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MANUAL DE USUARIO
SUBASTA INVERSA
ELECTRNICA
PROVEEDORES
ENERO 2014
1. Presentacin
El presente manual tiene como propsito ayudar a los Proveedores del Estado
en la realizacin correcta del Procedimiento de Subasta Inversa Electrnica,
de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que involucran a este
proceso de una manera correcta.
2. Marco Jurdico
La LOSNCP, en el Ttulo III de procedimientos de contratacin, seala en el
captulo II los procedimientos dinmicos, estableciendo dos tipos: la compra
por catlogo y la subasta inversa.
En el caso de la Subasta inversa, la LOSNCP, en el artculo 43, crea dos
opciones, mediante acto pblico o por medios electrnicos a travs del portal
de COMPRASPUBLICAS. Pero tambin la LOSNCP seala, en el artculo 28, que
los procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarn preferentemente
utilizando herramientas informticas, de acuerdo a lo sealado en el
Reglamento de esta Ley. Es as que en el Reglamento General de la LOSNCP
se ha desarrollado la herramienta de Subasta Inversa Electrnica, objeto del
presente manual.
3. Antecedentes La Subasta inversa electrnica se aplica cuando hay dos o ms ofertas que
hayan sido calificadas por la Entidad Contratante, y cuyos proveedores hayan
subido a travs del portal institucional www.sercop.gob.ec la oferta
econmica inicial.
Durante la puja, los proveedores participantes deben subir sus ofertas
econmicas, teniendo en cuenta dos aspectos bsicos:
a) El valor de la oferta econmica inicial debe ser menor al
presupuesto referencial, sin importar el monto.
b) Durante la puja, los valores de las ofertas que suban los proveedores
participantes, respecto a la oferta anterior, deben respetar dos
reglas bsicas:
I. Descuento mnimo: deben ser menores al porcentaje de la
variacin mnima de la oferta durante la puja, dato que
est en los pliegos y en la Informacin del proceso de
contratacin que encuentra en el Portal.
II. Descuento mximo: el valor no puede ser superior al 50%
respecto a la oferta anterior. En ambos casos, el sistema no le
permite subir un valor que no cumpla con estas dos reglas.
Una vez terminada la puja, el sistema le presenta un Resumen de lo ocurrido
durante la Subasta, en particular respecto a la misma puja, y ordena a los
proveedores de acuerdo a los precios ofertados, si no se ha aplicado mrgenes
de preferencia, o de acuerdo a los precios de comparacin para el caso que se
haya aplicado los mrgenes de preferencia.
Con la informacin que genera el sistema, la Entidad Contratante elaborar
un informe que ser puesto a consideracin de la mxima autoridad, en
funcin de lo cual sta adjudicar o no el proceso.
Si hubo una sola oferta econmica inicial, bien sea porque hubo una sola
oferta calificada o porque entre varias ofertas calificadas, un solo proveedor
envi la oferta econmica inicial, la Entidad Contratante debe cumplir la
etapa de Negociacin, en funcin de lo cual el proveedor podr realizar una
oferta final, que deber subir al portal y cuyo monto debe ser inferior en al
menos el 5% del presupuesto referencial para tener la opcin de que la
Entidad Contratante le adjudique, pues caso contrario, deber declarar
desierto dicho proceso.
Aplicacin de Mrgenes de preferencia
La LOSNCP establece en el artculo 25 que los pliegos contendrn criterios
de valoracin que incentiven y promuevan la participacin local y nacional,
mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y
servicios, de acuerdo a los parmetros determinados por el Ministerio de
Industrias y Competitividad.
En los pliegos de Subasta inversa electrnica, clausula 4.6 Preferencia, se
detalla la aplicacin de los mrgenes de preferencia para Produccin Nacional
y MIPYMES.
Origen nacional de un bien: cuando el bien ofertado incorpore el 40% o ms
de valor agregado nacional.
Origen nacional de un servicio: si el oferente es una persona natural o
jurdica domiciliada en el pas, y ms del 60% de su oferta represente el costo
de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales.
La informacin referente al tamao de la empresa para la aplicacin de las
mrgenes de preferencia, con relacin a micro, pequeas y medianas
empresas, ser tomada de la informacin que consta en el Registro nico de
Proveedores RUP, de acuerdo a lo previsto en el artculo 16 del Reglamento
General de la LOSNCP.
Para el caso de bienes: En funcin de lo establecido en el Modelo de pliegos,
en la Seccin III Condiciones Generales, numeral 3.1, segundo inciso, si la
subasta se realiza entre proveedores de bienes de origen nacional se
establecern los mrgenes de preferencia con relacin al tamao del
proveedor, de acuerdo con el cuadro No.1.
TIPO DE PROVEEDOR QUE
OFERTA
MARGEN DE PREFERENCIA
(respecto a proveedor)
MEDIANO 5% (Grande)
MYPE 5% (Mediano),10% (Grande)
Cuadro 1. Mrgenes de preferencia para bienes de origen nacional
Estos mrgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen
nicamente ofertas de bienes que no se consideren de origen nacional.
Para el caso de servicios: Se aplicarn los mrgenes de preferencia referente
al origen del servicio y el tamao del proveedor, detallados en el cuadro No. 2
que se indica a continuacin.
ORIGEN DEL SERVICIO
TAMAO DEL PROVEEDOR
MRGENES DE PREFERENCIA, RESPECTO A ORIGEN DEL SERVICIO OFERTADO
EXTRANJERO NACIONAL (tamao del proveedor)
EXTRANJERO -- --
NACIONAL GRANDE 10 % --
NACIONAL MEDIANO 15 % 5% (GRANDE)
NACIONAL MYPE 20 % 5% (MEDIANO) 10% (GRANDE)
Cuadro 2. Mrgenes de preferencia para servicios
4. Descripcin del Proceso
4.1 Ingreso al sistema transaccional del portal
Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la
direccin web www.compraspublicas.gob.ec. (Imagen 1)
Imagen 1
En la siguiente pantalla podr observar el Portal de Compras Pblicas, para
ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en el cono SOCE
Sistema Oficial de Contratacin del Estado. (Imagen 2)
http://www.compraspublicas.gob.ec/Imagen 2
A continuacin, deber ingresar su RUC, Nombre de usuario y Contrasea,
luego de registrar estos datos haga clic en el botn Entrar. (Imagen 3)
Imagen 3
Al ingresar puede observar las opciones dentro del men:
Inicio
Datos Generales
Consultar
Entidad Contratante
Administracin
O los conos para Acceso directo a las aplicaciones, los que le permitirn
acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4)
Imagen 4
4.2 Bsqueda de procesos
Para acceder a la bsqueda de los procesos a los cuales ha sido invitado, se
ingresa al men a travs de Consultar y luego Mis procesos. (Imagen 5)
Imagen 5
Al hacer clic en Mis Procesos el sistema proporciona varios campos para
que parametrizar la bsqueda del proceso, por ejemplo: La bsqueda se
puede realizar escogiendo en tipo de contratacin el proceso de: Subasta
Inversa Electrnica, el rengo de fechas para la bsqueda, y luego pulsando el
botn Buscar, como se indica en la pantalla siguiente: (Imagen 6)
Imagen 6
En la parte inferior se despliegan todos los procesos segn el tipo de
contratacin que solicita, y podr acceder a la informacin del mismo, como
indica la imagen7.
Imagen 7
4.3 Auto Invitaciones
Los Proveedores pueden auto-invitarse a los procesos hasta antes de la fecha
lmite de la entrega de propuesta tcnica, para lo cual tendrn que acudir al
RUP para que se categoricen y luego puedan registrarse en el proceso de
contratacin interesado.
4.4 Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones
En esta primera etapa luego de la publicacin, los proveedores invitados
interesados podrn realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos
a la Entidad Contratante. Las preguntas, las aclaraciones, las respuestas y las
modificaciones a los pliegos, en caso de existir, se realizarn a travs del
portal COMPRASPUBLICAS.
En esta etapa todas las preguntas y respuestas sern visualizadas por todos los
proveedores, manteniendo oculta su identidad.
El proveedor en el caso de necesitar hacer preguntas, debe hacer clic en el enlace Ver Preguntas y/o Aclaraciones. (Imagen 7.1)
Imagen 7.1
A continuacin se presenta una pantalla donde puede acceder a Agregar Pregunta. (Imagen 7.2)
Imagen 7.2
El sistema recuerda que proveedor es responsable del contenido de la pregunta, y que al final del procedimiento se revelar la identidad, y le indica si desea continuar, si es as debe pulsar el botn Aceptar. (Imagen 7.3)
Imagen 7.3
Deber ingresar la pregunta, para proceder a pulsar el botn Enviar. (Imagen 7.4)
Imagen 7.4
Se despliega una pantalla donde se visualiza la pregunta efectuada, y le permite realizar otras preguntas de requerir, para lo cual tendra que pulsar nuevamente el botn Agregar Pregunta o simplemente pulsar el botn Regresar. (Imagen 7.5)
Imagen 7.5
4.5 Entrega de Propuesta
Esta es la etapa denominada Entrega de Propuesta, en la que se debe
receptar las propuestas de los oferentes interesados en participar, cuya fecha
lmites es la indicada como Fecha Lmite entrega Ofertas. La forma en la
que se debe presentar la Oferta, debe estar indicada en los pliegos. (Imagen
8)
Imagen 8
El proveedor deber Seleccionar la opcin Enviar Oferta, para visualizar la
informacin sobre el PROCESO DE CONTRATACIN. (Imagen 9)
Imagen 9
Una vez que ingrese a enviar oferta se presenta una pantalla con el detalle
del Objeto de Contratacin, as como tambin los campos del ingreso de
Oferta Tcnica; como Tiempo de Entrega Propuesto (plazo en das); Tiempo
de Garanta (meses) y observaciones. (Imagen 10)
Imagen 10
Adems el proveedor deber ingresar la informacin correspondiente al Valor
Agregado Ecuatoriano, segn las siguientes consideraciones:
Imagen 11
Una vez ingresados los datos correspondientes debe dar clic sobre el botn
Guardar temporalmente y Calcular VAE, para que el sistema calcule los
valores para el Valor Agregado Econmico del Producto. Despus de obtener
el valor de VAE Item, de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 12)
Imagen 12
Se presentan advertencias para asegurar el envo de la oferta, si est de
acuerdo pulse Aceptar. (Imagen 13)
4.6 Convalidacin de Errores
El proveedor deber dar respuesta a la Convalidacin de errores realizada por
la entidad contratante. Despus de ingresar al proceso y elegir la opcin
Convalidacin de errores, aparece una pantalla en donde se visualiza la
informacin de los errores encontrados. El proveedor debe proceder a dar
respuesta a la misma, dando clic sobre el vnculo Revisar/Responder
Pregunta(s). (Imagen 14)
Imagen 5
Para dar respuesta a las correcciones, deber pulsar el botn Responder.
(Imagen 15)
Imagen 13
Imagen 15
Se presentar una pantalla para redactar la Respuesta a la Convalidacin, al
momento de finalizar debe dar clic sobre el botn Enviar (Imagen 16)
Imagen 16
El sistema solicita la carga de un documento para la validacin de la
respuesta. (Imagen 17)
Imagen 17
4.7 Oferta Econmica Inicial
Despus de responder a las convalidaciones y el cumplimento de la Fecha
lmite de Convalidacin, el sistema permitir el envo de la oferta inicial
ingresando a la opcin del men Enviar oferta Econmica Inicial. (Imagen
18)
Imagen 18
El proveedor deber ingresar la oferta inicial con la que participar en la
Puja, ingrese el valor y de clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 19)
Imagen 19
El sistema emite un mensaje de confirmacin de la oferta. (Imagen 20)
Imagen 20
Se despliega una pantalla en donde describe el monto de la Oferta Econmica
Inicial enviada. (Imagen 21)
Imagen 21
4.8 Negociacin
La Negociacin en este tipo de proceso de contratacin se da en caso de la
Habilitacin de un solo oferente (nacional o extranjero)
Siguiendo con el ejemplo, para el caso que el Sistema haya Habilitado a un
solo oferente, se mostrar el siguiente mensaje
De acuerdo a su calificacin, solo existe un proveedor habilitado, por lo cual
se debe realizar una Sesin de Negociacin, en un trmino no mayor a 3 das
contados desde la fecha establecida para la realizacin de la Puja. Est
seguro?.
Debe tenerse en cuenta que el Sistema habilita en forma prioritaria a la
oferta calificada de origen nacional.
PROVEEDORES
El oferente debe registrar su oferta econmica inicial durante la etapa
Oferta Inicial, la cual ser visualizada por la Entidad Contratante,
nicamente la fecha y hora establecidas para la negociacin, en donde se
presenta dentro del Men de Fase Precontractual la opcin Enviar oferta
Econmica Inicial; como se puede visualizar en las siguientes pantallas.
(Imagen 22)
Imagen 22
El oferente deber ingresar el valor de la Oferta inicial, el cual debe ser
menor al valor del Presupuesto Referencial, al ingresar la oferta deber dar
clic sobre el botn Enviar Oferta. (Imagen 23)
Imagen 23
Despus de realizada la negociacin la Entidad Contratante debe subir
obligatoriamente al Sistema el valor final negociado, sin embargo se debe
tomar en cuenta lo siguiente:
a. En caso que en la Sesin de Negociacin, se haya
convenido una disminucin o rebaja del presupuesto referencial en
un valor igual o superior al 5% del presupuesto referencial, el Sistema
durante la etapa Por Adjudicar permitir la adjudicacin de dicho
proceso.
b. En caso que en la Sesin de Negociacin, no se haya convenido
un precio de al menos el 5% del presupuesto referencial, el Sistema
durante la etapa Por Adjudicar solo habilitar la opcin de Declarar
Desierto.
4.9 Puja
De acuerdo al cronograma del proceso, el da y hora sealados para la puja el
Sistema muestra para el oferente Participar en Puja y para la entidad el link
Ver Puja. (Imagen 25)
Imagen 25
Los oferentes que fueron habilitados, podrn participar en la puja de la
siguiente manera. (Imagen 26)
Imagen 26
En la misma pantalla en la parte posterior se presente la informacin sobre el
Estado de las pujas para que el proveedor, pueda tener la posibilidad de
observar dems ofertas. (Imagen 27)
Imagen 27
Al hacer clic en Ver Resultado de Subasta, se visualizar un resumen del
proceso, indicndonos el proceso de contratacin, el detalle del proceso de
contratacin, el detalle del bien o servicio, el resumen de la puja, el
orden final de la puja y el grfico. (Imagen 28)
Imagen 28
Durante la puja, el Sistema informa en tiempo real los montos de las ofertas
que presentan los participantes e indica el proveedor ganador hasta ese
momento. Para identificar al ganador, el Sistema aplica los Mrgenes de
Preferencia si intervienen proveedores de bienes o servicios de origen
nacional, segn lo indicado al inicio de este Manual, en 1 Antecedentes.
5. Glosario
Adjudicacin.- Es el acto administrativo por el cual la mxima autoridad o el
rgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al
oferente seleccionado.
Bienes y Servicios Normalizados.- Son aquellos cuyas caractersticas o
especificaciones tcnicas han sido estandarizadas u homologadas por la
Entidad Contratante; y en consecuencia, dichas caractersticas o
especificaciones son homogneas y comparables en igualdad de condiciones.
Convalidacin Errores de forma.- Son aquellos que no implican modificacin
alguna al contenido sustancial de la oferta, tales como errores tipogrficos,
de foliado, sumilla o certificacin de documentos
Entidad Contratante.- Los organismos y entidades creados por la Constitucin
o la Ley para ejercicio de la potestad estatal, para la prestacin de servicios
pblicos o para desarrollar actividades econmicas asumidas por el Estado.
Link.- Elemento en un documento electrnico que hace referencia al acceso
hacia algn destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.
LOSNCP.- Ley Orgnica del Sistema Nacional de Contratacin Pblica.
Negociacin.- Acto en el que los oferentes y las entidades se renen, para
acordar la baja en el precio de un determinado proceso de contratacin.
Oferta Calificada.- La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en
los pliegos.
Oferta Habilitada.- La oferta que es habilitada por el Sistema para participar
en la Puja, en funcin del Valor agregado nacional, en bienes. En servicios, el
Sistema habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.
Participacin Nacional.- Los participantes inscritos en el Registro nico de
Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.
Portal www.compraspublicas.gob.ec.- Es el Sistema informtico oficial de
contratacin pblica del Estado Ecuatoriano.
Proveedor/Contratista.- Persona natural o jurdica, nacional o extranjera, o
asociacin de stas, contratada por las Entidades Contratantes para proveer
bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de consultora.
Puja.- Acto en el que se subasta hacia la baja el precio ofertado por medios
electrnicos a travs del Portal www.compraspublicas.gob.ec
RGLOSNCP.- Reglamento General de la Ley Orgnica del Sistema Nacional de
Contratacin Pblica.
Valor agregado.- Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al
ser transformados durante el proceso productivo.
http://www.compraspublicas.gob.ec/http://www.compraspublicas.gob.ec/