ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS...Principado de Asturias B A L A N C E D E S I T U A C I...

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2018 Cuenta General del Principado de Asturias ADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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  • 2018

    Cuenta General del Principado de AsturiasADMINISTRACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

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    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A SÍNDICE

    1. Balance de situación ............................................................................................................5

    2. Cuenta del resultado económico-patrimonial..................................................................... 11

    3. Estado de liquidación del presupuesto ..............................................................................17

    3.1. Liquidación del presupuesto de gastos .........................................................................19

    3.2. Liquidación del presupuesto de ingresos ......................................................................99

    3.3. Resultado presupuestario ........................................................................................... 119

    4. Memoria ...........................................................................................................................123

    4.1. Organización ...............................................................................................................125

    4.2. Estado operativo .........................................................................................................149

      4.3.    Información de carácter financiero ..............................................................................159

        4.3.1.    Cuadro de financiación...........................................................................................161

    4.3.2. Remanente de tesorería.........................................................................................165

    4.3.3. Tesorería ................................................................................................................169

    4.4. Información sobre la ejecución del gasto público .......................................................175

        4.4.1.    Modificaciones de crédito .......................................................................................177

        4.4.2.    Remanentes de crédito ..........................................................................................183

        4.4.3.    Clasificación funcional del gasto ............................................................................271

    4.4.4. Ejecución de proyectos de inversión ......................................................................277

    4.4.5. Contratación ...........................................................................................................309

    4.4.6. Transferencias concedidas.....................................................................................313

    4.4.7. Convenios ..............................................................................................................321

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    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S 4.4.8. Personal .................................................................................................................351

    4.4.9. Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar la presupuesto ......................355

    4.4.10. Obligaciones de presupuestos cerrados ..............................................................359

    4.4.11. Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores .....397

    4.5. Información sobre la ejecución del ingreso público ....................................................437

    4.5.1. Proceso de gestión.................................................................................................439

    4.5.2. Devoluciones de ingresos ......................................................................................483

    4.5.3. Tasas y precios públicos ........................................................................................489

    4.5.4. Aplicación del remanente de tesorería ...................................................................493

    4.5.5. Derechos a cobrar de presupuestos cerrados .......................................................497

      4.6.    Gastos con financiación afectada ...............................................................................519

      4.7.    Información sobre el inmovilizado financiero y no financiero ......................................525

    4.8. Información sobre el endeudamiento ..........................................................................653

        4.8.1.    Pasivos financieros a largo y corto plazo ...............................................................655

    4.8.2. Avales .....................................................................................................................659

    4.9. Cuenta de operaciones no presupuestarias ...............................................................663

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    1. Balance de situación

  • Principado de Asturias

    B A L A N C E D E S I T U A C I Ó N

    B A L A N C E Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

    A C T I V O

    A) INMOVILIZADO 3.505.940.657,66 3.410.404.120,82

    I.Inversiones destinadas al uso general 674.231.605,27 631.770.684,54

    1.Terrenos y bienes naturales 1.197.649,08 1.041.259,60 2.Infraestruct. y bienes destinados uso 647.551.830,68 605.247.299,43 3.Bienes comunales 0,00 0,00 4.Bienes Patrimonio histor, artist y cul 25.482.125,51 25.482.125,51 5.Otro Inmov. Destinado al Uso General 0,00 0,00

    II.Inmovilizaciones inmateriales 18.681.612,70 13.405.428,88

    1.Gastos de investigación y desarrollo 0,00 0,00 2.Propiedad industrial 0,00 0,00 3.Aplicaciones informáticas 178.242.543,24 167.396.910,60 4.Propiedad intelectual 0,00 0,00 5.Dchos sobre bienes en reg de arrend fi 0,00 0,00 6.Otro Inmovilizado Inmaterial 0,00 0,00 7.Amortizaciones 159.560.930,54- 153.991.481,72-

    III.Inmovilizaciones materiales 1.965.989.028,95 1.977.000.832,26

    1.Terrenos y construcciones 2.377.518.035,88 2.368.615.769,26 2.Instalaciones técnicas, maquinar y uti 60.624.124,45 59.473.292,79 3.Mobiliario 39.556.400,39 39.405.928,82 4.Otro inmovilizado 135.362.529,13 127.928.264,18 5.Amortizaciones 647.072.060,90- 618.422.422,79-

    IV.Inversiones gestionadas 412.305.633,65 410.801.798,39

    V.Inversiones financieras permanentes 425.971.534,99 377.425.376,75

    1.Cartera de valores a largo plazo 221.584.667,48 220.202.982,03 2.Otras inversiones y créditos a largo 219.907.420,04 166.964.427,98 3.Fianzas y depósitos constituidos largo 50.488.478,41 47.488.478,41 4.Provisiones 66.009.030,94- 57.230.511,67-

    VI.Deudores no presupuestarios a L/P 8.761.242,10 0,00

    B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCIC 0,00 0,00

    C) ACTIVO CIRCULANTE 339.451.476,98 340.375.300,02

    I. Existencias 0,00 0,00

    1. Existencias 0,00 0,00 2. Provisión Depreciación Existencias 0,00 0,00

    II.Deudores 199.787.803,81 267.582.075,08

    1.Deudores presupuestarios 423.794.028,66 453.276.994,39 2.Deudores no presupuestarios 17.122.574,38 51.455.120,71 4.Administraciones públicas 0,00 0,00

    Administración del Principado de Asturias - Balance de Situación Pág. 7

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  • Principado de Asturias

    B A L A N C E D E S I T U A C I Ó N

    B A L A N C E Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

    5.Otros deudores 0,00 0,00 6.Provisiones 241.128.799,23- 237.150.040,02-

    III.Inversiones financieras temporales 5.080.717,39 4.907.317,13

    1.Cartera de valores a corto plazo 0,00 0,00 2.Otras inversiones y créditos a corto 5.080.717,39 4.907.317,13 3.Fianzas y depósitos constituidos corto 0,00 0,00 4.Provisiones 0,00 0,00

    IV.Tesorería 134.582.955,78 67.885.907,81

    V.Ajustes por periodificación 0,00 0,00

    T O T A L G E N E R A L 3.845.392.134,64 3.750.779.420,84

    A) FONDOS PROPIOS 938.872.316,16 941.766.939,63

    I. Patrimonio 993.753.847,61 989.446.289,47

    1. Patrimonio 9.678.347.513,56- 9.679.965.460,74-2. Patrimonio recibido en adscripción 0,00 0,00 3. Patrimonio recibido en cesión 1.560.043,30- 990.237,34-4. Patrimonio entregado en adscripción 65.913.198,25 66.741.753,06 5. Patrimonio entregado en cesión 11.106.917,31 7.018.945,58 6. Patrimonio entregado al uso general 10.596.641.288,91 10.596.641.288,91

    II. Reservas 0,00 0,00

    III. Resultados de ejercicios anteriores 47.679.349,84- 221.444.482,89-

    1. Resultados positivos de ejercs anteri 2.962.543.137,07- 2.962.543.137,07-2. Resultados negativos de ejercs anteri 2.914.863.787,23 2.741.098.654,18

    IV. Resultados del ejercicio 7.202.181,61- 173.765.133,05

    B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0,00 0,00

    C) ACREEDORES A LARGO PLAZO 3.818.210.924,65- 3.655.322.497,04-

    I. Emisiones de obligs y otros valores n 239.331.000,00- 252.081.000,00-

    1.Obligaciones y bonos 239.331.000,00- 252.081.000,00-2.Deudas representadas en otros valores 0,00 0,00 3.Intereses de obligaciones y otros valo 0,00 0,00 4.Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00

    II. Otras deudas a largo plazo 3.578.879.924,65- 3.403.241.497,04-

    1.Deudas con entidades de crédito 3.160.552.933,30- 2.949.690.202,99-2.Otras deudas 418.326.991,35- 453.551.294,05-3.Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00 4.Fianzas y depósitos recibidos a largo 0,00 0,00

    III. Desembolsos pendtes sobre accs no e 0,00 0,00

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    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

    Administración del Principado de Asturias - Balance de Situación

  • Principado de Asturias

    B A L A N C E D E S I T U A C I Ó N

    B A L A N C E Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

    D) ACREEDORES A CORTO PLAZO 966.053.526,15- 1.037.223.863,43-

    I. Emisiones de obligs y otros valores n 0,00 0,00

    1.Obligaciones y bonos a corto plazo 0,00 0,00 2.Deudas representadas en otros valors n 0,00 0,00 3.Intereses de obligaciones y otros valo 0,00 0,00 4.Deudas en moneda extranjera 0,00 0,00

    II. Deudas con entidades de crédito 439.423.788,04- 488.007.703,44-

    1.Préstamos y otras deudas 427.960.000,00- 481.277.065,32-2.Deudas por intereses 11.463.788,04- 6.730.638,12-

    III. Acreedores 526.629.738,11- 549.216.159,99-

    1.Acreedores presupuestarios 411.673.998,82- 434.307.481,79-2.Acreedores pendientes de aplicar Ppto. 2.105.995,36- 639.210,10-3.Acreedores no presupuestarios 9.483.375,24- 12.636.201,33-4.Administraciones públicas 24.492.755,39- 25.113.842,70-5.Otros acreedores 65.443.025,99- 63.290.299,82-6.Fianzas y depósitos recibidos a corto 13.430.587,31- 13.229.124,25-

    IV. Ajustes por periodificacion 0,00 0,00

    E) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS COR 0,00 0,00

    I. Provisión para devolución de impuesto 0,00 0,00

    T O T A L G E N E R A L 3.845.392.134,64- 3.750.779.420,84-

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    2. Cuenta del resultado económico-patrimonial

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    C U E N T A DE R E S U L T A D O S Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

    D E B E

    A) GASTOS 3.670.413.953,28 3.658.445.779,31

    1.Aprovisionamientos 0,00 0,00

    a) Compras 0,00 0,00

    2.Gastos de func. de servics y prest soc 1.026.057.495,45 1.031.712.710,36

    a) Gastos de Personal 725.637.546,34 711.524.858,05

    a.1) Sueldos, salarios y asimilados 628.590.636,51 621.052.107,13 a.2) Cargas sociales 97.046.909,83 90.472.750,92

    b) Prestaciones sociales 0,00 0,00

    c) Dotaciones para amortizaciones de inm 39.167.014,56 47.968.657,31

    d) Variación de provisiones de tráfico 17.654.513,24 34.646.042,42

    d.1) Var de provs y pérdidas de cred inc 17.654.513,24 34.646.042,42

    e) Otros gastos de gestión 192.472.533,86 188.506.875,55

    e.1) Servicios exteriores 186.804.189,40 182.084.180,87 e.2) Tributos 5.668.344,46 6.422.694,68 e.3) Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00

    f) Gastos financieros y asimilables 42.347.368,18 40.440.156,71

    f.1) Por deudas 42.347.368,18 40.427.655,66 f.2) Pérdidas de inversiones financieras 0,00 12.501,05

    g) Variación de las provs de invers fina 8.778.519,27 8.626.120,32

    h) Diferencias negativas de cambio 0,00 0,00

    3.Transferencias y subvenciones 2.626.426.002,76 2.602.425.657,47

    a) Transferencias corrientes 2.112.748.888,33 2.096.240.611,67 b) Subvenciones corrientes 319.960.122,82 291.547.852,50 c) Transferencias de capital 98.451.346,99 95.375.514,38 d) Subvenciones de capital 95.265.644,62 119.261.678,92

    4.Pérdidas y gastos extraordinarios 17.930.455,07 24.307.411,48

    a) Pérdidas procedentes del inmovilizado 17.531.216,09 8.888.149,57 b) Pérdidas por operaciones de endeudami 0,00 0,00 c) Gastos extraordinarios 0,00 0,00 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios 399.238,98 15.419.261,91

    H A B E R

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    C U E N T A DE R E S U L T A D O S Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

    B) INGRESOS 3.677.616.134,89 3.484.680.646,26

    1.Ingresos de gestión ordinaria 2.514.361.320,70 2.450.082.406,58

    a) Ingresos tributarios 2.488.865.203,60 2.424.996.749,84

    a.1) Impuesto sobre renta personas físic 959.412.318,84 966.145.822,90 a.2) Impuesto sobre sucesiones y donacio 71.710.447,93 89.207.202,26 a.3) Impuesto sobre el Patrimonio 19.281.853,74 17.705.547,46 a.4) Impuestos propios de Comunidad Autó 17.942.198,63 18.103.446,64 a.5) Impuesto sobre actividades económic 7.059.066,95 8.076.884,99 a.6) Impuesto sobre trans patrim y actos 122.257.065,88 108.376.469,86 a.7) Impuestos sobre consumos específico 0,00 0,00 a.8) Impuesto sobre valor añadido 884.808.384,62 810.260.884,61 a.9) Impuestos especiales 368.893.411,81 368.974.088,74 a.10) Otros impuestos 5.658.200,21 5.170.726,90 a.11) Tasas por prestac de serv o realic 8.005.253,73 7.493.851,12 a.12) Tasa fiscales 23.837.001,26 25.481.824,36

    b) Prestación de servicios 25.496.117,10 25.085.656,74

    b.1) Precs públic por prestac serv y act 25.376.262,67 24.999.817,63 b.2) Precs púb utiliz priv o aprv esp do 119.854,43 85.839,11

    2.Otros ingresos de gestión ordinaria 37.817.355,46 34.832.849,59

    a) Reintegros 6.628.448,45 7.236.299,68

    b) Trabajos realizados para la entidad 1.661.566,61 3.578.813,38

    c) Otros ingresos de gestión 25.523.314,52 22.483.321,10

    c.1) Ingresos accesors y otros de gest c 25.523.314,52 22.483.321,10 c.2) Exceso de provisiones de riesgos y 0,00 0,00

    d) Ingresos de participaciones de capita 1.500.075,78 1.500.070,23

    e) Ingresos de otros val negoc y de cred 2.486.382,03 21.923,62

    f) Otros intereses e ingresos asimilados 17.568,07 12.421,58

    f.1) Otros intereses 17.568,07 12.421,58 f.2) Beneficios en inversiones financier 0,00 0,00

    g) Diferencias positivas de cambio 0,00 0,00

    3.Transferencias y subvenciones 1.114.627.109,62 995.766.207,11

    a) Transferencias corrientes 772.353.942,39 735.715.493,19 b) Subvenciones corrientes 129.058.167,01 129.199.420,75 c) Transferencias de capital 14.161.380,00 13.803.030,00 d) Subvenciones de capital 199.053.620,22 117.048.263,17

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    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

    Administración del Principado de Asturias - Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial

  • C U E N T A D E L R E S U L T A D O E C O N Ó M I C O P A T R I M O N I A L

    C U E N T A DE R E S U L T A D O S Ejercicio 2018 Ejercicio 2017

    4.Ganancias e ingresos extrarodinarios 10.810.349,11 3.999.182,98

    a) Beneficios procedentes del inmoviliza 51.506,35- 1.206.551,34 b) Beneficios por operaciones de endeuda 309.098,87 319.735,84 c) Ingresos extraordinarios 10.495.812,71 702.336,10 d) Ingresos y beneficios de otros ejerci 56.943,88 1.770.559,70

    R E S U L T A D O 7.202.181,61 173.765.133,05-

    Administración del Principado de Asturias - Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial Pág. 15

    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

  • Pág. 17

    3. Estado de liquidación del presupuesto

  • Pág. 19

    3.1. Liquidación del presupuesto de gastos

  • Principado de Asturias RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    Sección: 01..31 EJERCICIO CORRIENTE

    Capítulo Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    * Totales 4.084.037.840,00 216.409.657,59 4.300.447.497,59 4.197.048.460,34 103.399.037,25 3.844.043.401,17 353.005.059,17

    1 GASTOS DE PERSONAL 723.833.652,00 3.516.953,59 727.350.605,59 725.637.546,34 1.713.059,25 714.066.105,17 11.571.441,17

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 196.639.673,00 12.045.219,10 208.684.892,10 190.770.973,02 17.913.919,08 155.746.247,15 35.024.725,87

    3 GASTOS FINANCIEROS 70.812.800,00 30.766.738,84- 40.046.061,16 37.529.945,41 2.516.115,75 37.139.251,69 390.693,72

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.378.092.807,00 48.991.510,73 2.427.084.317,73 2.419.188.706,15 7.895.611,58 2.262.029.761,92 157.158.944,23

    5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

    6 INVERSIONES REALES 98.010.610,00 26.167.201,49 124.177.811,49 93.369.695,92 30.808.115,57 61.979.951,07 31.389.744,85

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 191.778.093,00 22.654.959,29 214.433.052,29 180.249.690,66 34.183.361,63 65.877.123,58 114.372.567,08

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 48.978.284,00 21.735.552,23 70.713.836,23 64.345.549,53 6.368.286,70 61.248.607,28 3.096.942,25

    9 PASIVOS FINANCIEROS 373.891.921,00 112.065.000,00 485.956.921,00 485.956.353,31 567,69 485.956.353,31

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Gastos por capítulo Pág. 21

    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

  • Principado de Asturias RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    Sección: 01..31 EJERCICIO CORRIENTE

    Sección Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pdte. de Pago

    * Totales 4.084.037.840,00 216.409.657,59 4.300.447.497,59 4.197.048.460,34 103.399.037,25 3.844.043.401,17 353.005.059,17

    01 PRESIDENCIA DEL PDO. Y CONSEJO GOBIERNO 1.331.648,00 128.814,72- 1.202.833,28 940.740,30 262.092,98 866.876,58 73.863,72

    02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 13.910.000,00 13.910.000,00 13.910.000,00 10.432.500,00 3.477.500,00

    03 DEUDA 440.020.000,00 80.465.000,00 520.485.000,00 518.011.186,60 2.473.813,40 518.011.186,60

    04 CLASES PASIVAS 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PDO. DE ASTURIAS 1.493.715,00 1.493.715,00 1.354.669,65 139.045,35 1.354.669,65

    06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.230.447,00 3.230.447,00 2.422.835,25 807.611,75 2.422.835,25

    11 Cª PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 129.357.400,00 5.738.616,50 135.096.016,50 130.851.346,67 4.244.669,83 119.701.479,03 11.149.867,64

    12 CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 67.657.985,00 21.259.001,56 88.916.986,56 75.024.058,77 13.892.927,79 68.073.980,58 6.950.078,19

    13 CONSEJERÍA EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 190.375.145,00 22.695.670,48 213.070.815,48 201.868.825,04 11.201.990,44 68.217.530,77 133.651.294,27

    14 Cª DE EDUCACIÓN Y CULTURA 789.645.505,00 17.427.496,32 807.073.001,32 795.786.544,36 11.286.456,96 763.286.890,80 32.499.653,56

    16 Cª DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 392.243.322,00 31.734.074,53 423.977.396,53 419.423.355,93 4.554.040,60 374.251.588,54 45.171.767,39

    17 CONSEJERÍA DE SANIDAD 1.678.020.210,00 28.795.029,86 1.706.815.239,86 1.702.705.920,71 4.109.319,15 1.622.910.446,79 79.795.473,92

    18 Cª INFRAES, ORD TERRITORIO Y M. AMBIENTE 187.805.040,00 5.367.866,63- 182.437.173,37 166.625.266,29 15.811.907,08 146.269.512,64 20.355.753,65

    19 Cª DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES 181.086.041,00 16.681.890,41 197.767.931,41 166.456.325,29 31.311.606,12 146.631.045,73 19.825.279,56

    31 GASTOS DIVERSAS CONSEJ.Y ÓRGAN. GOBIERNO 7.860.642,00 2.890.440,72- 4.970.201,28 1.666.664,28 3.303.537,00 1.612.497,61 54.166,67

    Pág. 22

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    Administración del Principado de Asturias -Corriente. Gastos por sección.

  • Principado de Asturias RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    Sección: 01..31 EJERCICIO CORRIENTE

    Programa Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pdte. de Pago

    * Totales 4.084.037.840,00 216.409.657,59 4.300.447.497,59 4.197.048.460,34 103.399.037,25 3.844.043.401,17 353.005.059,17

    011C AMORT. Y GAST. FIN. DEUDA 440.020.000,00 80.465.000,00 520.485.000,00 518.011.186,60 2.473.813,40 518.011.186,60

    111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 13.910.000,00 13.910.000,00 13.910.000,00 10.432.500,00 3.477.500,00

    111C CONTROL EXTERNO S. PÚBLIC 3.230.447,00 3.230.447,00 2.422.835,25 807.611,75 2.422.835,25

    112A S.G.T. Y GAB. TÉCNICO 1.331.648,00 128.814,72- 1.202.833,28 940.740,30 262.092,98 866.876,58 73.863,72

    112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.493.715,00 1.493.715,00 1.354.669,65 139.045,35 1.354.669,65

    112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 463.100,00 463.100,00 383.590,76 79.509,24 284.409,10 99.181,66

    121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 22.445.210,00 919.821,73 23.365.031,73 23.282.257,55 82.774,18 23.224.640,31 57.617,24

    121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 5.252.300,00 260.953,34- 4.991.346,66 4.913.705,58 77.641,08 4.827.694,53 86.011,05

    121C SEL., FORM. Y PERF. PERS. 3.792.874,00 175.194,71 3.968.068,71 3.654.258,05 313.810,66 3.304.775,28 349.482,77

    121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 27.263.316,00 10.815.630,41 38.078.946,41 34.097.260,63 3.981.685,78 23.767.384,22 10.329.876,41

    121G MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 1.087.038,00 50.704,90- 1.036.333,10 1.028.001,57 8.331,53 1.015.406,29 12.595,28

    121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 224.652,00 70.242,19 294.894,19 266.072,80 28.821,39 237.687,10 28.385,70

    121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.470.320,00 67.249,81- 1.403.070,19 1.370.332,23 32.737,96 1.349.130,16 21.202,07

    125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 7.646.640,00 87.961,77- 7.558.678,23 7.550.795,65 7.882,58 7.440.541,09 110.254,56

    126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 6.564.770,00 252.537,06- 6.312.232,94 5.319.615,43 992.617,51 4.586.218,77 733.396,66

    126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO 2.531.185,00 264.700,74- 2.266.484,26 2.106.120,62 160.363,64 1.994.474,33 111.646,29

    126F PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN 3.919.550,00 36.654,69- 3.882.895,31 3.697.654,07 185.241,24 3.600.191,34 97.462,73

    126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS 3.500.000,00 532.213,72- 2.967.786,28 1.666.664,28 1.301.122,00 1.612.497,61 54.166,67

    126H ORDENACIÓN DEL JUEGO 618.838,00 97.143,00- 521.695,00 427.020,39 94.674,61 330.062,58 96.957,81

    141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 51.327.780,00 3.158.465,95 54.486.245,95 54.029.043,33 457.202,62 51.263.073,72 2.765.969,61

    142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR 6.692.374,00 40.719,47 6.733.093,47 6.449.244,81 283.848,66 5.884.979,38 564.265,43

    223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 24.721.680,00 24.721.680,00 24.721.680,00 22.861.539,89 1.860.140,11

    311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.679.594,00 111.214,63- 2.568.379,37 2.552.547,32 15.832,05 2.450.257,82 102.289,50

    313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS 154.272.875,00 19.708.629,45 173.981.504,45 173.670.830,46 310.673,99 169.509.671,34 4.161.159,12

    313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA 1.305.821,00 96.931,77 1.402.752,77 1.353.551,28 49.201,49 1.061.344,91 292.206,37

    313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4.653.020,00 97.352,15- 4.555.667,85 3.836.236,09 719.431,76 1.385.615,24 2.450.620,85

    313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 723.557,00 50.146,50- 673.410,50 666.183,30 7.227,20 638.483,71 27.699,59

    313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 173.343.921,00 8.781.730,11 182.125.651,11 180.546.419,76 1.579.231,35 156.833.827,81 23.712.591,95

    313F AT.INFANCIA, FAM. Y ADOL. 31.594.490,00 3.171.224,24 34.765.714,24 33.705.959,98 1.059.754,26 29.710.363,54 3.995.596,44

    313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 99.420,00 5.674,11- 93.745,89 71.109,04 22.636,85 57.849,36 13.259,68

    313M PLANIFIC. ORD. E INNOV. SOCIAL 665.425,00 146.382,35- 519.042,65 494.972,96 24.069,69 427.192,23 67.780,73

    314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    322D TRABAJO Y ORD.REL. LABOR. 94.715.645,00 10.997.310,59- 83.718.334,41 81.849.696,32 1.868.638,09 8.058.715,28 73.790.981,04

    322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.748.922,00 1.671.222,73- 3.077.699,27 2.903.212,71 174.486,56 2.316.804,58 586.408,13

    323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 2.853.839,00 32.523,56- 2.821.315,44 2.692.009,67 129.305,77 2.159.700,73 532.308,94

    323B PROM. MUJER. IGU. OPORTU. 2.221.678,00 2.111.811,96 4.333.489,96 3.218.002,02 1.115.487,94 1.652.723,54 1.565.278,48

    411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 6.097.237,00 1.697.831,21 7.795.068,21 6.141.076,01 1.653.992,20 5.333.186,47 807.889,54

    412P SALUD PÚBLICA 7.275.311,00 195.132,78- 7.080.178,22 6.773.662,37 306.515,85 4.538.569,44 2.235.092,93

    413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 11.990.449,00 858.230,44- 11.132.218,56 9.620.067,61 1.512.150,95 6.960.790,94 2.659.276,67

    413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN 1.643.291.253,00 28.144.764,34 1.671.436.017,34 1.671.385.249,63 50.767,71 1.597.927.116,14 73.458.133,49

    421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 14.664.777,00 116.668,14- 14.548.108,86 14.013.478,58 534.630,28 13.855.343,93 158.134,65

    421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 1.553.540,00 311.862,63 1.865.402,63 1.643.497,96 221.904,67 1.642.012,47 1.485,49

    422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 230.231.249,00 6.229.176,35 236.460.425,35 235.657.733,12 802.692,23 224.277.168,25 11.380.564,87

    422B F.PROF.INICIAL Y PRY.INN. 68.400.639,00 949.682,47 69.350.321,47 68.143.479,95 1.206.841,52 66.255.831,66 1.887.648,29

    422C EDUCACIÓN SECUNDARIA 206.333.997,00 3.606.101,65 209.940.098,65 207.442.903,41 2.497.195,24 203.026.788,68 4.416.114,73

    422D UNIVERSIDADES 132.148.714,00 2.463.541,90 134.612.255,90 133.425.430,62 1.186.825,28 126.623.512,31 6.801.918,31

    422E ED.ESP. Y NECES.ED.ESPEC. 37.999.142,00 3.193.215,66 41.192.357,66 40.638.721,57 553.636,09 39.559.421,89 1.079.299,68

    422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 5.836.994,00 298.865,33- 5.538.128,67 5.512.719,43 25.409,24 5.485.308,74 27.410,69

    422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 16.221.211,00 27.805,87 16.249.016,87 15.783.409,20 465.607,67 15.517.421,58 265.987,62

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  • Principado de Asturias RESUMEN DE LIQUIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    Sección: 01..31 EJERCICIO CORRIENTE

    Programa Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pdte. de Pago

    422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 1.463.011,00 1.235.244,55 2.698.255,55 2.055.024,09 643.231,46 1.672.195,29 382.828,80

    422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO 1.561.464,00 4.320,27 1.565.784,27 1.441.815,15 123.969,12 1.148.304,29 293.510,86

    423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 40.638.551,00 1.029.078,53- 39.609.472,47 39.022.593,69 586.878,78 37.492.909,34 1.529.684,35

    431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA 28.963.460,00 380.234,21 29.343.694,21 27.786.442,15 1.557.252,06 14.681.792,09 13.104.650,06

    433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS 3.342.250,00 337.363,96 3.679.613,96 2.960.598,09 719.015,87 2.424.935,03 535.663,06

    441A INF.SANEA. Y ABAST. AGUAS 19.471.213,00 12.745.335,63- 6.725.877,37 5.264.236,74 1.461.640,63 3.360.342,78 1.903.893,96

    443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 4.491.325,00 477.739,63 4.969.064,63 3.609.571,42 1.359.493,21 2.823.016,30 786.555,12

    443E PROT SALUD Y DEF.CONSUMIDOR 9.365.960,00 5.797,53 9.371.757,53 8.785.865,09 585.892,44 8.150.783,80 635.081,29

    443F RECURSOS NATURALES 16.087.703,00 1.660.126,61 17.747.829,61 16.446.497,52 1.301.332,09 14.494.270,18 1.952.227,34

    455E P. CULTURAL ,BIBLIOT,ARCH YMUS 17.366.603,00 497.544,96 17.864.147,96 16.775.536,34 1.088.611,62 15.275.480,49 1.500.055,85

    457A FOM. APOYO ACTIV. DEPORT. 2.787.505,00 238.227,92 3.025.732,92 2.982.009,27 43.723,65 1.576.716,22 1.405.293,05

    457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES 2.842.980,00 244.184,42 3.087.164,42 2.662.292,19 424.872,23 2.214.046,87 448.245,32

    457D INST. DEPORTIVAS DEL PDO. 6.036.385,00 86.654,17 6.123.039,17 5.884.809,58 238.229,59 5.339.469,83 545.339,75

    458D PROTEC. PATRIM. 3.558.743,00 215.454,50- 3.343.288,50 2.701.090,21 642.198,29 2.324.958,96 376.131,25

    511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 42.577.941,00 1.413.646,71- 41.164.294,29 39.997.364,53 1.166.929,76 39.854.575,40 142.789,13

    511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL 4.589.659,00 1.287.376,10 5.877.035,10 4.965.838,36 911.196,74 3.212.960,77 1.752.877,59

    513G TRANSPORTES 35.403.403,00 636.940,58- 34.766.462,42 34.464.415,88 302.046,54 33.599.611,30 864.804,58

    513H CARRETERAS 63.126.285,00 4.896.424,19 68.022.709,19 59.936.546,21 8.086.162,98 46.120.588,02 13.815.958,19

    514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA 3.304.920,00 2.056.401,90 5.361.321,90 3.946.035,90 1.415.286,00 3.592.173,63 353.862,27

    521A TELECOMUN.Y SDAD.INFORM. 8.941.006,00 428.595,71- 8.512.410,29 7.921.175,40 591.234,89 6.159.022,28 1.762.153,12

    531B D.FORESTAL Y M.EST.AGRAR. 21.027.995,00 6.822.180,04 27.850.175,04 18.671.872,43 9.178.302,61 14.730.485,18 3.941.387,25

    541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 17.853.180,00 1.014.957,75- 16.838.222,25 13.809.553,73 3.028.668,52 2.414.327,64 11.395.226,09

    611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 1.745.680,00 105.984,91- 1.639.695,09 1.600.293,57 39.401,52 1.570.062,29 30.231,28

    612A ECONOMÍA 1.479.630,00 12.893,31- 1.466.736,69 1.433.633,91 33.102,78 1.209.826,98 223.806,93

    612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1.820.206,00 46.298,97- 1.773.907,03 1.554.403,79 219.503,24 1.485.885,60 68.518,19

    612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 6.728.917,00 87.335,96- 6.641.581,04 6.251.806,10 389.774,94 5.507.631,39 744.174,71

    612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA 727.065,00 5.864,88 732.929,88 707.623,71 25.306,17 695.876,48 11.747,23

    612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO 21.051.557,00 572.944,84 21.624.501,84 17.622.947,23 4.001.554,61 14.235.113,00 3.387.834,23

    612G GESTIÓN SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL 403.660,00 18.658,12- 385.001,88 327.501,88 57.500,00 322.181,10 5.320,78

    613A POLÍTICA TRIBUTARIA 621.820,00 268.647,86- 353.172,14 320.140,65 33.031,49 317.265,03 2.875,62

    622C P.COMER, FERIAS Y ARTESA. 1.929.000,00 65.278,17 1.994.278,17 1.884.782,20 109.495,97 849.950,81 1.034.831,39

    632D POLÍTICA FINANCIERA 4.842.140,00 20.300.813,82 25.142.953,82 21.075.206,32 4.067.747,50 21.038.295,06 36.911,26

    632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES 4.200.000,00 4.200.000,00 673.710,55 3.526.289,45 673.710,55

    633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 4.360.642,00 2.358.227,00- 2.002.415,00 2.002.415,00

    711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 7.470.311,00 411.667,78- 7.058.643,22 6.810.856,60 247.786,62 6.348.394,55 462.462,05

    711B DESARROLLO RURAL 15.040.250,00 6.181.997,31 21.222.247,31 14.189.119,74 7.033.127,57 10.360.160,26 3.828.959,48

    712C ORD,REES.Y M.PROD.AGRIC. 22.296.040,00 1.256.305,88 23.552.345,88 18.055.484,36 5.496.861,52 14.280.148,94 3.775.335,42

    712D ORDEN. F.Y PR. PESQUERAS 8.625.205,00 23.767,88- 8.601.437,12 5.012.767,45 3.588.669,67 3.571.252,29 1.441.515,16

    712F ORD,REES.Y M.PROD.GANAD. 106.626.240,00 2.856.842,84 109.483.082,84 103.716.224,71 5.766.858,13 97.340.604,51 6.375.620,20

    721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.294.590,00 41.407,04- 2.253.182,96 2.188.966,64 64.216,32 2.140.800,36 48.166,28

    723A APOYO FIN. Y P. EMP.PÚBL 12.897.988,00 21.752.381,47 34.650.369,47 34.650.369,47 6.650.564,00 27.999.805,47

    723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 4.012.410,00 1.028.870,05 5.041.280,05 5.007.396,71 33.883,34 1.826.965,50 3.180.431,21

    741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA 4.548.530,00 1.955.646,48 6.504.176,48 5.286.250,29 1.217.926,19 2.706.062,95 2.580.187,34

    751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 10.083.520,00 1.282.062,62 11.365.582,62 11.242.159,37 123.423,25 10.311.526,86 930.632,51

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    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Gastos por programa.

  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 01 PRESIDENCIA DEL PDO. Y CONSEJO GOBIERNO

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 1.331.648,00 128.814,72- 1.202.833,28 940.740,30 262.092,98 866.876,58 73.863,72

    *** 0101 SERVICIOS GENERALES 1.331.648,00 128.814,72- 1.202.833,28 940.740,30 262.092,98 866.876,58 73.863,72

    ** 112A S.G.T. Y GAB. TÉCNICO 1.331.648,00 128.814,72- 1.202.833,28 940.740,30 262.092,98 866.876,58 73.863,72

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 669.340,00 35.797,72- 633.542,28 631.096,36 2.445,92 620.629,95 10.466,41

    100000 Ret.Presidente Principado 65.000,00 1.041,87 66.041,87 66.041,87 66.041,87

    110000 Retribuc.pers.eventual 332.800,00 5.341,33 338.141,33 338.141,33 338.141,33

    120000 Retribuciones de personal funcionario 139.250,00 42.180,92- 97.069,08 97.069,08 97.069,08

    121000 Sustituciones de personal funcionario 100,00 100,00 100,00

    151000 Gratificaciones 100,00 100,00 100,00

    152000 Con.variables pers.funcio 1.090,00 1.090,00 1.090,20 0,20- 1.090,20

    166000 Cuotas sociales 131.000,00 131.000,00 128.753,88 2.246,12 118.287,47 10.466,41

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 643.808,00 74.797,00- 569.011,00 309.404,60 259.606,40 246.007,29 63.397,31

    202000 Edificios y otras construcciones 1.218,00 1.218,00 1.218,00

    204000 Material de transporte 10.536,00 10.536,00 10.536,00

    210000 Terrenos y bienes naturales 4.500,00 4.500,00 2.032,80 2.467,20 1.651,65 381,15

    212000 Edificios y otras construcciones 837,00 837,00 837,00

    213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 536,00 536,00 536,00

    215000 Mobiliario y enseres 1.563,00 1.563,00 634,20 928,80 502,20 132,00

    220000 Material ordinario no inventariable 55.721,00 9.797,00- 45.924,00 9.120,62 36.803,38 7.351,70 1.768,92

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 36.869,00 36.869,00 8.628,54 28.240,46 7.596,70 1.031,84

    220004 Material informático no inventariable 9.000,00 9.000,00 5.210,92 3.789,08 3.893,93 1.316,99

    221004 Vestuario 8.176,00 8.176,00 6.410,82 1.765,18 6.410,82

    221007 Menaje, lenceria, ropa 2.635,00 2.635,00 31,80 2.603,20 31,80

    221009 Otros suministros 13.181,00 13.181,00 8.307,68 4.873,32 6.634,38 1.673,30

    222000 Telefónicas 1.541,00 1.541,00 1.541,00

    222001 Otras comunicaciones 51.590,00 51.590,00 3.987,06 47.602,94 2.402,27 1.584,79

    223000 Transporte 25.240,00 25.240,00 165,77 25.074,23 165,77

    225000 Tributos 475,00 475,00 475,00

    226001 Aten.protoc.representativ 67.056,00 15.000,00- 52.056,00 28.951,85 23.104,15 14.888,69 14.063,16

    226002 Inform.pub.promoc.activid 33.745,00 33.745,00 28.136,73 5.608,27 28.136,73

    226003 Jurídicos y contenciosos 1.018,00 1.018,00 1.018,00

    226004 Edición y difusión de publicaciones 6.648,00 6.648,00 6.648,00

    226006 Reuniones y conferencias 14.011,00 20.000,00 34.011,00 29.847,61 4.163,39 16.558,56 13.289,05

    226009 Otros gastos diversos 37.884,00 5.000,00- 32.884,00 6.178,36 26.705,64 5.875,86 302,50

    227000 Limpieza y aseo 105.000,00 105.000,00 101.910,15 3.089,85 76.432,68 25.477,47

    227006 Estudios,trab. téc. Inv. 85.711,00 25.000,00- 60.711,00 62.126,81 1.415,81- 61.630,71 496,10

    227009 Otros 3.363,00 3.363,00 981,50 2.381,50 708,50 273,00

    230000 Dietas y locomoción 65.754,00 40.000,00- 25.754,00 6.741,38 19.012,62 5.166,14 1.575,24

    * 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.500,00 18.500,00-

    490000 Cuotas de asociaciones europeas 18.500,00 18.500,00-

    * 6 INVERSIONES REALES 280,00 280,00 239,34 40,66 239,34

    626000 Mobiliario 280,00 280,00 239,34 40,66 239,34

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  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 13.910.000,00 13.910.000,00 13.910.000,00 10.432.500,00 3.477.500,00

    *** 0201 SERVICIOS GENERALES 13.910.000,00 13.910.000,00 13.910.000,00 10.432.500,00 3.477.500,00

    ** 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 13.910.000,00 13.910.000,00 13.910.000,00 10.432.500,00 3.477.500,00

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 9.482.000,00 9.482.000,00 9.482.000,00 7.111.500,00 2.370.500,00

    109000 Asignaciones Diputados 2.568.000,00 2.568.000,00 2.568.000,00 1.926.000,00 642.000,00

    110000 Retribuc.pers.eventual 1.912.000,00 1.912.000,00 1.912.000,00 1.434.000,00 478.000,00

    120000 Retribuciones de personal funcionario 3.012.000,00 3.012.000,00 3.012.000,00 2.259.000,00 753.000,00

    121000 Sustituciones de personal funcionario 33.000,00 33.000,00 33.000,00 24.750,00 8.250,00

    151000 Gratificaciones 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00

    153000 Productividad de personal funcionario 109.000,00 109.000,00 109.000,00 81.750,00 27.250,00

    166000 Cuotas sociales 1.725.000,00 1.725.000,00 1.725.000,00 1.293.750,00 431.250,00

    170000 Form.y Perfec.de personal 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00

    171000 Ayudas Sociales 110.000,00 110.000,00 110.000,00 82.500,00 27.500,00

    180000 Provisión social y de personal 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.408.000,00 1.408.000,00 1.408.000,00 1.056.000,00 352.000,00

    204000 Material de transporte 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,00

    206000 Equipos para proceso de información 88.000,00 88.000,00 88.000,00 66.000,00 22.000,00

    212000 Edificios y otras construcciones 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00

    213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 41.000,00 41.000,00 41.000,00 30.750,00 10.250,00

    214000 Material de transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00

    215000 Mobiliario y enseres 33.000,00 33.000,00 33.000,00 24.750,00 8.250,00

    216000 Equipos para proceso de información 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00

    220000 Material ordinario no inventariable 25.000,00 25.000,00 25.000,00 18.750,00 6.250,00

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 139.000,00 139.000,00 139.000,00 104.250,00 34.750,00

    220004 Material informático no inventariable 22.000,00 22.000,00 22.000,00 16.500,00 5.500,00

    221000 Energía eléctrica 130.000,00 130.000,00 130.000,00 97.500,00 32.500,00

    221001 Agua 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.500,00 1.500,00

    221002 Gas 25.000,00 25.000,00 25.000,00 18.750,00 6.250,00

    221003 Combustibles 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00

    221004 Vestuario 18.000,00 18.000,00 18.000,00 13.500,00 4.500,00

    221009 Otros suministros 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00

    222000 Telefónicas 55.000,00 55.000,00 55.000,00 41.250,00 13.750,00

    222001 Otras comunicaciones 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.750,00 2.250,00

    224000 Edificios y locales 23.000,00 23.000,00 23.000,00 17.250,00 5.750,00

    224001 Vehículos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00

    224009 Otros riesgos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 750,00 250,00

    225000 Tributos 47.000,00 47.000,00 47.000,00 35.250,00 11.750,00

    226001 Aten.protoc.representativ 83.000,00 83.000,00 83.000,00 62.250,00 20.750,00

    226002 Inform.pub.promoc.activid 54.000,00 54.000,00 54.000,00 40.500,00 13.500,00

    226003 Jurídicos y contenciosos 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00

    226004 Edición y difusión de publicaciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00

    226006 Reuniones y conferencias 45.000,00 45.000,00 45.000,00 33.750,00 11.250,00

    226008 Cursos de formación 25.000,00 25.000,00 25.000,00 18.750,00 6.250,00

    226009 Otros gastos diversos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00

    226011 Oposiciones y pruebas selectivas 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00

    227000 Limpieza y aseo 262.000,00 262.000,00 262.000,00 196.500,00 65.500,00

    227001 Seguridad 121.000,00 121.000,00 121.000,00 90.750,00 30.250,00

    227006 Estudios,trab. téc. Inv. 13.000,00 13.000,00 13.000,00 9.750,00 3.250,00

    227007 Servicios de carácter informático 43.000,00 43.000,00 43.000,00 32.250,00 10.750,00

    230000 Dietas y locomoción 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00

    Pág. 26

    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 02.

  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    * 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.932.000,00 2.932.000,00 2.932.000,00 2.199.000,00 733.000,00

    439001 En materia de cultura 14.000,00 14.000,00 14.000,00 10.500,00 3.500,00

    459019 Universidad de Oviedo 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00

    480000 Asignaciones a Grupos Parlamentarios 2.767.000,00 2.767.000,00 2.767.000,00 2.075.250,00 691.750,00

    489091 F. Princesa Asturias.Convenio 100.000,00 100.000,00 100.000,00 75.000,00 25.000,00

    489093 Otras subvenciones 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00

    489095 Becas de formación en la Junta General 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00

    489098 Academia Jurisprudencia 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,00

    499003 Asociación Amigos del Pueblo Saharaui 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00

    * 6 INVERSIONES REALES 38.000,00 38.000,00 38.000,00 28.500,00 9.500,00

    615000 Aplicaciones informáticas 8.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00

    626000 Mobiliario 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00

    629000 Otras inversiones 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00

    * 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00

    821000 Préstamos y anticipos al personal 50.000,00 50.000,00 50.000,00 37.500,00 12.500,00

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 02. Pág. 27

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  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 03 DEUDA

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 440.020.000,00 80.465.000,00 520.485.000,00 518.011.186,60 2.473.813,40 518.011.186,60

    *** 0301 SERVICIOS GENERALES 440.020.000,00 80.465.000,00 520.485.000,00 518.011.186,60 2.473.813,40 518.011.186,60

    ** 011C AMORT. Y GAST. FIN. DEUDA 440.020.000,00 80.465.000,00 520.485.000,00 518.011.186,60 2.473.813,40 518.011.186,60

    * 3 GASTOS FINANCIEROS 70.800.000,00 31.600.000,00- 39.200.000,00 36.726.753,71 2.473.246,29 36.726.753,71

    300000 Intereses 2.100.000,00 2.100.000,00 2.049.434,74 50.565,26 2.049.434,74

    309000 Gtos.emis,modif y cancela 100.000,00 100.000,00 786,50 99.213,50 786,50

    320000 Intereses de préstamos a largo plazo 69.600.000,00 33.200.000,00- 36.400.000,00 34.609.428,55 1.790.571,45 34.609.428,55

    321000 Intereses de préstamos a corto plazo 400.000,00 400.000,00 31.882,13 368.117,87 31.882,13

    329000 Gtos.form.modif.y cancel 1.200.000,00 1.000.000,00- 200.000,00 35.221,79 164.778,21 35.221,79

    * 9 PASIVOS FINANCIEROS 369.220.000,00 112.065.000,00 481.285.000,00 481.284.432,89 567,11 481.284.432,89

    900000 Amortización de deuda 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00 12.750.000,00

    920000 Amortización de préstamos 369.220.000,00 99.315.000,00 468.535.000,00 468.534.432,89 567,11 468.534.432,89

    Pág. 28

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    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 03.

  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 04 CLASES PASIVAS

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    *** 0401 SERVICIOS GENERALES 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    ** 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    * 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    480054 Ayuda a exvendedora de la rifa benéfica 740,00 740,00 721,20 18,80 360,60 360,60

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 04. Pág. 29

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  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PDO. DE ASTURIAS

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 1.493.715,00 1.493.715,00 1.354.669,65 139.045,35 1.354.669,65

    *** 0501 SERVICIOS GENERALES 1.493.715,00 1.493.715,00 1.354.669,65 139.045,35 1.354.669,65

    ** 112B ALTO ASESORAMIENTO C.A. 1.493.715,00 1.493.715,00 1.354.669,65 139.045,35 1.354.669,65

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 1.328.995,00 1.328.995,00 1.205.282,91 123.712,09 1.205.282,91

    107000 Retr.Presid.Consj.Consult 64.343,00 64.343,00 58.353,49 5.989,51 58.353,49

    107001 Retri.Vocals.Consj.Consul 266.850,00 266.850,00 242.009,75 24.840,25 242.009,75

    107002 Ret. S.G. Consejo Consult 62.650,00 62.650,00 56.818,10 5.831,90 56.818,10

    120000 Retribuciones de personal funcionario 602.800,00 602.800,00 546.687,20 56.112,80 546.687,20

    130000 Retribuciones de personal laboral 83.950,00 83.950,00 76.135,35 7.814,65 76.135,35

    166000 Cuotas sociales 235.000,00 235.000,00 213.124,57 21.875,43 213.124,57

    170000 Form.y Perfec.de personal 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    171000 Ayudas Sociales 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    180000 Provisión social y de personal 10.402,00 10.402,00 9.433,71 968,29 9.433,71

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 137.100,00 137.100,00 124.337,79 12.762,21 124.337,79

    202000 Edificios y otras construcciones 3.000,00 3.000,00 2.720,74 279,26 2.720,74

    212000 Edificios y otras construcciones 4.000,00 4.000,00 3.627,65 372,35 3.627,65

    213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.500,00 9.500,00 8.615,67 884,33 8.615,67

    215000 Mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 906,91 93,09 906,91

    216000 Equipos para proceso de información 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    220000 Material ordinario no inventariable 2.500,00 2.500,00 2.267,28 232,72 2.267,28

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.500,00 4.500,00 4.081,11 418,89 4.081,11

    220004 Material informático no inventariable 7.500,00 7.500,00 6.801,85 698,15 6.801,85

    221000 Energía eléctrica 20.000,00 20.000,00 18.138,26 1.861,74 18.138,26

    221001 Agua 600,00 600,00 544,15 55,85 544,15

    221009 Otros suministros 1.000,00 1.000,00 906,91 93,09 906,91

    222000 Telefónicas 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    222001 Otras comunicaciones 5.000,00 5.000,00 4.534,57 465,43 4.534,57

    223000 Transporte 500,00 500,00 453,46 46,54 453,46

    224000 Edificios y locales 2.000,00 2.000,00 1.813,83 186,17 1.813,83

    224009 Otros riesgos 4.500,00 4.500,00 4.081,11 418,89 4.081,11

    226001 Aten.protoc.representativ 2.000,00 2.000,00 1.813,83 186,17 1.813,83

    226002 Inform.pub.promoc.activid 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    226004 Edición y difusión de publicaciones 5.000,00 5.000,00 4.534,57 465,43 4.534,57

    226006 Reuniones y conferencias 1.000,00 1.000,00 906,91 93,09 906,91

    226008 Cursos de formación 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    226009 Otros gastos diversos 3.000,00 3.000,00 2.720,74 279,26 2.720,74

    227000 Limpieza y aseo 16.000,00 16.000,00 14.510,61 1.489,39 14.510,61

    227001 Seguridad 30.000,00 30.000,00 27.207,39 2.792,61 27.207,39

    227007 Servicios de carácter informático 2.500,00 2.500,00 2.267,28 232,72 2.267,28

    227009 Otros 3.000,00 3.000,00 2.720,74 279,26 2.720,74

    230000 Dietas y locomoción 3.000,00 3.000,00 2.720,74 279,26 2.720,74

    * 6 INVERSIONES REALES 12.500,00 12.500,00 11.336,42 1.163,58 11.336,42

    615000 Aplicaciones informáticas 1.500,00 1.500,00 1.360,37 139,63 1.360,37

    626000 Mobiliario 2.000,00 2.000,00 1.813,83 186,17 1.813,83

    627000 Equipos para proceso de información 3.000,00 3.000,00 2.720,74 279,26 2.720,74

    629000 Otras inversiones 6.000,00 6.000,00 5.441,48 558,52 5.441,48

    * 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120,00 15.120,00 13.712,53 1.407,47 13.712,53

    821000 Préstamos y anticipos al personal 15.120,00 15.120,00 13.712,53 1.407,47 13.712,53

    Pág. 30

    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 05.

  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 06 SINDICATURA DE CUENTAS

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 3.230.447,00 3.230.447,00 2.422.835,25 807.611,75 2.422.835,25

    *** 0601 SERVICIOS GENERALES 3.230.447,00 3.230.447,00 2.422.835,25 807.611,75 2.422.835,25

    ** 111C CONTROL EXTERNO S. PÚBLIC 3.230.447,00 3.230.447,00 2.422.835,25 807.611,75 2.422.835,25

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 2.502.447,00 2.502.447,00 1.876.835,25 625.611,75 1.876.835,25

    108000 Retribuciones del Síndico Mayor 72.106,00 72.106,00 54.079,50 18.026,50 54.079,50

    108001 Retribuciones de los Síndicos 140.619,00 140.619,00 105.464,25 35.154,75 105.464,25

    108002 Ret. S.G. Sindicat. Cuent 57.987,00 57.987,00 43.490,25 14.496,75 43.490,25

    110000 Retribuc.pers.eventual 158.190,00 158.190,00 118.642,50 39.547,50 118.642,50

    120000 Retribuciones de personal funcionario 1.542.812,00 1.542.812,00 1.157.109,00 385.703,00 1.157.109,00

    130000 Retribuciones de personal laboral 40.123,00 40.123,00 30.092,25 10.030,75 30.092,25

    166000 Cuotas sociales 470.610,00 470.610,00 352.957,50 117.652,50 352.957,50

    170000 Form.y Perfec.de personal 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 11.250,00

    171000 Ayudas Sociales 5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00 3.750,00

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.000,00 599.000,00 449.250,00 149.750,00 449.250,00

    212000 Edificios y otras construcciones 15.000,00 15.000,00 11.250,00 3.750,00 11.250,00

    213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00

    216000 Equipos para proceso de información 10.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00 7.500,00

    220000 Material ordinario no inventariable 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 27.000,00 27.000,00 20.250,00 6.750,00 20.250,00

    220004 Material informático no inventariable 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00

    221000 Energía eléctrica 65.000,00 65.000,00 48.750,00 16.250,00 48.750,00

    221001 Agua 3.000,00 3.000,00 2.250,00 750,00 2.250,00

    222000 Telefónicas 34.000,00 34.000,00 25.500,00 8.500,00 25.500,00

    222001 Otras comunicaciones 16.000,00 16.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00

    224000 Edificios y locales 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00

    225000 Tributos 2.000,00 2.000,00 1.500,00 500,00 1.500,00

    226001 Aten.protoc.representativ 18.000,00 18.000,00 13.500,00 4.500,00 13.500,00

    226002 Inform.pub.promoc.activid 7.000,00 7.000,00 5.250,00 1.750,00 5.250,00

    226004 Edición y difusión de publicaciones 12.000,00 12.000,00 9.000,00 3.000,00 9.000,00

    226006 Reuniones y conferencias 30.000,00 30.000,00 22.500,00 7.500,00 22.500,00

    226008 Cursos de formación 24.000,00 24.000,00 18.000,00 6.000,00 18.000,00

    226009 Otros gastos diversos 17.000,00 17.000,00 12.750,00 4.250,00 12.750,00

    226011 Oposiciones y pruebas selectivas 20.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 15.000,00

    227000 Limpieza y aseo 40.000,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00

    227001 Seguridad 42.000,00 42.000,00 31.500,00 10.500,00 31.500,00

    227006 Estudios,trab. téc. Inv. 25.000,00 25.000,00 18.750,00 6.250,00 18.750,00

    227007 Servicios de carácter informático 65.000,00 65.000,00 48.750,00 16.250,00 48.750,00

    227009 Otros 25.000,00 25.000,00 18.750,00 6.250,00 18.750,00

    227011 Servicios contratados administrativos 5.000,00 5.000,00 3.750,00 1.250,00 3.750,00

    230000 Dietas y locomoción 25.000,00 25.000,00 18.750,00 6.250,00 18.750,00

    * 6 INVERSIONES REALES 129.000,00 129.000,00 96.750,00 32.250,00 96.750,00

    615000 Aplicaciones informáticas 35.000,00 35.000,00 26.250,00 8.750,00 26.250,00

    615001 Licencias 38.000,00 38.000,00 28.500,00 9.500,00 28.500,00

    627000 Equipos para proceso de información 38.000,00 38.000,00 28.500,00 9.500,00 28.500,00

    629000 Otras inversiones 18.000,00 18.000,00 13.500,00 4.500,00 13.500,00

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 06. Pág. 31

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  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 11 Cª PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    **** Totales 129.357.400,00 5.738.616,50 135.096.016,50 130.851.346,67 4.244.669,83 119.701.479,03 11.149.867,64

    *** 1101 SERVICIOS GENERALES 22.908.310,00 919.821,73 23.828.131,73 23.665.848,31 162.283,42 23.509.049,41 156.798,90

    ** 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 463.100,00 463.100,00 383.590,76 79.509,24 284.409,10 99.181,66

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 463.100,00 463.100,00 383.590,76 79.509,24 284.409,10 99.181,66

    215000 Mobiliario y enseres 100,00 100,00 100,00

    220000 Material ordinario no inventariable 6.650,00 5.100,00- 1.550,00 655,27 894,73 377,78 277,49

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 180.000,00 5.100,00 185.100,00 182.935,60 2.164,40 152.450,70 30.484,90

    220004 Material informático no inventariable 400,00 400,00 400,00

    226001 Aten.protoc.representativ 1.500,00 1.500,00 1.500,00

    226002 Inform.pub.promoc.activid 218.100,00 218.100,00 197.579,89 20.520,11 129.160,62 68.419,27

    226004 Edición y difusión de publicaciones 31.500,00 31.500,00 2.420,00 29.080,00 2.420,00

    226006 Reuniones y conferencias 12.000,00 12.000,00 12.000,00

    226009 Otros gastos diversos 1.000,00 1.000,00 1.000,00

    227006 Estudios,trab. téc. Inv. 10.000,00 10.000,00 10.000,00

    227007 Servicios de carácter informático 1.850,00 1.850,00 1.850,00

    ** 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 22.445.210,00 919.821,73 23.365.031,73 23.282.257,55 82.774,18 23.224.640,31 57.617,24

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 2.328.810,00 105.178,27- 2.223.631,73 2.217.747,16 5.884,57 2.178.722,47 39.024,69

    102000 Retribuciones de Consejeros 65.000,00 1.041,87 66.041,87 66.041,87 66.041,87

    104000 Retr.Direc.Gen.y asimilad 57.570,00 823,98 58.393,98 58.393,98 58.393,98

    110000 Retribuc.pers.eventual 387.150,00 387.150,00 384.352,34 2.797,66 384.352,34

    120000 Retribuciones de personal funcionario 1.332.390,00 135.062,92- 1.197.327,08 1.197.327,08 1.197.327,08

    121000 Sustituciones de personal funcionario 100,00 100,00 100,00

    130000 Retribuciones de personal laboral 38.900,00 38.900,00 36.611,45 2.288,55 36.611,45

    131000 Sustituciones de personal laboral 100,00 100,00 100,00

    140000 Retrib.pers.func.interino 16.200,00 16.200,00 15.601,64 598,36 15.601,64

    166000 Cuotas sociales 447.600,00 11.818,80 459.418,80 459.418,80 420.394,11 39.024,69

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 116.400,00 25.000,00 141.400,00 64.510,39 76.889,61 45.917,84 18.592,55

    215000 Mobiliario y enseres 1.000,00 1.000,00 474,16 525,84 359,25 114,91

    216000 Equipos para proceso de información 1.200,00 1.200,00 113,74 1.086,26 113,74

    220000 Material ordinario no inventariable 15.500,00 15.500,00 8.914,12 6.585,88 7.136,59 1.777,53

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 4.200,00 4.200,00 3.086,49 1.113,51 2.771,69 314,80

    220004 Material informático no inventariable 8.500,00 8.500,00 6.873,78 1.626,22 5.474,83 1.398,95

    221009 Otros suministros 100,00 100,00 39,98 60,02 39,98

    222001 Otras comunicaciones 7.000,00 7.000,00 1.159,40 5.840,60 960,65 198,75

    223000 Transporte 3.800,00 3.800,00 3.800,00

    226001 Aten.protoc.representativ 7.700,00 7.700,00 479,00 7.221,00 479,00

    226002 Inform.pub.promoc.activid 6.000,00 6.000,00 4.964,85 1.035,15 3.803,25 1.161,60

    226003 Jurídicos y contenciosos 16.100,00 16.100,00 16.100,00

    226006 Reuniones y conferencias 3.000,00 3.000,00 2.060,00 940,00 2.060,00

    226009 Otros gastos diversos 6.000,00 6.000,00 4.305,00 1.695,00 4.305,00

    227006 Estudios,trab. téc. Inv. 23.400,00 23.400,00 12.580,73 10.819,27 108,90 12.471,83

    230000 Dietas y locomoción 12.900,00 25.000,00 37.900,00 19.459,14 18.440,86 18.304,96 1.154,18

    * 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 19.361.000,00 19.361.000,00 19.361.000,00 19.361.000,00

    440025 RTPA 19.361.000,00 19.361.000,00 19.361.000,00 19.361.000,00

    * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 639.000,00 1.000.000,00 1.639.000,00 1.639.000,00 1.639.000,00

    740012 RTPA 639.000,00 639.000,00 639.000,00 639.000,00

    740817 RTPA.Art.3.4 Ley finan 2018 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

    *** 1102 DG DE JUSTICIA 59.490.474,00 3.131.935,61 62.622.409,61 61.848.620,37 773.789,24 58.497.183,26 3.351.437,11

    ** 121J SERVICIO JURÍDICO 1.470.320,00 67.249,81- 1.403.070,19 1.370.332,23 32.737,96 1.349.130,16 21.202,07

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 1.430.820,00 67.249,81- 1.363.570,19 1.363.570,19 1.343.627,08 19.943,11

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    2018C U E N TA G E N E R A L D E L P R I N C I PA D O D E A S T U R I A S

    Administración del Principado de Asturias - Corriente. Ejecución de gastos sección 11.

  • Principado de Asturias CUENTA DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2018 31/12/2018

    EJERCICIO CORRIENTE

    Sección : 11 Cª PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

    Aplicación Crédito inicial Modificaciones Crédito definitivo Obligaciones Remnts. de Crédito Pagos Líquidos Pendiente de Pago

    120000 Retribuciones de personal funcionario 1.190.820,00 70.250,35- 1.120.569,65 1.120.569,65 1.120.569,65

    166000 Cuotas sociales 240.000,00 3.000,54 243.000,54 243.000,54 223.057,43 19.943,11

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 39.500,00 39.500,00 6.762,04 32.737,96 5.503,08 1.258,96

    215000 Mobiliario y enseres 3.000,00 3.000,00 3.000,00

    220000 Material ordinario no inventariable 5.000,00 5.000,00 3.013,31 1.986,69 1.999,18 1.014,13

    220004 Material informático no inventariable 3.000,00 3.000,00 349,11 2.650,89 271,05 78,06

    222001 Otras comunicaciones 1.500,00 1.500,00 105,54 1.394,46 100,62 4,92

    223000 Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00

    226003 Jurídicos y contenciosos 17.000,00 17.000,00 876,82 16.123,18 714,97 161,85

    230000 Dietas y locomoción 6.000,00 6.000,00 2.417,26 3.582,74 2.417,26

    ** 141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 51.327.780,00 3.158.465,95 54.486.245,95 54.029.043,33 457.202,62 51.263.073,72 2.765.969,61

    * 1 GASTOS DE PERSONAL 41.268.280,00 2.070.022,95 43.338.302,95 43.298.996,77 39.306,18 43.062.447,38 236.549,39

    104000 Retr.Direc.Gen.y asimilad 59.130,00 871,61 60.001,61 60.001,61 60.001,61

    120000 Retribuciones de personal funcionario 1.004.620,00 1.004.620,00 958.986,80 45.633,20 958.986,80

    120020 Ret.per.func.serv.Adm.Jus 33.798.000,00 615.628,91 34.413.628,91 34.317.242,11 96.386,80 34.317.242,11

    121000 Sustituciones de personal funcionario 100,00 100,00 3.185,23 3.085,23- 3.185,23

    121020 Sust.per.fun.serv.Adm.Jus 1.787.300,00 216.800,00 2.004.100,00 2.142.244,51 138.144,51- 2.142.244,51

    130000 Retribuciones de personal laboral 1.562.700,00 15.612,41- 1.547.087,59 1.506.017,59 41.070,00 1.506.017,59

    131000 Sustituciones de personal laboral 13.950,00 13.950,00 50.762,69 36.812,69- 50.762,69

    140000 Retrib.pers.func.interino 14.100,00 14.100,00 7.555,61 6.544,39 7.555,61

    140020 Retr.per.fun.int.A.Justic 350.000,00 155.600,00 505.600,00 489.983,12 15.616,88 489.983,12

    152020 Con.var.per.fun.ser.Adm.J 872.000,00 872.000,00 874.402,32 2.402,32- 874.402,32

    153020 Prod.per.func.ser.Adm.Jus 64.800,00 64.800,00 50.171,80 14.628,20 50.171,80

    154000 Conceptos variables de personal laboral 15.000,00 15.000,00 15.128,54 128,54- 15.128,54

    166000 Cuotas sociales 643.570,00 89.679,97 733.249,97 733.249,97 672.485,72 60.764,25

    166020 Cuotas soc.Pers. Ad.Just. 1.097.110,00 992.954,87 2.090.064,87 2.090.064,87 1.914.279,73 175.785,14

    * 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.239.500,00 538.151,00- 3.701.349,00 3.347.649,20 353.699,80 2.794.398,16 553.251,04

    202000 Edificios y otras construcciones 241.358,00 35.000,00- 206.358,00 191.478,22 14.879,78 171.410,42 20.067,80

    204000 Material de transporte 19.200,00 19.200,00 16.233,36 2.966,64 13.527,80 2.705,56

    212000 Edificios y otras construcciones 50.000,00 44.250,00- 5.750,00 12.677,59 6.927,59- 11.610,25 1.067,34

    214000 Material de transporte 8.550,00 8.550,00 1.293,81 7.256,19 1.151,67 142,14

    215000 Mobiliario y enseres 10.000,00 10.000,00 6.396,33 3.603,67 5.309,63 1.086,70

    216000 Equipos para proceso de información 6.500,00 6.500,00 4.383,23 2.116,77 4.246,74 136,49

    220000 Material ordinario no inventariable 463.000,00 77.000,00- 386.000,00 520.119,56 134.119,56- 402.614,72 117.504,84

    220002 Libros, revistas y otras publicaciones 13.000,00 7.000,00- 6.000,00 5.190,52 809,48 4.894,22 296,30

    220004 Material informático no inventariable 15.000,00 25.600,00 40.600,00 40.393,50 206,50 22.740,74 17.652,76

    221001 Agua 37.000,00 37.000,00 33.007,44 3.992,56 30.685,74 2.321,70

    221002 Gas 145.000,00 145.000,00 78.300,52 66.699,48 78.300,52

    221003 Combustibles 90.000,00 90.000,00 52.534,22 37.465,78 30.113,41 22.420,81

    221004 Vestuario 8.000,00 8.000,00