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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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OFICINA DEPARTAMENTAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE POTOSÍ
ÓRGANO JUDICIAL
INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
1er. Semestre Gestión 2017
I. INTRODUCCIÓN
En estricta aplicación del Art. 235 de la Constitución Política del Estado y el Art 37º de la
Ley de Participación y Control Social, se elabora el informe de actividades desarrolladas
por la Oficina Departamental Administrativa y Financiera del Órgano Judicial de Potosí
durante el 1er. Semestre de la gestión 2017, el mismo que refleja las actividades de mayor
relevancia dentro de cada una de las unidades de la Dirección Administrativa Financiera y
hace pública la ejecución de recursos financieros y presupuestarios asignados en la gestión
2017 al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
II. ANTECEDENTES
Tal cual establece el Art 37º de la Ley de Participación y Control Social, toda entidad pública
o estatal, realizará rendiciones públicas de cuentas y evaluación de resultados de gestión,
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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ante la sociedad en general y ante los actores que ejercen Control Social en particular, es
en este sentido que a continuación la Dirección Administrativa Financiera del distrito judicial
de Potosí, presenta un resumen de los aspectos más relevantes dentro del primer semestre
de la gestión 2017 con el fin de transparentar la gestión realizada.
III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS.
El Presupuesto asignado al Órgano Judicial de Potosí correspondiente a la gestión 2017,
asciende a Bs. 49.338.709,45 (Cuarenta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil
setecientos nueve 45/100 Bolivianos), de este importe Bs. 20.938.560,18 corresponden a
recursos provenientes de Fuente 20 Organismo Financiador 230, es decir Recursos Propios
y Bs 28.400.149,27, provienen de Fuente 41 Organismo Financiador 111 Transferencias
TGN.
La ejecución presupuestaria en el 1er. Semestre de la gestión 2017, alcanzó a Bs.
19.468.847,00, que representa el 39,46% de Ejecución Presupuestaria.
Si bien el porcentaje de ejecución es bajo, cabe aclarar que esto se debe a que en dicho
análisis se encuentra contemplado el grupo 10000 de Servicios Personales; es decir,
dejando de lado este grupo de gasto la ejecución presupuestaria del distrito asciende a un
porcentaje de 48,50%.
INFORME PRESUPUESTARIO PORCENTUAL(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
FUENTE 20 - 41
Grupo Descripción de Grupo PresupuestoAsignado
PresupuestoEjecutado
SaldoPresupuesto % Ejecución % Saldo
Presupuesto
10000 Servicios Personales 44.393.603,27 17.070.558,96 27.323.044,31 38,45 61,55
20000 Servicios no Personales 2.030.941,00 1.008.550,37 1.022.390,63 49,66 50,34
30000 Materiales y Suministros 2.570.697,18 1.310.751,30 1.259.945,88 50,99 49,01
40000 Activos Reales 335.458,00 77.968,87 257.489,13 23,24 76,76
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 8.010,00 1.017,50 6.992,50 12,70 87,30
TOTAL 49.338.709,45 19.468.847,00 29.869.862,45 39,46 60,54
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Tal cual se puede apreciar en el cuadro anterior del total del presupuesto del distrito, casi
un 90% está destinado al pago de haberes y todo lo concerniente a Servicios Personales y
solamente un 10% al pago de servicios básicos, servicios de mantenimiento de inmuebles,
adquisición de material de escritorio, limpieza, repuestos, accesorios y compra de activos.
Grupo Descripción de Grupo PresupuestoAsignado
PresupuestoEjecutado
SaldoPresupuesto
%Ejecución
% SaldoPresupuesto
10000 Servicios Personales 44.393.603,27 17.070.558,96 27.323.044,31 38,45 61,55
ServiciosPersonales
Servicios noPersonales
Materiales ySuministros
Activos Reales Impuestos,Regalías y
Tasas
TOTAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER SEMESTRE DE2017
Presupuesto Asignado Presupuesto Ejecutado Saldo Presupuesto
38,45
61,55
EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER SEM.2017
GRUPO 10000 SERVICIOS PERSONALES
% Ejecución % Saldo Presupuesto
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Grupo Descripción de Grupo PresupuestoAsignado
PresupuestoEjecutado
SaldoPresupuesto % Ejecución % Saldo
Presupuesto
20000 Servicios no Personales 2.030.941,00 1.008.550,37 1.022.390,63 49,66 50,34
30000 Materiales y Suministros 2.570.697,18 1.310.751,30 1.259.945,88 50,99 49,01
40000 Activos Reales 335.458,00 77.968,87 257.489,13 23,24 76,76
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 8.010,00 1.017,50 6.992,50 12,70 87,30
TOTAL 4.945.106,18 2.398.288,04 2.546.818,14 48,50 51,50
CUADROS COMPARATIVOS GESTION 2013 – 2014 – 2015
PRESUPUESTO ASIGNADO
Grupo Descripción de Grupo Presupuesto AsignadoGestión 2015
Presupuesto AsignadoGestión 2016
Presupuesto AsignadoGestión 2017
10000 Servicios Personales 37.859.575,93 42.443.926,22 44.393.603,27
20000 Servicios no Personales 5.490.972,00 2.042.034,00 2.030.941,00
30000 Materiales y Suministros 3.258.284,00 3.067.265,00 2.570.697,18
40000 Activos Reales 1.305.818,00 134.051,00 335.458,00
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 1.000,00 4.000,00 8.010,00
TOTAL 47.915.649,93 47.691.276,22 49.338.709,45
48,5051,50
EJECUCION PRESUPUESTARIA 1ER SEM.2017
GRUPO 10000, 20000, 30000, 40000 Y80000
% Ejecución % Saldo Presupuesto
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Los cuadros anteriores, muestran el incremento que ha tenido nuestro presupuesto año tras
año en el grupo de servicios personales; sin embargo, también se puede apreciar cómo se
ha disminuido la asignación de recursos para pago de servicios no personales y adquisición
de materiales y suministros. Lo mismo ocurre en el caso del grupo de Activos Fijos en el
que si bien se recibió presupuesto, éste fue destinado a la adquisición de mobiliario para la
nueva Vocalía creada en la presente gestión.
PRESUPUESTO EJECUTADO
Grupo Descripción de GrupoPresupuesto
EjecutadoGestión 2015
PresupuestoEjecutado
Gestión 2016
PresupuestoEjecutado
Gestión 2017
10000 Servicios Personales 37.071.101,55 41.022.069,80 17.070.558,96
20000 Servicios no Personales 5.297.105,21 1.875.772,30 1.008.550,37
30000 Materiales y Suministros 2.860.707,71 3.038.331,62 1.310.751,30
40000 Activos Reales 1.207.994,64 129.702,00 77.968,87
80000 Impuestos, Regalías y Tasas 202,00 1.442,50 1.017,50
TOTAL 46.437.111,11 46.067.318,22 19.468.847,00
47.915.649,93
47.691.276,22
49.338.709,45
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO ASIGNADOGESTIONES 2015, 2016 Y 2017
Presupuesto Asignado Gestión 2015 Presupuesto Asignado Gestión 2016
Presupuesto Asignado Gestión 2017
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En virtud a las medidas asumidas a fines de la gestión 2016, respecto a la actualización dearanceles y valores de Derechos Reales, se incrementaron los recursos dentro del ÓrganoJudicial, por lo que en la presente gestión se realizó la inscripción del presupuestoreformulado, en el que nuestro distrito solicitó un importe de Bs. 3.000.000,00 (Tres millones00/100 Bolivianos), destinados casi en un 90% a la compra de equipamiento y mobiliario.
IV. ACTIVOS FIJOS
La Unidad de Activos Fijos en el primer semestre de la gestión 2017, realizó las siguientesactividades:
1.- Identificación de depósitos aptos para almacenaje2.- Retiro y traslado de activos a los depósitos identificados2.1 Ordenado.2.2 Identificación de Activos en Sistema Artemisa2.3 Clasificación por rubro, donación o Adquisición con Recursos Propios2.4 Codificación2.4.5 Transferencias de Activos en Sistema3.- Informe Identificación para bajas y disposición en Rubro Equipos de Computación4.- Alta de activos fijos5.- Relevamiento e inventario de Activos Fijos gestión 2017
46.437.111,11
46.067.318,22
19.468.847,00
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTOEJECUTADO
GESTIONES 2015, 2016 Y 2017
Presupuesto Ejecutado Gestión 2015 Presupuesto Ejecutado Gestión 2016
Presupuesto Ejecutado Gestión 2017
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V. ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y VALORES JUDICIALES
La Sub Unidad de Almacenes encargada de ejecutar las acciones emergentes para un buenmanejo del Almacén de Valores y Materiales, en el Marco de la Normativa Vigente,administra los materiales y suministros velando por la distribución racional de insumos. Enel mes de julio de la gestión 2016, con el objetivo de controlar de manera más eficiente ladotación de materiales y suministros, se implementó el Sistema PANDORA en reemplazodel Sistema ALJU, con el que se viene trabajando hasta la fecha.
Durante el primer semestre de la gestión 2017 la Unidad de Almacenes, ha atendido 1.402solicitudes de materiales y suministros tanto de capital como de provincias.
RESUMEN INFORME FÍSICO VALORADO DE ARTÍCULOS POR PARTIDA PRESUPUESTARIADesde el 01/01/2017 Al 30/06/2017
PARTIDASALDO INICIAL INGRESOS GESTIÓN EGRESOS GESTIÓN SALDO FINAL
FISICO VALORADO FISICO VALORADO FISICO VALORADO FISICO VALORADO30000 109.239,20 1.010.121,27 48.644,21 1.310.751,26 67.560,21 1.357.376,39 90.323,20 963.496,14
FUENTE: Sub Unidad de Almacenes Sistema PANDORA
VI. COMPRAS Y SUMINISTROS
La ejecución presupuestaria alcanzada en los diferentes grupos representa la contratación
de bienes y servicios realizada por la Unidad de Compras y Suministros en las Modalidades
de Contratación Menor y ANPE, en atención a los requerimientos de la institución, a través
de compras directas, con caja chica y con publicación.
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES EJECUTADO A JUNIO 2017
Nº UnidadSolicitante Descripción (Objeto de la contratación) Mes de Solicitud Mes de
PagoModalidad
deContratación
Monto totalEjecutado.
PartidaPresupuestaria ESTADO
1 Almacenes 1º COMPRA DE MATERIAL DEESCRITORIO ENERO FEBRERO MENOR 28.702,50 39500 CONCLUIDO
2 Almacenes 1º ADQUISICION DE TONERS Y CINTASPARA IMPRESORAS ENERO FEBRERO ANPE 75.868,00 39500 CONCLUIDO
3 AlmacenesIMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADOCON LOGOTIPO DEL TRIBUNAL Y CON
LOGOTIPO DE PRESIDENCIAENERO FEBRERO MENOR 34.960,00 32200 CONCLUIDO
4 Almacenes 1º COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑOCARTA Y OFICIO FEBRERO FEBRERO MENOR 34.984,80 32100 CONCLUIDO
5 Almacenes ADQUISICION DE MATERIAL DELIMPIEZA FEBRERO MARZO ANPE 44.757,00 39100 CONCLUIDO
6 Almacenes COMPRA DE DRUMS PARA IMPRESORAS FEBRERO MARZO MENOR 37.821,00 39800 CONCLUIDO
7 Infraestructura REFACCCION CASA JUDICIAL DEARAMPAMPA FEBRERO JUNIO MENOR 48.452,44 24110 CONCLUIDO
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8 InfraestructuraIMPERMEABILIZACION DE TERRAZA DEL
EDIFICIO DEL TRIBUNALDEPARTAMENTAL DE JUSTICIA
FEBRERO MARZO MENOR 48.870,85 24110 CONCLUIDO
9 AlmacenesIMPRESIÓN DE PAPEL MEMBRETADO
CON LOGOTIPO DE LA DIRECCIONADMINISTRATIVA FINANCIERA
MARZO ABRIL MENOR 20.000,00 32200 CONCLUIDO
10 Almacenes COMPRA DE PAPEL DK 2205 ABRIL ABRIL MENOR 36.246,00 32100 CONCLUIDO
11 Almacenes 2º COMPRA DE MATERIAL DEESCRITORIO ABRIL MAYO MENOR 49.325,00 39500 CONCLUIDO
12 Almacenes 2º ADQUISICION DE TONERS Y CINTASPARA IMPRESORAS ABRIL MAYO ANPE 177.203,00 39500 CONCLUIDO
13 InfraestructuraREFACCION DE OFICINAS PARAIMPLEMENTACION DE NUEVAS
VOCALIASABRIL ABRIL MENOR 34.323,33 24110 CONCLUIDO
14 Activos Fijos COMPRA DE JUEGOS DE LIVING PARAVOCALIAS ABRIL MAYO MENOR 50.000,00 43110 CONCLUIDO
15 Activos FijosCOMPRA DE MOBILIARIO PARAIMPLEMENTACION DE NUEVAS
VOCALIASABRIL MAYO MENOR 34.500,00 43110 CON
DESISTIMIENTO
16 Activos Fijos COMPRA DE DIFERENTES TIPOS DESILLAS PARA NUEVAS VOCALIAS ABRIL MAYO MENOR 23.467,43 43110 CONCLUIDO
TOTAL 779.481,35
VII. INFRAESTRUCTURA
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFACCIÓNAL 30 DE JUNIO DE 2017
N° Obra de Mantenimiento y Refacción DistritoJudicial
Presupuesto 2017 Porcentajede ejecuciónAsignado Ejecutado
1 REFACCIÓN CASA JUDICIAL DE ARAMPAMPA POTOSI 48.996,32 48.996,32 100,00%
2REMOSIÓN Y REUBICACIÓN DE MAMPARAS MAS PUERTAS ENOFICINAS DE DERECHOS REALES UBICADO EN EL EDIFICIO DELTRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA POTOSÍ
POTOSI 3.404,00 3.404,00 100,00%
3MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CALEFACCIÓN EN EL EDIFICIO DELTRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE POTOSÍ UBICADO ENAVENIDA SEVILLA ESQ. AV. VILLAZÓN
POTOSI 20.000,00 20.000,00 100,00%
4MANTENIMIENTO DE OFICINAS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DEJUSTICIA DE POTOSÍ PARA IMPLEMENTACIÓN DE VOCALÍAS NUEVASUBICADO EN PASAJE BOULEVARD.
POTOSI 34.539,00 34.539,00 100,00%
5PROVISIÓN Y COLOCADO DE BOMBA DE AGUA EN EL EDIFICIO DELTRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE POTOSÍ UBICADO ENPASAJE BOLEVARD.
POTOSI 5.252,00 5.252,00 100,00%
UNIDAD NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOSCONSTRUCCIONES NUEVAS
1 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA DE VILLAZÓN POTOSI 21.029.023,04 87,90%2 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA DE LLALLAGUA POTOSI 18.904.857,05 60,94%3 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA DE COLQUECHACA POTOSI 6.825.600,00 31,35%
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA DE VILLAZÓN
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA DE LLALLAGUA
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CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE JUSTICIA DE COLQUECHACA
VIII. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS
Las recaudaciones del distrito correspondientes al primer semestre de la gestión 2017,
están clasificadas en: Multas, Tasas y Otros Ingresos, la captación de estos recursos se
realiza principalmente a través de las Cajas existentes en Potosí Capital y en provincias a
través de DD.RR. de Uyuni, Uncía, Villazón y Tupiza.
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El cuadro siguiente muestra los datos de recaudación del primer semestre por rubro:
DETALLE DE RECAUDACIONES POR RUBRODEL 01/01/2017 AL 30/06/2017
PARTIDA RUBRO IMPORTE
15910 MULTAS 169.426,7015100 TASAS 4.240.155,0015990 OTROS INGRESOS ESPECÍFICOS 535.550,43
TOTAL 4.945.132,13
DETALLE DE RECAUDACIONES POR UNIDAD
UNIDAD 15910MULTAS 15100 TASAS 15990
OTROS TOTAL
Recursos Propios Potosí 164.314,70 303.226,00 16.330,43 483.871,13
Plataforma de Atención 147.170,00 147.170,00
Derechos Reales Potosí 2.607.177,00 325.920,00 2.933.097,00
Derechos Reales Villazón 352.289,00 57.193,00 409.482,00
Derechos Reales Uyuni 300,00 163.220,00 23.170,00 186.690,00
Derechos Reales Uncía 4.432,00 306.017,00 65.982,00 376.431,00
Derechos Reales Tupiza 380,00 339.236,00 46.955,00 386.571,00
Caja Depósitos Judiciales 2.310,00 2.310,00
Juzgado de Partido Mixto Liq. y Sentencia Uyuni 1.000,00 1.000,00Juzgado Público Mixto Civil Com. de Familia Niñez y Adol. Torotoro 12,00 12,00Juzgado Público Mixto Civil Com. de Familia Niñez y Adol. Atocha 278,00 278,00Juzgado Público Mixto Civil Com. de Familia Niñez y Adol. 1° Villazón 3.600,00 3.600,00Juzgado Público Mixto de Familia Niñez y Adol. 1° Cotagaita 780,00 780,00Juzgado Público Mixto de familia Niñez y Adoles. Tupiza 3.820,00 3.820,00Tribunal de Sentencia de Uyuni 7.700,00 7.700,00Tribunal de Sentencia Penal 1° Llallagua 1.820,00 1.820,00Tribunal de Sentencia Penal 1° Uncía 500,00 500,00
TOTAL 169.426,70 4.234.145,00 534.530,43 4.945.132,13
El cuadro precedente muestra las unidades recaudadoras comprendida por las Cajas de
Recursos Propios, REJAP, Autorización de Viajes, Derechos Reales y Juzgados.
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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Cabe resaltar que en la gestión 2017 en cuanto a los resultados obtenidos en este primersemestre, se tuvo un incremento significativo de las recaudaciones en relación a la gestión2016, lo que permitió superar en un porcentaje considerable las recaudaciones del primersemestre de la anterior gestión. La recaudación del primer semestre es de 4,9 millones debolivianos que es una recaudación superior en 46% en relación al primer semestre de lagestión anterior.
GESTIÓN2016 2017
MES
Enero 522.355,00 664.109,00
Febrero 459.591,00 717.858,00
Marzo 609.059,60 912.947,00
Abril 581.094,00 816.410,00
Mayo 572.065,00 1.040.659,43
Junio 620.559,00 793.148,70
TOTALES 3.364.723,60 4.945.132,13
0,00
500000,00
1000000,00
1500000,00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
COMPARATIVO DE RECAUDACIONES 1° SEMESTREGESTIONES 2016-2017
2016 2017
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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IX. DEPÓSITOS JUDICIALES
En el área de depósitos judiciales se tuvo el siguiente movimiento tanto en moneda nacional
como extranjera.
RESUMEN DE MOVIMIENTOS, SALDO INICIALES Y FINALES EN BS.DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017
CAJA BANCO
SALDO INICIAL 00,00 10.697.263,83
TOTAL DEPÓSITOS 10.663.953,99 6.875.371,90
TOTAL RESTITUCIONES 9.230.429,70 4.184.771,61
TRASPASOS DE CAJA A BANCO 1.391.637,98 1.391.637,98
TOTAL CONSOLIDADOS 1.805.914,59
SALDO FINAL 41.886,31 12.973.587,50
RESUMEN DE MOVIMIENTOS, SALDO INICIALES Y FINALES EN $USDEL 01/01/2017 AL 30/06/2017
CAJA BANCO
SALDO INICIAL 00,00 676.275,49
TOTAL DEPÓSITOS 6.750,00 269.608,79
TOTAL RESTITUCIONES 1.373,00 281.395,85
TRASPASOS DE CAJA A BANCO 0,00 0,00
SALDO FINAL 5.377,00 664.488,43
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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X. CONTABILIDAD
A partir del 2 de enero de 2016, el Órgano Judicial ingresó en el manejo del Sistema deGestión Pública SIGEP, cambiando el sistema SIGMA con el que se trabajó desde lagestión 2013, esto a nivel nacional en todo el país.
En el área de Contabilidad, esta unidad ha realizado como una de sus principalesactividades la revisión y recuperación de cuentas por cobrar generadas desde la gestión1997, emitiendo notas de cobro y recuperando cuentas de funcionarios y ex funcionariosde la institución.
Asimismo, ha realizado un análisis de las cuentas por pagar emitiendo informes caso porcaso, a objeto de ir cerrando las cuentas por pagar, para lo cual se han efectuadopublicaciones en periódicos de circulación nacional, además de otras acciones.
De manera mensual, se han realizado las conciliaciones de todos los sistemasadministrativos y financieros con el Sistema SIGEP de Contabilidad, a objeto de realizar uncierre de gestión oportuno y eficiente, con emisión de Estados Financieros veraces yoportunos al 31 de diciembre de 2016.
XI. AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOSFINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
En el primer trimestre de la gestión 2016, la Unidad de Auditoría Interna, ha realizado laAuditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros del 1 de enero al 31 dediciembre de 2016, resultado de la misma, el distrito de Potosí cuenta con tresobservaciones de control interno, siendo uno de los distritos que menos observacionestiene, de las cuales a la fecha fueron implantadas en su totalidad las recomendacionesrealizadas por la Unidad de Auditoría Interna.
XII. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES
La unidad de informática de la Oficina Departamental Administrativa y Financiera de Potosídel Órgano Judicial, tiene como funciones principales la administración de todos losSistemas informáticos de la Dirección Administrativa Financiera, sistemas de apoyo
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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Jurisdiccional del Tribunal de Justicia de Potosí, Soporte y mantenimiento del equipotecnológico y comunicación (red de datos, Telefonía VOZIP y cámaras de seguridad) entodo el distrito de Potosí (capital y provincias), a continuación se detalla el trabajodesarrollado en el 1er. semestre de la gestión 2017:
Sistemas Jurisdiccionales:
Durante el primer semestre de la gestión 2017, se ha continuado con la instalación yactualización del sistema HERA “sistema de autorización de menores al exterior”, en elsiguiente cuadro se puede apreciar qué juzgados tienen instalado el sistema:
IMPLEMENTACION SISTEMA HERA EN PROVICNIAS
Nro. Lugar Juzgado Total
1 Uncía Tribunal se Sentencia Penal 1° Juzgado Publico de la Niñez yAdolescencia, de partido del Trabajo y S.S. y Sentencia Penal 1
2 Llallagua Tribunal se Sentencia Penal 1° Juzgado Publico de la Niñez yAdolescencia, de partido del Trabajo y S.S. y Sentencia Penal 1
3 Betanzos Juzgado Publico Mixto de Familia Niñez y Adolescencia e InstrucciónPenal 1° 1
4 Villazón Juzgado Publico Mixto de Familia Niñez y Adolescencia e InstrucciónPenal 1° 1
5 Cotagaita Juzgado Publico Mixto de Familia y Niñez y Adolescencia eInstrucción Penal 1° 1
6 Tupiza Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia en Instrucción Penal 1° 1
7 Uyuni Tribunal se Sentencia Penal 1° Juzgado Publico de la Niñez yAdolescencia, de partido del Trabajo y S.S. y Sentencia Penal 1
8 Sacaca Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
9 San Pedro de BuenaVista
Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
10 Torotoro Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
11 Acasio Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1°
1
12 Colcha K Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
13 Atocha Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
14 Colquechaca Juzgado Publico Mixto de Familia y Niñez y Adolescencia eInstrucción Penal 1° 1
15 Ocurí Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
16 Ravelo Juzgado Publico Mixto de Familia y Niñez y Adolescencia eInstrucción Penal 1° 1
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
16
17 Tinguipaya Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial, de Familia Niñez yAdolescencia e Instrucción Penal 1° 1
18 Puna Juzgado Publico Mixto de Familia y Niñez y Adolescencia eInstrucción Penal 1° 1
Total 18
Sistema de Apoyo Jurisdiccional web.
Durante el primer semestre 2017, se llevó adelante la capacitación del sistema ODIN a todo
el personal del área jurisdiccional en cada materia CIVIL, PENAL, FAMILIA y Especiales,
en esta etapa participaron Jueces y Secretarios de cada juzgado, este trabajo fue
coordinado con Servicios Judiciales bajo la supervisión de la Presidencia del Tribunal
Departamental de Justicia de Potosí.
Soporte Sala de audiencias Juzgado Agroambiental.
A la fecha, se viene ejecutando las audiencias en el Juzgado Agroambiental de la Capitalde Potosí, mediante el uso del sistema de videograbación, la unidad de informática prestael soporte técnico generando en forma continua por cada audiencia una copia en mediomagnético para adherir al expediente, a continuación se tiene el detalle de las audienciasrealizadas al 30 de junio 2017:
0 0
13
110
7
1
Audiencias
enero febrero marzo abril mayo junio
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 1er. SEMESTRE GESTIÓN 2017
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Equipamiento tecnológico:
De la misma forma que en la gestión pasada la unidad de Informática en coordinación conla unidad de activos Fijos ha continuado realizando el equipamiento tecnológico con ladotación de equipos de computación a Salas, juzgados de provincias y oficinasadministrativas del Consejo de la Magistratura y Servicios Judiciales, también en algunasprovincias donde se implementó el sistema HERA.
N° Detalle Juzgado/sala Cantidad
1 Computadoras Juzgados de Provincias 8
2 Impresoras Juzgados de Provincias 4
3 Computadoras Salas Capital 2
4 Impresoras Salas Capital 3
5 Computadoras Juzgados Capital 5
6 Impresoras Juzgados Capital 1
7 Computadoras Consejo de la Magistratura 2
8 Computadoras Servicios Judiciales 1
9 Impresoras Servicios Judiciales 1
TOTAL 26
Soporte y mantenimiento Capital y Provincias Distrito de Potosí.
Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en todos los equipos decomputación, impresoras y otros dispositivos, se actualizó y ejecutó los servicios principalesdel antivirus corporativo de la Institución y proxy a una nueva versión.
Se asistió en un 99% en tema de soporte técnico en capital y provincias, faltando un 1%que por factores de tiempo, bloqueo de caminos y otros no se pudo alcanzar.
NO SEASISTIO; 1
SE ASISTIO;99%
0
50
100
150
NO SE ASISTIO SE ASISTIO
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