¡M"ff!UJ1yl nm 11\Syr•OWGvUli PuC)• • JDOno 1 OOIIUfJI).III26:JG 1 1 111

"EFECTOS FISCALES AL PAGO" "1'1\GO EN UNA S OL/\ EXHIOICIÓN"

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Veriticación de Comprobantes Fisca les Digitales por Internet

0 0 SAT · OQ " 'r\u lt •tlt" A'lmir&l\l l,uMn t• •h•tl ;)tb

Verificación de Com probantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verifica r si el comprobante fue Certificado po r el SAT

Folio Fiscal e= _ ____ _ RFC Emisor L. __ _¡

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen Venfu;ar CFDI

RFC del Emisor

SAG131008FA7

Folio Fiscal

139 1 FB1 E·36E7-M 68-9DSE· E8ASD813AE10

Total del CFDI

$115.00

Nombre o Razón Social del Emisor

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMf:T, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2016-11·25T22:25:24

Efecto del Comprobante

Ingreso

RFC del Receptor

SSC971029MU9

Fecha Certi ficación SAT

2016-11-25T22:25:211

Estado CFDI

Vi¡:ente

Púgina 1 de 1

gob.1m<

Nombre o Razón Social del Receptor

SERVICIOS DI: SALUD DE CHIHUAHUA

PAC que Certificó

SAD11 0722MQA

lrn)I'IIYlfr

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n SECRETARiÁ ; . DE SALUD

Informe de actividades del oficio:

u SEBVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

INFORME DE COMISION: l , ..

c~· ~hH 1\ \(-(1\ ) L .t\ "¡'J\C]Jj\( \.c ,J

.LH .. é. \..lCC-'\.\.X·cc. Nt0 nl l . t. .r-.:.1. n u .;

Ccl rJ\c ~ C:íL~t l\ 11\t-/1/\u t_í -PJ\ · -. )

PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:

f') l\( ' l ( 1\..1/\L­

i\.,\...L L<.. I.A '"')

~.c . .:..Ltl')l ú \ 11\ n.::- T . >\~\-11'-L :·) L. ·Ct:.)CI\íl. l_)t111\ Ll l\111./ \ r::. \"k-' ·:rl\ ,, n '-v u \'L\ --:")

~tllTilú\ll::~l - Í)c C V\ A .. ríllvi\OCíl (t~f(. í"'il l S - G_;\· l ,_[ \ J\.t--..IL.-¡' . , ' \: X:· U\•~\C.?..i 1 \.; .\ L{. l [.t(,

COMPROMISOS:

~J .nu.n ·n ·t C...'\.íL ~U\i( c ( : ·¡7..'L( ¡ vJ..- \"t Cn .. -~0 -\·nc-n _:·..c., · i ~l ' . ., ~ (

. \ ' ( ( \.. k.JCLA ' j r\.1\:¡l - ( ·l·\.11..-L"' "·\ / \·-:;¡ -'L C \ C .... , .. · lt:-¡1· ·¡ (C.-:".>

},j =l"Z-.l . u \ ·· ... ···· l ·¡ ~, -, l "-!.

Hora de llegada:

Hora de salida: Nombre: Firma:

Sello:

UJ~.;I;;¡r •. : Et;'fi'.TN .. :::f.J':U\ J•, I' HI}f 1':1~(·;('~!

eo: ... 'ln .... ¡(¡¡:~".Go': ~· .. ·,: .. :,:·~ ~~ re.;.;

Elaboro:

Comisionado_., Nombre y fint~a ··----

( 't J l 'L 1\j(_(. (.'¡.,¡

1 \. :1 C.:c l·.lT \( (r:,

1/t.'.' .

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PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R. F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo financiero Banamex

SUO. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

fECHA

/

fiRMAS AUTORIZADAS

. ,-------------------------------------------------------------------------------~ CONCEPTO DEL PAGO

p

~ "'93•:::, 2C.()10, ¡:'f\SAIEJ DE .'\\!ION C.P,F~t-,CIT.PCION PROGPPW VECTORES , ,- =•J•-f.A.I ' Efo."'""' DE GENTFOS DE MEZCLI>,

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

21 1 :;:JD19d8CJ \JL.O..JES UNE/•. r·JUE"·/A., S.A. DE '::V

211 Q019-480J \/IA . .'ES Ut•lEP. NUE\ft, S.A .. DE GV

1·1·1 2 i022DO J 0352-7644266 (COESFR! ·:::)

PARCIAL

2543

SUMAS IGUALES

AUXILIARES:

No. O 2543

MONEDA NACIONAL

F'''l);RMA ~E HEQUE RECIBIDO

Si" 6 - })- J~

1

DEBE HABER

6,;:384 .23.

15,.175 00

22 459.:::.;

22.4159 L3 J DIARIO: POLIZANo.

.233038

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p

PAGUES E POR ESTE CHEQUE A

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA No. 604 COL. CENTRO

C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA TEL: 01 (614) 439-99-00 R.F.C. SSC-971029-MU9

O Banamex Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex

SUC. SAN FELIPE, CHIHUAHUA, CHIH 0352 NUM. CTA. 03527644266

-

SP. CAP. CUENTAS Y CONCEPTOS

<

.,

HECHO POR: REVISADO: AUTORIZADO:

/ ,

No. o 2543 FECHA

MONEDA NACIONAL

FIRMAS AUTORIZADAS

l FIRMA DE CHEQUE RECIBIDO

PARCIAL DEBE HABER

SUMAS IGUALES ]

AUXILIARES: DIARIO: POLIZANo.

i

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Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

24/0cV2016 10:24:29

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE --.......---------------·-~-~

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH.

VENDEDOR: DR

T. C. $18.59

CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000TEL. 414 8210

PROVEEDOR: 4101-01-012-000

Fecha Timbre: 24/0cV2016 11 :24:29

Folio Fiscal : B3160803-7E4C-4275-95E8-73F870043CFD

CANT. NOMBRE CONCEPTO

PARRNLUIS Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

** CAMBIO SOLO EN EL MES** .. EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00 SOLICITO: DRIROSY VENTURA

MÉTODO DE PAGO:

03 CHEQUE $275.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

No. BOLETO

CXSTKTI 1086807179 37.93

TOTAL SERVICIOS:

TOTAL I.V.A. :

37 . 93 TOTAL T.U.A .:

TOTAL OTROS IMP.:

TOTAL:

111 .OIB3160803-7E4C-4275-95E8-73F870043CFD120 16-1 0-24 T11 :24 :29ZIAyJNvKb+tTvRU NNC4MsynW Jt8c4xV038/NuEzcrwM7FXew+eZhPSsiMo IW9MUdNUmHpiCMrJVnPJmNMioryY1EIDXk1U2kUNj6ur4hBhWThKnv006gw90KuUiu8tauaqVmrpEtbAA2vXULNzlpsmLWFiwOhhQmDSeKnQcxDObPg=JOOO o 1 00000020263909611

Sello Digital del SAT: ZgkfuqESHNh9CxhfptWx8pzJ7ucKxUx/VUnGvAOZVb37DsXVGiOv+3/ZIVOEbF7d31 EuwsFkVup9z2RUJzsBOO+Rj6hkBiuQqBzWTSPU 1 Erqo1 Kwlmltf1JT ZKWNiebrl3iUjVgkxiAACg8UdOAcCdyYQ/djMzFoDtuUYoX06Qs= Sello Digital del CFDI: AyJNvKb+tTvRUNNC4MsynW Jt8c4xV038/NuEzcrwM7FXew+eZhPSsiMoiW9MUdNUmHpiCMr JVnPJmNMioryY1 EIDXk 1 U2kUNj6ur4hBhWThKnv006gw90KuU iu8tauaqVmrpEtbAA2vXULNzlpsmLWFiwOhhQmDSeKnQcxDObPg=

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por esto pagaré mo (nos} obligo (amos} a pagar solidarlamonta a la orden da VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en asta plaza al día 08/ 1112016 la cantidad do: $275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.} SI asta pagaré no as cubierto a su vencimiento quado(amos) obligado (s) a pagar lntorasos moratorias dol 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Esta pagaré so rige por la Ley General do Tltulos y Operaciones do Cradlto. En caso de cheques devueltos, se las cargaré al20% de recargos, según al articulo 193 da la Ley General da Tltulos y Operaciones de Crédito, mas aii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puada realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuanta: Santander Monada nacional: 014150655015900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombra da Vi a) os Linea Nueva, .S.A. do C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

TARIFA

0.00 237.07

237.07

37.93

0 .00

0 .00

$275.00

No. de Serie del eso del Emisor: 00001000000202336903 Numero de Serie del eso del SAT: 00001000000202639096 ' , ,t·; . .. . . ¡.~

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GRACIAS POR SU PREFERENCIA Página 1 do 1

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Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90 FECHA: 24/0ct/2016 10:24:17

DATOS DEL CLIENTE ~ .. --- ... - ~-·- ·---- --- ·-· ...... -·-- -- ._.. - ··-~ --~ .... - ------·-

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN8712105SO

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

PARRA/LUIS CUL)MTY/CUU AM 1086807179

**CAMBIOS SOLO EN EL MES* * EFECTO FISCAL AL PAGO**

(TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE : S/CC 16.00% SOLICITO : DR/ROSY VENTURA

FORMA(S) DE PAGO:

TRANSFER 3,814.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA,

463 .00

TARIFA

2,893.00

2,893.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C. $18.59

CÓDIGO

463.00 458.00 2101-010·010

TOTAL SERVICIOS : 2,893 .00

TOTAL I.V.A. : 463 .00

TOTAL T.U.A.: 458.00

TOTAL OTROS IMP. : 0 .00

TOTAL: $3,814.00

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dfa 08/ 11 /2016

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

la cantidad de: $3,814.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)

SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del S% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Tftulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 200/o de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tftulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 0141S06S5015900978 8anamex Dólares: 01415082SOOS086991 A nombre de VIajes Unea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA . · ·. ~rn~·~F·~~'e17~ry~nm~f~Y~~""~~

Página 1 da 1

' . ...

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4f AEROMEXICO. ~~ ~ . ..--- ......,.....,... .

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220518

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Paseo de la Reforma 445 A y B,

Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500

AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391086807179 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/10/201618:54:54

FOLIO FISCAL: 77DABED2-1AF2-49D9-BFC9-C2AOE4C3D6E2

FECHA Y HORA DE EMISION: 25/10/2016 18:47:24

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE METODO DE PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA FONDOS

SSC971029MU9 JATA: 8655897

CALLE TERCERA 604 . PNR: ONJTSV

COL. CENTRO, CHIHUAHUA ,CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, M~XICO 31000

DESCRIPCION 1

UNIDAD DE 1

CANTIDAD COSTO UNITARIO 1 TOTAL MEDIDA

1.- TRANSPORTACION AEREA NA 1.00 1,410.32

2.-TUA NA 1.00 438.00

3.- YR NA 1.00 20.00

4.-0AL NA 1.00 1,482.68

:

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S): C::-:¡j5· 1391086807179

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos catorce pesos 00/100 M .N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR

OAL

Importe

20.00

1,482.68

Total Otros Cargos: 1,502.66

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SUBTOTAL

IVA (16.00% *)

TOTAL

TUA 438.00

Pági na 1 de 2

1,410.32

438.00

20.00

1,482.68

3,351 .00

463.00

3,814.00

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26/10/2016 Ver itinerarioAeroméxico Página

Omitir a la imagen principal contentlabel.ancillazy-Hotel-imageAltText=Hotel

Ver itinerario Aeroméxico Página

• Chat en línea • Contacto • México 01(55) 5133 7995

• Nueva búsqueda

• Mi viaje

Código de reservación HHZHDM Confirmado detalles del viaje

Culiacán (CUL) Vie 28 Oct

a

Chihuahua (CUU)

Vuelo Salida Llegada Paradas Duración

2394 CUL 18:50 MTY 21:21 O 01:31

3471 MTY 22:12 CUU 22:42 O 01:30

@Qe una opción 1

• Agregar extras • Elegir o cambiar asientos

Agregar extrasElegir o cambiar asientos

Vuelos

Salida

Configurar recordatorio de Outlook Vuelo AM 2394 *: Culiacán (CUL) > Monterrey (MTY) Salida 28 Oct - 06 :50PM Llegada 28 Oct - 09 :21PM Duración: 01hr 31min Clase: Clase Turista Avión: Embraer RJ145 Amazon* Operado por

AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT Luis Parra ASIENTO Maletas

https://booking.aeromexico.com/SSW2010/D5EEJmyb.html 1/10

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Viajes Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS Linusa CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

TEL (614) 4 39 90 ?O FECHA: 21/0cU2016 15:55:15 DATOS DEL CLIENTE

---·--~--~-~--

FAX (614) 4 39 90 87 RFC : VLN8712105SO

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000TEL. 414 8210

NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

PARRA/LUIS CUU/LMM CF-AEPTD3G A E ROCA

**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

( DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% SOLICITO: rosy ventura

FORMA{S) DE PAGO:

AX jorge ferrari 2,895.23

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION V AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA,

334.87

TARIFA

2,092 .91

2,092.91

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C . $9.25

CÓDIGO

334 .87 467.45 2104-010-040

TOTAL SERVICIOS: 2,092.91

TOTAL I.V.A.: 334.87

TOTAL T.U.A. : 467.45

TOTAL OTROS IMP. : 0.00

TOTAL: $ 2,895.23

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 05/ 11 /2016

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

la cantidad de: $ 2,89S.23 { DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 23/100 M,N, )

SI este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo{amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorias del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos v Operaciones de Credlto, En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20°/o de recargos, según el art(culo 193 de la Ley General de Títulos v Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. v los cargos generados por el mismo,

Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 01415082500S086991 A nombre de Viajes Línea Nueva, .S.A. de C.V.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ., .· , ·:. ,':. >.~ . ..::·}~t:i ~ . .

Página 1 de1

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A R L N E S

Aereo Calafia S.A de C.V.

ACA9208292KB Aldous Huxley No. 5235

Col. Jardines Universidad C.P. 45110

Zapopan, Jalisco Mexico

01(600)560 3949, 01(624)1434302 www.calafiaalrlines .com

No. Serie

Certificado:

Folio: 126663 Serie : CSLB

00001000000202663923

Fecha: 2016-10-26 15:43:43

Reglmen Fiscal: Reglmen General de Ley

Lugar de expedición: Cabo San Lucas

Forma de pago: Pago en una Sola Exhibición

Método de Pago: 04

Num de Cuenta: NO IDENTIFICADO

DATOS DEL CLIENTE , . . . .

Nombre: SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA R.F.e.: SSC971029MU9

Domicilio: TERCERA604 Colonia: CENTRO

Municipio: CHIHUAHUA Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: Chihuahua Codigo Postal: 31000

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO Í,MPORTE

No Aplica No Aplica No Aplica

Servicio de Transportacion Aerea CUU-LMM Servicio de Uso de Aeropuerto

Asiento Elegido

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN

CFDI

Pago en una sola exhibición

2,092.91 317.63

65.34

2,092.91

317.63 65.34

Sub Total : $ 2,495.88

IVA 16.00%: $ 399.34

Total : $2,895.22

Cantidad Con· Letra ' ' ' ' · · . . · ·: ;. · · .: ,. ·.

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.

CADENAO'RIGINAL . _. ' ' ¡•;. ·.' . .'.'.'.''.' .. :.;::·_~- :~·.: ;.;·.•:·.

113.212016-10-26T15:43:421ingreso1Pago en una sola exhibicioni2495.6610.0012695.22I041Cabo San LucasiNO IDENTIFICADOIACA9206292K61AEREO CALAFIA SA DE CVIALDOUS HUXLEY152351JARDINES

UN IVERSIDADIZAPOPAN IZAPOPANIJALI SCOIMEXICOI4511 OIALDOUS HUXLEYI52351JARDIN ES

UNIVERSIDADIZAPOPANIZAPOPANIJALISCOIMEXICOI45110IRegimen General de LeyiSSC971029MU9ISERVICIOS DE SALUD DE

CHIHUAHUAITERCERAI6041CENTROICHIHUAHUAICHIHUAHUA1Chihuahua1Mexicol31 000111No AplicaiServicio de Transportacion Aerea CUU-LMMI2092.9112092 .91111No AplicaiServicio de Uso de Aeropuertoi317.631317.63111No AplicaiAsiento Elegidol65 .34165.34IIVAI161399 .341399 .3411

. SELLO DIGITAL AUTORIZADO .. " . · · · . . ~,' .:.. .f : ;· ., · .. :. nZv59xPHOGvcdYsYYMCCoF1353JrKse9KsHN 13QH DN6HnsAheGt+ XeWHdAIYq69asPBfu3pxdhOsFUzh0j6sNgN4kq2ceg09A3imBKNcT rLSCQVe OxM 1 NayQIDjt7He6eVBa+56R+POobcsoPfugkJRqXg6kltOM 17 egB/4+3KE=

DiT96962JM5hj60pkvJH2QmV2p606DQp5MtFwDe95XMgvlaa2eeVdJr230ZePaKNinK93Y2bctDkf3U5xOA2ciBYiiYgc2K+xvOAFfOSFufD+ZmAqeWZ9 orHDRpFbnGcSnoqGNQgUSXOOrSU/sfiPVBuwVfxFycAfllsEcXpl2g=

b37beae3-362b-49e7 -acf1-47a94f1970cc

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Deyanira Rincon

De: Enviado el: Para: Asunto:

Reservaciones Calafia Airlines <[email protected]> viernes, 21 de octubre de 2016 03:10p.m. drincon@linusa. com. mx Reservacion Confirmada: AEPTD3G

Gracias por viajar con Calafia Airlines

Aereo Calafia, S.A. de C.V.

Estimado(a) DEYANIRA RINCON : Tu reservación ha sido confirmada. Para abordar tu vuelo, es necesario que presentes

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ITINERARIO (IDA)

Aeronave :

Embraer 120

Franquicia :

25 Kg

PASAJERO (S)

Nombre LUIS PARRA (ADT)

Total $2,796.23 MXN

TUA

$368.45 MXN

IVA $334.87 MXN

Tarifa $2,092.91 MXN

Asiento 85

1

Asientos , · ·

Pasajero

LUIS PARRA (ADT)

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Asiento B5 $98.99 MXN

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre: DEY ANIRA RINCON

Telétono: 6144399090

Celul ar: 6144399090

Correo electrón ico: [email protected]

Nacionalidad: MX

Domicilio: Ciudad:

INFORMACIÓN IMPORTANTE Esta es una guía de referencia. Si requieres más información, consulta nuestro sitio en interne! https ://calafiaairlines.com o contáctanos en cualquiera de nuesir<'s u·

IDENTIFICACIÓN ADULTOS: preséntate con tu identificación oficial (IFE. IN E. oassoo11e. visa o lir.P.nr.i;¡ rlP. r.nnrl,,rir\ MI=I\Jnm::c: m: <=r"' n n ,.,e A "'"'c . -' -"'-·"- ---- -- · -- - · ·

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DOCUMENTACIÓN Los pasajeros deberán presentarse a documentar en el mostrador como mínimo 2 horas antes del horario programado de salida de su vuelo . Al presentarse con m~.

registro, salida y abordaje mencionadas .

CAMBIO DE VUELO O RUTA Todos los boletos expedidos por Calafia Airlines serán susceptibles a cambio en términos de número de vuelo, fecha, horario y/o ruta (hasta 13 horas antes de la es nombre de boleto ya expedido es de $799 .00 MXN con impuestos incluidos, por pasajero. Cualquier cambio se podrá realizar a través de la lada sin costo de 8:00 a

FRANQUICIA DE EQUIPAJE POR PASAJERO De acuerdo con la ley aplicable, Calafia Airlines permite a cada pasajero viajar con 1 (una) o más maletas con un peso total de hasta 15 ó 25 kilogramos, sin cargo F.

cubiertas por la aeronave Embraer 120 o Embraer 145 podrán llevar con ellos hasta 25 kilogramos de equipaje documentado y 1 (una) pieza de equipaje de mano P

comprobantes a la mano para su verificación o revisión de las autoridades correspondientes en caso de que te lo soliciten.

El kilogramo adicional será cobrado a razón de $100.00 MXN. Para artículos deportivos y de pesca , como bolsas de golf, tablas de surf, bicicletas , cañas de pescar. para bebé, sillas de ruedas y artefactos para minusválidos, serán transportados sin cargo extra. Por razones de seguridad , Calafia Airlines no aceptará equipaje que

EQUIPAJE DE MANO Calafia Airlines permite a cada pasajero, incluyendo menores, llevar 1 pieza de mano a bordo sin cargo adicional. El equipaje de mano no deberá exceder los 5 krlo~ las autoridades correspondientes en caso de que se lo soliciten.

ANIMALES O MASCOTAS Se aceptan siempre y cuando vayan en sus jaulas y tengan las vacunas respectivas (presentar cartilla de vacunación) . Aplicará un cargo por servicio de $8'12.00 M>

USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS A BORDO El uso de equipos corno: iPod. celular, mp3. etc., están permitidos, sin embargo, durante el despegue y aterrizaje todos los equipos deberán permanecer apagados ·

AVISO Servicio sujeto a las condiciones generales de contratación para el transporte de pasajeros y equipaje, a las tarifas. a los términos y condiciones consultados y ar.e¡J

BOLETOS Todos los boletos son persona les e intransferibles . En caso de cancelación no son reembolsables. La 'empresa podría exigir identificación oficial al pasajero. e in el u~ El transporte y otros servicios proporcionados por la aerolínea están conforme a las condiciones del contrato, que son incorporadas por este medio para referencia .

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD Este transporte esta sujeto al régimen de responsabilidad establecido por la Ley de Vias Generales de Comunicación . Las tarifas y reglas de aplicación respectivas ·

Recuerda que sólo cuentas con 30 días para solicitar tu factura oprimiendo este enlace

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SECRETAR~ DE SALUD SERVICIOS Dt SAlUD DE CHIHUAHUA

SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZACION DE COMISION

SSCH

Nombre del Comisionado: PTVS. LUIS HUMBERTO PARRA MORA No. Ofic io: COESPRIS 1-369 -16 Centro de costo : 147 Cargo : VERIFICADOR SANITARIO 1 ~o'l toq Adscripción: COESPRIS CHIHUAHUA

2411 Motivo de la comisión: CAPACITACION PROGRAMA VECTORES

Lugar de la comisión: EL FUERTE, SIN. Período: 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2016 Proyecto Prioritario: PLAGUICIDAS / )

Funcionarie\ solicitante: Fuj)cienariu-qtre-eu~íza

\ f~ L' _blt/] ) ' 7"" •

ING. BLANCA LAURA C~~~RRIA CARDONA LIC:-ARMAN9G-GU'FIERREZ TORRES ENCARGADA DE OPERA ION SANITARIA SECRETARIO GENERAL

Nombre y firma autógrafa Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN ' Concepto del gasto Cuota diaria oras ',,, n ~ Importe,_,

37504 Viáticos $1,050.00 3 $3,150.00

COMPROBABLES 37504 Viáticos sin pernocta

"' ,, Litros "r:t .. ~ Precio por litro Importe 26102 Combustible 39202 Casetas

AEROUNEA -~;~e e ,. .,.-¿ r•'r· ~ • .. ;.• ~"' , .. ~ " "

37201 Pasajes terrestres .

37104 Pasajes aéreos Total ....... < • ...... .. ~ ,•,l' .,. ._ .. ,, ,, A."'-" . .. ·~·~ $ 3,150.00

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Departamento:

Centro de costo: 1 Autorización Presupuesta!

Subdirector de Programación y Presupuesto M F. v C. P. Mario Gerardo ... .. ·•· · .o. Padilla

Subdirección/Dirección

1

1 ccr.lrc;. i\.ícsr ·s Sani;arios c... .... ,_ • .;:~. •;;:; ~A.o.p311. ......

" nft'!" ""A" 1 f16 J Ulll ' UtD

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD Dt;·~pijlfl~·~ M ~~~ 1íB if'~ Ira Recibí la cantidad de: ' { -~ '1 · ··"! •,:~;!f.$ ~:1 ~~:!!# ro 12:~ ·~ ).00 Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño .. dee sta-com.siqn..., ;;«--

llf! /L/,~~ Firma del Empleado Comisionado 11

7 1

Nota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectLJat érÍ u plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina ~ n

Calle Tercera No 604, Col Centro

C P 31000 Chihuahua. Ch1h ~ Tel (6 14)439-9900 Ext 21542 1

SPP-00004100

c.c. p. Control de asistencia

2016, Año de Elisa Griensen Zambrano ' ' 1' .... ------ ·--·--·-·-·

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«-ALA t-IA

Pac;e para Abordar Soarding Pass

PasaJero 1 Pax

PARRA LUIS

Origen 1 From

Chihuahua

Destino 1 Dest 1nation

Los Mochis

j ~ 8 00 560 39

Vuelo 1 Fl1ght

275

Reservaoón 1 Re-

t·t:LHA :

26/ 10/20 1 6

13 ;,l', e Hora 1 Time

09:55

t:ag

· com. mx

.Jeso 1 Weight

3.00 kg

0 .0 kg

al 1 Tota l

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~:ued 4f AEROMEXICO. f~ = -----

NOMBRE /NAME PARRA / LUIS

DE /FROM MONTERREY MX MTY

AlTO CHIHUAHUA

SALA /GATE HORA/TIME CONTROL - B1G 22 : 12 022

Ullll Aerovias de México, SA dt C.V. RFCAME-180912·189

NOMBRE /NAME PARRA / LUIS

DE /FROM CULIACAN

Al TO MONTERREY MX MTY

CONTROL - 18 : SO 040

111,11 ' ~ ¡ ¡ ¡ ¡ ~

1 , 1 1 1 ~

l, 1 ,\ ·~ . J~/

VUELO /FLIGHT AM 3471

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO ? l3 ZONA / ZONE lY

ASIENTO

17C

FECHA/DATE 280CT CLASE

E

:TICKET 1391086807179 S

VUELO /FLIGHT AM 2394

OPERADO POR /OPERATED BY

AEROMEXICO A3 ZONA / ZONE V

·\0 \tb . 9C

FECHA/DATE 280CT CLASE

E

Aerovias de México, S.A. de C.V. RFCAME·88091z.J89 E T 1391086807179 2

• AEROMEXICO. f~ = -----

NOMBRE / NAME PARRA / LUIS FQTV : DE 1 FROM CONTROL O 2 2 MONTERREY MX MTY Al TO CHIHUAHUA VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 3471 E 280CT SALA /GATE HORA/TIME ASIENT

- BHI 22 : 12 1 7C ZONA 3

IIBtt.lll aeromexlco.com

sf'AERO~.f~ NOMBRE / NAME PARRA/LUIS FQTV : DE /FROM CONTROL 040 CULIACAN AlTO MONTERREY MX MTY VUELO /FLIGHT CLASE FECHA/DATE AM 2394 E 280CT SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

-S- 18 : S0 1 9C ZONA 3

IIBIIIl aeromexico.com

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COESPRIS-CHIH. SECRETARÍA DE SALUD GERENCIA DE

Chihuahua OPERACIÓN SANITARIA Comisión Estatal para la Protección Chihuahua Contra Riesgos Sanitarios •""•"h.~ r>:.r.~ lf'r;c~

SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VUELO EN AEROLINEAS AUTORIZADAS

Fecha : / 21 de octubre de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: PTVS. LUIS HUMBERTO PARRA MORA

CARGO: VERIFICADOR SANITARIO

ADSCRIPCIÓN : GERENCIA DE OPERACIÓN SANITARIA

MOTIVO DE LA COMISIÓN: CAPACITACION PROGRAMA VECTORES

LUGAR DE COMISIÓN : EL FUERTE , SIN

PERIODO 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016

COMPARATIVO

AEROCALIFORN lA INTERJET ALMA VIVA AIRBUS

$ $ $ $

AEROMEXICO 1 AeroCJQ/ttfl,9TROS TJ:JR

$ $ 5 525.~

COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS COMUNES DE FORMACION Y CAPACITACION

SOLICITANTE

PTVS. LUIS HUMBERTO PARRA MORA

FIRMA

VOBO

FIRMA

SECRETARÍA GENERAL

FIRMA

Lineamientos y Policitas de Viáticos año 2009

Oficio DAD/SPP/DCR/09

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Viajes Línea Nueva, S.A. de C. V. EDC 20010

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUILAS

CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214 TEL (614) 4 39 90 90

FECHA:

CLIENTE:

22/Nov/2016 14:01 :27

COESPRI

DATOS DEL CLIENTE

-----------------------------------------------SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA

FAX (614) 4 39 90 87 VENDEDOR: DR RFC: VLN8712105SO

EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH . T.C . $20.42

PROVEEDOR: 4101 -01 -012-000

R.F.C. SSC 971029MU9 C.P . 31000 TEL. 414 8210

Fecha Timbre: 22/Nov/2016 15:01 :28

Folio Fiscal: COB098BO-C667-4AOB-BDE3-ESB22F9F6828

CANT. NOMBRE

TARIN/ARACELI

CONCEPTO

Servicio CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL

No. BOLETO

CXSTKTt 1087216113 37.93

**CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** TOTAL SERVICIOS:

(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: TOTAL I.V.A.:

C.C. CLAVE: S/CC 16.00 37 . 93 SOLICITO: DRIROSY VENTURA TOTAL T.U.A .:

MÉTODO DE PAGO: TOTAL OTROS IMP.:

03 CHEQUE $275.00

TOTAL:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 111 .01COB09880-C667-4AOB-BOE3-E5822F9F682812016-11-22T15:01 :28ZIHaiXCcbXtOikW+cMon2H+COrOqLZOQ3CV/13wou7qiii24TrVXTCwmQK qj71LEM!P+DMcxR76EqZo49g6mHc3xr1y5xlbS/a88v3UiP8ifBRIOxhgPXINdV5RvYPqVBErzQpE9001JEiohFK61FVM6sRigObx70A7w8cBprBunWFPJWR viSypuBx3w5ci63LoCZABsolpxS+4yAg7ZIWDkVfPsXcD9E3coOfZnXBvhfMsAmqD21/ZjKQb9GkHBx6BuUiwhTOTjlapsMo9wJSD1epr6LfP068XLLNYq8H 8j4nZiy+V3FRvzloqV+IsWdiSeAoByfchfUipwkX5PNS9A==I00001000000202639096jl

Sello Digital del SA T: ubtAsaQH7fCVTG9UHrSA5reslclsTcMZz9U6ckqZLDVbehwaiMel97s64owEictei8QkHcDX3111hBM+41Tm/U05ZOZG8f6zUyAqOipqi7MAOHbzBr+9MsC fciLC54DuJqB2x21J1UYwAP82NqBnK3y51n2e2rjmtyZucdeAwE= Sello Digital del CFDI: HaiXCcbXt0ikW+cMon2H+COrOqLZOQ3CV/t3wou7qiii24TrVXTCwmQKqj71LEMfP+DMcxR76EqZo49g6mHc3xr1y5xlbS/aBBv3UIPBifBRIOxhgPXINdV5 RvYPqVBErzQpE9001JEiohFK61FVM6sRigObx70A7wBcBprBunWFPJW

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

Por asto pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden do VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 07/ 12/2016 la canUdad do: S 276.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) SI este pagaré no ea cubierto a su vencimiento quado(amoa) obligado (a) a pagar Interesas moratorioa del 6% mensual hasta la liquidación del mismo. Esta pagaré so rige por la Ley General de Tllulos y Operaciones da Credlto. En caso da cheques devueltos, se les cargaril el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito, mas aii.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la slgulonte cuenta:

Santander Monada nacional: 014160666016900978 Santander Dólares: 014150825005086991 A nombre de VIajas Linea Nueva, .S.A. do C.V.

REGIMEN FISCAL: Personas Morales del Régimen General

TARIFA

0.00 237.07

237.07

37.93

0.00

0 .00

$275.00

. ~ No. de Serie del CSD del. Emisor: 00001000000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 00!)0~00~000202639096 .'~f/:.,~~. ·:t.i~~tltx~. - ' .

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GRACIAS POR SU PREFERENCIA

'. '. Página 1 de1

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Viajes Viajes Linea Nueva, S.A. de C. V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201 LAS AGUJLAS ·L .• 1nusa CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214

TEL (614) 4 39 90 90 FECHA: 22/Nov/2016 14:01:21 DATOS DEL CLIENTE

--~---~-----------------

FAX (614) 4 39 90 87 RFC: VLN871210550

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA EXPEDIDO EN : CHIHUAHUA, CHIH. CALLE TERCERA 604 . COL. CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA R.F.C. SSC 971029MU9 C.P. 31000 TEL. 414 8210

NOMBRE CONCEPTO No. BOLETO

TARIN/ARACELI CUU/MEX/CUU AM 1087216113

**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**

( QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: DEYANIRA RINCON TOTAL IVAAL: C.C. CLAVE: S/CC 16.00% SOLICITO: DR/ROSY VENTURA

FORMA(S) DE PAGO:

TRANSFER 15,200.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL OlA QUE SE PAGA.

1,997.00

TARIFA

12,478.00

12,478.00

CLIENTE: COESPRI

VENDEDOR: DR

T.C. $20.42

CÓDIGO

1,997.00 725.00 2101-010-010

TOTAL SERVICIOS: 12,478 .00

TOTAL I.V.A.: 1,997.00

TOTAL T.U.A .: 725.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: $ 15,200.00

Por este pagaré me (nos} obligo (amos} a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el dla 07/ 12/2016

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

la cantidad de: $ 15,200.00 (QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M,N,) 51 este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos} obligado (s} a pagar Intereses moratorlos del 5% mensual hasta la liquidación del mismo, Este pagaré se rige por la Ley General de Tltulos y Operaciones de Credlto. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Santander Moneda nacional: 014150655015900978 Banamex Dólares: 014150825005086991 A nombre de Viajes Linea Nueva, .S.A. de C.V.

. GRACIAS POR SU PREFERENCIA : .•. ,t \ • ·. ;, -.. . · - ; .~.:.~~ 'i

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• AEROMEXICO. f~ :::" .~ ~

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000203220518

LUGAR DE EXPEDICION: Mexico DF

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV

Paseo de la Reforma 445 A y B,

Cuauhtemoc, D.F., Mexlce, C.P. 06500

AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1391087216113

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 23/11 /20 16 15:53:41

FOLIO FISCAL: 57938016-5743-4154-AD5A-AEEAOEFE2162

FECHA Y HORA DE EMISION: 23/11/2016 15:54 :21

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE METODO DE PAGO: 03- TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA FONDOS

SSC971029MU9 lATA: 8655897

CALLE TERCERA 604 PNR:QCBFMF

COL. CENTRO, C HIHUAHUA, CH IHUAHUA, Mexico 31000

DESCRIPCION 1 UNIDAD DE

1 MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO 1

TOTAL

1.- TRANSPORTACION AEREA NA 1.00 12,478.00

2.-TUA NA 1.00 649.00

3.-YR NA 1.00 76.00

¡J .. t

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto($):

~~' 1391 087216113

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: quince mi l doscientos pesos 00/100 M .N .

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

• Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Articulo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo

YR

Importe

76.00

Total Otros Cargos: 76.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

xvBUukPBzBOIOWYibqjAemSmmO+Xu/bHtiPYbXuvU9GMT6DIS46GEdzTXk3prsfKpjpsERIIISWnH3wGhfC11RKmMo7cqOV8J tw5dvpvmTW3QR+4GoPsONbkg9eqgOYCnDcWvtc+cbUpNyz+QTToDFGOFA+SaDoDjBCp6casTJY=

SELLO DEL SAT

NrzmMCq7p+eSIEq+P1yGBUB+T7Kw5Nr+9+sc709KxpHZhlkZ+kMvgjgHUxYNTw80xVSsugEJYhYzjATOktDzPW6P8R7T374 HLqWE8aK6NhEI224ZzHwyyNiGAd9d7o6btVbJ63QxrOhU1wyMKmUCQrNbOPjKRrF49Y9bJEmAH08=

SUBTOTAL

IVA (16.00% ')

TOTAL

TUA

CADE;NA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1 .0157938016-5743-4154-AD5A-AEEAOEFE2162I2016-11-23T15:53:411xvBUukPBzBOfOWYibqjAemSmmO+ Xu/bHtiPYbXuvU9GMT6DIS46GEdzTXk3prsfKpjpsERIIISWnH3wGhfC 11RKmMo 7cqOVBJtw 5dvpvmTW3QR+4GoPsONbkg9eqgOYCnDcWvtc+cbUpNyz+QTToDFGOFA+SaDoDj8Cp6casTJY=I0000100000020322051811

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12,478.00

649.00

76.00

1

13,203.00

1,997.00

15,200.00

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• 23111/2016 Ver itinerario Aeroméxico Página

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Código de reservación NGRHDO Confirmado detalles del viaje

Chihuahua (CUU) Mié 23 Nov

a

Ciudad Victoria (CVM) Vie 25 Nov

Vuelo Salida Llegada Paradas Duración

213 CUU 08:55 MEX 12:15 O 02:20

336 MEX 13:55 CVM 15:30 O 01:35

339 CVM 12:38 MEX 14:10 O 01:32

210 MEX 18:05 CUU 19:30 O 02:25

1 Elige una opción 1

• Agregar extras • Elegir o cambiar asientos

https:/lbooking.aeromexico.com/SSW2010/D5EE!myb.html 1/4

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' .

-"

COMISION ESTATAL

Chihuahua

SECR,ETARIA

DE SA LUD PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS .ANITARIOS

GERENCIA DE FOMENTO SANITARIO

COESPR S-CHIH

NUM. OFICiq~ ., Ü 119 61 ASUNTO: Capacitación

Chihuahua, Chih ., ·1 J. ,.

Con el fin de realizar el plan anual 2016 y atender los requerimientos comunes de formación y capacitación en las áreas de Regulación Sanitaria de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios se le informa que se organizó el Curso "Licenciamiento de Centros de Mezcla" en un horario de 9:00 a 16:00 hrs, el cual se realizara el día 24 de noviembre del presente en, Ciudad Victoria, Tamaulipas .

CUENTA CON 1 LUGAR DISPONIBLE.

PERFIL: Representante del área de evaluación de insumos para la salud.

Así mismo se solicita se informar a esta Gerencia el nombre del participante para realizar la inscripción correspondiente ante COFEPRIS.

Se anexa oficio de invitación emitido por COFEPRIS_

Sin más por el momento, reciba un cordial sal ~r:---:----:--:---=---:---:----, ecret-aría de Salu · -te.,- ·:

A TENT A ENT E SUFRAGIO E CT1VO: NO REELECCION

Le&/, ~(" . r ·

"2016, Año de Elisa Griensen Zambrano"

PEÑA GUEREQUE NTO SA ITARIO

Comisión Estatal para la Protc-ccién ~F'·' · •. contra Riesaos Sanitarios ~~

- ~~~h · ~ ~~¡.

17 NOV 20i6

O. V DIVISIÓN DEL NORTE No .401, COL SAN FELIPE, CHIHUAHUA. CHIH C. P. 31203, TEL(S) 01 (614) 1 oag1~a web www.chihuahua.gob.mx/coespris redes soc1ales 11Coespris Chihuahua ~,....., __

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, ' .. '

Si\LUD } :S:FC!lFlMWI p;: SAlJ.iL' '

JORGE ENTERS AL TÉS omisionado Estatal Para la Protección

contra Riesgos Sanitarios de Chihuahua PRESENTE

OFICIO No. CFSJ2/0RI24012016

México D.F. a 15 de noviembre de 2016

En cumplimiento al acuerdo establecido en la Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario y como parte de las Acciones Formativas, se llevará a cabo el curso ''Licenciamiento de Centros de Mezcla" el 24 de noviembre del presente año, en Ciudad Victoria, Tamaulípas, por lo que le soli.cito atentamente gire sus instrucciones para que asista a este evento personal con el siguiente perfil:

Representant-e del área de evaluación de insunl'os'li>arala·salud f .... -. • ' i" . '

e

.. Debido a que este evento es·regional, su estado cuenta con 1 lugar. Et borario deJ evento es de 9:00 a 16:00 horas, por lo cual se requiere'considerar que los participantes designados deben. permanecer en la totalidad de las actividades programadas :~ri ' la agenda para-~ener derecho·a la cons!~Qcia . Favor ge ~Qv.iar el nombre de los asistentes a esta ComisLcin ·'(Je Fomento ,-Sanita ·o; con atención a la Mtra. Virginia· García Garcla correo electrónico [email protected] . · ·

En su oportunidad se enviaran el pr~tama, la se9e y lista ~e hoteles ·~tlgerrdos. ~ .. . .

Agradezco su atención y aprovecho ara enviarle ún ~r~~r·s~.fgdo: ..

Okbhom· No. 14, Colonia Nápole ·, DeL Benito Juárc;r., México D.F., C.P. 03810 T 1. :;o8o-s:wo E.:t. 1299, 01 8oo 01:~ so ;:;o . "'''·w.<-ofepris.gob. mx

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Nombre del evento:

Sede:

Nombre del ponente:

8:45- 9:00

9:00- 10:30

10:30-10:45

10:45-1 1:00

11 :00-12:30

12:30 - 12:40

12:40 - 12:50

12:50- 14:10

14:10-14:20

14:20- 14:45

14:45- 14:55

14:55-15:00

C,®fepris ~

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

"Proceso de Regulación y ámbito de Competencia para la emisión de Licencias sanitarias para actividades de Centrales de Mezclas" en el Marco de la NOM-249-SSA 1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas, e instalaciones para su preparación"

Fecha:

_C=-i-=ud--:-a--:-d-:-V-'-ic_;.::to-=ria_,,:-T-:-am-----'-:-au:-li-"-pa'--'s____________ Duración: Q.F.I. Llanet Bolaños Valerio Horario: --------------------

Registro y Bienvenida

Marco regulatorto aplicable a Ctmtro de Mezclas

Preguntas y comentarios

Descanso

24 de noviembre de 2016

6 horas

8:30 a 15:00 hrs.

Proceso de obtención de Licencia Sanitaria para Centros de Mezclas

Preguntas y comenta ios

Descanso

As ectos críticos de control para los centros de mezcla

Preguntas y comentarios

Propuestas de mejora al marco regulatorio existente

Preguntas y conclusiones

Cierre del evento

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' , · 1

_. ; SéCRETARIA DE SALUD

. SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

Secretaría de Salud Servicios de Salud de Chihuahua

Pliego de Comisión

AUTORIZACION DE COMISION Nombre del Comisionado: Q.B.P. ARACELI OLIVIA TARIN CARRASCO

180 No. Oficio: COESPRIS2-054-16

Centro de costo: Cargo: Adscripción:

Motivo de la comisión:

DICTAMINADOR SANITARIO COESPRIS- CHIHUAHUA

Lugar de la comisión:

LICENCIAMIENTO DE CENTROS DE MEZCLA

CD. VICTORIA TAMAULIPAS Período : DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 Pro ecto:

LIC. JESUS l'IEDRANO OROZCO GERENTE DE A RIZACION Y DICTAMEN

Nombre y firma autógrafa

SE AUTORIZAN Concepto del gasto Cuota diaria Dfas

37504 Viáticos 1 550.00 3 Litros Precio por litro

26102 Combustible 39202 Casetas

AEROLINEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos

Total

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Importe

$ Importe

Departamento: Subdirección/ Dirección Centro de costo : 1 Programa:

Autorización Presupuesta! EJERCIDO SALDO

Sudirector de Programación y Presupuesto M f, v C. P. Mario Gerardo Salcido Padilla

VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA Recibí la cantidad de : ¡(\ Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comisié n

Firma del Empleado Comisionado ' <; 1 k\ \ ~ !-¡.,'

o J.l -~

4 650.00

4 650.00

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• ' 1 '

. fqueta de equipaje 1 Boleto del PT~s:1~r~,rd e~~cAkR tWÁ"Resr~, ~-~mrPOR' umn~•Mt~~C~~

;;.IWW•"o 1 NAME OF PASS·~R A e E L r 'f~'l{' l.N R

YJO t~ruoAD VI CTO RI A YJO Wf: XICO CITY

RT ESAEROMAR 1~~ ?c p o ctA5E FECHA HORA~ ~~9H't'S f!f0\/1"2

AI.J(llo(X)N/AEVAWATICW

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OR l A FECHA , DATE 23 NOV

SALA 1GATE HORA 1TINE ASIENTO - 75C - 1 : 55

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aeromexico.com

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Chihuahua

~~~ SECRETARÍA

DE SALUD

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y DICTAMEN SANITARIO

SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE VUELO EN AEROLINEAS AUTORIZADAS

Fecha: ¡ 22 de noviembre de 2016

NOMBRE DEL COMISIONADO: Q.B.P. ARACELI OLIVIA TARIN CARRASCO

CARGO: DICTAMINADOR ESPECIALIZADO

ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE AUTORIZACION Y DICTAMEN

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Licenciamiento de Centros de Mezcla

LUGAR DE COMISIÓN: VICTORIA, TAMAULIPAS

PERIODO DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

COMPARATIVO

AEROCALIFORNIA INTERJET ALMA VIVAAIRBUS

$ $ $ $

1 AEROMEXICO OTROS

Justificación: "LICENCIAMIENTOS DE CENTROS DE MEZCLA"

GERENCIA COESPRIS

Q.B.P.

FIRMA

VOBO Lineamientos y Policitas de Viáticos año 2009

Oficio DAD/SPP/DCR/09

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SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

CONTRA RECIBO

c$~~~~~;,;~~~~~'::0 FOLIO No.

RECIBI DE: \j \O.;;::;e7-=::J Lu:y-;n ~e J?...,O

PARA SU REVISION

CHIHUAHUA, CHIH . A 23 DE Ü C;o\;ce DEL 2016

REVISION DE FACTURAS PAGOS

JUEVES 9:00 A 15:00 JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVISION DEL NORTE No. 401 AV. DIVISION DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-10 TELEFONO 414-82-11

<i) Chihuahua Gob i ~rno d 1 Est.ado

Se<:rets r ia de Satud

SECRETARIA DE SALUD

COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION

CONTRA RIESGOS SANITARIOS

CONTRA RECIBO

RECIBI DE: '\.\ \ O~CS FOLIO No.

PARA SU REVISION

FACTURA No. ZC:C~O FACTURA No .50 ~ \"1Q6 FACTURA No.

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FACTURA No. \. FACTURA No. \ FACTURA No. 1 FACTURA No. 1

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REVISION DE FACTURAS

JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVISION DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-10

PAGOS

JUEVES 9:00 A 15:00

AV. DIVISION DEL NORTE No. 401

TELEFONO 414-82-11

Comi>íon Estatal para la Proteccion contra Riesgos Sanila1ios

302

RECIBI FACTURAS

NOMBRE Y FIRMA

Comlsl6n Es·tatJtl p11r• llf ProtKclón contr6 RieS!JOS Sanitarios

344

POR$ r POR$ l POR$ \ POR$ \ POR$ POR$

POR$ 1 1

RECIBI FACTURAS

NOMBRE Y FIRMA

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NOMBRE GUAQERRAMA- -LUJAt;(' JESWSJ~Rt)[J?S'l'O' OOMIGlLIO . -, --.:·

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EStADO- 08 MUNICIPIÓ -. 01~, SBlcoOO 2886

UlCALJOAD CQ01 EMISIÓN 2015 ~-- <l0~5 " >

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