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FORMATO 3BCódigo de la
Prpopuesta Productiva PropuestaCategoría B
Nombre de la Propuesta Productiva
Monto Total de la Inversión S/ 999, 207.26 Nuevos Soles
Cofinanciamiento Solicitado S/ 499, 603.00 Nuevos Soles
1.- DATOS GENERALES1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico - AEO :
Asociacion de Productores de Café Villa el Salvador-Kimbiri.1.2 Naturaleza del AEO (Marca con un X):Un conjunto de personas Naturales Organizadas X
Persona Jurídica Indicar el tipo de PersonaJurídica
1.3 Datos del AEOa) Si son personas naturales organizadas,indicar fecha de constitució 2/10/2009 adjuntar copia del acta de asamblea o acta de constitución.b) Si es persona jurídica indicar el Nro de Ruc Nro de Ruc
1.4 Ubicación del AEODepartamento Cusco
Provincia La Convención
Distrito Kimbiri
Dirección Villa El Salvador
Centro Poblado Villa El Salvador
¿El centro Poblado pertenece a la capital del distrito? Si No X¿El centro Poblado es rural o urbano? Rural X Urbano
1.5 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA(en el caso de personas naturales organizadas):La junta directiva está compuesta por:
Presidente (a) Apellidos Paterno Apellido Materno Nombres DNISecretario (a)Tesorero (a)Fiscal (a)Vocal (a)
1.6 REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA JURÍDICA
Nombres y Apellidos:
Cargo
1.7 REFERENCIA: Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación(en ambos casos).
Nombres y Apellidos: Benito Berrocal Garcia
Dirección Exacta: Av El Puente S/N Kimbiri
Teléfono: 966694900
Email:
1.8 PARTICIPANTES DE LOS AEO (Complete según sea el caso).a) Sólo para personas naturales organizadas
(Poner cantidad de personas)
(Poner cantidad de Hogares).b) Sólo para personas jurídicas
(poner cantidad de socios y asociados)..Los socios o asociados de nuestra AEO pertenecen a …….Hogares.
(Poner cantidad de hogares)
2. INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y POST COSECHA DE CAFÉ EN VILLA EL SALVADOR DEL DISTRITO DE KIMBIRI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN – CUSCO.
malcaore@hotmail.com
..Nuestro AEO está constituido por 120. Personas naturales, de los cuales …33..son hombres y …87.son mujeres.(Adjuntar padrón)
..Las personas naturales de nuestro AEO pertenecen a 120..hogares.
..Nuestro AEO está constituido por…….socios o asociados, de los cuales……son hombres y …….son mujeres(Adjuntar padrón de socios o asociados)
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva consiste especificamente en:
SE REHABILITACION 180 HECTARES DEL CULTIVO DE CAFÉ, MEJORANDO MEDIANTE FERTILIZACION ORGANICA Y MANEJOS DE REJUVENECIMIENTO DEL CULTIVO, SE IMPLEMENTARA MANEJOS POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO, SE IMPLEMENTARA MODULOS POSTCOSECHA DE SECADO MECANIZADO PARA EL MEJOR MANEJO POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO
Ubicación en la cadena productiva Marcar Describir brevementeProducción X 180 HAS DE CAFÉ REHABILITADASPos producción X ADECUADOS MANEJOS DE POSTCOSECHA EN SECADO.
TransformaciónComercialización X SE LOGRA VENDER EN EL MERCADO LOCAL*Puede ser más de 1
a nivel local, a nivel local,Regional, nacional (describir cuales sin diferenciar entre propias y ajenas).
1. en el valle del Rio Apurimac se cultiva y se realiza en beneficiado humedo del café2. Existe mercado Local de las Principales empresas y cooperativas que exportan a nivel internacional.3. la comercializacion se realiza durante todo el año
marcarPropuesta de Negocio NuevoEl negocio tiene menos de 1 año de funcionamientoEl negocio tiene mas de 1 año hasta 3 años de funcionamiento XEl negocio tiene mas de 3 años de funcionamiento
La producción actual se vende en café grano a comerciantes locales e intermediarios.
de nuestra producción y/o comercialización.Aspectos de la Producción y/o comercialización a reforzar1. Aumentará el rendimiento por cada hectárea del Cultivo de Café.2.Incrementaremos las áreas de Café.3.Mejoraremos la calidad del grano con un adecuado porcentaje de Humedad.4
servicio en los siguientes aspectos:1.Mejorar la productividad del Café Grano.2.Mejorará la Calidad del Café Grano.34
específica en:1. Manejos Productivos de rehabilitacion.2. Manejos Postcosecha del Café Grano.3. Manejos de secado y almacenamiento.4
al interior de nuestra propuesta productiva?
Empleos Descripcion de los Empleos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3Temporales Mano de Obra directa 240 280 300 320Permanentes Personal administrativo 6 4 4 4Total 246 284 304 324Nota: se estima dos Mano de Obra por unidad Productiva.
de nuestro producto y como planteamos solucionarlas (anexar el arbol de Problemas soluciones de la propuesta productiva)
SE REHABILITACION 180 HECTARES DEL CULTIVO DE CAFÉ, MEJORANDO MEDIANTE FERTILIZACION ORGANICA Y MANEJOS DE REJUVENECIMIENTO DEL CULTIVO, SE IMPLEMENTARA MANEJOS POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO, SE IMPLEMENTARA MODULOS POSTCOSECHA DE SECADO MECANIZADO PARA EL MEJOR MANEJO POSTCOSECHA DEL CAFE GRANO
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA: La propuesta productiva interviene en las siguientes actividades:
2.3 REFERENCIAS DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta productiva se respalda en otras experiencias exitosas ejecutadas
2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual viene funcionando desde:
2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: ¿A quién y dónde vendemos? (solo organizaciones con experiencia previa mayor de 1 año)
2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y dónde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento?
Se vendera a nivel local y regional a las empresas de exportacion con niveles de humedad aptos para el almacenamiento y comercializacion durante todo el año.
2.7 JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO: Consideramos que cofinanciamiento ayudará a reforzar los siguiente aspectos
2.8 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO: El financiamiento de la propuesta permitirá mejorar nuestro producto o
2.9 ASISTENCIA TÉCNICA Y/O CAPACITACIÓN REQUERIDA: Nuestro AEO requiere asistencia técnica y/o capacitación
2.10 GENERACION DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (Temporales y/o Permanentes) se esperan generar
2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultades en la Produccion y/o comercializacion
Dificultades Solucion Encontrada
1. bajos rendimientos en planatciones establecidas Rehabilitacion y Rejuvenecimiento de plantaciones de café.2. Inadecuados manejos agronomicos Capacitacion y asistencia tecnica
3. deficiente manejos postcosecha y de secado Implementacion y equipamiento de secadero tecnificado.
para la produccion u oportunidades de negocio para la comercializacion, probables o concretas,con empresas, instituciones u otras organizaciones.
Finalidad
Comercializacion CACVRA Probable
Certificacion Organica Certificadora Biolatina Probable(*) Anexar documentos sustentatorios si es concreto
3. INGRESOS
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(A) INGRESOS TOTALES 961,875.00 1,218,375.00 1,425,000.00A.1 Ingresos por Ventas a.1.1 Unidades Totales Vendidas
Unidades Productoras (Has) 180 190 200Rendimiento (Kg/Has) 750 750 750
Rendimiento postcosecha (%) 0.95 0.95 0.95a.1.2 precio promedio
costo de Cafe (S./ Kg) 7.5 9.0 10.0
A.2 Otros Ingresos
Referencias(*) en el caso de ser varios productos, sumar el Total.Unidades Totales Vendidas=Numero de clientes meta* Promedio unidades vendidas por clienteIngresos por ventas= a.1.1+a.1.2
Justificacion
4. INVERSIONES Y COSTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
Rubro Especificar Tipo Cantidad precio referencial monto Financiado
Maquinaria y/o equipos 1.00 304,200.00304,200.00
Infraestrutura300.00 116.14 34,842.00
2.00 3,237.97 6,475.94
Insumos y Materiales
18.00 240.00 4,320.00
Canasta 360.00 10.00 3,600.00
2.12 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO: ¿la propuesta productiva ha identificado alianzas estrategicas
Descripcion de la alianza Estrategica u oportunidad de Negocio
Empresa u Organización
Caracteristica de la Empresa
uOrganizacion
La alianza u Oportunidad es
probable o concreta
Existencia de mercado fiable y seguro y asistencia Tecnica
cooperativa comercializadora
Empresa certificadora
3.1 Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo
Este Proyecto Consta de 2 tipos de productos; tanto en Arroz Cascara y Arroz Pilado pero para el planteamiento del proyecto se opto por tomar el arroz Pilado cuyo valor agregado justifica el proceso de molineria y la implementacion de Maquinaria, el cual tiene precios relativamente estables por todo el año, y el mayor segmento del mercado local y regional.
4.1 Realizar Una estimacion de la inversion Inicial Total, siguiendo el siguiente cuadro; señale detalles importantes aparte.
Monto cofinanciado
Secador Rotatoria RIM-40, Completa
construccion planta de proceso
cubierta de planta de proceso
Mochila Pulverizadora
Insumos y Materiales
1.00 7,854.40 7,854.40
Adherente 180.00 10.00 1,800.00
Sportak 90.00 180.00 16,200.00
Monitor 90.00 240.00 21,600.00
Botrizin 61.20 60.00 3,672.00
Rhodax 75.60 220.00 16,632.00
Roca Fosfotica 900.00 120.00 93,129.60 14,870.40
Ciperkling 39.60 120.00 4752
1,440.00 67.00 29,480.00 67,000.00
Mano de obra
OPERARIO 7.50 106.51 798.80
OFICIAL 6.25 63.84 399.00
peon 5.00 46,049.17 230,245.85
7.50 76.98 577.35
500.00 1.00 500.00
Coordinador 1,200.00 5.00 6,000.00
transporte 2,900.00 8.00 23,200.00
Gastos Generales 5.00 14,274.39 71,371.95supervision 5.00 7,137.19 35,685.97
TOTAL 499,603.00 499,604.26Porcentaje de Cofinanciamiento: (Monto Cofinanciado/Inversion Total) x100Monto Cofinanciado por Hogar: (Monto Cofinanciado/N° de Hogares
Inversion Total 999,207.26 (Incluye Capital de Trabajo y gastos Preoperativos)
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(B) ENGRESOS TOTALES 999,207.26 364,284.00 364,284.00 364,284.00B.1 Inversion 999,207.26b.2 costo Variable total 269,935.00 269,935.00 269,935.00b.2.1 adquisicion de insumos y materias primas 269,136.00 269,136.00 269,136.00b.2.2 mano de Obra directa 799.00 799.00 799.00b.3 Gastos Indirectos 48,949.00 48,949.00 48,949.00b.4 Gastos Generalesb.5 gastos de Administracion 45,400.00 45,400.00 45,400.00b.6 Gastos Preoperativos
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3(A) INGRESOS TOTALES 0.00 961,875.00 1,218,375.00 1,425,000.00A.1 Ingresos por Ventas a.1.1 Unidades Totales Vendidas
Unidades Productoras (Has) 0.00 180.00 190.00 200.00Rendimiento (Kg/Has) 0.00 750.00 750.00 750.00
Rendimiento postcosecha (%) 0.00 0.95 0.95 0.95a.1.2 precio promedio
costo de Cafe (S./ Kg) 0.00 7.50 9.00 10.00
(B) ENGRESOS TOTALES 999,207.26 364,284.00 364,284.00 364,284.00B.1 Inversion 999,207.26b.2 costo Variable total 269,935.00 269,935.00 269,935.00b.2.1 adquisicion de insumos y materias primas 269,136.00 269,136.00 269,136.00b.2.2 mano de Obra directa 799.00 799.00 799.00b.3 Gastos Indirectos 48,949.00 48,949.00 48,949.00
Herramientas Manuales
Guano de las Islas
Operador de Equipo Pesado
Especialista Ambiental
servicio (no puede considerar gastos
de Operació
n y
NOTA: el porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la Inversion Total con un Tope Maximo de un millon de Nuevos soles y el monto de cofinanciamiento por Hogar no puede ser mayor a S/. 15, 000.00
4.2 Detalle el flujo de Egresos y Justifiquelos.
4.3 Detalle el flujo de caja Total del Proyecto.
b.4 Gastos Generalesb.5 gastos de Administracion 45,400.00 45,400.00 45,400.00b.6 Gastos PreoperativosFLUJO DE CAJA -999,207.26 597,591.00 854,091.00 1,060,716.00
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3COSTO TOTAL UNITARIO PROMEDIO 0.00 2.84 2.69 2.56
Referencia:Costo Total Unitario = Egreso total Año "t"/Unidades Totales Vendidas año "L"
de Fondos para repagar financiamiento.
Valor Actual Neto (VAN) VANE = 65,398.64 Soles
Tasa Interna de Retorno (TIR) TIRE = 14%
Punto de Equilibrio en unidades 4 mes
Punto de Equilibrio en soles 57,912.21 Soles
5. ANEXOS
4.4 Calcular el costo Unitario y Costo Total.
4.5 Calcular los Indicadores Financieros (VAN y TIR Financieros) del proyecto, nivel de Ventas y capacidad de Negociacion
4.6 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tanto Fijos como Variables (Punto de Equilibrio)
inversion
304,200.00
34,842.00
6,475.94
4,320.003,600.00
7,854.401,800.00
16,200.0021,600.00
3,672.0016,632.00
108,000.004,752.00
96,480.00798.80399.00
230,245.85
577.35
500.006,000.00
23,200.00
71,371.9535,685.97
999,207.2650%
4,163.37
NOTA: el porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la Inversion Total con un Tope Maximo de un millon de Nuevos soles y el monto de