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2018ko AURREKONTU TOTALA 118.664.000
2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 121.114.000
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
125.000.000
2018ko AURREKONTUA / 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA
2,06%
2
2018ko AURREKONTU (kapituluak: II-tik VIII-ra) 90.851.705
2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 90.916.329
-
25.000.000
50.000.000
75.000.000
100.000.000
2018ko AURREKONTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUA
(KAPITULUAK: II-tik VIII-ra)
3
0,01%
96%
4% LA MODERNIZACIÓN DE LAADMINISTRACIÓN Y DE LASHERRAMIENTAS DE LOS SERVICIOSPÚBLICOS
LA DEFENSA JURÍDICA DELAUTOGOBIERNO Y ASISTENCIAJURÍDICA A LA ADMINISTRACIÓN
116.169.734
4.944.266
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO BI JARDUERA-ARDATZ NAGUSIAK LOS DOS GRANDES EJES DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
4
54,8%
13,6%
3,3%
3,3%0,0%
0,0%
24,9%
I KAP.
II KAP.
III KAP.
IV KAP.
VI KAP.
VII KAP.
VIII KAP.
30.197.671
66.351.121
1.500
16.460.889
4.052.229
3.990.590
60.000
I KAP.
II KAP.
VIII KAP.
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN BANAKETA KAPITULUZ DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS PARA 2019
IV KAP.
III KAP.
5
VI KAP.
0,9%
9,2%
20,4%
11,0%
27,6%
12,7%
2,2% 3,2%
0,3%
8,3%
4,3%
1125 - COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
1211 - ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA YAUTOGOBIERNO
1212 - SERVICIOS GENERALES
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEPERSONAL
1214 - INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
1215 - INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
1218 - RÉGIMEN JURÍDICO
1219 - PROTECCIÓN DE DATOS
4712 - NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN.PÚBLICA
5415 - AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL
1214
1215
1213
1212
1211
5415
4712
0,9%
9,2%
20,4%
11,0%
27,6%
12,7%
2,2%
3,2%
0,3%
8,3%
4,3%
%
BANAKETA PROGRAMAKA DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS
6
1.109.261
11.146.548
24.725.076
13.326.814
33.423.663
15.340.349
2.625.941
3.835.005
332.851
10.030.056
5.218.436
II KAP.
AURREKONTUAREN BANAKETA ARLO HANDIEN ARABERA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRANDES AREAS
7
50%
19%
5%
2%
24%
El 50% Está dedicado a financiar la modernización e innovación y e-Administración Pública Vasca. Programas 1214 - 1215 - 5415 y parte de programa 1211 (60.442.968 €)
El 19% Se dedica básicamente a financiar la selección, formación y cobertura del Personal de la Administración Programas 1213 y 4712 (23.356.870 €)
El 5% se dedica al Área de Asistencia Jurídica al Gobierno y Protección de Datos Programas 1125, 1218 y 1219 (5.277.117 €)
El 2% se dedica a dar cobertura a las Relaciones Institucionales (fundamentalmente en áreas como Admón. Local, Fund., Asoc..) Programa 1217 (2.625.941 €)
El 24% financia el mantenimiento y modernización de las infraestructuras de la Administración Vasca. Programas 1212 y parte del 1211. (29.411.104 €)
PROG. 1125 PROG. 1211 PROG. 1212 PROG. 1213 PROG. 1214
2018ko AURREKONTU TOTALA 1.093.559 10.639.016 24.501.381 13.112.096 33.548.250
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
1.109.261 11.146.548 24.725.076 13.326.814 33.423.663
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
II KAP.
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
Comisión Jurídica
Asesora de Euskadi
Estructura y Apoyo
Servicios Generales
Función Pública,
Selección y Formación
Informática y Telecom.
-0,4%
1,6%
0,9%
4,8% 1,4%
8
PROG. 1215 PROG. 1217 PROG. 1218 PROG. 1219 PROG. 4712 PROG. 5415
2018ko AURREKONTU TOTALA 14.657.658 2.462.653 3.526.774 0 9.904.177 5.218.436
2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 15.340.349 2.625.941 3.835.005 332.851 10.030.056 5.218.436
-
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
0,0%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
Relaciones Institucionales
Régimen Jurídico
Innovación y Administración
Electrónica
Normalización Lingüística
Agenda de Innovación
Digital
9
-,-
1,3%
8,7% 6,6%
4,7%
Protección de Datos
CAP. I CAP. II
2018ko AURREKONTU TOTALA 1.049.559 44.000
2019rako AURREKONTU-PROIEKTU TOTALA 1.065.261 44.000
-
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1,5%
0,0%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
10
PROGRAMA 1125 – EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA PROGRAMA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA DE EUSKADI
CAP. I CAP. II CAP. III CAP. VI CAP. VIII
2018ko AURREKONTU TOTALA 3.363.012 7.149.504 1.500 40.000 85.000
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
4.060.828 7.006.720 1.500 17.500 60.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
PROGRAMA 1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA PROGRAMA 1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
20,7%
-2,0%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
-56,3% -29,4% 0,0%
11
II KAP.
CAP. I CAP. II CAP. VI
2018ko AURREKONTU TOTALA 5.734.986 15.908.770 2.857.625
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
5.793.786 15.971.290 2.960.000
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
16.000.000
18.000.000
1,0%
0,4%
3,6%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
PROGRAMA 1212 – ZERBITZU OROKORRAK PROGRAMA 1212 – SERVICIOS GENERALES
12
II KAP.
CAP. I CAP. II CAP. IV CAP. VI
2018ko AURREKONTU TOTALA 4.553.120 853.864 6.395.712 1.309.400
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
5.173.581 808.671 6.369.833 974.729
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
13,6%
-5,3%
-0,4%
-25,6%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
PROGRAMA 1213 – F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA PROGRAMA 1213 – FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
13
CAP. I CAP. II CAP. VI CAP. VII
2018ko AURREKONTU TOTALA 877.279 25.095.971 70.000 7.505.000
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
891.577 28.441.496 100.000 3.990.590
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
1,6%
13,3%
42,9%
-46,8%
II KAP.
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
PROGRAMA 1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK PROGRAMA 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
14
CAP. I CAP. II CAP. IV
2018ko AURREKONTU TOTALA 6.367.500 8.266.158 24.000
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
6.576.989 8.725.360 38.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
II KAP.
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
PROGRAMA 1215 – BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA PROGRAMA 1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
3,3%
5,6%
58,3%
15
II KAP.
CAP. I CAP. II
2018ko AURREKONTU TOTALA 2.422.513 40.140
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
2.573.891 37.050
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
6,2%
-7,7%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
PROGRAMA 1217 – ERAKUNDEEN HARREMANAK PROGRAMA 1217 – RELACIONES INSTITUCIONALES
16
CAP. I CAP. II CAP. IV
2018ko AURREKONTU TOTALA 3.444.326 74.448 8.000
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
3.752.557 74.448 8.000
0
400.000
800.000
1.200.000
1.600.000
2.000.000
2.400.000
2.800.000
3.200.000
8,9%
PROGRAMA 1218 – ARAUBIDE JURIDIKOA PROGRAMA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
0,0%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
0,0%
17
CAP. I CAP. II
2018ko AURREKONTU TOTALA
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
309.201 23.650
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
PROGRAMA 1219 – EAEko ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN DATU BABESA PROGRAMA 1219 – PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAE
---
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
----
18
CAP. IV
2018ko AURREKONTU TOTALA 9.904.177
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
10.030.056
-
3.000.000
6.000.000
9.000.000
12.000.000
15.000.000
PROGRAMA 4712 – ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA PROGRAMA 4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMÓN. PÚBLICA
1,3%
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
19
CAP. II
2018ko AURREKONTU TOTALA 5.218.436
2019rako AURREKONTU-PROIEKTUTOTALA
5.218.436
0
750.000
1.500.000
2.250.000
3.000.000
3.750.000
4.500.000
5.250.000
6.000.000
PROGRAMA 5415 – BERRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA PROGRAMA 5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL
0,0%
20
2018ko AURREKONTUAREN ETA 2019rako AURREKONTU-PROIEKTUAREN PROGRAMEN KONPARAKETA COMPARATIVA POR CAPÍTULOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTO 2018 Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2019KO
AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2019 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
96%
4%
RECURSOS HUMANOS
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
1.065.261
14 personas
RESTO 44.000
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1125 - AHOLKU BATZORDE JURIDIKOA 1125 – COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
22
36%
58%
6%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1211 – GOBERNANTZA PUBLIKOA ETA AUTOGOBERNUA EGITURA ETA LAGUNTZA
1211 – ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS INFORMÁTICOS
RECURSOS HUMANOS
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
4.060.828
44 personas
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INFORMÁTICOS (incluido EIZU)
6.460.520
RESTO 625.200
23
23%
30%
11% 1%
11%
5% 1%
1%
13%
2%
0%
2%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1212 – ZERBITZU OROKORRAK 1212 – SERVICIOS GENERALES
MANTENIMIENTO EDIFICIOS SEGURIDAD Y ENERGIA
RECURSOS HUMANOS
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
5.793.786
121 personas
MANTENIMIENTO EDIFICIOS GESTIÓN
CENTRALIZADA
LIMPIEZA EDIFICIOS, SEGURIDAD Y
ENERGIA 7.362.746
MANTENIMIENTO EDFICIOS,
INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2.718.591
OTROS SUMINISTROS 212.000
INVERSIONES EDIFICIOS,
INSTALACIONES Y MAQUINARIA 2.695.000
PARQUE MÓVIL
GASTOS FUNCIONAMIENTO 1.226.950
INVERSIONES PARQUE MÓVIL 200.000
SERVICIOS Y SUMINISTROS
IMPRENTA, BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
PUBLICACIONES 353.773
REGISTRO Y CORRESPONDENCIA 3.101.200
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 500.500
INVERSIONES SERVICIOS Y
SUMINISTROS 65.000
RESTO 495.530
LIMPIEZA EDIFICIOS, SEGURIDAD Y ENERGÍA
INVERSIONES EDIFICIOS, INSTAL. Y MAQ.
REGISTRO Y CORRESPONDENCIA
24
35%
10%
49% 2%
2% 2%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1213 - F. PUBLIKOA LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZA
1213 - FUNCIÓN PÚBLICA SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL
PROYECTO EIZU
FINANCIACIÓN IVAP
RECURSOS HUMANOS
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
5.173.581
88 personas
PROYECTO EIZU (DESARROLLO) 959.329
FINANCIACIÓN IVAP 6.369.833
COMEDOR 289.700
SERVICIO PREVENCIÓN 260.371
RESTO 274,000
25
2% 6%
5%
36% 2%
11%
1%
1%
11%
2% 2%
0%
10%
8% 0%
1%
GTOS. SERV. DE COMUNIC. EN LA RED CORP.
SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACIÓN
KZGUNEA
AYUDA BANDA ANCHA
PROGRAMEN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1214 – INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK 1214 – INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
5415 – BRRIKUNTZA DIGITALAREN AGENDA 5415 – AGENDA DE INNOVACIÓN DIGITAL
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
891.577
14 personas
SERVICIOS INFORMÁTICOS A DPTOS.
MANTENIMIENTO LICENCIAS 2.410.000
ATENCIÓN PUESTO USUARIO 1.910.000
SOPORTE Y SERVICIOS EXPLOTACIÓN 14.081.564
ASISTENCIA TÉCNICA 640.000
INGENIERIA DE SISTEMAS 4.130.000
MIGRACIÓN APLICACIONES EN VIGOR A
NUEVOS STANDARES 460.828
NUEVA PLATAFORMA DIGITAL
BLOCKCHAIN 297.000
KZGUNEA 4.300.000
ACTUACIONES PCTI 918.436
TELECOMUNICACIONES
SERVICIO RED TETRA 871.460
SERVICIO METEOROLOGÍA 165.770
AYUDA BANDA ANCHA 3.990.590
COMUNICACIONES RED CORPORATIVA
GTOS. SERV. DE COMUNICACIONES EN
LA RED CORPORATIVA 3.111.424
TERMINALES Y EQ. RED FIJA (CAP. VI) 100.000
RESTO 363.450
26
6%
45%
0%
49%
RELACIONES CON LA CIUDADANÍA
2019
INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y
BUEN GOBIERNO
842.298
RELACIONES CON LA CIUDADANÍA 6.855.282
INNOVACIÓN 70.400
GESTIÓN AVANZADA 7.572.369
• Plantilla adscrita 130
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1215 - BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA
1215 – INNOVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
GESTIÓN AVANZADA
27
98%
2% RESTO
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1217 - ERAKUNDEEN HARREMANAK
1217 - RELACIONES INSTITUCIONALES
RECURSOS HUMANOS
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
2.573.891
47 personas
RESTO 52.050
28
98%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
1218 - ARAUBIDE JURIDIKOA 1218 – RÉGIMEN JURÍDICO
RECURSOS HUMANOS
2% RESTO
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
3.752.557
54 personas
RESTO 82.448
29
93%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
RECURSOS HUMANOS
7% RESTO
2019
RECURSOS HUMANOS
CRÉDITO PRESUPUESTARIO
PLANTILLA
309.201
5 personas
RESTO 23.650
30
PROGRAMA 1219 – EAEko ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN DATU BABESA PROGRAMA 1219 – PROTECCIÓN DE DATOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CAE
100%
PROGRAMAREN JARDUERA-ARLO ESANGURATSUENAK ÁREAS DE ACTUACIÓN SIGNIFICATIVAS DEL PROGRAMA:
4712 - ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZA
4712 – NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
TRANSFERENCIA AL IVAP, EUSKALDUNIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
2019
TRANSFERENCIA AL IVAP,
EUSKALDUNIZACIÓN Y
NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
10.030.056
31
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNU SAILEKO 2019KO
AURREKONTU-PROIEKTUA
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 2019 DEL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
IVAP EJIE ITELAZPI
FINANCIACIÓN DESDE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE
GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
16.399.889 43.873.188 1.037.230
GOBERNANTZA PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUAREN SAILARI ATXIKITAKO ERAKUNDE AUTONOMOAK ETA SOZIETATE PUBLIKOAK
ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDADES PÚBLICAS ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO
IVAP EJIE ITELAZPI
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y GASTOS
DE CAPITAL DE LA ENTIDAD 19.680.000 123.673.409 19.057.976
33
ESKERRIK ASKO